Расширенный поиск

Постановление Правительства Республики Калмыкии от 30.03.2017 № 96

 

 

 

 

РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

 

О внесении изменений в государственную программу Республики Калмыкия «Управление государственными финансами Республики Калмыкия

на 2013-2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 18 апреля 2013 г. N 188

 

 

         Правительство Республики Калмыкия постановляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Республики Калмыкия «Управление государственными финансами Республики Калмыкия на 2013-2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 18 апреля 2013 г. N 188 «О государственной программе Республики Калмыкия «Управление государственными финансами Республики Калмыкия на 2013-2020 годы».

 

 

Председатель Правительства

Республики Калмыкия                                                                         И. Зотов

 

 

30 марта 2017 г.

N 96

г. Элиста

 

 

Утверждены

постановлением Правительства

Республики Калмыкия

от 30 марта 2017 г. N 96

 

 

Изменения,

которые вносятся в государственную программу Республики Калмыкия «Управление государственными финансами Республики Калмыкия на 2013-2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 18 апреля 2013 г. N 188 «О государственной программе Республики Калмыкия «Управление государственными финансами Республики Калмыкия на 2013-2020 годы»

 

 

1. Позицию «Объем бюджетных ассигнований программы» Паспорта государственной программы изложить в следующей редакции:

«

Объем бюджетных ассигнований программы

 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Государственной программы из средств республиканского бюджета составляет 2 668 029,7 тыс. руб., в том числе действующие расходные обязательства 2 668 029,7 тыс. руб. Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограмм из средств республиканского бюджета составляет:

Подпрограмма 1 - 0,0 тыс. руб.;

Подпрограмма 2 - 982 846,4 тыс. руб.;

Подпрограмма 3 - 684 878,7 тыс. руб.;

Подпрограмма 4 - 104 570,4 тыс. руб.;

Подпрограмма 5 - 263 584,8 тыс. руб.;

Подпрограмма 6 - 6 990,0 тыс. руб.;

Подпрограмма 7 - 625 159,4 тыс. руб.

В том числе объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограмм по действующим расходным обязательствам составляет:

Подпрограмма 1 - 0,0 тыс. руб.;

Подпрограмма 2 - 982 846,4 тыс. руб.;

Подпрограмма 3 - 684 878,7 тыс. руб.;

Подпрограмма 4 - 104 570,4 тыс. руб.;

Подпрограмма 5 - 263 584,8 тыс. руб.;

Подпрограмма 6 - 6 990,0 тыс. руб.;

Подпрограмма 7 - 625 159,4 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Государственной программы по годам составляет:

2013 год - 544 662,8 тыс. рублей;

2014 год - 483 803,4 тыс. рублей;

2015 год - 261 543,4 тыс. рублей;

2016 год - 284 953,3 тыс. рублей;

2017 год - 445 232,9  тыс. рублей;

2018 год - 222 743,8 тыс. рублей;

2019 год - 215 770,8 тыс. рублей;

2020 год - 209 319,3 тыс. рублей.

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании республиканского бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

».

2.  В разделе III «Обобщенная характеристика основных мероприятий, подпрограмм государственной программы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы»:

в абзаце двадцать четвертом цифры «2 453 710,3» заменить цифрами «2 668 029,7»;

абзацы двадцать восьмой – тридцать второй изложить в следующей редакции:

«2016 год – 284 953,3 тыс. рублей;

  2017 год – 445 232,9 тыс. рублей;

  2018 год – 222 743,8 тыс. рублей;

  2019 год – 215 770,8 тыс. рублей;

  2020 год – 209 319,3 тыс. рублей.».

 

3. В подпрограмме 2 «Повышение эффективности бюджетных расходов и управления общественными финансами»:

позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы»  Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

«

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

 

Средства республиканского бюджета, всего – 982 846,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год - 443 097,5 тыс. рублей;

2014 год - 358 601,7 тыс. рублей;

2015 год - 22 854,2 тыс. рублей;

2016 год - 26 416,1 тыс. рублей;

2017 год - 35 822,0 тыс. рублей;

2018 год - 32 018,3тыс. рублей;

2019 год - 32 018,3 тыс. рублей;

2020 год - 32 018,3 тыс. рублей.

