Расширенный поиск
Постановление Правительства Республики Калмыкии от 09.01.2017 № 6
|
|
|
Приложение N4 к Государственной
программе «Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг,
развитие инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса Республики Калмыкия
на 2013-2020 годы»
|
|
Сведения об основных мерах
правового регулирования в сфере реализации государственной программы
|
|
|
|
|
|
N п/п
|
Вид нормативного правового акта
|
Основные положения нормативного правового акта
|
Ответственный исполнитель и соисполнители
|
Ожидаемые сроки принятия
|
1.
|
Подпрограмма «Модернизация и реформирование
жилищно-коммунального хозяйства Республики Калмыкия»
|
1.1
|
Постановление
Правительства Республики Калмыкия
|
Об утверждении Порядка предоставления из республиканского
бюджета субсидий юридическим лицам, реализующим тепловую энергию, в целях
возмещения недополученных доходов, возникающих в связи с производством
тепловой энергии на объектах теплоснабжения, находящихся в республиканской
собственности
|
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики
Республики Калмыкия
|
2016-2017 годы
|
2.
|
Подпрограмма «Доступность питьевого водоснабжения»
|
2.1
|
Постановление
Правительства Республики Калмыкия
|
Об утверждении
Порядка предоставления субсидий районным муниципальным образованиям на
обводнение и питьевое водоснабжение
|
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики
Республики Калмыкия
|
2014 год
|
3.
|
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в Республике Калмыкия "
|
3.1
|
Постановление
Правительства Республики Калмыкия «Об утверждении Порядка предоставления
субсидий хозяйствующим субъектам, переходящих на энергоэффективное
оборудование, технологии, установка общедомовых приборов учета»
|
Порядок предоставления субсидий хозяйствующим субъектам
Республики Калмыкия на реализацию
мероприятий по переходу на энергоэффективное
оборудование, технологии, установку общедомовых приборов учета определит цели, условия предоставления из
республиканского бюджета
|
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики
Республики Калмыкия
|
2017 год
|
3.2
|
Постановление Правительства Республики Калмыкия «О
порядке компенсации затрат по установке приборов учета потребления
коммунальных услуг малоимущим гражданам»
|
Порядок
предоставления компенсации затрат на установку приборов учета
потребления коммунальных услуг малоимущим гражданам определит систему
выделения средств из республиканского бюджета на предоставление компенсации
затрат по установке приборов учета потребления
|
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики
Республики Калмыкия, Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
|
2017 год
|
3.3
|
Постановление Правительства Республики Калмыкия «О
порядке предоставления субсидий муниципальным образованиям на реализацию
муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности»
|
Порядок предоставления субсидий муниципальным
образованиям на реализацию муниципальных программ в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности определяет условия предоставления субсидии
муниципальным образованиям, устанавливает форму
|
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики
Республики Калмыкия
|
2017 год
|
3.4
|
Постановление Правительства Республики Калмыкия «О
порядке компенсации ресурсоснабжающим организациям
процентов, начисляемых в связи с предоставлением гражданам рассрочки по
оплате расходов по установке общедомовых приборов учета, автоматизированных
систем
|
Порядок компенсации ресурсоснабжающим
организациям процентов, начисляемых в связи с предоставлением гражданам
рассрочки по оплате расходов по установке общедомовых приборов учета,
автоматизированных систем контроля и учета энергетических ресурсов (АСКУЭ)
|
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики
Республики Калмыкия
|
2017 год
|
4.
|
Подпрограмма "Капитальный
ремонт многоквартирных домов и переселение граждан из аварийного жилищного
фонда в Республике Калмыкия на 2013-2020 годы"
|
Капитальный ремонт
|
4.1
|
Постановление Правительства Республики Калмыкия от 11.06.2013 г.
N 290 "О республиканской адресной программе
"Капитальный ремонт
многоквартирных домов в Республике Калмыкия
в 2013 году"
|
Организация
адресной поддержки собственникам помещений в многоквартирных домах для
проведения капитального ремонта многоквартирных домов
|
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики
Республики Калмыкия
|
|
4.2
|
Постановление
Правительства Республики Калмыкия "О республиканской программе
"Капитальный ремонт многоквартирных домов в Республике Калмыкия в 2014
-2044 гг."
|
Обеспечение
своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах
|
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики
Республики Калмыкия
|
декабрь 2013г.
|
Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда
|
4.3.
|
Постановление
Правительства Республики Калмыкия от 30.04.2013 г. N 212 "О
республиканской адресной программе "Переселение граждан, проживающих на
территории Республики Калмыкия, из аварийного жилищного фонда в 2013-2015
гг."
|
Создание безопасных
и благоприятных условий проживания граждан путем переселения из аварийного
жилищного фонда
|
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики
Республики Калмыкия
|
|
4.4.
|
Постановление
Правительства Республики Калмыкия "О внесении изменений в
республиканскую адресную программу "Переселение граждан, проживающих на
территории Республики Калмыкия, из аварийного жилищного фонда в 2013-2015 гг.
|
Продление сроков
реализации программы переселения с учетом
дополнительно доведенных на
2016-2017 годы лимитов Фонда
|
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики
Республики Калмыкия
|
ноябрь 2013 г.
|
Капитальный ремонт
или замена лифтов, отработавших нормативный срок службы
|
4.5.
|
Постановление Правительства
Республики Калмыкия "О республиканской адресной программе
"Капитальный ремонт или замена лифтов, отработавших нормативный срок
службы, в Республике Калмыкия в 2016 году
|
Организация
адресной поддержки собственникам помещений в многоквартирных домах для
проведения капитального ремонта или замены лифтов, отработавших нормативный
срок службы
|
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики
Республики Калмыкия
|
2 квартал 2016 г.
|
5
|
Подпрограмма
«Усиление антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и
водоотведения на территории Республики Калмыкия»
|
5.1
|
Постановление
Правительства Республики Калмыкия «О порядке предоставления субсидий
муниципальным образованиям на реализацию мероприятий, направленных на
усиление антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и
водоотведения»
|
Порядок
предоставления субсидий муниципальным образованиям на реализацию мероприятий,
направленных на усиление антитеррористической защищенности объектов
водоснабжения и водоотведения, определяет условия предоставления субсидии
муниципальным образованиям, устанавливает форму
|
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики
Республики Калмыкия
|
2016 год
|
6
|
Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды в
Республике Калмыкия»
|
6.1
|
Постановление
Правительства Республики Калмыкия
|
Об утверждении
Порядка предоставления субсидий районным муниципальным образованиям на
реализацию мероприятий по благоустройству населенных пунктов Республики
Калмыкия
|
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики
Республики Калмыкия
|
2017 год
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение N5 к
Государственной программе «Повышение качества предоставления
жилищно-коммунальных услуг, развитие инфраструктуры жилищно-коммунального
комплекса Республики Калмыкия на 2013-2020 годы»
|
ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ
НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ РЕСПУБЛИКАНСКИМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ
|
Наименование услуги, показателя объема услуги,
подпрограммы/ВЦП
|
Значение показателя объема услуги
|
Расходы республиканского бюджета на оказание
государственной услуги, тыс. руб.
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
базовый вариант
|
с учетом дополнительных средств
|
базовый вариант
|
с учетом дополнительных средств
|
базовый вариант
|
с учетом дополнительных средств
|
базовый вариант
|
с учетом дополнительных средств
|
базовый вариант
|
с учетом дополнительных средств
|
базовый вариант
|
с учетом дополнительных средств
|
базовый вариант
|
с учетом дополнительных средств
|
базовый вариант
|
с учетом дополнительных средств
|
Наименование услуги и ее содержание:
|
Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в
государственной (муниципальной) собственности
|
Показатель объема услуги:
|
Эксплуатируемая площадь прилегающей территории
|
Подпрограмма 6
"Обеспечение реализации государственной программы"
|
108,7 км
|
108,7 км
|
108,7 км
|
108,7 км
|
108,7 км
|
108,7 км
|
108,7 км
|
108,7 км
|
8 911,5
|
8 911,5
|
8 587,8
|
8 587,8
|
8 190,6
|
8 190,6
|
3 219,0
|
3 219,0
|
Основное мироприятие 6.2.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
|
108,7 км
|
108,7 км
|
108,7 км
|
108,7 км
|
108,7 км
|
108,7 км
|
108,7 км
|
108,7 км
|
8 911,5
|
8 911,5
|
8 587,8
|
8 587,8
|
8 190,6
|
8 190,6
|
3 219,0
|
3 219,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение N6 к Государственной программе «Повышение
качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, развитие инфраструктуры
жилищно-коммунального комплекса Республики Калмыкия на 2013-2020 годы»
|
|
Ресурсное обеспечение и прогнозная
(справочная) оценка расходов федерального бюджета, республиканского бюджета,
бюджетов государственных внебюджетных фондов и юридических лиц на реализацию
целей государственной программы Республики Калмыкия (тыс.руб.)
