Расширенный поиск

Постановление Правительства Вологодской области от 03.04.2017 № 304

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

        

 

От 03.04.2017 № 304

г. Вологда

 

 

О внесении изменений в постановление Правительства области

от 28 октября 2013 года № 1098

 

 

Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 

1. Внести в постановление Правительства области от 28 октября 2013 года № 1098 «О государственной программе «Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2014 - 2018 годы» следующие изменения:

1.1 в наименовании постановления цифры «2018» заменить цифрами «2020»;

1.2 в пункте 1 цифры «2018» заменить цифрами «2020»;

1.3 в государственной программе «Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2014 - 2018 годы», утвержденной указанным постановлением:

1.3.1  в наименовании государственной программы цифры «2018» заменить цифрами «2020»;

1.3.2 в паспорте государственной программы:

в позиции «Исполнители государственной программы» слова «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства области» заменить словами «Департамент строительства области»;

в позиции «Подпрограммы государственной программы» цифры «2018» заменить цифрами «2020»;

позицию «Целевые показатели (индикаторы) государственной программы» изложить в следующей редакции:

 

«Целевые показатели (индикаторы) государственной программы

доля граждан, получивших меры социальной поддержки в соответствии с законодательством, от общего количества граждан, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки;

доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания населения области, от общего количества граждан, обратившихся за получением социальных услуг;

доля организаций социального обслуживания населения области, укрепивших материально-техническую базу;

доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов;

доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных организованными формами отдыха, оздоровления и занятости, от общего числа детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территории области;

доля недееспособных граждан, переданных под опеку физических лиц, от общего числа недееспособных граждан, проживающих вне стационарных организаций;

доля семей с детьми, получивших услуги в организациях социального обслуживания населения, в общей численности семей с детьми;

доля мероприятий в сфере социальной защиты населения области, выполненных в соответствии с планами работы Департамента социальной защиты населения области и органов местного самоуправления»;

 

в позиции «Сроки реализации государственной программы» цифры «2018» заменить цифрами «2020»;

позицию «Объемы финансового обеспечения государственной программы за счет средств областного бюджета» изложить в следующей редакции:

 

«Объемы финансового обеспечения государственной программы за счет средств областного бюджета

общий объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы за счет средств областного бюджета – 73 140 521,6 тыс. рублей, в том числе по годам  реализации:

2014 год – 9 290 307,6 тыс. рублей;

2015 год – 10 413 779,0 тыс. рублей;

2016 год – 11 311 479,5 тыс. рублей;

2017 год – 10 262 749,4 тыс. рублей;

2018 год – 10 886 133,3 тыс. рублей;

2019 год – 10 885 262,9 тыс. рублей;

2020 год – 10 090 809,9 тыс. рублей,

из них:

за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) –

63 140 090,8 тыс. рублей,

в том числе по годам реализации:

2014 год – 7 303 606,1 тыс. рублей;

2015 год – 8 591 615,4 тыс. рублей;

2016 год – 9 216 308,9 тыс. рублей;

2017 год – 8 898 634,3 тыс. рублей;

2018 год – 9 519 558,1 тыс. рублей;

2019 год – 9 519 558,1 тыс. рублей;

2020 год – 10 090 809,9 тыс. рублей;

за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов – 9 972 399,4 тыс. рублей,

в том числе по годам реализации:

2014 год – 1 978 481,7 тыс. рублей;

2015 год – 1 818 440,5 тыс. рублей;

2016 год – 2 079 082,1 тыс. рублей;

2017 год – 1 364 115,1 тыс. рублей;

2018 год – 1 366 575,2 тыс. рублей;

2019 год – 1 365 704,8 тыс. рублей;

субсидии из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации – 28 031,4 тыс. рублей,

в том числе по годам реализации:

2014 год – 8 219,8 тыс. рублей;

2015 год – 3 723,1 тыс. рублей;

2016 год – 16 088,5 тыс. рублей»;

 

позицию «Ожидаемые результаты реализации государственной программы» изложить в следующей редакции:

 

«Ожидаемые результаты

реализации государственной программы

за период реализации государственной программы будут достигнуты следующие результаты:

- обеспечение доли граждан, получивших меры социальной поддержки в соответствии с законодательством, от общего количества граждан, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки, на уровне 100%;

- увеличение доли граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания населения области, от общего числа граждан, обратившихся за получением социальных услуг, до 100%;

- укрепление материально-технической базы  не менее 36% организаций социального обслуживания области  ежегодно;

- увеличение доли недееспособных граждан, переданных под опеку физических лиц, от общего числа недееспособных граждан, проживающих вне стационарных организаций социального обслуживания, до 98,5%;

- увеличение доли доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур в общем количестве приоритетных объектов с 37,6% в 2012 году до 87% в 2020 году;

- увеличение доли семей с детьми, получивших услуги в организациях социального обслуживания населения, в общей численности семей с детьми, с 26% в 2012 году до 31,5% в 2020 году;

- обеспечение не менее 83% детей в возрасте от 6 до 18 лет организованными формами отдыха, оздоровления и занятости от общего числа детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территории области, в 2020 году;

