Расширенный поиск
Постановление Правительства Калининградской области от 20.06.2017 № 309
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 июня 2017 года № 309
г. Калининград
О внесении изменений в постановление Правительства
Калининградской области от 30 апреля 2013 года № 273
В
соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 8 Уставного закона Калининградской
области от 12 октября 2011 года № 42 «О Правительстве Калининградской области» и
постановлением Правительства Калининградской области от 09 августа 2013 года № 565 «Об установлении порядка принятия решений о
разработке государственных программ Калининградской области, их формирования и
реализации» в целях развития государственной системы здравоохранения
Калининградской области Правительство Калининградской области постановляет:
1. Внести в приложение к постановлению Правительства
Калининградской области от 30 апреля
2013 года № 273 «О государственной программе Калининградской области
«Развитие здравоохранения» (с изменениями, внесенными постановлениями
Правительства Калининградской области от 13 января 2015 года № 10, от 13
октября 2016 года № 472 и от 30 декабря 2016 года № 652) следующие изменения:
1) в паспорте государственной программы
Калининградской области «Развитие здравоохранения»:
- строку «Участники государственной программы»
изложить в следующей редакции:
«Участники
государственной программы:
|
отсутствуют»;
|
- подпункты 13-15 строки «Целевые показатели и
индикаторы государственной программы» изложить в следующей редакции:
«13) соотношение средней заработной платы врачей и
иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское или иное
образование, со среднемесячной заработной платой наемных работников в
организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц
(среднемесячный доход от трудовой деятельности), %;
14) соотношение средней заработной платы среднего
медицинского персонала и иных работников медицинских организаций, имеющих
среднее медицинское или иное образование, со среднемесячной заработной платой
наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и
физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности
), %;
15) соотношение средней заработной платы младшего
медицинского персонала и иных работников медицинских организаций со
среднемесячной заработной платой наемных работников в организациях, у
индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от
трудовой деятельности ), %;»;
- строку «Объемы бюджетных ассигнований
государственной программы» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований государственной
программы:
|
объем финансирования государственной программы за
счет средств областного бюджета составляет 46233296,3 тыс. рублей, в том
числе:
в 2014 году - 5966838,5 тыс. рублей;
в 2015 году - 6281605,0 тыс. рублей;
в 2016 году - 6303851,3 тыс. рублей;
в 2017 году - 6767060,4 тыс. рублей;
в 2018 году - 7295696,5 тыс. рублей;
в 2019 году - 6809122,3 тыс. рублей;
в 2020 году (прогнозный объем финансирования) -
6809122,3 тыс. рублей, из них:
11369999,0 тыс. рублей - средства,
направляемые в территориальный фонд обязательного медицинского страхования
Калининградской области на финансовое обеспечение дополнительных видов и
условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой
обязательного медицинского страхования (далее - средства, направляемые в
ТФОМС), в том числе:
в 2014 году - 2145743,0 тыс. рублей;
в 2015 году - 1547164,8 тыс. рублей;
в 2016 году - 1522764,8 тыс. рублей;
в 2017 году - 1528259,4 тыс. рублей;
в 2018 году - 1536353,2 тыс. рублей;
в 2019 году - 1544856,9 тыс. рублей;
в 2020 году (прогнозный объем финансирования) -
1544856,9 тыс. рублей;
25833882,8 тыс. рублей - средства, направляемые в
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное
медицинское страхование неработающего населения (далее - средства,
направляемые в ФФОМС), в том числе:
в 2014 году - 2550875,8 тыс. рублей;
в 2015 году - 3742393,1 тыс. рублей;
в 2016 году - 3686734,3 тыс. рублей;
в 2017 году - 3829544,5 тыс. рублей;
в 2018 году - 3939821,5 тыс. рублей;
в 2019 году - 4042256,8 тыс. рублей;
в 2020 году (прогнозный объем финансирования) -
4042256,80 тыс. рублей.
Объем финансирования государственной программы за
счет средств федерального бюджета в 2016 году составил 324025,5 тыс. рублей.
Прогнозный объем финансирования государственной
программы за счет средств федерального бюджета составляет 2632046,9 тыс.
рублей, в том числе:
в 2017 году - 831586,0 тыс. рублей;
в 2018 году - 1207285,1 тыс. рублей;
в 2019 году - 296587,9 тыс. рублей;
в 2020 году - 296587,9 тыс. рублей»;
|
- подпункты 13-15 строки «Ожидаемые результаты
реализации государственной программы» изложить в следующей редакции:
«13) повышение средней заработной платы врачей и иных
работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское или иное
образование, до 200 % среднемесячной заработной платы наемных работников в
организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц
(среднемесячный доход от трудовой деятельности);
14) повышение средней заработной платы среднего
медицинского персонала и иных работников медицинских организаций, имеющих
среднее медицинское или иное образование, до 100 % среднемесячной заработной
платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и
физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности
);
15) повышение средней заработной платы младшего
медицинского персонала и иных работников медицинских организаций до 100 %
среднемесячной заработной платы наемных работников в организациях, у
индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от
трудовой деятельности);»;
2) в паспорте подпрограммы «Профилактика заболеваний и
формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной
помощи»:
- строку «Участники подпрограммы 1» изложить в
следующей редакции:
«Участники
подпрограммы 1:
|
отсутствуют»;
|
- строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
1» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1:
|
объем финансирования подпрограммы 1 за счет средств
областного бюджета составляет 4766607,2 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 545831,0 тыс. рублей;
в 2015 году - 482927,5 тыс. рублей;
в 2016 году - 677729,2 тыс. рублей;
в 2017 году - 801960,5 тыс. рублей;
в 2018 году - 761248,0 тыс. рублей;
в 2019 году - 748455,5 тыс. рублей;
в 2020 году (прогнозный объем финансирования) -
748455,5 тыс. рублей, из них:
908182,8 тыс. рублей* - средства,
направляемые в ТФОМС, в том числе:
в 2016 году - 147479,9 тыс. рублей*;
в 2017 году - 188899,8 тыс. рублей*;
в 2018 году - 189900,3 тыс. рублей*;
в 2019 году - 190951,4 тыс. рублей*;
в 2020 году (прогнозный объем финансирования) -
190951,4 тыс. рублей*.