|
|
Статус
|
Наименование государственной программы, подпрограммы
государственной программы, ведомственной целевой программы, основного
мероприятия
|
Ответственный исполнитель, соисполнители,
государственный заказчик-координатор
|
|
Всего, в том числе
по годам реализации программы:
|
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
|
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
|
ГРБС
|
Рз Пр
|
ЦСР
|
BP
|
|
Государственная программа
|
Повышение качества предоставления
жилищно-коммунальных услуг, развитие инфраструктуры жилищно-коммунального
комплекса Республики Калмыкия на 2013-2020 годы
|
ИТОГО:
|
x
|
x
|
x
|
x
|
8 494 916,9
|
866 812,3
|
405 467,2
|
304 571,4
|
491 443,3
|
507 631,3
|
1 404 709,9
|
2 517 419,6
|
1 996 861,9
|
|
федеральный бюджет,
действующие расходные обязательства
|
|
|
|
|
497 039,3
|
440 424,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
56 614,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
республиканский бюджет,
действующие расходные обязательства
|
|
|
|
|
681 145,9
|
188 522,5
|
97 287,6
|
104 275,8
|
94 116,7
|
70 418,7
|
36 264,1
|
36 264,1
|
53 996,4
|
|
республиканский бюджет,
дополнительные объемы ресурсов
|
|
|
|
|
3 819 237,4
|
4 797,1
|
0,0
|
5 375,5
|
92 487,9
|
225 968,0
|
806 229,0
|
1 469 743,3
|
1 214 636,6
|
|
местный бюджет
|
|
|
|
|
2 105 052,1
|
12 758,9
|
85 996,9
|
48 666,4
|
138 030,3
|
85 380,5
|
305 564,8
|
726 035,4
|
702 618,9
|
|
внебюджетные источники
|
|
|
|
|
1 392 442,2
|
220 309,1
|
222 182,7
|
146 253,7
|
166 808,4
|
69 249,5
|
256 652,0
|
285 376,8
|
25 610,0
|
|
Государственная программа
|
Повышение качества предоставления
жилищно-коммунальных услуг, развитие инфраструктуры жилищно-коммунального
комплекса Республики Калмыкия на 2013-2020 годы
|
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и
энергетики Республики Калмыкия, в том числе (всего):
|
|
ВСЕГО
|
619
|
x
|
x
|
x
|
8 288 425,9
|
746 215,8
|
405 467,2
|
304 571,4
|
438 914,8
|
499 763,9
|
1 396 842,5
|
2 509 552,2
|
1 987 098,1
|
|
федеральный бюджет,
действующие расходные обязательства
|
|
|
|
|
469 789,2
|
413 174,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
56 614,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
республиканский бюджет,
действующие расходные обязательства
|
|
|
|
|
553 821,7
|
95 176,1
|
97 287,6
|
104 275,8
|
90 104,9
|
63 401,3
|
29 246,7
|
29 246,7
|
45 082,6
|
|
республиканский бюджет,
дополнительные объемы ресурсов
|
|
|
|
|
3 767 320,7
|
4 797,1
|
0,0
|
5 375,5
|
43 971,2
|
225 118,0
|
805 379,0
|
1 468 893,3
|
1 213 786,6
|
|
местный бюджет
|
|
|
|
|
2 105 052,1
|
12 758,9
|
85 996,9
|
48 666,4
|
138 030,3
|
85 380,5
|
305 564,8
|
726 035,4
|
702 618,9
|
|
внебюджетные источники
|
|
|
|
|
1 392 442,2
|
220 309,1
|
222 182,7
|
146 253,7
|
166 808,4
|
69 249,5
|
256 652,0
|
285 376,8
|
25 610,0
|
|
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия,
всего, в том числе (всего):
|
|
ВСЕГО
|
648
|
x
|
x
|
x
|
32 755,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
32 755,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
федеральный бюджет,
действующие расходные обязательства
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
республиканский бюджет,
действующие расходные обязательства
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
республиканский бюджет,
дополнительные объемы ресурсов
|
|
|
|
|
32 755,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
32 755,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местный бюджет
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
внебюджетные источники
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Министерство образования и науки Республики
Калмыкия, всего, в том числе (всего):
|
|
ВСЕГО
|
645
|
x
|
x
|
x
|
10 330,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10 330,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
федеральный бюджет,
действующие расходные обязательства
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
республиканский бюджет,
действующие расходные обязательства
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
республиканский бюджет,
дополнительные объемы ресурсов
|
|
|
|
|
10 330,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10 330,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местный бюджет
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
внебюджетные источники
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Министерство социального развития, труда и занятости
Республики Калмыкия, всего, в том числе (всего):
|
|
ВСЕГО
|
647
|
x
|
x
|
x
|
8 831,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5 431,7
|
850,0
|
850,0
|
850,0
|
850,0
|
|
федеральный бюджет,
действующие расходные обязательства
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
республиканский бюджет,
действующие расходные обязательства
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
республиканский бюджет,
дополнительные объемы ресурсов
|
|
|
|
|
8 831,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5 431,7
|
850,0
|
850,0
|
850,0
|
850,0
|
|
местный бюджет
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
внебюджетные источники
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Министерство по строительству, транспорту и
дорожному хозяйству Республики Калмыкия, в том числе (всего):
|
|
ВСЕГО
|
618
|
x
|
x
|
x
|
120 596,5
|
120 596,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
федеральный бюджет,
действующие расходные обязательства
|
|
|
|
|
27 250,1
|
27 250,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
республиканский бюджет,
действующие расходные обязательства
|
|
|
|
|
93 346,4
|
93 346,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
республиканский бюджет,
дополнительные объемы ресурсов
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местный бюджет
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
внебюджетные источники
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Инспекция государственного жилищного надзора
Республики Калмыкия, в том числе (всего):
|
|
ВСЕГО
|
641
|
x
|
x
|
x
|
33 977,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4 011,8
|
7 017,4
|
7 017,4
|
7 017,4
|
8 913,8
|
|
федеральный бюджет,
действующие расходные обязательства
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
республиканский бюджет,
действующие расходные обязательства
|
|
|
|
|
33 977,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4 011,8
|
7 017,4
|
7 017,4
|
7 017,4
|
8 913,8
|
|
республиканский бюджет,
дополнительные объемы ресурсов
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местный бюджет
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
внебюджетные источники
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и
энергетики Республики Калмыкия, в том числе (по подпрограмме 1):
|
|
Подпрограмма 1
|
Модернизация и реформирование
жилищно-коммунального хозяйства Республики Калмыкия
|
ВСЕГО
|
619
|
x
|
x
|
x
|
2 923 796,8
|
6 812,1
|
32 111,8
|
43 441,3
|
19 515,0
|
176 164,1
|
347 270,5
|
1 149 746,1
|
1 148 735,9
|
|
федеральный бюджет,
действующие расходные обязательства
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
республиканский бюджет,
действующие расходные обязательства
|
|
|
|
|
50 844,0
|
1 813,8
|
12 118,2
|
9 000,0
|
9 118,2
|
12 793,8
|
3 000,0
|
3 000,0
|
0,0
|
|
республиканский бюджет,
дополнительные объемы ресурсов
|
|
|
|
|
1 747 690,5
|
0,0
|
0,0
|
4 516,0
|
10 396,8
|
141 688,5
|
256 733,4
|
646 294,8
|
688 061,0
|
|
местный бюджет
|
|
|
|
|
1 075 278,4
|
0,0
|
0,0
|
4 933,3
|
0,0
|
21 681,8
|
87 537,1
|
500 451,3
|
460 674,9
|
|
внебюджетные источники
|
|
|
|
|
49 983,9
|
4 998,3
|
19 993,6
|
24 992,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Основное мероприятие 1.1
|
Строительство
водоотводов от Ики-Бурульского группового
водопровода с подключением к Северо-Левокумскому месторождению подземных вод
|
ВСЕГО
|
619
|
x
|
x
|
x
|
49 278,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
9 661,3
|
16 964,1
|
22 653,0
|
0,0
|
|
федеральный бюджет,
действующие расходные обязательства
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
республиканский бюджет,
действующие расходные обязательства
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
республиканский бюджет,
дополнительные объемы ресурсов
|
|
|
|
|
49 278,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
9 661,3
|
16 964,1
|
22 653,0
|
0,0
|
|
местный бюджет
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
внебюджетные источники