- обеспечение выполнения мероприятий в сфере социальной защиты области, выполненных в соответствии с планами работы Департамента социальной защиты населения области и органов местного самоуправления, на уровне 100%»;

 

1.3.3 в разделе II:

в абзаце первом слова и цифры «Социальная поддержка граждан Вологодской области на 2014 - 2018 годы» исключить;

в абзаце шестнадцатом цифры «2018» заменить цифрами «2020»;

1.3.4 в разделе III:

абзацы четвертый – десятый изложить в следующей редакции:

«увеличение доли граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания населения области, от общего числа граждан, обратившихся за получением социальных услуг, до 100%;

укрепление материально-технической базы  не менее 36% организаций социального обслуживания области ежегодно;

увеличение доли доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур в общем количестве приоритетных объектов с 37,6% в 2012 году до 87% в 2020 году;

обеспечение охвата детей в возрасте от 6 до 18 лет организованными формами отдыха, оздоровления и занятости не менее 83% от общего числа детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территории области, в 2020 году;

увеличение доли недееспособных граждан, переданных под опеку физических лиц, от общего числа недееспособных граждан, проживающих вне стационарных организаций социального обслуживания, до 98,5%;

уменьшение доли безнадзорных детей в общей численности детского населения области с 0,94% в 2012 году до 0,90% в 2016 году;

увеличение доли семей с детьми, получивших услуги в организациях социального обслуживания населения, в общей численности семей с детьми с 26% в 2012 году до 31,5% в 2020 году;»;

1.3.5 в разделе IV:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы за счет средств областного бюджета – 73 140 521,6 тыс. рублей, в том числе:

за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) – 63 140 090,8 тыс. рублей;

за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов – 9 972 399,4 тыс. рублей;

за счет субсидий из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации – 28 031,4 тыс. рублей.»;

абзац первый пункта 3 признать утратившим силу;

1.3.6 в разделе V:

наименование изложить в следующей редакции:

«V. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований области, бюджетов государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц на реализацию целей государственной программы»;

абзацы первый – четвертый изложить в следующей редакции:

«Прогнозная оценка привлечения средств на реализацию государственной программы в 2014 - 2020 годах составляет:

федерального бюджета (субсидии и субвенции) – 10 096 015,3 тыс. рублей;

бюджетов муниципальных районов и городских округов области – 40 924,6 тыс. рублей;

средств юридических лиц – 125 196,7 тыс. рублей.»;

абзац девятый изложить в следующей редакции:

«Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального бюджета на 2014 - 2020 годы, а также бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов муниципальных районов и городских округов области, юридических лиц на реализацию целей государственной программы приведена в приложении 12 к государственной программе.»;

1.3.7 в  абзаце девятом пункта 1 раздела VI цифры «2018» заменить цифрами «2020»;

1.3.8 в подпрограмме «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» (приложение 1 к государственной программе):

в паспорте подпрограммы 1:

в позиции «Сроки реализации подпрограммы 1» цифры «2018» заменить цифрами «2020»;

позицию «Объемы финансового обеспечения подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета» изложить в следующей редакции:

 

«Объемы финансового обеспечения подпрограммы 1

за счет средств областного бюджета

общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета –

49 532 117,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 7 175 403,9 тыс. рублей;

2015 год – 7 138 682,4 тыс. рублей;

2016 год – 7 702 663,2 тыс. рублей;

2017 год – 6 853 376,8 тыс. рублей;

2018 год – 7 195 801,2 тыс. рублей;

2019 год – 7 191 308,5 тыс. рублей;

2020 год – 6 274 881,2  тыс. рублей,

из них:

за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) – 39 936 761,0 тыс. рублей,

в том числе по годам реализации:

2014 год – 5 269 936,3 тыс. рублей;

2015 год – 5 394 513,8 тыс. рублей;

2016 год – 5 817 858,4 тыс. рублей;

2017 год – 5 501 078,0 тыс. рублей;

2018 год – 5 841 052,5 тыс. рублей;

2019 год – 5 837 440,8 тыс. рублей;

2020 год – 6 274 881,2 тыс. рублей,

за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов – 9 595 356,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 1 905 467,6 тыс. рублей;

2015 год – 1 744 168,6 тыс. рублей;

2016 год – 1 884 804,8 тыс. рублей;

2017 год – 1 352 298,8 тыс. рублей;

2018 год – 1 354 748,7 тыс. рублей;

2019 год – 1 353 867,7 тыс. рублей»;

 

в позиции «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1» цифры «2018» заменить цифрами «2020»;

в абзаце восьмом раздела II цифры «2018» заменить цифрами «2020»;

пункт 1 раздела IV изложить в следующей редакции:

«1. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета – 49 532 117,2 тыс. рублей, в том числе:

за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) – 39 936 761,0 тыс. рублей;

за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов – 9 595 356,2 тыс. рублей.»;

раздел V изложить в следующей редакции:

«V. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований области, бюджетов государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц на реализацию целей подпрограммы 1

Прогнозная оценка привлечения средств федерального бюджета на реализацию подпрограммы 1 в 2014 - 2020 годах составляет 10 020 583,7 тыс. рублей.

Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального бюджета на реализацию целей подпрограммы 1 приведена в приложении 5 к подпрограмме 1.»;

приложение 1 к подпрограмме 1 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

приложение 2 к подпрограмме 1 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

приложение 31 к подпрограмме 1 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

приложение 4 к подпрограмме 1 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

приложение 5 к подпрограмме 1 изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению;

1.3.9 в подпрограмме «Модернизация и развитие социального обслуживания» (приложение 2 к государственной программе):

в паспорте подпрограммы 2:

в позиции «Сроки реализации подпрограммы 2» цифры «2018» заменить цифрами «2020»;

позицию «Объемы финансового обеспечения подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета» паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

 

«Объемы финансового обеспечения подпрограммы 2

за счет средств областного бюджета

общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета – 10 845 950,6 тыс. рублей,

в том числе по годам  реализации:

2014 год – 1 560 158,6 тыс. рублей;

2015 год – 1 523 664,5 тыс. рублей;

2016 год – 1 539 387,8 тыс. рублей;

2017 год – 1 547 673,3 тыс. рублей;

2018 год – 1 558 416,7 тыс. рублей;

2019 год – 1 558 427,3 тыс. рублей;

2020 год – 1 558 222,4 тыс. рублей,

из них:

за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов,

дотаций из федерального бюджета) – 10 844 677,2 тыс. рублей,

в том числе по годам реализации:

2014 год – 1 559 888,9 тыс. рублей;

2015 год – 1 523 418,6 тыс. рублей;

2016 год – 1 539 213,3 тыс. рублей;

2017 год – 1 547 489,2 тыс. рублей;

2018 год – 1 558 222,4 тыс. рублей;

2019 год – 1 558 222,4 тыс. рублей;

2020 год – 1 558 222,4 тыс. рублей;

за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета

в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных

трансфертов – 1 273,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год - 269,7 тыс. рублей;

2015 год – 245,9 тыс. рублей;

2016 год – 174,5 тыс. рублей;

2017 год – 184,1 тыс. рублей;

2018 год – 194,3 тыс. рублей;

2019 год – 204,9 тыс. рублей»;

 

позицию «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:

 

«Ожидаемые результаты

реализации подпрограммы 2

увеличение доли граждан, удовлетворенных оказанными социальными услугами, от общего числа клиентов, получивших услуги, с 96% в 2013 году до 99% в 2020 году;

увеличение доли граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в негосударственных организациях социального обслуживания, в общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в организациях социального обслуживания всех форм собственности, до 5,0%;

повышение средней заработной платы социальных работников до 100% от средней заработной платы в Вологодской области, начиная с 2018 года;

увеличение доли совершеннолетних недееспособных граждан, переданных под опеку физических лиц, от общего числа совершеннолетних недееспособных граждан, проживающих вне стационарных организаций социального обслуживания, с 93,5% в 2012 году до 98,5% в 2020 году»;

 

в разделе II:

в абзаце девятом цифры и слова «98,3% в 2018 году» заменить цифрами и словами «99% в 2020 году»;

абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:

«повышение средней заработной платы социальных работников до 100% от средней заработной платы в Вологодской области начиная с 2018 года;»;

в абзаце пятнадцатом цифры и слова «97,5% в 2018 году» заменить цифрами и словами «98,5% в 2020 году»;

в абзаце шестнадцатом цифры «2018» заменить цифрами «2020»;

в разделе III:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«Основное мероприятие 2.1 «Организация предоставления социальных услуг в организациях социального обслуживания области»»;

абзацы восемнадцатый, девятнадцатый изложить в следующей редакции:

«Основное мероприятие 2.5 «Выплата вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан»

Цель мероприятия: осуществление выплаты вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан.»;

пункт 1 раздела IV изложить в следующей редакции:

«1. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета – 10 845 950,6 тыс. рублей, в том числе:

за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) – 10 844 677,2 тыс. рублей;

за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов – 1 273,4 тыс. рублей.»;

раздел V изложить в следующей редакции:

«V. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований области, бюджетов государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц на реализацию цели подпрограммы 2

На реализацию подпрограммы 2 планируется привлечение средств в виде субвенций из федерального бюджета – 583,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2017 год – 184,1 тыс. рублей;

2018 год – 194,3 тыс. рублей;

2019 год – 204,9 тыс. рублей.

Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального бюджета на реализацию цели подпрограммы 2 приведена в приложении 5 к подпрограмме 2.»;

в разделе VI слова и цифры «в приложениях 6, 7 и 71 к подпрограмме 2.» заменить словами и цифрами «в приложениях 6, 7, 71 и 72 к подпрограмме 2.»;

приложение 1 к подпрограмме 2 изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению;

приложение 2 к подпрограмме 2 изложить в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению;

приложение 31 к подпрограмме 2 изложить в новой редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению;

приложение 4 к подпрограмме 2 изложить в новой редакции согласно приложению 9 к настоящему постановлению;

приложение 5 к подпрограмме 2 изложить в новой редакции согласно приложению 10 к настоящему постановлению;

дополнить приложением 72 согласно приложению 11 к настоящему постановлению;

