Расширенный поиск

Постановление Правительства Республики Калмыкии от 16.06.2017 № 210

 

 

 

 

РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

 

О внесении изменений в Государственную программу «Социальная поддержка населения Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия

от 21 июня 2013 г. N 317

 

 

Правительство Республики Калмыкия постановляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Государственную программу «Социальная поддержка населения Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 21 июня 2013 г. N 317 «О Государственной программе «Социальная поддержка населения Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы».

 

 

Председатель Правительства

Республики Калмыкия                                                                  И. Зотов

 

 

16 июня 2017 г.

N 210

г. Элиста

 

 

 

Утверждены

Постановлением Правительства

Республики Калмыкия

от 16 июня 2017 г. N 210

 

 

Изменения, которые вносятся в Государственную программу «Социальная поддержка населения Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 21 июня 2013 г. N 317 «О Государственной программе «Социальная поддержка населения Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы»

 

1.  1.  1.  1.  В паспорте:

1) позицию «Задачи программы» изложить в следующей редакции:

«

Задачи программы

Выполнение обязательств государства в отношении граждан - получателей мер социальной поддержки;

Обеспечение потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, включая детей-инвалидов, семей и детей в социальном обслуживании;

Создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, функционирования института семьи, рождения детей;

Повышение роли сектора негосударственных некоммерческих организаций в предоставлении социальных услуг;

Координация выполнения мероприятий Государственной программы, мониторинг их реализации и контроль за реализацией мероприятий;

Нормативное правовое, материально-техническое и информационно-аналитическое обеспечение мероприятий Государственной программы;

Контроль за проведением, выполнением и достижением целевых индикаторов.

»;

         2) позицию «Целевые индикаторы и показатели госпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

Целевые индикаторы и показатели госпрограммы

Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, в процентах от общей численности населения;

Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания;

Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших государственную поддержку, в процентах к предыдущему периоду.

 

»;

           3) позицию «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в следующей редакции:

«

Объемы бюджетных ассигнований Программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы составляет всего – 12 788 682,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 1 158 433,1 тыс. рублей;

2014 год – 1 445 385,8 тыс. рублей;

2015 год – 1 781 046,4 тыс. рублей;

2016 год – 1 696 846,7 тыс. рублей;

2017 год – 1 806 215,5 тыс. рублей;

2018 год – 1 757 860,6 тыс. рублей;

2019 год – 1 757 850,3 тыс. рублей;

2020 год – 1 385 044,3 тыс. рублей.

за счет средств федерального бюджета – 2 599 785,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 194 927,0 тыс. рублей;

2014 год – 456 787,5 тыс. рублей;

2015 год – 404 864,4 тыс. рублей;

2016 год – 427 219,5 тыс. рублей;

2017 год – 370 491,5 тыс. рублей;

2018 год – 372 689,4 тыс. рублей;

2019 год – 372 806,0 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей.

за счет средств республиканского бюджета всего, - 10 184 547,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 962 262,0 тыс. рублей;

2014 год – 987 287,1 тыс. рублей;

2015 год – 1 375 329,9 тыс. рублей;

2016 год – 1 268 685,1 тыс. рублей;

2017 год – 1 435 724,0 тыс. рублей;

2018 год – 1 385 171,2 тыс. рублей;

2019 год – 1 385 044,3 тыс. рублей;

2020 год – 1 385 044,3 тыс. рублей.

в т.ч. действующие расходные обязательства – 8 883 346,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 962 262,0 тыс. рублей;

2014 год – 987 287,1 тыс. рублей;

2015 год – 1 375 329,9 тыс. рублей;

2016 год – 1 268 685,1 тыс. рублей;

2017 год – 1 097 018,1 тыс. рублей,

2018 год – 1 037 940,5 тыс. рублей;

2019 год – 1 077 411,7 тыс. рублей;

2020 год – 1 077 411,7 тыс. рублей.

за счет средств из внебюджетных источников – 4 349,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 1 244,1 тыс. рублей;

2014 год – 1 311,2 тыс. рублей;

2015 год - 852,1 тыс. рублей;

2016 год - 942,1 тыс. рублей;

2017 год - 0,0 тыс. рублей;

2018 год - 0,0 тыс. рублей;

2019 год - 0,0 тыс. рублей;

2020             - 0,0 тыс. рублей.