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Основное мероприятие 1.2
|
Водоснабжение
населенных пунктов Республики Калмыкия
|
ВСЕГО
|
619
|
x
|
x
|
x
|
2 711 550,3
|
0,0
|
0,0
|
2 417,3
|
2 000,0
|
115 997,6
|
325 306,4
|
1 122 093,1
|
1 143 735,9
|
|
федеральный бюджет,
действующие расходные обязательства
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
республиканский бюджет,
действующие расходные обязательства
|
619
|
0502
|
0817431
|
500
|
4 000,0
|
0,0
|
0,0
|
2 000,0
|
2 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
республиканский бюджет,
дополнительные объемы ресурсов
|
|
|
|
|
1 636 787,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
94 315,8
|
237 769,3
|
621 641,8
|
683 061,0
|
|
местный бюджет
|
|
|
|
|
1 070 762,4
|
0,0
|
0,0
|
417,3
|
0,0
|
21 681,8
|
87 537,1
|
500 451,3
|
460 674,9
|
|
внебюджетные источники
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Основное мероприятие 1.3
|
Объекты водоснабжения, строительство и реконструкция
которых планируется в рамках концессионных соглашений
|
ВСЕГО
|
619
|
x
|
x
|
x
|
59 015,9
|
4 998,3
|
19 993,6
|
34 024,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
федеральный бюджет,
действующие расходные обязательства
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
республиканский бюджет,
действующие расходные обязательства
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
республиканский бюджет,
дополнительные объемы ресурсов
|
|
|
|
|
4 516,0
|
0,0
|
0,0
|
4 516,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местный бюджет
|
|
|
|
|
4 516,0
|
0,0
|
0,0
|
4 516,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
внебюджетные источники
|
|
|
|
|
49 983,9
|
4 998,3
|
19 993,6
|
24 992,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Основное мероприятие 1.4
|
Формирование государственного материального резерва
|
ВСЕГО
|
619
|
x
|
x
|
x
|
24 113,8
|
1 813,8
|
800,0
|
0,0
|
1 500,0
|
5 000,0
|
5 000,0
|
5 000,0
|
5 000,0
|
|
федеральный бюджет,
действующие расходные обязательства
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
республиканский бюджет,
действующие расходные обязательства
|
619
|
0109
|
0810410030
|
200
|
13 113,8
|
1 813,8
|
800,0
|
0,0
|
1 500,0
|
3 000,0
|
3 000,0
|
3 000,0
|
0,0
|
|
республиканский бюджет,
дополнительные объемы ресурсов
|
|
|
|
|
11 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2 000,0
|
2 000,0
|
2 000,0
|
5 000,0
|
|
местный бюджет
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
внебюджетные источники
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Основное мероприятие 1.5
|
Мероприятия по регистрации права государственной и
муниципальной собственности на объекты энергетики и коммунальной сферы, в том
числе бесхозяйные объекты
|
ВСЕГО
|
619
|
x
|
x
|
x
|
10 439,4
|
0,0
|
1 952,2
|
0,0
|
8 487,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
федеральный бюджет,
действующие расходные обязательства
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
республиканский бюджет,
действующие расходные обязательства
|
619
|
0502
|
0810515030
|
200
|
2 440,3
|
0,0
|
1 952,2
|
0,0
|
488,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
республиканский бюджет,
дополнительные объемы ресурсов
|
|
|
|
|
7 999,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
7 999,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местный бюджет
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
внебюджетные источники
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Основное мероприятие 1.6
|
Мероприятия по отселению жителей прибрежных
территорий, затопляемых водами Каспийского моря
|
ВСЕГО
|
619
|
x
|
x
|
x
|
29 940,6
|
0,0
|
500,0
|
0,0
|
0,0
|
29 440,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
федеральный бюджет,
действующие расходные обязательства
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
республиканский бюджет,
действующие расходные обязательства
|
619
|
0502
|
0814301
|
400
|
500,0
|
0,0
|
500,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
республиканский бюджет,
дополнительные объемы ресурсов
|
|
|
|
|
29 440,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
29 440,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местный бюджет
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
внебюджетные источники
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Основное мероприятие 1.7
|
Мероприятия по реконструкции водопроводных сетей и
сооружений
|
ВСЕГО
|
619
|
x
|
x
|
x
|
29 996,1
|
0,0
|
8 866,0
|
7 000,0
|
5 130,1
|
9 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
федеральный бюджет,
действующие расходные обязательства
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
республиканский бюджет,
действующие расходные обязательства
|
619
|
0502
|
0814302
|
400
|
26 789,9
|
0,0
|
8 866,0
|
7 000,0
|
5 130,1
|
5 793,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
республиканский бюджет,
дополнительные объемы ресурсов
|
|
|
|
|
3 206,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3 206,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местный бюджет
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
внебюджетные источники
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Основное мероприятие 1.8
|
Развитие энергетического комплекса Республики
Калмыкия
|
ВСЕГО
|
619
|
x
|
x
|
x
|
80,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
80,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
федеральный бюджет,
действующие расходные обязательства
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
республиканский бюджет,
действующие расходные обязательства
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
республиканский бюджет,
дополнительные объемы ресурсов
|
|
|
|
|
80,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
80,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местный бюджет
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
внебюджетные источники
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Основное мероприятие 1.9
|
Мероприятия по возмещению недополученных доходов,
возникающих в связи с производством тепловой энергии на объектах
теплоснабжения, находящихся в республиканской собственности
|
ВСЕГО
|
|
|
|
|
9 382,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2 317,7
|
7 064,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
федеральный бюджет,
действующие расходные обязательства
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
республиканский бюджет,
действующие расходные обязательства
|
|
|
|
|
4 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
республиканский бюджет,
дополнительные объемы ресурсов
|
|
|
|
|
5 382,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2 317,7
|
3 064,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местный бюджет
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
внебюджетные источники
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Подпрограмма 2
|
Локальное водоснабжение
|
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и
энергетики Республики Калмыкия, в том числе (по подпрограмме 2):
|
|
ВСЕГО
|
619
|
x
|
x
|
x
|
64 102,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3 000,0
|
28 816,8
|
21 136,0
|
11 149,2
|
|
федеральный бюджет,
действующие расходные обязательства
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
республиканский бюджет,
действующие расходные обязательства
|
|
|
|
|
3 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
республиканский бюджет,
дополнительные объемы ресурсов
|
|
|
|
|
61 102,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
28 816,8
|
21 136,0
|
11 149,2
|
|
местный бюджет
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
внебюджетные источники
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Основное мироприятие 2.1.
|
Бурение артезианских скважин
|
ВСЕГО
|
619
|
x
|
x
|
x
|
62 802,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3 000,0
|
27 516,8
|
21 136,0
|
11 149,2
|
|
федеральный бюджет,
действующие расходные обязательства
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
республиканский бюджет,
действующие расходные обязательства
|
|
|
|
|
3 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
республиканский бюджет,
дополнительные объемы ресурсов
|
|
|
|
|
59 802,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
27 516,8
|
21 136,0
|
11 149,2
|
|
местный бюджет
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
внебюджетные источники
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Основное мироприятие 2.2.