1.3.10 в подпрограмме «Развитие системы отдыха детей, их оздоровления и занятости в Вологодской области» (приложение 3 к государственной программе):

в паспорте подпрограммы 3:

в позиции «Сроки реализации подпрограммы 3» цифры «2018» заменить цифрами «2020»;

позицию «Объемы финансового обеспечения подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета» изложить в следующей редакции:

 

«Объемы финансового обеспечения подпрограммы 3

за счет средств областного бюджета

общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета – 1 889 678,5 тыс. рублей,

в том числе по годам  реализации:

2014 год – 215 594,4 тыс. рублей;

2015 год – 154 403,5 тыс. рублей;

2016 год – 419 710,4 тыс. рублей;

2017 год – 262 596,3 тыс. рублей;

2018 год – 270 735,7 тыс. рублей;

2019 год – 271 356,6 тыс. рублей;

2020 год – 295 281,6 тыс. рублей,

из них:

за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) –

1 675 425,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 159 495,1 тыс. рублей;

2015 год – 154 403,5 тыс. рублей;

2016 год – 261 556,8 тыс. рублей;

2017 год – 262 596,3 тыс. рублей;

2018 год – 270 735,7 тыс. рублей;

2019 год – 271 356,6 тыс. рублей;

2020 год – 295 281,6 тыс. рублей;

за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных

трансфертов – 214 252,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 56 099,3 тыс. рублей;

2016 год – 158 153,6 тыс. рублей»;

 

позицию «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 3» изложить в следующей редакции:

 

«Ожидаемые результаты

реализации подпрограммы 3

сохранение и укрепление материально-технической базы

не менее 4 областных и муниципальных загородных оздоровительных лагерей (загородных оздоровительных лагерей, осуществляющих деятельность на базе комплекса муниципального имущества) ежегодно;

доля областных и муниципальных загородных оздоровительных лагерей, улучшивших материально-техническую базу, в общем количестве областных и муниципальных загородных лагерей в 2020 году составит 38,4%;

ежегодное обеспечение отдыхом и оздоровлением не менее

60 детей всех групп здоровья на специализированных (профильных) сменах в организациях отдыха детей и их оздоровления;

ежегодное обеспечение отдыхом и оздоровлением не менее 10% детей с ограниченными возможностями здоровья на специализированных (профильных) сменах в организациях отдыха детей и их оздоровления от общего числа оздоровленных детей на специализированных (профильных) сменах;

обучение не менее 50 педагогических работников и вожатых на курсах повышения квалификации и инструктивно-методических сборах (для вожатского актива) (2020 год);

ежегодное обеспечение отдыхом и оздоровлением не менее 54,5% детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от общей численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению;

временное трудоустройство не менее 1000 подростков в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время (2020 год)»;

 

абзацы одиннадцатый – девятнадцатый раздела II изложить в следующей редакции:

«В результате реализации подпрограммы 3 будет обеспечено достижение следующих результатов:

сохранение и укрепление материально-технической базы не менее 4 областных и муниципальных загородных оздоровительных лагерей (загородных оздоровительных лагерей, осуществляющих деятельность на базе комплекса муниципального имущества) ежегодно;

доля областных и муниципальных загородных оздоровительных лагерей, улучшивших материально-техническую базу, в общем количестве областных и муниципальных загородных лагерей составит 38,4% (2020 год);

ежегодное обеспечение отдыхом и оздоровлением не менее 60 детей всех групп здоровья на специализированных (профильных) сменах в организациях отдыха детей и их оздоровления;

ежегодное обеспечение отдыхом и оздоровлением не менее 10% детей с ограниченными возможностями здоровья на специализированных (профильных) сменах в организациях отдыха детей и их оздоровления от общего числа оздоровленных детей на специализированных (профильных) сменах;

обучение не менее 50 педагогических работников и вожатых на курсах повышения квалификации и инструктивно-методических сборах (для вожатского актива) (2020 год);

ежегодное обеспечение отдыхом и оздоровлением не менее 54,5% детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от общей численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению;

временное трудоустройство не менее 1000 подростков в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время (2020 год).

Сроки реализации подпрограммы 3: 2014 - 2020 годы.»;

пункт 1 раздела IV изложить в следующей редакции:

«1. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета – 1 889 678,5 тыс. рублей, в том числе:

за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) – 1 675 425,6 тыс. рублей;

за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов – 214 252,9 тыс. рублей.»;

раздел V изложить в следующей редакции:

«V. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований области, бюджетов государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц на реализацию целей подпрограммы 3

На реализацию подпрограммы 3 планируется привлечение средств бюджетов муниципальных образований области.

Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств бюджетов муниципальных районов и городских округов области на реализацию целей подпрограммы 3 представлена в приложении 6 к подпрограмме 3.»;

в абзаце втором раздела VI цифры «2018» заменить цифрами «2020»;

приложение 1 к подпрограмме 3 изложить в новой редакции согласно приложению 12 к настоящему постановлению;

приложение 2 к подпрограмме 3 изложить в новой редакции согласно приложению 13 к настоящему постановлению;

в приложении 4 к подпрограмме 3:

в наименовании приложения 4 к подпрограмме 3 цифры «2018» заменить цифрами «2020»;

пункт 8.4 раздела 8 изложить в следующей редакции:

«8.4. Департамент ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в Департамент финансов области отчет об использовании субсидий по форме 1 согласно приложению к настоящим Правилам.

