Расширенный поиск
Решение Элистинского городского собрания Республики Калмыкии от 27.12.2016 № 1 Доходы бюджета города Элисты на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов Доходы бюджета города Элисты прогнозируются в объемах: на 2017 год – 1 710 379,9 тыс. рублей; на 2018 год – 1 554 320,5 тыс. рублей; на 2019 год – 1 594 002,5 тыс. рублей. Налоговые и неналоговые доходы бюджета города Элисты на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов прогнозируются в следующих объемах: - на 2017 год – 757 437,0 тыс. рублей, из них налоговые доходы – 542 938,0 тыс. рублей, неналоговые доходы – 214 499,0 тыс. рублей; - на 2018 год – 758 575,0 тыс. рублей с темпом роста 100,2 %, из них налоговые доходы – 541 028,0 тыс. рублей, неналоговые доходы – 217 547,0 тыс. рублей; - на 2019 год – 798 257,0 тыс. рублей с темпом роста 105,2 %, из них налоговые доходы – 542 949,0 тыс. рублей, неналоговые доходы – 255 308,0 тыс. рублей. Параметры доходов бюджета города Элисты на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов ко второму чтению рассчитаны с учетом основных направлений бюджетной и налоговой политики города Элисты на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, уточненного прогноза администраторов доходов бюджета города Элисты. Изменения по налоговым и неналоговым доходам бюджета города Элисты по сравнению с первым чтением обусловлены следующим: 1. В соответствии с Законом Республики Калмыкия «О республиканском бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» дифференцированные нормативы отчислений в бюджет города Элисты на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов увеличились с 1,2235 % до 1,8445 % налоговых доходов консолидированного бюджета Республики Калмыкия от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации. В связи с уточненным прогнозом главного администратора доходов – Управления федерального казначейства по Республике Калмыкия, запланированный объем поступлений в бюджет города Элисты по доходам от уплаты акцизов на нефтепродукты уменьшен на 2017 год на 20,2 %, на 2018 год на 21,5 %, на 2019 год на 11,6 % и прогнозируется на 2017 год в сумме 11 323,0 тыс. рублей, на 2018 год – 11 145,0 тыс. рублей, на 2019 год – 12 546,0 тыс. рублей. 2. Уменьшение поступлений государственной пошлины в 2017 году на 0,2 %, в 2018 году на 0,2 %, в 2019 году на 0,2 % обусловлено снижением ожидаемой оценки исполнения в 2016 году. Объем поступлений государственной пошлины на 2017 - 2019 годы прогнозируется в сумме 33 075,0 тыс. рублей ежегодно. 3. Прогноз поступлений доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности увеличен в 2017 году на 3,6 %, в 2018 году на 11,0 % и уменьшен в 2019 году на 3,7 %, в связи с представлением администратором доходов – Управлением по земельным и имущественным отношениям Администрации города Элисты уточненных прогнозных показателей по доходам, получаемым в виде арендной платы за земли, находящиеся в собственности городских округов, по доходам от сдачи в аренду муниципального имущества, по доходам от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами, а также в связи с прогнозируемым поступлением задолженности прошлых периодов по доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов. Таким образом, объем поступлений по доходам от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности прогнозируется на 2017 год в сумме 55 955,0 тыс. рублей, на 2018 год – 70 303,0 тыс. рублей, на 2019 год – 94 301,0 тыс. рублей. 4. Объем поступлений платы за негативное воздействие на окружающую среду уменьшен в 2017 году на 7,6 %, в 2018 году на 6,7 %, на 2019 год на 4,9 %, в связи с уточненным прогнозом поступлений главного администратора доходов (Управление Росприроднадзора по Республике Калмыкия) и ожидаемой оценкой исполнения в текущем году. Прогноз данных поступлений планируется на 2017 год в сумме 3 175,0 тыс. рублей, на 2018 год – 3 390,0 тыс. рублей, на 2019 год – 3 605,0 тыс. рублей. 5. Увеличение поступлений доходов от продажи материальных и нематериальных активов в 2017 году на 8,0 % объясняется планируемым увеличением продажи имущества, находящегося в собственности городских округов. Прогноз поступлений на 2017 год планируется в сумме 76 919,0 тыс. рублей, на 2018 год – 62 200,0 тыс. рублей, на 2019 год – 72 700,0 тыс. рублей. Безвозмездные поступления прогнозируются в следующих объемах: - на 2017 год – 952 942,9 тыс. рублей; - на 2018 год – 795 745,5 тыс. рублей; - на 2019 год – 795 745,5 тыс. рублей. В соответствии с Законом Республики Калмыкия «О республиканском бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» уточнен объем безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2017 год – 951 847,9 тыс. рублей, на 2018 год – 794 650,5 тыс. рублей, на 2019 год – 794 650,5 тыс. рублей. Структура безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации характеризуется следующими показателями: Таблица 2 (тыс. рублей)
