Расширенный поиск

Постановление Правительства Республики Калмыкии от 13.03.2017 № 84

 

 

 

 

РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

 

О внесении изменений в государственную программу «Информационное общество Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия

от 6 июня 2013 г. N 274

 

 

Правительство Республики Калмыкия постановляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу «Информационное общество Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 6 июня 2013 г. N 274 «О государственной программе «Информационное общество Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы».

 

 

Председатель Правительства

Республики Калмыкия                                                                          И. Зотов

 

 

13 марта 2017 г.

N 84

г. Элиста

 

 

 

Утверждены

постановлением Правительства Республики Калмыкия

от 13 марта 2017 г. N 84

 

 

Изменения,

которые вносятся в государственную программу «Информационное общество Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 6 июня 2013 г.

N 274 «О государственной программе «Информационное общество

Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы»

 

1. В паспорте:

а) позицию «Задачи программы» изложить в следующей редакции:

 

«

Задачи

программы

1. Создание нормативно-правовой базы внедрения и использования информационно-коммуникационных технологий в органах исполнительной власти Республики Калмыкия;

2. Развитие и сопровождение инфраструктуры электронного правительства;

3. Обеспечение защиты информации в органах исполнительной власти Республики Калмыкия и информационной безопасности архитектуры электронного правительства;

4. Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;

5. Создание сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»;

 

б) позицию «Объемы бюджетных ассигнований программы» изложить в следующей редакции:

 

«

Объемы бюджетных ассигнований программы

Общий объем финансирования государственной программы составляет 544 517,8 тыс. руб., из них:

2013 год - 36 593,9 тыс. руб.;

2014 год - 68 583,8 тыс. руб.;

2015 год - 80 869,0 тыс. руб.;

2016 год - 103 502,4 тыс. руб.;

2017 год - 75 846,1 тыс. руб.;

2018 год - 62 026,8 тыс. руб.;

2019 год - 58 547,9 тыс. руб.;

2020 год - 58 547,9 тыс. руб.

Объем действующих бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы за счет средств республиканского бюджета составляет 280 441,3 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 год - 36 593,9 тыс. руб.;

2014 год - 32 842,8 тыс. руб.;

2015 год - 42 636,5 тыс. руб.;

2016 год - 49 087,0 тыс. руб.;

2017 год - 49 185,3 тыс. руб.;

2018 год - 35 047,9 тыс. руб.;

2019 год - 35 047,9 тыс. руб.

Объем действующих бюджетных ассигнований на реализацию подпрограмм, республиканских целевых программ за счет средств республиканского бюджета составляет:

Подпрограмма 1 - 38 486,0 тыс. руб.;

Подпрограмма 2 - 175 987,9 тыс. руб.;

Подпрограмма 3 - 35 131,3 тыс. руб.;

РЦП 1 - 24 040,0 тыс. руб.;

РЦП 2 - 6 796,1 тыс. руб.

Объем дополнительных бюджетных ассигнований, требуемых для достижения целей государственной программы, за счет средств республиканского бюджета составляет 197 930,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год - 18 134,6 тыс. руб.;

2015 год - 31 386,7 тыс. руб.;

2016 год - 16 200,0 тыс. руб.;

2017 год - 26 660,8 тыс. руб.;

2018 год - 23 500,0 тыс. руб.;

2019 год - 23 500,0 тыс. руб.;

2020 год - 58 547,9 тыс. руб.

