Расширенный поиск

Постановление Правительства Республики Калмыкии от 09.01.2017 № 6

 

 

 

Приложение N4 к Государственной программе «Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, развитие инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса Республики Калмыкия на 2013-2020 годы»

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы

N п/п

Вид нормативного правового акта

Основные положения нормативного правового акта

Ответственный исполнитель и соисполнители

Ожидаемые сроки принятия

1.

Подпрограмма «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства Республики Калмыкия»                                                  

1.1

Постановление Правительства  Республики Калмыкия     

Об утверждении Порядка предоставления из республиканского бюджета субсидий юридическим лицам, реализующим тепловую энергию, в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в связи с производством тепловой энергии на объектах теплоснабжения, находящихся в республиканской собственности

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия

2016-2017 годы

2.

Подпрограмма «Доступность питьевого водоснабжения»                                                  

2.1

Постановление Правительства  Республики Калмыкия     

Об утверждении Порядка предоставления субсидий районным муниципальным образованиям на обводнение и питьевое водоснабжение

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия

2014 год

3.

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Калмыкия "

 3.1

 Постановление Правительства Республики Калмыкия «Об утверждении Порядка предоставления субсидий хозяйствующим субъектам, переходящих на энергоэффективное оборудование, технологии, установка общедомовых приборов учета»

Порядок предоставления субсидий хозяйствующим субъектам Республики Калмыкия  на реализацию мероприятий по переходу на энергоэффективное оборудование, технологии, установку общедомовых приборов учета  определит цели, условия предоставления из республиканского бюджета

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия

2017 год

 3.2

Постановление Правительства Республики Калмыкия «О порядке компенсации затрат по установке приборов учета потребления коммунальных услуг малоимущим гражданам»

Порядок  предоставления компенсации затрат на установку приборов учета потребления коммунальных услуг малоимущим гражданам определит систему выделения средств из республиканского бюджета на предоставление компенсации затрат по установке приборов учета потребления

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, Министерство здравоохранения  Республики Калмыкия

2017 год

 3.3

Постановление Правительства Республики Калмыкия «О порядке предоставления субсидий муниципальным образованиям на реализацию муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»

Порядок предоставления субсидий муниципальным образованиям на реализацию муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности определяет условия предоставления субсидии муниципальным образованиям, устанавливает форму

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия

2017 год

 3.4

Постановление Правительства Республики Калмыкия «О порядке компенсации ресурсоснабжающим организациям процентов, начисляемых в связи с предоставлением гражданам рассрочки по оплате расходов по установке общедомовых приборов учета, автоматизированных систем

Порядок компенсации ресурсоснабжающим организациям процентов, начисляемых в связи с предоставлением гражданам рассрочки по оплате расходов по установке общедомовых приборов учета, автоматизированных систем контроля и учета энергетических ресурсов (АСКУЭ)

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия

2017 год

4.

Подпрограмма "Капитальный ремонт многоквартирных домов и переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Калмыкия на 2013-2020 годы"                                                         

Капитальный ремонт

4.1

Постановление    Правительства Республики     Калмыкия     от 11.06.2013   г.   N   290   "О республиканской       адресной программе "Капитальный  ремонт многоквартирных    домов     в Республике  Калмыкия  в   2013 году"

Организация адресной поддержки собственникам помещений в многоквартирных домах для проведения капитального ремонта многоквартирных домов

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия

 

4.2

Постановление Правительства Республики Калмыкия "О республиканской программе "Капитальный ремонт многоквартирных домов в Республике Калмыкия в 2014 -2044 гг."

Обеспечение своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия

декабрь 2013г.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда

4.3.

Постановление Правительства Республики Калмыкия от 30.04.2013 г. N 212 "О республиканской адресной программе "Переселение граждан, проживающих на территории Республики Калмыкия, из аварийного жилищного фонда в 2013-2015 гг."

Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан путем переселения из аварийного жилищного фонда                    

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия

 

4.4.

Постановление Правительства Республики Калмыкия "О внесении изменений в республиканскую адресную программу "Переселение граждан, проживающих на территории Республики Калмыкия, из аварийного жилищного фонда в 2013-2015 гг.

Продление сроков реализации программы переселения с учетом  дополнительно  доведенных на 2016-2017 годы лимитов Фонда

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия

ноябрь 2013 г.

Капитальный ремонт или замена лифтов, отработавших нормативный срок службы

4.5.

Постановление Правительства Республики Калмыкия "О республиканской адресной программе "Капитальный ремонт или замена лифтов, отработавших нормативный срок службы, в Республике Калмыкия в 2016 году

Организация адресной поддержки собственникам помещений в многоквартирных домах для проведения капитального ремонта или замены лифтов, отработавших нормативный срок службы                

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия

2 квартал 2016 г.

5

Подпрограмма «Усиление антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения на территории Республики Калмыкия»

5.1

Постановление Правительства Республики Калмыкия «О порядке предоставления субсидий муниципальным образованиям на реализацию мероприятий, направленных на усиление антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения»

Порядок предоставления субсидий муниципальным образованиям на реализацию мероприятий, направленных на усиление антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения, определяет условия предоставления субсидии муниципальным образованиям, устанавливает форму

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия

2016 год

6

Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды в Республике Калмыкия»                                                  

6.1

Постановление Правительства  Республики Калмыкия     

Об утверждении Порядка предоставления субсидий районным муниципальным образованиям на реализацию мероприятий по благоустройству населенных пунктов Республики Калмыкия

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия

2017 год

 

 

 

Приложение N5 к Государственной программе «Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, развитие инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса Республики Калмыкия на 2013-2020 годы»

ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ РЕСПУБЛИКАНСКИМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы/ВЦП

Значение показателя объема услуги

Расходы республиканского бюджета на оказание государственной услуги, тыс. руб.

