Расширенный поиск
Постановление Правительства Республики Калмыкии от 30.03.2017 № 96
РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении
изменений в государственную программу Республики Калмыкия «Управление
государственными финансами Республики Калмыкия
на
2013-2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Республики
Калмыкия от 18 апреля 2013 г. N 188
Правительство Республики Калмыкия
постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в
государственную программу Республики Калмыкия «Управление государственными
финансами Республики Калмыкия на 2013-2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 18
апреля 2013 г. N 188 «О государственной программе Республики Калмыкия
«Управление государственными финансами Республики Калмыкия на 2013-2020 годы».
Председатель
Правительства
Республики
Калмыкия
И. Зотов
30
марта 2017 г.
N
96
г.
Элиста
Утверждены
постановлением Правительства
Республики Калмыкия
от 30 марта 2017 г. N 96
Изменения,
которые вносятся в государственную программу Республики Калмыкия «Управление
государственными финансами Республики Калмыкия на 2013-2020 годы», утвержденную
постановлением Правительства Республики Калмыкия от 18 апреля 2013 г. N 188 «О
государственной программе Республики Калмыкия «Управление государственными
финансами Республики Калмыкия на 2013-2020 годы»
1. Позицию «Объем бюджетных ассигнований программы»
Паспорта государственной программы изложить в следующей редакции:
«
Объем бюджетных ассигнований программы
|
Объем бюджетных ассигнований на реализацию
Государственной программы из средств республиканского бюджета составляет
2 668 029,7 тыс. руб., в том числе действующие расходные
обязательства 2 668 029,7 тыс. руб. Объем бюджетных ассигнований на
реализацию подпрограмм из средств республиканского бюджета составляет:
Подпрограмма 1 - 0,0 тыс. руб.;
Подпрограмма 2 - 982 846,4 тыс. руб.;
Подпрограмма 3 - 684 878,7 тыс. руб.;
Подпрограмма 4 - 104 570,4 тыс. руб.;
Подпрограмма 5 - 263 584,8 тыс. руб.;
Подпрограмма 6 - 6 990,0 тыс. руб.;
Подпрограмма 7 - 625 159,4 тыс. руб.
В том числе объем бюджетных ассигнований на
реализацию подпрограмм по действующим расходным обязательствам составляет:
Подпрограмма 1 - 0,0 тыс. руб.;
Подпрограмма 2 - 982 846,4 тыс. руб.;
Подпрограмма 3 - 684 878,7 тыс. руб.;
Подпрограмма 4 - 104 570,4 тыс. руб.;
Подпрограмма 5 - 263 584,8 тыс. руб.;
Подпрограмма 6 - 6 990,0 тыс. руб.;
Подпрограмма 7 - 625 159,4 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию
Государственной программы по годам составляет:
2013 год - 544 662,8 тыс. рублей;
2014 год - 483 803,4 тыс. рублей;
2015 год - 261 543,4 тыс. рублей;
2016 год - 284 953,3 тыс. рублей;
2017 год - 445 232,9 тыс. рублей;
2018 год - 222 743,8 тыс. рублей;
2019 год - 215 770,8 тыс. рублей;
2020 год - 209 319,3 тыс. рублей.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно
при формировании республиканского бюджета на очередной финансовый год и
плановый период.
|
».
2. В разделе III «Обобщенная характеристика
основных мероприятий, подпрограмм государственной программы и обоснование
объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной
программы»:
в абзаце двадцать
четвертом цифры «2 453 710,3» заменить цифрами «2 668 029,7»;
абзацы двадцать
восьмой – тридцать второй изложить в следующей редакции:
«2016 год – 284 953,3
тыс. рублей;
2017 год – 445 232,9 тыс. рублей;
2018 год – 222 743,8 тыс. рублей;
2019 год – 215 770,8 тыс. рублей;
2020 год – 209 319,3 тыс. рублей.».