|
Приобретение специализированной техники для доставки
питьевой воды
|
ВСЕГО
|
619
|
x
|
x
|
x
|
1 300,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1 300,0
|
0,0
|
0,0
|
|
федеральный бюджет,
действующие расходные обязательства
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
республиканский бюджет,
действующие расходные обязательства
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
республиканский бюджет,
дополнительные объемы ресурсов
|
|
|
|
|
1 300,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1 300,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местный бюджет
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
внебюджетные источники
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Подпрограмма 3
|
Доступность питьевого водоснабжения
|
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики
Республики Калмыкия, в том числе (по подпрограмме 3):
|
|
ВСЕГО
|
619
|
x
|
x
|
x
|
92 452,3
|
8 000,0
|
3 202,7
|
0,0
|
0,0
|
17 520,6
|
19 307,8
|
21 122,8
|
23 298,4
|
|
федеральный бюджет,
действующие расходные обязательства
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
республиканский бюджет,
действующие расходные обязательства
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
республиканский бюджет,
дополнительные объемы ресурсов
|
|
|
|
|
44 624,8
|
4 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
8 760,3
|
9 653,9
|
10 561,4
|
11 649,2
|
|
местный бюджет
|
|
|
|
|
47 827,5
|
4 000,0
|
3 202,7
|
0,0
|
0,0
|
8 760,3
|
9 653,9
|
10 561,4
|
11 649,2
|
|
внебюджетные источники
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Основное мероприятие 3.1
|
Поддержка развития обводнения и питьевого
водоснабжения муниципальных образований
|
ВСЕГО
|
619
|
x
|
x
|
x
|
92 452,3
|
8 000,0
|
3 202,7
|
0,0
|
0,0
|
17 520,6
|
19 307,8
|
21 122,8
|
23 298,4
|
|
федеральный бюджет,
действующие расходные обязательства
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
республиканский бюджет,
действующие расходные обязательства
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
республиканский бюджет,
дополнительные объемы ресурсов
|
|
|
|
|
44 624,8
|
4 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
8 760,3
|
9 653,9
|
10 561,4
|
11 649,2
|
|
местный бюджет
|
|
|
|
|
47 827,5
|
4 000,0
|
3 202,7
|
0,0
|
0,0
|
8 760,3
|
9 653,9
|
10 561,4
|
11 649,2
|
|
внебюджетные источники
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Подпрограмма 4
|
Капитальный ремонт многоквартирных домов
и переселение граждан из аварийного жилищного фонда
в Республике Калмыкия
|
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и
энергетики Республики Калмыкия, в том числе (по подпрограмме 4):
|
|
ВСЕГО
|
619
|
x
|
x
|
x
|
2 150 415,2
|
139 237,8
|
271 412,1
|
182 109,3
|
293 938,5
|
76 008,2
|
368 283,3
|
392 119,1
|
427 306,9
|
|
федеральный бюджет,
действующие расходные обязательства
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
республиканский бюджет,
действующие расходные обязательства
|
|
|
|
|
188 052,8
|
0,0
|
33 535,7
|
59 493,0
|
48 000,1
|
29 024,0
|
9 000,0
|
9 000,0
|
0,0
|
|
республиканский бюджет,
дополнительные объемы ресурсов
|
|
|
|
|
589 141,1
|
797,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
8 835,0
|
177 874,5
|
189 792,4
|
211 842,1
|
|
местный бюджет
|
|
|
|
|
829 065,1
|
8 758,9
|
57 352,3
|
32 576,5
|
124 356,4
|
24 940,7
|
181 408,8
|
193 326,7
|
206 344,8
|
|
внебюджетные источники
|
|
|
|
|
544 156,2
|
129 681,8
|
180 524,1
|
90 039,8
|
121 582,0
|
13 208,5
|
0,0
|
0,0
|
9 120,0
|
|
Основное мероприятие 4.1
|
Капитальный ремонт многоквартирных домов
|
ВСЕГО
|
619
|
x
|
x
|
x
|
1 283 077,0
|
25 033,1
|
31 385,2
|
35 143,6
|
19 351,3
|
44 177,8
|
351 595,0
|
375 430,8
|
400 960,2
|
|
федеральный бюджет,
действующие расходные обязательства
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
республиканский бюджет,
действующие расходные обязательства
|
619
|
0501
|
0840161020
|
600
|
88 206,2
|
0,0
|
6 360,2
|
20 985,0
|
14 814,8
|
28 046,2
|
9 000,0
|
9 000,0
|
0,0
|
|
619
|
0501
|
0840109601
|
600
|
|
республиканский бюджет, дополнительные
объемы ресурсов
|
|
|
|
|
553 516,1
|
797,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
169 039,5
|
180 957,4
|
202 722,1
|
|
местный бюджет
|
|
|
|
|
608 189,5
|
8 758,9
|
9 547,9
|
11 947,6
|
4 536,5
|
16 131,6
|
173 555,5
|
185 473,4
|
198 238,1
|
|
внебюджетные источники
|
619
|
0501
|
0849501
|
600
|
33 165,2
|
15 477,1
|
15 477,1
|
2 211,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Основное мероприятие 4.2
|
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
|
ВСЕГО
|
619
|
x
|
x
|
x
|
782 091,5
|
114 204,7
|
240 026,9
|
146 965,7
|
274 587,2
|
6 307,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
федеральный бюджет,
действующие расходные обязательства
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
республиканский бюджет,
действующие расходные обязательства
|
619
|
0501
|
0840209602
|
500
|
99 846,6
|
0,0
|
27 175,5
|
38 508,0
|
33 185,3
|
977,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
республиканский бюджет,
дополнительные объемы ресурсов
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местный бюджет
|
|
|
|
|
189 208,9
|
0,0
|
47 804,4
|
20 628,9
|
119 819,9
|
955,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
внебюджетные источники
|
619
|
0501
|
0840209502
|
500
|
493 036,0
|
114 204,7
|
165 047,0
|
87 828,8
|
121 582,0
|
4 373,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Основное мероприятие 4.3
|
Капитальный ремонт или замена лифтов, отработавших
нормативный срок службы
|
ВСЕГО
|
619
|
x
|
x
|
x
|
85 246,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
25 523,4
|
16 688,3
|
16 688,3
|
26 346,7
|
|
федеральный бюджет,
действующие расходные обязательства
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
республиканский бюджет,
действующие расходные обязательства
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
республиканский бюджет,
дополнительные объемы ресурсов
|
|
|
|
|
35 625,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
8 835,0
|
8 835,0
|
8 835,0
|
9 120,0
|
|
местный бюджет
|
|
|
|
|
31 666,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
7 853,4
|
7 853,3
|
7 853,3
|
8 106,7
|
|
внебюджетные источники
|
|
|
|
|
17 955,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
8 835,0
|
0,0
|
0,0
|
9 120,0
|
|
Подпрограмма 5
|
Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в Республике Калмыкия
|
ВСЕГО
|
x
|
x
|
x
|
x
|
534 085,2
|
0,0
|
55 675,7
|
42 378,5
|
142 332,5
|
75 581,7
|
67 844,0
|
98 452,8
|
51 820,0
|
|
федеральный бюджет,
действующие расходные обязательства
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
республиканский бюджет,
действующие расходные обязательства
|
|
|
|
|
14 909,9
|
0,0
|
8 568,8
|
0,0
|
6 341,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
республиканский бюджет,
дополнительные объемы ресурсов
|
|
|
|
|
149 321,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
82 091,1
|
19 390,0
|
17 880,0
|
14 980,0
|
14 980,0
|
|
местный бюджет
|
|
|
|
|
134 701,1
|
0,0
|
25 441,9
|
11 156,6
|
13 673,9
|
24 449,7
|
21 533,0
|
18 096,0
|
20 350,0
|
|
внебюджетные источники
|
|
|
|
|
235 153,1
|
0,0
|
21 665,0
|
31 221,9
|
40 226,4
|
31 742,0
|
28 431,0
|
65 376,8
|
16 490,0
|
|
Подпрограмма 5
|
Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в Республике Калмыкия
|
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и
энергетики Республики Калмыкия, в том числе (по подпрограмме 5):
|
|
Итого:
|
619
|
x
|
x
|
x
|
482 168,5
|
0,0
|
55 675,7
|
42 378,5
|
93 815,8
|
74 731,7
|
66 994,0
|
97 602,8
|
50 970,0
|
|
федеральный бюджет,
действующие расходные обязательства
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
республиканский бюджет,
действующие расходные обязательства
|
|
|
|
|
14 909,9
|
0,0
|
8 568,8
|
0,0
|
6 341,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
республиканский бюджет,
дополнительные объемы ресурсов
|
|
|
|
|
97 404,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
33 574,4
|
18 540,0
|
17 030,0
|
14 130,0
|
14 130,0
|
|
местный бюджет
|
|
|
|
|
134 701,1
|
0,0
|
25 441,9
|
11 156,6
|
13 673,9
|
24 449,7
|
21 533,0
|
18 096,0
|
20 350,0
|
|
внебюджетные источники
|
|
|
|
|
235 153,1
|
0,0
|
21 665,0
|
31 221,9
|
40 226,4
|
31 742,0
|
28 431,0
|
65 376,8
|
16 490,0
|
|
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия, в
том числе (по подпрограмме 5):
|
|
Итого:
|
648
|
x
|
x
|
x
|
32 755,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
32 755,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
федеральный бюджет,
действующие расходные обязательства
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
республиканский бюджет,
действующие расходные обязательства
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
республиканский бюджет,
дополнительные объемы ресурсов
|
|
|
|
|
32 755,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
32 755,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местный бюджет
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
внебюджетные источники
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Министерство образования и науки Республики
Калмыкия, в том числе (по подпрограмме 5):
|
|
Итого:
|
645
|
x
|
x
|
x
|
10 330,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10 330,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
федеральный бюджет,
действующие расходные обязательства
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
республиканский бюджет,
действующие расходные обязательства
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
республиканский бюджет,
дополнительные объемы ресурсов
|
|
|
|
|
10 330,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10 330,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местный бюджет
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
внебюджетные источники
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Министерство социального развития, труда и занятости
Республики Калмыкия, в том числе (по подпрограмме 5):
|
|
Итого:
|
647
|
x
|
x
|
x
|
8 831,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5 431,7
|
850,0
|
850,0
|
850,0
|
850,0
|
|
федеральный бюджет,
действующие расходные обязательства
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
республиканский бюджет,
действующие расходные обязательства
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
республиканский бюджет,