Объем финансирования подпрограммы 1 за счет средств
федерального бюджета в 2016 году составил 120755,1 тыс. рублей.
Прогнозный объем финансирования программы 1 за счет
средств федерального бюджета составляет 1092275,9 тыс. рублей, в том числе:
в 2017 году - 280518,1 тыс. рублей;
в 2018 году - 271591,4 тыс. рублей;
в 2019 году - 270083,2 тыс. рублей;
в 2020 году - 270083,2 тыс. рублей»;
|
- подпункт 2 строки «Ожидаемые результаты реализации
подпрограммы 1» после слова «профилактическими» дополнить словом
«медицинскими»;
3) в паспорте подпрограммы «Совершенствование оказания
специализированной, включая высокотехнологичную,
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской
помощи, медицинской эвакуации»:
- строку «Участники подпрограммы 2» изложить в
следующей редакции:
______________________________
«Участники
подпрограммы 2:
|
отсутствуют»;
|
- строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
2» изложить в следующей редакции:
«Объемы
бюджетных ассигнований подпрограммы 2:
|
объем финансирования подпрограммы 2 за счет средств
областного бюджета составляет 11810828,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 2357863,9 тыс. рублей;
в 2015 году - 1587948,0 тыс. рублей;
в 2016 году - 1438287,9 тыс. рублей;
в 2017 году - 1584037,0 тыс. рублей;
в 2018 году - 1985557,6 тыс. рублей;
в 2019 году - 1428566,8 тыс. рублей;
в 2020 году (прогнозный объем финансирования) -
1428566,8 тыс. рублей, из них:
8277233,2 тыс. рублей* - средства, направляемые в
ТФОМС, в том числе:
в 2014 году - 1823498,9 тыс. рублей*;
в 2015 году - 1251475,1 тыс. рублей*;
в 2016 году - 1071644,5 тыс. рублей*;
в 2017 году - 1025725,7 тыс. рублей*;
в 2018 году - 1031158,0 тыс. рублей*;
в 2019 году - 1036865,5 тыс. рублей*;
в 2020 году (прогнозный объем финансирования) -
1036865,5 тыс. рублей*.
Объем финансирования подпрограммы 2 за счет средств
федерального бюджета в 2016 году составил 203270,4 тыс. рублей.
Прогнозный объем финансирования подпрограммы 2 за
счет средств федерального бюджета составляет 1531966,6 тыс. рублей, в том
числе:
в 2017 году - 546866,8 тыс. рублей;
в 2018 году - 934492,6 тыс. рублей;
в
2019 году - 25303,6 тыс. рублей;
в
2020 году - 25303,6 тыс. рублей»;
|
4) в паспорте подпрограммы «Охрана здоровья матери и
ребенка»:
- строку «Участники подпрограммы 3» изложить в
следующей редакции:
«Участники
подпрограммы 3:
|
отсутствуют»;
|
- строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
3» изложить в следующей редакции:
«Объемы
бюджетных ассигнований подпрограммы 3
|
объем финансирования подпрограммы 3 за счет средств
областного бюджета составляет 1622624,6 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 245678,8 тыс. рублей;
в 2015 году - 197497,8 тыс. рублей;
в 2016 году - 242883,6 тыс. рублей;
в 2017 году - 226710,1 тыс. рублей;
в 2018 году - 244217,7 тыс. рублей;
в 2019 году - 232818,3 тыс. рублей;
в 2020 году (прогнозный объем финансирования) -
232818,3 тыс. рублей, из них:
1044894,7 тыс. рублей* - средства, направляемые в
ТФОМС, в том числе:
в 2014 году - 146772,1 тыс. рублей*;
в 2015 году - 135081,6 тыс. рублей*;
в 2016 году - 147415,2 тыс. рублей*;
в 2017 году - 152873,9 тыс. рублей*;
в 2018 году - 153683,5 тыс. рублей*;
в 2019 году - 154534,2 тыс. рублей*;
в 2020 году (прогнозный объем финансирования) -
154534,2 тыс. рублей*»;
|
5) в паспорте подпрограммы «Развитие системы
санаторно-курортного лечения»:
- строку «Участники подпрограммы 4» изложить в следующей
редакции:
«Участники
подпрограммы 4:
|
отсутствуют»;
|
- строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
4» изложить в следующей редакции:
«Объемы
бюджетных ассигнований подпрограммы 4:
|
объем финансирования подпрограммы 4 за счет средств
областного бюджета составляет 465281,9 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 77175,8 тыс. рублей;
в 2015 году - 65479,7 тыс. рублей;
в 2016 году - 59900,3 тыс. рублей;
в 2017 году - 65240,9 тыс. рублей;
в 2018 году - 65586,4 тыс. рублей;
в 2019 году - 65949,4 тыс. рублей;
в 2020 году (прогнозный объем финансирования) -
65949,4 тыс. рублей, из них:
465281,9 тыс. рублей* - средства, направляемые в
ТФОМС, в том числе:
в 2014 году - 77175,8 тыс. рублей*;
в 2015 году - 65479,7 тыс. рублей*;
в 2016 году - 59900,3 тыс. рублей*;
в 2017 году - 65240,9 тыс. рублей*;
в 2018 году - 65586,4 тыс. рублей*;
в 2019 году - 65949,4 тыс. рублей*;
в 2020 году (прогнозный объем финансирования) -
65949,4 тыс. рублей*»;
|
- подпункт 2 строки «Ожидаемые результаты реализации
подпрограммы 4» после слов «из стационара,» дополнить
словами «имеющих показания для направления на санаторное долечивание,»;
6) в паспорте подпрограммы «Оказание паллиативной
помощи»:
- строку «Участники подпрограммы 5» изложить в
следующей редакции:
«Участники
