Расширенный поиск

Постановление Правительства Вологодской области от 30.12.2016 № 1238


 

 Приложение 2

 к подпрограмме 5

 

 

СВЕДЕНИЯ

О ПОРЯДКЕ СБОРА ИНФОРМАЦИИ И МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) ПОДПРОГРАММЫ 5


 

п/п

Наименование целевого показателя (индикатора)

Единица измерения

Определение целевого показателя (индикатора)

Временные характеристики целевого показателя (индикатора)

Алгоритм формирования (формула и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору)

Базовые показатели (индикаторы), используемые в формуле

Метод сбора информации, индекс формы отчетности

Объект и единица наблюдения

Охват единиц совокупности

Ответственный за сбор данных по целевому показателю (индикатору)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Доля мероприятий, выполненных в соответствии с планом работы Департамента строительства области на год

%

доля мероприятий, выполненных в соответствии с планом работы Департамента строительства области на год

ежегодно показатель на дату

количество мероприятий, выполненных в соответствии с планом работы Департамента строительства области в отчетном году, единиц (Кф)

2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность

-

1

Департамент строительства области

количество мероприятий, предусмотренных планом работы Департамента строительства области в отчетном году, единиц (Кп)

2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность

-

1

Департамент строительства области

2.

Доля государственных услуг, оказанных бюджетным учреждением жилищно-коммунального хозяйства Вологодской области «Вологдаоблжилкомхоз»

%

доля государственных услуг, оказанных бюджетным учреждением жилищно-коммунального хозяйства Вологодской области «Вологдаоблжилкомхоз»

ежегодно показатель на дату

количество фактически оказанных государственных услуг, предусмотренных государственным заданием на год, единиц (Кфг)

2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность

-

1

Департамент строительства области

объем государственных услуг, предусмотренных государственным заданием на год, единиц (Кгг)

-

1

Департамент строительства области

3.

Доля мероприятий, выполненных в соответствии с планом работы Комитета градостроительства и архитектуры области на год

%

доля мероприятий, выполненных в соответствии с планом работы Комитета градостроительства и архитектуры области на год

ежегодно показатель на дату

количество мероприятий, выполненных в соответствии с планом работы Комитета градостроительства и архитектуры области в отчетном году, единиц (Кф)

2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность

-

сплошное наблюдение

Комитет градостроительства и архитектуры области

количество мероприятий, предусмотренных планом работы Главного управления архитектуры и градостроительства области в отчетном году, единиц (Кп)

2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность

-

сплошное наблюдение

Комитет градостроительства и архитектуры области

4.

 

 

Доля мероприятий, выполненных в соответствии с планом работы государственного казенного учреждения Вологодской области «Служба единого заказчика»

%

доля мероприятий, выполненных в соответствии с планом работы государственного казенного учреждения Вологодской области «Служба единого заказчика» на год

ежегодно показатель на дату

количество мероприятий, выполненных в соответствии с планом работы государственного казенного учреждения Вологодской области «Служба единого заказчика» в отчетном году, единиц (Кф)

2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность

-

1

Департамент строительства области

количество мероприятий, предусмотренных планом работы государственного казенного учреждения Вологодской области «Служба единого заказчика» в отчетном году, единиц (Кп)

2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность

-

1

Департамент строительства области

 

 


Приложение 3

к подпрограмме 5

 

Прогноз

сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг бюджетным учреждением

жилищно-коммунального хозяйства Вологодской области «Вологдаоблжилкомхоз» по подпрограмме 5


 

Наименование

 

Значение показателя объема услуги

Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги, тыс. рублей

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2014

год

2015

год

2016

год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Наименование услуги и ее содержание:

1. Эксплуатация, содержание и ремонт государственного жилищного фонда области

Показатель объема услуги:

Количество объектов жилищного фонда области, единиц

 

840

1020

0

0

0

0

0

13 629,49

15675,36

0

0

0

0

0

Наименование услуги и ее содержание:

2. Обеспечение создания (накопления, хранения, учета и восполнения) и выпуска областного резерва материальных ресурсов

Показатель объема услуги:

Количество материально-технических ресурсов и оборудования, единиц наименований

 

56

56

0

0

0

0

0

6 262,10

8620,11

0

0

0

0

0

Наименование услуги и ее содержание:

3. Управление, распоряжение государственным жилищным фондом области, ведение сводного учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых из государственного жилищного фонда области

Показатель объема услуги:

Количество граждан, принятых на учет, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых из государственного жилищного фонда области, человек

 

500

500

0

0

0

0

0

9 046,03

4327,82

0

0

0

0

0

Наименование услуги и ее содержание:

4. Осуществление ежедневного мониторинга функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства области, ведение автоматизированной системы «Реестр жилищного фонда, находящегося на территории области»

Показатель объема услуги:

Количество объектов жилищно-коммунального хозяйства области, единиц

 

14780

14780

0

0

0

0

0

16 117,48

16551,91

0

0

0

0

0

Наименование услуги и ее содержание:

5. Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности

Показатель объема услуги:

Эксплуатируемая площадь, всего, тысяча квадратных метров

 

 

 

83,35

85,80

87,95

90,00

92,53

 

 

50 057,7

18809,40

57917,20

66606,0

76597,00

 

