Расширенный поиск

Постановление Правительства Калининградской области от 20.06.2017 № 309

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

 

20 июня 2017 года № 309

г. Калининград

 

О внесении изменений в постановление Правительства

Калининградской области от 30 апреля 2013 года № 273

 

 

В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 8 Уставного закона Калининградской области от 12 октября 2011 года № 42 «О Правительстве Калининградской области» и постановлением Правительства Калининградской области от 09 августа 2013 года № 565 «Об установлении порядка принятия решений о разработке государственных программ Калининградской области, их формирования и реализации» в целях развития государственной системы здравоохранения Калининградской области Правительство Калининградской области постановляет:

1. Внести в приложение к постановлению Правительства Калининградской области от 30 апреля 2013 года № 273 «О государственной программе Калининградской области «Развитие здравоохранения» (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Калининградской области от 13 января 2015 года № 10, от 13 октября 2016 года № 472 и от 30 декабря 2016 года № 652) следующие изменения:

1) в паспорте государственной программы Калининградской области «Развитие здравоохранения»:

- строку «Участники государственной программы» изложить в следующей редакции:

 

«Участники государственной программы:

отсутствуют»;

 

 

- подпункты 13-15 строки «Целевые показатели и индикаторы государственной программы» изложить в следующей редакции:

«13) соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское или иное образование, со среднемесячной заработной платой наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности), %;

14) соотношение средней заработной платы среднего медицинского персонала и иных работников медицинских организаций, имеющих среднее медицинское или иное образование, со среднемесячной заработной платой наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности ), %;

15) соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала и иных работников медицинских организаций со среднемесячной заработной платой наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности ), %;»;

- строку «Объемы бюджетных ассигнований государственной программы» изложить в следующей редакции:

 

«Объемы бюджетных ассигнований государственной программы:

объем финансирования государственной программы за счет средств областного бюджета составляет 46233296,3 тыс. рублей, в том числе:

 

 

в 2014 году - 5966838,5 тыс. рублей;

в 2015 году - 6281605,0 тыс. рублей;

в 2016 году - 6303851,3 тыс. рублей;

в 2017 году - 6767060,4 тыс. рублей;

в 2018 году - 7295696,5 тыс. рублей;

в 2019 году - 6809122,3 тыс. рублей;

 

в 2020 году (прогнозный объем финансирования) - 6809122,3 тыс. рублей, из них:

 

11369999,0 тыс. рублей - средства, направляемые в территориальный фонд обязательного медицинского страхования Калининградской области на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования (далее - средства, направляемые в ТФОМС), в том числе:

 

в 2014 году - 2145743,0 тыс. рублей;

в 2015 году - 1547164,8 тыс. рублей;

в 2016 году - 1522764,8 тыс. рублей;

в 2017 году - 1528259,4 тыс. рублей;

в 2018 году - 1536353,2 тыс. рублей;

в 2019 году - 1544856,9 тыс. рублей;

в 2020 году (прогнозный объем финансирования) - 1544856,9 тыс. рублей;

 

25833882,8 тыс. рублей - средства, направляемые в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование неработающего населения (далее - средства, направляемые в ФФОМС), в том числе:

в 2014 году - 2550875,8 тыс. рублей;

в 2015 году - 3742393,1 тыс. рублей;

в 2016 году - 3686734,3 тыс. рублей;

в 2017 году - 3829544,5 тыс. рублей;

в 2018 году - 3939821,5 тыс. рублей;

в 2019 году - 4042256,8 тыс. рублей;

в 2020 году (прогнозный объем финансирования) - 4042256,80 тыс. рублей.

Объем финансирования государственной программы за счет средств федерального бюджета в 2016 году составил 324025,5 тыс. рублей.

Прогнозный объем финансирования государственной программы за счет средств федерального бюджета составляет 2632046,9 тыс. рублей, в том числе:

в 2017 году - 831586,0 тыс. рублей;

в 2018 году - 1207285,1 тыс. рублей;

в 2019 году - 296587,9 тыс. рублей;

в 2020 году - 296587,9 тыс. рублей»;

- подпункты 13-15 строки «Ожидаемые результаты реализации государственной программы» изложить в следующей редакции:

«13) повышение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское или иное образование, до 200 % среднемесячной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности);

14) повышение средней заработной платы среднего медицинского персонала и иных работников медицинских организаций, имеющих среднее медицинское или иное образование, до 100 % среднемесячной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности );

15) повышение средней заработной платы младшего медицинского персонала и иных работников медицинских организаций до 100 % среднемесячной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности);

2) в паспорте подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»:

- строку «Участники подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:

 

«Участники подпрограммы 1:

отсутствуют»;

- строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1:

объем финансирования подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета составляет 4766607,2 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году - 545831,0 тыс. рублей;

в 2015 году - 482927,5 тыс. рублей;

в 2016 году - 677729,2 тыс. рублей;

в 2017 году - 801960,5 тыс. рублей;

в 2018 году - 761248,0 тыс. рублей;

в 2019 году - 748455,5 тыс. рублей;

в 2020 году (прогнозный объем финансирования) - 748455,5 тыс. рублей, из них:

908182,8 тыс. рублей* - средства, направляемые в ТФОМС, в том числе:

в 2016 году - 147479,9 тыс. рублей*;

в 2017 году - 188899,8 тыс. рублей*;

в 2018 году - 189900,3 тыс. рублей*;

в 2019 году - 190951,4 тыс. рублей*;

в 2020 году (прогнозный объем финансирования) - 190951,4 тыс. рублей*.

Объем финансирования подпрограммы 1 за счет средств федерального бюджета в 2016 году составил 120755,1 тыс. рублей.

Прогнозный объем финансирования программы 1 за счет средств федерального бюджета составляет 1092275,9 тыс. рублей, в том числе:

в 2017 году - 280518,1 тыс. рублей;

в 2018 году - 271591,4 тыс. рублей;

в 2019 году - 270083,2 тыс. рублей;

в 2020 году - 270083,2 тыс. рублей»;

- подпункт 2 строки «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1» после слова «профилактическими» дополнить словом «медицинскими»;

3) в паспорте подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»:

- строку «Участники подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:

______________________________

* Здесь и далее: финансовое обеспечение осуществляется в рамках задачи «реализация территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания населению Калининградской области медицинской помощи в части видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования» подпрограммы «Управление развитием отрасли» настоящей государственной программы.

 

«Участники подпрограммы 2:

отсутствуют»;

 

- строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2:

объем финансирования подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета составляет 11810828,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году - 2357863,9 тыс. рублей;

в 2015 году - 1587948,0 тыс. рублей;

в 2016 году - 1438287,9 тыс. рублей;

в 2017 году - 1584037,0 тыс. рублей;

в 2018 году - 1985557,6 тыс. рублей;

в 2019 году - 1428566,8 тыс. рублей;

в 2020 году (прогнозный объем финансирования) - 1428566,8 тыс. рублей, из них:

8277233,2 тыс. рублей* - средства, направляемые в ТФОМС, в том числе:

в 2014 году - 1823498,9 тыс. рублей*;

в 2015 году - 1251475,1 тыс. рублей*;

в 2016 году - 1071644,5 тыс. рублей*;

в 2017 году - 1025725,7 тыс. рублей*;

в 2018 году - 1031158,0 тыс. рублей*;

в 2019 году - 1036865,5 тыс. рублей*;

в 2020 году (прогнозный объем финансирования) - 1036865,5 тыс. рублей*.

Объем финансирования подпрограммы 2 за счет средств федерального бюджета в 2016 году составил 203270,4 тыс. рублей.

Прогнозный объем финансирования подпрограммы 2 за счет средств федерального бюджета составляет 1531966,6 тыс. рублей, в том числе:

в 2017 году - 546866,8 тыс. рублей;

в 2018 году - 934492,6 тыс. рублей;

в 2019 году - 25303,6 тыс. рублей;

в 2020 году - 25303,6 тыс. рублей»;

4) в паспорте подпрограммы «Охрана здоровья матери и ребенка»:

- строку «Участники подпрограммы 3» изложить в следующей редакции:

«Участники подпрограммы 3:

 

отсутствуют»;

 

- строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 3» изложить в следующей редакции:

«Объемы

бюджетных ассигнований подпрограммы 3

объем финансирования подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета составляет 1622624,6 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году - 245678,8 тыс. рублей;

в 2015 году - 197497,8 тыс. рублей;

в 2016 году - 242883,6 тыс. рублей;

в 2017 году - 226710,1 тыс. рублей;

в 2018 году - 244217,7 тыс. рублей;

в 2019 году - 232818,3 тыс. рублей;

в 2020 году (прогнозный объем финансирования) - 232818,3 тыс. рублей, из них:

 

1044894,7 тыс. рублей* - средства, направляемые в ТФОМС, в том числе:

 

в 2014 году - 146772,1 тыс. рублей*;

в 2015 году - 135081,6 тыс. рублей*;

в 2016 году - 147415,2 тыс. рублей*;

в 2017 году - 152873,9 тыс. рублей*;

в 2018 году - 153683,5 тыс. рублей*;

в 2019 году - 154534,2 тыс. рублей*;

в 2020 году (прогнозный объем финансирования) - 154534,2 тыс. рублей*»;

 

5) в паспорте подпрограммы «Развитие системы санаторно-курортного лечения»:

- строку «Участники подпрограммы 4» изложить в следующей редакции:

 

«Участники подпрограммы 4:

отсутствуют»;

- строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 4» изложить в следующей редакции:

 

«Объемы

бюджетных ассигнований подпрограммы 4:

 

объем финансирования подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета составляет 465281,9 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году - 77175,8 тыс. рублей;

в 2015 году - 65479,7 тыс. рублей;

в 2016 году - 59900,3 тыс. рублей;

в 2017 году - 65240,9 тыс. рублей;

в 2018 году - 65586,4 тыс. рублей;

в 2019 году - 65949,4 тыс. рублей;

в 2020 году (прогнозный объем финансирования) - 65949,4 тыс. рублей, из них:

 

465281,9 тыс. рублей* - средства, направляемые в ТФОМС, в том числе:

 

в 2014 году - 77175,8 тыс. рублей*;

в 2015 году - 65479,7 тыс. рублей*;

в 2016 году - 59900,3 тыс. рублей*;

в 2017 году - 65240,9 тыс. рублей*;

в 2018 году - 65586,4 тыс. рублей*;

в 2019 году - 65949,4 тыс. рублей*;

в 2020 году (прогнозный объем финансирования) - 65949,4 тыс. рублей*»;

 

- подпункт 2 строки «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 4» после слов «из стационара дополнить словами «имеющих показания для направления на санаторное долечивание,»;

6) в паспорте подпрограммы «Оказание паллиативной помощи»:

- строку «Участники подпрограммы 5» изложить в следующей редакции:

«Участники подпрограммы 5:

отсутствуют»;

 

- строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 5» изложить в следующей редакции:

 

«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 5:

объем финансирования подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета составляет 675600,8 тыс. рублей, в том числе:

 

в 2014 году - 98296,2 тыс. рублей;

в 2015 году - 95128,4 тыс. рублей;

в 2016 году - 97519,1 тыс. рублей;

в 2017 году - 95519,1 тыс. рублей;

в 2018 году - 96025,0 тыс. рублей;

в 2019 году - 96556,5 тыс. рублей;

в 2020 году (прогнозный объем финансирования) - 96556,5 тыс. рублей, из них:

 

647406,6 тыс. рублей* - средства, направляемые в ТФОМС, в том числе:

 

в 2014 году - 98296,2 тыс. рублей*;

в 2015 году - 95128,4 тыс. рублей*;

в 2016 году - 96324,9 тыс. рублей*;

в 2017 году - 95519,1 тысублей*;

в 2018 году - 96025,0 тыс. рублей*;

в 2019 году - 96556,5 тыс. рублей*;

в 2020 году (прогнозный объем финансирования) - 96556,5 тыс. рублей*»;

 

- в подпункте 2 строки «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 5» цифры «3,5» заменить цифрами «1,83»;

7) в паспорте подпрограммы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения Калининградской области»:

- строку «Участники подпрограммы 6» изложить в следующей редакции:

 

«Участники подпрограммы 6:

отсутствуют»;

 

- строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 6» изложить в следующей редакции:

 

«Объемы бюджетных ассигнований

подпрограммы 6:

объем финансирования подпрограммы 6 за счет средств областного бюджета составляет 101501,2 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году - 13627,9 тыс. рублей;

в 2015 году - 18690,8 тыс. рублей;

в 2016 году - 17478,0 тыс. рублей;

в 2017 году - 12774,7 тыс. рублей;

в 2018 году - 12901,4 тыс. рублей;

в 2019 году - 13014,2 тыс. рублей;

в 2020 году (прогнозный объем финансирования) - 13014,2 тыс. рублей.

Прогнозный объем финансирования подпрограммы 6 за счет средств федерального бюджета в 2017 году составляет 3000,0 тыс. рублей»;

 

- в строке «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 6»: подпункты 3, 4 признать утратившими силу;

подпункты 5, 6 считать соответственно подпунктами 3, 4;

 

8) в паспорте подпрограммы «Управление развитием отрасли»:

- строку «Участники подпрограммы 7» изложить в следующей редакции:

 

«Участники подпрограммы 7:

отсутствуют»;

 

- строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 7» изложить в следующей редакции:

 

«Объемы

бюджетных ассигнований подпрограммы 7:

объем финансирования подпрограммы 7 за счет средств областного бюджета составляет 38160852,0 тыс. рублей, в том числе:

 

в 2014 году - 4774107,8 тыс. рублей;

в 2015 году - 5381097,6 тыс. рублей;

в 2016 году - 5292818,1 тыс. рублей;

в 2017 году - 5509077,5 тыс. рублей;

в 2018 году - 5666513,8 тыс. рублей;

в 2019 году - 5768618,6 тыс. рублей;

в 2020 году (прогнозный объем финансирования) - 5768618,6 тыс. рублей, из них:

 

25833882,8 тыс. рублей - средства, направляемые в ФФОМС, в том числе:

в 2014 году - 2550875,8 тыс. рублей;

в 2015 году - 3742393,1 тыс. рублей;

в 2016 году - 3686734,3 тыс. рублей;

в 2017 году - 3829544,5 тыс. рублей;

в 2018 году - 3939821,5 тыс. рублей;

в 2019 году - 4042256,8 тыс. рублей;

в 2020 году (прогнозный объем финансирования) - 4042256,80 тыс. рублей.