2013

2014

2015

2016

2013

2014

2015

2016

базовый вариант 

с учетом дополнительных средств 

базовый вариант 

с учетом дополнительных средств 

базовый вариант 

с учетом дополнительных средств 

базовый вариант 

с учетом дополнительных средств 

базовый вариант 

с учетом дополнительных средств 

базовый вариант 

с учетом дополнительных средств 

базовый вариант 

с учетом дополнительных средств 

базовый вариант 

с учетом дополнительных средств 

Наименование услуги и ее содержание:   

Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности

Показатель объема услуги:     

Эксплуатируемая площадь прилегающей территории

Подпрограмма 6 
"Обеспечение реализации государственной программы"

108,7 км

108,7 км

108,7 км

108,7 км

108,7 км

108,7 км

108,7 км

108,7 км

8 911,5

8 911,5

8 587,8

8 587,8

8 190,6

8 190,6

3 219,0

3 219,0

Основное мироприятие 6.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

108,7 км

108,7 км

108,7 км

108,7 км

108,7 км

108,7 км

108,7 км

108,7 км

8 911,5

8 911,5

8 587,8

8 587,8

8 190,6

8 190,6

3 219,0

3 219,0

 

 

 

Приложение N6  к Государственной программе «Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, развитие инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса Республики Калмыкия на 2013-2020 годы»

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, республиканского бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов и юридических лиц на реализацию целей государственной программы Республики Калмыкия (тыс.руб.)

Статус

Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители, государственный заказчик-координатор

Всего, в том числе  по годам реализации программы:

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

ГРБС

Рз Пр

ЦСР

BP

Государственная программа

Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, развитие инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса Республики Калмыкия на 2013-2020 годы

ИТОГО:

x

x

x

x

8 494 916,9

866 812,3

405 467,2

304 571,4

491 443,3

507 631,3

1 404 709,9

2 517 419,6

1 996 861,9

федеральный бюджет, действующие расходные обязательства

 

 

 

 

497 039,3

440 424,7

0,0

0,0

0,0

56 614,6

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет, действующие расходные обязательства

 

 

 

 

681 145,9

188 522,5

97 287,6

104 275,8

94 116,7

70 418,7

36 264,1

36 264,1

53 996,4

республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов

 

 

 

 

3 819 237,4

4 797,1

0,0

5 375,5

92 487,9

225 968,0

806 229,0

1 469 743,3

1 214 636,6

местный бюджет

 

 

 

 

2 105 052,1

12 758,9

85 996,9

48 666,4

138 030,3

85 380,5

305 564,8

726 035,4

702 618,9

внебюджетные источники

 

 

 

 

1 392 442,2

220 309,1

222 182,7

146 253,7

166 808,4

69 249,5

256 652,0

285 376,8

25 610,0

Государственная программа

Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, развитие инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса Республики Калмыкия на 2013-2020 годы

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе (всего):

ВСЕГО

619

x

x

x

8 288 425,9

746 215,8

405 467,2

304 571,4

438 914,8

499 763,9

1 396 842,5

2 509 552,2

1 987 098,1

федеральный бюджет, действующие расходные обязательства

 

 

 

 

469 789,2

413 174,6

0,0

0,0

0,0

56 614,6

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет, действующие расходные обязательства

 

 

 

 

553 821,7

95 176,1

97 287,6

104 275,8

90 104,9

63 401,3

29 246,7

29 246,7

45 082,6

республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов

 

 

 

 

3 767 320,7

4 797,1

0,0

5 375,5

43 971,2

225 118,0

805 379,0

1 468 893,3

1 213 786,6

местный бюджет

 

 

 

 

2 105 052,1

12 758,9

85 996,9

48 666,4

138 030,3

85 380,5

305 564,8

726 035,4

702 618,9

внебюджетные источники

 

 

 

 

1 392 442,2

220 309,1

222 182,7

146 253,7

166 808,4

69 249,5

256 652,0

285 376,8

25 610,0

Министерство здравоохранения Республики Калмыкия, всего, в том числе (всего):

ВСЕГО

648

x

x

x

32 755,0

0,0

0,0

0,0

32 755,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет, действующие расходные обязательства

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет, действующие расходные обязательства

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов

 

 

 

 

32 755,0

0,0

0,0

0,0

32 755,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство образования и науки Республики Калмыкия, всего, в том числе (всего):

ВСЕГО

645

x

x

x

10 330,0

0,0

0,0

0,0

10 330,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет, действующие расходные обязательства

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет, действующие расходные обязательства

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов

 

 

 

 

10 330,0

0,0

0,0

0,0

10 330,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия, всего, в том числе (всего):

ВСЕГО

647

x

x

x

8 831,7

0,0

0,0

0,0

5 431,7

850,0

850,0

850,0

850,0

федеральный бюджет, действующие расходные обязательства

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет, действующие расходные обязательства

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов

 

 

 

 

8 831,7

0,0

0,0

0,0

5 431,7

850,0

850,0

850,0

850,0

местный бюджет

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия, в том числе (всего):

ВСЕГО

618

x

x

x

120 596,5

120 596,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет, действующие расходные обязательства

 

 

 

 

27 250,1

27 250,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет, действующие расходные обязательства

 

 

 

 

93 346,4

93 346,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Инспекция государственного жилищного надзора Республики Калмыкия, в том числе (всего):

ВСЕГО

641

x

x

x

33 977,8

0,0

0,0

0,0

4 011,8

7 017,4

7 017,4

7 017,4

8 913,8

федеральный бюджет, действующие расходные обязательства

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет, действующие расходные обязательства

 

 

 

 

33 977,8

0,0

0,0

0,0

4 011,8

7 017,4

7 017,4

7 017,4

8 913,8

республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе (по подпрограмме 1):

Подпрограмма 1

Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства Республики Калмыкия

ВСЕГО

619

x

x

x

2 923 796,8

6 812,1

32 111,8

43 441,3

19 515,0

176 164,1

347 270,5

1 149 746,1

1 148 735,9

федеральный бюджет, действующие расходные обязательства

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет, действующие расходные обязательства

 

 

 

 

50 844,0

1 813,8

12 118,2

9 000,0

9 118,2

12 793,8

3 000,0

3 000,0

0,0

республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов

 

 

 

 

1 747 690,5

0,0

0,0

4 516,0

10 396,8

141 688,5

256 733,4

646 294,8

688 061,0

местный бюджет

 

 

 

 