 


Приложение 4

к подпрограмме 5

 

Перечень основных мероприятий подпрограммы 5


 

Наименование основного мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнитель

Ожидаемый непосредственный результат

 Связь с показателями подпрограммы

 

Годы реализации и источник финансового

обеспечения

 2014 год

 2015 год

 2016 год

 2017 год

 2018 год

 2019 год

 2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Основное

мероприятие 1

«Обеспечение деятельности Департамента строительства области»

Департамент строительства области (далее ДС области)

выполнение плана деятельности работы ДС области на 100% ежегодно

выполнение плана деятельности ДС области на год

1

1

1

1

1

1

1

Основное

мероприятие 2

«Оказание государственных услуг и выполнение работ бюджетным учреждением в рамках реализации государственной программы»

ДС

области

выполнение государственных заданий бюджетным учреждением жилищно-коммунального хозяйства Вологодской области «Вологдаоблжилкомхоз» в полном объеме (100%) ежегодно

выполнение государственных заданий бюджетным учреждением жилищно-коммунального хозяйства Вологодской области

1

1

1

1

1

1

1

Основное

мероприятие 3

«Обеспечение деятельности Комитета градостроительства и архитектуры области»

Комитет градостроительства и архитектуры области

выполнение плана деятельности работы Комитета градостроительства и архитектуры области на 100% ежегодно

выполнение плана деятельности Комитетом градостроительства и архитектуры области на год

1

1

1

1

1

1

1

Основное

мероприятие 4

«Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения «Служба единого заказчика»

ДС и ЖКХ

области

 

выполнение плана деятельности государственного казенного учреждения Вологодской области «Служба единого заказчика» на 100% ежегодно

обеспечение реализации функций учредителя казенным учреждением Вологодской области «Служба единого заказчика»

1

1

1

1

1

1

1

 


* Указывается индекс (индексы) соответствующего источника финансового обеспечения, планируемого к привлечению для реализации основного мероприятий подпрограммы и достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы, без указания объема привлечения средств: 1 – областной бюджет (собственные доходы), 6- без выделения дополнительного финансирования.

 

 

 Приложение 5

 к подпрограмме 5

 

Финансовое обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета


 

Статус

Наименование основного мероприятия

Ответственный

исполнитель,

соисполнители

Источник финансового обеспечения

Расходы, (тыс. руб.)

 2014

год

 2015

год

 2016

год

 2017

 год

 2018

год

 2019

год

 2020

год

 итого

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Подпрограмма 5

«Обеспечение реализации государственной программы»

 

всего, в том числе

105 666,5

103 671,6

130 246,7

79 701,6

117 290,2

125979,0

135970,0

798 525,6

 собственные доходы областного бюджета

105 666,5

 103 671,6

130 246,7

79 701,6

117 290,2

125979,0

135970,0

798 525,6

Департамент строительства области (далее - ДС области)

всего, в том числе

96 494,0

95 011,0

123 246,6

71 027,1

109 598,7

118287,5

128278,5

741 943,4

 собственные доходы областного бюджета

96 494,0

95 011,0

123 246,6

71 027,1

109 598,7

118287,5

128278,5

741 943,4

Комитет градостроительства и архитектуры области

всего, в том числе

9 172,5

 8 660,6

7 000,1

 8 674,5

7 691,5

 7 691,5

7 691,5

56 582,2

 собственные доходы областного бюджета

9 172,5

8 660,6

7 000,1

 8 674,5

7 691,5

 7 691,5

7 691,5

56 582,2

Основное

мероприятие 1

обеспечение деятельности Департамента строительства области как ответственного исполнителя государственной программы

ДС области

всего, в том числе

51 438,9

49 428,7

61 562,6

52 217,7

51 681,5

51 681,5

51681,5

369 692,4

собственные доходы областного бюджета

51 438,9

49 428,7

61 562,6

52 217,7

51 681,5

51 681,5

51681,5

369 692,4

Основное

мероприятие 2

оказание государственных услуг и выполнение работ бюджетным учреждением в рамках реализации государственной программы

ДС области

всего, в том числе

45 055,1

45 175,2

50 057,7

18 809,4

57 917,2

66 606,0

76 597,0

360 217,6

 собственные доходы областного бюджета

45 055,1

45 175,2

50 057,7

18 809,4

57 917,2

66 606,0

76 597,0

360 217,6

Основное

мероприятие 3

обеспечение деятельности Комитета градостроительства и архитектуры области как соисполнителя государственной программы

Комитет градостроительства и архитектуры области

всего, в том числе

9 172,5

8 660,6

7 000,1

8 674,5

7 691,5

7 691,5

7 691,5

56 582,2

 собственные доходы областного бюджета

9 172,5

8 660,6

7 000,1

8 674,5

7 691,5

7 691,5

7 691,5

56 582,2

Основное

мероприятие 4

обеспечение деятельности государственного казенного учреждения «Служба единого заказчика»

ДС области

всего, в том числе

0,0

407,1

11 626,3

0,0

0,0

0,0

0,0

12 033,4

 собственные доходы областного бюджета

0,0

407,1

11 626,3

0,0

0,0

0,0

0,0

12 033,4

 »

 

 

 


Информация по документу
Читайте также