Расширенный поиск
Постановление правительства Воронежской области от 13.12.2012 № 1137Правительство Воронежской области ПОСТАНОВЛЕНИЕ Утратилo силу - Постановление правительства Воронежской области от 31.12.2013 г. N 1190 от 13.12.2012 N 1137 О внесении изменений в постановление правительства Воронежской области от 19.11.2009 № 993 В целях повышения эффективности использования средств областного бюджета на реализацию долгосрочных областных целевых программ правительство Воронежской области П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 1. Внести в постановление правительства Воронежской области от 19.11.2009 № 993 «О Порядке принятия решений о разработке долгосрочных областных целевых программ, их формировании и реализации» (в редакции постановлений правительства области от 02.02.2011 № 72, от 28.02.2012 № 124) следующие изменения: 1.1. В Порядке принятия решений о разработке долгосрочных областных целевых программ, их формировании и реализации (далее - Порядок): 1.1.1. По тексту Порядка слова «департамент информационных технологий и связи» и «управление экспертной и контрольной работы» в соответствующих падежах заменить соответственно словами «департамент связи и массовых коммуникаций» и «контрольное управление» в соответствующих падежах. 1.1.2. Подраздел 5 раздела II Порядка дополнить пунктом следующего содержания: «5.3. При необходимости подготовки и принятия решения об отмене или признании утратившим силу распоряжения правительства Воронежской области о разработке долгосрочной областной целевой программы (далее – Распоряжение), которым утверждена концепция долгосрочной областной целевой программы, государственный заказчик (при наличии нескольких государственных заказчиков - государственный заказчик-координатор) подготавливает предложения с обоснованием необходимости принятия решения о признании утратившим силу Распоряжения и проект распоряжения правительства Воронежской области о признании утратившим силу Распоряжения и согласовывает данные предложения в соответствии с требованиями, установленными пунктом 6 раздела V Порядка. При наличии положительного заключения департамента экономического развития Воронежской областиправительством Воронежской области принимается распоряжение правительства Воронежской области о признании утратившим силу Распоряжения.». 1.1.3. В разделе III Порядка: 1.1.3.1. В пункте 1.3 подраздела 1: а) абзац тридцатый изложить в следующей редакции: «Раздел долгосрочной областной целевой программы «Система основных мероприятий долгосрочной областной целевой программы» должен включать согласно приложению № 3 к Порядку следующую информацию: наименование, цель и содержание мероприятия, состав его участников, возможные сроки выполнения мероприятия, механизмы и объемы финансирования, целевые показатели и индикаторы оценки эффективности реализации мероприятия.»; б) в абзаце тридцать пятом: - исключить слова «организации управления долгосрочной областной целевой программой и контроля за ее реализацией, включая систему мониторинга Программы,»; - слова «схему», «условия», «порядок» заменить словами соответственно «схемы», «условий», «порядка»; в) дополнить абзацем сорок восьмым следующего содержания: «- проведение оценки эффективности реализации Программы в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации долгосрочных областных целевых программ;»; г) в абзаце пятьдесят восьмом после слов «сведений для подготовки ежеквартальных и годовых отчетов о реализации Программы» добавить слова «и оценки эффективности реализации мероприятий Программы». 1.1.3.2. В подразделе 2: а) в пункте 2.2 слова «в течение 20 календарных дней» заменить словами «в течение 10 календарных дней»; б) в пункте 2.3 слова «в течение 20 календарных дней» заменить словами «в течение 15 календарных дней»; в) в пункте 2.4 слова «в течение 30 календарных дней» заменить словами «в течение 20 календарных дней». 1.1.4. В разделе IV Порядка: 1.1.4.1. Пункт 1.3 подраздела 1 изложить в следующей редакции: «1.3. В случае утверждения в бюджете Воронежской области объемов финансирования Программы, отличающихся от утвержденных в Программе, государственный заказчик (при наличии нескольких государственных заказчиков - государственный заказчик-координатор) Программы готовит предложения о внесении изменений в Программу в соответствии с требованиями, установленными пунктом 6 раздела V настоящего Порядка.». 1.1.4.2. В подразделе 2: - пункт 2.1 дополнить абзацем шестым следующего содержания: « - ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет в департамент экономического развития Воронежской области информацию для оценки эффективности реализации Программы, подготовленную в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации долгосрочных областных целевых программ, на бумажном носителе и в электронном виде в формате Excel;»; - в пункте 2.2 слова «информацию о финансировании долгосрочных областных целевых программ» заменить словами «информацию о кассовом плане, доведенном до государственных заказчиков Программ на отчетный период, финансировании Программ ипроизведенных государственными заказчиками Программ и их подведомственными государственными учреждениями кассовых расходах на реализацию Программ»; - в пункте 2.3 слова «до 20 марта» заменить словами «до 25 марта», слова «с оценкой эффективности реализации долгосрочных областных целевых программ» заменить словами «с рейтинговой оценкой эффективности реализации Программ». 1.1.5. В разделе V Порядка: 1.1.5.1. Пункт 5 изложить в следующей редакции: «5. По результатам мониторинга и оценки эффективности реализации долгосрочной областной целевой программы департамент экономического развития Воронежской области подготавливает предложения: - о продолжении реализации Программы; - о сокращении или перераспределении между государственными заказчиками Программы на очередной финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на ее реализацию; - о досрочном прекращении реализации как отдельных мероприятий Программы, так и Программы в целом.». 1.1.5.2. Пункт 6 изложить в следующей редакции: «6. При необходимости подготовкии внесенииизменений в Программу государственный заказчик (при наличии нескольких государственных заказчиков - государственный заказчик-координатор) Программы подготавливает предложения о внесении изменений в Программу и проект постановления правительства Воронежской области о внесении изменений в Программу и согласовывает предложения о внесении изменений в Программу с департаментом связи и массовых коммуникаций Воронежской области (в части Программ, предусматривающих изменения в мероприятия по разработке, внедрению и использованию информационно-коммуникационных технологий), департаментом финансово–бюджетной политики Воронежской области, контрольным управлением правительства Воронежской области, в последнюю очередь – с департаментом экономического развития Воронежской области. Рассмотрение предложений о внесении изменений в Программу и подготовка заключений осуществляются в соответствии с требованиями, установленными в подразделе 2 раздела III Порядка. При наличии положительного заключения департамента экономического развития Воронежской области правительством Воронежской области принимается постановление о внесении изменений в Программу. По изменениям в Программу, предусматривающим изменение объемов финансирования за счет средств областного бюджета, правительством Воронежской области принимается постановление о внесении изменений в Программу только после внесения соответствующих изменений в закон Воронежской области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период. Государственный заказчик (при наличии нескольких государственных заказчиков - государственный заказчик-координатор) Программы в двухмесячный срок после принятия закона Воронежской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период (или изменений в закон Воронежской области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период) в установленном порядке подготавливает и согласовывает предложения о внесении изменений в Программу.». 1.1.5.3. Дополнить седьмым пунктом следующего содержания: «7. При необходимости подготовки предложений и прекращении реализации Программы государственный заказчик (при наличии нескольких государственных заказчиков - государственный заказчик-координатор) Программы подготавливает предложения о прекращении реализации Программы с обоснованием необходимости принятия такого решения и проект постановления о прекращении реализации Программы и согласовывает их в порядке, установленном пунктом 6 настоящего раздела Порядка. При наличии положительного заключения департамента экономического развития Воронежской области правительством Воронежской области принимается постановление о прекращении реализации Программы.». 