1 075 278,4

0,0

0,0

4 933,3

0,0

21 681,8

87 537,1

500 451,3

460 674,9

внебюджетные источники

 

 

 

 

49 983,9

4 998,3

19 993,6

24 992,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.1

 Строительство водоотводов от Ики-Бурульского группового водопровода с подключением к Северо-Левокумскому месторождению подземных вод

ВСЕГО

619

x

x

x

49 278,4

0,0

0,0

0,0

0,0

9 661,3

16 964,1

22 653,0

0,0

федеральный бюджет, действующие расходные обязательства

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет, действующие расходные обязательства

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов

 

 

 

 

49 278,4

0,0

0,0

0,0

0,0

9 661,3

16 964,1

22 653,0

0,0

местный бюджет

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.2

 Водоснабжение населенных пунктов Республики Калмыкия

ВСЕГО

619

x

x

x

2 711 550,3

0,0

0,0

2 417,3

2 000,0

115 997,6

325 306,4

1 122 093,1

1 143 735,9

федеральный бюджет, действующие расходные обязательства

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет, действующие расходные обязательства

619

0502

0817431

500

4 000,0

0,0

0,0

2 000,0

2 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов

 

 

 

 

1 636 787,9

0,0

0,0

0,0

0,0

94 315,8

237 769,3

621 641,8

683 061,0

местный бюджет

 

 

 

 

1 070 762,4

0,0

0,0

417,3

0,0

21 681,8

87 537,1

500 451,3

460 674,9

внебюджетные источники

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.3

Объекты водоснабжения, строительство и реконструкция которых планируется в рамках концессионных соглашений

ВСЕГО

619

x

x

x

59 015,9

4 998,3

19 993,6

34 024,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет, действующие расходные обязательства

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет, действующие расходные обязательства

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов

 

 

 

 

4 516,0

0,0

0,0

4 516,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

 

 

 

 

4 516,0

0,0

0,0

4 516,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

 

 

 

 

49 983,9

4 998,3

19 993,6

24 992,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.4

Формирование государственного материального резерва

ВСЕГО

619

x

x

x

24 113,8

1 813,8

800,0

0,0

1 500,0

5 000,0

5 000,0

5 000,0

5 000,0

федеральный бюджет, действующие расходные обязательства

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет, действующие расходные обязательства

619

0109

0810410030

200

13 113,8

1 813,8

800,0

0,0

1 500,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

0,0

республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов

 

 

 

 

11 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

5 000,0

местный бюджет

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.5

Мероприятия по регистрации права государственной и муниципальной собственности на объекты энергетики и коммунальной сферы, в том числе бесхозяйные объекты

ВСЕГО

619

x

x

x

10 439,4

0,0

1 952,2

0,0

8 487,2

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет, действующие расходные обязательства

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет, действующие расходные обязательства

619

0502

0810515030

200

2 440,3

0,0

1 952,2

0,0

488,1

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов

 

 

 

 

7 999,1

0,0

0,0

0,0

7 999,1

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.6

Мероприятия по отселению жителей прибрежных территорий, затопляемых водами Каспийского моря

ВСЕГО

619

x

x

x

29 940,6

0,0

500,0

0,0

0,0

29 440,6

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет, действующие расходные обязательства

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет, действующие расходные обязательства

619

0502

0814301

400

500,0

0,0

500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов

 

 

 

 

29 440,6

0,0

0,0

0,0

0,0

29 440,6

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.7

Мероприятия по реконструкции водопроводных сетей и сооружений

ВСЕГО

619

x

x

x

29 996,1

0,0

8 866,0

7 000,0

5 130,1

9 000,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет, действующие расходные обязательства

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет, действующие расходные обязательства

619

0502

0814302

400

26 789,9

0,0

8 866,0

7 000,0

5 130,1

5 793,8

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов

 

 

 

 

3 206,2

0,0

0,0

0,0

0,0

3 206,2

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.8

Развитие энергетического комплекса Республики Калмыкия

ВСЕГО

619

x

x

x

80,0

0,0

0,0

0,0

80,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет, действующие расходные обязательства

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет, действующие расходные обязательства

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов

 

 

 

 

80,0

0,0

0,0

0,0

80,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.9

Мероприятия по возмещению недополученных доходов, возникающих в связи с производством тепловой энергии на объектах теплоснабжения, находящихся в республиканской собственности

ВСЕГО

 

 

 

 

9 382,3

0,0

0,0

0,0

2 317,7

7 064,6

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет, действующие расходные обязательства

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет, действующие расходные обязательства

 

 

 

 

4 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 000,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов

 

 

 

 

5 382,3

0,0

0,0

0,0

2 317,7

3 064,6

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 2

Локальное водоснабжение

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе (по подпрограмме 2):

ВСЕГО

619

x

x

x

64 102,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 000,0

28 816,8

21 136,0

11 149,2

федеральный бюджет, действующие расходные обязательства

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет, действующие расходные обязательства

 

 

 

 

3 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 000,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов

 

 

 

 

61 102,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

28 816,8

21 136,0

11 149,2

местный бюджет

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мироприятие 2.1.

Бурение артезианских скважин

ВСЕГО

619

x

x

x

62 802,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 000,0

27 516,8

21 136,0

11 149,2

федеральный бюджет, действующие расходные обязательства

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет, действующие расходные обязательства

 

 

 

 

3 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 000,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов

 

 

 

 

59 802,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

27 516,8

21 136,0

11 149,2

местный бюджет

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мироприятие 2.2.