В том числе объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по действующим расходным обязательствам составляет 982 846,4 тыс. руб.

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании республиканского бюджета на очередной финансовый год и плановый период

».

4. В разделе III «Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»:

в подразделе «Основное мероприятие 2.2. «Организация планирования и исполнения республиканского бюджета, в том числе централизация бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности»:

дополнить абзацами следующего содержания:

«В соответствии с частью 5 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» с 1 января 2017 года на финансовые органы возложены полномочия по контролю в сфере закупок при размещении информации субъектами контроля в единой информационной системе в сфере закупок.

В рамках реализации возложенных полномочий Министерство осуществляет контроль в отношении соответствия информации, содержащейся в документах, указанных в части 5 статьи 99 Федерального закона N 44-ФЗ:

а) информации об объеме финансового обеспечения закупки, утвержденном и доведенном до заказчика в установленном порядке;

б) информации об идентификационном коде закупки.»;

в подразделе «Основное мероприятие 2.5. «Оптимизация бюджетных расходов»:

в абзаце двадцать втором цифры «950 458,6» заменить цифрами «982 846,4»;

абзацы двадцать шестой - тридцатый изложить в следующей редакции:

«2016 год – 26 416,1 тыс. рублей;

  2017 год – 35 822,0 тыс. рублей;

  2018 год – 32 018,3 тыс. рублей;

  2019 год – 32 018,3 тыс. рублей;

  2020 год – 32 018,3 тыс. рублей.».

5. В подпрограмме 3 «Обеспечение управления государственным долгом Республики Калмыкия»:

позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

«

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

 

Средства республиканского бюджета, всего - 684 878,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год - 42 341,4 тыс. рублей;

2014 год - 71 584,4 тыс. рублей;

2015 год - 91 975,3 тыс. рублей;

2016 год - 113 247,9 тыс. рублей;

2017 год - 96 394,1 тыс. рублей;

2018 год - 96 577,7 тыс. рублей;

2019 год - 89 604,7 тыс. рублей;

2020 год - 83 153,2 тыс. рублей.

В том числе объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по действующим расходным обязательствам составляет 684 878,7 тыс. руб.

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании республиканского бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

                                                                                                                »;

в подразделе «Основное мероприятие 3.3. «Ведение Государственной долговой книги Республики Калмыкия» раздела III «Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»:

в абзаце восьмом цифры «575 695,6» заменить цифрами «684 878,7»;

абзацы двенадцатый - шестнадцатый изложить в следующей редакции:

«2016 год – 113 247,9 тыс. рублей;

  2017 год – 96 394,1 тыс. рублей;

  2018 год – 96 577,7 тыс. рублей;

  2019 год – 89 604,7 тыс. рублей;

  2020 год – 83 153,2 тыс. рублей.».

6. В подпрограмме 4 «Развитие и совершенствование государственного контроля»:

позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

«

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

 

Средства республиканского бюджета, всего - 104 570,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год - 13 450,5 тыс. рублей;

2014 год - 15 000,9 тыс. рублей;

2015 год - 13 856,8 тыс. рублей;

2016 год - 15 355,4 тыс. рублей;

2017 год - 11 726,7 тыс. рублей;

2018 год - 11 726,7 тыс. рублей;

2019 год - 11 726,7 тыс. рублей;

2020 год - 11 726,7 тыс. рублей.

В том числе объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по действующим расходным обязательствам составляет 104 570,4 тыс. руб.

