Расширенный поиск

Постановление Правительства Республики Калмыкии от 08.02.2017 № 55

 

 

 

 

РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

 

"О внесении изменений в Государственную программу Республики Калмыкия "Развитие культуры и туризма Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы", утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 28 июня 2013 г. N 327"

 

 

Правительство Республики Калмыкия постановляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Государственную программу Республики Калмыкия "Развитие культуры и туризма Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы", утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 28 июня 2013 г. N 327 "О Государственной программе Республики Калмыкия "Развитие культуры и туризма Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы".

 

 

Председатель Правительства

Республики Калмыкия                                         И.Зотов

 

 

г. Элиста

8 февраля 2017 г.

N 55

 

Изменения,

которые вносятся в Государственную программу Республики Калмыкия "Развитие культуры и туризма Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы", утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 28 июня 2013 г. N 327 "О Государственной программе Республики Калмыкия "Развитие культуры и туризма Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы"

(утв. постановлением Правительства Республики Калмыкия от 8 февраля 2017 г. N 55)

 

1. В паспорте:

а) позицию "Соисполнители программы" изложить в следующей редакции:

 

"

 

 

 

Соисполнители программы

Аппарат Правительства Республики Калмыкия

 

 

 

 

".

б) позицию "Участники программы" изложить в следующей редакции:

"

 

 

 

 

Участники программы

Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия

 

 

 

 

";

в) в позиции "Целевые индикаторы и показатели подпрограммы" слова "количество турфирм, действующих на территории республики" заменить словами "Число обслуженных туристов, включая число обслуженных однодневных туристов (экскурсантов)";

г) позицию "Объемы бюджетных ассигнований" изложить в следующей редакции:

"

 

Объемы бюджетных ассигнований программы

Общий объем финансирования программы: 3 23 3 6 04,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 г. - 211 809,0 тыс. рублей;

2014 г. - 300 049,8 тыс. рублей;

2015 г. - 246 942,4 тыс. рублей;

2016 г. - 304 052,5 тыс. рублей;

2017 г. - 390 850,7 тыс. рублей;

2018 г. - 636 976,6 тыс. рублей;

2019 г. - 701 528,6 тыс. рублей;

2020 г. - 441 395,1 тыс. рублей,

в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет - 768 896,1 тыс. рублей; республиканский бюджет - 2 464 708,6 тыс. рублей; местные бюджеты - 0,0 тыс. рублей; государственные внебюджетные фонды - нет.

Объем финансирования по подпрограммам государственной программы:

1. Развитие культуры - 2 518 566,7 тыс. рублей;

2. Наследие - 135 315,7 тыс. рублей;

3. Модернизация государственных и муниципальных учреждений в сфере культуры - 141 519,6 тыс. рублей;

4. Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Республики Калмыкия

- 24 171,2 тыс. рублей;

5. Развитие туризма - 326 617,8 тыс. рублей;

6. Обеспечение реализации Государственной программы

- 87 413,7 тыс. рублей

Действующие расходные обязательства: 2 163 010,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 г. - 187 663,2 тыс. рублей;

2014 г. - 274 151,2 тыс. рублей;

2015 г. - 246 942,4 тыс. рублей;

2016 г. - 266 452,5 тыс. рублей;

2017 г. - 267 340,8 тыс. рублей;

2018 г. - 244 799,0 тыс. рублей;

2019 г. - 315 416,7 тыс. рублей;

2020 г. - 360 245,1 тыс. рублей,

в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет - 86 726,1 тыс. рублей; республиканский бюджет - 2 076 284,8 тыс. рублей; местные бюджеты - 0,0 тыс. рублей; государственные внебюджетные фонды - нет.

Дополнительные объемы ресурсов: 1 070 593,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 г. - 24 145,8 тыс. рублей;

2014 г. - 25 898,6

2015 г. - 0,0 тыс. рублей;

2016 г. - 37 600 тыс. рублей;

2017 г. - 123 509,9 тыс. рублей;

2018 г. - 392 177,6 тыс. рублей;

2019 г. - 386 111,9 тыс. рублей;

2020 г. - 81 150,0 тыс. рублей;

в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет - 682 170,0 тыс. рублей; республиканский бюджет - 388 423,8 тыс. рублей; местные бюджеты - нет;

государственные внебюджетные фонды - нет.

д) в позиции "Ожидаемые результаты реализации программы" слова и цифры "количество турфирм, действующих на территории республики - 37 ед." заменить словами и цифрами "число обслуженных туристов, включая число обслуженных однодневных туристов (экскурсантов) - 75 тыс. чел.".