Расходы бюджета города Элисты на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов Формирование бюджета города Элисты на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов осуществлялось с учетом необходимости: 1. Повышения устойчивости бюджетной системы, в связи с чем на плановый период 2018 и 2019 годов сформирован бездефицитный бюджет. 2. Безусловного исполнения действующих расходных обязательств и принятия новых расходных обязательств только с учетом имеющихся ресурсов и при соблюдении ограничений в расходовании бюджетных средств. 3. Обеспечения приоритетов, обозначенных в Указах Президента РФ от 7 мая 2012 года. Расходы бюджета города Элисты прогнозируются в объемах: на 2017 год – 1 749 026,9 тыс. рублей; на 2018 год – 1 554 320,5 тыс. рублей; на 2019 год – 1 594 002,5 тыс. рублей. Таблица 3 Распределение расходов бюджета города Элисты на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов в разрезе отраслевой структуры (тыс. рублей)
Главным приоритетом формирования бюджета города Элисты на 2017-2019 годы является сохранение стабильности финансирования социальной сферы. В структуре расходов превалируют отрасли социального блока: образование, культура, средства массовой информации, физическая культура и спорт, социальная политика, которые занимают 76,7% от общего объема расходов бюджета на 2017 год; 79,6 % - на 2018 год; 80,0 % - на 2019 год. Проект бюджета города Элисты на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов сформирован в программном формате на базе муниципальных программ с целью концентрации бюджетных ресурсов на приоритетных направлениях расходов. Бюджет города Элисты на 2017 и на плановый период 2018 и 2019 годов на 99,3 % сформирован по программно-целевым расходам. Основу бюджета составляют 9 муниципальных программ города Элисты, мероприятия которых охватывают все основные направления социально-экономического развития города. Таблица 4 Распределение расходов бюджета города Элисты на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов в разрезе муниципальных программ (тыс. рублей)
Муниципальные программы сгруппированы по 3 основным направлениям: развитие социальной сферы, развитие городского хозяйства, эффективное муниципальное управление. Развитие социальной сферы Данное направление реализуется за счет следующих муниципальных программ: «Развитие образования города Элисты на 2015-2020 годы», «Развитие и сохранение культуры города Элисты на 2015-2020 годы», «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Элисты на 2015-2020 годы», «Социальная поддержка и охрана труда в городе Элисте на 2015-2020 годы». В рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования города Элисты на 2015-2020 годы» предусмотрены расходы на финансовое обеспечение деятельности на 2017 год в сумме 1 177 785,0 тыс.рублей, на 2018 год – 1 189 744,0 тыс.рублей, на 2019 год - 1 224 502,0 тыс.рублей: На реализацию муниципальной программы в 2017 году предусмотрены бюджетные ассигнования по следующим основным направлениям подпрограмм: - «Развитие системы дошкольного образования» предусмотрены расходы в сумме 511 531,8 тыс.рублей, в том числе за счет средств бюджета города Элисты в сумме 237 059,0 тыс.рублей, за счет субвенций из республиканского бюджета на финансовое обеспечение образовательных услуг в сфере дошкольного образования в сумме 253 925,2 тыс.рублей и на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования в сумме 20 547,6 тыс.рублей; - «Развитие системы общего образования» предусмотрены расходы в сумме 545 629,2 тыс.рублей, в том числе за счет средств бюджета города Элисты в сумме 58 016,0 тыс.рублей, за счет субвенций из республиканского бюджета на частичную реализацию государственного стандарта общего образования в сумме 487 613,2 тыс.рублей; - «Развитие системы дополнительного образования» в сумме 70 953,0 тыс.рублей; - «Организация отдыха и занятости детей» на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей предусмотрены расходы в сумме 17813,6 тыс.рублей, в том числе за счет средств бюджета города Элисты в сумме 11 474,0 тыс.рублей и за счет средств республиканского бюджета в сумме 6 339,6 тыс.рублей; - «Обеспечение реализации муниципальной программы» предусмотрены расходы в сумме 31 857,4 тыс.