подпрограммы 5:
|
отсутствуют»;
|
- строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
5» изложить в следующей редакции:
«Объемы
бюджетных ассигнований подпрограммы 5:
|
объем финансирования подпрограммы 5 за счет средств
областного бюджета составляет 675600,8 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 98296,2 тыс. рублей;
в 2015 году - 95128,4 тыс. рублей;
в 2016 году - 97519,1 тыс. рублей;
в 2017 году - 95519,1 тыс. рублей;
в 2018 году - 96025,0 тыс. рублей;
в 2019 году - 96556,5 тыс. рублей;
в 2020 году (прогнозный объем финансирования) -
96556,5 тыс. рублей, из них:
647406,6 тыс. рублей* - средства,
направляемые в ТФОМС, в том числе:
в 2014 году - 98296,2 тыс. рублей*;
в 2015 году - 95128,4 тыс. рублей*;
в 2016 году - 96324,9 тыс. рублей*;
в 2017 году - 95519,1 тыс.рублей*;
в 2018 году - 96025,0 тыс. рублей*;
в 2019 году - 96556,5 тыс. рублей*;
в 2020 году (прогнозный объем финансирования) -
96556,5 тыс. рублей*»;
|
- в подпункте 2 строки «Ожидаемые результаты
реализации подпрограммы 5» цифры «3,5» заменить цифрами «1,83»;
7) в паспорте подпрограммы «Кадровое обеспечение
системы здравоохранения Калининградской области»:
- строку «Участники подпрограммы 6» изложить в
следующей редакции:
«Участники
подпрограммы 6:
|
отсутствуют»;
|
- строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
6» изложить в следующей редакции:
«Объемы
бюджетных ассигнований
подпрограммы
6:
|
объем финансирования подпрограммы 6 за счет средств
областного бюджета составляет 101501,2 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 13627,9 тыс. рублей;
в 2015 году - 18690,8 тыс. рублей;
в 2016 году - 17478,0 тыс. рублей;
в 2017 году - 12774,7 тыс. рублей;
в 2018 году - 12901,4 тыс. рублей;
в 2019 году - 13014,2 тыс. рублей;
в 2020 году (прогнозный объем финансирования) -
13014,2 тыс. рублей.
Прогнозный объем финансирования подпрограммы 6 за
счет средств федерального бюджета в 2017 году составляет 3000,0 тыс. рублей»;
|
- в строке «Ожидаемые результаты реализации
подпрограммы 6»: подпункты 3, 4 признать утратившими силу;
подпункты
5, 6 считать соответственно подпунктами 3, 4;
8) в паспорте подпрограммы «Управление развитием
отрасли»:
- строку «Участники подпрограммы 7» изложить в
следующей редакции:
«Участники подпрограммы 7:
|
отсутствуют»;
|
- строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
7» изложить в следующей редакции:
«Объемы
бюджетных
ассигнований подпрограммы 7:
|
объем финансирования подпрограммы 7 за счет средств
областного бюджета составляет 38160852,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 4774107,8 тыс. рублей;
в 2015 году - 5381097,6 тыс. рублей;
в 2016 году - 5292818,1 тыс. рублей;
в 2017 году - 5509077,5 тыс. рублей;
в 2018 году - 5666513,8 тыс. рублей;
в 2019 году - 5768618,6 тыс. рублей;
в 2020 году (прогнозный объем финансирования) -
5768618,6 тыс. рублей, из них:
25833882,8 тыс. рублей - средства, направляемые в
ФФОМС, в том числе:
в 2014 году - 2550875,8 тыс. рублей;
в 2015 году - 3742393,1 тыс. рублей;
в 2016 году - 3686734,3 тыс. рублей;
в 2017 году - 3829544,5 тыс. рублей;
в 2018 году - 3939821,5 тыс. рублей;
в 2019 году - 4042256,8 тыс. рублей;
в 2020 году (прогнозный объем финансирования) -
4042256,80 тыс. рублей.
Прогнозный объем финансирования подпрограммы 7 за
счет средств федерального бюджета составляет 4804,4 тыс. рублей, в том числе:
в 2017 году - 1201,1 тыс. рублей;
в 2018 году - 1201,1 тыс. рублей;
в 2019 году - 1201,1 тыс. рублей;
в 2020 году - 1201,1 тыс. рублей»;
|
9) раздел I дополнить пунктами 14-16 следующего
содержания:
«14. Сведения о дополнительных показателях
(индикаторах) достижения цели государственной программы, перечне основных
мероприятий, рекомендуемых к включению в государственную программу федеральными
органами исполнительной власти, приведены в таблице 4 приложения к настоящей
государственной программе.
15. Информация о финансовом обеспечении реализации государственной
программы за счет средств федерального бюджета приведена в таблице 5 приложения
к настоящей государственной программе.
16. Информация о прогнозном объеме финансирования
отдельных мероприятий, рекомендуемых к включению в государственную программу
федеральными органами исполнительной власти и софинансируемых за счет средств
федерального и областного бюджета, приведена в таблице 6 приложения к настоящей
государственной программе.»;
10) в приложении к государственной программе
Калининградской области «Развитие здравоохранения»:
- таблицы 1, 1а, 3 изложить в редакции согласно
приложению № 1;
- дополнить таблицами 4-6 согласно приложению № 2.
2. Постановление вступает в силу со дня подписания,
подлежит официальному опубликованию и распространяется на правоотношения,
возникшие с 01 ноября 2016 года.