2. В разделе 1 "Общая характеристика сферы реализации государственной программы, включая описание текущего состояния, основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития":

а) в абзаце первом после слов "разработана на основе положений, содержащихся в" дополнить словами: "Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 29 февраля 2016 г. N 326-р,", далее - по тексту;

"два театра и пять концертных организаций - БУ РК "Национальный драматический театр им. Б. Басангова", БУ РК "Республиканский русский театр драмы и комедии", БУ РК "Калмыцкий государственный ансамбль песни и танца "Тюльпан", БУ РК "Театр танца Калмыкии "Ойраты", БУ РК "Национальный оркестр Калмыкии", "БУ РК "Государственный детский ансамбль танца "Тюльпанчик", БУ РК "Калмыцкая государственная филармония", в состав которой входят два профессиональных коллектива - "Государственный хор Калмыкии им. А.О.-Г. Цебекова и "Государственный симфонический оркестр Калмыкии";";

в) в абзаце одиннадцатом цифры "147" заменить цифрами "139";

г) абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:

"146 культурно-досуговых учреждений клубного типа";

д) абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:

"муниципальные образовательные учреждения сферы культуры - 17 детских школ искусств по видам искусств.";

е) после абзаца шестнадцатого дополнить абзацем следующего содержания:

"В 2017 году начнет осуществлять деятельность БУ РК "Республиканский туристский информационный центр", созданный в соответствии с распоряжением Правительства Республики Калмыкия от 16.09.2016 N 332-р. Основной целью деятельности бюджетного учреждения является информирование физических лиц о туристских ресурсах и об объектах туристской индустрии, а также продвижение туристских продуктов на внутреннем и мировом туристских рынках.";

ж) абзац двадцать девятый изложить в следующей редакции:

"На территории республики по состоянию в 2016 году зарегистрировано 86 - религиозных, 3 - национально-культурных центров и 1 - национально-культурная автономия. Доля национальных общественных объединений составляет 4,5%.".

3. В разделе 2. "Приоритеты государственной политики в сфере реализации государственной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов государственной программы, сроков и контрольных этапов реализации государственной программы":

а) абзац четвертый изложить в следующей редакции:

"содержание, текущий и капитальный ремонт государственных учреждений культуры, туризма и архивного дела;";

б) абзац 31 изложить в следующей редакции:

"число обслуженных туристов, включая число обслуженных однодневных туристов (экскурсантов).";

в) абзац 37 изложить в следующей редакции:

"число обслуженных туристов, включая число обслуженных однодневных туристов (экскурсантов) - 75 тыс. чел.".

4. В разделе 3. Обобщенная характеристика основных мероприятий государственной программы, подпрограмм государственной программы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы:

а) абзац девятый признать утратившим силу;

б) абзацы с десятого по двадцать пятый изложить в следующей редакции:

"Объем ресурсного обеспечения реализации Государственной программы составляет 3 233 604,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 г. - 211 809,0 тыс. рублей;

2014 г. - 300 049,8 тыс. рублей;

2015 г. - 246 942,4 тыс. рублей;

2016 г. - 304 052,5 тыс. рублей;

2017 г. - 390 850,7 тыс. рублей;

2018 г. - 636 976,6 тыс. рублей;

2019 г. - 701 528,6 тыс. рублей;

2020 г. - 441 395,1 тыс. рублей,

Для реализации Государственной программы в полном объеме необходимы Дополнительные объемы ресурсов: 1 070 593,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 г. - 24 145,8 тыс. рублей;

2014 г. - 25 898,6

2015 г. - 0,0 тыс. рублей;

2016 г. - 37 600 тыс. рублей;

2017 г. - 123 509,9 тыс. рублей;

2018 г. - 392 177,6 тыс. рублей;

2019 г. - 386 111,9 тыс. рублей;

2020 г. - 81 150,0 тыс. рублей;

5. Раздел 7 "Обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления" признать утратившим силу.

6. В Подпрограмме 1 "Развитие культуры" Государственной программы Республики Калмыкия "Развитие культуры и туризма Республики Калмыкия на 20132020 годы":

а) в паспорте:

позицию "Целевые индикаторы и показатели подпрограммы" изложить в следующей редакции:

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

1. увеличение количества среднегодового контингента обучающихся в БПОУ РК "Колледж искусств им. П.О. Чонкушова" по сравнению с 2012 (базовым) годом;

2. увеличение количества посещений театрально- концертных мероприятий с 2012 (базовым) годом;

3. прирост доли музеев, обеспечивающих виртуальные экскурсии;

4. увеличение количества выставочных проектов в музее;

5. прирост доли электронного каталога музеев по отношению к количеству предметов музейного фонда;

6. прирост доли посещений сайта библиотеки по сравнению с 2012 (базовым годом);

7. прирост доли записей электронного каталога по сравнению с 2012 (базовым) годом;

8. увеличение доли охвата населения услугами библиотек по отношению к прошлому году;

9. прирост доли числа участников культурно-массовых мероприятий по сравнению с 2012 (базовым) годом;

10. количество посещений библиотек (на 1 жителя в год).

