Расширенный поиск
Постановление Правительства Республики Калмыкии от 16.06.2017 № 210
РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О
внесении изменений в Государственную программу «Социальная поддержка населения Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы»,
утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия
от
21 июня 2013 г. N 317
Правительство
Республики Калмыкия постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения,
которые вносятся в Государственную программу «Социальная поддержка населения
Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы», утвержденную постановлением
Правительства Республики Калмыкия от 21 июня 2013 г. N 317 «О Государственной программе
«Социальная поддержка населения Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы».
Председатель Правительства
Республики Калмыкия И.
Зотов
16 июня 2017 г.
N 210
г. Элиста
Утверждены
Постановлением
Правительства
Республики
Калмыкия
от
16 июня 2017 г. N 210
Изменения, которые вносятся в
Государственную программу «Социальная поддержка населения Республики Калмыкия
на 2013 - 2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Республики
Калмыкия от 21 июня 2013 г. N 317 «О Государственной программе «Социальная
поддержка населения Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы»
1. 1.
1. 1. В паспорте:
1) позицию «Задачи программы» изложить в следующей
редакции:
«
Задачи программы
|
Выполнение обязательств государства в отношении
граждан - получателей мер социальной поддержки;
Обеспечение потребностей граждан пожилого
возраста, инвалидов, включая детей-инвалидов, семей и детей в социальном
обслуживании;
Создание благоприятных условий для
жизнедеятельности семьи, функционирования института семьи, рождения детей;
Повышение роли сектора негосударственных
некоммерческих организаций в предоставлении социальных услуг;
Координация выполнения мероприятий
Государственной программы, мониторинг их реализации и контроль за реализацией
мероприятий;
Нормативное правовое, материально-техническое и
информационно-аналитическое обеспечение мероприятий Государственной
программы;
Контроль за проведением, выполнением и
достижением целевых индикаторов.
|
»;
2)
позицию «Целевые индикаторы и показатели госпрограммы» изложить в следующей
редакции:
«
Целевые индикаторы и показатели
госпрограммы
|
Численность населения с денежными доходами ниже
величины прожиточного минимума, в процентах от общей численности населения;
Доля граждан, получивших социальные услуги в
организациях социального обслуживания, в общем числе граждан, обратившихся за
получением социальных услуг в организации социального обслуживания;
Количество социально ориентированных
некоммерческих организаций, получивших государственную поддержку, в процентах
к предыдущему периоду.
|
»;
3) позицию «Объемы бюджетных ассигнований Программы»
изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований Программы
|
Объем бюджетных
ассигнований на реализацию Программы составляет всего – 12 788 682,7 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2013 год –
1 158 433,1 тыс. рублей;
2014 год –
1 445 385,8 тыс. рублей;
2015 год –
1 781 046,4 тыс. рублей;
2016 год –
1 696 846,7 тыс. рублей;
2017 год –
1 806 215,5 тыс. рублей;
2018 год –
1 757 860,6 тыс. рублей;
2019 год –
1 757 850,3 тыс. рублей;
2020 год –
1 385 044,3 тыс. рублей.
за счет средств
федерального бюджета – 2 599 785,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год – 194
927,0 тыс. рублей;
2014 год – 456
787,5 тыс. рублей;
2015 год – 404
864,4 тыс. рублей;
2016 год –
427 219,5 тыс. рублей;
2017 год –
370 491,5 тыс. рублей;
2018 год –
372 689,4 тыс. рублей;
2019 год –
372 806,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0
тыс. рублей.
за счет средств
республиканского бюджета всего, - 10 184 547,9 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2013 год – 962
262,0 тыс. рублей;
2014 год – 987
287,1 тыс. рублей;
2015 год –
1 375 329,9 тыс. рублей;
2016 год –
1 268 685,1 тыс. рублей;
2017 год –
1 435 724,0 тыс. рублей;
2018 год –
1 385 171,2 тыс. рублей;
2019 год –
1 385 044,3 тыс. рублей;
2020 год –
1 385 044,3 тыс. рублей.