дополнительные объемы ресурсов
|
|
|
|
|
8 831,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5 431,7
|
850,0
|
850,0
|
850,0
|
850,0
|
|
местный бюджет
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
внебюджетные источники
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Основное мероприятие 5.1
|
Создание механизмов
стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности
|
Министерство
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия (итого по
основному мероприятию 5.1), в том числе:
|
|
ВСЕГО
|
619
|
x
|
x
|
x
|
104 293,0
|
0,0
|
11 915,7
|
0,0
|
45 847,3
|
11 265,0
|
11 755,0
|
11 755,0
|
11 755,0
|
|
федеральный бюджет,
действующие расходные обязательства
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
республиканский бюджет,
действующие расходные обязательства
|
|
|
|
|
14 342,8
|
0,0
|
8 018,8
|
0,0
|
6 324,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
республиканский бюджет,
дополнительные объемы ресурсов
|
|
|
|
|
79 629,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
33 199,2
|
11 240,0
|
11 730,0
|
11 730,0
|
11 730,0
|
|
местный бюджет
|
|
|
|
|
10 321,0
|
0,0
|
3 896,9
|
0,0
|
6 324,1
|
25,0
|
25,0
|
25,0
|
25,0
|
|
внебюджетные источники
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Министерство социального
развития, труда и занятости Республики Калмыкия (итого по основному
мероприятию 5.1), в том числе:
|
|
ВСЕГО
|
647
|
x
|
x
|
x
|
4 250,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
850,0
|
850,0
|
850,0
|
850,0
|
850,0
|
|
федеральный бюджет,
действующие расходные обязательства
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
республиканский бюджет,
действующие расходные обязательства
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
республиканский бюджет,
дополнительные объемы ресурсов
|
|
|
|
|
4 250,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
850,0
|
850,0
|
850,0
|
850,0
|
850,0
|
|
местный бюджет
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
внебюджетные источники
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Основное мероприятие 5.2
|
Повышение энергетической эффективности в бюджетной
сфере
|
Министерство
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, органы
местного самоуправления Республики Калмыкия (итого по основному мероприятию
5.2), в том числе:
|
|
ВСЕГО
|
619
|
x
|
x
|
x
|
89 198,6
|
0,0
|
21 500,8
|
8 819,5
|
6 905,6
|
19 454,7
|
16 891,0
|
7 361,0
|
8 266,0
|
|
федеральный бюджет,
действующие расходные обязательства
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
республиканский бюджет,
действующие расходные обязательства
|
619
|
04 12
|
0851501
|
200
|
567,1
|
0,0
|
550,0
|
0,0
|
17,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
республиканский бюджет,
дополнительные объемы ресурсов
|
|
|
|
|
17 775,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
375,2
|
7 300,0
|
5 300,0
|
2 400,0
|
2 400,0
|
|
местный бюджет
|
|
|
|
|
70 856,3
|
0,0
|
20 950,8
|
8 819,5
|
6 513,3
|
12 154,7
|
11 591,0
|
4 961,0
|
5 866,0
|
|
внебюджетные источники
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Министерство здравоохранения
Республики Калмыкия (итого по основному мероприятию 5.2), в том числе:
|
|
ВСЕГО
|
648
|
x
|
x
|
x
|
32 755,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
32 755,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
федеральный бюджет,
действующие расходные обязательства
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
республиканский бюджет,
действующие расходные обязательства
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
республиканский бюджет,
дополнительные объемы ресурсов
|
|
|
|
|
32 755,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
32 755,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местный бюджет
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
внебюджетные источники
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Министерство образования и
науки Республики Калмыкия (итого по основному мероприятию 5.2), в том числе:
|
|
ВСЕГО
|
645
|
x
|
x
|
x
|
10 330,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10 330,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
федеральный бюджет,
действующие расходные обязательства
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
республиканский бюджет,
действующие расходные обязательства
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
республиканский бюджет,
дополнительные объемы ресурсов
|
|
|
|
|
10 330,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10 330,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местный бюджет
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
внебюджетные источники
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Министерство социального
развития, труда и занятости Республики Калмыкия (итого по основному
мероприятию 5.2), в том числе:
|
|
ВСЕГО
|
647
|
x
|
x
|
x
|
4 581,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4 581,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
федеральный бюджет,
действующие расходные обязательства
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
республиканский бюджет,
действующие расходные обязательства
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
республиканский бюджет,
дополнительные объемы ресурсов
|
|
|
|
|
4 581,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4 581,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местный бюджет
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
внебюджетные источники
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Министерство
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, органы
местного самоуправления и организации жилищно-коммунального комплекса Республики
Калмыкия (итого по основному мероприятию 5.3), в том числе:
|
|
Основное мероприятие 5.3
|
Повышение энергоэффективности
систем коммунальной инфраструктуры
|
ВСЕГО
|
619
|
x
|
x
|
x
|
268 657,6
|
0,0
|
21 781,7
|
31 699,7
|
36 086,4
|
42 716,0
|
35 728,0
|
73 116,8
|
27 529,0
|
|
федеральный бюджет,
действующие расходные обязательства
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
республиканский бюджет,
действующие расходные обязательства
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
республиканский бюджет,
дополнительные объемы ресурсов
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местный бюджет
|
|
|
|
|
51 130,0
|
0,0
|
492,2
|
477,8
|
480,0
|
12 194,0
|
9 917,0
|
13 110,0
|
14 459,0
|
|
внебюджетные источники
|
|
|
|
|
217 527,6
|
0,0
|
21 289,5
|
31 221,9
|
35 606,4
|
30 522,0
|
25 811,0
|
60 006,8
|
13 070,0
|
|
Министерство
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, органы
местного самоуправления и организации жилищно-коммунального комплекса
Республики Калмыкия (итого по
основному мероприятию 5.4), в том числе:
|
|
Основное мероприятие 5.4
|
Повышение энергетической эффективности в жилищном
фонде
|
ВСЕГО
|
619
|
x
|
x
|
x
|
19 484,8
|
0,0
|
375,5
|
1 859,3
|
4 620,0
|
1 220,0
|
2 620,0
|
5 370,0
|
3 420,0
|
|
федеральный бюджет,
действующие расходные обязательства
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
республиканский бюджет,
действующие расходные обязательства
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
республиканский бюджет,
дополнительные объемы ресурсов
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местный бюджет
|
|
|
|
|
1 859,3
|
0,0
|
0,0
|
1 859,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
внебюджетные источники
|
|
|
|
|
17 625,5
|
0,0
|
375,5
|
0,0
|
4 620,0
|
1 220,0
|
2 620,0
|
5 370,0
|
3 420,0
|
|
Министерство
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия (итого по
основному мероприятию 5.5), в том числе:
|
|
Основное мероприятие 5.5
|
Повышение энергетической эффективности в
транспортном комплексе
|
ВСЕГО
|
619
|
x
|
x
|
x
|
534,5
|
0,0
|
102,0
|
0,0
|
356,5
|
76,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
федеральный бюджет,
действующие расходные обязательства
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
республиканский бюджет,
действующие расходные обязательства
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
республиканский бюджет,
дополнительные объемы ресурсов
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местный бюджет
|
|
|
|
|
534,5
|
0,0
|
102,0
|
0,0
|
356,5
|
76,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
внебюджетные источники
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Подпрограмма 6
|
Обеспечение реализации Государственной
программы
|
Министерство
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе
(по подпрограмме 6):
|
|
ВСЕГО
|
619
|
x
|
x
|
x
|
307 291,5
|
32 677,4
|
32 168,7
|
30 393,1
|
22 691,4
|
58 631,7
|
39 266,1
|
41 125,4
|
50 337,7
|
|
федеральный бюджет,
действующие расходные обязательства
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
республиканский бюджет,
действующие расходные обязательства
|
|
|
|
|
216 090,1
|
32 677,4
|
32 168,7
|
30 393,1
|
22 691,4
|
18 583,5
|
17 246,7
|
17 246,7
|
45 082,6
|
|
республиканский бюджет,
дополнительные объемы ресурсов
|
|
|
|
|
91 201,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
40 048,2
|
22 019,4
|
23 878,7
|
5 255,1
|
|
местный бюджет
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
внебюджетные источники
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Основное мероприятие 6.1.
|
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов РФ
|
ВСЕГО
|
619
|
x
|
x
|
x
|
229 335,1
|
23 765,9
|
23 580,9
|
22 202,5
|
19 472,4
|
25 263,3
|
36 459,1
|
38 318,4
|
40 272,6
|
|
республиканский бюджет,
действующие расходные обязательства:
|
|
|
|
|
168 133,7
|
23 765,9
|
23 580,9
|
22 202,5
|
19 472,4
|
15 215,1
|
14 439,7
|
14 439,7
|
35 017,5
|
|
расходы на выплаты персоналу государственных органов
|
619
|
0505
|
0860000110
|
100
|
140 712,3
|
21 530,5
|
21 542,1
|
20 652,3
|
17 187,7
|
13 292,8
|
12 517,4
|
12 517,4
|
21 472,1
|
|
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных нужд
|
619
|
0505
|
0860000110
|
200
|
26 461,4
|
2 063,6
|
1 897,0
|
1 438,7
|
2 175,7
|
1 813,3
|
1 813,3
|
1 813,3
|
13 446,5
|
|
уплата налогов, сборов и иных платежей
|
619
|
0505
|
0860000110
|
800
|
960,0
|
171,8
|
141,8
|
111,5
|
109,0
|
109,0
|
109,0
|
109,0
|
98,9
|
|
республиканский бюджет,
дополнительные объемы ресурсов
|
|
|
|
|
61 201,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10 048,2
|
22 019,4
|
23 878,7
|
5 255,1
|
|
Основное мероприятие 6.2.