1.2. Таблицу 1 приложения № 4 к Порядку принятия решений о разработке долгосрочных областных целевых программ, их формирования и реализации изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 1.3. Приложение 5 к Порядку принятия решений о разработке долгосрочных областных целевых программ, их формирования и реализации изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 1.4. Порядок проведения оценки эффективности реализации долгосрочных областных целевых программ утвердить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. Исполняющий обязанности губернатора Воронежской области А. Гусев Приложение N 1 к постановлению правительства Воронежской области от 13.12.2012 N 1137 "Приложение N 4 к Порядку принятия решений о разработке долгосрочных областных целевых программ, их формировании и реализации Таблица 1 ДИНАМИКА ФИНАНСИРОВАНИЯ, ИСТОЧНИКИ И НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ ДОЛГОСРОЧНОЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ________________________________________________ (наименование Программы) тыс. рублей |——————————|———————————————————————————————|——————————————|———————————————————————————————————————————----| | N | Направления расходов | Годы | Источники | |п/п | |реализации |финансирова | | | |Программы |ния <*> | | | | |———————————————————————————————————————————----| | | | | Всего |в том | | | | | | | | |числе по | | | | | | | | |годам: | | | | | | | | |——————————|————————|——————|————————| | | | | | ФБ | ОБ |МБ | ВИ | |——————————|———————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|————————|——————|————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |——————————|———————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|————————|——————|————————| | 1. | Всего по ПРОГРАММЕ |<**> | | | | | | |——————————|———————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|————————|——————|————————| | | |<***> | | | | | | |——————————|———————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|————————|——————|————————| | | |<****> | | | | | | |——————————|———————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|————————|——————|————————| | | | и т.д. | | | | | | |——————————|———————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|————————|——————|————————| | | в том числе: | | | | | | | |——————————|———————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|————————|——————|————————| | | Капитальные вложения, | | | | | | | | |всего | | | | | | | |——————————|———————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|————————|——————|————————| | | |<***> | | | | | | |——————————|———————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|————————|——————|————————| | | |<****> | | | | | | |——————————|———————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|————————|——————|————————| | | | и т.д. | | | | | | |——————————|———————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|————————|——————|————————| | | в том числе: | | | | | | | |——————————|———————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|————————|——————|————————| | | Капитальные вложения | | | | | | | | |(объекты капитального | | | | | | | | |строительства) | | | | | | | |——————————|———————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|————————|——————|————————| | | |<***> | | | | | | |——————————|———————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|————————|——————|————————| | | |<****> | | | | | | |——————————|———————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|————————|——————|————————| | | | и т.д. | | | | | | |——————————|———————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|————————|——————|————————| | |Капитальные вложения (за | | | | | | | | |исключением объектов | | | | | | | | |капитального | | | | | | | | |строительства) | | | | | | | |——————————|———————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|————————|——————|————————| | | |<***> | | | | | | |——————————|———————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|————————|——————|————————| | | |<****> | | | | | | |——————————|———————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|————————|——————|————————| | | | и т.д. | | | | | | |——————————|———————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|————————|——————|————————| | | НИОКР | | | | | | | |——————————|———————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|————————|——————|————————| | | |<***> | | | | | | |——————————|———————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|————————|——————|————————| | | |<****> | | | | | | |——————————|———————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|————————|——————|————————| | | | и т.д. | | | | | | |——————————|———————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|————————|——————|————————| | | Прочие нужды | | | | | | | |——————————|———————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|————————|——————|————————| | | |<***> | | | | | | |——————————|———————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|————————|——————|————————| | | |<****> | | | | | | |——————————|———————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|————————|——————|————————| | | | и т.д. | | | | | | |——————————|———————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|————————|——————|————————| | 1.1. | Всего по ПОДПРОГРАММЕ | | | | | | | |——————————|———————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|————————|——————|————————| | | |<***> | | | | | | |——————————|———————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|————————|——————|————————| | | |<****> | | | | | | |——————————|———————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|————————|——————|————————| | | | и т.д. | | | | | | |——————————|———————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|————————|——————|————————| | | в том числе: | | | | | | | |——————————|———————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|————————|——————|————————| | | Капитальные вложения, | | | | | | | | |всего | | | | | | | |——————————|———————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|————————|——————|————————| | | |<***> | | | | | | |——————————|———————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|————————|——————|————————| | | |<****> | | | | | | |——————————|———————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|————————|——————|————————| | | | и т.д. | | | | | | |——————————|———————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|————————|——————|————————| | | в том числе: | | | | | | | |——————————|———————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|————————|——————|————————| | | Капитальные вложения | | | | | | | | |(объекты капитального | | | | | | | | |строительства) | | | | | | | |——————————|———————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|————————|——————|————————| | | |<***> | | | | | | |——————————|———————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|————————|——————|————————| | | |<****> | | | | | | |——————————|———————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|————————|——————|————————| | | | и т.д. | | | | | | |——————————|———————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|————————|——————|————————| | |Капитальные вложения (за | | | | | | | | |исключением объектов | | | | | | | | |капитального | | | | | | | | |строительства) | | | | | | | |——————————|———————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|————————|——————|————————| | | |<***> | | | | | | |——————————|———————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|————————|——————|————————| | | |<****> | | | | | | |——————————|———————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|————————|——————|————————| | | | и т.д. | | | | | | |——————————|———————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|————————|——————|————————| | | НИОКР | | | | | | | |——————————|———————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|————————|——————|————————| | | |<***> | | | | | | |——————————|———————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|————————|——————|————————| | | |<****> | | | | | | |——————————|———————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|————————|——————|————————| | | | и т.д. | | | | | | |——————————|———————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|————————|——————|————————| | | Прочие нужды | | | | | | | |——————————|———————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|————————|——————|————————| | | |<***> | | | | | | |——————————|———————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|————————|——————|————————| | | |<****> | | | | | | |——————————|———————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|————————|——————|————————| | | | и т.д. | | | | | | |——————————|———————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|————————|——————|————————| |1.1.1. | МЕРОПРИЯТИЕ 1 | | | | | | | |——————————|———————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|————————|——————|————————| | | |<***> | | | | | | |——————————|———————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|————————|——————|————————| | | |<****> | | | | | | |——————————|———————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|————————|——————|————————| | | | и т.