Временно исполняющий
обязанности
Губернатора Калининградской
области
А.А. Алиханов
Приложение № 1
к государственной программе
Калининградской области
«Развитие здравоохранения»
С
В Е Д Е Н И Я
о показателях (индикаторах) достижения цели
государственной
программы, перечне основных
мероприятий государственной
программы Калининградской области
«Развитие здравоохранения»
Таблица
1
№ п/п
|
Код*
|
Наименование цели,
задачи, основного мероприятия
|
Показатель
выполнения цели, задачи, основного мероприятия
|
Единица измерения
|
Значения
показателей (индикаторов)**
|
Ответственный
исполнитель (главный распорядитель бюджетных средств)
|
ГП
|
ППГП
|
Задача
|
ОМ
|
Показатель
|
|
|
|
Отчетный год
|
Текущий год
|
Очередной год
|
Плановый период
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
1
|
Государственная
программа Калининградской области «Развитие здравоохранения» (далее -
государственная программа)
|
2
|
01
|
01
|
00
|
00
|
01
|
Цель государственной программы: обеспечение доступности
медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды
и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и
потребностям населения Калининградской области, передовым достижениям
медицинской науки
|
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
|
Лет
|
68,0
|
70,2
|
71,0
|
72,0
|
73,0
|
74,0
|
75,0
|
76,0
|
Министерство здравоохранения Калининградской области
|
3
|
Подпрограмма
«Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие
первичной медико-санитарной помощи»
(далее -
подпрограмма 1)
|
4
|
01
|
01
|
00
|
00
|
02
|
Цель подпрограммы 1: увеличение продолжительности активной
жизни населения
|
Охват диспансеризацией взрослого населения
|
%
|
23,0
|
23,0
|
23,0
|
23,1
|
23,2
|
23,3
|
23,4
|
23,5
|
Министерство здравоохранения Калининградской области
|
5
|
01
|
01
|
01
|
00
|
03
|
Задача 1 подпрограммы 1:
развитие системы медицинской профилактики неинфекционных
заболеваний и формирование здорового образа жизни, в том числе снижение
распространенности наиболее значимых факторов риска
|
Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей
|
%
|
60,00
|
70,00
|
90,00
|
94,80
|
94,85
|
94,90
|
94,95
|
95,00
|
6
|
01
|
01
|
01
|
01
|
04
|
Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 1:
профилактика неинфекционных заболеваний, развития
зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических
средств и психоактивных веществ, формирование
здорового образа жизни, в том числе у детей
|
Число профилактических посещений медицинских организаций
|
Посещений
|
2148239
|
2193728
|
2285845
|
2329306
|
2372645
|
2416576
|
2458144
|
2500250
|
7
|
01
|
01
|
01
|
02
|
05
|
Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 1:
профилактика инфекционных заболеваний, включая
иммунопрофилактику
|
Количество привитого населения
|
Человек
|
666159
|
464867
|
479930
|
480159
|
480526
|
486160
|
493298
|
497881
|
8
|
01
|
01
|
01
|
03
|
06
|
Основное мероприятие 3 задачи 1 подпрограммы 1:
профилактика ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В и С
|
Количество ВИЧ-инфицированных,
привлеченных к химио-профилактике,лечению
антиретровирусными препаратами
|
Человек
|
2143
|
2714
|
2910
|
3110
|
3300
|
3500
|
3650
|
3750
|
9
|
01
|
01
|
02
|
00
|
07
|
Задача 2 подпрограммы 1:
совершенствование первичной медико-санитарной помощи, в
том числе сельским жителям
|
Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез
|
%
|
66,6
|
67,5
|
68,4
|
69,3
|
70,1
|
70,9
|
71,7
|
72,5
|
10
|
01
|
01
|
02
|
04
|
08
|
Основное мероприятие 1 задачи 2 подпрограммы 1:
оказание первичной медико-санитарной помощи, включая
проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у
детей
|
Количество населения, прошедшего профилактические
медицинские осмотры и диспансеризацию
|
Человек
|
221414
|
263874
|
266513
|
271843
|
279998
|
288398
|
297050
|
305961
|
11
|
01
|
01
|
02
|
05
|
09
|
Основное мероприятие 2
задачи 2 подпрограммы 1: развитие системы здравоохранения
|
Количество государственных медицинских организаций,
осуществляющих строительство (реконструкцию) объектов
|
Штук
|
-
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
12
|
01
|
01
|
03
|
00
|
10
|
Задача 3 подпрограммы 1: удовлетворение потребности в
лекарственных препаратах, медицинских изделиях, а также в специализированных
продуктах лечебного питания льготных категорий граждан
областного уровня ответственности
|
Процент обеспеченных рецептов на лекарственные препараты
для обеспечения нужд граждан за счет средств областного бюджета
|
%
|
90,0
|
91,0
|
92,0
|
93,0
|
94,0
|
95,0
|
95,5
|
96,0
|
13
|
01
|
01
|
03
|
06
|
11
|
Основное мероприятие 1 задачи 3 подпрограммы 1:
обеспечение населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями,
специализированными продуктами лечебного питания
|
Количество обеспеченных рецептов на лекарственные
препараты для лечения редких (орфанных) заболеваний
|
Штук
|
100
|
120
|
125
|
130
|
135
|
140
|
145
|
150
|
14
|
01
|
01
|
03
|
07
|
12
|
Основное мероприятие 2 задачи 3 подпрограммы 1:
обеспечение деятельности аптечных пунктов
|
Количество обслуживаемых лиц в рамках выполнения
государственного задания по предоставлению государственных услуг (выполнению