Прогнозный объем финансирования подпрограммы 7 за счет средств федерального бюджета составляет 4804,4 тыс. рублей, в том числе:

в 2017 году - 1201,1 тыс. рублей;

в 2018 году - 1201,1 тыс. рублей;

в 2019 году - 1201,1 тыс. рублей;

в 2020 году - 1201,1 тыс. рублей»;

 

9) раздел I дополнить пунктами 14-16 следующего содержания:

«14. Сведения о дополнительных показателях (индикаторах) достижения цели государственной программы, перечне основных мероприятий, рекомендуемых к включению в государственную программу федеральными органами исполнительной власти, приведены в таблице 4 приложения к настоящей государственной программе.

15. Информация о финансовом обеспечении реализации государственной программы за счет средств федерального бюджета приведена в таблице 5 приложения к настоящей государственной программе.

16. Информация о прогнозном объеме финансирования отдельных мероприятий, рекомендуемых к включению в государственную программу федеральными органами исполнительной власти и софинансируемых за счет средств федерального и областного бюджета, приведена в таблице 6 приложения к настоящей государственной программе.»;

10) в приложении к государственной программе Калининградской области «Развитие здравоохранения»:

- таблицы 1, 1а, 3 изложить в редакции согласно приложению № 1;

- дополнить таблицами 4-6 согласно приложению № 2.

2. Постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному опубликованию и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 ноября 2016 года.

 

 

 

Временно исполняющий обязанности

Губернатора Калининградской области                                        А.А. Алиханов

 

 

 

Приложение № 1

к государственной программе

Калининградской области

«Развитие здравоохранения»

 

С В Е Д Е Н И Я

о показателях (индикаторах) достижения цели государственной

программы, перечне основных мероприятий государственной

программы Калининградской области

«Развитие здравоохранения»

 

Таблица 1

п/п

Код*

Наименование цели, задачи, основного мероприятия

Показатель выполнения цели, задачи, основного мероприятия

Единица измерения

Значения показателей (индикаторов)**

Ответственный исполнитель (главный распорядитель бюджетных средств)

ГП

ППГП

Задача

ОМ

Показатель

 

 

 

Отчетный год

Текущий год

Очередной год

Плановый период

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

Государственная программа Калининградской области «Развитие здравоохранения» (далее - государственная программа)

2

01

01

00

00

01

Цель государственной программы: обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения Калининградской области, передовым достижениям медицинской науки

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении

Лет

68,0

70,2

71,0

72,0

73,0

74,0

75,0

76,0

Министерство здравоохранения Калининградской области

3

Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»

(далее - подпрограмма 1)

4

01

01

00

00

02

Цель подпрограммы 1: увеличение продолжительности активной жизни населения

Охват диспансеризацией взрослого населения

%

23,0

23,0

23,0

23,1

23,2

23,3

23,4

23,5

Министерство здравоохранения Калининградской области

 

 

5

01

01

01

00

03

Задача 1 подпрограммы 1:

развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни, в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска

Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей

%

60,00

70,00

90,00

94,80

94,85

94,90

94,95

95,00

6

01

01

01

01

04

Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 1:

профилактика неинфекционных заболеваний, развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, формирование здорового образа жизни, в том числе у детей

 

Число профилактических посещений медицинских организаций

Посещений

2148239

2193728

2285845

2329306

2372645

2416576

2458144

2500250

7

01

01

01

02

05

Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 1:

профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику

 

Количество привитого населения

Человек

666159

464867

479930

480159

480526

486160

493298

497881

8

01

01

01

03

06

Основное мероприятие 3 задачи 1 подпрограммы 1: профилактика ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В и С

Количество ВИЧ-инфицированных, привлеченных к химио-профилактикеечению антиретровирусными препаратами

 

Человек

2143

2714

2910

3110

3300

3500

3650

3750

9

01

01

02

00

07

Задача 2 подпрограммы 1:

совершенствование первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям

Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез

%

66,6

67,5

68,4

69,3

70,1

70,9

71,7

72,5

10

01

01

02

04

08

Основное мероприятие 1 задачи 2 подпрограммы 1:

оказание первичной медико-санитарной помощи, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей

Количество населения, прошедшего профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию

Человек

221414

263874

266513

271843

279998

288398

297050

305961

11

01

01

02

05

09

Основное мероприятие 2

задачи 2 подпрограммы 1: развитие системы здравоохранения

Количество государственных медицинских организаций, осуществляющих строительство (реконструкцию) объектов

Штук

-

-

-

1

-

-

-

-

12

01

01

03

00

10

Задача 3 подпрограммы 1: удовлетворение потребности в лекарственных препаратах, медицинских изделиях, а также в специализированных продуктах лечебного питания льготных категорий граждан областного уровня ответственности

Процент обеспеченных рецептов на лекарственные препараты для обеспечения нужд граждан за счет средств областного бюджета

%

90,0

91,0

92,0

93,0

94,0

95,0

95,5

96,0

13

01

01

03

06

11

Основное мероприятие 1 задачи 3 подпрограммы 1: обеспечение населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания

 

Количество обеспеченных рецептов на лекарственные препараты для лечения редких (орфанных) заболеваний

Штук

100

120

125

130

135

140

145

150

14

01

01

03

07

12

Основное мероприятие 2 задачи 3 подпрограммы 1: обеспечение деятельности аптечных пунктов

Количество обслуживаемых лиц в рамках выполнения государственного задания по предоставлению государственных услуг (выполнению работ) по обеспечению при амбулаторном лечении лекарственными препарата-ми лиц, для которых соответствующее право гарантировано законодательством Российской Федерации

 

Человек

-

-

-

34511,0

34500,0

34500,0

34500,0

34500,0

Министерство здравоохранения Калининградской области

15

01

01

03

08

13

Основное

мероприятие 3 задачи 3 подпрограммы 1: финансовое обеспечение казенных учреждений Калининградской области

 

Количество казенных учреждений Калининградской области

Штук

1

1

1

1

1

1

1

1

Министерство здравоохранения Калининградской области

 

16

01

01

04

00

14

Задача 4 подпрограммы 1: вакцинопрофилактика пневмококковых инфекций

Доля населения Калининградской области, вакцинированного против пневмококковых инфекций

 

%

-

-

0,67

 

2,40

2,45

2,50

2,55

2,60

Министерство здравоохранения Калининградской области

 

 

17

01

01

04

09

15

Основное мероприятие задачи 4 подпрограммы 1: закупка и поставка вакцин для проведения вакцинопрофилактики пневмококковых инфекций

Количество закупленных и поставленных вакцин для проведения вакцинопрофилактики пневмококковых инфекций

Доз

-

-

6400

23520

24157

24800

25449

26052

18

Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

(далее - подпрограмма 2)

19

01

02

00

00

16

Цель подпрограммы 2: повышение доступности и качества оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации

 

Смертность от ишемической болезни сердца

Случаев на

100 тыс. человек населения

389,50

385,60

381,70

 

263,75

263,70

263,65

263,60

263,55

Министерство здравоохранения Калининградской области

 

20

01

02

05

00

17

Задача 1 подпрограммы 2:

увеличение доли абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением

Доля абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением

%

43,0

43,5

44,0

44,5

45,0

45,4

45,8

46,2

21

01

02

05

10

18

Основное мероприятие задачи 1 подпрограммы 2: оказание медицинской помощи больным туберкулезом

Количество впервые выявленных больных туберкулезом

Человек

568

554

500

450

410

370

334

300

22

01

02

06

00

19

Задача 2 подпрограммы 2: совершенствование оказания специализированной медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С

Доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, от числа лиц, состоящих на диспансерном учете

%

20,00

29,00

29,30

29,50

29,60

29,70

29,75

29,80

23

01

02

06

11

20

Основное мероприятие задачи 2 подпрограммы 2: оказание медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С

 

Количество лиц, получивших антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стандартами

Человек

1572

1800

2100

2350

2600

2850

3000

3200

24

01

02

07

00

21

Задача 3 подпрограммы 2: совершенствование работы наркологи-

ческой службы

Доля больных наркоманией, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет (на 100 больных наркоманией средне-годового контингента)

 

%

8,4

8,6

8,8

8,9

9,1

9,3

9,5

9,7

25

01

02

07

12

22

Основное мероприятие задачи 3 подпрограммы 2: оказание медицинской помощи наркологическим больным

Количество наркологических больных, успешно завершивших программы медицинской реабилитации в стационарных условиях

 

Человек

112

119

126

134

139

142

144

146

26

01

02

08

00

23

Задача 4 подпрограммы 2:

совершенствование методов диагностики и лечения психических расстройств

Доля больных с психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года

 