Департамент ежегодно до 1 мая текущего финансового года осуществляет анализ достижения органами местного самоуправления области в отчетном финансовом году значений показателей результативности предоставления субсидий, установленных соглашениями, и представляет:

в Департамент стратегического планирования области и Департамент финансов области – отчет об исполнении целевых показателей по направлениям софинансирования расходных обязательств муниципальных образований области, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, по форме 2 согласно приложению к настоящим Правилам, с приложением аналитической записки об эффективности использования предоставленных субсидий, обоснованием невыполнения целевых показателей результативности предоставления субсидий и предложениями о мерах по повышению эффективности использования субсидий;

в Департамент финансов области – информацию о проведенном анализе достижения органами местного самоуправления области в отчетном финансовом году значений показателей результативности предоставления субсидий, а также предложения по сокращению межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций), предусмотренных бюджету муниципального образования области на текущий финансовый год.»;

в приложении к Правилам:

форму 1 изложить в новой редакции согласно приложению 14 к настоящему постановлению;

наименование формы 2 изложить в следующей редакции:

«Отчет об исполнении органами местного самоуправления области целевых показателей результативности предоставления субсидий на сохранение и развитие сети муниципальных загородных оздоровительных лагерей, создание условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха в рамках подпрограммы «Развитие системы отдыха детей, их оздоровления и занятости в Вологодской области» государственной программы «Социальная поддержка граждан Вологодской области на 2014 - 2020 годы» за 20__ год»;

приложение 41 к подпрограмме 3 изложить в новой редакции согласно приложению 15 к настоящему постановлению;

приложение 5 к подпрограмме 3 изложить в новой редакции согласно приложению 16 к настоящему постановлению;

приложение 6 к подпрограмме 3 изложить в новой редакции согласно приложению 17 к настоящему постановлению;

1.3.11 в подпрограмме «Старшее поколение» (приложение 4 к государственной программе):

в паспорте подпрограммы 4:

в позиции «Сроки реализации подпрограммы 4» цифры «2018» заменить цифрами «2020»;

позицию «Объемы финансового обеспечения подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета» изложить в следующей редакции:

 

«Объемы финансового обеспечения подпрограммы 4

за счет средств областного бюджета

общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 4 за счет собственных доходов областного бюджета (налоговых и неналоговых доходов, дотаций

из федерального бюджета) – 200 980,8 тыс. рублей,

в том числе по годам  реализации:

2014 год – 13 007,4 тыс. рублей;

2015 год – 14 272,1 тыс. рублей;

2016 год – 30 257,2 тыс. рублей;

2017 год – 34 149,7 тыс. рублей;

2018 год – 35 534,8 тыс. рублей;

2019 год – 36 879,8 тыс. рублей;

2020 год – 36 879,8 тыс. рублей»;

 

позицию «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 4» изложить в следующей редакции:

 

«Ожидаемые результаты

реализации подпрограммы 4

количество организаций социального обслуживания населения области для граждан пожилого возраста и инвалидов, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы и обеспечению пожарной безопасности, -

23 ед. в 2020 году;

обеспечение отсутствия зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий;

увеличение числа граждан пожилого возраста, вовлеченных

в общественную жизнь области, со 132 тыс. человек в 2012 году

до 140 тыс. человек в 2020 году»;

 

абзацы девятый – двенадцатый раздела II изложить в следующей редакции:

«количество организаций социального обслуживания населения области для граждан пожилого возраста и инвалидов, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы и обеспечению пожарной безопасности, в 2020 году составит 23 единицы;

обеспечение отсутствия зданий стационарных организаций социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий;

увеличение числа граждан пожилого возраста, вовлеченных в общественную жизнь области, со 132 тыс. человек в 2012 году до 140 тыс. человек в 2020 году.

Сроки реализации подпрограммы 4: 2014 - 2020 годы.»;

пункт 1 раздела IV изложить в следующей редакции:

«1. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета – 200 980,8 тыс. рублей, в том числе за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) 200 980,8 тыс. рублей.»;

приложение 1 к подпрограмме 4 изложить в новой редакции согласно приложению 18 к настоящему постановлению;

приложение 2 к подпрограмме 4 изложить в новой редакции согласно приложению 19 к настоящему постановлению;

приложение 31 к подпрограмме 4 изложить в новой редакции согласно приложению 20 к настоящему постановлению;

приложение 4 к подпрограмме 4 изложить в новой редакции согласно приложению 21 к настоящему постановлению;

1.3.12 в подпрограмме «Безбарьерная среда» (приложение 5 к государственной программе):

в паспорте подпрограммы 5:

в позиции «Исполнители подпрограммы 5» слова «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства области» заменить словами «Департамент строительства области»;