Приобретение специализированной техники для доставки питьевой воды

ВСЕГО

619

x

x

x

1 300,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 300,0

0,0

0,0

федеральный бюджет, действующие расходные обязательства

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет, действующие расходные обязательства

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов

 

 

 

 

1 300,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 300,0

0,0

0,0

местный бюджет

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 3

Доступность питьевого водоснабжения

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе (по подпрограмме 3):

ВСЕГО

619

x

x

x

92 452,3

8 000,0

3 202,7

0,0

0,0

17 520,6

19 307,8

21 122,8

23 298,4

федеральный бюджет, действующие расходные обязательства

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет, действующие расходные обязательства

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов

 

 

 

 

44 624,8

4 000,0

0,0

0,0

0,0

8 760,3

9 653,9

10 561,4

11 649,2

местный бюджет

 

 

 

 

47 827,5

4 000,0

3 202,7

0,0

0,0

8 760,3

9 653,9

10 561,4

11 649,2

внебюджетные источники

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.1

Поддержка развития обводнения и питьевого водоснабжения муниципальных образований

ВСЕГО

619

x

x

x

92 452,3

8 000,0

3 202,7

0,0

0,0

17 520,6

19 307,8

21 122,8

23 298,4

федеральный бюджет, действующие расходные обязательства

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет, действующие расходные обязательства

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов

 

 

 

 

44 624,8

4 000,0

0,0

0,0

0,0

8 760,3

9 653,9

10 561,4

11 649,2

местный бюджет

 

 

 

 

47 827,5

4 000,0

3 202,7

0,0

0,0

8 760,3

9 653,9

10 561,4

11 649,2

внебюджетные источники

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 4

Капитальный ремонт многоквартирных домов
и переселение граждан из аварийного жилищного фонда
в Республике Калмыкия

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе (по подпрограмме 4):

ВСЕГО

619

x

x

x

2 150 415,2

139 237,8

271 412,1

182 109,3

293 938,5

76 008,2

368 283,3

392 119,1

427 306,9

федеральный бюджет, действующие расходные обязательства

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет, действующие расходные обязательства

 

 

 

 

188 052,8

0,0

33 535,7

59 493,0

48 000,1

29 024,0

9 000,0

9 000,0

0,0

республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов

 

 

 

 

589 141,1

797,1

0,0

0,0

0,0

8 835,0

177 874,5

189 792,4

211 842,1

местный бюджет

 

 

 

 

829 065,1

8 758,9

57 352,3

32 576,5

124 356,4

24 940,7

181 408,8

193 326,7

206 344,8

внебюджетные источники

 

 

 

 

544 156,2

129 681,8

180 524,1

90 039,8

121 582,0

13 208,5

0,0

0,0

9 120,0

Основное мероприятие 4.1

Капитальный ремонт многоквартирных домов

ВСЕГО

619

x

x

x

1 283 077,0

25 033,1

31 385,2

35 143,6

19 351,3

44 177,8

351 595,0

375 430,8

400 960,2

федеральный бюджет, действующие расходные обязательства

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет, действующие расходные обязательства

619

0501

0840161020

600

88 206,2

0,0

6 360,2

20 985,0

14 814,8

28 046,2

9 000,0

9 000,0

0,0

619

0501

0840109601

600

республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов

 

 

 

 

553 516,1

797,1

0,0

0,0

0,0

0,0

169 039,5

180 957,4

202 722,1

местный бюджет

 

 

 

 

608 189,5

8 758,9

9 547,9

11 947,6

4 536,5

16 131,6

173 555,5

185 473,4

198 238,1

внебюджетные источники

619

0501

0849501

600

33 165,2

15 477,1

15 477,1

2 211,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 4.2

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда

ВСЕГО

619

x

x

x

782 091,5

114 204,7

240 026,9

146 965,7

274 587,2

6 307,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет, действующие расходные обязательства

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет, действующие расходные обязательства

619

0501

0840209602

500

99 846,6

0,0

27 175,5

38 508,0

33 185,3

977,8

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

 

 

 

 

189 208,9

0,0

47 804,4

20 628,9

119 819,9

955,7

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

619

0501

0840209502

500

493 036,0

114 204,7

165 047,0

87 828,8

121 582,0

4 373,5

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 4.3

Капитальный ремонт или замена лифтов, отработавших нормативный срок службы

ВСЕГО

619

x

x

x

85 246,7

0,0

0,0

0,0

0,0

25 523,4

16 688,3

16 688,3

26 346,7

федеральный бюджет, действующие расходные обязательства

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет, действующие расходные обязательства

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов

 

 

 

 

35 625,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8 835,0

8 835,0

8 835,0

9 120,0

местный бюджет

 

 

 

 

31 666,7

0,0

0,0

0,0

0,0

7 853,4

7 853,3

7 853,3

8 106,7

внебюджетные источники

 

 

 

 

17 955,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8 835,0

0,0

0,0

9 120,0

Подпрограмма 5

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Калмыкия

ВСЕГО

x

x

x

x

534 085,2

0,0

55 675,7

42 378,5

142 332,5

75 581,7

67 844,0

98 452,8

51 820,0

федеральный бюджет, действующие расходные обязательства

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет, действующие расходные обязательства

 

 

 

 

14 909,9

0,0

8 568,8

0,0

6 341,1

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов

 

 

 

 

149 321,1

0,0

0,0

0,0

82 091,1

19 390,0

17 880,0

14 980,0

14 980,0

местный бюджет

 

 

 

 

134 701,1

0,0

25 441,9

11 156,6

13 673,9

24 449,7

21 533,0

18 096,0

20 350,0

внебюджетные источники

 

 

 

 

235 153,1

0,0

21 665,0

31 221,9

40 226,4

31 742,0

28 431,0

65 376,8

16 490,0

Подпрограмма 5

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Калмыкия

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе (по подпрограмме 5):

Итого:

619

x

x

x

482 168,5

0,0

55 675,7

42 378,5

93 815,8

74 731,7

66 994,0

97 602,8

50 970,0

федеральный бюджет, действующие расходные обязательства

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет, действующие расходные обязательства

 

 

 

 

14 909,9

0,0

8 568,8

0,0

6 341,1

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов

 

 

 

 

97 404,4

0,0

0,0

0,0

33 574,4

18 540,0

17 030,0

14 130,0

14 130,0

местный бюджет

 

 

 

 

134 701,1

0,0

25 441,9

11 156,6

13 673,9

24 449,7

21 533,0

18 096,0

20 350,0

внебюджетные источники

 

 

 

 

235 153,1

0,0

21 665,0

31 221,9

40 226,4

31 742,0

28 431,0

65 376,8

16 490,0

Министерство здравоохранения Республики Калмыкия, в том числе (по подпрограмме 5):

Итого:

648

x

x

x

32 755,0

0,0

0,0

0,0

32 755,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет, действующие расходные обязательства

