Расширенный поиск
Постановление Правительства Красноярского края от 17.05.2017 № 284-п
Приложение № 8
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 17.05.2017 №
284-п
Приложение № 1
к подпрограмме № 6
"Развитие информатизации
в здравоохранении"
2.
Перечень мероприятий подпрограммы
|
№ п/п
|
Цели, задачи, мероприятия
подпрограммы
|
ГРБС
|
Код бюджетной классификации
|
Расходы по годам реализации программы (тыс. руб.)
|
Ожидаемый непосредственный результат (краткое
описание)
от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе
в натуральном выражении)
|
ГРБС
|
РзПр
|
ЦСР
|
ВР
|
очередной
финансовый год 2017 год
|
первый год планового периода
2018 год
|
второй год планового периода
2019 год
|
итого на очередной финансовый год и плановый период
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
Цель
подпрограммы - повышение качества оказания медицинской помощи, эффективности
и результативности процессов управления системой здравоохранения путем
информатизации здравоохранения
|
1
|
Задача
1. Развитие базовых компонентов процесса информатизации здравоохранения
Красноярского края
|
1.1
|
Совершенствование информационной и
телекоммуникационной инфраструктуры органов управления и учреждений
здравоохранения, программно-технического и инфраструктурного обеспечения
учреждений здравоохранения и обеспечение информационной безопасности и
защиты персональных данных
|
Территориальный фонд обязательного медицинского
страхования Красноярского края
|
|
|
01 6 00 хххх 0
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0<*>
|
сохранение достигнутого уровня количества
государственных учреждений здравоохранения края, имеющих:
1) широкополосный доступ в сеть Интернет, - 149
учреждений;
2) локальные вычислительные сети, - 149
учреждений;
3) защищенные каналы связи, - 122 учреждения
|
1.2
|
Организационное и нормативно-методическое
обеспечение процесса информатизации
|
министерство здравоохранения Красноярского края
|
710
|
09 09
|
01 6 00 1811 0
|
610
|
75
653,9
|
72
720,4
|
72
720,4
|
221
094,7
|
сохранение достигнутого уровня количества
государственных учреждений здравоохранения края, охваченных
консультативно-методической помощью по вопросам информатизации, - 149
учреждений
|
1.3
|
Оказание платных услуг медицинским
информационно-аналитическим центром
|
|
|
|
01 6 00 хххх 0
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2
|
Задача
2. Создание регионального сегмента единой информационной системы в сфере
здравоохранения Российской Федерации и его интеграция с федеральными
ресурсами
|
2.1
|
Внедрение региональной медицинской информационной
системы, региональной системы кадрового учета и регистра медицинских и
фармацевтических работников, паспорта медицинского учреждения, паспорта
здравоохранения Красноярского края; создание сервисов интегрированной
электронной медицинской карты жителя Красноярского края; расширение
комплекса телемедицинских технологий
|
Территориальный фонд обязательного медицинского
страхования Красноярского края
|
|
|
01 6 00 хххх 0
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0<*>
|
сохранение достигнутого уровня количества
государственных учреждений здравоохранения края:
1) ведущих регистр медицинских и фармацевтических
работников, - 149 учреждений;
2) охваченных системой телемедицинских
консультаций, - 120 учреждений;
сохранение достигнутого уровня количества
государственных учреждений здравоохранения края:
1) ведущих регистр медицинских и фармацевтических
работников, - 149 учреждений;
2) охваченных системой телемедицинских
консультаций, - 120 учреждений
|
|
Итого
по подпрограмме
|
|
|
|
|
|
75 653,9
|
72 720,4
|
72 720,4
|
221 094,7
|
|
____________________
<*>Финансовое обеспечение
реализации указанного мероприятия отражено в пунктах 1.5-1.8 подраздела 2
подпрограммы 8 "Обеспечение реализации государственной программы и прочие
мероприятия".
Приложение № 9
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 17.05.2017 №
284-п
Приложение № 1
к подпрограмме 7 "Совершенствование
схемы территориального планирования
здравоохранения"
2. Перечень
мероприятий подпрограммы
|
№ п/п
|
Цели, задачи,
мероприятия
подпрограммы
|
ГРБС
|
Код бюджетной классификации
|
Расход по годам реализации программы (тыс. руб.)