в т.ч.
действующие расходные обязательства – 8 883 346,1 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2013 год – 962
262,0 тыс. рублей;
2014 год – 987
287,1 тыс. рублей;
2015 год –
1 375 329,9 тыс. рублей;
2016 год –
1 268 685,1 тыс. рублей;
2017 год –
1 097 018,1 тыс. рублей,
2018 год – 1 037
940,5 тыс. рублей;
2019 год –
1 077 411,7 тыс. рублей;
2020 год –
1 077 411,7 тыс. рублей.
за счет средств
из внебюджетных источников – 4 349,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год – 1
244,1 тыс. рублей;
2014 год – 1
311,2 тыс. рублей;
2015 год - 852,1
тыс. рублей;
2016 год - 942,1
тыс. рублей;
2017 год - 0,0
тыс. рублей;
2018 год - 0,0
тыс. рублей;
2019 год - 0,0
тыс. рублей;
2020
- 0,0 тыс.
рублей.
|
»;
4) позицию
«Ожидаемые результаты реализации Программы» изложить в следующей редакции:
«
Ожидаемые результаты
реализации Программы
|
Снижение бедности
среди получателей мер социальной поддержки на основе расширения сферы
применения адресного принципа ее предоставления;
Обеспечение поддержки и содействие социальной
адаптации граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию или находящихся в
социально опасном положении;
Увеличение вклада социальных выплат из
республиканского бюджета в сокращение дефицита доходов семей;
Соответствие объема и качества предоставленных
социальных услуг параметрам государственного задания в 2013 - 2020 годах до
100 процентов;
Повышение к 2018 году средней заработной платы
социальных работников до 100 процентов от средней заработной платы в
соответствующем регионе;
Рост рождаемости;
Оздоровление 100 процентов детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации;
осуществление перевозки несовершеннолетних,
самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных
учебно-воспитательных и иных детских учреждений между субъектами Российской
Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества
Независимых Государств до 100 процентов;
обеспечение исполнения опекунами, попечителями и
органами опеки и попечительства, возложенных на них полномочий;
осуществление государственных полномочий по
обеспечению передачи органам местного самоуправления финансовых средств
необходимых для осуществления государственных полномочий по организации опеки
и попечительства недееспособных или ограниченно дееспособных совершеннолетних
граждан в Республике Калмыкия.
Повышение уровня и качества предоставления
социального обслуживания населения:
Доведение к 2020 году удельного веса граждан,
охваченных социальным обслуживанием до 99,8%, от общего числа граждан,
обратившихся за получением социального обслуживания на дому и в
полустационарных учреждениях социального обслуживания населения;
Снижение к 2020 году удельного веса стационарных
учреждений социального обслуживания населения, требующих проведения текущего
и капитального ремонтов, реконструкции с 33% до 9%;
Увеличение количества социально ориентированных
некоммерческих организаций, получивших государственную поддержку, до 125,9% к
предыдущему периоду
|
».
2. В разделе III «Обобщенная
характеристика основных мероприятий государственной программы, подпрограмм
государственной программы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации государственной программы»:
в абзаце двадцать пятом цифры
«12 998 882,4» заменить цифрами «12 788 682,7»;
в
абзаце двадцать шестом цифры «1 872 581,7» заменить цифрами
«2 599 785,3»;
в абзаце двадцать
седьмом цифры «11 121 951,2»
заменить цифрами «10 184 547,9»;
в
абзаце двадцать восьмом цифры «8 333 848,5»
заменить цифрами «8 883 346,1»;
3.