позицию "Объемы бюджетных ассигнований" изложить в следующей редакции:

"

 

Объемы бюджетные ассигнований подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 2 518 566,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 г. - 196 532,9 тыс. рублей;

2014 г. - 229 108,1 тыс. рублей;

2015 г. - 210 569,6 тыс. рублей;

2016 г. - 217 301,1 тыс. рублей;

2017 г. - 252 488,0 тыс. рублей;

2018 г. - 517 734,9 тыс. рублей;

2019 г. - 580 391,7 тыс. рублей;

2020 г. - 314 440,4 тыс. рублей,

в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет - 507 468,4 тыс. рублей; республиканский бюджет - 2 011 098,3 тыс. рублей; местные бюджеты: - нет;

государственные внебюджетные фонды - нет. Действующий объем финансирования подпрограммы составляет 1 755 399,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 г. - 172 387,1 тыс. рублей;

2014 г. - 203 209,5 тыс. рублей;

2015 г. - 210 569,6 тыс. рублей;

2016 г. - 204 201,1 тыс. рублей;

2017 г. - 184 988,0 тыс. рублей;

2018 г. - 198 690,6 тыс. рублей;

2019 г. - 266 913,1 тыс. рублей;

2020 г. - 314 440,4 тыс. рублей,

в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет - 12 798,4 ты. рублей; республиканский бюджет - 1 742 601 ты:с. рублей; местные бюджеты: - нет;

государственные внебюджетные фонды: - нет. Дополнительный объем финансирования подпрограммы составляет 763 167,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 г. - 24 145,8 тыс. рублей;

2014 г. - 25 898,6 тыс. рублей;

2015 г. - 0,0 тыс. рублей;

2016 г. - 13 100,0 тыс. рублей;

2017 г. - 67 500,0 тыс. рублей;

2018 г. - 319 044,3 тыс. рублей;

2019 г. - 313 478,6 тыс. рублей;

2020 г. - 0,0 тыс. рублей,

в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет - 494 670,0 тыс. рублей; республиканский бюджет - 268 497,3 ты. рублей; местные бюджеты - нет;

государственные внебюджетные фонды: - нет.

позицию "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"

 

Ожидаемые

результаты

реализации

подпрограммы

К концу 2020 года ожидается:

1. увеличение количества среднегодового контингента обучающихся в БПОУ РК "Колледж искусств им. П.О. Чонкушова" по сравнению с 2012 (базовым) годом на 4,9%;

2. увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий с 2012 (базовым) годом на 5,0%;

3. прирост доли музеев обеспечивающих виртуальные экскурсии - 100%;

4. увеличение количества выставочных проектов в музее до 25;

5. прирост доли электронного каталога музеев по отношению к количеству предметов музейного фонда на 10%;

6. прирост доли посещений сайта библиотеки по сравнению с 2012 (базовым годом) на 54%;

7. прирост доли записей электронного каталога по сравнению с 2012 (базовым) годом на 97,7%;

8. увеличение доли охвата населения услугами библиотек по отношению к прошлому году на 0,06%;

9. прирост доли числа участников культурно-массовых мероприятий по сравнению с 2012 (базовым) годом на 3,7%.

б) в разделе 1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, описание текущего состояния, основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития:

абзацы второй - пятый изложить в следующей редакции:

"На 1 января 2017 года специалистами учреждения были проведены 257 методических и координационно-учебных мероприятий, организованных для преподавателей и учащихся ДМШ, ДТТТИ и ДХШ, консультации в рамках работы приемной комиссии, Дни открытых дверей, конференций, открытых уроков, мастер- классов. За 2016 г. 95 преподавателей образовательных учреждений отрасли культуры прошли курсы повышения квалификации на базе УМЦ по специальностям "хоровое дирижирование", "фортепиано", "оркестровые духовые инструменты", "оркестровые струнные инструменты", "национальные инструменты", "сольное академическое пение", "инструменты народного оркестра", "теория музыки", "хореография", "концертмейстер хореографии", "ДПИ".

