Расширенный поиск

Постановление Правительства Вологодской области от 06.02.2017 № 122

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

 

От 06.02.2017 № 122

г. Вологда

 

 

О внесении изменений в постановление Правительства области

от 5 ноября 2014 года № 990

 

 

Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 

1. Внести в государственную программу Вологодской области «Управление региональными финансами Вологодской области на 2015 - 2020 годы», утвержденную постановлением Правительства области от 5 ноября 2014 года № 990, следующие изменения:

1.1 в паспорте государственной программы:

1.1.1 в позиции «Объемы финансового обеспечения государственной программы за счет средств областного бюджета»:

цифры «19173106,8» заменить цифрами «20246434,3»;

цифры «3213573,4» заменить цифрами «3358342,2»;

цифры «2591500,8» заменить цифрами «3227127,1»;

цифры «3153304,2» заменить цифрами «3351049,4»;

цифры «3274268,4» заменить цифрами «3369455,6»;

1.1.2 в позиции «Ожидаемые результаты реализации государственной программы» слова и цифры «поэтапное сокращение доли долговых обязательств области по кредитам кредитных организаций и ценным бумагам области в объеме налоговых и неналоговых доходов с 67,7% в 2013 году до уровня 50% начиная с 2017 года» заменить словами и цифрами «поэтапное сокращение доли долговых обязательств области по кредитам кредитных организаций и ценным бумагам области в объеме налоговых и неналоговых доходов с 67,7% в 2013 году до уровня 50% начиная с 2019 года»;

1.2 в разделе III «Целевые показатели (индикаторы) государственной программы и прогноз конечных результатов реализации государственной программы» абзац седьмой изложить в следующей редакции:

«поэтапное сокращение доли долговых обязательств области по кредитам кредитных организаций и ценным бумагам области в объеме налоговых и неналоговых доходов с 67,7% в 2013 году до уровня 50% начиная с 2019 года;»;

1.3 в разделе IV «Финансовое обеспечение государственной программы»:

в абзаце первом цифры «19173106,8» заменить цифрами «20246434,3»;

в абзаце третьем цифры «3213573,4» заменить цифрами «3358342,2»;

в абзаце четвертом цифры «2591500,8» заменить цифрами «3227127,1»;

в абзаце пятом цифры «3153304,2» заменить цифрами «3351049,4»;

в абзаце шестом цифры «3274268,4» заменить цифрами «3369455,6»;

1.4 в приложении 1 к государственной программе пункт 3 изложить в следующей редакции:


«3.

Эффективное управление

государственным долгом области

 

доля долговых обязательств области

по кредитам

кредитных организаций и ценным бумагам области

в объеме налоговых и неналоговых доходов

%

67,7

65

53

29

34

42

50

50»;

 


1.5 приложение 3 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

1.6 в подпрограмме «Обеспечение сбалансированности областного бюджета и повышение эффективности бюджетных расходов на 2015 - 2020 годы» (приложение 4 к государственной программе):

1.6.1 в паспорте подпрограммы 1:

в позиции «Объемы финансового обеспечения подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета»:

цифры «1373118,8» заменить цифрами «924005,5»;

цифры «73956,1» заменить цифрами «77856,1»;

цифры «56858,7» заменить цифрами «91134,4»;

цифры «309628,3» заменить цифрами «91073,8»;

цифры «359628,3» заменить цифрами «90893,8»;

в позиции «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1»:

слова и цифры «повышение доли расходов областного бюджета, по которым проводится оценка эффективности и результативности расходов, в общем объеме расходов областного бюджета с 34,9% в 2013 году до уровня 96% в 2020 году» заменить словами и цифрами «повышение доли расходов областного бюджета, по которым проводится оценка эффективности и результативности расходов, в общем объеме расходов областного бюджета с 34,9% в 2013 году до уровня 95% в 2016 году»;