В подпрограмме 1 «Социальная поддержка отдельных
категорий граждан»:
1) в паспорте:
позицию «Целевые индикаторы и показатели
госпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Целевые индикаторы и показатели госпрограммы
|
Численность населения с денежными доходами ниже
величины прожиточного минимума, в процентах от общей численности населения;
Доля малоимущих граждан, получивших
государственную социальную помощь на основании социального контракта, в общей
численности малоимущих граждан, получивших государственную социальную помощь;
Доля граждан, преодолевших трудную жизненную
ситуацию, в общей численности получателей государственной социальной помощи
на основании социального контракта;
|
»;
позицию «Объемы
бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных
ассигнований подпрограммы
|
Объем бюджетных ассигнований на
реализацию подпрограммы составляет всего – 9 587 563,5 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2013 год – 808 459,7 тыс. рублей;
2014 год – 1 032 647,2
тыс. рублей;
2015 год – 1 422 605,1
тыс. рублей;
2016 год – 1 326 901,0 тыс.
рублей;
2017 год – 1 340 724,8
тыс. рублей;
2018 год – 1 342 922,7
тыс. рублей;
2019 год – 1 343 039,3
тыс. рублей;
2020 год – 970 263,7 тыс. рублей.
за счет средств федерального бюджета
– 2 462 300,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год – 166 654,7 тыс.
рублей;
2014 год – 383 554,9 тыс.
рублей;
2015 год – 397 091,0 тыс.
рублей;
2016 год – 399 104,3 тыс.
рублей;
2017 год – 370 461,1 тыс. рублей;
2018 год – 372 659,0 тыс. рублей;
2019 год – 372 775,6 тыс.
рублей;
2020 год – 0 тыс. рублей.
за счет средств республиканского
бюджета, всего – 7 125 608,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год 641 805,0 тыс.
рублей;
2014 год – 649 047,7 тыс.
рублей;
2015 год – 1 025 514,1 тыс.
рублей;
2016 год – 928 186,7 тыс.
рублей;
2017 год – 970 263,7 тыс.
рублей;
2018 год – 970 263,7 тыс.
рублей;
2019 год – 970 263,7 тыс.
рублей;
2020 год – 970 263,7 тыс.
рублей.
в т.ч. действующие расходные обязательства
– 6 158 693,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год 641 805,0 тыс.
рублей;
2014 год – 649 047,7 тыс.
рублей;
2015 год – 1 025 514,1 тыс.
рублей;
2016 год – 928 186,7 тыс.
рублей;
2017 год – 731 495,1 тыс. рублей;
2018 год – 701 234,2 тыс.
рублей;
2019 год – 740 705,4 тыс. рублей;
2020 год – 740 705,4 тыс.
рублей.
за счет средств из внебюджетных
источников – 44,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год – 0,0 тыс. рублей;
2014 год – 44,6 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020– 0,0 тыс. рублей.
|
»;
2) в разделе III «Обобщенная
характеристика основных мероприятий подпрограммы и ведомственных целевых
программ и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации Подпрограммы»:
в абзаце двадцать седьмом цифры
«9 247 603,4» заменить цифрами «9 587 563,5»;
в
абзаце двадцать восьмом цифры «1 735 157,8»
заменить цифрами «2 462 300,6»;
в абзаце двадцать
девятом цифры «7 512 401,0»
заменить цифрами «7 125 608,3»;
в абзаце тридцатом
цифры «5 789 572,6»
заменить цифрами «6 158 693,6».
