Расширенный поиск

Постановление Администрации г. Ростова-на-Дону от 25.04.2017 № 343

 

АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДА  РОСТОВА-НА-ДОНУ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

25.04.2017

 

343

 

 

О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону
от 01.06.2015 № 465 «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда
в городе Ростове-на-Дону» (ред. от 02.03.2017)

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и пунктом 7.1 раздела 7 приложения 1 к постановлению Администрации города Ростова-на-Дону от 27.08.2014 № 955 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ города Ростова-на-Дону, их формирования и реализации, Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ города Ростова-на-Дону, мониторинга и контроля» (ред. от 31.03.2016), в связи с увеличением бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию мероприятий муниципальной программы, корректировкой значений целевых показателей программы

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

 

1.  Внести в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 01.06.2015 № 465 «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда в городе Ростове-на-Дону» (ред. от 02.03.2017) следующие изменения:

1.1.  В приложении:

1.1.1.  Строку «Объемы и источники финансирования программы» паспорта программы изложить в редакции:

 

«Объемы и источники финансирования программы

Общий объем финансирования программы составляет
205 237,4 тыс. рублей, в том числе (по источникам):

1.  Средства федерального бюджета –
109 930,4 тыс. рублей.

2.  Средства областного бюджета –
2 519,9 тыс. рублей.

3.  Средства бюджета города Ростова-на-Дону – 92 767,1 тыс. рублей.

4.  Внебюджетные средства – 20,0 тыс. рублей.

В том числе по годам (из всех источников):

2014 год – 45 593,9 тыс. рублей;

2015 год – 68 946,7 тыс. рублей;

2016 год – 25 969,9 тыс. рублей;

2017 год – 35 832,3 тыс. рублей;

2018 год – 12 737,2 тыс. рублей;

2019 год – 9 459,4 тыс. рублей;

2020 год – 6 698,0 тыс. рублей

 

1.1.2.  Строку «Целевые показатели» паспорта программы изложить в редакции:

 

«Целевые показатели

Целевые показатели реализации программы:

1.  Доля муниципальных учреждений здравоохранения, обеспеченных условиями доступа, в общем количестве муниципальных учреждений здравоохранения составит 21,2%
(при значении базового показателя 0%).

2.  Доля муниципальных учреждений образования, обеспеченных условиями доступа, в общем количестве муниципальных учреждений образования составит 100% (при значении базового показателя 31,3%).

3.  Доля муниципальных учреждений соцзащиты, обеспеченных условиями доступа, в общем количестве муниципальных учреждений соцзащиты составит 100% (при значении базового показателя 16,7%).

4.  Доля муниципальных учреждений культуры, оборудованных
с учетом требований доступности для инвалидов, в общем количестве муниципальных учреждений культуры составит 100% (при значении базового показателя 21,9%).

5.  Доля муниципальных учреждений физической культуры
и спорта, оборудованных с учетом требований доступности для инвалидов, в общем количестве муниципальных учреждений физической культуры и спорта составит 14,3% (при значении базового показателя 0%).

6.  Доля помещений муниципальных учреждений, состоящих
на балансе МКУ ГХУ, оборудованных с учетом требований доступности для инвалидов, в общем количестве помещений муниципальных учреждений, состоящих на балансе МКУ ГХУ, составит 68,4% (при значении базового показателя 0%).

7.  Доля детей-инвалидов, пользующихся реабилитационными услугами, в общем количестве детей-инвалидов, имеющих на это право и обратившихся за их предоставлением, составит 100%
(при значении базового показателя 100%).

8.  Сумма социальных выплат инвалидам по компенсации страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
в среднем на одного гражданина из числа
имеющих на это право 3381 рубль (при значении базового показателя 1569 рублей).»

 

1.1.3.  В разделе I «Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития города Ростова-на-Дону»:

1.1.3.1.  Абзац двенадцатый изложить в редакции:

«В рамках создания минимально достаточных условий жизни, социальной адаптации в обществе необходимо совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации с целью интеграции детей-инвалидов с обществом. В соответствии с основными показателями социально-трудовой сферы муниципальных районов и городских округов Ростовской области в городе Ростове-на-Дону проживают 1053 ребенка-инвалида. Ежегодно из городского бюджета выделяются средства на предоставление лечебно-оздоровительного плавания детям, имеющим медицинские показания к плаванию, из малоимущих семей, в том числе детям–инвалидам, продолжительностью до 6 месяцев».

1.1.4.  В разделе II «Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы, а также прогноз конечных результатов муниципальной программы. Система целевых показателей программы»:

1.1.4.1.  Абзац четырнадцатый изложить в редакции:

«увеличение суммы социальных выплат инвалидам по компенсации страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в среднем на одного гражданина из числа имеющих на это право на 1812 рублей (составит 3381 рубль)».

1.1.4.2.  Таблицу 1 изложить в редакции:

«Таблица 1

Система целевых показателей программы

 

п/п

Наименование целей

и целевых показателей программы

Единица измерения

Базовое значение целевого показателя

Значения целевых показателей, предусмотренные программой

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Цель программы - формирование условий для беспрепятственного доступа к приоритетным объектам муниципальной собственности, закрепленным за муниципальными учреждениями, и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории города Ростова-на-Дону

1.

