Расширенный поиск
Постановление правительства Воронежской области от 26.11.2012 № 1066Мероприятие № 8. Создание основанной на информационно-коммуникационных технологиях системы управления качеством образования, обеспечивающей доступ к образовательным услугам и сервисам. В рамках проведения мероприятия предусматривается функционирование на базе стажировочной площадки центра методической и технической поддержки внедрения информационных технологий в образовательных учреждениях. Мероприятие осуществляется департаментом образования, науки и молодежной политики Воронежской области через государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) Воронежской области «Воронежский областной институт повышения квалификации и переподготовки работников образования». |———————————————|———————————|———————————|—————————————|————————————————————————————————————---|——————————————| | Наименование | Срок | Источники | Сумма | | Индикаторы | | мероприятия |реализа-ции| | расходов, | | реализации | | (приобретение | |финансиро-в| всего, |В том числе | мероприятия | | | | ания | | по годам | | | | | | |реализации | | | | | | |————————————————————————————————————---| | | оборудования,|меро-прияти| | тыс. рублей | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | | транспортных | я | | | | | | | | | средств и | | | | | | | | | | т.п.) | | | | | | | | | |———————————————|———————————|———————————|—————————————|———————————|———————————|———————|———————|——————————————| | Создание ос | 2012- | Всего | 47 998,93 | 24 814,7 | 23 184,23 | 0 | 0 | Доля обще | |———————————————|———————————|———————————|—————————————|———————————|———————————|———————|———————|——————————————| | нованной на | 2013гг. | в т.ч. | | | | | | образова | |———————————————|———————————|———————————|—————————————|———————————|———————————|———————|———————|——————————————| |информационно- | | ФБ | 41 795,23 | 18 611,00 | 23 184,23 | 0 | 0 | тельных | | | | | | | | | |учреждений, в | |———————————————|———————————|———————————|—————————————|———————————|———————————|———————|———————|——————————————| | коммуникаци | | ОБ | 6 203,7 | 6 203,7 | 0 | 0 | 0 | которых | |———————————————|———————————|———————————|—————————————|———————————|———————————|———————|———————|——————————————| | онных техно | | МБ | | | | | | внедряются | |———————————————|———————————|———————————|—————————————|———————————|———————————|———————|———————|——————————————| |логиях системы | | ВИ | | | | | | новые | | управления | | | | | | | |информационные| | качеством | | | | | | | |технологии, в | | образования, | | | | | | | | общем | |обеспечивающей | | | | | | | | количестве | | доступ к | | | | | | | |общеобразовате| |образовательным| | | | | | | | льных | | услугам и | | | | | | | | учреждений | | сервисам | | | | | | | | Воронежской | | | | | | | | | | области, % | |———————————————|———————————|———————————|—————————————|———————————|———————————|———————|———————|——————————————| Мероприятие № 9. Повышение квалификации педагогических, в том числе управленческих, кадров для реализации федерального государственного образовательного стандарта общего образования. В рамках проведения мероприятия предусматривается повышение квалификации педагогических, в том числе управленческих, кадров и подготовка тьюторов. Мероприятие осуществляется департаментом образования, науки и молодежной политики Воронежской области через государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) Воронежской области «Воронежский областной институт повышения квалификации и переподготовки работников образования». |———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————————————————————————————————----|——————————————| | Наименование | Срок | Источники | Сумма | | Индикаторы | | мероприятия |реализа-ции| | расходов, | | реализации | | (приобретение | |финансиро-в| всего, | В том | мероприятия | | | | ания | | числе по | | | | | | | годам | | | | | | |реализации | | | | | | |———————————————————————————————————————————----| | | оборудования,|меро-прияти| | тыс. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | | транспортных | я | | рублей | | | | | | | | средств и | | | | | | | | | | | т.п.) | | | | | | | | | | |———————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————————|———————|————————|————————|——————————————| | Повышение | 2011- | Всего | 5 028,54 | 768,54 | 4 260,00 | 0 | 0 | 0 | Численность | |———————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————————|———————|————————|————————|——————————————| | квалификации | 2012гг. | в т.