Расширенный поиск

Постановление Правительства Красноярского края от 14.02.2017 № 70-п


 

 

 

Приложение № 13

к постановлению Правительства

Красноярского края

от 14.02.2017 № 70-п

 

Приложение № 1

к подпрограмме 8

"Обеспечение реализации

государственной программы

и прочие мероприятия"

 

2. Перечень мероприятий подпрограммы

 

№ п/п

Цели, задачи, мероприятия

подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной классификации

Расход по годам реализации программы (тыс. руб.)

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе

в натуральном выражении)

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

очередной финансовый

год - 2017 год

первый год планового периода - 

2018 год

второй год планового периода - 

2019 год

итого на очередной финансовый год и плановый период

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

Цель подпрограммы - создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий

1

Задача 1. Внедрение элементов проектного менеджмента в управлении отраслью и институциональные преобразования, направленные на создание системы управления качеством медицинских услуг

1.1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти

министерство здравоохранения Красноярского края

710

09 09

01 8 00 0021 0

120, 240, 320, 360

145 334,8

145 334,8

145 334,8

436 004,4

1. Доля выполненных в полном объеме мероприятий государственной программы Красноярского края "Развитие здравоохранения" на отчетный год - не менее 95 % ежегодно. 2. Оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей средств краевого бюджета - не менее 75 баллов ежегодно

1.2

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны здоровья граждан за счет средств федерального бюджета

министерство здравоохранения Красноярского края

710

09 09

01 8 00 5981 0

120, 240

5 210,9

5 210,9

5 210,9

15 632,7

доля медицинских организаций, осуществляющих свою деятельность в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, - 100 %

1.3

Осуществление централизованных расходов на реализацию прочих мероприятий

министерство здравоохранения Красноярского края

710

09 09

01 8 00 1831 0

240, 320, 360, 830, 850

134 478,0

95 848,5

95 848,5

326 175,0

1. Доля проведенных мероприятий от числа запланированных - не менее 90,0 % ежегодно. 2. Удовлетворение потребности медицинских организаций края в специальных рецептурных бланках - 100 %

в соответствии с их заявками

1.4

Выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования населения Красноярского края в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования

министерство здравоохранения Красноярского края

710

10 03

01 8 00 1832 0

320

18 311 541,4

18 311 541,4

18 311 541,4

54 934 624,2

доля государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, переведенных преимущественно на одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования, - 82,7 % ежегодно

1.5

Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Красноярского края

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края

 

 

01 8 00 5093 0

 

21 315 275,2

27 922 565,8

30 318 170,8

79 556 011,8

1.6

Финансовое обеспечение медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Красноярского края лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края

 

 

01 8 00 Ф850 0

 

630 678,6

630 000,0

630 000,0

1 890 678,6

1.7

Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края

 

 

01 8 00 Ф851 0

 

127 555,8

80 315,0

80 315,0

288 185,8

1.8

Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Красноярского края за счет прочих поступлений

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края

 

 

01 8 00 Ф852 0

 

9 648,6

585,0

585,0

10 818,6

2

Задача 2. Обеспечение отрасли здравоохранения транспортными услугами и материальными запасами для оказания медицинской помощи населению края при чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени

2.1

Обеспечение краевых учреждений здравоохранения автомобильным транспортом и реализация мероприятий по накоплению мобилизационного резерва края

министерство здравоохранения Красноярского края

710

09 09

01 8 00 1834 0

110, 210, 240, 610, 850

828 312,9

47 611,0

47 611,0

923 534,9

1. Коэффициент количества автомобиле-дней в работе автомобилей/количества автомобиле-дней списочного состава - 0,8 ежегодно.

2. Коэффициент количества автодней исправных автомобилей/количества автодней списочного

состава - 0,9 ежегодно. 3. Освежение, содержание и эффективное использование резерва материальных запасов для оказания медицинской помощи населению края при чрезвычайных ситуациях мирного и военного

времени - 100 %

от потребности ежегодно

2.2

Расходы за счет безвозмездных поступлений от приносящей доход деятельности

министерство здравоохранения Красноярского края

710

09 09

01 8 00 0811 0

240

12 100,0

12 100,0

12 100,0

36 300,0

2.3

Оказание платных услуг краевыми учреждениями, обеспечивающими учреждения здравоохранения автомобильным транспортом

 

 

 

01 8 00 хххх 0

 

5 894,2

6 045,1

6 045,1

17 984,4

 

Итого по подпрограмме

 

 

 

 

 

41 526 030,4

47 257 157,5

49 652 762,5

138 435 950,4

 


 

 

 

Приложение № 14

к постановлению Правительства

Красноярского края

от 14.02.2017 № 70-п

 

Приложение № 1

к подпрограмме 9 "Развитие

сельского здравоохранения"

 

2. Перечень мероприятий подпрограммы

 

№ п/п

Цели, задачи, мероприятия

подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной классификации

Расходы по годам реализации программы (тыс. руб.)

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) 

от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении)

ГРБС

Рз Пр

ЦСР

ВР

очередной финансовый год - 2017 год

первый год планового периода -

2018 год

второй год планового периода -

2019 год

итого на очередной финансовый год и плановый период

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

Цель подпрограммы - повышение доступности и качества медицинской помощи сельскому населению Красноярского края

1

Задача 1. Создание условий для развития медицинской помощи в сельских территориях края. Повышение структурной эффективности учреждений здравоохранения Красноярского края, оказывающих первичную медико-санитарную помощь населению в сельских территориях Красноярского края

1.1

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, включенные в перечень строек и объектов

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края

 

 

 

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

увеличение на 15 % числа учреждений здравоохранения, оказывающих специализированную медицинскую помощь, соответствующих лицензионным требованиям и условиям для обеспечения качественной и безопасной медицинской помощи жителям Красноярского края

130

09 01

01 А 00 8010 0

410

0,0

0,0

0,0

0,0

130

09 02

01 А 00 8010 0

410

0,0

0,0

0,0

0,0

2

Задача 2. Привлечение врачей-специалистов к работе в сельских территориях

2.1

Осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам при переезде для работы в учреждения здравоохранения сельских территорий за счет средств краевого бюджета

министерство здравоохранения Красноярского края

710

10 03

01 А 00 1803 0

310

40 000,0

40 000,0

40 000,0

120 000,0

выплаты 100 врачам, прибывшим для работы в сельскую местность, ежегодно

2.2

Осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам при переезде для работы в учреждения здравоохранения сельских территорий за счет средств федерального бюджета

министерство здравоохранения Красноярского края

710

10 03

01 А 00 5136 0

310

60 000,0

0,0

0,0

60 000,0

 

Итого по подпрограмме

 

 

 

 

 

100 000,0

40 000,0

40 000,0

180 000,0

 

 


Информация по документу
Читайте также