»;

4) позицию «Ожидаемые результаты реализации Программы» изложить в следующей редакции:

«

Ожидаемые результаты реализации Программы

Снижение бедности среди получателей мер социальной поддержки на основе расширения сферы применения адресного принципа ее предоставления;

Обеспечение поддержки и содействие социальной адаптации граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию или находящихся в социально опасном положении;

Увеличение вклада социальных выплат из республиканского бюджета в сокращение дефицита доходов семей;

Соответствие объема и качества предоставленных социальных услуг параметрам государственного задания в 2013 - 2020 годах до 100 процентов;

Повышение к 2018 году средней заработной платы социальных работников до 100 процентов от средней заработной платы в соответствующем регионе;

Рост рождаемости;

Оздоровление 100 процентов детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

осуществление перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств до 100 процентов;

обеспечение исполнения опекунами, попечителями и органами опеки и попечительства, возложенных на них полномочий;

осуществление государственных полномочий по обеспечению передачи органам местного самоуправления финансовых средств необходимых для осуществления государственных полномочий по организации опеки и попечительства недееспособных или ограниченно дееспособных совершеннолетних граждан в Республике Калмыкия.

Повышение уровня и качества предоставления социального обслуживания населения:

Доведение к 2020 году удельного веса граждан, охваченных социальным обслуживанием до 99,8%, от общего числа граждан, обратившихся за получением социального обслуживания на дому и в полустационарных учреждениях социального обслуживания населения;

Снижение к 2020 году удельного веса стационарных учреждений социального обслуживания населения, требующих проведения текущего и капитального ремонтов, реконструкции с 33% до 9%;

Увеличение количества социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших государственную поддержку, до 125,9% к предыдущему периоду

 

».

2.  В разделе III «Обобщенная характеристика основных мероприятий государственной программы, подпрограмм государственной программы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы»:

в абзаце двадцать пятом цифры «12 998 882,4» заменить цифрами «12 788 682,7»;

в абзаце двадцать шестом цифры «1 872 581,7» заменить цифрами «2 599 785,3»;

в абзаце двадцать седьмом цифры «11 121 951,2» заменить цифрами «10 184 547,9»;

в абзаце двадцать восьмом цифры «8 333 848,5» заменить цифрами «8 883 346,1»;

3.  В подпрограмме 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»:

1) в паспорте:

позицию «Целевые индикаторы и показатели госпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

Целевые индикаторы и показатели госпрограммы

Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, в процентах от общей численности населения;

Доля малоимущих граждан, получивших государственную социальную помощь на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан, получивших государственную социальную помощь;

Доля граждан, преодолевших трудную жизненную ситуацию, в общей численности получателей государственной социальной помощи на основании социального контракта;

 

»;

позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет всего – 9 587 563,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год –    808 459,7 тыс. рублей;

2014 год – 1 032 647,2 тыс. рублей;

2015 год – 1 422 605,1 тыс. рублей;

2016 год – 1 326 901,0 тыс. рублей;

2017 год – 1 340 724,8 тыс. рублей;

2018 год – 1 342 922,7 тыс. рублей;

2019 год – 1 343 039,3 тыс. рублей;

2020 год –    970 263,7 тыс. рублей.

за счет средств федерального бюджета – 2 462 300,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 166 654,7 тыс. рублей;

2014 год – 383 554,9 тыс. рублей;

2015 год – 397 091,0 тыс. рублей;

2016 год – 399 104,3 тыс. рублей;

2017 год – 370 461,1 тыс. рублей;

2018 год – 372 659,0 тыс. рублей;

2019 год – 372 775,6 тыс. рублей;

2020 год – 0 тыс. рублей.

за счет средств республиканского бюджета, всего – 7 125 608,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год 641 805,0 тыс. рублей;

2014 год – 649 047,7 тыс. рублей;

2015 год – 1 025 514,1 тыс. рублей;

2016 год – 928 186,7 тыс. рублей;

          2017 год – 970 263,7 тыс. рублей;

2018 год – 970 263,7 тыс. рублей;

2019 год – 970 263,7 тыс. рублей;

2020 год – 970 263,7 тыс. рублей.

в т.ч. действующие расходные обязательства – 6 158 693,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год 641 805,0 тыс. рублей;

2014 год – 649 047,7 тыс. рублей;

2015 год – 1 025 514,1 тыс. рублей;

2016 год – 928 186,7 тыс. рублей;

2017 год – 731 495,1 тыс. рублей;

2018 год – 701 234,2 тыс. рублей;

2019 год – 740 705,4 тыс. рублей;

2020 год – 740 705,4 тыс. рублей.