4. В подпрограмме 2 «Развитие эффективной
системы социального обслуживания населения»:
1) в паспорте:
позицию «Целевые индикаторы и показатели госпрограммы» изложить в
следующей редакции:
«
Целевые индикаторы и показатели
госпрограммы
|
Удельный вес
зданий стационарных организаций социального обслуживания граждан пожилого
возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства
и занятий, требующих реконструкции зданий, находящихся в аварийном состоянии,
ветхих зданий (от общего количества зданий стационарных организаций);
Доля граждан,
получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, в общем
числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации
социального обслуживания;
Соотношение
средней заработной платы социальных работников, включая социальных работников
медицинских организаций, со средней заработной платой в субъекте Российской
Федерации;
Доля
государственных, муниципальных учреждений, предоставивших энергетическую
декларацию за отчетный год от общего количества указанных учреждений субъекта
Российской Федерации;
Удельный вес
социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих социальные
услуги, от общего количества учреждений социального обслуживания всех форм
собственности
|
»;
позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить
в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных
ассигнований подпрограммы
|
Прогнозируемый
объем финансирования
мероприятий
подпрограммы в 2013 - 2020 годах
составляет 2 168 638,2 тыс.рублей, в том числе по годам:
2013
год – 252 171,8 тыс. рублей;
2014
год – 277 318,1 тыс. рублей;
2015
год – 230 764,7 тыс. рублей;
2016
год – 225 358,4 тыс. рублей;
2017
год – 326 169,4 тыс. рублей;
2018 год – 285 618,6 тыс. рублей;
2019 год – 285 618,6 тыс. рублей;
2020 год – 285 618,6 тыс.
рублей.
за
счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;
за
счет средств республиканского бюджета всего – 2 164 333,3 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2013
год – 250 927,7 тыс. рублей;
2014
год – 276 051,5 тыс. рублей;
2015
год – 229 912,6 тыс. рублей;
2016
год – 224 416,3 тыс. рублей;
2017
год – 326 169,4 тыс. рублей;
2018 год – 285 618,6 тыс. рублей;
2019 год – 285 618,6 тыс. рублей;
2020 год – 285 618,6 тыс.
рублей.
в
том числе действующие расходные обязательства – 1 935 322,2 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2013
год – 250 927,7 тыс. рублей;
2014
год – 276 051,5 тыс. рублей;
2015
год – 229 912,6 тыс. рублей;
2016
год – 224 416,3 тыс. рублей;
2017
год – 257 093,4 тыс. рублей;
2018 год – 232 306,9 тыс. рублей;
2019 год – 232 306,9 тыс. рублей;
2020 год – 232 306,9 тыс.
рублей.
за
счет средств из внебюджетных источников – 4 304,9 тыс. рублей:
2013
год – 1 244,1 тыс. рублей;
2014
год – 1 266,6 тыс. рублей;
2015
год – 852,1 тыс. рублей;
2016
год – 942,1 тыс. рублей;
2017
год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей.
|
»;
позицию «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы»
изложить в следующей редакции:
«
Ожидаемые результаты
реализации Программы
|
усиление защиты прав и законных интересов пожилых
людей;
улучшение социального положения пожилых людей за
счет выравнивания региональных показателей социального обслуживания,
приближения и расширения объема предоставляемых услуг к потребностям
общества;
улучшение качества предоставляемых социальных
услуг;
повышение уровня социальной адаптации пожилых
людей и упрочение социальных связей, усиление координации деятельности
органов государственной власти, организаций и общественных объединений по
предоставлению пожилым людям социальных услуг;
доведение к 2020 году удельного веса граждан,
охваченных социальным обслуживанием до 99,8%, от общего числа граждан,
обратившихся за получением социального обслуживания на дому и в
полустационарных учреждениях социального обслуживания населения
повышение престижа профессии «социальный
работник», приток молодых специалистов, сокращение дефицита социальных
работников в сфере социального обслуживания населения
|
».
2) в разделе III «Обобщенная
характеристика основных мероприятий подпрограммы и ведомственных целевых
программ и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации
Подпрограммы»:
в абзаце одиннадцатом цифры «2 674 647,6»
заменить цифрами «2 168 638,2»;
в абзаце тринадцатом цифры
«2 670 342,7» заменить цифрами «2 164 333,3»;
в абзаце четырнадцатом цифры
«1 766 727,0» заменить цифрами «1 935 322,2».