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений
|
ВСЕГО
|
619
|
x
|
x
|
x
|
77 956,4
|
8 911,5
|
8 587,8
|
8 190,6
|
3 219,0
|
33 368,4
|
2 807,0
|
2 807,0
|
10 065,1
|
|
республиканский бюджет,
действующие расходные обязательства
|
619
|
0505
|
0860000140
|
600
|
47 956,4
|
8 911,5
|
8 587,8
|
8 190,6
|
3 219,0
|
3 368,4
|
2 807,0
|
2 807,0
|
10 065,1
|
|
республиканский бюджет,
дополнительные объемы ресурсов
|
|
|
|
|
30 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
30 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Подпрограмма 7
|
Газификация населенных пунктов Республики
Калмыкия
|
Министерство
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе
(по подпрограмме 7):
|
|
ВСЕГО
|
619
|
x
|
x
|
x
|
1 600 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5 000,0
|
23 000,0
|
517 200,0
|
783 100,0
|
271 700,0
|
|
федеральный бюджет,
действующие расходные обязательства
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
республиканский бюджет,
действующие расходные обязательства
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
республиканский бюджет,
дополнительные объемы ресурсов
|
|
|
|
|
1 125 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
290 200,0
|
563 100,0
|
271 700,0
|
|
местный бюджет
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
внебюджетные источники
|
|
|
|
|
475 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5 000,0
|
23 000,0
|
227 000,0
|
220 000,0
|
0,0
|
|
Основное мероприятие 7.1
|
Строительство межпоселковых газопроводных сетей к
населенным пунктам республики
|
ВСЕГО
|
619
|
x
|
x
|
x
|
1 317 400,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5 000,0
|
23 000,0
|
418 100,0
|
599 600,0
|
271 700,0
|
|
федеральный бюджет,
действующие расходные обязательства
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
республиканский бюджет,
действующие расходные обязательства
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
республиканский бюджет,
дополнительные объемы ресурсов
|
|
|
|
|
842 400,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
191 100,0
|
379 600,0
|
271 700,0
|
|
местный бюджет
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
внебюджетные источники
|
|
|
|
|
475 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5 000,0
|
23 000,0
|
227 000,0
|
220 000,0
|
0,0
|
|
Основное мероприятие 7.1.1
|
Строительство межпоселковых газопроводных
сетей к п.Молодежный, п.Хулхута,
п.Октябрьский, п.Белозерный,
п.Прикумский Республики Калмыкия
|
ВСЕГО
|
619
|
x
|
x
|
x
|
475 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5 000,0
|
23 000,0
|
227 000,0
|
220 000,0
|
0,0
|
|
федеральный
бюджет, действующие расходные обязательства
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
республиканский
бюджет, действующие расходные обязательства
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
республиканский
бюджет, дополнительные объемы ресурсов
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местный
бюджет
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
внебюджетные
источники
|
|
|
|
|
475 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5 000,0
|
23 000,0
|
227 000,0
|
220 000,0
|
0,0
|
|
Основное мероприятие 7.1.2
|
Газопровод на п.Балковский
Городовиковского района РК
|
ВСЕГО
|
619
|
x
|
x
|
x
|
57 800,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
57 800,0
|
0,0
|
|
федеральный
бюджет, действующие расходные обязательства
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
республиканский
бюджет, действующие расходные обязательства
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
республиканский
бюджет, дополнительные объемы ресурсов
|
|
|
|
|
57 800,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
57 800,0
|
0,0
|
|
местный
бюджет
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
внебюджетные
источники
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Основное мероприятие 7.1.3
|
Газопровод на п.Соста
Ики-Бурульского района РК
|
ВСЕГО
|
619
|
x
|
x
|
x
|
44 100,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
44 100,0
|
0,0
|
|
федеральный
бюджет, действующие расходные обязательства
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
республиканский
бюджет, действующие расходные обязательства
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
республиканский
бюджет, дополнительные объемы ресурсов
|
|
|
|
|
44 100,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
44 100,0
|
0,0
|
|
местный
бюджет
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
внебюджетные
источники
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Основное мероприятие 7.1.4
|
Газопровод на п.Шар
Булг Ики-Бурульского
района РК
|
ВСЕГО
|
619
|
x
|
x
|
x
|
20 100,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
20 100,0
|
0,0
|
|
федеральный
бюджет, действующие расходные обязательства
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
республиканский
бюджет, действующие расходные обязательства
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
республиканский
бюджет, дополнительные объемы ресурсов
|
|
|
|
|
20 100,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
20 100,0
|
0,0
|
|
местный
бюджет
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
внебюджетные
источники
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Основное мероприятие 7.1.5
|
Газопровод на п.Северный
Октябрьского района РК
|
ВСЕГО
|
619
|
x
|
x
|
x
|
47 500,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
47 500,0
|
|
федеральный
бюджет, действующие расходные обязательства
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
республиканский
бюджет, действующие расходные обязательства
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
республиканский
бюджет, дополнительные объемы ресурсов
|
|
|
|
|
47 500,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
47 500,0
|
|
местный
бюджет
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
внебюджетные
источники
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Основное мероприятие 7.1.6
|
Газопровод на п.Амтя
Уста Приютненского района РК
|
ВСЕГО
|
619
|
x
|
x
|
x
|
70 300,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
70 300,0
|
0,0
|
|
федеральный
бюджет, действующие расходные обязательства
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
республиканский
бюджет, действующие расходные обязательства
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
республиканский
бюджет, дополнительные объемы ресурсов
|
|
|
|
|
70 300,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
70 300,0
|
0,0
|
|
местный
бюджет
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
внебюджетные
источники
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Основное мероприятие 7.1.7
|
Газопровод на п.Модта
Приютненского района РК
|
ВСЕГО
|
619
|
x
|
x
|
x
|
45 600,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
45 600,0
|
0,0
|
|
федеральный
бюджет, действующие расходные обязательства
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
республиканский
бюджет, действующие расходные обязательства
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
республиканский
бюджет, дополнительные объемы ресурсов
|
|
|
|
|
45 600,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
45 600,0
|
0,0
|
|
местный
бюджет
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
внебюджетные
источники
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Основное мероприятие 7.1.8
|
Газопровод на п.Ульдючины-2 с отводом на п.Манц Приютненского района РК
|
ВСЕГО
|
619
|
x
|
x
|
x
|
24 700,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
24 700,0
|
0,0
|
0,0
|
|
федеральный
бюджет, действующие расходные обязательства
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
республиканский
бюджет, действующие расходные обязательства
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
республиканский
бюджет, дополнительные объемы ресурсов
|
|
|
|
|
24 700,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
24 700,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местный
бюджет
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
внебюджетные
источники
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Основное мероприятие 7.1.9
|
Газопровод на п.Молодежный
Приютненского района РК
|
ВСЕГО
|
619
|
x
|
x
|
x
|
41 400,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
41 400,0
|
|
федеральный
бюджет, действующие расходные обязательства
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
республиканский
бюджет, действующие расходные обязательства
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
республиканский
бюджет, дополнительные объемы ресурсов
|
|
|
|
|
41 400,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
41 400,0
|
|
местный
бюджет
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
внебюджетные
источники
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Основное мероприятие 7.1.10
|
Газопровод на п.Догзмакин
Сарпинского района РК
|
ВСЕГО
|
619
|
x
|
x
|
x
|
61 900,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
61 900,0
|
0,0
|
0,0
|
|
федеральный
бюджет, действующие расходные обязательства
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
республиканский
бюджет, действующие расходные обязательства
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
республиканский
бюджет, дополнительные объемы ресурсов
|
|
|
|
|
61 900,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
61 900,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местный
бюджет
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
внебюджетные
источники
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Основное мероприятие 7.1.11
|
Газопровод на п.Каажихин
Сарпинского района РК
|
ВСЕГО
|
619
|
x
|
x
|
x
|
24 300,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
24 300,0
|
0,0
|
0,0
|
|
федеральный
бюджет, действующие расходные обязательства
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
республиканский
бюджет, действующие расходные обязательства
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
республиканский
бюджет, дополнительные объемы ресурсов
|
|
|
|
|