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет, действующие расходные обязательства

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов

 

 

 

 

32 755,0

0,0

0,0

0,0

32 755,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство образования и науки Республики Калмыкия, в том числе (по подпрограмме 5):

Итого:

645

x

x

x

10 330,0

0,0

0,0

0,0

10 330,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет, действующие расходные обязательства

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет, действующие расходные обязательства

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов

 

 

 

 

10 330,0

0,0

0,0

0,0

10 330,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия, в том числе (по подпрограмме 5):

Итого:

647

x

x

x

8 831,7

0,0

0,0

0,0

5 431,7

850,0

850,0

850,0

850,0

федеральный бюджет, действующие расходные обязательства

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет, действующие расходные обязательства

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов

 

 

 

 

8 831,7

0,0

0,0

0,0

5 431,7

850,0

850,0

850,0

850,0

местный бюджет

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 5.1

Создание механизмов стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия (итого по основному мероприятию 5.1), в том числе:

ВСЕГО

619

x

x

x

104 293,0

0,0

11 915,7

0,0

45 847,3

11 265,0

11 755,0

11 755,0

11 755,0

федеральный бюджет, действующие расходные обязательства

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет, действующие расходные обязательства

 

 

 

 

14 342,8

0,0

8 018,8

0,0

6 324,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов

 

 

 

 

79 629,2

0,0

0,0

0,0

33 199,2

11 240,0

11 730,0

11 730,0

11 730,0

местный бюджет

 

 

 

 

10 321,0

0,0

3 896,9

0,0

6 324,1

25,0

25,0

25,0

25,0

внебюджетные источники

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия (итого по основному мероприятию 5.1), в том числе:

ВСЕГО

647

x

x

x

4 250,0

0,0

0,0

0,0

850,0

850,0

850,0

850,0

850,0

федеральный бюджет, действующие расходные обязательства

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет, действующие расходные обязательства

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов

 

 

 

 

4 250,0

0,0

0,0

0,0

850,0

850,0

850,0

850,0

850,0

местный бюджет

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 5.2

Повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, органы местного самоуправления Республики Калмыкия (итого по основному мероприятию 5.2), в том числе:

ВСЕГО

619

x

x

x

89 198,6

0,0

21 500,8

8 819,5

6 905,6

19 454,7

16 891,0

7 361,0

8 266,0

федеральный бюджет, действующие расходные обязательства

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет, действующие расходные обязательства

619

04 12

0851501

200

567,1

0,0

550,0

0,0

17,1

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов

 

 

 

 

17 775,2

0,0

0,0

0,0

375,2

7 300,0

5 300,0

2 400,0

2 400,0

местный бюджет

 

 

 

 

70 856,3

0,0

20 950,8

8 819,5

6 513,3

12 154,7

11 591,0

4 961,0

5 866,0

внебюджетные источники

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство здравоохранения Республики Калмыкия (итого по основному мероприятию 5.2), в том числе:

ВСЕГО

648

x

x

x

32 755,0

0,0

0,0

0,0

32 755,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет, действующие расходные обязательства

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет, действующие расходные обязательства

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов

 

 

 

 

32 755,0

0,0

0,0

0,0

32 755,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство образования и науки Республики Калмыкия (итого по основному мероприятию 5.2), в том числе:

ВСЕГО

645

x

x

x

10 330,0

0,0

0,0

0,0

10 330,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет, действующие расходные обязательства

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет, действующие расходные обязательства

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов

 

 

 

 

10 330,0

0,0

0,0

0,0

10 330,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия (итого по основному мероприятию 5.2), в том числе:

ВСЕГО

647

x

x

x

4 581,7

0,0

0,0

0,0

4 581,7

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет, действующие расходные обязательства

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет, действующие расходные обязательства

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов

 

 

 

 

4 581,7

0,0

0,0

0,0

4 581,7

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, органы местного самоуправления и организации жилищно-коммунального комплекса Республики Калмыкия (итого по основному мероприятию 5.3), в том числе:

Основное мероприятие 5.3

Повышение энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры

ВСЕГО

619

x

x

x

268 657,6

0,0

21 781,7

31 699,7

36 086,4

42 716,0

35 728,0

73 116,8

27 529,0

федеральный бюджет, действующие расходные обязательства

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет, действующие расходные обязательства

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

 

 

 

 

51 130,0

0,0

492,2

477,8

480,0

12 194,0

9 917,0

13 110,0

14 459,0

внебюджетные источники

 

 

 

 

217 527,6

0,0

21 289,5

31 221,9

35 606,4

30 522,0

25 811,0

60 006,8

13 070,0

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, органы местного самоуправления и организации жилищно-коммунального комплекса Республики Калмыкия  (итого по основному мероприятию 5.4), в том числе:

Основное мероприятие 5.4

Повышение энергетической эффективности в жилищном фонде

ВСЕГО

619

x

x

x

19 484,8

0,0

375,5

1 859,3

4 620,0

1 220,0

2 620,0

5 370,0

3 420,0

федеральный бюджет, действующие расходные обязательства

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет, действующие расходные обязательства

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

 

 

 

 

1 859,3

0,0

0,0

1 859,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

 

 

 

 

17 625,5

0,0

375,5

0,0

4 620,0

1 220,0

2 620,0

5 370,0

3 420,0

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия (итого по основному мероприятию 5.5), в том числе:

Основное мероприятие 5.5

Повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе

ВСЕГО

619

x

x

x

534,5

0,0

102,0

0,0

356,5

76,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет, действующие расходные обязательства

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет, действующие расходные обязательства

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

 

 

 

 

534,5

0,0

102,0

0,0

356,5

76,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 6

Обеспечение реализации Государственной программы

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе (по подпрограмме 6):

ВСЕГО

619

x

x

x

307 291,5

32 677,4

32 168,7

30 393,1

22 691,4

58 631,7

39 266,1

41 125,4

50 337,7

федеральный бюджет, действующие расходные обязательства

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет, действующие расходные обязательства

 

 

 

 

216 090,1

32 677,4

32 168,7

30 393,1

22 691,4

18 583,5

17 246,7

17 246,7

45 082,6

республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов

 

 

 

 

91 201,4

0,0

0,0

0,0

0,0

40 048,2

22 019,4

23 878,7

5 255,1

местный бюджет

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.1.