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании республиканского бюджета на очередной финансовый год и плановый период

                                                                                                              »;

в подразделе «Основное мероприятие 4.2. «Организация и осуществление государственного финансового контроля и контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок» раздела III «Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»:

в абзаце тридцать третьем цифры «112 801,8» заменить цифрами «104 570,4»;

абзацы тридцать седьмой - сорок первый изложить в следующей редакции:

«2016 год – 15 355,4 тыс. рублей;

  2017 год – 11 726,7 тыс. рублей;

  2018 год – 11 726,7 тыс. рублей;

  2019 год – 11 726,7 тыс. рублей;

  2020 год – 11 726,7 тыс. рублей.».

7. В подпрограмме 5 «Обеспечение создания условий для реализации государственной программы»:

позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

«

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

 

Средства республиканского бюджета, всего – 263 584,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год - 38 783,4 тыс. рублей;

2014 год - 38 616,4 тыс. рублей;

2015 год - 35 108,8 тыс. рублей;

2016 год - 35 665,6 тыс. рублей;

2017 год - 28 765,8 тыс. рублей;

2018 год - 28 881,6 тыс. рублей;

2019 год - 28 881,6 тыс. рублей;

2020 год - 28 881,6 тыс. рублей.

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании республиканского бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

                                                                                                               »;

в разделе III «Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»:

в абзаце двенадцатом цифры «286 274,5» заменить цифрами «263 584,8»;

абзацы шестнадцатый - двадцатый изложить в следующей редакции:

«2016 год – 35 665,6 тыс. рублей;

  2017 год – 28 765,8 тыс. рублей;

  2018 год – 28 881,6 тыс. рублей;

  2019 год – 28 881,6 тыс. рублей;

  2020 год – 28 881,6 тыс. рублей.».

8. В подпрограмме 7 «Развитие механизмов регулирования межбюджетных отношений»:

позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

«

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Средства республиканского бюджета – 625 159,4 тыс. рублей, в т.ч. по годам:

2015 год – 97 748,3 тыс. рублей;

2016 год – 94 268,3 тыс. рублей;

2017 год – 272 524,3тыс. рублей;

2018 год – 53 539,5 тыс. рублей;

2019 год – 53 539,5 тыс. рублей;

2020 год – 53 539,5 тыс. рублей.

                                                                                                               »;            

в подразделе «Основное мероприятие 7.2. Предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям» раздела III «Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»:

в абзаце одиннадцатом цифры «521 489,8» заменить цифрами «625 159,4»;

абзацы тринадцатый - семнадцатый изложить в следующей редакции:

«2016 год – 94 268,3 тыс. рублей;

  2017 год – 272 524,3 тыс. рублей;

  2018 год – 53 539,5 тыс. рублей;

  2019 год – 53 539,5 тыс. рублей;

  2020 год – 53 539,5 тыс. рублей.».

9. Приложение 1 «Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы, подпрограмм государственной программы и их значениях», Приложение 6 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, республиканского бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию целей государственной программы «Управление государственными финансами Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы» (тыс. руб.)» изложить в новой редакции согласно приложению.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение
к постановлению Правительства
Республики Калмыкия
от 30 марта 2017 года  N 96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Приложение N 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к государственной программе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Управление государственными финансами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Республики Калмыкия на 2013-2020 годы»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

утвержденной постановлением Правительства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Республики Калмыкия от 18 апреля 2013 г. N 188

Сведения

 

о показателях (индикаторах) государственной программы, подпрограмм государственной программы и их значениях

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 п/п

Показатель (индикатор) (наименование)

Единица измерения

Значения показателей

 Удельный вес

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

базовый вариант

базовый вариант

базовый вариант

базовый вариант

с учетом доп. средств*

базовый вариант

с учетом доп. средств*

базовый вариант

с учетом доп. средств*

базовый вариант

базовый вариант

базовый вариант

1

2

3

6

8

10

12

13

14

15

16

17

 

 

 

 

Государственная программа «Управление государственными финансами Республики Калмыкия на 2013-2020 годы»

 

1

Соответствие надлежащему качеству управления региональными финансами в Республике Калмыкия (не менее II степени) согласно проводимой Министерством финансов РФ оценке качества управления региональными финансами