в позиции «Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 5» слова «доля инвалидов, получивших положительные результаты реабилитации, в общей численности инвалидов, прошедших реабилитацию (взрослые); доля инвалидов, получивших положительные результаты реабилитации, в общей численности инвалидов, прошедших реабилитацию (дети);» исключить;

в позиции «Срок реализации подпрограммы 5» цифры «2018» заменить цифрами «2020»;

позицию «Объемы финансового обеспечения подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета» изложить в следующей редакции:

 

«Объемы финансового обеспечения подпрограммы 5

за счет средств областного бюджета

объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 5

за счет средств областного бюджета – 221 769,5 тыс. рублей,

в том числе по годам реализации:

2014 год – 30 552,8 тыс. рублей;

2015 год – 76 533,3 тыс. рублей;

2016 год – 40 909,4 тыс. рублей;

2017 год – 15 536,0 тыс. рублей;

2018 год – 15 536,0 тыс. рублей;

2019 год – 15 536,0 тыс. рублей;

2020 год – 27 166,0 тыс. рублей,

из них:

за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) –

117 257,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 13 907,7 тыс. рублей;

2015 год – 13 599,0 тыс. рублей;

2016 год – 15 976,7 тыс. рублей;

2017 год – 15 536,0 тыс. рублей;

2018 год – 15 536,0 тыс. рублей;

2019 год – 15 536,0 тыс. рублей;

2020 год – 27 166,0 тыс. рублей;

за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных

трансфертов – 104 512,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 16 645,1 тыс. рублей;

2015 год – 62 934,3 тыс. рублей;

2016 год – 24 932,7 тыс. рублей»;

 

позицию «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 5» изложить в следующей редакции:

 

«Ожидаемые результаты

реализации подпрограммы 5

доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур в общем количестве приоритетных объектов составит 87%;

доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов в сфере социальной защиты населения в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты населения составит 80%;

доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов органов службы занятости населения в общем количестве объектов органов службы занятости населения составит 66,7%;

доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов в сфере здравоохранения в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения составит 54%;

доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций в области составит 11,6%;

доля дошкольных образовательных организаций области, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве дошкольных образовательных организаций составит области 18%;

доля общеобразовательных организаций области, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций области составит 23,2%;

доля приоритетных объектов в сфере среднего профессионального образования, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования инвалидов, в общем количестве приоритетных объектов в сфере среднего профессионального образования составит 25%;

доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста составит 98%;

доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста составит 90,0%;

доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста составит 40%;

доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры составит 40,2%;

доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН, в парке этого подвижного состава составит 31,3%;

доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, находящихся в областной собственности, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, находящихся в областной собственности, составит 100%;

доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения составит 72,4%;

доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта составит 50,4%;

доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Вологодской области по результатам их паспортизации, в общем количестве приоритетных объектов и услуг составит 92%;

доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН составит 92%;

доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан составит 54,7%;

доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов составит 70%;

доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов составит 70%;

доля мест, оснащенных специальным оборудованием для обучения детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий, к общей потребности в таких местах составит 100%;

доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов, в общей численности специалистов, занятых в этой сфере, составит 86%;

приобретение 17 единиц транспорта для организации работы с инвалидами, в том числе детьми-инвалидами, в организациях социального обслуживания, образования»;

 

в абзаце втором раздела I слова «Департамента строительства и жилищно-коммунального хозяйства области» заменить словами «Департамента строительства области»;

в разделе II:

пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. В результате реализации подпрограммы 5 будет обеспечено достижение следующих результатов:

доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур в общем количестве приоритетных объектов составит 87%;

доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов в сфере социальной защиты населения в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты населения составит 80%;

доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов органов службы занятости населения в общем количестве объектов органов службы занятости населения составит 66,7%;

доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов в сфере здравоохранения в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения составит 54%;

доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций в области составит 11,6%;

доля дошкольных образовательных организаций области, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве дошкольных образовательных организаций составит области 18%;

доля общеобразовательных организаций области, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций области составит 23,2%;

доля приоритетных объектов в сфере среднего профессионального образования, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования инвалидов, в общем количестве приоритетных объектов в сфере среднего профессионального образования составит 25%;

доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста составит 98%;

доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста составит 90%;

доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста составит 40%;

доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры составит 40,2%;

доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН, в парке этого подвижного состава составит 31,3%;

доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, находящихся в областной собственности, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, находящихся в областной собственности, составит 100%;

доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения составит 72,4%;

доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта составит 50,4%;

доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Вологодской области по результатам их паспортизации, в общем количестве приоритетных объектов и услуг составит 92%;

доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН составит 92%;

доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан составит 54,7%;

доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов составит 70%;

доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов составит 70%;

доля мест, оснащенных специальным оборудованием для обучения детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий, к общей потребности в таких местах составит 100%;

доля инвалидов, получивших положительные результаты реабилитации, в общей численности инвалидов, прошедших реабилитацию, в 2016 году составит: взрослые – 10%, дети – 12%;

доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов, в общей численности специалистов, занятых в этой сфере, составит 86%;

приобретение 17 единиц транспорта для организации работы с инвалидами, в том числе детьми-инвалидами, в организациях социального обслуживания области, образования;