%

21,00

21,00

20,90

20,85

20,80

20,75

20,70

20,65

27

01

02

08

13

24

Основное мероприятие задачи 4 подпрограммы 2: оказание медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения

Число посещений врачей-психиатров (взрослым и детским населением), психотерапевтов

Посещений

205453

216000

226000

237000

247000

258000

268000

279000

28

01

02

09

00

25

Задача 5 подпрограммы 2:

совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями

 

Одногодичная летальность больных со злокачественными образованиями

%

26,3

25,8

25,2

24,6

23,0

22,4

21,7

21,0

29

01

02

09

14

26

Основное мероприятие задачи 5 подпрограммы 2: оказание медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями

Количество больных с впервые выявленной онкопатологией

Человек

3232

3300

3230

3160

3090

3020

2950

2880

30

01

02

10

00

27

Задача 6 подпрограммы 2: совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации

 

Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут

%

84,7

85,5

86,4

88,9

89,0

89,0

89,9

90,0

31

01

02

10

15

28

Основное мероприятие задачи 6 подпрограммы 2: оказание скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации

Количество вызовов бригад скорой медицинской помощи

Единиц

333644

306275

309319

311227

313071

314947

316474

318032

32

01

02

11

00

29

Задача 7 подпрограммы 2:

снижение больничной летальности пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий

Больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий

%

4,20

4,20

4,10

4,05

4,00

3,95

3,92

3,90

33

01

02

11

16

30

Основное мероприятие задачи 7 подпрограммы 2: оказание медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях

Число лиц, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях и получивших медицинскую помощь

Человек

1817

1800

1790

1785

1785

1780

1780

1760

34

01

02

12

00

31

Задача 8 подпрограммы 2: совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями

 

Смертность населения в трудоспособном возрасте

Случаев на

100 тыс. человек населения

560,7

554,9

549,8

543,7

539,4

534,7

531,8

529,3

35

01

02

12

17

32

Основное мероприятие 1 задачи 8 подпрограммы 2: оказание медицинской помощи больным прочими заболеваниями

Количество экспертиз в рамках выполнения государственного задания по предоставлению государственных услуг (выполнению работ) по проведению судебно-медицинских экспертиз

Единиц

15472

15472

15472

15472

15472

15472

15472

15472

36

01

02

12

18

33

Основное мероприятие 2 задачи 8 подпрограммы 2: развитие системы здравоохранения

Количество государственных медицинских организаций, осуществляющих строительство (реконструкцию) объектов

Штук

-

-

-

1

3

2

-

-

37

01

02

13

00

34

Задача 9 подпрограммы 2: совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых

эффективных методов лечения

Доля больных, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, от числа обратившихся за ней

 

%

99,00

99,10

99,30

99,35

99,40

99,45

99,50

99,55

38

01

02

13

19

35

Основное мероприятие задачи 9 подпрограммы 2: оказание высокотехнологичных видов медицинской помощи

Число пациентов в рамках выполнения государственного задания по предоставлению государственных услуг (выполнению работ) по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования

 

Человек

206

206

135

126

126

126

126

126

39

01

02

14

00

36

Задача 10 подпрограммы 2: поддержка развития службы крови

Доля станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови

 

%

100

100

100

100

100

100

100

100

40

01

02

14

20

37

Основное мероприятие задачи 10 подпрограммы 2: развитие службы крови

Количество заготовленной цельной донорской крови в рамках выполнения государственного задания по предоставлению государственных услуг (выполнению работ) по заготовке, хранению, транспортировке и обеспечению безопасности донорской крови и ее компонентов

 

Литров

12949,4

13616,3

13909,9

12200,0

12200,0

12200,0

12200,0

12200,0

41

Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» (далее - подпрограмма 3)

42

01

03

00

00

38

Цель подпрограммы 3: обеспечение доступности и качества медицинской помощи женщинам и детям посредством профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний, повышение эффективности, объемов, видов медицинской помощи с учетом уровня заболеваемости и потребности населения, передовых достижений медицинской науки

 

Первичная инвалидность у детей, число детей, которым впервые установлена инвалидность

Число детей, которым впервые установлена инвалидность (на

10 тыс. детей соответствующего возраста)

24,5

24,0

23,5

23,0

22,5

22,0

21,5

21,0

Министерство здравоохранения Калининградской области

43

01

03

15

00

39

Задача подпрограммы 3: повышение эффективности службы родовспоможения и детства

Доля обследования беременных женщин в первом триместре беременности по алгоритму комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности

 

%

40,0

45,0

50,0

55,0

60,0

65,0

70,0

70,5

44

01

03

15

21

40

Основное мероприятие 1 задачи подпрограммы 3: создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка

Количество исследований, проводимых в рамках выполнения государственного задания по предоставлению госудаственных услуг (выполнению работ) по первичной медико-санитарной помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования (обеспечению мероприятий, направленных на проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушения развития ребенка у беременных женщин)

Исследований

11510

12377

12765

12500

12500

12500

12500

12500

45

01

03

15

22

41

Основное мероприятие 2 задачи подпрограммы 3: оказание специализированной помощи детям

Количество обслуживаемых лиц в рамках выполнения государственного задания по предоставлению государственных услуг (выполнению работ) по обеспечению специальными и молочными продуктами детского питания

 

Человек

-

-

-

7297

5520

5520

5520

5520

46

Подпрограмма «Развитие системы санаторно-курортного лечения» (далее - подпрограмма 4)

47

01

04

00

00

42

Цель подпрограммы 4: увеличение продолжительности активного периода жизни населения

Охват санаторно-курортным лечением пациентов

%

0,6

0,6

0,8

0,9

1,0

1,2

1,4

1,5

Министерство здравоохранения Калининградской области

48

01

04

16

00

43

Задача подпрограммы 4: развитие системы санаторно-курортного лечения

Доля пациентов, направленных на санаторное лечение, из числа выписанных из стационара, имеющих показания для направления на санаторное долечивание

%

9,0

13,0

17,0

21,0

26,0

31,0

36,0

45,0

49

01

04

16

23

44

Основное мероприятие задачи подпрограммы 4: оказание санаторно-курортного лечения

Количество лиц, направленных на санаторное долечивание после выписки из стационара

Человек

696

754

831

910

974

1037

1115

1213

50

Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи» (далее - подпрограмма 5)

51

01

05

00

00

45

Цель подпрограммы 5: повышение качества жизни неизлечимых больных

Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым

Коек на

100 тыс. человек взрослого населения

 

7,7

7,7

7,7

7,8

8,0

8,1

8,3

10,0

Министерство здравоохранения Калининградской области

52

01

05

17

00

46

Задача подпрограммы 5: создание эффективной службы паллиативной помощи неизлечимым пациентам

Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям

Коек на 100 тыс. человек детского населения

 

0,0

0,0

3,0

3,1

1,61

1,71

1,77

1,83

53

01

05

17

24

47

Основное мероприятие задачи подпрограммы 5: оказание паллиативной помощи неизлечимым пациентам

 

Количество коек для оказания паллиативной помощи, в том числе детям

Единиц

50

50

60

60

118

118

118

118

54

Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения Калининградской области» (далее - подпрограмма 6)

55

01

06

00

00

48

Цель подпрограммы 6: обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными специалистами

 

Обеспеченность врачами

На 10 тыс. человек населения

27,8

28,0

28,2

28,2

27,1

27,3

27,4

27,5

Министерство здравоохранения Калининградской области

56

01

06

18

00

49

Задача 1 подпрограммы 6: снижение дефицита медицинских кадров, в том числе за счет снижения оттока кадров из государственной системы здравоохранения и повышения их социальной защищенности

 

Укомплектованность медицинских организаций врачами

%

87,9

88,2

88,7

89,1

89,5

90,2

91,4

92,6

57

01

06

18

25

50

Основное мероприятие задачи 1 подпрограммы 6: предоставление мер социальной поддержки медицинским кадрам

Количество врачей, которым предоставлены меры социальной поддержки

 

Человек

-

43

70

70

70

70

70

70

58

01

06

19

00

51

Задача 2 подпрограммы 6: повышение профессиональной подготовки медицинских и фармацевтических работников

Доля медицинских и фармацевтических работников, прошедших профессиональную переподготовку, повышение квалификации

 

%

13,70

16,50

14,50

14,51

14,52

14,53

14,54

14,55

59

01

06

19

26

52

Основное мероприятие задачи 2 подпрограммы 6: профессиональная переподготовка и повышение квалификации врачей и среднего медицинского персонала

Количество врачей и среднего медицинского персонала, прошедших профессиональную переподготовку, повышение квалификации

 

Человек

1260

1483

1300

189

189

189

189

189

60

01

06

20

00

53

Задача 3 подпрограммы 6: повышение престижа и социальной значимости медицинских и фармацевтических специальностей

Прирост числа врачей и среднего медицинского персонала к уровню предыдущего года

%

+3,1

-5

0

+1

+2

+3

+4

+5

61

01

06

20

27

54

Основное мероприятие задачи 3 подпрограммы 6: ежегодное проведение профессиональных конкурсов, участие в международных выставках, форумах

Количество проведенных мероприятий, направленных на повышение престижа и социальной значимости медицинских и фармацевтических специальностей

 