слова и цифры «повышение доли расходов областного бюджета на оказание государственных услуг государственными учреждениями области, сформированных по утвержденным нормативам на оказание государственных услуг, определенных в ведомственных перечнях государственных услуг и работ на основе базовых (отраслевых) перечней государственных услуг и работ, разработанных федеральными органами исполнительной власти, в общем объеме расходов на оказание государственных услуг государственными учреждениями области с 0% в 2013 году до 100% начиная с 2016 года» заменить словами и цифрами «повышение доли расходов областного бюджета на оказание государственных услуг государственными учреждениями области, сформированных по утвержденным нормативам на оказание государственных услуг, определенных в ведомственных перечнях государственных услуг и работ на основе базовых (отраслевых) перечней государственных услуг и работ, разработанных федеральными органами исполнительной власти, в общем объеме расходов на оказание государственных услуг государственными учреждениями области с 0% в 2013 году до 100% в 2016 году»;

1.6.2 абзац двадцатый раздела I «Характеристика сферы реализации подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:

«Необходимо проведение мероприятий, направленных на модернизацию официального сайта Департамента финансов области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»;

1.6.3 в разделе II «Цели, задачи и целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 1, основные ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 1, сроки реализации подпрограммы 1» абзацы четырнадцатый и пятнадцатый изложить в следующей редакции:

«повышение доли расходов областного бюджета, по которым проводится оценка эффективности и результативности расходов, в общем объеме расходов областного бюджета с 34,9% в 2013 году до уровня 95% в 2016 году;

повышение доли расходов областного бюджета на оказание государственных услуг государственными учреждениями области, сформированных по утвержденным нормативам на оказание государственных услуг, определенных в ведомственных перечнях государственных услуг и работ на основе базовых (отраслевых) перечней государственных услуг и работ, разработанных федеральными органами исполнительной власти, в общем объеме расходов на оказание государственных услуг государственными учреждениями области с 0% в 2013 году до 100% в 2016 году;»;

1.6.4 в разделе III «Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1»:

в абзаце тридцать шестом слова «путем создания работающей в режиме реального времени автоматизированной системы «Бюджет для граждан» заменить словами «проведения мероприятий, направленных на модернизацию официального сайта Департамента финансов области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

1.6.5 в разделе IV «Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета»:

в абзаце первом цифры «1373118,8» заменить цифрами «924005,5»;

в абзаце третьем цифры «73956,1» заменить цифрами «77856,1»;

в абзаце четвертом цифры «56858,7» заменить цифрами «91134,4»;

в абзаце пятом цифры «309628,3» заменить цифрами «91073,8»;

в абзаце шестом цифры «359628,3» заменить цифрами «90893,8»;

1.6.6 в приложении 1 к подпрограмме 1 пункт 2 изложить в следующей редакции:


«2.

 

Повышение эффективности бюджетных расходов и качества управления региональными финансами

 

доля органов исполнительной государственной власти области, являющихся главными распорядителями бюджетных средств, имеющих оценку качества финансового управления более 75%

от максимально возможной оценки, которую может получить орган исполнительной власти, в общем объеме органов исполнительной государственной власти области, являющихся главными распорядителями бюджетных средств

%

59,4

59

59

59

59

59

59

59

доля расходов областного бюджета,

по которым проводится оценка эффективности и результативности расходов в общем объеме расходов областного бюджета

%

34,9

85

95

95

-

-

-

-

 

 

доля расходов областного бюджета на оказание государственных услуг государственными учреждениями области, сформированных по утвержденным нормативам на оказание государственных услуг, определенных в ведомственных перечнях государственных услуг и работ на основе базовых (отраслевых) перечней государственных услуг и работ, разработанных федеральными органами исполнительной власти, в общем объеме расходов

на оказание государственных услуг государственными учреждениями области

%

-

-

-

100

-

-

-

-»;

 


1.6.7 приложение 3 к подпрограмме 1 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

1.6.8 в приложении 5 к подпрограмме 1 строку:


«Основное мероприятие 1.1

«Укрепление доходной базы консолидированного бюджета области и оптимизация расходов

в целях обеспечения исполнения областного бюджета»

Департамент финансов области

достижение бюджетного эффекта

от укрепления доходной базы консолидированного бюджета области и приоритизация направлений расходов областного бюджета в условиях недостатка финансовых ресурсов

исполнение областного бюджета по налоговым и неналоговым доходам;

рост налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Вологодской области (без учета налога на прибыль организаций) к году, предшествующему отчетному;

исполнение областного бюджета по расходной части;

отношение объема просроченной кредиторской задолженности областного бюджета

к общему объему расходов областного бюджета

6

6

6

1, 6

1, 6

1, 6»

 


изложить в следующей редакции:


«Основное мероприятие 1.1

«Укрепление доходной базы консолидированного бюджета области и оптимизация расходов в целях обеспечения исполнения областного бюджета»

Департамент финансов области

достижение бюджетного эффекта от укрепления доходной базы консолидированного бюджета области и приоритизация направлений расходов областного бюджета в условиях недостатка финансовых ресурсов

исполнение областного бюджета по налоговым и неналоговым доходам;
рост налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Вологодской области (без учета налога на прибыль организаций) к году, предшествующему отчетному;
исполнение областного бюджета по расходной части;
отношение объема просроченной кредиторской задолженности областного бюджета

к общему объему расходов областного бюджета

6

6

6

6

6

1, 6»;

 


1.7 в подпрограмме «Поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов и повышение качества управления муниципальными финансами на 2015 - 2020 годы» (приложение 5 к государственной программе):

1.7.1 в паспорте подпрограммы 2:

в позиции «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2»:

цифры «8633132,1» заменить цифрами «10003569,2»;

цифры «1664094,3» заменить цифрами «1823317,8»;

цифры «1227778,9» заменить цифрами «1817300,7»;

цифры «1368109,0» заменить цифрами «1757143,9»;

цифры «1439073,2» заменить цифрами «1671730,1»;

в позиции «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2» слова и цифры «- увеличение критерия выравнивания финансовых возможностей городских поселений (включая городские округа) по осуществлению органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения с 83,2 рубля в 2014 году до 136,2 рубля в 2020 году; - достижение критерия выравнивания финансовых возможностей сельских поселений по осуществлению органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения к 2020 году до 67,1 рубля;» заменить словами и цифрами: «- увеличение критерия выравнивания финансовых возможностей городских поселений (включая городские округа) по осуществлению органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения с 83,2 рубля в 2014 году до 122,1 рубля в 2016 году; - достижение критерия выравнивания финансовых возможностей сельских поселений по осуществлению органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения в 2016 году до 59,2 рубля;»;

1.7.2 в разделе II «Цели, задачи и целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы 2, сроки реализации подпрограммы 2» абзацы девятый и десятый изложить в следующей редакции:

«- увеличение критерия выравнивания финансовых возможностей городских поселений (включая городские округа) по осуществлению органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения с 83,2 рубля в 2014 году до 122,1 рубля в 2016 году;

- достижение критерия выравнивания финансовых возможностей сельских поселений по осуществлению органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения в 2016 году до 59,2 рубля;»;

1.7.3 в разделе III «Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2»:

абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции:

«- дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в соответствии с законом области от 6 декабря 2013 года № 3222-ОЗ «О межбюджетных трансфертах в Вологодской области;»;

абзац двадцать шестой изложить в следующей редакции:

«- предусмотрено предоставление иных межбюджетных трансфертов (грантов) муниципальным районам (городским округам) по результатам оценки качества управления муниципальными финансами;»;

1.7.4 в разделе IV «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»:

в абзаце первом цифры «8633132,1» заменить цифрами «10003569,2»;

в абзаце третьем цифры «1664094,3» заменить цифрами «1823317,8»;

в абзаце четвертом цифры «1227778,9» заменить цифрами «1817300,7»;