за счет средств из внебюджетных источников – 44,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 0,0 тыс. рублей;

2014 год – 44,6 тыс. рублей;

2015 год – 0,0 тыс. рублей;

2016 год – 0,0 тыс. рублей;

2017 год – 0,0 тыс. рублей;

2018 год – 0,0 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020– 0,0 тыс. рублей.

»;

2) в разделе III «Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и ведомственных целевых программ и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы»:

в абзаце двадцать седьмом цифры «9 247 603,4» заменить цифрами «9 587 563,5»;

в абзаце двадцать восьмом цифры «1 735 157,8» заменить цифрами «2 462 300,6»;

в абзаце двадцать девятом цифры «7 512 401,0» заменить цифрами «7 125 608,3»;

в абзаце тридцатом цифры «5 789 572,6» заменить цифрами «6 158 693,6».

4. В подпрограмме 2 «Развитие эффективной системы социального обслуживания населения»:

1) в паспорте:

позицию «Целевые индикаторы и показатели госпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

Целевые индикаторы и показатели госпрограммы

Удельный вес зданий стационарных организаций социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий (от общего количества зданий стационарных организаций);

Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания;

Соотношение средней заработной платы социальных работников, включая социальных работников медицинских организаций, со средней заработной платой в субъекте Российской Федерации;

Доля государственных, муниципальных учреждений, предоставивших энергетическую декларацию за отчетный год от общего количества указанных учреждений субъекта Российской Федерации;

Удельный вес социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества учреждений социального обслуживания всех форм собственности

»;

позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Прогнозируемый объем финансирования

мероприятий подпрограммы  в 2013 - 2020 годах составляет 2 168 638,2 тыс.рублей, в том числе по годам:

2013 год – 252 171,8 тыс. рублей;

2014 год – 277 318,1 тыс. рублей;

2015 год – 230 764,7 тыс. рублей;

2016 год – 225 358,4 тыс. рублей;

2017 год – 326 169,4 тыс. рублей;

2018 год – 285 618,6 тыс. рублей;

2019 год – 285 618,6 тыс. рублей;

2020 год – 285 618,6 тыс. рублей.

за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

за счет средств республиканского бюджета всего – 2 164 333,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 250 927,7 тыс. рублей;

2014 год – 276 051,5 тыс. рублей;

2015 год – 229 912,6 тыс. рублей;

2016 год – 224 416,3 тыс. рублей;

2017 год – 326 169,4 тыс. рублей;

2018 год – 285 618,6 тыс. рублей;

2019 год – 285 618,6 тыс. рублей;

2020 год – 285 618,6 тыс. рублей.

в том числе действующие расходные обязательства – 1 935 322,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 250 927,7 тыс. рублей;

2014 год – 276 051,5 тыс. рублей;

2015 год – 229 912,6 тыс. рублей;

2016 год – 224 416,3 тыс. рублей;

2017 год – 257 093,4 тыс. рублей;

2018 год – 232 306,9 тыс. рублей;

2019 год – 232 306,9 тыс. рублей;

2020 год – 232 306,9 тыс. рублей.

за счет средств из внебюджетных источников – 4 304,9 тыс. рублей:

2013 год – 1 244,1 тыс. рублей;

2014 год – 1 266,6 тыс. рублей;

2015 год – 852,1 тыс. рублей;

2016 год – 942,1 тыс. рублей;

2017 год – 0,0 тыс. рублей;

2018 год – 0,0 тыс. рублей;  

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей.

»;

позицию «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

Ожидаемые результаты реализации Программы

усиление защиты прав и законных интересов пожилых людей;

улучшение социального положения пожилых людей за счет выравнивания региональных показателей социального обслуживания, приближения и расширения объема предоставляемых услуг к потребностям общества;

улучшение качества предоставляемых социальных услуг;

повышение уровня социальной адаптации пожилых людей и упрочение социальных связей, усиление координации деятельности органов государственной власти, организаций и общественных объединений по предоставлению пожилым людям социальных услуг;

доведение к 2020 году удельного веса граждан, охваченных социальным обслуживанием до 99,8%, от общего числа граждан, обратившихся за получением социального обслуживания на дому и в полустационарных учреждениях социального обслуживания населения

повышение престижа профессии «социальный работник», приток молодых специалистов, сокращение дефицита социальных работников в сфере социального обслуживания населения

».