5. В подпрограмме 3 «Организация
отдыха и оздоровления детей, перевозки несовершеннолетних, опеки и
попечительства недееспособных или ограниченно дееспособных совершеннолетних
граждан в Республике Калмыкия»:
1) в паспорте:
позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей
редакции:
«
Объемы бюджетных
ассигнований подпрограммы
|
Объем
бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет всего –
383 360,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013
год – 58 697,0 тыс. рублей;
2014
год – 94 972,3 тыс. рублей;
2015
год – 31 863,4 тыс. рублей;
2016
год – 59 596,8 тыс. рублей;
2017
год – 34 565,3 тыс. рублей;
2018
год – 34 565,3 тыс. рублей;
2019
год – 34 565,3 тыс. рублей;
2020
год – 34 534,9 тыс. рублей;
за
счет средств федерального бюджета – 120 386,7 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2013
год – 28 272,3 тыс. рублей;
2014
год – 63 880,6 тыс. рублей;
2015
год – 27,4 тыс. рублей;
2016
год – 28 115,2 тыс. рублей;
2017
год – 30,4 тыс. рублей;
2018
год – 30,4 тыс. рублей;
2019
год – 30,4 тыс. рублей;
2020
год – 0,0 тыс. рублей.
за
счет средств республиканского бюджета всего – 262 973,6 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2013
год – 30 424,7 тыс. рублей;
2014
год – 31 091,7 тыс. рублей;
2015
год – 31 836,0 тыс. рублей;
2016
год – 31 481,6 тыс. рублей;
2017
год – 34 534,9 тыс. рублей;
2018
год – 34 534,9 тыс. рублей;
2019
год – 34 534,9 тыс. рублей;
2020
год – 34 534,9 тыс. рублей.
в
том числе действующие расходные обязательства – 253 858,8 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2013
год – 30 424,7 тыс. рублей;
2014
год – 31 091,7 тыс. рублей;
2015
год – 31 836,0 тыс. рублей;
2016
год – 31 481,6 тыс. рублей;
2017
год – 32 256,2 тыс. рублей;
2018
год – 32 256,2 тыс. рублей;
2019
год – 32 256,2 тыс. рублей;
2020 год – 32 256,2 тыс. рублей.
|
»;
2) в разделе III «Обобщенная характеристика
основных мероприятий подпрограммы и ведомственных целевых программ и
обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации
Подпрограммы»:
в
абзаце седьмом цифры «420 757,9» заменить цифрами «383 360,3»;
в
абзаце восьмом цифры «120 325,9» заменить цифрами «120 386,7»;
в
абзаце девятом цифры «300 432,0» заменить цифрами «262 973,6»;
в
абзаце десятом цифры «244 515,6» заменить цифрами «253 858,8».
6. В паспорте подпрограммы 4 «Обеспечение
реализации государственной программы»:
позицию «Объемы
бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных
ассигнований подпрограммы
|
Объем
бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет всего –
622 690,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013
год – 39 104,6 тыс. рублей;
2014
год – 29 396,2 тыс. рублей;
2015
год – 87 624,6 тыс. рублей;
2016
год – 84 600,5 тыс. рублей;
2017
год – 103 056,0 тыс. рублей;
2018
год – 93 054,0 тыс. рублей;
2019
год – 92 927,1 тыс. рублей;
2020
год – 92 927,1 тыс. рублей;
за
счет средств республиканского бюджета всего – 622 690,1 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2013
год – 39 104,6 тыс. рублей;
2014
год – 29 396,2 тыс. рублей;
2015
год – 87 624,6 тыс. рублей;
2016
год – 84 600,5 тыс. рублей;
2017
год – 103 056,0 тыс. рублей;
2018
год – 93 054,0 тыс. рублей;
2019
год – 92 927,1 тыс. рублей;
2020
год – 92 927,1 тыс. рублей;
в
том числе действующие расходные обязательства – 531 628,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013
год – 39 104,6 тыс. рублей;
2014
год – 29 396,2 тыс. рублей;
2015
год – 87 624,6 тыс. рублей;
2016
год – 84 600,5 тыс. рублей;
2017
год – 74 473,4 тыс. рублей;
2018
год – 72 143,2 тыс. рублей;
2019
год – 72 143,2 тыс. рублей;
2020 год – 72 143,2 тыс. рублей.
|
».