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ

ВСЕГО

619

x

x

x

229 335,1

23 765,9

23 580,9

22 202,5

19 472,4

25 263,3

36 459,1

38 318,4

40 272,6

республиканский бюджет, действующие расходные обязательства:

 

 

 

 

168 133,7

23 765,9

23 580,9

22 202,5

19 472,4

15 215,1

14 439,7

14 439,7

35 017,5

расходы на выплаты персоналу государственных органов

619

0505

0860000110

100

140 712,3

21 530,5

21 542,1

20 652,3

17 187,7

13 292,8

12 517,4

12 517,4

21 472,1

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд

619

0505

0860000110

200

26 461,4

2 063,6

1 897,0

1 438,7

2 175,7

1 813,3

1 813,3

1 813,3

13 446,5

уплата налогов, сборов и иных платежей

619

0505

0860000110

800

960,0

171,8

141,8

111,5

109,0

109,0

109,0

109,0

98,9

республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов

 

 

 

 

61 201,4

0,0

0,0

0,0

0,0

10 048,2

22 019,4

23 878,7

5 255,1

Основное мероприятие 6.2.

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

ВСЕГО

619

x

x

x

77 956,4

8 911,5

8 587,8

8 190,6

3 219,0

33 368,4

2 807,0

2 807,0

10 065,1

республиканский бюджет, действующие расходные обязательства

619

0505

0860000140

600

47 956,4

8 911,5

8 587,8

8 190,6

3 219,0

3 368,4

2 807,0

2 807,0

10 065,1

республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов

 

 

 

 

30 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

30 000,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 7

Газификация населенных пунктов Республики Калмыкия

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе (по подпрограмме 7):

ВСЕГО

619

x

x

x

1 600 000,0

0,0

0,0

0,0

5 000,0

23 000,0

517 200,0

783 100,0

271 700,0

федеральный бюджет, действующие расходные обязательства

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет, действующие расходные обязательства

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов

 

 

 

 

1 125 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

290 200,0

563 100,0

271 700,0

местный бюджет

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

 

 

 

 

475 000,0

0,0

0,0

0,0

5 000,0

23 000,0

227 000,0

220 000,0

0,0

Основное мероприятие 7.1

Строительство межпоселковых газопроводных сетей к населенным пунктам республики

ВСЕГО

619

x

x

x

1 317 400,0

0,0

0,0

0,0

5 000,0

23 000,0

418 100,0

599 600,0

271 700,0

федеральный бюджет, действующие расходные обязательства

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет, действующие расходные обязательства

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов

 

 

 

 

842 400,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

191 100,0

379 600,0

271 700,0

местный бюджет

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

 

 

 

 

475 000,0

0,0

0,0

0,0

5 000,0

23 000,0

227 000,0

220 000,0

0,0

Основное мероприятие 7.1.1

Строительство межпоселковых газопроводных сетей к п.Молодежный, п.Хулхута, п.Октябрьский, п.Белозерный, п.Прикумский Республики Калмыкия

ВСЕГО

619

x

x

x

475 000,0

0,0

0,0

0,0

5 000,0

23 000,0

227 000,0

220 000,0

0,0

федеральный бюджет, действующие расходные обязательства

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет, действующие расходные обязательства

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

 

 

 

 

475 000,0

0,0

0,0

0,0

5 000,0

23 000,0

227 000,0

220 000,0

0,0

Основное мероприятие 7.1.2

Газопровод на п.Балковский Городовиковского района РК

ВСЕГО

619

x

x

x

57 800,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

57 800,0

0,0

федеральный бюджет, действующие расходные обязательства

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет, действующие расходные обязательства

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов

 

 

 

 

57 800,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

57 800,0

0,0

местный бюджет

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 7.1.3

Газопровод на п.Соста Ики-Бурульского района РК

ВСЕГО

619

x

x

x

44 100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

44 100,0

0,0

федеральный бюджет, действующие расходные обязательства

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет, действующие расходные обязательства

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов

 

 

 

 

44 100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

44 100,0

0,0

местный бюджет

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 7.1.4

Газопровод на п.Шар Булг Ики-Бурульского района РК

ВСЕГО

619

x

x

x

20 100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20 100,0

0,0

федеральный бюджет, действующие расходные обязательства

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет, действующие расходные обязательства

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов

 

 

 

 

20 100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20 100,0

0,0

местный бюджет

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 7.1.5

Газопровод на п.Северный Октябрьского района РК

ВСЕГО

619

x

x

x

47 500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

47 500,0

федеральный бюджет, действующие расходные обязательства

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет, действующие расходные обязательства

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов

 

 

 

 

47 500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

47 500,0

местный бюджет

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 7.1.6

Газопровод на п.Амтя Уста Приютненского района РК

ВСЕГО

619

x

x

x

70 300,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70 300,0

0,0

федеральный бюджет, действующие расходные обязательства

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет, действующие расходные обязательства

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов

 

 

 

 

70 300,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70 300,0

0,0

местный бюджет

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 7.1.7

Газопровод на п.Модта Приютненского района РК

ВСЕГО

619

x

x

x

45 600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

45 600,0

0,0

федеральный бюджет, действующие расходные обязательства

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет, действующие расходные обязательства

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов

 

 

 

 

45 600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

45 600,0

0,0

местный бюджет

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 7.1.8

Газопровод на п.Ульдючины-2 с отводом на п.Манц  Приютненского района РК

ВСЕГО

619

x

x

x

24 700,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

24 700,0

0,0

0,0

федеральный бюджет, действующие расходные обязательства

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет, действующие расходные обязательства

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов

 

 

 

 

24 700,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

24 700,0

0,0

0,0

местный бюджет

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 7.1.9

Газопровод на п.Молодежный Приютненского района РК

ВСЕГО

619

x

x

x

41 400,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

41 400,0

федеральный бюджет, действующие расходные обязательства

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет, действующие расходные обязательства

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов

 