2) в разделе III «Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и ведомственных целевых программ и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы»:

в абзаце одиннадцатом цифры «2 674 647,6» заменить цифрами «2 168 638,2»;

в абзаце тринадцатом цифры «2 670 342,7» заменить цифрами «2 164 333,3»;

в абзаце четырнадцатом цифры «1 766 727,0» заменить цифрами «1 935 322,2».

5. В подпрограмме 3 «Организация отдыха и оздоровления детей, перевозки несовершеннолетних, опеки и попечительства недееспособных или ограниченно дееспособных совершеннолетних граждан в Республике Калмыкия»:

1) в паспорте:

позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет всего – 383 360,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 58 697,0 тыс. рублей;

2014 год – 94 972,3 тыс. рублей;

2015 год – 31 863,4 тыс. рублей;

2016 год – 59 596,8 тыс. рублей;

2017 год – 34 565,3 тыс. рублей;

2018 год – 34 565,3 тыс. рублей;

2019 год – 34 565,3 тыс. рублей;

2020 год – 34 534,9 тыс. рублей;

за счет средств федерального бюджета – 120 386,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 28 272,3 тыс. рублей;

2014 год – 63 880,6 тыс. рублей;

2015 год –        27,4 тыс. рублей;

2016 год – 28 115,2 тыс. рублей;

2017 год –        30,4 тыс. рублей;

2018 год –        30,4 тыс. рублей;

2019 год –        30,4 тыс. рублей;

2020 год –           0,0 тыс. рублей.

за счет средств республиканского бюджета всего – 262 973,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 30 424,7 тыс. рублей;

2014 год – 31 091,7 тыс. рублей;

2015 год – 31 836,0 тыс. рублей;

2016 год – 31 481,6 тыс. рублей;

2017 год – 34 534,9 тыс. рублей;

2018 год – 34 534,9 тыс. рублей;

2019 год – 34 534,9 тыс. рублей;

2020 год – 34 534,9 тыс. рублей.

в том числе действующие расходные обязательства – 253 858,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 30 424,7 тыс. рублей;

2014 год – 31 091,7 тыс. рублей;

2015 год – 31 836,0 тыс. рублей;

2016 год – 31 481,6 тыс. рублей;

2017 год – 32 256,2 тыс. рублей;

2018 год – 32 256,2 тыс. рублей;

2019 год – 32 256,2 тыс. рублей;

2020 год – 32 256,2 тыс. рублей.

»;

2) в разделе III «Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и ведомственных целевых программ и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы»:

в абзаце седьмом цифры «420 757,9» заменить цифрами «383 360,3»;

в абзаце восьмом цифры «120 325,9» заменить цифрами «120 386,7»;

в абзаце девятом цифры «300 432,0» заменить цифрами «262 973,6»;

в абзаце десятом цифры «244 515,6» заменить цифрами «253 858,8».

6. В паспорте подпрограммы 4 «Обеспечение реализации государственной программы»:

позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет всего – 622 690,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 39 104,6 тыс. рублей;

2014 год – 29 396,2 тыс. рублей;

2015 год – 87 624,6 тыс. рублей;

2016 год – 84 600,5 тыс. рублей;

2017 год – 103 056,0 тыс. рублей;

2018 год – 93 054,0 тыс. рублей;

2019 год – 92 927,1 тыс. рублей;

2020 год – 92 927,1 тыс. рублей;

за счет средств республиканского бюджета всего – 622 690,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 39 104,6 тыс. рублей;

2014 год – 29 396,2 тыс. рублей;

2015 год – 87 624,6 тыс. рублей;

2016 год – 84 600,5 тыс. рублей;

2017 год – 103 056,0 тыс. рублей;

2018 год – 93 054,0 тыс. рублей;

2019 год – 92 927,1 тыс. рублей;

2020 год – 92 927,1 тыс. рублей;

в том числе действующие расходные обязательства – 531 628,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 39 104,6 тыс. рублей;

2014 год – 29 396,2 тыс. рублей;

2015 год – 87 624,6 тыс. рублей;

2016 год – 84 600,5 тыс. рублей;

2017 год – 74 473,4 тыс. рублей;

2018 год – 72 143,2 тыс. рублей;

2019 год – 72 143,2 тыс. рублей;

2020 год – 72 143,2 тыс. рублей.

».