В БПОУ РК "Колледж искусств им. П.О. Чонкушова" ведется подготовка профессиональных кадров по 16 специальностям: инструментальное исполнительство (фортепиано, оркестровые струнные инструменты, оркестровые духовые и ударные инструменты, народные инструменты, в том числе национальные инструменты народов России), сольное и хоровое народное пение, вокальное искусство, хоровое дирижирование, теория музыки, народное художественное творчество (хореографическое творчество), актерское искусство, дизайн, декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, живопись, библиотековедение, социально-культурная деятельность (организация культурно-массовых и театрализованных мероприятий).

Набор абитуриентов на 2016-2017 учебный год свидетельствует о востребованности таких специальностей, как, вокальное искусство, библиотечное дело, социально-культурная деятельность, инструментальное исполнительство. Набор по этим специальностям осуществляется в полном объеме. План приема по очной форме осуществлен на 103,7%, по заочной форме - на 87,5%, в целом план приема осуществлен на 100%.

Ежегодно по целевым направлениям от республики представители творчески одаренной молодежи имеют возможность продолжить образование в ведущих ВУЗах и ССУЗах культуры и искусства России. В 2016 году министерством было обработано 17 заявок, из них 14 получили подтверждение, выдано 13 целевых направлений. По итогам вступительных испытаний, прошедших в ВУЗах РФ, осуществляющих подготовку специалистов по творческим специальностям, 1 выпускник колледжа зачислены в консерватории, а так же в ВУЗы культуры и искусств - 3 чел. (1 чел. - Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского, 2 чел. - Краснодарский государственный институт культуры, 1 чел. - Литературный институт имени А.М. Горького). ";

в абзаце двенадцатом цифру "2014" заменить цифрой "2016";

"Вместе с тем статистические данные свидетельствуют о положительной динамике деятельности театрально-концертных учреждений: на 01.01.2017 г. проведено концертных мероприятий - 529, спектаклей - 310, обслужено 165952 зрителей. ".

в) в разделе 2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы:

абзац тринадцатый изложить в новой редакции:

"прирост доли посещений сайта библиотеки по сравнению с 2012 (базовым) годом на 54%;";

абзац четырнадцатый изложить в новой редакции:

"прирост доли записей электронного каталога по сравнению с 2012 (базовым) годом на 97,7%;".

7. В Подпрограмме 2 "Наследие" Государственной программы Республики Калмыкия "Развитие культуры и туризма Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы":

а) в паспорте:

позицию "Ответственный исполнитель подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"

 

Ответственный исполнитель подпрограммы

Аппарат Правительства Республики Калмыкия

позицию "Участники подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"

 

Участники подпрограммы

Отсутствуют

позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"

 

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 135 315,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 г. - 12 276,1 тыс. рублей;

2014 г. - 18 694,2 тыс. рублей;

2015 г. - 17 609,1 тыс. рублей;

2016 г. - 16 500,1 тыс. рублей,

2017 г. - 19 432,2 тыс. рублей;

2018 г. - 13 972,4 тыс. рублей;

2019 г. - 13 972,4 тыс. рублей;

2020 г. - 22 859,3 тыс. рублей,

в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет - 4 831,7 тыс. рублей; республиканский бюджет - 130 484,0 тыс. рублей; местные бюджеты - нет;

государственные внебюджетные фонды - нет. Действующие расходные обязательства по подпрограмме: 135 315,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 г. - 12 276,1 тыс. рублей;

2014 г. - 18 694,2 тыс. рублей;

2015 г. - 17 609,1 тыс. рублей;

2016 г. - 16 500,1 тыс. рублей,

2017 г. - 19 432,2 тыс. рублей;

2018 г. - 13 972,4 тыс. рублей;

2019 г. - 13 972,4 тыс. рублей;

2020 г. - 22 859,3 тыс. рублей,

в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет - 4 831,7 тыс. рублей; республиканский бюджет - 130 484,0 тыс. рублей; местные бюджеты - нет;

государственные внебюджетные фонды - нет.

в позиции "Ожидаемые результаты реализации Программы" цифру "684,0" заменить цифрой "679,0";

б) в разделе 2. "Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы":

абзац десятый изложить в следующей редакции:

"увеличение объема архивных документов Республики Калмыкия до 679 тыс. документов;".

8. В Подпрограмме 3 "Модернизация государственных и муниципальных учреждений в сфере культуры" Государственной программы Республики Калмыкия "Развитие культуры и туризма Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы":

а) в паспорте:

"Участники программы" изложить в следующей редакции:

"

 

Участники подпрограммы

Отсутствуют

позицию "Целевые индикаторы и показатели подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"

 

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

1. увеличение количества оснащенных современным оборудованием государственных и муниципальных учреждений культуры;

2. ввод в действие учреждений культуры;

3. увеличение количества учреждений, соответствующих требованиям безопасности жизнедеятельности;

4. средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек) в муниципальных домах культуры;

5. количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010;

6. доля образовательных организаций культуры, оснащенных материально-техническим оборудованием (с учетом детских школ искусств), в общем количестве образовательных организаций в сфере культуры.