|
Ожидаемый
непосредственный результат (краткое описание)
от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе
в натуральном выражении)
|
ГРБС
|
РзПр
|
ЦСР
|
ВР
|
очередной финансовый год 2017 год
|
первый год
планового периода
2018 год
|
второй год
планового периода
2019 год
|
итого на
очередной финансовый год и плановый период
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
Цель
подпрограммы - модернизация инфраструктуры медицинских организаций Красноярского
края
|
1
|
Задача
подпрограммы - строительство новых и реконструкция существующих объектов
здравоохранения, создание инфраструктуры системы здравоохранения
Красноярского края
|
1.1
|
Бюджетные инвестиции в объекты
капитального строительства, включенные в перечень строек и объектов
|
министерство строительства и жилищно-коммунального
хозяйства
Красноярского края
|
|
|
|
всего
|
3 340 708,1
|
802 041,5
|
0,0
|
4 142 749,6
|
увеличение на 15 % числа
учреждений здравоохранения, оказывающих специализированную медицинскую
помощь, соответствующих лицензионным требованиям и условиям для обеспечения
качественной и безопасной медицинской помощи жителям Красноярского края
|
130
|
09 01
|
01
7 00 8010 0
|
410
|
3 320 708,1
|
802 041,5
|
0,0
|
4 122 749,6
|
130
|
09 02
|
01
7 00 8010 0
|
410
|
20 000,0
|
0,0
|
0,0
|
20 000,0
|
1.2
|
Реализация мероприятий по
строительству перинатальных центров за счет Федерального фонда обязательного
медицинского страхования
|
министерство строительства и жилищно-коммунального
хозяйства
Красноярского края
|
130
|
09 01
|
01
7 00 5823 0
|
410
|
170 388,0
|
0,0
|
0,0
|
170 388,0
|
строительство двух
перинатальных центров в городах Ачинске и Норильске.
Снижение показателя
младенческой смертности
в 2017 году - 8,0 на 1000
родившихся живыми;
в 2018 году - 7,5 на 1000
родившихся живыми;
в 2019 году - 7,2 на 1000
родившихся живыми
|
1.3
|
Развитие сети
фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врача общей практики
(семейного врача) в сельской местности Красноярского края, а также
приобретение и монтаж 2 модульных зданий для станций скорой медицинской помощи
и 1 модульного здания для инфекционного отделения, включая сопутствующие
монтажу работы, услуги, приобретение оборудования и мебели
|
министерство здравоохранения
Красноярского края
|
710
|
09 01
|
01
7 00 1822 0
|
460,
610
|
46 116,0
|
44 000,0
|
44 000,0
|
134 116,0
|
приобретение
фельдшерско-акушерских пунктов, оказывающих первичную медико-санитарную
помощь сельскому населению Красноярского края, в том числе в отдаленных и
труднодоступных сельских поселениях, соответствующих лицензионным
требованиям и условиям для обеспечения качественной и безопасной медицинской
помощи:
в 2014 году - 19;
в 2015 году - 9;
в 2016 году - 22;
в 2017 году - 16;
в 2018 году - 14;
в 2019 году - 14
|
1.4
|
Реализация отдельных
мероприятий по развитию здравоохранения
|
министерство строительства и жилищно-коммунального
хозяйства
Красноярского края
|
130
|
09
01
|
01
7 00 R382 0
|
410
|
1 706 322,2
|
6 489 722,2
|
0,0
|
8 196 044,4
|
реконструкция двух объектов
здравоохранения КГБУЗ
"Красноярская межрайонная клиническая больница скорой медицинской
помощи имени Н.С. Карповича", КГБУЗ
"Краевая клиническая больница"
|
|
Итого по подпрограмме
|
|
|
|
|
|
5 263 534,3
|
7 335 763,7
|
44 000,0
|
12 643
298,0
|
|
Приложение № 10
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 17.05.2017 №
284-п
Приложение № 1
к подпрограмме 8 "Обеспечение реализации
государственной программы
и прочие мероприятия"
2. Перечень
мероприятий подпрограммы
|
№ п/п
|
Цели, задачи,
мероприятия
подпрограммы
|
ГРБС
|
Код бюджетной классификации
|
Расход по годам реализации программы (тыс. руб.)