приспособление 4 жилых помещений, в которых проживают инвалиды, и входных групп в жилые помещения к потребностям инвалидов (2016 год).»;

пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Срок реализации подпрограммы 5: 2014 - 2020 годы.»;

в разделе III:

в пункте 2:

в абзаце первом слова «других МГН» заменить словами «других маломобильных групп населения»;

в абзаце пятом слова «государственных учреждений» исключить;

абзац десятый изложить в следующей редакции:

«создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным образовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования (разработка проектно-сметной документации, создание архитектурной доступности (устройство пандусов, расширение дверных проемов, замена напольных покрытий, демонтаж дверных порогов, установка перил вдоль стен внутри здания, устройство разметки, оборудование санитарно-гигиенических помещений, переоборудование и приспособление раздевалок, спортивных и актовых залов, столовых, библиотек, учебных кабинетов, кабинетов педагогов-психологов, учителей-логопедов, комнат психологической разгрузки, медицинских кабинетов, создание информационных уголков с учетом особых потребностей детей-инвалидов, установка подъемных устройств и др.) и оснащение оборудованием, в том числе приобретение специального учебного,  реабилитационного, компьютерного оборудования, оснащение кабинетов педагога-психолога, учителя-логопеда и учителя-дефектолога, кабинета психологической разгрузки (сенсорной комнаты));»;

в абзаце первом пункта 5 слова «других МГН» заменить словами «других маломобильных групп населения»;

в абзаце первом пункта 6 слова «других МГН» заменить словами «других маломобильных групп населения»;

абзацы первый – третий раздела IV изложить в следующей редакции:

«Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета составляет 221 769,5 тыс. рублей, в том числе:

за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) – 117 257,4 тыс. рублей;

за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов – 104 512,1 тыс. рублей.»;

раздел V изложить в следующей редакции:

«V. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований области, бюджетов государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц на реализацию цели подпрограммы 5

Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных районов и городских округов области, предусмотренных для достижения цели и задач подпрограммы 5, представлена в приложении 5 к подпрограмме 5.»;

приложение 1 к подпрограмме 5 изложить в новой редакции согласно приложению 22 к настоящему постановлению;

приложение 2 к подпрограмме 5 изложить в новой редакции согласно приложению 23 к настоящему постановлению;

в графе одиннадцатой пункта 26 приложения 3 к подпрограмме 5 слова «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства области» заменить словами «Департамент строительства области»;

приложение 31 к подпрограмме 5 изложить в новой редакции согласно приложению 24 к настоящему постановлению;

приложение 4 к подпрограмме 5 изложить в новой редакции согласно приложению 25 к настоящему постановлению;

приложение 5 к подпрограмме 5 изложить в новой редакции согласно приложению 26 к настоящему постановлению;

в приложении 6 к подпрограмме 5:

в наименовании приложения цифры «2018» заменить цифрами «2020»;

в абзаце первом цифры «2018» заменить цифрами «2020»;

в абзаце втором пункта 1.1 раздела 1  цифры «2018» заменить цифрами «2020»;

в подпункте «б» пункта 2.1 раздела 2 цифры «2018» заменить цифрами «2020»;

в приложении к Правилам:

в наименовании формы 1 цифры «2018» заменить цифрами «2020»;

в наименовании формы 2 цифры «2018» заменить цифрами «2020»;

в приложении 7 к подпрограмме 5:

в наименовании приложения цифры «2018» заменить цифрами «2020»;

в абзаце первом цифры «2018» заменить цифрами «2020»;

в пункте 1.1 раздела 1  цифры «2018» заменить цифрами «2020»;

в приложении к Правилам:

в наименовании формы 1 цифры «2018» заменить цифрами «2020»;

в наименовании формы 2 цифры «2018» заменить цифрами «2020»;

в приложении 8 к подпрограмме 5:

в наименовании приложения цифры «2018» заменить цифрами «2020»;

в абзаце первом цифры «2018» заменить цифрами «2020»;

в пункте 1.1 раздела 1  цифры «2018» заменить цифрами «2020»;

в абзаце четвертом пункта 2.1 раздела 2 слова «Департаментом строительства и жилищно-коммунального хозяйства области» заменить словами «Департаментом строительства области»;

в пункте 6.1 раздела 6 слова «Департаментом строительства и жилищно-коммунального хозяйства области» заменить словами «Департаментом строительства области»;

в пункте 9.2 раздела 9  цифры «2018» заменить цифрами «2020»;

в абзаце первом приложения 1 к Правилам цифры «2018» заменить цифрами «2020»;

в приложении 3 к Правилам:

в наименовании формы 1 цифры «2018» заменить цифрами «2020»;

в наименовании формы 2 цифры «2018» заменить цифрами «2020»;

1.3.13 в подпрограмме «Дорога к дому» (приложение 6 к государственной программе):

в паспорте подпрограммы 6:

в позиции «Сроки реализации подпрограммы 6» цифры «2018» заменить цифрами «2020»;

позицию «Объемы финансового обеспечения подпрограммы 6 за счет средств областного бюджета» изложить в следующей редакции:

 