3. В подпрограмме
2 «Повышение эффективности бюджетных расходов и управления общественными
финансами»:
позицию «Объемы
бюджетных ассигнований подпрограммы»
Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
|
Средства республиканского бюджета, всего –
982 846,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 443 097,5 тыс. рублей;
2014 год - 358 601,7 тыс. рублей;
2015 год - 22 854,2 тыс. рублей;
2016 год - 26 416,1 тыс. рублей;
2017 год - 35 822,0 тыс. рублей;
2018 год - 32 018,3тыс. рублей;
2019 год - 32 018,3 тыс. рублей;
2020 год - 32 018,3 тыс. рублей.
В том числе объем бюджетных ассигнований на
реализацию подпрограммы по действующим расходным обязательствам составляет
982 846,4 тыс. руб.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно
при формировании республиканского бюджета на очередной финансовый год и
плановый период
|
».
4. В разделе III «Обобщенная характеристика основных мероприятий
подпрограммы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для
реализации подпрограммы»:
в подразделе «Основное
мероприятие 2.2. «Организация
планирования и исполнения республиканского бюджета, в том числе централизация
бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности»:
дополнить абзацами следующего
содержания:
«В соответствии с
частью 5 статьи
99 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» с 1 января 2017 года на финансовые органы возложены
полномочия по контролю в сфере закупок при размещении информации субъектами контроля в
единой информационной системе в сфере закупок.
В рамках реализации возложенных
полномочий Министерство осуществляет контроль в отношении соответствия
информации, содержащейся в документах, указанных в части 5 статьи 99
Федерального закона N 44-ФЗ:
а) информации об
объеме финансового обеспечения закупки, утвержденном и доведенном до заказчика
в установленном порядке;
б) информации об идентификационном коде закупки.»;
в подразделе
«Основное мероприятие 2.5. «Оптимизация бюджетных расходов»:
в абзаце двадцать втором цифры «950 458,6» заменить цифрами «982 846,4»;
абзацы двадцать шестой -
тридцатый изложить в следующей редакции:
«2016 год – 26 416,1 тыс.
рублей;
2017 год – 35 822,0 тыс. рублей;
2018 год – 32 018,3 тыс. рублей;
2019 год – 32 018,3 тыс. рублей;
2020 год – 32 018,3 тыс. рублей.».
5. В подпрограмме
3 «Обеспечение управления государственным долгом Республики Калмыкия»:
позицию «Объемы
бюджетных ассигнований подпрограммы» Паспорта подпрограммы изложить в следующей
редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
|
Средства республиканского бюджета, всего -
684 878,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 42 341,4 тыс. рублей;
2014 год - 71 584,4 тыс. рублей;
2015 год - 91 975,3 тыс. рублей;
2016 год - 113 247,9 тыс. рублей;
2017 год - 96 394,1 тыс. рублей;
2018 год - 96 577,7 тыс. рублей;
2019 год - 89 604,7 тыс. рублей;
2020 год - 83 153,2 тыс. рублей.
В том числе объем бюджетных ассигнований на реализацию
подпрограммы по действующим расходным обязательствам составляет
684 878,7 тыс. руб.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно
при формировании республиканского бюджета на очередной финансовый год и
плановый период.
|
»;
в подразделе «Основное мероприятие 3.3. «Ведение
Государственной долговой книги Республики Калмыкия» раздела III
«Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и обоснование
объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»:
в абзаце восьмом цифры «575 695,6» заменить цифрами «684 878,7»;
абзацы двенадцатый - шестнадцатый изложить в следующей редакции:
«2016 год – 113 247,9 тыс. рублей;
2017 год – 96 394,1 тыс. рублей;
2018 год – 96 577,7 тыс. рублей;
2019 год – 89 604,7 тыс. рублей;
2020 год – 83 153,2 тыс.
рублей.».
