Расширенный поиск

Постановление Правительства Красноярского края от 17.05.2017 № 284-п


 

 

 

Приложение № 8

к постановлению Правительства

Красноярского края

от 17.05.2017 № 284-п

 

Приложение № 1

к подпрограмме № 6

"Развитие информатизации

в здравоохранении"

 

2. Перечень мероприятий подпрограммы

 

№ п/п

Цели, задачи, мероприятия

подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной классификации

Расходы по годам реализации программы (тыс. руб.)

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)

от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении)

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

очередной финансовый год 2017 год

первый год планового периода

2018 год

второй год планового периода

2019 год

итого на очередной финансовый год и плановый период

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Цель подпрограммы - повышение качества оказания медицинской помощи, эффективности и результативности процессов управления системой здравоохранения путем информатизации здравоохранения

1

Задача 1. Развитие базовых компонентов процесса информатизации здравоохранения Красноярского края

1.1

Совершенствование информационной и телекоммуникационной инфраструктуры органов управления и учреждений здравоохранения, программно-технического и инфраструктурного обеспечения учреждений здравоохранения и обеспечение информационной безопасности и защиты персональных данных

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края

 

 

01 6 00 хххх 0

 

0,0

0,0

0,0

0,0<*>

сохранение достигнутого уровня количества государственных учреждений здравоохранения края, имеющих:

1) широкополосный доступ в сеть Интернет, - 149 учреждений;

2) локальные вычислительные сети, - 149 учреждений;

3) защищенные каналы связи, - 122 учреждения

1.2

Организационное и нормативно-методическое обеспечение процесса информатизации

министерство здравоохранения Красноярского края

710

09 09

01 6 00 1811 0

610

75 653,9

72 720,4

72 720,4

221 094,7

сохранение достигнутого уровня количества государственных учреждений здравоохранения края, охваченных консультативно-методической помощью по вопросам информатизации, - 149 учреждений

1.3

Оказание платных услуг медицинским информационно-аналитическим центром

 

 

 

01 6 00 хххх 0

 

0,0

0,0

0,0

0,0

2

Задача 2. Создание регионального сегмента единой информационной системы в сфере здравоохранения Российской Федерации и его интеграция с федеральными ресурсами

2.1

Внедрение региональной медицинской информационной системы, региональной системы кадрового учета и регистра медицинских и фармацевтических работников, паспорта медицинского учреждения, паспорта здравоохранения Красноярского края; создание сервисов интегрированной электронной медицинской карты жителя Красноярского края; расширение комплекса телемедицинских технологий

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края

 

 

01 6 00 хххх 0

 

0,0

0,0

0,0

0,0<*>

сохранение достигнутого уровня количества государственных учреждений здравоохранения края:

1) ведущих регистр медицинских и фармацевтических работников, - 149 учреждений;

2) охваченных системой телемедицинских консультаций, - 120 учреждений;

сохранение достигнутого уровня количества государственных учреждений здравоохранения края:

1) ведущих регистр медицинских и фармацевтических работников, - 149 учреждений;

2) охваченных системой телемедицинских консультаций, - 120 учреждений

 

Итого по подпрограмме

 

 

 

 

 

75 653,9

72 720,4

72 720,4

221 094,7

 

____________________

<*>Финансовое обеспечение реализации указанного мероприятия отражено в пунктах 1.5-1.8 подраздела 2 подпрограммы 8 "Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия".

 


 

 

 

Приложение № 9

к постановлению Правительства

Красноярского края

от 17.05.2017 № 284-п

 

Приложение № 1

к подпрограмме 7 "Совершенствование

схемы территориального планирования

здравоохранения"

 

2. Перечень мероприятий подпрограммы

 

№ п/п

Цели, задачи, мероприятия

подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной классификации

Расход по годам реализации программы (тыс. руб.)

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)

от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении)

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

очередной финансовый год 2017 год

первый год планового периода

2018 год

второй год планового периода

2019 год

итого на очередной финансовый год и плановый период

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

Цель подпрограммы - модернизация инфраструктуры медицинских организаций Красноярского края

1

Задача подпрограммы - строительство новых и реконструкция существующих объектов здравоохранения, создание инфраструктуры системы здравоохранения Красноярского края

1.1

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, включенные в перечень строек и объектов

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края

 

 

 

всего

3 340 708,1

802 041,5

0,0

4 142 749,6

увеличение на 15 % числа учреждений здравоохранения, оказывающих специализированную медицинскую помощь, соответствующих лицензионным требованиям и условиям для обеспечения качественной и безопасной медицинской помощи жителям Красноярского края

130

09 01

01 7 00 8010 0

410

3 320 708,1

802 041,5

0,0

4 122 749,6

130

09 02

01 7 00 8010 0

410

20 000,0

0,0

0,0

20 000,0

1.2

Реализация мероприятий по строительству перинатальных центров за счет Федерального фонда обязательного медицинского страхования

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края

130

09 01

01 7 00 5823 0

410

170 388,0

0,0

0,0

170 388,0

строительство двух перинатальных центров в городах Ачинске и Норильске.