«Объемы финансового обеспечения подпрограммы 6

за счет средств областного бюджета

объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 6 за счет собственных доходов областного бюджета (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) – 74 221,0 тыс. рублей,

в том числе по годам реализации:

2014 год – 10 603,0 тыс. рублей;

2015 год – 10 603,0 тыс. рублей;

2016 год – 10 603,0 тыс. рублей;

2017 год – 10 603,0 тыс. рублей;

2018 год – 10 603,0 тыс. рублей;

2019 год – 10 603,0 тыс. рублей;

2020 год – 10 603,0 тыс. рублей»;

 

позицию «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 6» изложить в следующей редакции:

 

«Ожидаемые результаты

реализации подпрограммы 6

уменьшение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общей численности детского населения с 2,4% в 2013 году до 1,8% в 2020 году;

 уменьшение доли отказов от новорожденных детей от общей численности новорожденных детей с 0,54% в 2013 году до 0,2% в 2020 году;

увеличение количества родителей, восстановленных в родительских правах, с 17 человек в 2013 году до 49 в 2020 году;

увеличение количества родителей, в отношении которых отменено ограничение в родительских правах, с 25 человек в 2013 году до 37 в 2020 году;

уменьшение количества родителей, лишенных родительских прав, с 509 человек в 2013 году до 433 в 2020 году;

уменьшение количества родителей, ограниченных в родительских правах, со 193 человек в 2013 году до 179 в 2020 году;

уменьшение количества семей с несовершеннолетними детьми, находящихся в социально опасном положении, с 1250 семей в 2013 году до 1000 семей в 2020 году;

достижение и поддержание доли специалистов, участвующих в реализации мероприятий подпрограммы 6, принявших участие в обучающих семинарах, мастер-классах, супервизиях, от общего числа специалистов, участвующих в реализации мероприятий подпрограммы 6, на уровне 70%;

издание не менее 5000 информационно-методических материалов по профилактике социального сиротства и детской безнадзорности (буклеты, листовки, брошюры, визитки и др.) в 2020 году»;

 

в разделе II:

пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. В результате реализации мероприятий подпрограммы 6 будут получены следующие результаты:

- уменьшение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общей численности детского населения с 2,4% в 2013 году до 1,8% в 2020 году;

- уменьшение доли отказов от новорожденных детей от общей численности новорожденных детей с 0,54% в 2013 году до 0,2% в 2020 году;

- увеличение количества родителей, восстановленных в родительских правах, с 17 человек в 2013 году до 49 в 2020 году;

- увеличение количества родителей, в отношении которых отменено ограничение в родительских правах, с 25 человек в 2013 году до 37 в 2020 году;

- уменьшение количества родителей, лишенных родительских прав, с 509 человек в 2013 году до 433 в 2020 году;

- уменьшение количества родителей, ограниченных в родительских правах, со 193 человек в 2013 году до 179 в 2020 году;

- уменьшение количества семей с несовершеннолетними детьми, находящихся в социально опасном положении, с 1250 семей в 2013 году до 1000 семей в 2020 году;

- достижение и поддержание доли специалистов, участвующих в реализации мероприятий подпрограммы 6, принявших участие в обучающих семинарах, мастер-классах, супервизиях, от общего числа специалистов, участвующих в реализации мероприятий подпрограммы 6, на уровне 70%;

- издание не менее 5000 информационно-методических материалов по профилактике социального сиротства и детской безнадзорности (буклеты, листовки, брошюры, визитки и др.) в 2020 году.»;

пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Сроки реализации подпрограммы 6: 2014 - 2020 годы.»;

пункт 1 раздела IV изложить в следующей редакции:

«1. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 6 за счет средств областного бюджета – 74 221,0 тыс. рублей, в том числе за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) – 74 221,0 тыс. рублей.»;

раздел V изложить в следующей редакции:

«V. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований области, бюджетов государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц на реализацию цели подпрограммы 6

На реализацию целей подпрограммы 6 планируется привлечение средств внебюджетных источников (юридических лиц) – 100 865,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 38 960,9 тыс. рублей;

2015 год – 32 506,4 тыс. рублей;

2016 год – 15 565,0 тыс. рублей;

2017 год – 13 823,8 тыс. рублей.

Объемы финансирования из внебюджетных источников, предусмотренные подпрограммой 6, определены на основе прогнозных расчетов и ежегодно уточняются по фактическим данным.

Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств юридических лиц на реализацию целей подпрограммы 6 представлена в приложении 5 к подпрограмме 6.»;

в разделе VII:

в пункте 2 таблицу изложить в следующей редакции:

 

 

«Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

Всего:

38960,9

32506,4

15565,0

13823,8

0,0

0,0

0,0

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

8810,7

9043,3

6028,5

4287,3

0,0

0,0

0,0

ПАО «Северсталь»

28192,0

22427,1

9536,5

9 536,5

0,0

0,0

0,0

Благотворительный фонд поддержки матери и ребенка

1628,2

886,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Вологодская региональная общественная организация «Центр возрождения искусства материнства «Я – Мама»

150,0

150,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

АНО «Кризисный центр для женщин»

180,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0»;


Информация по документу
Читайте также