7. В подпрограмме 5 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Республики Калмыкия на 2014 - 2020 годы»:

1) в паспорте позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет всего - 26 040,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 11 052,0 тыс. рублей;

2015 год – 8 188,5 тыс. рублей;

2016 год – 0,0 тыс. рублей;

2017 год – 1 700,0 тыс. рублей;

2018 год – 1 700,0 тыс. рублей;

2019 год – 1 700,0 тыс. рублей;

2020 год – 1 700,0 тыс. рублей;

из федерального бюджета - 17 098,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 9 352,0 тыс. рублей;

2015 год - 7 746,0 тыс. рублей;

из федерального бюджета - по результатам конкурса:

2016 год - 0,0 тыс. рублей;

2017 год - 0,0 тыс. рублей;

2018 год - 0,0 тыс. рублей;

2019 год - 0,0 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей;

из республиканского бюджета (действующие расходные обязательства) - 3 842,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 1 700,0 тыс. рублей;

2015 год - 442,5 тыс. рублей;

2016 год - 0,0 тыс. рублей;

2017 год - 1700,0 тыс. рублей;

2018 год - 0,0 тыс. рублей;

2019 год - 0,0 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей;

из республиканского бюджета (дополнительные объемы ресурсов) - 5 100,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 0,0 тыс. рублей;

2015 год - 0,0 тыс. рублей;

2016 год - 0,0 тыс. рублей;

2017 год - 0,0 тыс. рублей;

2018 год - 1 700,0 тыс. рублей;

2019 год - 1 700,0 тыс. рублей;

2020 год - 1 700,0 тыс. рублей.

»;

2) в разделе III «Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и ведомственных целевых программ и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы»:

в абзаце тринадцатом цифры «27 740,5  » заменить цифрами «26 040,5»;

в абзаце двадцать третьем цифры «2 642,5» заменить цифрами «3 842,5»;

в абзаце двадцать шестом цифры «500,0» заменить цифрой «0,0»;

в абзаце двадцать седьмом цифры «0,0» заменить цифрами «1 700,0»;

в абзаце тридцать первом цифры «8 000,0» заменить цифрами «5 100,0»;

в абзаце тридцать четвертом цифры «1 200,0» заменить цифрой «0,0»;

в абзаце тридцать пятом цифры «1 700,0» заменить цифрой «0,0».

8. Приложения 1, 5, 6 изложить в новой редакции согласно приложению.


 

 

 

Приложение

к постановлению Правительства

Республики Калмыкия

от 16 июня 2017 г. № 210

 

«Приложение 1

 

Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы, подпрограмм государственной программы, ведомственных целевых программ и их значениях

 

№ п/п

Показатель (индикатор) (наименование)

Ед. изм

Значения показателей

Удельный вес

2012

2013

2014

2015

2016

 

2017

2018

2019

2020

 

базовый вариант

с учетом доп. средств

базовый вариант

с учетом доп. средств

базовый вариант

с учетом доп. средств

базовый вариант

с учетом доп. средств

1

2

3

4

6

7

8

9

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Государственная программа "Социальная поддержка населения Республики Калмыкия на 2013-2020 годы»"

1

Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, в процентах от общей численности населения

%

 

30,7

35,4

34,7

33,6

33,4

33,0

33,2

32,8

33,0

32,6

32,8

32,4

32,6

0,33

2

Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания

%

33,0

6,2

6,3

7,5

7,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,34

3

Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших государственную поддержку, в процентах к предыдущему периоду

%

63,6

500,0

171,4

81,7

40,8

105,0

105,0

109,5

109,5

117,4

117,4

125,9

125,9

0,33

Подпрограмма №1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»

1

Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, в процентах от общей численности населения

%

 

30,7

35,4

34,7

33,6

33,4

33,0

33,2

32,8

33,0

32,6

32,8

32,4

32,6

0,33

2

  Доля малоимущих граждан, получивших государственную социальную помощь на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан, получивших государственную социальную помощь

%

-

-

3,0

2,2

2,4

2,4

2,5

2,5

2,6

2,6

2,7

2,7

2,8

0,33

3

Доля граждан, преодолевших трудную жизненную ситуацию, в общей численности получателей государственной социальной помощи на основании социального контракта

%

-

-

8,8

88,8

75

75,5

75,6

75,6

75,7

75,8

75,9

76,0

76,1

00,34

Подпрограмма №2 "Развитие эффективной системы социального обслуживания населения "