Штук

20

21

22

3

3

3

3

3

62

Подпрограмма «Управление развитием отрасли» (далее - подпрограмма 7)

63

01

07

00

00

55

Цель подпрограммы 7: повышение эффективности управления качеством и доступностью медицинской помощи

 

Удовлетворенность населения качеством медицинской помощи

%

31,00

40,00

45,00

70,10

70,15

70,20

70,25

70,30

Министерство здравоохранения Калининградской области

64

01

07

21

00

56

Задача 1 подпрограммы 7: развитие и внедрение инновационных

методов диагностики, профилактики и лечения, а также основ персонализированной медицины

 

Доля мероприятий государственной программы, запланированных на отчетный год, которые выполнены в полном объеме

%

-

-

95,2

95,5

95,8

96,0

96,3

96,5

65

01

07

21

28

57

Основное мероприятие 1

задачи 1 подпрограммы 7: финансовое обеспечение Министерства здравоохранения Калининградской области

 

Количество штатных единиц

Единиц

31

44

49

49

49

49

49

49

66

01

07

21

29

58

Основное мероприятие 2

задачи 1 подпрограммы 7: уплата страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения

Количество застрахованного неработающего населения

Человек

488521

595205

586350

620000

618206

626602

642894

658966

67

01

07

21

30

59

Основное мероприятие 3

задачи 1 подпрограммы 7: обеспечение деятельности Службы по контролю качества медицинской помощи и лицензированию Калининградской области

Количество государственных гражданских служащих в Службе по контролю качества медицинской помощи и лицензированию Калининградской области

Человек

4

4

-

-

-

-

-

-

68

01

07

21

31

60

Основное мероприятие 4

задачи 1 подпрограммы 7: совершенствование статистического наблюдения в сфере здравоохранения

 

Количество информационных ресурсов и баз данных в рамках выполнения государственного задания по предоставлению государственных услуг (выполнению работ) по сбору, обработке и анализу статистической информации

Информационных ресурсов и баз данных

-

-

-

55

55

55

55

55

69

01

07

21

32

61

Основное мероприятие 5 задачи 1 подпрограммы 7: обеспечение функциональной готовности к оказанию медико-санитарной помощи в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и искусственного характера, инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений)

Количество организованных и проведенных тактико-специальных учений, командно-штабных учений, тактико-специальных тренировок для личного состава медицинских организаций и других формирований к действиям при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций в рамках выполнения государственного задания по предоставлению услуг (выполнению работ) по обеспечению готовности к своевременному и эффективному оказанию медицинской помощи, ликвидации эпидемических очагов при стихийных бедствиях, авариях, катастрофах и эпидемиях и ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций в Российской Федерации и за рубежом

Отчетов

-

-

-

79

79

79

79

79

70

01

07

22

00

62

Задача 2 подпрограммы 7: организация персонифицированного учета оказания медицинских услуг, возможности ведения электронной медицинской карты, записи к врачу в электронном виде и ведения единого регистра медицинских работников

Доля пациентов, на которых заводятся электронные медицинские карты

%

20,0

55,2

68,0

78,0

86,3

91,5

95,0

99,0

71

01

07

22

33

63

Основное мероприятие задачи 2 подпрограммы 7: информатизация здравоохранения, включая развитие телемедицины

Количество медицинских организаций, осуществляющих запись на прием к врачу в электронном виде

Штук

21

49

51

51

51

51

51

51

72

01

07

23

00

64

Задача 3 подпрограммы 7: реализация территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания населению Калининградской области медицинской помощи в части видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования

Финансовая обеспеченность территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания населению Калининградской области медицинской помощи в части видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования

 

%

100

100

100

100

100

100

100

100

 

73

01

07

23

34

65

Основное мероприятие задачи 3 подпрограммы 7:

финансовое обеспечение реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания населению Калининградской области медицинской помощи в части видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования

 

Количество государственных медицинских организаций, предоставляющих медицинскую помощь исключительно в части видов и условий, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования

Штук

11

11

11

10

11

11

11

11

 

74

01

07

24

00

66

Задача 4 подпрограммы 7: повышение финансовой устойчивости учреждений здравоохранения Калининградской области

Доля государственных медицинских организаций, имеющих просроченную кредиторскую задолженность, от общего количества государственных медицинских организаций

%

-

29,4

7,3

18,2

13,6

10,6

6,1

0,0

 

75

01

07

24

35

67

Основное мероприятие задачи 4 подпрограммы 7: снижение кредиторской задолженности учреждений здравоохранения Калининградской области

Количество государственных медицинских организаций, имеющих просроченную кредиторскую задолженность

Штук

-

20

5

12

9

7

4

0

 


Информация по документу
Читайте также