Объем дополнительных бюджетных ассигнований, требуемых для достижения целей государственной программы, за счет средств республиканского бюджета по подпрограммам составляет:

Подпрограмма 1 - 132 356,0 тыс. руб.;

Подпрограмма 2 - 61 368,4 тыс. руб.;

Подпрограмма 3 - 4 205,6 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований государственной программы за счет средств федерального бюджета составляет 66 146,5 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год - 17 606,4 тыс. руб.;

2015 год - 6 845,8 тыс. руб.;

2016 год - 38 215,4 тыс. руб.;

2018 год - 3 478,9 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований государственной программы за счет средств федерального бюджета

по подпрограммам составляет:

Подпрограмма 1 - 51 694,3 тыс. руб.;

Подпрограмма 2 - 14 452,2 тыс. руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»;

 

2. Абзац тринадцатый раздела II «Приоритеты государственной политики в сфере реализации государственной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов государственной программы, сроков и этапов реализации государственной программы» признать утратившим силу.

 

3. Раздел III «Обобщенная характеристика основных мероприятий государственной программы, подпрограмм государственной программы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы» изложить в следующей редакции:

«III. Обобщенная характеристика основных мероприятий

государственной программы, подпрограмм государственной

программы и обоснование объема финансовых ресурсов,

необходимых для реализации государственной программы

 

Мероприятия государственной программы выполняются в рамках: подпрограммы «Открытый регион»;

подпрограммы «Создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Калмыкия на 2013-2020 годы»;

подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы «Информационное общество Республики Калмыкия на 2013-2020 годы»».

Мероприятия подпрограммы «Открытый регион» направлены на развитие технической и технологической основы становления информационного общества, обеспечение доступа граждан и организаций к услугам на основе современных информационных технологий, предупреждения угроз, возникающих в информационном обществе, и обеспечивают решение следующих задач государственной программы:

создание нормативно-правовой базы внедрения и использования информационно-коммуникационных технологий в органах исполнительной власти Республики Калмыкия;

развитие и сопровождение инфраструктуры электронного правительства;

обеспечение защиты информации в органах исполнительной власти Республики Калмыкия и информационной безопасности архитектуры электронного правительства;

создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112».

Мероприятия подпрограммы «Создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Калмыкия на 2013-2020 годы» реализуются в сфере организации предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ и направлены на решение задачи государственной программы по созданию в Республике Калмыкия сети МФЦ.

Мероприятия подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы «Информационное общество Республики Калмыкия на 2013-2020 годы»» направлены на достижение цели и решение задач государственной программы на основе эффективной деятельности ответственного исполнителя государственной программы.

Перечень основных мероприятий государственной программы приведен в Приложении N 2.

В рамках реализации государственной программы в 2013 году предусмотрено выполнение республиканских целевых программ: «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий и формирование электронного правительства в Республике Калмыкия на 2012-2014 годы», утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия от 18 октября 2012 г. N 388, «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Калмыкия на 2011-2013 годы», утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия от 30 сентября 2011 г. N 341.

Реализация каждого из направлений государственной программы требует проведения сложных и трудоемких организационных процессов, которые включают в себя мероприятия по созданию нормативно-правовой и материально-технической базы, а также требуют значительных финансовых вложений.

         Объемы финансирования государственной программы рассчитаны на основе коммерческих предложений ведущих компаний-интеграторов в области построения инфраструктуры электронного правительства и на основании действующих тарифов.

Объем средств федерального бюджета спрогнозирован, исходя из правил распределения между бюджетами субъектов Российской Федерации субсидий, предоставляемых федеральным бюджетом в рамках федеральных программ и конкурсов.

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию государственной программы приведены в Приложении N 6.

Объемы ресурсного обеспечения могут корректироваться, исходя из результатов выполнения мероприятий государственной программы и финансовой ситуации в Республике Калмыкия.».

 

4. В подпрограмме «Открытый регион»:

а) в паспорте:

позицию «Задачи подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

Задачи подпрограммы

1. Создание нормативно-правовой базы внедрения и использования информационно-коммуникационных технологий в органах исполнительной власти Республики Калмыкия.

2. Развитие и сопровождение инфраструктуры электронного правительства.

3. Обеспечение защиты информации в органах исполнительной власти Республики Калмыкия и информационной безопасности архитектуры электронного правительства.

4. Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»;

 

позицию «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

«

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

1. Доля государственных и муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде (V этап), от общего количества государственных и муниципальных услуг, %.

2. Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, %.

3. Доля населения, проживающего на территориях муниципальных образований Республики Калмыкия, в которых развернута система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», в общей численности населения Республики Калмыкия, %.

4. Количество муниципальных образований Республики Калмыкия, в которых система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» создана в полном объеме, ед.

5. Доля персонала системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» и сотрудников взаимодействующих дежурно-диспетчерских служб, прошедших обучение, в общем необходимом их количестве, %.

6. Сокращение среднего времени комплексного реагирования экстренных оперативных служб на обращения населения по номеру «112» на территории Республики Калмыкия по сравнению с 2010 годом, %.

7. Снижение числа пострадавших в чрезвычайных ситуациях и происшествиях на территориях муниципальных образований Республики Калмыкия, в которых развернута система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», по сравнению с 2010 годом, чел.

8. Снижение числа погибших в чрезвычайных ситуациях и происшествиях на территориях муниципальных образований Республики Калмыкия, в которых развернута система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», по сравнению с 2010 годом, чел.

9. Сокращение экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций и происшествий на территориях муниципальных образований Республики Калмыкия, в которых развернута система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», по сравнению с 2010 годом, млн. руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»;

 

позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

«

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы  составляет 222 536,3 тыс. руб., из них:

2014 год - 31 413,0 тыс. руб.;

2015 год - 26 699,0 тыс. руб.;

2016 год - 63 595,4 тыс. руб.;

2017 год - 26 850,0 тыс. руб.;

2018 год - 26 978,9 тыс. руб.;

2019 год - 23 500,0 тыс. руб.;

2020 год - 23 500,0 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств республиканского бюджета составляет 38 486,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год - 13 000,0 тыс. руб.;

2015 год - 6 306,0 тыс. руб.;

2016 год - 9 180,0 тыс. руб.;

2017 год - 10 000,0 тыс. руб.

Объем дополнительных бюджетных ассигнований, требуемых для достижения целей подпрограммы, за счет средств республиканского бюджета составляет 132 356,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год - 8 413,0 тыс. руб.;

2015 год - 20 393,0 тыс. руб.;

2016 год - 16 200,0 тыс. руб.;

2017 год - 16 850,0 тыс. руб.;

2018 год - 23 500,0 тыс. руб.;

2019 год - 23 500,0 тыс. руб.;

2020 год - 23 500,0 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств федерального бюджета составляет 51 694,3 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год - 10 000,0 тыс. руб.;

2016 год - 38 215,4 тыс. руб.;

2018 год - 3 478,9 тыс. руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

позицию «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

«

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

1. Создание базовой инфраструктуры электронного правительства, позволяющей оперативно собирать и обрабатывать документы и сведения, необходимые для предоставления государственных и муниципальных услуг (исполнения государственных и муниципальных функций);

2. Упорядочение и оптимизация способов информационного обмена между органами исполнительной власти Республики Калмыкия и органами местного самоуправления путем внедрения информационно-коммуникационных технологий;

3. Обеспечение возможности обращения граждан в экстренных случаях в единые диспетчерские дежурные службы по единому номеру «112» на всей территории Республики Калмыкия.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»;

 

б) Абзацы шестой, одиннадцатый и двадцать второй раздела II «Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы» признать утратившими силу;

 

в) Раздел III «Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

«III. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы

и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых

для реализации подпрограммы

 

Достижение цели и решение задач подпрограммы осуществляются путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам и результатам мероприятий, которые сгруппированы в три основные мероприятия:

1. Развитие электронного правительства Республики Калмыкия и повышение качества государственного управления за счет создания и внедрения современных информационных технологий, в том числе:

обеспечение региональной инфраструктуры электронного правительства Республики Калмыкия каналами связи;

сопровождение региональной инфраструктуры электронного правительства Республики Калмыкия;