1

Удельный вес зданий стационарных организаций социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий (от общего количества зданий стационарных организаций)

%

33,0

6,2

6,3

7,5

7,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,2

2

Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания

%

99,5

98,8

98,8

98,8

98,6

98,5

98,5

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

0,2

3

Соотношение средней заработной платы социальных работников, включая социальных работников медицинских организаций, со средней заработной платой в субъекте Российской Федерации

%

-

44,4

58,0

61,9

59,8

80,0

80,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

0,2

4

Доля государственных, муниципальных учреждений, предоставивших энергетическую декларацию за отчетный год от общего количества указанных учреждений субъекта Российской Федерации

 

 

%

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

100,0

 

 

100,0

 

 

100,0

 

 

100,0

 

 

100,0

 

 

100,0

 

 

100,0

 

 

100,0

 

 

100,0

 

 

0,2

5

Удельный вес социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества учреждений социального обслуживания всех форм собственности

%

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4,2

4,2

4,2

4,2

4,2

4,2

4,2

4,2

0,2

Подпрограмма №3 «Организация отдыха и оздоровления детей, перевозки несовершеннолетних, опеки и попечительства недееспособных или ограничено дееспособных граждан в Республике Калмыкия»

1

Доля детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления (к общему числу детей, находящихся в трудной жизненной ситуации)

%

100

100

100

81,5

100

100

100

100

100

100

100

100

100

0,25

2

Доля детей с выраженным оздоровительным эффектом в оздоровительных учреждениях республики, от общего количества детей, охваченных оздоровлением

%

80

82

85

89,5

87

88

88

88

88

88

88

88

88

0,25

3

Доля несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений, подлежащих в возвращении его родителям или иным законным представителям или в учреждение, воспитанником которого он является, либо о его помещении в специализированное учреждение для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, по месту его проживания

%

100

100

100

0,0

 

100

 

100

100

100

100

100

100

100

100

0,25

4

Обеспечение своевременного выявления лиц, нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства, и их устройства, защита прав и законных интересов подопечных, обеспечение достойного уровня жизни подопечных,

обеспечение исполнения опекунами, попечителями и органами опеки и попечительства возложенных на них полномочий

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

0,25

Подпрограммa 4. «Обеспечение реализации Государственной программы»

1

Уровень ежегодного достижения значений показателей (индикаторов) Государственной программы и подпрограмм

%

0

90

95

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

0,5

2

Доля государственных услуг в сфере социального обслуживания населения, по которым утверждены административные регламенты их оказания в общем количестве таких государственных услуг, оказываемых Министерством социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия

%

0

95

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

0,5

Подпрограмма 5 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Республики Калмыкия на 2014-2020 годы»

1

Количество зарегистрированных некоммерческих организаций (за исключением автономных, бюджетных и казенных учреждений, государственных корпораций, государственных компаний, политических партий и их структурных подразделений) на территории Республики Калмыкия на конец года, в процентах к предыдущему периоду

 

%

101,9

95,5

99,6

102,2

104,1

103,1

103,1

103,6

103,6

104,2

104,2

105,0

105,0

0,2

2

Средняя численность работников некоммерческих организаций (за исключением автономных, бюджетных и казенных учреждений, государственных корпораций, государственных компаний, политических партий и их структурных подразделений), в процентах к предыдущему периоду

%

272,2

119,4

112,3

341,4

113,9

115,0

115,0

116,0

116,0

117,0

117,0

118,0

118,0

0,2

3

Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших государственную поддержку, в процентах к предыдущему периоду

%

63,6

500,0

171,4

81,7

40,8

105,0

105,0

109,5

109,5

117,4

117,4

125,9

125,9

0,2

4

Средняя численность добровольцев, привлекаемых некоммерческими организациями (за исключение автономных, бюджетных и казенных учреждений, государственных корпораций, государственных компаний, политических партий и их структурных подразделений), в процентах к предыдущему периоду

%

103,1

613,4

539,4

147,1

100,9

101,8

101,8

102,6

102,6

103,4

103,4

104,9

104,9

0,2

5

Число граждан, участвующих в мероприятиях, проведенных социально ориентированными некоммерческими организациями, в процентах к предыдущему периоду

%

15,0

289,8

169,8

116,2

102,5

103,0

103,0

104,0

104,0

105,0

105,0

106,0

106,0

0,2


Информация по документу
Читайте также