в абзаце пятом цифры «1368109,0» заменить цифрами «1757143,9»;

в абзаце шестом цифры «1439073,2» заменить цифрами «1671730,1»;

1.7.5 приложение 1 к подпрограмме 2 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

1.7.6 приложение 3 к подпрограмме 2 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

1.7.7 в пункте 1 приложения 4 к подпрограмме 2 слова «Правил предоставления и расходования муниципальными образованиями области субсидии (грантов) на поощрение за качественное управление муниципальными финансами» заменить словами «Правил предоставления и расходования муниципальными образованиями области иных межбюджетных трансфертов (грантов) на поощрение за качественное управление муниципальными финансами»;

1.7.8 приложение 5 к подпрограмме 2 изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению;

1.8 в подпрограмме «Управление государственным долгом области на 2015 - 2020 годы» (приложение 6 к государственной программе):

1.8.1 в паспорте подпрограммы 3:

в позиции «Объемы финансового обеспечения подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета»:

цифры «8608089,4» заменить цифрами «8773688,3»;

цифры «1387001,3» заменить цифрами «1369538,0»;

цифры «1214297,5» заменить цифрами «1228603,7»;

цифры «1378492,4» заменить цифрами «1410870,4»;

цифры «1378492,4» заменить цифрами «1514870,4»;

в позиции «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 3» слова и цифры «снижение отношения государственного долга области к общему объему доходов областного бюджета субъекта без учета объема безвозмездных поступлений со 105,6% в 2013 году до 58,0% начиная с 2018 года;» заменить словами и цифрами «снижение отношения государственного долга области к общему объему доходов областного бюджета субъекта без учета объема безвозмездных поступлений со 105,6% в 2013 году до 54,0% начиная с 2019 года;»;

1.8.2 в разделе II «Цели, задачи и целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 3, основные ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 3, сроки реализации подпрограммы 3» абзац седьмой изложить в следующей редакции:

«снижение отношения государственного долга области к общему объему доходов областного бюджета субъекта без учета объема безвозмездных поступлений со 105,6% в 2013 году до 54,0% начиная с 2019 года;»;

1.8.3 в разделе IV «Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета»:

в абзаце первом цифры «8608089,4» заменить цифрами «8773688,3»;

в абзаце третьем цифры «1387001,3» заменить цифрами «1369538,0»;

в абзаце четвертом цифры «1214297,5» заменить цифрами «1228603,7»;

в абзаце пятом цифры «1378492,4» заменить цифрами «1410870,4»;

в абзаце шестом цифры «1378492,4» заменить цифрами «1514870,4»;

1.8.4 в приложении 1 к подпрограмме 3 пункт 1 изложить в следующей редакции:


«1.

Удержание объема государственного долга области на экономически безопасном уровне

отношение государственного долга области к общему

объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений

%

105,6

101,0

97,0

73,0

63,0

58,0

54,0

54,0»;

 


1.8.5 приложение 3 к подпрограмме 3 изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению;

1.9 в подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы «Управление региональными финансами Вологодской области на 2015 - 2020 годы» (приложение 7 к государственной программе):

1.9.1 в позиции «Объемы финансового обеспечения подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета» паспорта подпрограммы 4:

цифры «558766,5» заменить цифрами «545171,3»;

цифры «88521,7» заменить цифрами «87630,3»;

цифры «92565,7» заменить цифрами «90088,3»;

цифры «97074,5» заменить цифрами «91961,3»;

цифры «97074,5» заменить цифрами «91961,3»;

1.9.2 в разделе IV «Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета»:

в абзаце втором цифры «558766,5» заменить цифрами «545171,3»;

в абзаце четвертом цифры ««88521,7» заменить цифрами «87630,3»;

в абзаце пятом цифры «92565,7» заменить цифрами «90088,3»;

в абзаце шестом цифры «97074,5» заменить цифрами «91961,3»;

в абзаце седьмом цифры «97074,5» заменить цифрами «91961,3»;

1.9.3 приложение 3 к подпрограмме 4 изложить в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.