6. В подпрограмме 4 «Развитие и совершенствование
государственного контроля»:
позицию «Объемы бюджетных ассигнований
подпрограммы» Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
|
Средства республиканского бюджета, всего -
104 570,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 13 450,5 тыс. рублей;
2014 год - 15 000,9 тыс. рублей;
2015 год - 13 856,8 тыс. рублей;
2016 год - 15 355,4 тыс. рублей;
2017 год - 11 726,7 тыс. рублей;
2018 год - 11 726,7 тыс. рублей;
2019 год - 11 726,7 тыс. рублей;
2020 год - 11 726,7 тыс. рублей.
В том числе объем бюджетных ассигнований на
реализацию подпрограммы по действующим расходным обязательствам составляет
104 570,4 тыс. руб.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно
при формировании республиканского бюджета на очередной финансовый год и
плановый период
|
»;
в подразделе «Основное мероприятие 4.2.
«Организация и осуществление государственного финансового контроля и контроля
за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок» раздела III
«Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и обоснование
объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»:
в абзаце тридцать третьем цифры «112 801,8» заменить цифрами «104 570,4»;
абзацы тридцать седьмой - сорок первый изложить в следующей редакции:
«2016 год – 15 355,4 тыс. рублей;
2017 год – 11 726,7 тыс. рублей;
2018 год – 11 726,7 тыс. рублей;
2019 год – 11 726,7 тыс. рублей;
2020 год – 11 726,7 тыс.
рублей.».
7. В подпрограмме
5 «Обеспечение создания условий для реализации государственной программы»:
позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы»
Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
|
Средства республиканского бюджета, всего –
263 584,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 38 783,4 тыс. рублей;
2014 год - 38 616,4 тыс. рублей;
2015 год - 35 108,8 тыс. рублей;
2016 год - 35 665,6 тыс. рублей;
2017 год - 28 765,8 тыс. рублей;
2018 год - 28 881,6 тыс. рублей;
2019 год - 28 881,6 тыс. рублей;
2020 год - 28 881,6 тыс. рублей.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно
при формировании республиканского бюджета на очередной финансовый год и плановый
период.
|
»;
в разделе III
«Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и обоснование
объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»:
в абзаце
двенадцатом цифры «286 274,5» заменить цифрами «263 584,8»;
абзацы
шестнадцатый - двадцатый изложить в следующей редакции:
«2016 год – 35 665,6 тыс.
рублей;
2017 год – 28 765,8 тыс. рублей;
2018 год – 28 881,6 тыс. рублей;
2019 год – 28 881,6 тыс. рублей;
2020 год – 28 881,6 тыс. рублей.».
8. В подпрограмме 7 «Развитие
механизмов регулирования межбюджетных отношений»:
позицию «Объемы
бюджетных ассигнований подпрограммы» Паспорта подпрограммы изложить в следующей
редакции:
«
Объемы
бюджетных ассигнований подпрограммы
|
Средства
республиканского бюджета – 625 159,4 тыс. рублей, в т.ч. по годам:
2015 год – 97
748,3 тыс. рублей;
2016 год – 94
268,3 тыс. рублей;
2017 год – 272
524,3тыс. рублей;
2018 год – 53
539,5 тыс. рублей;
2019 год – 53
539,5 тыс. рублей;
2020 год – 53
539,5 тыс. рублей.
|
»;
в подразделе «Основное
мероприятие 7.2. Предоставление
межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям» раздела III
«Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и обоснование
объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»:
в абзаце одиннадцатом цифры «521 489,8»
заменить цифрами «625 159,4»;
абзацы тринадцатый - семнадцатый
изложить в следующей редакции:
«2016
год – 94 268,3 тыс. рублей;
2017 год – 272 524,3 тыс. рублей;
2018 год – 53 539,5 тыс. рублей;
2019 год – 53 539,5 тыс. рублей;
2020 год – 53 539,5 тыс. рублей.».