 

";

позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы 141 519,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 г. - 3 000,0 тыс. рублей;

2014 г. - 39 305,8 тыс. рублей;

2015 г. - 6 415,2 тыс. рублей;

2016 г. - 27 965,6 тыс. рублей;

2017 г. - 37 683,0 тыс. рублей;

2018 г. - 9 050,0 тыс. рублей;

2019 г. - 9 050,0 тыс. рублей;

2020 г. - 9 050,0 тыс. рублей,

в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет - 68 014,8; республиканский бюджет - 73 504,8 тыс. рублей; местные бюджеты - 0,0 тыс. рублей; государственные внебюджетные фонды - нет.

Действующие объемы финансирования: 127 019,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 г. - 3 000,0 тыс. рублей;

2014 г. - 39 305,8 тыс. рублей;

2015 г. - 6 415,2 тыс. рублей;

2016 г. - 27 965,6 тыс. рублей;

2017 г. - 33 683,0 тыс. рублей;

2018 г. - 5 550,0 тыс. рублей;

2019 г. - 5 550,0 тыс. рублей;

2020 г. - 5 550,0 тыс. рублей,

в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет - 68 014,8; республиканский бюджет - 59 004,8 тыс. рублей; местные бюджеты - 0,0 тыс. рублей; государственные внебюджетные фонды - нет; Дополнительные объемы ресурсов: 14 500,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 г. - 4 000,0 тыс. рублей;

2018 г. - 3 500,0 тыс. рублей;

2019 г. - 3 500,0 тыс. рублей;

2020 г. - 3 500,0 тыс. рублей;

в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет - нет;

республиканский бюджет - 14 500,0 тыс. рублей; местные бюджеты - нет;

государственные внебюджетные фонды - нет.

 

"

б) в разделе 1. "Общая характеристика сферы реализации государственной программы, включая описание текущего состояния, основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития":

абзацы второй - шестой изложить в следующей редакции:

"На 1 января 2017 года в республике функционируют 146 культурно-досуговых учреждений, в том числе 145 учреждений расположены в районных и сельских муниципальных образованиях. Сеть учреждений сохранилась на уровне 2016 года.

Из 146 клубных учреждений республики - 36 зданий требуют капитального ремонта, 13 находятся в аварийном состоянии. Ресурсная база, сформированная в основном в 7080-е годы прошлого столетия, не соответствует современным требованиям к учреждениям клубного типа. Вместе с тем, количество формирований различной направленности, функционирующих в республике, на 01.01.2016 г. составляет 730 единиц, в том числе для детей - 312 единиц. Это: хореография, вокал, народные инструменты, фольклорные, хоровые и театральные коллективы, декоративно-прикладное творчество и т.д. Число участников клубных формирований составляет 8506 человек, в том числе - 3899 детей и молодежи. Кроме того, в республике насчитывается 62 клубных формирования, имеющих звание "Народный" и "Образцовый". Народные коллективы достойно представляют республику на престижных всероссийских и международных фестивалях и конкурсах. Многие из них неоднократно становились дипломантами и лауреатами данных мероприятий.

Сеть общедоступных библиотек республики по предварительным данным сократилась по сравнению с 2016 годом на 4 единицы и составила на 1 января 2017 года 139 библиотек, из которых одна региональная (Национальная библиотека им. А.М. Амур-Санана), 138 - библиотеки муниципальных образований.

читателей, что составило 49,7% населения, которым было выдано 3029,9 тыс. экземпляров изданий. Число посещений библиотек составило 1159,6 тыс. единиц, стабильной остается посещаемость библиотек - в среднем 8-9 посещений на 1 читателя в год. Основной ресурсной базой работы библиотек с читателями является фонд книжных и периодических изданий. На 1 января 2016 г. его совокупная численность насчитывает 2693,98 тыс. экз., из них в муниципальных библиотеках - 1967,1 тыс. экз.

По сравнению с 2014 годом наблюдается незначительное снижение основных показателей деятельности библиотек.";

абзац седьмой признать утратившим силу;

в абзаце девятом слово "Система" заменить словами "Второй уровень системы";

в) раздел 6 "Обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления, в случае их участия в разработке и реализации государственной программы" признать утратившим силу.