перевод государственных и муниципальных услуг в электронный вид и разработка электронных сервисов межведомственного взаимодействия (р,ф - сведений);

развитие системы электронного документооборота и автоматизированного делопроизводства в Республике Калмыкия;

создание и развитие системы Интернет-сайтов, информационная поддержка органов исполнительной власти Республики Калмыкия в рамках портала органов исполнительной власти Республики Калмыкия;

развитие автоматизированной системы МФЦ;

обеспечение функционирования и развитие информационной системы поддержки и контроля управленческих решений;

внедрение свободного программного обеспечения в органах исполнительной власти Республики Калмыкия и органах местного самоуправления;

развитие информационно-правовых систем в органах исполнительной власти Республики Калмыкия  и органах местного самоуправления, создание центров правовой информации. В данном мероприятии предполагается участие Центра специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации в Республике Калмыкия.

реализация мероприятий по подготовке и обучению должностных лиц, государственных гражданских служащих использованию информационных и телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности;

создание системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам Республики Калмыкия;

создание региональной системы по управлению автомобильным транспортом и городским наземным транспортом, осуществляющим регулярную перевозку пассажиров и багажа Республики Калмыкия.

2. Предупреждение информационно-технологических угроз интересам общества, в том числе:

принятие нормативно-правовых актов в сфере обеспечения безопасности информационных ресурсов Республики Калмыкия;

реализация организационных и технических мероприятий, направленных на обеспечение информационной безопасности республиканских информационных систем и ресурсов.

3. Создание и развитие системы обеспечения вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру «112», в том числе:

развертывание сети связи и передачи данных системы-112 в Республике Калмыкия, в том числе проектирование и строительство линий связи для присоединения системы связи объектов системы-112 к сети связи общего пользования;

создание основного центра обработки вызовов (ЦОВ), в том числе закупка программно-технического комплекса (ПТК) и проведение пусконаладочных работ и монтажа ПТК ЦОВ;

создание резервного центра обработки вызовов (РЦОВ), в том числе проектно-изыскательные работы на строительство РЦОВ, техническое перевооружение, строительство, реконструкция зданий, закупка ПТК и проведение пусконаладочных работ и монтажа ПТК РЦОВ;

интеграция инфраструктуры муниципальных образований Республики Калмыкия с системой-112;

обучение преподавателей для подготовки персонала системы-112;

первоначальное обучение персонала центров обработки вызовов, единых дежурно-диспетчерских служб системы-112, региональных дежурно-диспетчерских служб, интегрированных с системой-112;

организация и проведение информирования населения о создании и функционировании системы-112.

Реализация мероприятий подпрограммы требует проведения сложных и трудоемких организационных процессов, которые включают в себя мероприятия по созданию нормативно-правовой и материально-технической базы.

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств республиканского бюджета на реализацию проектов и мероприятий развития и использования информационных и телекоммуникационных технологий, а также субсидий федерального бюджета.

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, приведен в Приложении N 6.».

5. В подпрограмме «Создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Калмыкия на 2013-2020 годы»:

а) в паспорте:

позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 251 808,5 тыс. руб., из них:

2014 год - 31 145,4 тыс. руб.;

2015 год - 48 768,2 тыс. руб.;

2016 год - 34 577,5 тыс. руб.;

2017 год - 44 790,5 тыс. руб.;

2018 год - 30 842,3 тыс. руб.;

2019 год - 30 842,3 тыс. руб.;

2020 год - 30 842,3 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств республиканского бюджета составляет 175 987,9 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год - 13 817,4 тыс. руб.;

2015 год - 30 928,7 тыс. руб.;

2016 год - 34 577,5 тыс. руб.;

2017 год - 34 979,7 тыс. руб.;

2018 год - 30 842,3 тыс. руб.;

2019 год - 30 842,3 тыс. руб.