9. Приложение 1 «Сведения о показателях
(индикаторах) государственной программы, подпрограмм государственной программы
и их значениях», Приложение 6 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная)
оценка расходов федерального бюджета, республиканского бюджета, местного
бюджета и внебюджетных источников на реализацию целей государственной программы
«Управление государственными финансами Республики Калмыкия на
2013 - 2020 годы» (тыс. руб.)» изложить в новой редакции
согласно приложению.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение
к постановлению Правительства
Республики Калмыкия
от 30 марта 2017 года N 96
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"Приложение
N 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
к
государственной программе
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
«Управление
государственными финансами
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Республики
Калмыкия на 2013-2020 годы»
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
утвержденной
постановлением Правительства
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Республики
Калмыкия от 18 апреля 2013 г. N 188
|
|
Сведения
|
|
|
о показателях (индикаторах)
государственной программы, подпрограмм государственной программы и их
значениях
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N
п/п
|
Показатель (индикатор) (наименование)
|
Единица измерения
|
Значения показателей
|
Удельный вес
|
|
2012 год
|
2013 год
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
|
базовый вариант
|
базовый вариант
|
базовый вариант
|
базовый вариант
|
с учетом доп. средств*
|
базовый вариант
|
с учетом доп. средств*
|
базовый вариант
|
с учетом доп. средств*
|
базовый вариант
|
базовый вариант
|
базовый вариант
|
|
1
|
2
|
3
|
6
|
8
|
10
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
|
|
|
|
|
Государственная
программа «Управление государственными финансами Республики Калмыкия на
2013-2020 годы»
|
|
|
1
|
Соответствие
надлежащему качеству управления региональными финансами в Республике Калмыкия
(не менее II степени) согласно проводимой Министерством финансов РФ оценке
качества управления региональными финансами
|
сте-пень качес-тва
|
II
|
II
|
II
|
II
|
|
II
|
|
II
|
|
II
|
II
|
II
|
0,4
|
|
2
|
Исполнение
расходов республиканского бюджета
|
%
|
82,3
|
93,8
|
e82,6
|
e85,1
|
|
e87,6
|
|
e90,0
|
|
e90,0
|
e90,0
|
e90,0
|
0,2
|
|
3
|
Отношение
объема государственного долга Республики Калмыкия к общему объему доходов
республиканского бюджета без учета объема безвозмездных поступлений в
отчетном году
|
%
|
35,4
|
d100
|
d100
|
d100
|
|
d97
|
|
d95
|
|
d95
|
d95
|
d95
|
0,2
|
|
4
|
Удельный
вес расходов республиканского бюджета формируемых в рамках программ в общем
объеме расходов республиканского бюджета
|
%
|
36,8
|
45,0
|
90,0
|
93,0
|
|
93,0
|
|
93,0
|
|
93,5
|
93,5
|
94,0
|
0,2
|
|
Подпрограмма
1. «Совершенствование планирования и исполнения налоговых и неналоговых
доходов бюджета»
|
|
|
1
|
Темп
роста налоговых и неналоговых доходов республиканского бюджета (к предыдущему
году)
|
%
|
164,0
|
77,0
|
121,1
|
108,3
|
|
101,8
|
|
104,0
|
|
104,1
|
104,8
|
105,1
|
0,5
|
|
2
|
Отклонение
исполнения республиканского бюджета по налоговым и неналоговым доходам к
первоначально утвержденному уровню без учета разовых поступлений
|
%
|
6,6
|
7,8
|
d3,5
|
d15,0
|
|
d15,0
|
|
d15,0
|
|
d15,0
|
d15,0
|
d15,0
|
0,2
|
|
3
|
Наличие
результатов ежегодной оценки эффективности предоставляемых (планируемых)