работ) по обеспечению при амбулаторном лечении лекарственными
препарата-ми лиц, для которых соответствующее право гарантировано
законодательством Российской Федерации
|
Человек
|
-
|
-
|
-
|
34511,0
|
34500,0
|
34500,0
|
34500,0
|
34500,0
|
Министерство здравоохранения Калининградской области
|
15
|
01
|
01
|
03
|
08
|
13
|
Основное
мероприятие 3 задачи 3 подпрограммы 1: финансовое
обеспечение казенных учреждений Калининградской области
|
Количество казенных учреждений Калининградской области
|
Штук
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
Министерство здравоохранения Калининградской области
|
16
|
01
|
01
|
04
|
00
|
14
|
Задача 4 подпрограммы 1: вакцинопрофилактика
пневмококковых инфекций
|
Доля населения Калининградской области, вакцинированного
против пневмококковых инфекций
|
%
|
-
|
-
|
0,67
|
2,40
|
2,45
|
2,50
|
2,55
|
2,60
|
Министерство здравоохранения Калининградской области
|
17
|
01
|
01
|
04
|
09
|
15
|
Основное мероприятие задачи 4 подпрограммы 1: закупка и
поставка вакцин для проведения вакцинопрофилактики
пневмококковых инфекций
|
Количество закупленных и поставленных вакцин для проведения
вакцинопрофилактики пневмококковых инфекций
|
Доз
|
-
|
-
|
6400
|
23520
|
24157
|
24800
|
25449
|
26052
|
18
|
Подпрограмма
«Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную,
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской
помощи, медицинской эвакуации»
(далее -
подпрограмма 2)
|
19
|
01
|
02
|
00
|
00
|
16
|
Цель подпрограммы 2: повышение
доступности и качества оказания специализированной, включая
высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации
|
Смертность от ишемической болезни сердца
|
Случаев на
100 тыс. человек населения
|
389,50
|
385,60
|
381,70
|
263,75
|
263,70
|
263,65
|
263,60
|
263,55
|
Министерство здравоохранения Калининградской области
|
20
|
01
|
02
|
05
|
00
|
17
|
Задача 1 подпрограммы 2:
увеличение доли абациллированных
больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением
|
Доля абациллированных больных
туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением
|
%
|
43,0
|
43,5
|
44,0
|
44,5
|
45,0
|
45,4
|
45,8
|
46,2
|
21
|
01
|
02
|
05
|
10
|
18
|
Основное мероприятие задачи 1 подпрограммы 2: оказание
медицинской помощи больным туберкулезом
|
Количество впервые выявленных больных туберкулезом
|
Человек
|
568
|
554
|
500
|
450
|
410
|
370
|
334
|
300
|
22
|
01
|
02
|
06
|
00
|
19
|
Задача 2 подпрограммы 2: совершенствование оказания
специализированной медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом
иммунодефицита человека, гепатитами В и С
|
Доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека,
получающих антиретровирусную терапию, от числа лиц,
состоящих на диспансерном учете
|
%
|
20,00
|
29,00
|
29,30
|
29,50
|
29,60
|
29,70
|
29,75
|
29,80
|
23
|
01
|
02
|
06
|
11
|
20
|
Основное мероприятие задачи 2 подпрограммы 2: оказание
медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека,
гепатитами В и С
|
Количество лиц, получивших антиретровирусную
терапию в соответствии с действующими стандартами
|
Человек
|
1572
|
1800
|
2100
|
2350
|
2600
|
2850
|
3000
|
3200
|
24
|
01
|
02
|
07
|
00
|
21
|
Задача 3 подпрограммы 2: совершенствование работы
наркологи-
ческой службы
|
Доля больных наркоманией, находящихся в ремиссии от 1 года
до 2 лет (на 100 больных наркоманией средне-годового
контингента)
|
%
|
8,4
|
8,6
|
8,8
|
8,9
|
9,1
|
9,3
|
9,5
|
9,7
|
25
|
01
|
02
|
07
|
12
|
22
|
Основное мероприятие задачи 3 подпрограммы 2: оказание
медицинской помощи наркологическим больным
|
Количество наркологических больных, успешно завершивших
программы медицинской реабилитации в стационарных условиях
|
Человек
|
112
|
119
|
126
|
134
|
139
|
142
|
144
|
146
|
26
|
01
|
02
|
08
|
00
|
23
|
Задача 4 подпрограммы 2:
совершенствование методов диагностики и лечения
психических расстройств
|
Доля больных с психическими расстройствами, повторно
госпитализированных в течение года
|
%
|
21,00
|
21,00
|
20,90
|
20,85
|
20,80
|
20,75
|
20,70
|
20,65
|
27
|
01
|
02
|
08
|
13
|
24
|
Основное мероприятие задачи 4 подпрограммы 2: оказание
медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами
поведения
|
Число посещений врачей-психиатров (взрослым и детским
населением), психотерапевтов
|
Посещений
|
205453
|
216000
|
226000
|
237000
|
247000
|
258000
|
268000
|
279000
|
28
|
01
|
02
|
09
|
00
|
25
|
Задача 5 подпрограммы 2:
совершенствование системы оказания медицинской помощи
больным онкологическими заболеваниями
|
Одногодичная летальность больных со злокачественными
образованиями
|
%
|
26,3
|
25,8
|
25,2
|
24,6
|
23,0
|
22,4
|
21,7
|
21,0
|
29
|
01
|
02
|
09
|
14
|
26
|
Основное мероприятие задачи 5 подпрограммы 2: оказание
медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями
|
Количество больных с впервые выявленной
онкопатологией
|
Человек
|
3232
|
3300
|
3230
|
3160
|
3090
|
3020
|
2950
|
2880
|
30
|
01
|
02
|
10
|
00
|
27
|
Задача 6 подпрограммы 2: совершенствование оказания
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи,
медицинской эвакуации
|
Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут
|
%
|
84,7
|