сте-пень качес-тва

II

II

II

II

 

II

 

II

 

II

II

II

0,4

2

Исполнение расходов республиканского бюджета

%

82,3

93,8

e82,6

e85,1

 

e87,6

 

e90,0

 

e90,0

e90,0

e90,0

0,2

3

Отношение объема государственного долга Республики Калмыкия к общему объему доходов республиканского бюджета без учета объема безвозмездных поступлений в отчетном году

%

35,4

d100

d100

d100

 

d97

 

d95

 

d95

d95

d95

0,2

4

Удельный вес расходов республиканского бюджета формируемых в рамках программ в общем объеме расходов республиканского бюджета

%

36,8

45,0

90,0

93,0

 

93,0

 

93,0

 

93,5

93,5

94,0

0,2

Подпрограмма 1. «Совершенствование планирования и исполнения налоговых и неналоговых доходов бюджета»

 

1

Темп роста налоговых и неналоговых доходов республиканского бюджета (к предыдущему году)

%

164,0

77,0

121,1

108,3

 

101,8

 

104,0

 

104,1

104,8

105,1

0,5

2

Отклонение исполнения республиканского бюджета по налоговым и неналоговым доходам к первоначально утвержденному уровню без учета разовых поступлений

%

6,6

7,8

d3,5

d15,0

 

d15,0

 

d15,0

 

d15,0

d15,0

d15,0

0,2

3

Наличие результатов ежегодной оценки эффективности предоставляемых (планируемых) налоговых льгот и ставок налогов

да/нет

да

да

да

да

 

да

 

да

 

да

да

да

0,1

4

Недополученные доходы по региональным налогам в результате действия налоговых льгот, установленных законом Республики Калмыкия, в объеме налоговых доходов республиканского бюджета

%

2,8

3,7

3,2

3,0

 

4,6

 

3,3

 

3,2

3,1

3,0

0,2

Подпрограмма 2. «Повышение эффективности бюджетных расходов и управления общественными финансами»

 

1

Своевременная подготовка и внесение в Правительство Республики Калмыкия проекта закона Республики Калмыкия о республиканском бюджете на очередной финансовый год и плановый период

да/нет

да

да

да

да

 

да

 

да

 

да

да

да

0,2

2

Наличие утвержденного бюджетного прогноза Республики Калмыкия (проекта бюджетного прогноза)

да/нет

нет

нет

нет

да

 

да

 

да

 

да

да

да

0,1

3

Средняя оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей средств республиканского бюджета на основе утвержденной методики

%

75,0

75,3

75,5

76,0

 

76,0

 

76,2

 

76,4

76,6

76,8

0,2

4

Доля автоматизации основных этапов бюджетного процесса

%

 

75,0

80,0

85,0

 

85,0

 

87,0

 

87,0

90,0

90,0

0,1

5

Количество государственных служащих, прошедших переподготовку и повышения квалификации в сфере повышения эффективности бюджетных расходов

чел.

 

12,0

6,0

6,0

 

6,0

 

6,0

 

6,0

6,0

6,0

0,1

6

Отношение объема просроченной кредиторской задолженности к расходам республиканского бюджета

%

1,1

1,5

d1,0

d0,96

 

d0,96

 

d0,81

 

d0,71

d0,61

d0,51

0,2

7

Размещение на официальном сайте Министерства финансов Республики Калмыкия закона о бюджете и закона об исполнении бюджета, а также публикаций «Бюджет для граждан»

да/нет

 

 

 

да

 

да

 

да

 

да

да

да

0,1

Подпрограмма 3. «Обеспечение управления  государственным долгом Республики Калмыкия»

 

1

Уровень долговой нагрузки на республиканский бюджет (без учета бюджетных кредитов)

%

6,5

d20,0

d20,0

d20,0

 

31,6

 

31,5

 

31,0

30,5

30,0

0,3

2

Доля расходов на обслуживание государственного долга Республики Калмыкия в общем объеме расходов республиканского бюджета, за исключением субвенций из федерального бюджета