7. В подпрограмме 5 «Поддержка
социально ориентированных некоммерческих организаций Республики Калмыкия на
2014 - 2020 годы»:
1) в паспорте позицию «Объемы
бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных
ассигнований подпрограммы
|
общий объем бюджетных ассигнований на реализацию
подпрограммы составляет всего - 26 040,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014
год – 11 052,0 тыс. рублей;
2015
год – 8 188,5 тыс. рублей;
2016
год – 0,0 тыс. рублей;
2017
год – 1 700,0 тыс. рублей;
2018
год – 1 700,0 тыс. рублей;
2019
год – 1 700,0 тыс. рублей;
2020
год – 1 700,0 тыс. рублей;
из федерального бюджета - 17 098,0 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2014 год - 9 352,0
тыс. рублей;
2015 год - 7 746,0
тыс. рублей;
из федерального бюджета - по результатам
конкурса:
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс.
рублей;
2018 год - 0,0 тыс.
рублей;
2019 год - 0,0 тыс.
рублей;
2020 год - 0,0 тыс.
рублей;
из республиканского бюджета (действующие
расходные обязательства) - 3 842,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 1 700,0
тыс. рублей;
2015 год - 442,5 тыс.
рублей;
2016 год - 0,0 тыс.
рублей;
2017 год - 1700,0 тыс.
рублей;
2018 год - 0,0 тыс.
рублей;
2019 год - 0,0 тыс.
рублей;
2020 год - 0,0 тыс.
рублей;
из республиканского бюджета (дополнительные
объемы ресурсов) - 5 100,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 0,0 тыс.
рублей;
2015 год - 0,0 тыс.
рублей;
2016 год - 0,0 тыс.
рублей;
2017 год - 0,0 тыс.
рублей;
2018 год - 1 700,0
тыс. рублей;
2019 год - 1 700,0
тыс. рублей;
2020 год - 1 700,0
тыс. рублей.
|
»;
2) в разделе III «Обобщенная
характеристика основных мероприятий подпрограммы и ведомственных целевых
программ и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации
Подпрограммы»:
в
абзаце тринадцатом цифры «27 740,5 » заменить цифрами «26 040,5»;
в
абзаце двадцать третьем цифры «2 642,5» заменить цифрами «3 842,5»;
в
абзаце двадцать шестом цифры «500,0» заменить цифрой «0,0»;
в
абзаце двадцать седьмом цифры «0,0» заменить цифрами «1 700,0»;
в
абзаце тридцать первом цифры «8 000,0» заменить цифрами «5 100,0»;
в
абзаце тридцать четвертом цифры «1 200,0» заменить цифрой «0,0»;
в
абзаце тридцать пятом цифры «1 700,0» заменить цифрой «0,0».
8. Приложения 1, 5,
6 изложить в новой редакции согласно приложению.
Приложение
к постановлению Правительства
Республики Калмыкия
от 16 июня 2017 г. № 210
«Приложение
1
Сведения о
показателях (индикаторах) государственной программы, подпрограмм
государственной программы, ведомственных целевых программ и их значениях
№
п/п
|
Показатель
(индикатор) (наименование)
|
Ед.