Доля муници-пальных учреж-дений здраво-охранения, обеспеченных условиями доступа, в общем количестве муниципальных учреждений здравоохранения

%

0

0

0

0

7,5

11,0

17,1

21,2

2.

Доля базовых муниципальных учреждений образования, обеспеченных условиями доступа, в общем количестве муниципальных учреждений образования

%

31,3

31,3

31,3

31,3

81,3

87,5

93,8

100

3.

Доля муни-ципальных учреждений соцзащиты, обеспеченных условиями доступа, в общем количестве муниципальных учреждений соцзащиты

%

16,7

16,7

16,7

16,7

100

100

100

100

4.

Доля муници-пальных учреж-дений культуры, оборудованных
с учетом требо-ваний доступ-ности для инва-лидов, в общем количестве муниципальных учреждений культуры

%

21,9

26,6

26,6

26,6

26,6

26,6

53,1

100

5.

Доля муници-пальных учреж-дений физической культуры
и спорта, обору-дованных
с учетом требо-ваний доступ-ности для инва-лидов, в общем количестве муни-ципальных учреждений физической куль-туры и спорта

%

0

0

0

0

14,3

14,3

14,3

14,3

6.

Доля помещений муниципальных учреждений, состоящих
на балансе МКУ ГХУ, обору-дованных с уче-том требований доступности для инвалидов,
в общем коли-честве помеще-ний муници-пальных учреж-дений, состоящих на балансе МКУ ГХУ

%

0

5,3

5,3

5,3

68,4

68,4

68,4

68,4

7.

Доля детей-инвалидов, пользующихся реабилитацион-ными услугами,
 в общем коли-честве детей-инвалидов, имеющих на это право и обратив-шихся за их пре-доставлением

%

100

100

100

100

100

100

100

100

8.

Сумма социаль-

ных выплат инва-лидам компен-сации страховых премий по дого-ворам обязатель-ного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в среднем на одного граж-данина из числа имеющих на это право

рубль

1569

1569

1836

0

3381

3381

3381

0»

 

1.1.5.  Раздел IV «Финансовое обеспечение муниципальной программы» изложить в редакции:

«Раздел IV. Финансовое обеспечение муниципальной программы

Прогнозируемые объемы и источники финансирования программы приведены в таблице № 3 «Прогнозируемые объемы и источники финансирования муниципальной программы»

 

 

Таблица № 3

 

Прогнозируемые объемы и источники финансирования муниципальной программы

 

Источники финансирова-ния

Всего

(тыс. рублей)

В том числе по годам

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Средства федерального бюджета

109 930,4

29 825,3

50 546,1

16 645,2

11 957,4

478,2

478,2

0,0

Средства областного бюджета

2 519,9

0,0

0,0

0,0

2 519,9

0,0

0,0

0,0

Средства бюджета города

92 767,1

15 748,6

18 400,6

9 324,7

21 355,0

12 259,0

8 981,2

6 698,0

Внебюджет-ные средства

20,0

20,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого
по програм-ме

205 237,4

45 593,9

68 946,7

25 969,9

35 832,3

12 737,2

9 459,4

6 698,0

ДСЗН

11 922,9

769,2

4 533,4

2 142,6

1 409,9

1 409,9

1 409,9

248,0

Средства федерального бюджета

2 254,0

0,0

427,5

391,9

478,2

478,2

478,2

0,0

Средства бюджета города

9 668,9

769,2

4 105,9

1 750,7

931,7

931,7

931,7

248,0

Управление здравоохра-нения

25 795,8

0,0

724,5

0,0

13 701,5

5 908,3

2 630,5

2 831,0

Средства бюджета города

25 795,8

0,0

724,5

0,0

13 701,5

5 908,3

2 630,5

2 831,0

Управление образования

97 800,7

44 804,7

19 471,0

13 400,6

8 884,8

5 419,0

5 419,0

401,6

Средства федерального бюджета

60 822,7

29 825,3

19 200,8

8 954,6

2 842,0

0,0

0,0

0,0

Средства областного бюджета

623,8

0,0

0,0

0,0

623,8

0,0

0,0

0,0

Средства бюджета города

36 354,2

14 979,4

270,2

4 446,0

5 419,0

5 419,0

5 419,0

401,6

Управление физкультуры и спорта

1 302,8

0,0

0,0

0,0

1 302,8

0,0

0,0

0,0

Средства бюджета города

1 302,8

0,0

0,0

0,0

1 302,8

0,0

0,0

0,0

МКУ «ГХУ»

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства бюджета города

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Управление культуры

3 237,4

20,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 217,4

Средства бюджета города

3 217,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 217,4

Внебюджет-ные средства

20,0

20,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Департамент транспорта

59 417,8

0,0

44 217,8

4 666,7

10 533,3

0,0

0,0

0,0

Средства федерального бюджета

42 821,7

0,0

30 917,8

3 266,7

8 637,2

0,0

0,0

0,0

Средства областного бюджета

1 896,1

0,0

0,0

0,0

1 896,1

0,0

0,0

0,0

Средства бюджета города

14 700,0

0,0

13 300,0

1 400,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Департамент автомобиль-ных дорог
и органи-зации дорож-ного движе-ния

5 760,0

0,0

0,0

5 760,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства федераль-ного бюджета

4 032,0

0,0

0,0

4 032,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства бюджета города

1 728,0

0,0

0,0

1 728,0

0,0

0,0

0,0

0,0


Информация по документу
Читайте также