9. В Подпрограмме 4 "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Республики Калмыкия" Государственной программы Республики Калмыкия "Развитие культуры и туризма Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы":

а) в паспорте:

позицию "Целевые индикаторы и показатели подпрограммы" изложить в следующей редакции:

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

1. доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Республике Калмыкия;

2. увеличение численности участников мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных отношений;

3. увеличение количества мероприятий, направленных на профилактику терроризма и экстремизма;

4. доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем количестве граждан Российской Федерации;

5. численность участников мероприятий, направленных на формирование общероссийской гражданской идентичности и этнокультурное развитие народов.

позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы: 24 171,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 г. - 0,0 тыс. рублей;

2014 г. - 0,0 тыс. рублей;

2015 г. - 70,0 тыс. рублей;

2016 г. - 9 920,0 тыс. рублей;

2017 г. - 10 581,2 тыс. рублей;

2018 г. - 1 200,0 тыс. рублей;

2019 г. - 1 200,0 тыс. рублей;

2020 г. - 1 200,0 тыс. рублей,

в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет - 1 081,2; республиканский бюджет - 23 090,0 тыс. рублей; местные бюджеты - нет;

государственные внебюджетные фонды - нет. Действующие расходные обязательства: 10 971,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 г. - 0,0 тыс. рублей;

2014 г. - 0,0 тыс. рублей;

2015 г. - 70,0 тыс. рублей;

2016 г. - 20,0 тыс. рублей;

2017 г. - 10 431,2 тыс. рублей;

2018 г. - 150,0 тыс. рублей;

2019 г. - 150,0 тыс. рублей;

2020 г. - 150,0 тыс. рублей,

в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет - 1 081,2 тыс. рублей; республиканский бюджет - 9 890,0 тыс. рублей; местные бюджеты - нет;

государственные внебюджетные фонды - нет. Дополнительные объемы ресурсов: 13 200,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 г. - 9 900,0 тыс. рублей;

2017 г. - 150,0 тыс. рублей;

2018 г. - 1 050,0 тыс. рублей;

2019 г. - 1 050,0 тыс. рублей;

2020 г. - 1 050,0 тыс. рублей;

в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет - нет; республиканский бюджет - 13 200,0 тыс. рублей; местные бюджеты - нет;

государственные внебюджетные фонды - нет.

10. В Подпрограмме 5 "Развитие туризма" Государственной программы Республики Калмыкия "Развитие культуры и туризма Республики Калмыкия на 20132020 годы":

а) в паспорте:

позицию "Участники программы" изложить в следующей редакции:

"

 

Участники

подпрограммы

отсутствуют

 

";

позицию "Целевые индикаторы и показатели подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"

 

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

1. увеличение численности размещенных лиц в гостиницах и аналогичных средствах размещения;

2. число номеров гостиниц и аналогичных средств размещения

3. объем платных туристских услуг, платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения

 

";

позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"

 

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы: 326 617,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 г. - 677,2 тыс. рублей;

2016 г. - 21 910,2 тыс. рублей;

2017 г. - 61 843,8 тыс. рублей;

2018 г. - 83 043,3 тыс. рублей;

2019 г. - 82 543,3 тыс. рублей;

2020 г. - 76 600,0 тыс. рублей,

в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет - 187 500,0 тыс. рублей; республиканский бюджет - 139 117,8 тыс. рублей; местные бюджеты - 0,0 тыс. рублей; государственные внебюджетные фонды - нет. Действующие расходные обязательства: 46 891,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 г. - 677,2 тыс. рублей;

2016 г. - 7 310,2 тыс. рублей;

2017 г. - 9 983,9 тыс. рублей;

2018 г. - 14 460,0 тыс. рублей;

2019 г. - 14 460,0 тыс. рублей;

2020 г. - 0,0 тыс. рублей,

в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет - нет;

республиканский бюджет - 46 891,3 тыс. рублей; местные бюджеты - 0,0 тыс. рублей; государственные внебюджетные фонды - нет. Дополнительные объемы расходов: 279 726,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 г. - 14 600,0 тыс. рублей;

2017 г. - 51 859,9 тыс. рублей;

2018 г. - 68 583,3 тыс. рублей;

2019 г. - 68 083,3 тыс. рублей;

2020 г. - 76 600,0 тыс. рублей,

в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет - 187 500,0 тыс. рублей; республиканский бюджет - 92 226,5 тыс. рублей; местные бюджеты - 0,0 тыс. рублей

позицию "Ожидаемые результаты реализации Программы" изложить в следующей редакции:

"

 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

В результате реализации подпрограммы к концу 2020 года будет обеспечено достижение следующих результатов: увеличение численности размещенных лиц в гостиницах и аналогичных средствах размещения - 61,2 тыс. чел.; число номеров гостиниц и аналогичных средств размещения - 678 ед.;

объем платных туристских услуг, платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения - 155 млн. руб.