24 300,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
24 300,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местный
бюджет
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
внебюджетные
источники
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Основное мероприятие 7.1.12
|
Газопровод на п.Новый
Сарпинского района РК
|
ВСЕГО
|
619
|
x
|
x
|
x
|
80 200,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
80 200,0
|
0,0
|
0,0
|
|
федеральный
бюджет, действующие расходные обязательства
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
республиканский
бюджет, действующие расходные обязательства
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
республиканский
бюджет, дополнительные объемы ресурсов
|
|
|
|
|
80 200,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
80 200,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местный
бюджет
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
внебюджетные
источники
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Основное мероприятие 7.1.13
|
Газопровод на п.Дружный
Черноземельского района РК
|
ВСЕГО
|
619
|
x
|
x
|
x
|
52 100,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
52 100,0
|
|
федеральный
бюджет, действующие расходные обязательства
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
республиканский
бюджет, действующие расходные обязательства
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
республиканский
бюджет, дополнительные объемы ресурсов
|
|
|
|
|
52 100,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
52 100,0
|
|
местный
бюджет
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
внебюджетные
источники
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Основное мероприятие 7.1.14
|
Газопровод на п.Мелиоратор
Черноземельского района РК
|
ВСЕГО
|
619
|
x
|
x
|
x
|
30 800,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
30 800,0
|
|
федеральный
бюджет, действующие расходные обязательства
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
республиканский
бюджет, действующие расходные обязательства
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
республиканский
бюджет, дополнительные объемы ресурсов
|
|
|
|
|
30 800,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
30 800,0
|
|
местный
бюджет
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
внебюджетные
источники
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Основное мероприятие 7.1.15
|
Газопровод на п.Раздольный
Черноземельского района РК
|
ВСЕГО
|
619
|
x
|
x
|
x
|
62 300,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
62 300,0
|
0,0
|
|
федеральный
бюджет, действующие расходные обязательства
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
республиканский
бюджет, действующие расходные обязательства
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
республиканский
бюджет, дополнительные объемы ресурсов
|
|
|
|
|
62 300,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
62 300,0
|
0,0
|
|
местный
бюджет
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
внебюджетные
источники
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Основное мероприятие 7.1.16
|
Газопровод на п.Пролетарский
Яшалтинского района РК
|
ВСЕГО
|
619
|
x
|
x
|
x
|
39 500,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
39 500,0
|
0,0
|
|
федеральный
бюджет, действующие расходные обязательства
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
республиканский
бюджет, действующие расходные обязательства
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
республиканский
бюджет, дополнительные объемы ресурсов
|
|
|
|
|
39 500,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
39 500,0
|
0,0
|
|
местный
бюджет
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
внебюджетные
источники
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Основное мероприятие 7.1.17
|
Газопровод на п.Новая
Жизнь Яшалтинского района РК
|
ВСЕГО
|
619
|
x
|
x
|
x
|
29 600,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
29 600,0
|
|
федеральный
бюджет, действующие расходные обязательства
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
республиканский
бюджет, действующие расходные обязательства
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
республиканский
бюджет, дополнительные объемы ресурсов
|
|
|
|
|
29 600,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
29 600,0
|
|
местный
бюджет
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
внебюджетные
источники
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Основное мероприятие 7.1.18
|
Газопровод на п.Красный
Маныч Яшалтинского района
РК
|
ВСЕГО
|
619
|
x
|
x
|
x
|
39 900,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
39 900,0
|
0,0
|
|
федеральный
бюджет, действующие расходные обязательства
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
республиканский
бюджет, действующие расходные обязательства
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
республиканский
бюджет, дополнительные объемы ресурсов
|
|
|
|
|
39 900,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
39 900,0
|
0,0
|
|
местный
бюджет
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
внебюджетные
источники
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Основное мероприятие 7.1.19
|
Газопровод на п.Ики-Чонос
Яшалтинского района РК
|
ВСЕГО
|
619
|
x
|
x
|
x
|
46 700,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
46 700,0
|
|
федеральный
бюджет, действующие расходные обязательства
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
республиканский
бюджет, действующие расходные обязательства
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
республиканский
бюджет, дополнительные объемы ресурсов
|
|
|
|
|
46 700,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
46 700,0
|
|
местный
бюджет
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
внебюджетные
источники
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Основное мероприятие 7.1.20
|
Газопровод на п.Теегин
Нур Яшалтинского района
РК
|
ВСЕГО
|
619
|
x
|
x
|
x
|
23 600,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
23 600,0
|
|
федеральный
бюджет, действующие расходные обязательства
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
республиканский
бюджет, действующие расходные обязательства
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
республиканский
бюджет, дополнительные объемы ресурсов
|
|
|
|
|
23 600,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
23 600,0
|
|
местный
бюджет
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
внебюджетные
источники
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Основное мероприятие 7.2
|
Газификация населенных пунктов республики,
находящихся на расстоянии от 0 до 5 км от основной газовой магистрали
|
ВСЕГО
|
619
|
x
|
x
|
x
|
282 600,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
99 100,0
|
183 500,0
|
0,0
|
|
федеральный бюджет,
действующие расходные обязательства
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
республиканский бюджет,
действующие расходные обязательства
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
республиканский бюджет,
дополнительные объемы ресурсов
|
|
|
|
|
282 600,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
99 100,0
|
183 500,0
|
0,0
|
|
местный бюджет
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
внебюджетные источники
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Подпрограмма 8
|
Осуществление лицензирования
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами на
территории Республики Калмыкия,
лицензионного контроля и жилищного надзора
|
ВСЕГО
|
x
|
x
|
x
|
x
|
35 407,0
|
0,0
|
0,0
|
1 150,7
|
4 290,3
|
7 017,4
|
7 017,4
|
7 017,4
|
8 913,8
|
|
федеральный бюджет,
действующие расходные обязательства
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
республиканский бюджет,
действующие расходные обязательства
|
|
|
|
|
34 547,5
|
0,0
|
0,0
|
291,2
|
4 290,3
|
7 017,4
|
7 017,4
|
7 017,4
|
8 913,8
|
|
республиканский бюджет,
дополнительные объемы ресурсов
|
|
|
|
|
859,5
|
0,0
|
0,0
|
859,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местный бюджет
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
внебюджетные источники
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Подпрограмма 8
|
Осуществление лицензирования
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами на
территории Республики Калмыкия,
лицензионного контроля и жилищного надзора
|
Министерство
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия (по
подпрограмме 8):
|
|
ВСЕГО
|
619
|
x
|
x
|
x
|
1 429,2
|
0,0
|
0,0
|
1 150,7
|
278,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
федеральный бюджет,
действующие расходные обязательства
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
республиканский бюджет,
действующие расходные обязательства
|
|
|
|
|
569,7
|
0,0
|
0,0
|
291,2
|
278,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
республиканский бюджет,
дополнительные объемы ресурсов
|
|
|
|
|
859,5
|
0,0
|
0,0
|
859,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местный бюджет
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
внебюджетные источники
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Инспекция государственного
жилищного надзора Республики Калмыкия,
в том числе (по подпрограмме 8):
|
|
ВСЕГО
|
619
|
x
|
x
|
x
|
33 977,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4 011,8
|
7 017,4
|
7 017,4
|
7 017,4
|
8 913,8
|
|
федеральный бюджет,
действующие расходные обязательства
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
республиканский бюджет,
действующие расходные обязательства
|
|
|
|
|
33 977,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4 011,8
|
7 017,4
|
7 017,4
|
7 017,4
|
8 913,8
|
|
республиканский бюджет,
дополнительные объемы ресурсов
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местный бюджет
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
внебюджетные источники
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и
энергетики Республики Калмыкия, в том числе (по мероприятию 8.1):
|
|
Основное мероприятие 8.1.