налоговых льгот и ставок налогов
|
да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
да
|
|
да
|
|
да
|
да
|
да
|
0,1
|
|
4
|
Недополученные
доходы по региональным налогам в результате действия налоговых льгот,
установленных законом Республики Калмыкия, в объеме налоговых доходов
республиканского бюджета
|
%
|
2,8
|
3,7
|
3,2
|
3,0
|
|
4,6
|
|
3,3
|
|
3,2
|
3,1
|
3,0
|
0,2
|
|
Подпрограмма
2. «Повышение эффективности бюджетных расходов и управления общественными
финансами»
|
|
|
1
|
Своевременная
подготовка и внесение в Правительство Республики Калмыкия проекта закона
Республики Калмыкия о республиканском бюджете на очередной финансовый год и
плановый период
|
да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
да
|
|
да
|
|
да
|
да
|
да
|
0,2
|
|
2
|
Наличие
утвержденного бюджетного прогноза Республики Калмыкия (проекта бюджетного
прогноза)
|
да/нет
|
нет
|
нет
|
нет
|
да
|
|
да
|
|
да
|
|
да
|
да
|
да
|
0,1
|
|
3
|
Средняя
оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей средств
республиканского бюджета на основе утвержденной методики
|
%
|
75,0
|
75,3
|
75,5
|
76,0
|
|
76,0
|
|
76,2
|
|
76,4
|
76,6
|
76,8
|
0,2
|
|
4
|
Доля
автоматизации основных этапов бюджетного процесса
|
%
|
|
75,0
|
80,0
|
85,0
|
|
85,0
|
|
87,0
|
|
87,0
|
90,0
|
90,0
|
0,1
|
|
5
|
Количество
государственных служащих, прошедших переподготовку и повышения квалификации в
сфере повышения эффективности бюджетных расходов
|
чел.
|
|
12,0
|
6,0
|
6,0
|
|
6,0
|
|
6,0
|
|
6,0
|
6,0
|
6,0
|
0,1
|
|
6
|
Отношение
объема просроченной кредиторской задолженности к расходам республиканского
бюджета
|
%
|
1,1
|
1,5
|
d1,0
|
d0,96
|
|
d0,96
|
|
d0,81
|
|
d0,71
|
d0,61
|
d0,51
|
0,2
|
|
7
|
Размещение
на официальном сайте Министерства финансов Республики Калмыкия закона о
бюджете и закона об исполнении бюджета, а также публикаций «Бюджет для
граждан»
|
да/нет
|
|
|
|
да
|
|
да
|
|
да
|
|
да
|
да
|
да
|
0,1
|
|
Подпрограмма
3. «Обеспечение управления
государственным долгом Республики Калмыкия»
|
|
|
1
|
Уровень
долговой нагрузки на республиканский бюджет (без учета бюджетных кредитов)
|
%
|
6,5
|
d20,0
|
d20,0
|
d20,0
|
|
31,6
|
|
31,5
|
|
31,0
|
30,5
|
30,0
|
0,3
|
|
2
|
Доля
расходов на обслуживание государственного долга Республики Калмыкия в общем
объеме расходов республиканского бюджета, за исключением субвенций из
федерального бюджета
|
%
|
0,8
|
d1,0
|
d1,0
|
d5,0
|
|
d4,8
|
|
d4,6
|
|
d4,4
|
d4,2
|
d4,0
|
0,2
|
|
3
|
Просроченная
задолженность по долговым обязательствам Республики Калмыкия
|
%
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
0,0
|
|
0,0
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,2
|
|
4
|
Отношение
дефицита республиканского бюджета к общему годовому объему доходов
республиканского бюджета без учета безвозмездных поступлений
|
%
|
-
|
d15
|
d15
|
d15
|
|
d15
|
|
d10
|
|
d10
|
d10
|
d10
|
0,3
|
|
Подпрограмма
4. «Развитие и совершенствование государственного контроля»
|
|
|
1
|
Процентное
соотношение объема проверенных средств республиканского бюджета к общей сумме
расходов республиканского бюджета (без учета обслуживания государственного
долга Республики Калмыкия)
|
%
|
17
|
20
|
22
|
25
|
|
25
|
|
25
|
|
25
|
25
|
25
|
0,2
|
|
2
|
Процентное
соотношение количества проверенных объектов к общему количеству объектов,
предусмотренных годовым планом
|
%
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
|
100,0
|
|
100,0
|
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