|
Ожидаемый
непосредственный результат (краткое описание)
от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе
в натуральном выражении)
|
ГРБС
|
РзПр
|
ЦСР
|
ВР
|
очередной финансовый год 2017 год
|
первый год
планового периода
2018 год
|
второй год
планового периода
2019 год
|
итого на очередной
финансовый год и плановый период
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
Цель подпрограммы - создание
условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления
финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий
|
1
|
Задача 1. Внедрение
элементов проектного менеджмента в управлении отраслью и институциональные
преобразования, направленные на создание системы управления качеством
медицинских услуг
|
1.1
|
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти
|
министерство здравоохранения Красноярского края
|
710
|
09 09
|
01 8 00 0021 0
|
120, 240, 320, 360
|
145 334,8
|
145 334,8
|
145 334,8
|
436 004,4
|
1. Доля выполненных в полном объеме мероприятий
государственной программы Красноярского края "Развитие здравоохранения"
на отчетный год - не менее 95 % ежегодно; 2. Оценка качества финансового
менеджмента главных распорядителей средств краевого бюджета - не менее 75
баллов ежегодно
|
1.2
|
Осуществление переданных полномочий Российской
Федерации в сфере охраны здоровья граждан за счет средств федерального
бюджета
|
министерство здравоохранения Красноярского края
|
710
|
09 09
|
01
8 00 5981 0
|
120, 240
|
5 210,9
|
5 210,9
|
5 210,9
|
15 632,7
|
доля медицинских организаций, осуществляющих свою
деятельность в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, - 100 %
|
1.3
|
Осуществление централизованных расходов на реализацию
прочих мероприятий
|
министерство здравоохранения Красноярского края
|
710
|
09 09
|
01 8 00 1831 0
|
240, 320, 360, 830, 850
|
144 419,2
|
95 848,5
|
95 848,5
|
336 116,2
|
1. Доля проведенных мероприятий от числа
запланированных - не менее 90,0 % ежегодно;
2. Удовлетворение потребности медицинских организаций
края в специальных рецептурных бланках - 100 % в соответствии с их заявками
|
1.4
|
Выполнение территориальной программы обязательного медицинского
страхования населения Красноярского края в пределах базовой программы
обязательного медицинского страхования
|
министерство здравоохранения Красноярского края
|
710
|
10 03
|
01 8 00 1832 0
|
320
|
18 311 541,4
|
18 311 541,4
|
18 311 541,4
|
54 934 624,2
|
доля государственных (муниципальных) учреждений
здравоохранения, переведенных преимущественно на одноканальное
финансирование через систему обязательного медицинского страхования - 100 %
|
1.5
|
Финансовое обеспечение
организации обязательного медицинского страхования на территории
Красноярского края
|
Территориальный фонд обязательного медицинского
страхования Красноярского края
|
|
|
01 8 00 5093 0
|
|
21 315 275,2
|
27 922 565,8
|
30 318 170,8
|
79 556 011,8
|
1.6
|
Финансовое обеспечение медицинской
помощи, оказанной медицинскими организациями Красноярского края лицам,
застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации
|
Территориальный
фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края
|
|
|
01
8 00 Ф850 0
|
|
630 678,6
|
630 000,0
|
630 000,0
|
1 890 678,6
|
1.7
|
Финансовое
обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального
образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а
также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования
|
Территориальный
фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края
|
|
|
01
8 00 Ф851 0
|
|
127 555,8
|
80 315,0
|
80 315,0
|
288 185,8
|
1.8
|
Финансовое обеспечение организации
обязательного медицинского страхования на территории Красноярского края за
счет прочих поступлений
|
Территориальный
фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края
|
|
|
01
8 00 Ф852 0
|
|
9 648,6
|
585,0
|
585,0
|
10 818,6
|
2
|
Задача 2. Обеспечение
отрасли здравоохранения транспортными услугами и материальными запасами для
оказания медицинской помощи населению края при чрезвычайных ситуациях
мирного и военного времени
|
2.1
|
Обеспечение краевых учреждений здравоохранения
автомобильным транспортом и реализация мероприятий по накоплению
мобилизационного резерва края
|
министерство здравоохранения Красноярского края
|
710
|
09 09
|
01 8 00 1834 0
|
110, 240, 610, 850
|
836 101,3
|
47 611,0
|
47 611,0
|
931 323,3
|
1. Коэффициент количества автомобиле - дней в работе
автомобилей/количества автомобиле дней списочного состава - 0,8, ежегодно;
2. Коэффициент количества автодней
исправных автомобилей/количества автодней
списочного состава - 0,9 , ежегодно; 3. Освежение, содержание и эффективное
использование резерва материальных запасов для оказания медицинской помощи
населению края при чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени - 100 %
от потребности ежегодно
|
2.2
|
Расходы за счет безвозмездных поступлений от
приносящей доход деятельности
|
министерство здравоохранения Красноярского края
|
710
|
09 09
|
01 8 00 0811 0
|
240
|
5 701,6
|
0,0
|
0,0
|
5 701,6
|
2.3
|
Оказание платных услуг краевыми учреждениями,
обеспечивающими учреждения здравоохранения автомобильным транспортом
|
|
|
|
01 8 00 хххх 0
|
|
5 894,2
|
6 045,1
|
6 045,1
|
17 984,4
|
|
Итого по подпрограмме
|
|
|
|
|
|
41 537
361,6
|
47 245
057,5
|
49 640
662,5
|
138 423
081,6
|
|
Читайте также
|