изм
|
Значения
показателей
|
Удельный
вес
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
|
базовый
вариант
|
с
учетом доп. средств
|
базовый
вариант
|
с
учетом доп. средств
|
базовый
вариант
|
с
учетом доп. средств
|
базовый
вариант
|
с
учетом доп. средств
|
1
|
2
|
3
|
4
|
6
|
7
|
8
|
9
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
Государственная программа "Социальная поддержка
населения Республики Калмыкия на 2013-2020 годы»"
|
1
|
Численность
населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, в
процентах от общей численности населения
|
%
|
30,7
|
35,4
|
34,7
|
33,6
|
33,4
|
33,0
|
33,2
|
32,8
|
33,0
|
32,6
|
32,8
|
32,4
|
32,6
|
0,33
|
2
|
Доля граждан,
получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, в общем
числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации
социального обслуживания
|
%
|
33,0
|
6,2
|
6,3
|
7,5
|
7,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,34
|
3
|
Количество социально
ориентированных некоммерческих организаций, получивших государственную
поддержку, в процентах к предыдущему периоду
|
%
|
63,6
|
500,0
|
171,4
|
81,7
|
40,8
|
105,0
|
105,0
|
109,5
|
109,5
|
117,4
|
117,4
|
125,9
|
125,9
|
0,33
|
Подпрограмма №1 «Социальная
поддержка отдельных категорий граждан»
|
1
|
Численность
населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, в
процентах от общей численности населения
|
%
|
30,7
|
35,4
|
34,7
|
33,6
|
33,4
|
33,0
|
33,2
|
32,8
|
33,0
|
32,6
|
32,8
|
32,4
|
32,6
|
0,33
|
2
|
Доля малоимущих граждан, получивших
государственную социальную помощь на основании социального контракта, в общей
численности малоимущих граждан, получивших государственную социальную помощь
|
%
|
-
|
-
|
3,0
|
2,2
|
2,4
|
2,4
|
2,5
|
2,5
|
2,6
|
2,6
|
2,7
|
2,7
|
2,8
|
0,33
|
3
|
Доля граждан,
преодолевших трудную жизненную ситуацию, в общей численности получателей
государственной социальной помощи на основании социального контракта
|
%
|
-
|
-
|
8,8
|
88,8
|
75
|
75,5
|
75,6
|
75,6
|
75,7
|
75,8
|
75,9
|
76,0
|
76,1
|
00,34
|
Подпрограмма №2 "Развитие эффективной системы социального
обслуживания населения "
|
1
|
Удельный вес зданий
стационарных организаций социального обслуживания граждан пожилого возраста,
инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и
занятий, требующих реконструкции зданий, находящихся в аварийном состоянии,
ветхих зданий (от общего количества зданий стационарных организаций)
|
%
|
33,0
|
6,2
|
6,3
|
7,5
|
7,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,2
|
2
|
Доля граждан,
получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, в общем
числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации
социального обслуживания
|
%
|
99,5
|
98,8
|
98,8
|
98,8
|
98,6
|
98,5
|
98,5
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
0,2
|
3
|
Соотношение средней
заработной платы социальных работников, включая социальных работников
медицинских организаций, со средней заработной платой в субъекте Российской
Федерации
|
%
|
-
|
44,4
|
58,0
|
61,9
|
59,8
|
80,0
|
80,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
0,2
|
4
|
Доля
государственных, муниципальных учреждений, предоставивших энергетическую
декларацию за отчетный год от общего количества указанных учреждений субъекта
Российской Федерации
|
%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
0,2
|
5
|
Удельный вес
социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих социальные
услуги, от общего количества учреждений социального обслуживания всех форм
собственности
|
%
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4,2
|
4,2
|
4,2
|
4,2
|
4,2
|
4,2
|
4,2
|
4,2
|
0,2
|
Подпрограмма №3 «Организация отдыха и оздоровления детей, перевозки
несовершеннолетних, опеки и попечительства недееспособных или ограничено
дееспособных граждан в Республике Калмыкия»
|
1
|
Доля детей и подростков, находящихся в трудной