0,2
|
|
3
|
Соотношение
количества проверок, по результатам которых приняты процессуальные решения, и
количества проверок, по результатам которых выявлены нарушения
законодательства Российской Федерации в финансово-бюджетной сфере
|
%
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
|
100,0
|
|
100,0
|
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
0,2
|
|
4
|
Выполнение
плана проверок соблюдения законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
|
%
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
|
100,0
|
|
100,0
|
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
0,2
|
|
5
|
Доля
рассмотренных обращений о возможности заключения государственного контракта с
единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) к количеству поступивших
обращений
|
%
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
|
100,0
|
|
100,0
|
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
0,1
|
|
6
|
Соотношение
количества проведенных анализов осуществления главными администраторами
бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового
аудита и общего количества главных администраторов бюджетных средств
|
%
|
20,0
|
20,0
|
25,0
|
25,0
|
|
25,0
|
|
25,0
|
|
25,0
|
25,0
|
25,0
|
0,1
|
|
Подпрограмма
5. «Обеспечение создания условий для реализации государственной программы»
|
|
|
1
|
Наличие
мониторинга хода реализации и информационное сопровождение Государственной
программы «Управление государственными финансами Республики Калмыкия на
2013-2020 годы»
|
да/нет
|
нет
|
да
|
да
|
да
|
|
да
|
|
да
|
|
да
|
да
|
да
|
1
|
|
Подпрограмма
6. «Развитие автоматизированных информационных систем управления
региональными финансами»
|
|
|
1
|
Доля
основных этапов бюджетного процесса формируемых в Единой системе управления
бюджетным процессом Республики Калмыкия
|
%
|
50
|
75
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,3
|
|
2
|
Доля
главных распорядителей бюджетных средств, подключенных к Единой системе управления бюджетным процессом
|
%
|
80
|
90
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,3
|
|
4
|
Удельный
вес программно-технического оборудования Министерства финансов Республики
Калмыкия, удовлетворяющего требованиям для работы в Единой системе управления
бюджетным процессом Республики Калмыкия
|
%
|
45
|
80
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,3
|
|
5
|
Обеспечение
бесперебойного функционирования серверного и сетевого оборудования
Министерства финансов Республики Калмыкия
|
да/ нет
|
да
|
да
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,1
|
|
Подпрограмма
7. «Развитие механизмов регулирования межбюджетных отношений»
|
|
|
|
1
|
Доля
расходов консолидированных бюджетов муниципальных районов (городского
округа), формируемых в рамках программ
|
%
|
25,9
|
25,3
|
25,5
|
40,0
|
|
60,0
|
|
80,0
|
|
80,0
|
80,0
|
80,0
|
0,3
|
|
2
|
Эффективность
выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований
|
%
|
1,0
|
1,0
|
1,0
|
1,0
|
|
1,0
|
|
1,0
|
|
1,0
|
1,0
|
1,0
|
0,2
|
|
3
|
Уровень
долговой нагрузки на бюджеты муниципальных образований
|
%
|
3,7
|
4,9
|
4,9
|
d50
|
|
d48
|
|
d46
|
|
d44
|
d42
|
d40
|
0,3
|
|
4
|
Количество
муниципальных образований с высоким качеством управления муниципальными финансами
|
ед.
|
3
|
4
|
4
|
5
|
|
5
|
|
4
|
|
4
|
4
|
4
|
0,2
|
|
|
*государственной
программой не предусмотрено финансовое обеспечение за счет дополнительных
бюджетных ассигнований
|
|
|
|
|
|
|
|
Читайте также
|