Объем дополнительных бюджетных ассигнований, требуемых для достижения целей подпрограммы, за счет средств республиканского бюджета составляет 61 368,4 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год - 9 721,6 тыс. руб.;

2015 год - 10 993,7 тыс. руб.;

2017 год - 9 810,8 тыс. руб.;

2020 год - 30 842,3 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств федерального бюджета составляет  14 452,2 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год - 7 606,4 тыс. руб.;

2015 год - 6 845,8 тыс. руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»;

 

б) раздел III «Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«III. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы

 и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

 

Мероприятия подпрограммы предусматривают создание сети МФЦ в Республике Калмыкия путем открытия отделов АУ «МФЦ» в районных муниципальных образованиях Республики Калмыкия и дополнительного отдела АУ «МФЦ» в г. Элиста, а также создание территориально обособленных структурных подразделений (офисов) АУ «МФЦ» в сельских муниципальных образованиях Республики Калмыкия.

Мероприятия подпрограммы сгруппированы в два основных мероприятия:

1. Материально-техническое обеспечение сети МФЦ.

В рамках указанного мероприятия предполагается:

приобретение и аренда помещений для МФЦ;

проведение капитального и текущего ремонта помещений МФЦ;

оснащение МФЦ офисной мебелью;

приобретение, монтаж и настройка информационно-коммуникационных технологий и программного обеспечения в МФЦ;

оплата труда сотрудников МФЦ;

содержание МФЦ;

размещение рекламных материалов в средствах массовой информации;

изготовление и размещение вывесок и уличных указателей и др.

2. Организация взаимодействия МФЦ с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти Республики Калмыкия, органами местного самоуправления, органами государственных внебюджетных фондов.

В рамках указанного мероприятия планируется:

заключение МФЦ соглашений о взаимодействии;

проведение обучения сотрудников МФЦ;

организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ.

Мероприятия подпрограммы приведены в Приложении N 2 к настоящей государственной программе.

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств республиканского бюджета на реализацию проектов и мероприятий создания и развития сети МФЦ в Республике Калмыкия в 2013 2020 годах, а также за счет средств межбюджетного трансферта, направляемого из федерального бюджета в бюджет Республики Калмыкия на завершение работ по созданию сети МФЦ в 2014 – 2015 годах.

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов бюджетов различного уровня на реализацию подпрограммы представлены в Приложении N 6.».

6. В подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы «Информационное общество Республики Калмыкия на 2013-2020 годы»:

а) в паспорте:

позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 39 336,9  тыс. руб., из них:

2013 год - 5 757,8 тыс. руб.;

2014 год - 6 025,4 тыс. руб.;

2015 год - 5 401,8 тыс. руб.;

2016 год - 5 329,5 тыс. руб.;

2017 год - 4 205,6 тыс. руб.;

2018 год - 4 205,6 тыс. руб.;

2019 год - 4 205,6 тыс. руб.;

2020 год - 4 205,6 тыс. руб.

Объем действующих бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств действующих расходных обязательств республиканского бюджета составляет 35 131,3 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 год - 5 757,8 тыс. руб.;

2014 год - 6 025,4 тыс. руб.;

2015 год - 5 401,8 тыс. руб.;

2016 год - 5 329,5 тыс. руб.;

2017 год - 4 205,6 тыс. руб.;

2018 год - 4 205,6 тыс. руб.;

2019 год - 4 205,6 тыс. руб.

Объем дополнительных бюджетных ассигнований, требуемых для достижения целей подпрограммы, за счет средств республиканского бюджета составляет 4 205,6 тыс. руб., в том числе по годам:

2020 год - 4 205,6 тыс. руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»;

 

б) Раздел III «Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

«III. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

 

В рамках реализации основного мероприятия «Создание условий для реализации государственной программы «Информационное общество Республики Калмыкия на 2013-2020 годы»» предполагается выполнение следующих мероприятий:

осуществление полномочий в соответствии с Положением об Управлении, утвержденным Указом Главы Республики Калмыкия от 24 марта 2010 года N 95;

ведение бюджетного учета исполнения сметы Управления;

размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Управления;

организация профессиональной подготовки,  переподготовки и повышения квалификации работников Управления и пр.