 

Снижение показателя младенческой смертности

в 2017 году - 8,0 на 1000 родившихся живыми;

в 2018 году - 7,5 на 1000 родившихся живыми;

в 2019 году - 7,2 на 1000 родившихся живыми

1.3

Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врача общей практики (семейного врача) в сельской местности Красноярского края, а также приобретение и монтаж 2 модульных зданий для станций скорой медицинской помощи и 1 модульного здания для инфекционного отделения, включая сопутствующие монтажу работы, услуги, приобретение оборудования и мебели

министерство здравоохранения Красноярского края

710

09 01

01 7 00 1822 0

460, 610

46 116,0

44 000,0

44 000,0

134 116,0

приобретение фельдшерско-акушерских пунктов, оказывающих первичную медико-санитарную помощь сельскому населению Красноярского края, в том числе в отдаленных и труднодоступных сельских поселениях, соответствующих лицензионным требованиям и условиям для обеспечения качественной и безопасной медицинской помощи:

в 2014 году - 19;

в 2015 году - 9;

в 2016 году - 22;

в 2017 году - 16;

в 2018 году - 14;

в 2019 году - 14

1.4

Реализация отдельных мероприятий по развитию здравоохранения

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края

130

09 01

01 7 00 R382 0

410

1 706 322,2

 

6 489 722,2

0,0

8 196 044,4

реконструкция двух объектов здравоохранения КГБУЗ "Красноярская межрайонная клиническая больница скорой медицинской помощи имени Н.С. Карповича", КГБУЗ "Краевая клиническая больница"

 

Итого по подпрограмме

 

 

 

 

 

5 263 534,3

7 335 763,7

44 000,0

12 643 298,0

 

 


 

 

 

Приложение № 10

к постановлению Правительства

Красноярского края

от 17.05.2017 № 284-п

 

Приложение № 1

к подпрограмме 8 "Обеспечение реализации

государственной программы

и прочие мероприятия"

 

2. Перечень мероприятий подпрограммы

 

№ п/п

Цели, задачи, мероприятия

подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной классификации

Расход по годам реализации программы (тыс. руб.)

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)

от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении)

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

очередной финансовый год 2017 год

первый год планового периода

2018 год

второй год планового периода

2019 год

итого на очередной финансовый год и плановый период

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

Цель подпрограммы - создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий

1

Задача 1. Внедрение элементов проектного менеджмента в управлении отраслью и институциональные преобразования, направленные на создание системы управления качеством медицинских услуг

1.1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти

министерство здравоохранения Красноярского края

710

09 09

01 8 00 0021 0

120, 240, 320, 360

145 334,8

145 334,8

145 334,8

436 004,4

1. Доля выполненных в полном объеме мероприятий государственной программы Красноярского края "Развитие здравоохранения" на отчетный год - не менее 95 % ежегодно; 2. Оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей средств краевого бюджета - не менее 75 баллов ежегодно

1.2

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан за счет средств федерального бюджета

министерство здравоохранения Красноярского края

710

09 09

01 8 00 5981 0

120, 240

5 210,9

5 210,9

5 210,9

15 632,7

доля медицинских организаций, осуществляющих свою деятельность в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, - 100 %

1.3

Осуществление централизованных расходов на реализацию прочих мероприятий

министерство здравоохранения Красноярского края

710

09 09

01 8 00 1831 0

240, 320, 360, 830, 850

144 419,2

95 848,5

95 848,5

336 116,2

1. Доля проведенных мероприятий от числа запланированных - не менее 90,0 % ежегодно;

2. Удовлетворение потребности медицинских организаций края в специальных рецептурных бланках - 100 % в соответствии с их заявками

1.4

Выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования населения Красноярского края в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования

министерство здравоохранения Красноярского края

710

10 03

01 8 00 1832 0

320

18 311 541,4

18 311 541,4

18 311 541,4

54 934 624,2

доля государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, переведенных преимущественно на одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования - 100 %

1.5

Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Красноярского края

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края

 

 

01 8 00 5093 0

 

21 315 275,2

27 922 565,8

30 318 170,8

79 556 011,8

1.6

Финансовое обеспечение медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Красноярского края лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края

 

 

01 8 00 Ф850 0

 

630 678,6

630 000,0

630 000,0

1 890 678,6

1.7

Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края

 

 

01 8 00 Ф851 0

 

127 555,8

80 315,0

80 315,0

288 185,8

1.8

Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Красноярского края за счет прочих поступлений

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края

 

 

01 8 00 Ф852 0

 

9 648,6

585,0

585,0

10 818,6

2

Задача 2. Обеспечение отрасли здравоохранения транспортными услугами и материальными запасами для оказания медицинской помощи населению края при чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени

2.1

Обеспечение краевых учреждений здравоохранения автомобильным транспортом и реализация мероприятий по накоплению мобилизационного резерва края

министерство здравоохранения Красноярского края

710

09 09

01 8 00 1834 0

110, 240, 610, 850

836 101,3

47 611,0

47 611,0

931 323,3

1. Коэффициент количества автомобиле - дней в работе автомобилей/количества автомобиле дней списочного состава - 0,8, ежегодно;

2. Коэффициент количества автодней исправных автомобилей/количества автодней списочного состава - 0,9 , ежегодно; 3. Освежение, содержание и эффективное использование резерва материальных запасов для оказания медицинской помощи населению края при чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени - 100 % от потребности ежегодно

2.2

Расходы за счет безвозмездных поступлений от приносящей доход деятельности

министерство здравоохранения Красноярского края

710

09 09

01 8 00 0811 0

240

5 701,6

0,0

0,0

5 701,6

2.3

Оказание платных услуг краевыми учреждениями, обеспечивающими учреждения здравоохранения автомобильным транспортом

 

 

 

01 8 00 хххх 0

 

5 894,2

6 045,1

6 045,1

17 984,4

 

Итого по подпрограмме

 

 

 

 

 

41 537 361,6

47 245 057,5

49 640 662,5

138 423 081,6

 


Информация по документу
Читайте также