д. | | | | | | |——————————|———————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|————————|——————|————————| | | в том числе: | | | | | | | |——————————|———————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|————————|——————|————————| | | Капитальные вложения, | | | | | | | | |всего | | | | | | | |——————————|———————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|————————|——————|————————| | | |<***> | | | | | | |——————————|———————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|————————|——————|————————| | | |<****> | | | | | | |——————————|———————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|————————|——————|————————| | | | и т.д. | | | | | | |——————————|———————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|————————|——————|————————| | | в том числе: | | | | | | | |——————————|———————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|————————|——————|————————| | | Капитальные вложения | | | | | | | | |(объекты капитального | | | | | | | | |строительства) | | | | | | | |——————————|———————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|————————|——————|————————| | | |<***> | | | | | | |——————————|———————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|————————|——————|————————| | | |<****> | | | | | | |——————————|———————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|————————|——————|————————| | | | и т.д. | | | | | | |——————————|———————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|————————|——————|————————| | |Капитальные вложения (за | | | | | | | | |исключением объектов | | | | | | | | |капитального | | | | | | | | |строительства) | | | | | | | |——————————|———————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|————————|——————|————————| | | |<***> | | | | | | |——————————|———————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|————————|——————|————————| | | |<****> | | | | | | |——————————|———————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|————————|——————|————————| | | | и т.д. | | | | | | |——————————|———————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|————————|——————|————————| | | НИОКР | | | | | | | |——————————|———————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|————————|——————|————————| | | |<***> | | | | | | |——————————|———————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|————————|——————|————————| | | |<****> | | | | | | |——————————|———————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|————————|——————|————————| | | | и т.д. | | | | | | |——————————|———————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|————————|——————|————————| | | Прочие нужды | | | | | | | |——————————|———————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|————————|——————|————————| | | |<***> | | | | | | |——————————|———————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|————————|——————|————————| | | |<****> | | | | | | |——————————|———————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|————————|——————|————————| | | | и т.д. | | | | | | |——————————|———————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|————————|——————|————————| |1.1.N. | МЕРОПРИЯТИЕ N | | | | | | | |——————————|———————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|————————|——————|————————| | | и т.д. | | | | | | | |——————————|———————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|————————|——————|————————| -------------------------------- <*> ФБ - федеральный бюджет, ОБ - областной бюджет, МБ - местный бюджет, ВИ - внебюджетные источники. <**> Указывается период реализации Программы. <***> Указывается первый год реализации Программы. <****> Указывается второй год реализации Программы.". Приложение N 2 к постановлению правительства Воронежской области от 13.12.2012 N 1137 "Приложение 5 к Порядку принятия решений о разработке долгосрочных областных целевых программ, их формировании и реализации Таблица 1 ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ _____________________________________________________ (наименование Программы) за январь - _______________ 20___ г. (нарастающим итогом) Представляется: ежеквартально до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом по итогам года - до 1 марта года, следующего за отчетным годом |----|-------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------| | N | Наименование | Лимит | Пр | Объем |Индикатор | |п/ |мероприятия |инвестиц | оф |выполненн |ы | | | |ий на | ин |ых |(целевые | | | |год, | ан |работ, |показател | | | |тыс. | си |тыс. руб. |и) | | | |руб. | ро |<*> |реализаци | | | |<*> | ва | |и | | | | | но | | | | | | | , | |мероприят | | | | | ты | |ий | | | | | с. | |Программы | | | | | р | |<10> | | | | | уб | | | | | | | . | | | | | |------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------| |п | |Всего | в |Всего | в том |Всего <9>| в том |Наименова| | | | |на | том | | числе: | |числе за |ние | | | | | | чи | | | |счет | |Значение | | | | | сле | | | |средств: | | | | | | | : | | | | | | | | | | |---------------------------------------| |--------------------------------------------------------------------| |-----------------------------------| |---------------------------| | | | год |ФБ <1> | ОБ | в том| МБ | ВИ | | из | из | из | из | | ФБ |ОБ |МБ |ВИ | | единица |плановое |фактиче| | | | | |<2> | |<4> |<5> | |федерал |областног |местного |внебюджет | | | | | | |измерени | |ско | | | | | | |числе: | | | |ьного |о | |ных | | | | | | |я | | | | | | | | | | | | | |бюджета |бюджета |источник | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |бюджета | | |ов | | | | | | | | | | | | | | | |-------| | | |---------------|-------------------|--------------|-----------------| | | | | | | | | | | | | | | | ОБ | | | |всего | в |всего <7>| в т.ч.|всего <8>| в|всего | в | | | | | | | | |е | | | | | | | | | | |<6> |т.ч. | | | |т.ч | |т.ч. | | | | | | | | | | | | | | | |(кассов| | | | | | |кассовый | |. | | | | | | | | | | | | | | | | | |ый | | | | |кассовы| | | | | |кассовы| | | | | | | | | | | | | | | |план на| | | | |й | |расход | |касс| |й | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |расход | |(перечис | |овый| |расход | | | | | | | | | | | | | | | |отчетны| | | | | | |лено | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |й | | | | |(перечи| |исполните| | | |(перечи| | | | | | | | | | | | | | | |период)| | | | |слено | |лю, | |расх| |слено | | | | | | | | | | | | | | | |<3> | | | | |исполни| |подрядчик| |од | |исполни| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |телю, | |у) | | | |телю, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |подрядч| | | |(пер| |подрядч| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |ику) | | | |ечис| |ику) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |лено| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |исп | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |олни| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |телю| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |подр| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |ядчи| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |ку) | | | | | | | | | | | | |----|-------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|---------|---------|---------|----|---------|-------|---------|---------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11| 12 | 13 | 14 | | 16 | 17| 18 | 19 |20 |21 |22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | | | | | | | | | | | | | | |15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----|-------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|---------|---------|---------|----|---------|-------|---------|---------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|-------| | 1.| Всего по | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |ПРОГРАММЕ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----|-------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|---------|---------|---------|----|---------|-------|---------|---------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|-------| | | из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----|-------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|---------|---------|---------|----|---------|-------|---------|---------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|-------| | |1. Капитальные | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |вложения, всего | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----|-------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|---------|---------|---------|----|---------|-------|---------|---------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|-------| | | 1.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Капитальные | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |вложения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |(объекты | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |капитального | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |строительства) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----|-------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|---------|---------|---------|----|---------|-------|---------|---------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|-------| | | 1.