рублей, в том числе на проведение мероприятий для детей и молодежи в сумме 300,0 тыс.рублей; на содержание и обеспечение деятельности аппарата и централизованной бухгалтерии Управления образования Администрации города Элисты в сумме 11 827,0 тыс.рублей; за счет субвенций из республиканского бюджета на реализацию государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в сумме 1 506,7 тыс.рублей и на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю в сумме 18 223,7 тыс.рублей; В рамках реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры города Элисты на 2015-2020 годы» запланированы расходы на финансовое обеспечение предоставления услуг учреждений культуры, а также проведение мероприятий в сфере культуры на 2017 год в сумме 18 338,0 тыс. рублей, на 2018 год - 19 938,0 тыс. рублей, на 2019 год - 19 938,0 тыс. рублей. На реализацию муниципальной программы в 2017 году предусмотрены бюджетные ассигнования по следующим основным направлениям в рамках подпрограмм: - «Библиотечное дело» предусмотрены расходы в сумме 4 750,0 тыс.рублей; - «Мероприятия в сфере культуры, организация культурно-досуговой деятельности и развитие парка культуры и отдыха» предусмотрены расходы в сумме 7 878,0 тыс.рублей, в том числе на культурно-массовые городские мероприятия в сумме 700,0 тыс.рублей, на обеспечение деятельности МБУ «КЦ «Родина» в сумме 5 155,0 тыс. рублей, поддержку и развитие парка культуры и отдыха «Дружба» в сумме 2 023,0 тыс. рублей; - «Обеспечение сохранности объектов культурного наследия и развития туризма города Элисты» предусмотрены расходы в сумме 150,0 тыс.рублей; - «Издание муниципальной газеты «Элистинская панорама» предусмотрены расходы в сумме 3 431,0 тыс.рублей; - «Обеспечение реализации муниципальной программы» предусмотрены расходы на содержание и обеспечение деятельности аппарата и централизованной бухгалтерии Управления культуры и туризма Администрации города Элисты в сумме 2 129,0 тыс.рублей. В рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Элисты на 2015-2020 годы» предусмотрены расходы в 2017 году в сумме 16 161,0 тыс. рублей, в 2018 году - 16 897,0 тыс. рублей, в 2019 году - 16 897,0 тыс. рублей. Одними из основных направлений финансирования программы в 2017 году являются расходы в рамках подпрограмм: - «Развитие молодежной политики», предусматривающей расходы на содержание и обеспечение деятельности МКУ «Молодежный центр «Инициатива» в сумме 6 117,0 тыс.рублей; - «Развитие физической культы и спорта» в сумме 1 556,0 тыс.рублей, из них на внедрение Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в сумме 200,0 тыс.рублей; - «Поддержка молодых семей города Элисты» по предоставлению социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья в сумме 6 341,0 тыс.рублей, в том числе за счет субсидии республиканского бюджета в сумме 4 341,0 тыс.рублей, за счет средств бюджета города Элисты - 2 000,0 тыс.рублей; - «Обеспечение реализации муниципальной программы», предусматривающей расходы на содержание и обеспечение деятельности Комитета по делам молодежи и спорта Администрации города Элисты в сумме 2 147,0 тыс.рублей. В рамках реализации муниципальной программы «Социальная поддержка и охрана труда в городе Элисте на 2015-2020 годы» предусмотрены расходы в 2017 году в сумме 7 677,6 тыс. рублей, в 2018 году - 1 965,0 тыс. рублей, в 2019 году - 1 965,0 тыс. рублей. Одними из основных направлений финансирования в 2017 году планируется реализация подпрограмм: - «Социальная поддержка граждан» в сумме 1500,0 тыс.рублей; - «Улучшение условий и охраны труда в муниципальных учтеждениях и предприятиях» в сумме 15,0 тыс.рублей; - «Доступная среда» в сумме 6 162,6 тыс.рублей в том числе за счет федерального бюджета в сумме 4 212,6 тыс.рублей, за счет средств бюджета города Элисты - 1 950,0 тыс.рублей. Развитие городского хозяйства В рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами в городе Элисте на 2015-2020 годы» предусмотрены расходы в 2017 году в сумме 175 083,0 тыс. рублей, в 2018 году - 61 560,0 тыс. рублей, в 2019 году - 24 194,0 тыс. рублей. Одними из основных направлений финансирования программы в 2017 году являются: - в рамках подпрограммы «Капитальный ремонт многоквартирных домов в городе Элисте» предусмотрены расходы в сумме 5 626,0 тыс.рублей, в том числе на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в городе Элисте по программе 2016 года - 3 171,0 тыс.рублей, 2017 года - 1000,0 тыс. рублей, и взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, собственником помещений в которых является муниципальное образование в сумме 1 455,0 тыс.