 

 

 

41 400,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

41 400,0

местный бюджет

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 7.1.10

Газопровод на п.Догзмакин Сарпинского района РК

ВСЕГО

619

x

x

x

61 900,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

61 900,0

0,0

0,0

федеральный бюджет, действующие расходные обязательства

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет, действующие расходные обязательства

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов

 

 

 

 

61 900,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

61 900,0

0,0

0,0

местный бюджет

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 7.1.11

Газопровод на п.Каажихин Сарпинского района РК

ВСЕГО

619

x

x

x

24 300,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

24 300,0

0,0

0,0

федеральный бюджет, действующие расходные обязательства

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет, действующие расходные обязательства

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов

 

 

 

 

24 300,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

24 300,0

0,0

0,0

местный бюджет

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 7.1.12

Газопровод на п.Новый Сарпинского района РК

ВСЕГО

619

x

x

x

80 200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

80 200,0

0,0

0,0

федеральный бюджет, действующие расходные обязательства

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет, действующие расходные обязательства

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов

 

 

 

 

80 200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

80 200,0

0,0

0,0

местный бюджет

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 7.1.13

 Газопровод на п.Дружный Черноземельского района РК

ВСЕГО

619

x

x

x

52 100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

52 100,0

федеральный бюджет, действующие расходные обязательства

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет, действующие расходные обязательства

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов

 

 

 

 

52 100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

52 100,0

местный бюджет

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 7.1.14

Газопровод на п.Мелиоратор Черноземельского района РК

ВСЕГО

619

x

x

x

30 800,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

30 800,0

федеральный бюджет, действующие расходные обязательства

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет, действующие расходные обязательства

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов

 

 

 

 

30 800,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

30 800,0

местный бюджет

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 7.1.15

Газопровод на п.Раздольный Черноземельского района РК

ВСЕГО

619

x

x

x

62 300,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

62 300,0

0,0

федеральный бюджет, действующие расходные обязательства

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет, действующие расходные обязательства

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов

 

 

 

 

62 300,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

62 300,0

0,0

местный бюджет

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 7.1.16

Газопровод на п.Пролетарский Яшалтинского района РК

ВСЕГО

619

x

x

x

39 500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

39 500,0

0,0

федеральный бюджет, действующие расходные обязательства

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет, действующие расходные обязательства

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов

 

 

 

 

39 500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

39 500,0

0,0

местный бюджет

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 7.1.17

Газопровод на п.Новая Жизнь Яшалтинского района РК

ВСЕГО

619

x

x

x

29 600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

29 600,0

федеральный бюджет, действующие расходные обязательства

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет, действующие расходные обязательства

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов

 

 

 

 

29 600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

29 600,0

местный бюджет

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 7.1.18

Газопровод на п.Красный Маныч Яшалтинского района РК

ВСЕГО

619

x

x

x

39 900,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

39 900,0

0,0

федеральный бюджет, действующие расходные обязательства

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет, действующие расходные обязательства

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов

 

 

 

 

39 900,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

39 900,0

0,0

местный бюджет

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 7.1.19

Газопровод на п.Ики-Чонос Яшалтинского района РК

ВСЕГО

619

x

x

x

46 700,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

46 700,0

федеральный бюджет, действующие расходные обязательства

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет, действующие расходные обязательства

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов

 

 

 

 

46 700,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

46 700,0

местный бюджет

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 7.1.20

Газопровод на п.Теегин Нур Яшалтинского района РК

ВСЕГО

619

x

x

x

23 600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

23 600,0

федеральный бюджет, действующие расходные обязательства

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет, действующие расходные обязательства

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов

 

 

 

 

23 600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

23 600,0

местный бюджет

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 7.2

Газификация населенных пунктов республики, находящихся на расстоянии от 0 до 5 км от основной газовой магистрали

ВСЕГО

619

x

x

x

282 600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

99 100,0

183 500,0

0,0

федеральный бюджет, действующие расходные обязательства

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет, действующие расходные обязательства

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов

 

 

 

 

282 600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

99 100,0

183 500,0

0,0

местный бюджет

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 8

Осуществление лицензирования предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами на территории Республики Калмыкия,  лицензионного контроля и жилищного надзора

ВСЕГО

x

x

x

x

35 407,0

0,0

0,0

1 150,7

4 290,3

7 017,4

7 017,4

7 017,4

8 913,8

федеральный бюджет, действующие расходные обязательства

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет, действующие расходные обязательства

 

 

 

 

34 547,5

0,0

0,0

291,2

4 290,3

7 017,4

7 017,4

7 017,4

8 913,8

республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов

 

 

 

 

859,5

0,0

0,0

859,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 8

Осуществление лицензирования предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами на территории Республики Калмыкия,  лицензионного контроля и жилищного надзора

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия (по подпрограмме 8):

ВСЕГО

619

x

x

x

1 429,2

0,0

0,0

1 150,7

278,5

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет, действующие расходные обязательства

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет, действующие расходные обязательства

 

 

 

 

569,7

0,0

0,0

291,2

278,5

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов

 

 

 

 

859,5

0,0

0,0

859,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Инспекция государственного жилищного надзора  Республики Калмыкия, в том числе  (по подпрограмме 8):

ВСЕГО

619

x

x

x

33 977,8

0,0

0,0

0,0

4 011,8

7 017,4

7 017,4

7 017,4

8 913,8

федеральный бюджет, действующие расходные обязательства

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет, действующие расходные обязательства

 

 

 

 

33 977,8

0,0

0,0

0,0

4 011,8

7 017,4

7 017,4

7 017,4

8 913,8

республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе (по мероприятию 8.1):

Основное мероприятие 8.1.