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Капитальные | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |вложения (за | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |исключением | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |объектов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |капитального | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |строительства) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----|-------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|---------|---------|---------|----|---------|-------|---------|---------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|-------| | | 2. НИОКР | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----|-------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|---------|---------|---------|----|---------|-------|---------|---------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|-------| | |3. Прочие нужды | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----|-------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|---------|---------|---------|----|---------|-------|---------|---------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|-------| | 1.1| Всего по | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |. |ПОДПРОГРАММЕ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----|-------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|---------|---------|---------|----|---------|-------|---------|---------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|-------| | |1. Капитальные | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |вложения, всего | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----|-------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|---------|---------|---------|----|---------|-------|---------|---------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|-------| | | 1.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Капитальные | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |вложения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |(объекты | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |капитального | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |строительства) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----|-------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|---------|---------|---------|----|---------|-------|---------|---------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|-------| | | 1.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Капитальные | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |вложения (за | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |исключением | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |объектов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |капитального | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |строительства) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----|-------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|---------|---------|---------|----|---------|-------|---------|---------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|-------| | | НИОКР | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----|-------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|---------|---------|---------|----|---------|-------|---------|---------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|-------| | | Прочие нужды | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----|-------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|---------|---------|---------|----|---------|-------|---------|---------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|-------| |1.1.| Всего по | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |1. |МЕРОПРИЯТИЮ 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----|-------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|---------|---------|---------|----|---------|-------|---------|---------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|-------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----|-------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|---------|---------|---------|----|---------|-------|---------|---------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|-------| | |1. Капитальные | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |вложения, всего | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----|-------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|---------|---------|---------|----|---------|-------|---------|---------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|-------| | | 1.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Капитальные | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |вложения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |(объекты | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |капитального | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |строительства) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----|-------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|---------|---------|---------|----|---------|-------|---------|---------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|-------| | | 1.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Капитальные | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |вложения (за | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |исключением | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |объектов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |капитального | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |строительства) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----|-------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|---------|---------|---------|----|---------|-------|---------|---------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|-------| | | 2. НИОКР | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----|-------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|---------|---------|---------|----|---------|-------|---------|---------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|-------| | |3. Прочие нужды | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----|-------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|---------|---------|---------|----|---------|-------|---------|---------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|-------| |1.1.| Всего по | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |N. |МЕРОПРИЯТИЮ N | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----|-------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|---------|---------|---------|----|---------|-------|---------|---------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|-------| | | и т.д. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----|-------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|---------|---------|---------|----|---------|-------|---------|---------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|-------| <*> ФБ - федеральный бюджет, ОБ - областной бюджет, МБ - местный бюджет, ВИ - внебюджетные источники. <1> Предусмотрено в соответствии с соглашениями, заключенными с федеральными органами исполнительной власти. <2> Предусмотрено Законом Воронежской области об областном бюджете на конец отчетного периода. <3> Кассовый план, доведенный департаментом финансово-бюджетной политики Воронежской области на отчетный период. <4> Предусмотрено в местных бюджетах на конец отчетного периода. <5> Предусмотрено по Программе (оценка). <6> Средства федерального бюджета, поступившие в регион. <7> Перечислено государственным заказчиком Программы - главным распорядителем бюджетных средств на реализацию программных мероприятий (в т.ч. подведомственным структурным подразделениям и муниципальным образованиям). <8> Перечислено из местного бюджета на реализацию программных мероприятий (в т.ч. подведомственным структурным подразделениям). <9> Объемы выполненных работ, подтвержденные актами выполненных работ или другими финансовыми документами. <10> Данные заполняются по каждому мероприятию Программы. Руководитель _________________________ _______________ __________________ наименование исполнительного органа государственной власти области М.П. подпись Ф.И.О. - государственного заказчика (государственного заказчика-координатора) Программы Главный бухгалтер ______________________________ _______________ __________________ наименование исполнительного органа государственной власти области подпись Ф.И.О. - государственного заказчика (государственного заказчика-координатора) Программы Ф.И.