жизненной ситуации, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления (к общему
числу детей, находящихся в трудной жизненной ситуации)
|
%
|
100
|
100
|
100
|
81,5
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
0,25
|
2
|
Доля детей с выраженным
оздоровительным эффектом в оздоровительных учреждениях республики, от общего количества
детей, охваченных оздоровлением
|
%
|
80
|
82
|
85
|
89,5
|
87
|
88
|
88
|
88
|
88
|
88
|
88
|
88
|
88
|
0,25
|
3
|
Доля
несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов,
школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений,
подлежащих в возвращении его родителям или иным законным представителям или в
учреждение, воспитанником которого он является, либо о его помещении в
специализированное учреждение для несовершеннолетних, нуждающихся в
социальной реабилитации, по месту его проживания
|
%
|
100
|
100
|
100
|
0,0
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
0,25
|
4
|
Обеспечение своевременного выявления лиц, нуждающихся в установлении
над ними опеки или попечительства, и их устройства, защита прав и законных
интересов подопечных, обеспечение достойного уровня жизни подопечных,
обеспечение исполнения опекунами, попечителями и органами опеки и
попечительства возложенных на них полномочий
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
0,25
|
Подпрограммa 4. «Обеспечение
реализации Государственной программы»
|
1
|
Уровень ежегодного достижения значений показателей
(индикаторов) Государственной программы и подпрограмм
|
%
|
0
|
90
|
95
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
0,5
|
2
|
Доля государственных
услуг в сфере социального обслуживания населения, по которым утверждены
административные регламенты их оказания в общем количестве таких
государственных услуг, оказываемых Министерством социального развития, труда
и занятости Республики Калмыкия
|
%
|
0
|
95
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
0,5
|
Подпрограмма 5 «Поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций Республики Калмыкия на 2014-2020 годы»
|
1
|
Количество
зарегистрированных некоммерческих организаций (за исключением автономных,
бюджетных и казенных учреждений, государственных корпораций, государственных
компаний, политических партий и их структурных подразделений) на территории
Республики Калмыкия на конец года, в процентах к предыдущему периоду
|
%
|
101,9
|
95,5
|
99,6
|
102,2
|
104,1
|
103,1
|
103,1
|
103,6
|
103,6
|
104,2
|
104,2
|
105,0
|
105,0
|
0,2
|
2
|
Средняя численность работников
некоммерческих организаций (за исключением автономных, бюджетных и казенных
учреждений, государственных корпораций, государственных компаний,
политических партий и их структурных подразделений), в процентах к
предыдущему периоду
|
%
|
272,2
|
119,4
|
112,3
|
341,4
|
113,9
|
115,0
|
115,0
|
116,0
|
116,0
|
117,0
|
117,0
|
118,0
|
118,0
|
0,2
|
3
|
Количество социально
ориентированных некоммерческих организаций, получивших государственную
поддержку, в процентах к предыдущему периоду
|
%
|
63,6
|
500,0
|
171,4
|
81,7
|
40,8
|
105,0
|
105,0
|
109,5
|
109,5
|
117,4
|
117,4
|
125,9
|
125,9
|
0,2
|
4
|
Средняя численность
добровольцев, привлекаемых некоммерческими организациями (за исключение
автономных, бюджетных и казенных учреждений, государственных корпораций,
государственных компаний, политических партий и их структурных
подразделений), в процентах к предыдущему периоду
|
%
|
103,1
|
613,4
|
539,4
|
147,1
|
100,9
|
101,8
|
101,8
|
102,6
|
102,6
|
103,4
|
103,4
|
104,9
|
104,9
|
0,2
|
5
|
Число граждан,
участвующих в мероприятиях, проведенных социально ориентированными
некоммерческими организациями, в процентах к предыдущему периоду
|
%
|
15,0
|
289,8
|
169,8
|
116,2
|
102,5
|
103,0
|
103,0
|
104,0
|
104,0
|
105,0
|
105,0
|
106,0
|
106,0
|
0,2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Читайте также
|