 

 

Губернатор области          О.А. Кувшинников

 

 

Приложение 1

к постановлению

Правительства области

от 06.02.2017 № 122

 

«Приложение 3

к государственной программе

 

Финансовое обеспечение

реализации государственной программы

за счет средств областного бюджета


Ответственный исполнитель,

Источник финансового обеспечения

Расходы (тыс. руб.)

соисполнитель, исполнитель

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

итого

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Итого

по государственной программе

Всего, в том числе:

3 441 320,7

3 358 342,2

3 227 127,1

3 351 049,4

3 369 455,6

3 499 139,3

20 246 434,3

собственные доходы областного бюджета

3 441 320,7

3 358 342,2

3 227 127,1

3 351 049,4

3 369 455,6

3 499 139,3

20 246 434,3

Департамент финансов области

Всего, в том числе:

3 431 335,8

3 337 610,3

3 199 127,1

3 323 049,4

3 341 455,6

3 471 139,3

20 103 717,5

собственные доходы областного бюджета

3 431 335,8

3 337 610,3

3 199 127,1

3 323 049,4

3 341 455,6

3 471 139,3

20 103 717,5

Правительство области (Департамент внутренней политики Правительства области и Департамент управления делами Правительства области)

Всего, в том числе:

9 984,9

20 731,9

28 000,0

28 000,0

28 000,0

28 000,0

142 716,8

собственные доходы областного бюджета

9 984,9

20 731,9

28 000,0

28 000,0

28 000,0

28 000,0

142 716,8»

 


 

Приложение 2

к постановлению

Правительства области

от 06.02.2017 № 122

 

«Приложение 3

к подпрограмме 1

 

Финансовое обеспечение подпрограммы 1

государственной программы за счет средств областного бюджета


Статус

Наименование основного мероприятия

Ответственный исполнитель,

Источник финансового обеспечения

Расходы (тыс. руб.), годы

исполнитель, орган исполнительной государственной власти области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

итого

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Подпрограмма 1

 

итого

всего, в том числе

63 419,1

77 856,1

91 134,4

91 073,8

90 893,8

509 628,3

924 005,5

собственные доходы областного бюджета

63 419,1

77 856,1

91 134,4

91 073,8

90 893,8

509 628,3

924 005,5

Департамент финансов области

всего, в том числе

63 419,1

77 856,1

91 134,4

91 073,8

90 893,8

509 628,3

924 005,5

собственные доходы областного бюджета

63 419,1

77 856,1

91 134,4

91 073,8

90 893,8

509 628,3

924 005,5

 Основное мероприятие 1

Укрепление доходной базы консолидированного бюджета области и оптимизация расходов в целях обеспечения исполнения областного бюджета

итого

всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

450 000,0

450 000,0

собственные доходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

450 000,0

450 000,0

Департамент финансов области

всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

450 000,0

450 000,0

собственные доходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

450 000,0

450 000,0

 Основное мероприятие 2

Обеспечение бюджетного процесса в части исполнения областного бюджета в соответствии с бюджетным законодательством

итого

всего, в том числе

63 419,1

77 856,1

91 134,4

91 073,8

90 893,8

59 628,3

474 005,5

собственные доходы областного бюджета

63 419,1

77 856,1

91 134,4

91 073,8

90 893,8

59 628,3

474 005,5

Департамент финансов области

всего, в том числе

63 419,1

77 856,1

91 134,4

91 073,8

90 893,8

59 628,3

474 005,5

собственные доходы областного бюджета

63 419,1

77 856,1

91 134,4

91 073,8

90 893,8

59 628,3

474 005,5

 Основное мероприятие 3

Формирование и публикация в открытых источниках информации о бюджетном процессе в области

итого

всего, в том числе

 0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

собственные доходы областного бюджета

 0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0»

 


Информация по документу
Читайте также