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств республиканского бюджета. Привлечение средств местных бюджетов и внебюджетных средств для реализации подпрограммы не предусматривается.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы в 2013-2020 годах приведено в Приложении N 6.

Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей республиканского бюджета на соответствующий период.».

7. Приложения NN 1, 2, 4, 5, 6 изложить в следующей редакции:

 

 

 

 


"Приложение N 1

к государственной программе

«Информационное общество

Республики Калмыкия на 2013-2020 годы»,

утвержденной постановлением

Правительства Республики Калмыкия

от 6 июня 2013 г. N 274

 

N

п/п

Показатель (индикатор) (наименование)

Ед. изм.

Значения показателей

Удельный вес

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

базовый

с учетом доп.

ср.

базовый

с учетом доп.

ср.

базовый

с учетом доп.

ср.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Государственная программа «Информационное общество Республики Калмыкия на 2013-2020 годы»

1

Доля государственных и муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде (V этап), от общего количества государственных и муниципальных услуг

%

30

70

70

100

100

100

100

100

100

100

100

100

0,4

2

Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг

%

83,16

50

55

60

70

80

85

90

90

90

90

90

0,4

3

Количество государственных гражданских служащих Управления по развитию электронного правительства Республики Калмыкия, прошедших повышение квалификации

ед.

4

2

4

0

2

2

2

2

2

2

2

2

0,2

Подпрограмма «Открытый регион»

1

Доля государственных и муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде (V этап), от общего количества государственных и муниципальных услуг

%

30

70

70

100

100

100

100

100

100

100

100

100

0,15

2

Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме

%

0

0

0

30

50

60

60

70

70

70

70

70

0,15

3

Доля населения, проживающего на территориях муниципальных образований Республики Калмыкия, в которых развернута система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», в общей численности населения Республики Калмыкия

%

0

0

37,3

69,3

100

100

100

100

100

100

100

100

0,1

4

Количество муниципальных образований Республики Калмыкия, в которых система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» создана в полном объеме

ед.

0

0

1

8

14

14

14

14

14

14

14

14

0,1

5

Доля персонала системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» и сотрудников взаимодействующих дежурно-диспетчерских служб, прошедших обучение, в общем необходимом их количестве

%

0

0

14,36

100

100

100

100

100

100

100

100

100

0,1

6

Сокращение среднего времени комплексного реагирования экстренных оперативных служб на обращения населения по номеру «112» на территории Республики Калмыкия по сравнению с 2010 годом

%

0

0

0

10

20

20

20

20

20

20

20

20

0,1

7

Снижение числа пострадавших в чрезвычайных ситуациях и происшествиях на территориях муниципальных образований Республики Калмыкия, в которых развернута система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», по сравнению с 2010 годом

чел.

0

0

0

109

156

596

596

596

596

596

596

596

0,1

8

Снижение числа погибших в чрезвычайных ситуациях и происшествиях на территориях муниципальных образований Республики Калмыкия, в которых развернута система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», по сравнению с 2010 годом

чел.

0

0

0

5

8

30

30

30

30

30

30

30

0,1

9

Сокращение экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций и происшествий на территориях муниципальных образований Республики Калмыкия, в которых развернута система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», по сравнению с 2010 годом

млн. руб.

0

0

0

7,12

11,05

39,62

39,62

39,62

39,62

39,62

39,62

39,62

0,1

Подпрограмма «Создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Калмыкия на 2013-2020 годы»

1

Количество открываемых отделов АУ «МФЦ»

ед.

0

3

5

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0,2

2

Количество открываемых территориально обособленных структурных подразделений (офисов) МФЦ

ед.