85,5
|
86,4
|
88,9
|
89,0
|
89,0
|
89,9
|
90,0
|
31
|
01
|
02
|
10
|
15
|
28
|
Основное мероприятие задачи 6 подпрограммы 2: оказание
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи,
медицинской эвакуации
|
Количество вызовов бригад скорой медицинской помощи
|
Единиц
|
333644
|
306275
|
309319
|
311227
|
313071
|
314947
|
316474
|
318032
|
32
|
01
|
02
|
11
|
00
|
29
|
Задача 7 подпрограммы 2:
снижение больничной летальности пострадавших в результате
дорожно-транспортных происшествий
|
Больничная летальность пострадавших в результате
дорожно-транспортных происшествий
|
%
|
4,20
|
4,20
|
4,10
|
4,05
|
4,00
|
3,95
|
3,92
|
3,90
|
33
|
01
|
02
|
11
|
16
|
30
|
Основное мероприятие задачи 7 подпрограммы 2: оказание
медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях
|
Число лиц, пострадавших в дорожно-транспортных
происшествиях и получивших медицинскую помощь
|
Человек
|
1817
|
1800
|
1790
|
1785
|
1785
|
1780
|
1780
|
1760
|
34
|
01
|
02
|
12
|
00
|
31
|
Задача 8 подпрограммы 2: совершенствование системы
оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями
|
Смертность населения в трудоспособном возрасте
|
Случаев на
100 тыс. человек населения
|
560,7
|
554,9
|
549,8
|
543,7
|
539,4
|
534,7
|
531,8
|
529,3
|
35
|
01
|
02
|
12
|
17
|
32
|
Основное мероприятие 1 задачи 8 подпрограммы 2: оказание
медицинской помощи больным прочими заболеваниями
|
Количество экспертиз в рамках выполнения государственного
задания по предоставлению государственных услуг (выполнению работ) по
проведению судебно-медицинских экспертиз
|
Единиц
|
15472
|
15472
|
15472
|
15472
|
15472
|
15472
|
15472
|
15472
|
36
|
01
|
02
|
12
|
18
|
33
|
Основное мероприятие 2 задачи 8 подпрограммы 2: развитие
системы здравоохранения
|
Количество государственных медицинских организаций,
осуществляющих строительство (реконструкцию) объектов
|
Штук
|
-
|
-
|
-
|
1
|
3
|
2
|
-
|
-
|
37
|
01
|
02
|
13
|
00
|
34
|
Задача 9 подпрограммы 2: совершенствование
высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых
эффективных методов лечения
|
Доля больных, которым оказана высокотехнологичная
медицинская помощь, от числа обратившихся за ней
|
%
|
99,00
|
99,10
|
99,30
|
99,35
|
99,40
|
99,45
|
99,50
|
99,55
|
38
|
01
|
02
|
13
|
19
|
35
|
Основное мероприятие задачи 9 подпрограммы 2: оказание
высокотехнологичных видов медицинской помощи
|
Число пациентов в рамках выполнения государственного
задания по предоставлению государственных услуг (выполнению работ) по
оказанию высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую
программу обязательного медицинского страхования
|
Человек
|
206
|
206
|
135
|
126
|
126
|
126
|
126
|
126
|
39
|
01
|
02
|
14
|
00
|
36
|
Задача 10 подпрограммы 2: поддержка развития службы крови
|
Доля станций переливания крови, обеспечивающих современный
уровень качества и безопасности компонентов крови
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
40
|
01
|
02
|
14
|
20
|
37
|
Основное мероприятие задачи 10 подпрограммы 2: развитие
службы крови
|
Количество заготовленной цельной донорской крови в рамках
выполнения государственного задания по предоставлению государственных услуг
(выполнению работ) по заготовке, хранению, транспортировке и обеспечению
безопасности донорской крови и ее компонентов
|
Литров
|
12949,4
|
13616,3
|
13909,9
|
12200,0
|
12200,0
|
12200,0
|
12200,0
|
12200,0
|
41
|
Подпрограмма
«Охрана здоровья матери и ребенка» (далее - подпрограмма 3)
|
42
|
01
|
03
|
00
|
00
|
38
|
Цель подпрограммы 3: обеспечение доступности и качества
медицинской помощи женщинам и детям посредством профилактики инфекционных и
неинфекционных заболеваний, повышение эффективности, объемов, видов
медицинской помощи с учетом уровня заболеваемости и потребности населения,
передовых достижений медицинской науки
|
Первичная инвалидность у детей, число детей, которым
впервые установлена инвалидность
|
Число детей, которым впервые установлена
инвалидность (на
10 тыс. детей соответствующего возраста)
|
24,5
|
24,0
|
23,5
|
23,0
|
22,5
|
22,0
|
21,5
|
21,0
|
Министерство здравоохранения Калининградской области
|
43
|
01
|
03
|
15
|
00
|
39
|
Задача подпрограммы 3: повышение эффективности службы
родовспоможения и детства
|
Доля обследования беременных женщин в первом триместре
беременности по алгоритму комплексной пренатальной
(дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на
учет в первый триместр беременности
|
%
|
40,0
|
45,0
|
50,0
|
55,0
|
60,0
|
65,0
|
70,0
|
70,5
|
44
|
01
|
03
|
15
|
21
|
40
|
Основное мероприятие 1 задачи подпрограммы 3: создание
системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка
|
Количество исследований, проводимых в рамках выполнения
государственного задания по предоставлению госудаственных
услуг (выполнению работ) по первичной медико-санитарной помощи, не включенной
в базовую программу обязательного медицинского страхования (обеспечению
мероприятий, направленных на проведение пренатальной
(дородовой) диагностики нарушения развития ребенка у беременных женщин)
|
Исследований
|
11510
|
12377
|
12765
|
12500
|
12500
|
12500
|
12500
|
12500
|
45
|
01
|
03
|
15
|
22
|
41
|