О. (полностью) и телефон исполнителя Таблица 2 ОТЧЕТ О ХОДЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ (ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ) ________________________________________________ (наименование Программы) тыс. руб. |-------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------| | N |Наименование программы, | | Примечания <**>| |п/п |подпрограммы, |Профинанси | | | | |ровано из | | | | |областного | | | | |бюджета | | | | |<*> | | | | |---------------------------------------------------------------------------------| | | | мероприятия |Всего | в том | | | | | | числе: | | | | | |----------------------------------------------------------------------| | | | | | капитальные |НИОКР |прочие | | | | | | вложения | | | | | | | |------------------------------------------------| | | | | | | |всего | в том | | нужды | | | | | | |числе: | | | | | | | | |---------------------------------------| | | | | | | | | капитальные | капитальные | | | | | | | | |вложения |вложения (за | | | | | | | | |(объекты |исключением | | | | | | | | |капитального |объектов | | | | | | | | |строительства) |капитального | | | | | | | | | |строительства) | | | | |-------|------------------------------|----------|--------|-------------------|-------------------|----------|----------|-----------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |-------|------------------------------|----------|--------|-------------------|-------------------|----------|----------|-----------------| | |Всего по ПРОГРАММЕ | | | | | | | | |-------|------------------------------|----------|--------|-------------------|-------------------|----------|----------|-----------------| | | в том числе в разрезе | | | | | | | | | |муниципальных районов | | | | | | | | | |(городских округов): | | | | | | | | |-------|------------------------------|----------|--------|-------------------|-------------------|----------|----------|-----------------| | |Муниципальный район | | | | | | | | | |(городской округ) 1 | | | | | | | | |-------|------------------------------|----------|--------|-------------------|-------------------|----------|----------|-----------------| | |Муниципальный район | | | | | | | | | |(городской округ) 2 | | | | | | | | |-------|------------------------------|----------|--------|-------------------|-------------------|----------|----------|-----------------| | | и т.д. | | | | | | | | |-------|------------------------------|----------|--------|-------------------|-------------------|----------|----------|-----------------| | 1. |Всего по ПОДПРОГРАММЕ 1 | | | | | | | | |-------|------------------------------|----------|--------|-------------------|-------------------|----------|----------|-----------------| | | в том числе в разрезе | | | | | | | | | |муниципальных районов | | | | | | | | | |(городских округов): | | | | | | | | |-------|------------------------------|----------|--------|-------------------|-------------------|----------|----------|-----------------| | |Муниципальный район | | | | | | | | | |(городской округ) 1 | | | | | | | | |-------|------------------------------|----------|--------|-------------------|-------------------|----------|----------|-----------------| | |Муниципальный район | | | | | | | | | |(городской округ) 2 | | | | | | | | |-------|------------------------------|----------|--------|-------------------|-------------------|----------|----------|-----------------| | | и т.д. | | | | | | | | |-------|------------------------------|----------|--------|-------------------|-------------------|----------|----------|-----------------| |1.1. |Всего по МЕРОПРИЯТИЮ 1 | | | | | | | | |-------|------------------------------|----------|--------|-------------------|-------------------|----------|----------|-----------------| | | в том числе в разрезе | | | | | | | | | |муниципальных районов | | | | | | | | | |(городских округов): | | | | | | | | |-------|------------------------------|----------|--------|-------------------|-------------------|----------|----------|-----------------| | |Муниципальный район | | | | | | | | | |(городской округ) 1 | | | | | | | | |-------|------------------------------|----------|--------|-------------------|-------------------|----------|----------|-----------------| | |Муниципальный район | | | | | | | | | |(городской округ) 2 | | | | | | | | |-------|------------------------------|----------|--------|-------------------|-------------------|----------|----------|-----------------| | | и т.д. | | | | | | | | |-------|------------------------------|----------|--------|-------------------|-------------------|----------|----------|-----------------| |1.N. |Всего по МЕРОПРИЯТИЮ N | | | | | | | | |-------|------------------------------|----------|--------|-------------------|-------------------|----------|----------|-----------------| | | и т.д. | | | | | | | | |-------|------------------------------|----------|--------|-------------------|-------------------|----------|----------|-----------------| -------------------------------- <*> Финансирование мероприятий Программы из областного бюджета в разрезе муниципальных районов (городских округов) предполагает не только перечисление субсидий из областного бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий местного значения и строительство объектов муниципальной собственности, но и расходы на реализацию мероприятий регионального значения, и капитальные вложения в объекты областной собственности, исходя из места реализации мероприятий и места нахождения объектов. <**> Пояснения даются по муниципальным районам (городским округам) в разрезе мероприятий Программы, если в графе "Профинансировано из областного бюджета" учтены расходы на реализацию мероприятий регионального значения или капитальные вложения в объекты областной собственности. Руководитель ________________________________ _______________ ______________ наименование исполнительного органа подпись Ф.И.О. государственной власти области - государственного заказчика (государственного заказчика-координатора) Программы Ф.И.О. (полностью) и телефон исполнителя". Приложение N 3 к постановлению правительства Воронежской области от 13.12.2012 N 1137 "Утвержден постановлением правительства Воронежской области от 19.11.2009 N 993 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНЫХ ОБЛАСТНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ 1. Настоящий Порядок проведения оценки эффективности реализации долгосрочных областных целевых программ (далее - Порядок) разработан в соответствии с пунктом 3 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации для оценки результативности действующих долгосрочных областных целевых программ - достижения целевых показателей (индикаторов), а также рейтинговой оценки эффективности реализации долгосрочных областных целевых программ (далее - Программы). 2. Настоящий Порядок регламентирует процедуру проведения оценки эффективности реализации Программ в разрезе мероприятий. 3. Оценка эффективности реализации Программ проводится ежегодно (при необходимости оценка эффективности реализации мероприятий Программ осуществляется ежеквартально). 4. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по критериям (К) с использованием подкритериев (k), перечень и весовые коэффициенты (Z) которых приведены в таблице 1 приложения к Порядку. Для оценки эффективности реализации Программы используются следующие критерии и подкритерии: К1 - критерий оценки "Степень выполнения мероприятий долгосрочной областной целевой программы": k1,1 - уровень финансирования мероприятий Программы из областного бюджета; k1,2 - уровень освоения средств областного бюджета; k1,3 - полнота использования средств областного бюджета. К2 - критерий оценки "Степень достижения целевых показателей (индикаторов) долгосрочной областной целевой программы": k2,1 - степень выполнения целевых показателей (индикаторов) Программы; k 2,2 - наличие в Программе целевых показателей (индикаторов) для оценки результата выполнения каждого программного мероприятия. Оценка Программы по критерию К2 проводится только по результатам реализации Программы за год. К3 - критерий оценки "Уровень управления реализацией долгосрочной областной целевой программы": k3,1 - корректировка Программы в соответствии с пунктом 1.3 раздела IV Порядка принятия решений о разработке долгосрочных областных целевых программ, их формировании и реализации; k3,2 - общая организация управления реализацией Программы; k3,3 - своевременность и качество представляемых государственным заказчиком (при наличии нескольких государственных заказчиков - государственным заказчиком-координатором) Программы отчетов о реализации Программы; k3,4 - привлечение средств федерального бюджета на софинансирование реализации мероприятий Программы; k3,5 - привлечение средств из внебюджетных источников на софинансирование реализации мероприятий Программы. Степень соответствия Программы критериям и подкритериям оценивается по балльной шкале. 