%

0,8

d1,0

d1,0

d5,0

 

d4,8

 

d4,6

 

d4,4

d4,2

d4,0

0,2

3

Просроченная задолженность по долговым обязательствам Республики Калмыкия

%

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

 

0,0

 

0,0

0,0

0,0

0,2

4

Отношение дефицита республиканского бюджета к общему годовому объему доходов республиканского бюджета без учета безвозмездных поступлений

%

-

d15

d15

d15

 

d15

 

d10

 

d10

d10

d10

0,3

Подпрограмма 4. «Развитие и совершенствование государственного контроля»

 

1

Процентное соотношение объема проверенных средств республиканского бюджета к общей сумме расходов республиканского бюджета (без учета обслуживания государственного долга Республики Калмыкия)

%

17

20

22

25

 

25

 

25

 

25

25

25

0,2

2

Процентное соотношение количества проверенных объектов к общему количеству объектов, предусмотренных годовым планом

%

100,0

100,0

100,0

100,0

 

100,0

 

100,0

 

100,0

100,0

100,0

0,2

3

Соотношение количества проверок, по результатам которых приняты процессуальные решения, и количества проверок, по результатам которых выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в финансово-бюджетной сфере

%

100,0

100,0

100,0

100,0

 

100,0

 

100,0

 

100,0

100,0

100,0

0,2

4

Выполнение плана проверок соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

%

100,0

100,0

100,0

100,0

 

100,0

 

100,0

 

100,0

100,0

100,0

0,2

5

Доля рассмотренных обращений о возможности заключения государственного контракта с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) к количеству поступивших обращений

%

100,0

100,0

100,0

100,0

 

100,0

 

100,0

 

100,0

100,0

100,0

0,1

6

Соотношение количества проведенных анализов осуществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита и общего количества главных администраторов бюджетных средств

%

20,0

20,0

25,0

25,0

 

25,0

 

25,0

 

25,0

25,0

25,0

0,1

Подпрограмма 5. «Обеспечение создания условий для реализации государственной программы»

 

1

Наличие мониторинга хода реализации и информационное сопровождение Государственной программы «Управление государственными финансами Республики Калмыкия на 2013-2020 годы»

да/нет

нет

да

да

да

 

да

 

да

 

да

да

да

1

Подпрограмма 6. «Развитие автоматизированных информационных систем управления региональными финансами»

 

1

Доля основных этапов бюджетного процесса формируемых в Единой системе управления бюджетным процессом Республики Калмыкия

%

50

75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,3

2

Доля главных распорядителей бюджетных средств, подключенных к Единой системе  управления бюджетным процессом

%

80

90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,3

4

Удельный вес программно-технического оборудования Министерства финансов Республики Калмыкия, удовлетворяющего требованиям для работы в Единой системе управления бюджетным процессом Республики Калмыкия

%

45

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,3

5

Обеспечение бесперебойного функционирования серверного и сетевого оборудования Министерства финансов Республики Калмыкия

да/ нет

да

да

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,1

Подпрограмма 7. «Развитие механизмов регулирования межбюджетных отношений»

 

1

Доля расходов консолидированных бюджетов муниципальных районов (городского округа), формируемых в рамках программ

%

25,9

25,3

25,5

40,0

 

60,0

 

80,0

 

80,0

80,0

80,0

0,3

2

Эффективность выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований

%

1,0

1,0

1,0

1,0

 

1,0

 

1,0

 

1,0

1,0

1,0

0,2

3

Уровень долговой нагрузки на бюджеты муниципальных образований

%

3,7

4,9

4,9

d50

 

d48

 

d46

 

d44

d42

d40

0,3

4

Количество муниципальных образований с высоким качеством управления муниципальными финансами

ед.

3

4

4

5

 

5

 

4

 

4

4

4

0,2

 

*государственной программой не предусмотрено финансовое обеспечение за счет дополнительных бюджетных ассигнований

 

 

 

 

 

 


Информация по документу
Читайте также