|
Лицензирование
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами на
территории Республики Калмыкия
|
ВСЕГО
|
619
|
x
|
x
|
x
|
331,7
|
0,0
|
0,0
|
291,2
|
40,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
федеральный бюджет,
действующие расходные обязательства
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
республиканский бюджет,
действующие расходные обязательства
|
619
|
0501
|
0880115040
|
200
|
331,7
|
0,0
|
0,0
|
291,2
|
40,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
республиканский бюджет,
дополнительные объемы ресурсов
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местный бюджет
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
внебюджетные источники
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и
энергетики Республики Калмыкия, в том числе (по мероприятию 8.2):
|
|
Основное мероприятие 8.2
|
Осуществление
жилищного надзора
|
ВСЕГО
|
619
|
|
|
|
1 097,5
|
0,0
|
0,0
|
859,5
|
238,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
федеральный бюджет,
действующие расходные обязательства
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
республиканский бюджет,
действующие расходные обязательства
|
|
|
|
|
238,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
238,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
республиканский бюджет,
дополнительные объемы ресурсов
|
|
|
|
|
859,5
|
0,0
|
0,0
|
859,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местный бюджет
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
внебюджетные источники
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Инспекция государственного жилищного надзора Республики Калмыкия, в том числе (по
мероприятию 8.3):
|
|
Основное мероприятие 8.2
|
Осуществление
жилищного надзора
|
ВСЕГО
|
641
|
x
|
x
|
x
|
33 977,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4 011,8
|
7 017,4
|
7 017,4
|
7 017,4
|
8 913,8
|
|
федеральный бюджет,
действующие расходные обязательства
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
республиканский бюджет,
действующие расходные обязательства
|
641
|
0505
|
0880300110
|
х
|
33 977,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4 011,8
|
7 017,4
|
7 017,4
|
7 017,4
|
8 913,8
|
|
расходы на выплаты персоналу государственных органов
|
641
|
0505
|
0880300110
|
100
|
29 892,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3 423,6
|
6 305,9
|
6 305,9
|
6 305,9
|
7 551,6
|
|
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных нужд
|
641
|
0505
|
0880300110
|
200
|
4 034,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
578,2
|
701,5
|
701,5
|
701,5
|
1 352,2
|
|
уплата налогов, сборов и иных платежей
|
641
|
0505
|
0880300110
|
800
|
50,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
|
республиканский бюджет,
дополнительные объемы ресурсов
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местный бюджет
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
внебюджетные источники
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
Министерство
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе
(по подпрограмме 9):
|
|
Подпрограмма 9
|
Усиление антитеррористической
защищенности объектов водоснабжения и водоотведения на территории Республики
Калмыкия
|
ВСЕГО
|
619
|
x
|
x
|
x
|
12 597,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
6 493,0
|
6 104,0
|
0,0
|
0,0
|
|
федеральный
бюджет, действующие расходные обязательства
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
республиканский
бюджет, действующие расходные обязательства
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
республиканский
бюджет, дополнительные объемы ресурсов
|
|
|
|
|
6 297,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3 246,0
|
3 051,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местный бюджет
|
|
|
|
|
3 780,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1 948,0
|
1 832,0
|
0,0
|
0,0
|
|
внебюджетные источники
|
|
|
|
|
2 520,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1 299,0
|
1 221,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Основное мероприятие 9.1
|
Проведение комплекса мероприятий по обеспечению
дополнительными материально-техническими средствами объектов водоснабжения и
водоотведения, направленных на усиление антитеррористической защищенности и
снижение уязвимости объектов
|
ВСЕГО
|
619
|
x
|
x
|
x
|
7 097,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
993,0
|
6 104,0
|
0,0
|
0,0
|
|
федеральный
бюджет, действующие расходные обязательства
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
республиканский
бюджет, действующие расходные обязательства
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
республиканский
бюджет, дополнительные объемы ресурсов
|
|
|
|
|
3 547,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
496,0
|
3 051,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местный бюджет
|
|
|
|
|
2 130,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
298,0
|
1 832,0
|
0,0
|
0,0
|
|
внебюджетные источники
|
|
|
|
|
1 420,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
199,0
|
1 221,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Основное мероприятие 9.2
|
Замена химических реагентов, используемых для
обеззараживания воды и стоков, на безопасные методы
|
ВСЕГО
|
619
|
x
|
x
|
x
|
5 500,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5 500,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
федеральный
бюджет, действующие расходные обязательства
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
республиканский
бюджет, действующие расходные обязательства
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
республиканский
бюджет, дополнительные объемы ресурсов
|
|
|
|
|
2 750,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2 750,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местный бюджет
|
|
|
|
|
1 650,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1 650,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
внебюджетные источники
|
|
|
|
|
1 100,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1 100,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Подпрограмма 10
|
Формирование комфортной
городской среды в Республике Калмыкия
|
Министерство
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, органы
местного самоуправления, в том числе (по подпрограмме 10):
|
|
Итого:
|
619
|
x
|
x
|
x
|
75 014,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
64 214,6
|
3 600,0
|
3 600,0
|
3 600,0
|
|
федеральный
бюджет, действующие расходные обязательства
|
|
|
|
|
56 614,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
56 614,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
республиканский
бюджет, действующие расходные обязательства
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
республиканский
бюджет, дополнительные объемы ресурсов
|
|
|
|
|
4 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местный бюджет
|
|
|
|
|
14 400,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3 600,0
|
3 600,0
|
3 600,0
|
3 600,0
|
|
внебюджетные источники
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Основное мероприятие 10.1
|
Предоставление субсидий муниципальным
образованиям на реализацию муниципальных программ по благоустройству
|
ВСЕГО
|
619
|
x
|
x
|
x
|
75 014,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
64 214,6
|
3 600,0
|
3 600,0
|
3 600,0
|
|
федеральный
бюджет, действующие расходные обязательства
|
|
|
|
|
56 614,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
56 614,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
республиканский
бюджет, действующие расходные обязательства
|
619
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
республиканский
бюджет, дополнительные объемы ресурсов
|
|
|
|
|
4 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местный бюджет
|
|
|
|
|
14 400,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3 600,0
|
3 600,0
|
3 600,0
|
3 600,0
|
|
внебюджетные источники
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Основное мероприятие 10.2
|
Обучение специалистов муниципальных
районов и городских округов
|
ВСЕГО
|
619
|
x
|
x
|
x
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
федеральный
бюджет, действующие расходные обязательства
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
республиканский
бюджет, действующие расходные обязательства
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
республиканский
бюджет, дополнительные объемы ресурсов
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местный бюджет
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
внебюджетные источники
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Основное мероприятие 10.3
|
Информационное обеспечение, организация
конкурсов проектов по благоустройству
|
ВСЕГО
|
619
|
x
|
x
|
x
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
федеральный
бюджет, действующие расходные обязательства
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
республиканский
бюджет, действующие расходные обязательства
|
619
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
республиканский
бюджет, дополнительные объемы ресурсов
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местный бюджет
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
внебюджетные источники
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
РЦП
|
Об инвестиционных проектах, реализуемых в
Республике Калмыкия в рамках ФЦП «Юг России (2008-2013 годы)» в 2009-2013
годах»
|
ВСЕГО
|
x
|
x
|
x
|
x
|
699 755,3
|
680 085,0
|
10 896,2
|
5 098,5
|
3 675,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
федеральный
бюджет, действующие расходные обязательства
|
|
|
|
|
440 424,7
|
440 424,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
республиканский
бюджет, действующие расходные обязательства
|
|
|
|
|
173 701,6
|
154 031,3
|
10 896,2
|
5 098,5
|
3 675,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
республиканский
бюджет, дополнительные объемы ресурсов
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местный бюджет
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
внебюджетные источники
|
|
|
|
|
85 629,0
|
85 629,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Основное мероприятие
|
Об инвестиционных проектах, реализуемых в Республике
Калмыкия в рамках ФЦП «Юг России (2008-2013 годы)» в 2009-2013 годах»
|
Министерство по
строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия, в том
числе (итого по основному мероприятию):
|
|
ВСЕГО
|
618
|
x
|
x
|
x
|
120 596,5
|
120 596,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
федеральный
бюджет, действующие расходные обязательства
|
|
|
|
|
27 250,1
|
27 250,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
республиканский
бюджет, действующие расходные обязательства
|
|
|
|
|
93 346,4
|
93 346,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
республиканский
бюджет, дополнительные объемы ресурсов
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местный бюджет
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
внебюджетные источники
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Министерство
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе
(итого по основному мероприятию):
|
|
ВСЕГО
|
619
|
x
|
x
|
x
|
579 158,8
|
559 488,5
|
10 896,2
|
5 098,5
|
3 675,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
федеральный
бюджет, действующие расходные обязательства
|
|
|
|
|
413 174,6
|
413 174,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
республиканский
бюджет, действующие расходные обязательства
|
619
|
04 02
|
08Б9943040
|
400
|
80 355,2
|
60 684,9
|
10 896,2
|
5 098,5
|
3 675,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
619
|
05 02
|
08Б9943010
|
400
|
|
619
|
05 02
|
08Б9943030
|
400
|
|
619
|
05 02
|
08Б9943060
|
400
|
|
республиканский
бюджет, дополнительные объемы ресурсов
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местный бюджет
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
внебюджетные источники
|
|
|
|
|
85 629,0
|
85 629,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
".
|
Читайте также
|