5. Информацию по оценке эффективности реализации Программы (мероприятий Программы) по критериям К1, К2 и подкритериям k3,4, k3,5 критерия К3 подготавливает государственный заказчик (при наличии нескольких государственных заказчиков - государственный заказчик-координатор) Программы в соответствии с формами таблиц 2-4 приложения к настоящему Порядку. Департамент экономического развития Воронежской области проверяет правильность информации, подготовленной государственным заказчиком (при наличии нескольких государственных заказчиков - государственным заказчиком-координатором) Программы, об оценке эффективности реализации Программы (мероприятий Программы) согласно представленным отчетам о реализации Программы, достижении целевых показателей (индикаторов), эффективности использования средств областного бюджета, а также статистической, справочной и аналитической информации о реализации Программы, проводит оценку эффективности реализации Программы по подкритериям k3,1-k3,3 критерия К3 и готовит сводную информацию об оценке и рейтинговой оценке эффективности реализации Программы в соответствии с формами таблиц 5 и 6 приложения к Порядку. Рейтинговая оценка эффективности реализации Программы определяется по формуле: R = К1 x Z1 + К2 x Z2 + К3 x Z3, где: R - рейтинг эффективности Программы; К1 - критерий оценки "Степень выполнения мероприятий долгосрочной областной целевой программы"; Z1 - весовой коэффициент критерия К1; К2 - критерий оценки "Степень достижения целевых показателей (индикаторов) долгосрочной областной целевой программы"; Z2 - весовой коэффициент критерия К2; К3 - критерий оценки "Уровень управления реализацией долгосрочной областной целевой программы"; Z3 - весовой коэффициент критерия К3. При R >= 8 - высокая эффективность реализации Программы в отчетном году; при 5 <= R <8 - средняя эффективность реализации Программы в отчетном году; при 3 <= R <5 - удовлетворительная эффективность реализации Программы в отчетном году; при R <3 - низкая эффективность реализации Программы в отчетном году. 6. В случае выявления отклонений фактических результатов реализации Программы в отчетном году от запланированных на этот год государственный заказчик (при наличии нескольких государственных заказчиков - государственный заказчик-координатор) Программы представляет в департамент экономического развития Воронежской области аргументированное обоснование причин: отклонения достигнутых в отчетном периоде значений показателей от плановых; значительного недовыполнения одних показателей в сочетании с перевыполнением других или значительного перевыполнения по большинству плановых показателей в отчетном периоде; возникновения экономии бюджетных ассигнований на реализацию Программы в отчетном году; перераспределения бюджетных ассигнований между мероприятиями Программы в отчетном году и др. Приложение к Порядку проведения оценки эффективности реализации долгосрочных областных целевых программ Таблица 1 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ |---------|------------------------|-------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------| | N | Обозначение | Весовой |Наименование критерия (подкритерия) | Варианты оценки | Значение | |п/п |критерия |коэффициент | | |подкритерия, | | |(подкритерия) | | | |балл | |---------|------------------------|-------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |---------|------------------------|-------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------| | 1 | К1 | Z1 = 0,41 |Степень выполнения мероприятий долгосрочной | | | | | | |областной целевой программы: К1 =| | | | | | |SUM (k1,1 x z1,1 + k1,2 x z1,2 + k1,3 x z1,3) | | | | | | | | | | |---------|------------------------|-------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------| | 1.1 | k1,1 | z1,1 = 0,33 |Уровень финансирования мероприятий Программы |Уровень финансирования i-го мероприятия| 10 | | | | |из областного бюджета: k1,1 = SUM (k1,1i) / |Программы из областного бюджета за отчетный | | | | | |imax, где: |период составляет 100% | | | | | | | | | |---------|------------------------|-------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------| | | | |k1,1i - уровень финансирования из областного |Уровень финансирования i-го мероприятия| 7 | | | | |бюджета i-го мероприятия Программы определяется|Программы из областного бюджета за отчетный | | | | | |по балльной шкале исходя из отношения объема |период составляет от 70% до 100% | | | | | | | | | |---------|------------------------|-------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------| | | | |фактического финансирования i-го мероприятия|Уровень финансирования i-го мероприятия| 5 | | | | |Программы из областного бюджета за отчетный |Программы из областного бюджета за отчетный | | | | | |период к лимиту инвестиций, предусмотренных |период составляет от 50% до 70% | | | | | |Законом Воронежской области об областном | | | |---------|------------------------|-------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------| | | | |бюджете на конец отчетного периода, на |Уровень финансирования i-го мероприятия| 3 | | | | |финансирование i-го мероприятия Программы; |Программы из областного бюджета за отчетный | | | | | |imax - количество |период составляет от 30% до 50% | | | | | |мероприятий | | | | | | | | | | |---------|------------------------|-------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------| | | | |Программы, реализуемых в отчетном году |Уровень финансирования i-го мероприятия| 0 | | | | | |Программы из областного бюджета за отчетный | | | | | | |период составляет менее 30% | | | | | | | | | |---------|------------------------|-------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------| | 1.2 | k1,2 | z1,2 = 0,33 |Уровень освоения средств областного бюджета: |Уровень освоения средств областного бюджета, | 10 | | | | |k1,2 = SUM (k1,2i) / |выделенных на реализацию i-го мероприятия | | | | | |imax, где: |Программы, составляет 100% | | | | | | | | | |---------|------------------------|-------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------| | | | |k1,2i - уровень освоения средств областного |Уровень освоения средств областного бюджета, | 7 | | | | |бюджета, выделенных на реализацию i-го |выделенных на реализацию i-го мероприятия | | | | | |мероприятия Программы, определяется по |Программы, составляет от 70% до 100% | | | | | |балльной шкале исходя из отношения объема | | | | | | | | | | |---------|------------------------|-------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------| | | | |фактически выполненных работ по реализации |Уровень освоения средств областного бюджета, | 5 | | | | |i-го мероприятия Программы к объему |выделенных на реализацию i-го мероприятия | | | | | |произведенного кассового расхода (перечислено|Программы, составляет от 50% до 70% | | | | | | | | | | | | | | | | |---------|------------------------|-------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------| | | | |исполнителю мероприятия, подрядчику) по |Уровень освоения средств областного бюджета, | 3 | | | | |финансированию i-го мероприятия из областного |выделенных на реализацию i-го мероприятия | | | | | |бюджета в отчетном периоде; |Программы, составляет от 30% до 50% | | | | | |imax - количество мероприятий | | | | | | | | | | |---------|------------------------|-------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------| | | | |Программы, реализуемых в отчетном году |Уровень освоения средств областного бюджета, | 0 | | | | | |выделенных на реализацию i-го мероприятия | | | | | | |Программы, составляет менее 30% | | | | | | | | | |---------|------------------------|-------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------| | 1.3 | k1,3 | z1,3 = 0,33 |Полнота использования средств областного |Полнота использования средств областного | 10 | | | | |бюджета: k1,3 = SUM (k1,3i) / |бюджета, выделенных в отчетном периоде на | | | | | |imax, где: |реализацию i-го мероприятия Программы, | | | | | |k1,3i - полнота использования |составляет более 95% | | | | | | | | | | | | | | | | |---------|------------------------|-------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------| | | | |средств областного бюджета, выделенных |Полнота использования средств областного | 7 | | | | |в отчетном году на реализацию i-го |бюджета, выделенных в отчетном периоде на | | | | | |мероприятия Программы, определяется по |реализацию i-го мероприятия Программы, | | | | | |балльной шкале исходя из отношения объема |составляет от 70% до 95% | | | | | | | | | |---------|------------------------|-------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------| | | | |фактически выполненных работ по реализации |Полнота использования средств областного | 5 | | | | |i-го мероприятия Программы в отчетном |бюджета, выделенных в отчетном периоде на | | | | | |периоде к лимиту средств, предусмотренных |реализацию i-го мероприятия Программы, | | | | | |Законом Воронежской области об |составляет от 50% до 70% | | | | | | | | | |---------|------------------------|-------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------| | | | |областном бюджете на конец отчетного периода на |Полнота использования средств областного | 3 | | | | |реализацию i-го мероприятия Программы |бюджета, выделенных в отчетном периоде на | | | | | |в отчетном году; |реализацию i-го мероприятия Программы, | | | | | |imax - количество мероприятий |составляет от 30% до 50% | | | | | |Программы, реализуемых в отчетном | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------|------------------------|-------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------| | | | |году |Полнота использования средств областного | 0 | | | | | |бюджета, выделенных в отчетном периоде на | | | | | | |реализацию i-го мероприятия Программы, | | | | | | |составляет менее 30% | | | | | | | | | |---------|------------------------|-------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------| | 2 | К2 | Z2 = 0,22 |Степень достижения целевых показателей | | | | | | |(индикаторов) долгосрочной областной целевой | | | | | | |программы: | | | | | | |К2 = | | | | | | |k2,1 x z2,1 + k2,2 x z2,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------|------------------------|-------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------| | 2.1 | k2,1 | z2,1 = 0,64 |Степень выполнения целевых показателей|Степень выполнения j-го показателя | 10 | | | | |(индикаторов) Программы: k2,1 = SUM (k2,1j) / |(индикатора) Программы за отчетный период | | | | | |jmax, где: |составляет более 95% | | | | | | | | | |---------|------------------------|-------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------| | | | |k2,1j - степень выполнения j-го целевого |Степень выполнения j-го показателя | 8 | | | | |показателя (индикатора) Программы |(индикатора) Программы за отчетный период | | | | | |определяется по балльной шкале: |составляет от 70% до 95% | | | | | | | | | |---------|------------------------|-------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------| | | | |а) для оценки показателей |Степень выполнения j-го показателя | 5 | | | | |(индикаторов), у которых |(индикатора) Программы за отчетный период | | | | | |положительным результатом считается превышение |составляет от 50% до 70% | | | | | |фактического показателя | | | | | | | | | | |---------|------------------------|-------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------| | | | |над плановым: k2,1j = |Степень выполнения j-го показателя | 3 | | | | |jфакт / jплан x 100%; б) для оценки |(индикатора) Программы за отчетный период | | | | | |показателей (индикаторов), у которых |составляет от 30% до 50% или установлена | | | | | |положительным результатом считается |положительная динамика фактических | | | | | |снижение фактического показателя над плановым: |показателей (индикаторов) эффективности | | | | | | |реализации Программы | | | | | | | | | | | | | | | | |---------|------------------------|-------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------| | | | |k2,1j = 1/ (jфакт / jплан) x 100%; jmax - |Степень выполнения j-го показателя | 0 | | | | |общее количество целевых показателей |(индикатора) Программы за отчетный период | | | | | |(индикаторов) Программы |составляет менее 30% или установлена | | | | | | |отрицательная динамика фактических | | | | | | |показателей эффективности реализации | | | | | | |Программы | | | | | | | | | | | | | | | | |---------|------------------------|-------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------| | 2.2 | k2,2 | z2,2 = 0,36 |Наличие в Программе целевых показателей|Каждому мероприятию Программы | 10 | | | | |(индикаторов) для оценки результата выполнения |предусмотрен целевой показатель | | | | | |каждого программного мероприятия |(индикатор), который позволяет в полной мере| | | | | |(определяется по балльной шкале) |оценить ход реализации программного | | | | | | |мероприятия и определяется | | | | | | |непосредственно результатом реализации | | | | | | |соответствующего мероприятия | | | | | | |Программы | | | | | | | | | |---------|------------------------|-------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------| | | | | |Целевые показатели (индикаторы) учитывают | 4 | | | | | |ожидаемый вклад от реализации Программы | | | | | | |в экономическое и (или) социальное развитие | | | | | | |Воронежской области, позволяют | | | | | | |оценить ход реализации Программы в целом, | | | | | | |значения индикаторов (показателей) | | | | | | |зависят не только от результатов реализации | | | | | | |мероприятий Программы | | | | | | | | | |---------|------------------------|-------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------| | | | | |Целевые показатели (индикаторы) Программы | 1 | | | | | |позволяют оценочно измерить результаты | | | | | | |реализации программных мероприятий, | | | | | | |значения индикаторов (показателей) в основном| | | | | | |зависят от факторов, не связанных с | | | | | | |реализацией мероприятий Программы | | | | | | | | | |---------|------------------------|-------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------| | 3 | К3 | Z3 = 0,37 |Уровень управления реализацией долгосрочной | | | | | | |областной целевой программы: К3 =| | | | | | |k3,1 x z3,1 + k3,2 x z3,2 + k3,3 x z3,3 + k3,4 | | | | | | |x z3,4 + k3,5 x z3,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------|------------------------|-------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------| | 3.1 | k3,1 | z3,1 = 0,09 |Корректировка Программы в |Корректировка Программы не требуется или проект | 5 | | | | |соответствии с пунктом 1.3 раздела IV Порядка |постановления правительства | | | | | |принятия решений о разработке |Воронежской области о внесении изменений в | | | | | |долгосрочных областных целевых программ, их |Программу подготовлен государственным | | | | | |формировании и реализации (определяется по |заказчиком (при наличии нескольких | | | | | |балльной шкале) |государственных заказчиков - | | | | | | |государственным | | | | | | |заказчиком-координатором) и согласован | | | | | | |в установленном порядке со всеми | | | | | | |заинтересованными исполнительными | | | | | | |органами государственной власти | | | | | | |области в двухмесячный срок после принятия | | | | | | |закона Воронежской области об | | | | | | |областном бюджете на очередной финансовый | | | | | | |год и плановый период | | | | | | | | | | | | | | | | |---------|------------------------|-------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------| | | | | |Проект постановления правительства Воронежской| 1 | | | | | |области о внесении изменений в Программу | | | | | | |подготовлен государственным заказчиком (при | | | | | | |наличии нескольких государственных | | | | | | |заказчиков - государственным | | | | | | |заказчиком-координатором) и согласован | | | | | | |в установленном порядке со всеми | | | | | | |заинтересованными исполнительными | | | | | | |органами государственной власти | | | | | | |области по истечении двухмесячного срока | | | | | | |после принятия закона Воронежской области об | | | | | | |областном бюджете на очередной финансовый год| | | | | | |и плановый период | | | | | | | | | | | | | | | | |---------|------------------------|-------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------| | 3.2 | k3,2 | z3,2 = 0,04 |Общая организация управления реализацией|Приказом исполнительного органа | 3 | | | | |Программы: k 3,2 = (SUM k3,2h) / |государственной власти области - | | | | | |hmax, где: |государственного заказчика Программы определены | | | | | |k3,2h - организация управления |ответственные за реализацию Программы | | | | | |Программы определяется по балльной |(мероприятий Программы) | | | | | | | | | | | | | | | | |---------|------------------------|-------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------| | | | |шкале в разрезе государственных заказчиков |Приказом исполнительного органа | 0 | | | | |Программ, участвующих в реализации Программы; |государственной власти области - | | | | | |hmax - количество государственных |государственного заказчика Программы | | | | | |заказчиков, участвующих в реализации |ответственные за реализацию Программы | | | | | |Программы |(мероприятий Программы) не определены | | | | | | | | | |---------|------------------------|-------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------| | 3.3 | k3,3 | z3,3 = 0,13 |Своевременность и качество |Отчет представлен государственным заказчиком | 5 | | | | |представляемых государственным заказчиком |(при наличии нескольких государственных | | | | | |(при наличии нескольких государственных |заказчиков - государственным | | | | | |заказчиков - государственным |заказчиком-координатором) Программы в | | | | | |заказчиком-координатором) Программы |установленные сроки и без существенных | | | | | |отчетов о реализации Программы |замечаний | | |---------|------------------------|-------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------| | | | |(определяется по балльной шкале) |Отчет представлен государственным заказчиком | 3 | | | | | |(при наличии нескольких государственных | | | | | | |заказчиков - государственным | | | | | | |заказчиком-координатором) Программы в | | | | | | |установленные сроки, но с | | | | | | |существенными замечаниями | | |---------|------------------------|-------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------| | | | | |Отчет представлен государственным заказчиком | 1 | | | | | |(при наличии нескольких государственных | | | | | | |заказчиков - государственным | | | | | | |заказчиком-координатором) Программы | | | | | | |несвоевременно | | |---------|------------------------|-------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------| | 3.4 | k 3,4 | z3,4 = 0,37 |Привлечение средств федерального бюджета на |На 1 рубль средств областного бюджета, | 10 | | | | |софинансирование реализации мероприятий|выделенных на реализацию i-го мероприятия | | | | | |Программы: k3,4 = SUM (k3,4i) / imax, |Программы в отчетном году, привлечено | | | | | |где: k3,4i - |более 0,8 рубля средств из федерального | | | | | |привлечено средств федерального |бюджета или предоставление субъектам Российской | | | | | |бюджета на 1 рубль средств областного |Федерации субсидий из федерального бюджета | | | | | |бюджета, предусмотренных Законом |на реализацию соответствующего мероприятия не | | | | | |Воронежской области на конец отчетного периода,|предусмотрено | | | | | | | | | | | | | | | | |---------|------------------------|-------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------| | | | |на реализацию i-го мероприятия Программы в|На 1 рубль средств областного бюджета, | 7 | | | | |отчетном году (определяется по |выделенных на реализацию i-го мероприятия | | | | | |балльной шкале); imax - количество |Программы в отчетном году, привлечено от| | | | | |мероприятий Программы, реализуемых в |0,5 до 0,8 рубля средств из федерального | | | | | |отчетном периоде |бюджета | | |---------|------------------------|-------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------| | | | | |На 1 рубль средств областного бюджета, | 5 | | | | | |выделенных на реализацию i-го мероприятия | | | | | | |Программы в отчетном году, привлечено от| | | | | | |0,1 до 0,5 рубля средств из федерального | | | | | | |бюджета | | |---------|------------------------|-------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------| | | | | |На 1 рубль средств областного бюджета, | 3 | | | | | |выделенных на реализацию i-го мероприятия | | | | | | |Программы в отчетном году, привлечено | | | | | | |менее 0,1 рубля средств из федерального | | | | | | |бюджета | | |---------|------------------------|-------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------| | | | | |Средства федерального бюджета на реализацию | 0 | | | | | |i-го мероприятия Программы не | | | | | | |привлечены | | |---------|------------------------|-------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------| | 3.5 | k3,5 | z3,5 = 0,37 |Привлечение средств из внебюджетных источников |На 1 рубль средств областного бюджета, | 10 | | | | |на софинансирование реализации мероприятий|выделенных на реализацию i-го мероприятия | | | | | |Программы: k 3,5 = SUM (k3,5i) / imax, |Программы в отчетном году, привлечено | | | | | |где: k3,5i - |более 1,0 рубля средств из внебюджетных | | | | | |привлечено средств из |источников | | |---------|------------------------|-------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------| | | | |внебюджетных источников на 1 рубль средств |На 1 рубль средств областного бюджета, | 7 | | | | |областного бюджета, предусмотренных |выделенных на реализацию i-го мероприятия | | | | | |Законом Воронежской области об областном |Программы в отчетном году, привлечено от| | | | | |бюджете на конец отчетного периода, на |0,8 до 1,0 рубля средств из внебюджетных | | | | | |реализацию i-го мероприятия |источников | | |---------|------------------------|-------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------| | | | |Программы в отчетном году |На 1 рубль средств областного бюджета, | 5 | | | | |(определяется по балльной шкале); imax - |выделенных на реализацию i-го мероприятия | | | | | |количество мероприятий Программы, |Программы в отчетном году, привлечено от| | | | | |реализуемых в отчетном периоде |0,5 до 0,8 рубля средств из внебюджетных | | | | | | |источников | | |---------|------------------------|-------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------| | | | | |На 1 рубль средств областного бюджета, | 3 | | | | | |выделенных на реализацию i-го мероприятия | | | | | | |Программы в отчетном году, привлечено | | | | | | |менее 0,5 рубля средств из внебюджетных | | | | | | |источников | | |---------|------------------------|-------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------| | | | | |Средства из внебюджетных источников на | 0 | | | | | |реализацию i-го мероприятия Программы не | | | | | | |привлечены | | |---------|------------------------|-------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------| Таблица 2 ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ В РАЗРЕЗЕ МЕРОПРИЯТИЙ по критерию К1 "Степень выполнения мероприятий долгосрочной областной целевой программы" (весовой коэффициент для критерия - Z1 = 0,41) ______________________________________________________ (наименование Программы) за январь - _______________ 20___ г. (нарастающим итогом) |-----|------------------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|--------------| | N | Наименование |Государстве| Лимит |Профинан- | Кассовый | Объем | | Подкритерий | |Комплексная | |п/п |мероприятия |нный | |сировано, |расход |выполненны |Подкритерий |k1,2 "Уровень |Подкритерий |оценка | | | |заказчик |инвестици|тыс. | |х работ, |k1,1 "Уровень |освоения |k1,3 |Программы | | | | |й, тыс. | | | | | средств |"Полнота | | | | | | | | | |финансирования |областного | | | | | | | | | | |мероприятий |бюджета" |использован | | | | | | | | | |Программы из | |ия средств | | | | | | | | | | | |областного | | | | | | | | | |областного | | | | | | | | | | | |бюджета" | | | | | | | | | | | | | |бюджета" | | | | | | | | | |-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------| | | | |мероприятия|руб. <*>|руб. | |тыс. | Уровень | Значение | Оценка по | Уровень | Значение | Оценка по | Уровень | Значение | Оценка по | (мероприятий| | | | | | |(перечислен|руб. |финансировани |подкритери |подкритерию |выполненных |подкритери |подкритерию |выполненны |подкритери |подкритерию |Программы) | | | | | | |о | |я от лимита |я k1,1, |k1,1 с |работ от |я k1,2, |k1,2 с |х работ от|я k1,3, |k1,3 с |по критерию | | | | | | |исполнителю| |инвестиций, |балл |учетом | |балл |учетом |лимита |балл |учетом |K1 с учетом | | | | | | |, | |% (графа 5 | |весового |произведенного| |весового | | |весового |весового | | | | | | |подрядчику)| |/ графа 4 x | |коэффициента |кассового | |коэффициента |инвестиций,| |коэффициента |коэффициента | | | | | | |, тыс. | |100) | |- z1,1 = |расхода, % | |- z1,2 = |% (графа 7 | |- z1,3 = |- Z1 = | | | | | | |руб. | | | |0,33, балл |(графа 7 | |0,33, балл |/ графа 4 | |0,33, балл |0,41, балл | | | | | | | | | | |(графа 9 x |/ графа 6 x | |(графа 12 x |x 100) | |(графа 14 x |(графа 10 + | | | | | | | | | | |0,33) |100) | |0,33) | | |0,33) |графа 13 + | | | | | | | | | | | | | | | | | |графа 16) x | | | | | | | | | | | | | | | | | |0,41 | |-----|------------------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------------|-----------|-----------|--------------|--------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----|------------------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------------|-----------|-----------|--------------|--------------| | 1 |Мероприятие 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |-----|------------------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------------|-----------|-----------|--------------|--------------| | 2 |Мероприятие 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |-----|------------------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------------|-----------|-----------|--------------|--------------| | 3 |Мероприятие 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |-----|------------------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------------|-----------|-----------|--------------|--------------| | N |Мероприятие N | | | | | | | | | | | | | | | | |-----|------------------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------------|-----------|-----------|--------------|--------------| | | Оценка | | | | | | |SUM (строка| | |SUM (строка| | |SUM (строка| | | | |Программы в | | | | | | |1 - строка | | |1 - строка | | |1 - строка | | | | |целом | | | | | | |N) / N | | |N) / N | | |N) / N | | | |-----|------------------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------------|-----------|-----------|--------------|--------------| -------------------------------- <*> Предусмотрено Законом Воронежской области об областном бюджете на конец отчетного периода. Руководитель ______________________________ ______________ ______________ наименование исполнительного органа государственной власти области подпись Ф.И.О. - государственного заказчика Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|