 

";

б) в разделе 2. "Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы":

абзацы седьмой-одиннадцатый изложить в следующей редакции:

"В рамках реализации подпрограммы к 2020 году ожидается достижение следующих результатов:

увеличение численности размещенных лиц в гостиницах и аналогичных средствах размещения - 61,2 тыс. чел.;

число номеров гостиниц и аналогичных средств размещения - 678 ед.;

объем платных туристских услуг, платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения - 155 млн. руб.

11. В Подпрограмме 6 "Обеспечение реализации Государственной программы" Государственной программы Республики Калмыкия "Развитие культуры и туризма Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы":

а) в паспорте:

позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:

 

"

 

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы: 87 413,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 г. - 12 941,8 тыс. рублей;

2015 г. - 11 601,3 тыс. рублей;

2016 г. - 10 455,5 тыс. рублей;

2017 г. - 8 822,5 тыс. рублей;

2018 г. - 11 976,0 тыс. рублей;

2019 г. - 14 371,2 тыс. рублей;

2020 г. - 17 245,4 тыс. рублей,

в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет - нет;

республиканский бюджет - 87 413,7 тыс. рублей; местные бюджеты - нет;

государственные внебюджетные фонды - нет. Действующие расходные обязательства: 87 413,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 г. - 12 941,8 тыс. рублей;

2015 г. - 11 601,3 тыс. рублей;

2016 г. - 10 455,5 тыс. рублей;

2017 г. - 8 822,5 тыс. рублей;

2018 г. - 11 976,0 тыс. рублей;

2019 г. - 14 371,2 тыс. рублей;

2020 г. - 17 245,4 тыс. рублей,

в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет - нет;

республиканский бюджет - 87 413,7 тыс. рублей; местные бюджеты - нет;

государственные внебюджетные фонды - нет. Дополнительные объемы расходов по подпрограмме не предусматриваются.

 

".

12. В Приложении к Государственной программе:

Таблицы N 1, 2, 4 и 6 приложений к Государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению.

 

 

 

Приложение

к постановлению Правительства

Республики Калмыкия

от 8 февраля 2017 г. N 55

 

"Приложение

к Государственной программе

 

Таблица 1

 

Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы, подпрограмм государственной программы, ведомственных целевых программ и их значениях

 

 


N

п/п

Показатель (индикатор) (наименование)

Ед. измерения

Значения показателей

2012

год отч.

2013

год отч.

2014

год отч.

2015

год отч.

2016

год отч.

2017 год

2018 год

2019 год

2020

год

Удельный вес

базовый вариант

с учетом доп. средств

базовый вариант

с учетом доп. средств

базовый вариант

с учетом доп. средств

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

Государственная программа Республики Калмыкия "Развитие культуры и туризма в Республике Калмыкия на 2013 - 2020 годы"

1.

увеличение количества мероприятий театрально-концертных учреждений по сравнению с 2012 (базовым) годом

%

70

1,7

1,9

2

4,5

4,6

4,6

4,7

4,8

4,8

4,9

4,9

0,3

2.

увеличение количества посещений учреждений культуры (музеи, театрально-концертные учреждения) по сравнению с 2012 (базовым) годом

%

65

0,8

4,3

13,6

35,4

35,5

35,7

35,8

35,9

35,9

35,9

40

0,2

3.

соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Республике Калмыкия

%

0

58,4

65,4

70,8

68,3

90

90

100

100

100

100

100

0,3

4.

Число обслуженных туристов, включая число обслуженных однодневных туристов (экскурсантов)

тыс. чел.

0

0

60,6

63

65

67

69

71

73

73

75

75

0,2

 

Подпрограмма 1. Развитие культуры

1.

увеличение количества среднегодового контингента обучающихся в БПОУ РК "Колледж искусств им. П.О. Чонкушова" по сравнению с 2012 (базовым) годом

%

75

2,8

3,2

3,5

4,6

4,6

4,6

4,7

4,8

4,8

4,9

4,9

0,1

2.

увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий с 2012 (базовым) годом

%

40

0,8

4,1

8,4

4,6

4,7

4,8

4,8

4,9

4,9

5

5

0,1

3.

прирост доли музеев обеспечивающих виртуальные экскурсии

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

0,1

4.

увеличение количества выставочных проектов в музее

ед

17

18

19

33

33

22

24

23

24

24

25

25

0,2

5.