рублей. - в рамках подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Элисты» на 2017 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 151 138,0 тыс.рублей, в том числе на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии с постановлением Правительства Республики Калмыкия от 18.12.2015 г. N 464 «О внесении изменений в республиканскую адресную программу «Переселение граждан, проживающих на территории Республики Калмыкия, из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 гг.», утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 30.04.2013 г. N 212, по программе 2015 года в сумме 21 906,3 тыс. рублей, по программе 2016 года в сумме 114 231,7 тыс. рублей, из них дополнительные площади по программе 2016 года в сумме 92 583,4 тыс.рублей, а также на строительство инженерных сетей и сооружений, подъездной дороги и благоустройство прилегающих территорий 118 кв. и 124 кв.жилых домов на 10 микрорайоне в сумме 15 000,0 тыс. рублей. - в рамках подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Элисты» предусмотрены расходы в сумме 2 050,0 тыс.рублей, в том числе на детские площадки - 500,0 тыс.рублей, техническое обслуживание бесхозяйных газораспределительных сетей - 1 500,0 тыс.рублей, санитарное обследование и ремонт двух колодцев п. Аршан - 50,0 тыс.рублей. - в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Элисте» предусмотрены расходы в сумме 1342,0 тыс.рублей, в том числе на замену ртутных уличных ламп на светодиодные натриевые по улицам города Элисты с частичной заменой провода - 300,0 тыс.рублей, на энергосберегающие лампы в муниципальных учреждениях - 1042,0 тыс.рублей. - в рамках программы «Обеспечение реализации муниципальной программы» предусмотрены расходы в сумме 14 927,0 тыс.рублей, в том числе на содержание и обеспечение деятельности Управления жилищно-коммунального хозяйства, строительства и транспорта Администрации города Элисты в сумме 2996,0 тыс.рублей, МКУ «Дирекция единого заказчика» - 11 931,0 тыс. рублей. Повышение доступности качественного образования путем строительства и реконструкции образовательных учреждений города Элисты, обеспечение комфортных условий проживания населения города Элисты предполагает реализация муниципальной программы «Развитие строительства города Элисты на 2015-2020 годы». В рамках указанной программы предусмотрены расходы в 2017 году в сумме 140 016,8 тыс. рублей, в 2018 году - 31 654,0 тыс. рублей, в 2019 году - 42 343,0 тыс. рублей. Основными направлениями финансирования в 2017 году будет реализация подпрограмм: - «Строительство и реконструкция образовательных учреждений города Элисты» на строительство Современной школы на 1000 мест в 9 микрорайоне г.Элисты в сумме 112 984,8 тыс.рублей - «Строительство и реконструкция инженерных сетей и дорог города Элисты» в сумме 25 682,0 тыс.рублей, в том числе на обеспечение необходимой инженерной инфраструктурой земельных участков, подлежащих предоставлению для жилищного строительства семьям, имеющим 3-х и более детей в сумме 15 000,0 тыс. рублей, на изготовление ПСД инженерных сетей для многодетных семей в северо-западном районе в сумме 1 600,0 тыс.рублей, на строительство канализационных сетей юго-западного района г.Элисты (3 этап) в сумме 7 240,0 тыс.рублей, на строительство объекта «Электроснабжение «Кладбище N2N ВЛ-10 кВт и ВЛ-0,4 кВт, находящегося южнее противочумной станции РК в г. Элисте» в сумме 1 842,0 тыс.рублей; - «Обеспечение реализации муниципальной программы» на содержание и обеспечение деятельности МКУ «Управление строительства города Элисты» предусмотрены расходы в сумме 1 350,0 тыс.рублей. В рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности дорожного движения, общественной безопасности и правопорядка, профилактика правонарушений в городе Элисте на 2015-2020 годы» предусмотрены расходы в 2017 году в сумме 16 918,0 тыс. рублей, в 2018 году - 17 492,0 тыс. рублей, в 2019 году - 17 492,0 тыс. рублей. В 2017 году планируется осуществить реализацию следующих подпрограмм данной муниципальной программы: - «Обеспечение безопасности дорожного движения» в сумме 5 357,0 тыс.рублей; - «Профилактика правонарушений, противодействие терроризму, экстремизму» в сумме 3 794,0 тыс.рублей; - «Обеспечение первичных мер по пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций» в сумме 7 717,0 тыс.рублей; - «Комплексные меры по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории города Элисты» в сумме 50,0 тыс.