Основное мероприятие 2 задачи подпрограммы 3: оказание
специализированной помощи детям
|
Количество обслуживаемых лиц в рамках выполнения
государственного задания по предоставлению государственных услуг (выполнению
работ) по обеспечению специальными и молочными продуктами детского питания
|
Человек
|
-
|
-
|
-
|
7297
|
5520
|
5520
|
5520
|
5520
|
46
|
Подпрограмма
«Развитие системы санаторно-курортного лечения» (далее - подпрограмма 4)
|
47
|
01
|
04
|
00
|
00
|
42
|
Цель подпрограммы 4: увеличение продолжительности активного
периода жизни населения
|
Охват санаторно-курортным лечением пациентов
|
%
|
0,6
|
0,6
|
0,8
|
0,9
|
1,0
|
1,2
|
1,4
|
1,5
|
Министерство здравоохранения Калининградской области
|
48
|
01
|
04
|
16
|
00
|
43
|
Задача подпрограммы 4: развитие системы
санаторно-курортного лечения
|
Доля пациентов, направленных на санаторное лечение, из
числа выписанных из стационара, имеющих показания для направления на
санаторное долечивание
|
%
|
9,0
|
13,0
|
17,0
|
21,0
|
26,0
|
31,0
|
36,0
|
45,0
|
49
|
01
|
04
|
16
|
23
|
44
|
Основное мероприятие задачи подпрограммы 4: оказание санаторно-курортного
лечения
|
Количество лиц, направленных на санаторное долечивание
после выписки из стационара
|
Человек
|
696
|
754
|
831
|
910
|
974
|
1037
|
1115
|
1213
|
50
|
Подпрограмма
«Оказание паллиативной помощи» (далее - подпрограмма 5)
|
51
|
01
|
05
|
00
|
00
|
45
|
Цель подпрограммы 5: повышение качества жизни неизлечимых
больных
|
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи
взрослым
|
Коек на
100 тыс. человек взрослого населения
|
7,7
|
7,7
|
7,7
|
7,8
|
8,0
|
8,1
|
8,3
|
10,0
|
Министерство здравоохранения Калининградской области
|
52
|
01
|
05
|
17
|
00
|
46
|
Задача подпрограммы 5: создание эффективной службы
паллиативной помощи неизлечимым пациентам
|
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи
детям
|
Коек на 100 тыс. человек детского населения
|
0,0
|
0,0
|
3,0
|
3,1
|
1,61
|
1,71
|
1,77
|
1,83
|
53
|
01
|
05
|
17
|
24
|
47
|
Основное мероприятие задачи подпрограммы 5: оказание
паллиативной помощи неизлечимым пациентам
|
Количество коек для оказания паллиативной помощи, в том
числе детям
|
Единиц
|
50
|
50
|
60
|
60
|
118
|
118
|
118
|
118
|
54
|
Подпрограмма
«Кадровое обеспечение системы здравоохранения Калининградской области» (далее
- подпрограмма 6)
|
55
|
01
|
06
|
00
|
00
|
48
|
Цель подпрограммы 6: обеспечение системы здравоохранения
высококвалифицированными специалистами
|
Обеспеченность врачами
|
На 10 тыс. человек населения
|
27,8
|
28,0
|
28,2
|
28,2
|
27,1
|
27,3
|
27,4
|
27,5
|
Министерство здравоохранения Калининградской области
|
56
|
01
|
06
|
18
|
00
|
49
|
Задача 1 подпрограммы 6: снижение дефицита медицинских
кадров, в том числе за счет снижения оттока кадров из государственной системы
здравоохранения и повышения их социальной защищенности
|
Укомплектованность медицинских организаций врачами
|
%
|
87,9
|
88,2
|
88,7
|
89,1
|
89,5
|
90,2
|
91,4
|
92,6
|
57
|
01
|
06
|
18
|
25
|
50
|
Основное мероприятие задачи 1 подпрограммы 6:
предоставление мер социальной поддержки медицинским кадрам
|
Количество врачей, которым предоставлены меры социальной
поддержки
|
Человек
|
-
|
43
|
70
|
70
|
70
|
70
|
70
|
70
|
58
|
01
|
06
|
19
|
00
|
51
|
Задача 2 подпрограммы 6: повышение профессиональной
подготовки медицинских и фармацевтических работников
|
Доля медицинских и фармацевтических работников, прошедших
профессиональную переподготовку, повышение квалификации
|
%
|
13,70
|
16,50
|
14,50
|
14,51
|
14,52
|
14,53
|
14,54
|
14,55
|
59
|
01
|
06
|
19
|
26
|
52
|
Основное мероприятие задачи 2 подпрограммы 6:
профессиональная переподготовка и повышение квалификации врачей и среднего
медицинского персонала
|
Количество врачей и среднего медицинского персонала,
прошедших профессиональную переподготовку, повышение квалификации
|
Человек
|
1260
|
1483
|
1300
|
189
|
189
|
189
|
189
|
189
|
60
|
01
|
06
|
20
|
00
|
53
|
Задача 3 подпрограммы 6: повышение престижа и социальной
значимости медицинских и фармацевтических специальностей
|
Прирост числа врачей и среднего медицинского персонала к
уровню предыдущего года
|
%
|
+3,1
|
-5
|
0
|
+1
|
+2
|
+3
|
+4
|
+5
|
61
|
01
|
06
|
20
|
27
|
54
|
Основное мероприятие задачи 3 подпрограммы 6: ежегодное
проведение профессиональных конкурсов, участие в международных выставках,
форумах
|
Количество проведенных мероприятий, направленных на
повышение престижа и социальной значимости медицинских и фармацевтических
специальностей
|
Штук
|
20
|
21
|
22
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
62
|
Подпрограмма
«Управление развитием отрасли» (далее - подпрограмма 7)
|
63
|
01
|
07
|
00
|
00
|
55
|
Цель подпрограммы 7: повышение эффективности управления
качеством и доступностью медицинской помощи
|
Удовлетворенность населения качеством медицинской помощи
|
%
|
31,00
|
40,00
|
45,00
|
70,10
|
70,15
|
70,20
|
70,25
|
70,30
|
Министерство здравоохранения Калининградской области
|
64
|
01
|
07
|
21
|
00
|
56
|
Задача 1 подпрограммы 7: развитие и внедрение инновационных
методов диагностики, профилактики и лечения, а также основ
персонализированной медицины
|
Доля мероприятий государственной программы,