Лицензирование предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами на территории Республики Калмыкия

ВСЕГО

619

x

x

x

331,7

0,0

0,0

291,2

40,5

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет, действующие расходные обязательства

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет, действующие расходные обязательства

619

0501

0880115040

200

331,7

0,0

0,0

291,2

40,5

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе (по мероприятию 8.2):

Основное мероприятие 8.2

Осуществление жилищного надзора

ВСЕГО

619

 

 

 

1 097,5

0,0

0,0

859,5

238,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет, действующие расходные обязательства

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет, действующие расходные обязательства

 

 

 

 

238,0

0,0

0,0

0,0

238,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов

 

 

 

 

859,5

0,0

0,0

859,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Инспекция государственного жилищного надзора  Республики Калмыкия, в том числе (по мероприятию 8.3):

Основное мероприятие 8.2

Осуществление жилищного надзора

ВСЕГО

641

x

x

x

33 977,8

0,0

0,0

0,0

4 011,8

7 017,4

7 017,4

7 017,4

8 913,8

федеральный бюджет, действующие расходные обязательства

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет, действующие расходные обязательства

641

0505

0880300110

х

33 977,8

0,0

0,0

0,0

4 011,8

7 017,4

7 017,4

7 017,4

8 913,8

расходы на выплаты персоналу государственных органов

641

0505

0880300110

100

29 892,9

0,0

0,0

0,0

3 423,6

6 305,9

6 305,9

6 305,9

7 551,6

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд

641

0505

0880300110

200

4 034,9

0,0

0,0

0,0

578,2

701,5

701,5

701,5

1 352,2

уплата налогов, сборов и иных платежей

641

0505

0880300110

800

50,0

0,0

0,0

0,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе (по подпрограмме 9):

Подпрограмма 9

Усиление антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения на территории Республики Калмыкия

ВСЕГО

619

x

x

x

12 597,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6 493,0

6 104,0

0,0

0,0

федеральный бюджет, действующие расходные обязательства

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет, действующие расходные обязательства

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов

 

 

 

 

6 297,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 246,0

3 051,0

0,0

0,0

местный бюджет

 

 

 

 

3 780,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 948,0

1 832,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

 

 

 

 

2 520,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 299,0

1 221,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 9.1

Проведение комплекса мероприятий по обеспечению дополнительными материально-техническими средствами объектов водоснабжения и водоотведения, направленных на усиление антитеррористической защищенности и снижение уязвимости объектов

ВСЕГО

619

x

x

x

7 097,0

0,0

0,0

0,0

0,0

993,0

6 104,0

0,0

0,0

федеральный бюджет, действующие расходные обязательства

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет, действующие расходные обязательства

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов

 

 

 

 

3 547,0

0,0

0,0

0,0

0,0

496,0

3 051,0

0,0

0,0

местный бюджет

 

 

 

 

2 130,0

0,0

0,0

0,0

0,0

298,0

1 832,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

 

 

 

 

1 420,0

0,0

0,0

0,0

0,0

199,0

1 221,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 9.2

Замена химических реагентов, используемых для обеззараживания воды и стоков, на безопасные методы

ВСЕГО

619

x

x

x

5 500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5 500,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет, действующие расходные обязательства

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет, действующие расходные обязательства

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов

 

 

 

 

2 750,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 750,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

 

 

 

 

1 650,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 650,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

 

 

 

 

1 100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 100,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 10

Формирование комфортной городской среды в Республике Калмыкия

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, органы местного самоуправления, в том числе (по подпрограмме 10):

Итого:

619

x

x

x

75 014,6

0,0

0,0

0,0

0,0

64 214,6

3 600,0

3 600,0

3 600,0

федеральный бюджет, действующие расходные обязательства

 

 

 

 

56 614,6

0,0

0,0

0,0

0,0

56 614,6

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет, действующие расходные обязательства

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов

 

 

 

 

4 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 000,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

 

 

 

 

14 400,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 600,0

3 600,0

3 600,0

3 600,0

внебюджетные источники

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 10.1

Предоставление субсидий муниципальным образованиям на реализацию муниципальных программ по благоустройству

ВСЕГО

619

x

x

x

75 014,6

0,0

0,0

0,0

0,0

64 214,6

3 600,0

3 600,0

3 600,0

федеральный бюджет, действующие расходные обязательства

 

 

 

 

56 614,6

0,0

0,0

0,0

0,0

56 614,6

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет, действующие расходные обязательства

619

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов

 

 

 

 

4 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 000,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

 

 

 

 

14 400,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 600,0

3 600,0

3 600,0

3 600,0

внебюджетные источники

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 10.2

Обучение специалистов муниципальных районов и городских округов 

ВСЕГО

619

x

x

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет, действующие расходные обязательства

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет, действующие расходные обязательства

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 10.3

Информационное обеспечение, организация конкурсов проектов по благоустройству

ВСЕГО

619

x

x

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет, действующие расходные обязательства

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет, действующие расходные обязательства

619

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

РЦП

Об инвестиционных проектах, реализуемых в Республике Калмыкия в рамках ФЦП «Юг России (2008-2013 годы)» в 2009-2013 годах»

ВСЕГО

x

x

x

x

699 755,3

680 085,0

10 896,2

5 098,5

3 675,6

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет, действующие расходные обязательства

 

 

 

 

440 424,7

440 424,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет, действующие расходные обязательства

 

 

 

 

173 701,6

154 031,3

10 896,2

5 098,5

3 675,6

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

 

 

 

 

85 629,0

85 629,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие

Об инвестиционных проектах, реализуемых в Республике Калмыкия в рамках ФЦП «Юг России (2008-2013 годы)» в 2009-2013 годах»

Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия, в том числе (итого по основному мероприятию):

ВСЕГО

618

x

x

x

120 596,5

120 596,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет, действующие расходные обязательства

 

 

 

 

27 250,1

27 250,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет, действующие расходные обязательства

 

 

 

 

93 346,4

93 346,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе (итого по основному мероприятию):

ВСЕГО

619

x

x

x

579 158,8

559 488,5

10 896,2

5 098,5

3 675,6

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет, действующие расходные обязательства

 

 

 

 

413 174,6

413 174,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет, действующие расходные обязательства

619

04 02

08Б9943040

400

80 355,2

60 684,9

10 896,2

5 098,5

3 675,6

0,0

0,0

0,0

0,0

619

05 02

08Б9943010

400

619

05 02

08Б9943030

400

619

05 02

08Б9943060

400

республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

 

 

 

 

85 629,0

85 629,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

".


Информация по документу
Читайте также