прирост доли электронного каталога музеев по отношению к количеству предметов музейного фонда

%

1

2

3

5

6,6

7

8

8

9

9

10

10

0,1

6.

прирост доли посещений сайта библиотеки по сравнению с 2012 (базовым) годом

%

9

3,8

18,3

154,6

144,8

148

149

150

151

152

153

154

0,1

7.

прирост доли записей электронного каталога по сравнению с 2012 (базовым) годом

%

3

6,1

15

75,5

111,1

132,7

135

154,4

160

176

180

197,7

0,1

8.

увеличение доли охвата населения услугами библиотек по отношению к прошлому году

%

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,03

0,04

0,04

0,05

0,05

0,06

0,06

0,1

9.

прирост доли участников культурно-массовых мероприятий по сравнению с 2012 (базовым) годом

%

2,9

3

3,1

3,2

3,3

3,4

3,5

3,5

3,6

3,6

3,7

3,7

0,1

10

количество посещений библиотек (на 1 жителя в год)*

посещение

 

 

 

 

 

0,005

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 2. Наследие

1.

увеличение количества подготовленных охранных обязательств на объекты историко-культурного наследия

ед

1

3

5

2

6

7

9

8

9

9

10

10

0,2

2.

увеличение количества мероприятий по популяризации историко-культурного наследия

ед

1

1

1

2

3

4

6

5

6

6

7

7

0,1

3.

увеличение объема архивных документов Республики Калмыкия

ед. хр.

63931 1

6 5 6441

663868

664670

672571

674037

674087

675837

67 5 887

677647

677697

679467

0,2

4.

увеличение числа пользователей архивной информации (по сравнению с предыдущим годом)

%

15

20

20

22

22

23

27

24

25

25

26

26

0,2

5.

увеличение оцифрованных архивных документов, включенных в Фонд пользования

ед. хр.

10

20

661

483

750

850

900

870

890

890

910

910

0,2

6.

увеличение количества архивных документов и архивных фондов, включенных в Государственный Реестр уникальных и особо ценных архивных документов и архивных фондов Республики Калмыкия

ед. хр.

0

31

48

75

65

70

75

75

80

80

90

90

0,1

 

Подпрограмма 3. Модернизация государственных и муниципальных учреждений в сфере культуры

1.

увеличение количества оснащенных современным оборудованием государственных и муниципальных учреждений культуры

ед

0

12

12

12

12

12

17

12

13

13

14

14

0,3

2.

ввод в действие учреждений культуры

ед

0

0

0

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0,3

3.

увеличение количества учреждений, соответствующих требованиям безопасности жизнедеятельности

ед

2

2

2

2

2

4

6

5

6

6

7

7

0,4

4.

средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек) в муниципальных домах культуры*

чел.

 

 

 

 

 

48

 

 

 

 

 

 

 

5.

количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010*

%

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

6.

доля образовательных организаций культуры, оснащенных материально-техническим оборудованием (с учетом детских школ искусств), в общем количестве образовательных организаций в сфере культуры*

%

 

 

 

 

 

5,56

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 4. Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Республики Калмыкия

1.

доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Республике Калмыкия

 

 

 

61,8

57

86

73,8

 

75

 

76

 

77

 

2.

увеличение численности участников мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных отношений

тыс. чел.

0

0

0

0

0

0

 

 

1,9

1,9

2

2

0,1

3.

увеличение количества мероприятий, направленных на профилактику терроризма и экстремизма

ед.

0

0

0

3

5

5

7

6

7

7

8

8

0,3

4.

доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем количестве граждан Российской Федерации*

%

 

 

 

 

 

73,8

 

 

 

 

 

 

 

5.

численность участников мероприятий, направленных на формирование общероссийской гражданской идентичности и этнокультурное развитие народов

тыс. чел.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 5. Развитие туризма

1.

увеличение численности размещенных лиц в гостиницах и аналогичных средствах размещения

тыс. чел.

0

0

34,2

38,7

43,2

45,2

47,7

49,7

52,2

54,2

56,7

61,2

0,4

2.

число номеров гостиниц и аналогичных средств размещения

ед

0

0

282

326

440

456

486

510

531

580

600

678

0,3

3.

объем платных туристских услуг, платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения

млн. руб

0

0

130,4

134,3

136

138

142

156

146

160

150

155

0,3

 

Подпрограмма 6. Обеспечение реализации Государственной программы "Развитие культуры и туризма Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы"

1.

уровень ежегодного достижения значений показателей (индикаторов) Государственной программы и подпрограмм

%

0

0

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1


Информация по документу
Читайте также