0

0

0

50

0

0

0

0

0

0

0

0

0,2

3

Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ, от общей численности граждан, проживающих на территории Республики Калмыкия

%

0,00

22,23

43,98

90,00

90,00

90,00

90,00

90,00

90,00

90,00

90,00

90,00

0,2

4

Время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган исполнительной власти Республики Калмыкия (орган местного самоуправления) для получения  государственных (муниципальных) услуг

мин.

25

20

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

0,1

5

Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган исполнительной власти Республики Калмыкия (орган местного самоуправления) для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности

ед.

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0,1

6

Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг

%

83,16

50

55

60

70

80

85

90

90

90

90

90

0,2

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы «Информационное общество Республики Калмыкия на 2013-2020 годы»»

1

Количество государственных гражданских служащих Управления по развитию электронного правительства Республики Калмыкия, прошедших повышение квалификации

ед.

4

2

4

0

2

2

2

2

2

2

2

2

1

Республиканская целевая программа «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий и формирование электронного правительства в Республике Калмыкия на 2012-2014 годы»

1

Доля сведений, предоставляемых органами исполнительной власти Республики Калмыкия и органами местного самоуправления заинтересованным федеральным органам исполнительной власти с использованием СМЭВ, об общего количества предоставляемых сведений

%

-

30

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,1

2

Доля сведений, получаемых органами исполнительной власти Республики Калмыкия и органами местного самоуправления от федеральных органов исполнительной власти с использованием СМЭВ, от общего количества получаемых сведений

%

-

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,2

3

Доля органов исполнительной власти Республики Калмыкия, подключенных к СМЭВ, от общего количества

%

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

4

Доля органов местного самоуправления, подключенных к СМЭВ, от общего количества

%

-

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,15

5

Количество государственных и муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде (V этап)

ед.

30

80

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,2

6

Доля государственных и муниципальных услуг, оказываемых многофункциональными центрами гражданам с применением автоматизированной информационной системы «Многофункциональный центр», от общего количества государственных и муниципальных услуг, оказываемых многофункциональными центрами

%

-

30

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,15

7

Количество выпущенных универсальных карт

шт.

-

5000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,1

8

Количество государственных и муниципальных услуг, доступ к которым возможно получить с использованием универсальной электронной карты

ед.

-

19

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,1

Республиканская целевая программа «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Калмыкия на 2011-2013 годы»

1

Доля представителей субъектов малого и среднего предпринимательства, удовлетворенных условиями ведения бизнеса в Республике Калмыкия от общего числа опрошенных представителей субъектов малого и среднего предпринимательства

%

40

50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,15

2

Среднее количество обращений в орган исполнительной власти (орган местного самоуправления) Республики Калмыкия для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности

ед.

7

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,15

3

Доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставленных государственных и муниципальных услуг, от общего числа опрошенных заявителей

%

40

50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,15

4

Среднее количество обращений граждан для получения одной государственной (муниципальной) услуги

ед

3

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,05

5

Среднее время ожидания в очереди при обращении граждан в орган исполнительной власти (орган местного самоуправления) Республики Калмыкия

мин.

30

20

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,15

6

Доля регламентированных государственных услуг от общего числа государственных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти Республики Калмыкия

%

100

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,05

7

Доля регламентированных муниципальных услуг от общего числа муниципальных услуг,  предоставляемых районными муниципальными образованиями и городским округом Республики Калмыкия

%

100

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,05

8

Доля государственных услуг, информация о которых содержится в федеральных государственных информационных системах «Сводный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» и «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»

%

95

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,05

9

Доля муниципальных услуг, информация о которых содержится в федеральных государственных информационных системах «Сводный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» и «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»

%

90

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,05

10

Доля населения Республики Калмыкия, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе на базе МФЦ, от общей численности населения Республики Калмыкия

%

0

26,9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,15


Информация по документу
Читайте также