рублей. В рамках реализации муниципальной программы «Содержание объектов дорожного хозяйства, благоустройства и озеленения города Элисты на 2015-2020 годы» предусмотрены расходы в 2017 году в сумме 118 703,0 тыс. рублей, в 2018 году - 139 930,0 тыс. рублей, в 2019 году - 153 670,0 тыс. рублей. Основными направлениями финансирования программы в 2017 году являются реализация подпрограмм: - «Ремонт и содержание улично-дорожной сети города Элисты» в сумме 22 825,0 тыс.рублей; - «Благоустройство, озеленение и содержание территорий города Элисты» в сумме 48 576,0 тыс.рублей, в том числе на озеленение территорий города Элисты - 7 785,0 тыс. рублей, мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких отходов - 939,0 тыс.рублей, прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений - 4 064,0 тыс.рублей, содержание и уборка территорий улиц, площадей, тротуаров (за исключением придомовых территорий) – 33 889,0 тыс.рублей, организация и содержание мест захоронения - 1 899,0 тыс.рублей; - «Содержание и развитие сетей уличного освещения города Элисты» в сумме 19 269,0 тыс.рублей; - «Обеспечение реализации муниципальной программы» в сумме 28 033,0 тыс.рублей, в том числе на обеспечение деятельности Управления городского хозяйства и административно-технического контроля Администрации города Элисты - 7 508,0 тыс.рублей, МБУ «Городское зеленое хозяйство» - 17 402,0 тыс. рублей, МБУ «Дорожное управление «Элиста-Автодор» - 3 123,0 тыс.рублей. Эффективное муниципальное управление В рамках муниципальной программы «Развитие эффективного муниципального управления города Элисты на 2015-2020 годы» предусмотрена реализация подпрограмм «Организация муниципального управления», «Управление муниципальными финансами города Элисты», «Управление муниципальным имуществом города Элисты», «Противодействие коррупции в Администрации города Элисты», «Поддержка предпринимательства», «Организация транспортного обслуживания населения». Финансовое обеспечение муниципальной программы составляет в 2017 году - 65 998,5 тыс. рублей, в 2018 году - 64 884,5 тыс. рублей, в 2019 году - 79 745,5 тыс.рублей. Основными направлениями финансирования в 2017 году будет реализация подпрограмм: - «Организация муниципального управления» предусматривает финансирование расходов на обеспечение деятельности Администрации города Элисты в сумме 36 653,5 тыс.рублей. - «Управление муниципальными финансами города Элисты» предусмотрены расходы в сумме 17 669,0 тыс.рублей, в том числе на содержание и обеспечение деятельности Финансового управления Администрации города Элисты в сумме 5 389,0 тыс.рублей, на обслуживание муниципального долга в сумме 12 280,0 тыс.рублей. - «Управление муниципальным имуществом города Элисты» предусмотрены расходы на сумму 9 046,0 тыс.рублей, в том числе на содержание и обеспечение деятельности Управления по земельным и имущественным отношениям Администрации города Элисты в сумме 7 831,0 тыс.рублей, на обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации, оценку недвижимости, содержание имущества, находящегося в муниципальной казне в сумме 1 100,0 тыс.рублей, на содержание имущества, находящегося в муниципальной казне в сумме 115,0 тыс.рублей. - «Противодействие коррупции в Администрации города Элисты» предусматривает повышение квалификации муниципальных служащих в сумме 30,0 тыс.рублей. - «Поддержка предпринимательства», которая предусматривает предоставление субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произодителям товаров, работ, услуг в сумме 200,0 тыс.рублей. - «Организация транспортного обслуживания населения» предусматривает расходы на финансирование части затрат юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, связанных с деятельностью по перевозке пассажиров на внутримуниципальных маршрутах за счет средств бюджета города Элисты в сумме 2 400,0 тыс.рублей. К непрограммным расходам, которые составляют в 2017 году 12346,0 тыс.рублей, или 0,7 % от общей суммы расходов, отнесены расходы на содержание Главы города Элисты, Элистинского городского Собрания, формирование резервного фонда, исполнение судебных актов и др. Муниципальный долг города Элисты Верхний предел муниципального долга города Элисты предлагается утвердить на 1 января 2018 года, на 1 января 2019 года, на 1 января 2020 года в объеме 525 162,4 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям города Элисты на 1 января 2018 года, на 1 января 2019 года, на 1 января 2020 года в сумме 0 тыс. рублей. Предельный объем муниципального долга города Элисты предлагается утвердить на 2017 год в сумме 697 935,6 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 697 287,5 тыс.рублей, на 2019 год в сумме 661 128,5 тыс. рублей. Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|