запланированных на отчетный год, которые выполнены в полном объеме
|
%
|
-
|
-
|
95,2
|
95,5
|
95,8
|
96,0
|
96,3
|
96,5
|
65
|
01
|
07
|
21
|
28
|
57
|
Основное мероприятие 1
задачи 1 подпрограммы 7: финансовое обеспечение
Министерства здравоохранения Калининградской области
|
Количество штатных единиц
|
Единиц
|
31
|
44
|
49
|
49
|
49
|
49
|
49
|
49
|
66
|
01
|
07
|
21
|
29
|
58
|
Основное мероприятие 2
задачи 1 подпрограммы 7: уплата страховых взносов на
обязательное медицинское страхование неработающего населения
|
Количество застрахованного неработающего населения
|
Человек
|
488521
|
595205
|
586350
|
620000
|
618206
|
626602
|
642894
|
658966
|
67
|
01
|
07
|
21
|
30
|
59
|
Основное мероприятие 3
задачи 1 подпрограммы 7: обеспечение деятельности Службы
по контролю качества медицинской помощи и лицензированию Калининградской
области
|
Количество государственных гражданских служащих в Службе
по контролю качества медицинской помощи и лицензированию Калининградской
области
|
Человек
|
4
|
4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
68
|
01
|
07
|
21
|
31
|
60
|
Основное мероприятие 4
задачи 1 подпрограммы 7: совершенствование статистического
наблюдения в сфере здравоохранения
|
Количество информационных ресурсов и баз данных в рамках
выполнения государственного задания по предоставлению государственных услуг
(выполнению работ) по сбору, обработке и анализу статистической информации
|
Информационных ресурсов и баз данных
|
-
|
-
|
-
|
55
|
55
|
55
|
55
|
55
|
69
|
01
|
07
|
21
|
32
|
61
|
Основное мероприятие 5 задачи 1 подпрограммы 7:
обеспечение функциональной готовности к оказанию медико-санитарной помощи в
условиях возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и
искусственного характера, инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных
заболеваний (отравлений)
|
Количество организованных и проведенных
тактико-специальных учений, командно-штабных учений, тактико-специальных
тренировок для личного состава медицинских организаций и других формирований
к действиям при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций в рамках
выполнения государственного задания по предоставлению услуг (выполнению
работ) по обеспечению готовности к своевременному и эффективному оказанию
медицинской помощи, ликвидации эпидемических очагов при стихийных бедствиях,
авариях, катастрофах и эпидемиях и ликвидации медико-санитарных последствий
чрезвычайных ситуаций в Российской Федерации и за рубежом
|
Отчетов
|
-
|
-
|
-
|
79
|
79
|
79
|
79
|
79
|
70
|
01
|
07
|
22
|
00
|
62
|
Задача 2 подпрограммы 7: организация персонифицированного
учета оказания медицинских услуг, возможности ведения электронной медицинской
карты, записи к врачу в электронном виде и ведения единого регистра медицинских
работников
|
Доля пациентов, на которых заводятся электронные
медицинские карты
|
%
|
20,0
|
55,2
|
68,0
|
78,0
|
86,3
|
91,5
|
95,0
|
99,0
|
71
|
01
|
07
|
22
|
33
|
63
|
Основное мероприятие задачи 2 подпрограммы 7:
информатизация здравоохранения, включая развитие телемедицины
|
Количество медицинских организаций, осуществляющих запись
на прием к врачу в электронном виде
|
Штук
|
21
|
49
|
51
|
51
|
51
|
51
|
51
|
51
|
72
|
01
|
07
|
23
|
00
|
64
|
Задача 3 подпрограммы 7: реализация территориальной
программы государственных гарантий бесплатного оказания населению
Калининградской области медицинской помощи в части видов и условий оказания
медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного
медицинского страхования
|
Финансовая обеспеченность территориальной программы
государственных гарантий бесплатного оказания населению Калининградской
области медицинской помощи в части видов и условий оказания медицинской
помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского
страхования
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
73
|
01
|
07
|
23
|
34
|
65
|
Основное мероприятие задачи 3 подпрограммы 7:
финансовое обеспечение реализации территориальной
программы государственных гарантий бесплатного оказания населению
Калининградской области медицинской помощи в части видов и условий оказания
медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного
медицинского страхования
|
Количество государственных медицинских организаций,
предоставляющих медицинскую помощь исключительно в части видов и условий, не
установленных базовой программой обязательного медицинского страхования
|
Штук
|
11
|
11
|
11
|
10
|
11
|
11
|
11
|
11
|
|
74
|
01
|
07
|
24
|
00
|
66
|
Задача 4 подпрограммы 7: повышение финансовой устойчивости
учреждений здравоохранения Калининградской области
|
Доля государственных медицинских организаций, имеющих
просроченную кредиторскую задолженность, от общего количества государственных
медицинских организаций
|
%
|
-
|
29,4
|
7,3
|
18,2
|
13,6
|
10,6
|
6,1
|
0,0
|
|
75
|
01
|
07
|
24
|
35
|
67
|
Основное мероприятие задачи 4 подпрограммы 7: снижение
кредиторской задолженности учреждений здравоохранения Калининградской области
|
Количество государственных медицинских организаций,
имеющих просроченную кредиторскую задолженность
|
Штук
|
-
|
20
|
5
|
12
|
9
|
7
|
4
|
0
|
|
Читайте также
|