ч. | | | | | | | тьюторов, | | педагогиче | | | | | | | | | | |———————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————————|———————|————————|————————|——————————————| | ских и управ | | ФБ | 3 963,54 | 768,54 | 3 195,00 | 0 | 0 | 0 | педагогиче | |———————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————————|———————|————————|————————|——————————————| | ленческих | | ОБ | 1 065,00 | 0 | 1 065,00 | 0 | 0 | 0 | ских, в том | | кадров для | | | | | | | | | | | реали | | | | | | | | | | |———————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————————|———————|————————|————————|——————————————| | зации феде | | МБ | | | | | | | числе управ | |———————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————————|———————|————————|————————|——————————————| | рального | | ВИ | | | | | | | ленческих, | |государственног| | | | | | | | | кадров, | | о | | | | | | | | | прошедших | |образовательног| | | | | | | | | обучение для | | о стандарта | | | | | | | | | реализации | | общего | | | | | | | | | федеральных | | образования | | | | | | | | |государственны| | | | | | | | | | | х | | | | | | | | | | |образовательны| | | | | | | | | | | х стандартов | | | | | | | | | | |(ФГОС) общего | | | | | | | | | | | образования | | | | | | | | | | | на базе | | | | | | | | | | |стажировочной | | | | | | | | | | | площадки, | | | | | | | | | | | человек | |———————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————————|———————|————————|————————|——————————————| Мероприятие № 10. Внедрение модели организации и финансирования повышения квалификации работников образования, обеспечивающей непрерывность и адресный подход к повышению квалификации. В рамках проведения мероприятия предусматривается обеспечение условий для повышения квалификации учителей. Мероприятие осуществляется департаментом образования, науки и молодежной политики Воронежской области через государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) Воронежской области «Воронежский областной институт повышения квалификации и переподготовки работников образования». |———————————————|———————————|———————————|———————————|——————————————————————————————————————---|——————————————| | Наименование | Срок | Источники | Сумма | | Индикаторы | | мероприятия |реализа-ции| | расходов, | | реализации | | (приобретение | |финансиро-в| всего, |В том числе | мероприятия | | | | ания | | по годам | | | | | | |реализации | | | | | | |——————————————————————————————————————---| | | оборудования,|меро-прияти| | тыс. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | | транспортных | я | | рублей | | | | | | | средств и | | | | | | | | | | т.п.) | | | | | | | | | |———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|——————————|————————|——————————————| | Внедрение мо | 2012г. | Всего | 308,00 | 308,00 | 0 | 0 | 0 | Количество | |———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|——————————|————————|——————————————| | дели организа | | в т.ч. | | | | | | разработан | |———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|——————————|————————|——————————————| | ции и финан | | ФБ | 231,00 | 231,00 | 0 | 0 | 0 | ных пред | |———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|——————————|————————|——————————————| | сирования по | | ОБ | 77,00 | 77,00 | 0 | 0 | 0 | ложений и | |———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|——————————|————————|——————————————| | вышения | | МБ | | | | | | методических | | квалификации | | | | | | | | рекомендаций | | работников | | | | | | | | по правовому | | образования, | | | | | | | |регулированию | |обеспечивающей | | | | | | | | повышения | |непрерывность и| | | | | | | | квалификации | | адресный | | | | | | | | учителей, | | подход к | | | | | | | | единиц | | повышению | | | | | | | | | |———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|——————————|————————|——————————————| | квалификации | | ВИ | | | | | | | |———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|——————————|————————|——————————————| Мероприятие № 11. Создание условий для распространения моделей государственно-общественного управления образованием и поддержка программ развития регионально-муниципальных систем дошкольного образования. В рамках проведения мероприятия предусматривается подготовка тьюторов. Мероприятие осуществляется департаментом образования, науки и молодежной политики Воронежской области через государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) Воронежской области «Воронежский областной институт повышения квалификации и переподготовки работников образования». |———————————————|———————————|———————————|———————————|——————————————————————————————————————————---|——————————————| | Наименование | Срок | Источники | Сумма | | Индикаторы | | мероприятия |реализа-ции| | расходов, | | реализации | | (приобретение | |финансиро-в| всего, |В том числе | мероприятия | | | | ания | | по годам | | | | | | |реализации | | | | | | |——————————————————————————————————————————---| | | оборудования,|меро-прияти| | тыс. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | | транспортных | я | | рублей | | | | | | | средств и | | | | | | | | | | т.п.) | | | | | | | | | |———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————————|———————————|——————————————| | Создание |2012-2013гг| Всего | 1 545,29 | 1 493,3 | 51,99 | 0 | 0 | Численность | |условий для рас| . | | | | | | | тьюторов, | |———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————————|———————————|——————————————| | пространения | | в т.ч. | | | | | | прошедших | | моделей госу | | | | | | | | | |———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————————|———————————|——————————————| | дарственно- | | ФБ | 1 171,99 | 1 120,00 | 51,99 | 0 | 0 | подготовку | |———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————————|———————————|——————————————| | общественного | | ОБ | 373,3 | 373,3 | 0 | 0 | 0 | на базе ста | |———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————————|———————————|——————————————| | управления | | МБ | | | | | | жировочной | |образованием и | | | | | | | | площадки по | | поддержка | | | | | | | |образовательны| | программ | | | | | | | |м программам, | | развития | | | | | | | | связанным с | |регионально-мун| | | | | | | |моделированием| | иципальных | | | | | | | |государственн | | систем | | | | | | | |о-общественног| | дошкольного | | | | | | | | о управления | | образования | | | | | | | |образованием, | | | | | | | | | | человек | |———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————————|———————————|——————————————| | | | ВИ | | | | | | | |———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————————|———————————|——————————————| Мероприятие № 12. Обучение и повышение квалификации педагогических, в том числе управленческих, работников системы образования по государственно-общественному управлению образованием. В рамках проведения мероприятия предусматривается обучение и повышение квалификации работников системы образования в целях распространения моделей государственно-общественного управления образованием. Мероприятие осуществляется департаментом образования, науки и молодежной политики Воронежской области через государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) Воронежской области «Воронежский областной институт повышения квалификации и переподготовки работников образования». |———————————————|———————————|———————————|———————————|——————————————————————————————————————————————----|——————————————| | Наименование | Срок | Источники | Сумма | | Индикаторы | | мероприятия |реализа-ции| | расходов, | | реализации | | (приобретение | меро- |финансиро-в| всего, | В том | мероприятия | | оборудования, | | ания | тыс. руб | числе по | | | | | | | годам | | | | | | |реализации | | | | | | |——————————————————————————————————————————————----| | | транспортных | приятия | | лей | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | | средств и | | | | | | | | | | | т.п.) | | | | | | | | | | |———————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|————————|——————————|——————————|————————|——————————————| | Обучение и | 2011- | Всего | 4 350,96 | 550,64 |1 204,00| 2 596,32 | 0 | 0 | Количество | |———————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|————————|——————————|——————————|————————|——————————————| | повышение | 2013гг. | в т.ч. | | | | | | |педагогических| | | | | | | | | | | и | |———————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|————————|——————————|——————————|————————|——————————————| | квалификации | | ФБ | 4 049,96 | 550,64 | 903,00 | 2 596,32 | 0 | 0 | управленче | |———————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|————————|——————————|——————————|————————|——————————————| |педагогических | | ОБ | 301,00 | 0 | 301,00 | 0 | 0 | 0 | ских | | и управ | | | | | | | | | работников, | | | | | | | | | | | про | |———————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|————————|——————————|——————————|————————|——————————————| | ленческих ра | | МБ | | | | | | | шедших обу | |———————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|————————|——————————|——————————|————————|——————————————| | ботников | | ВИ | | | | | | | чение и | | системы | | | | | | | | | повышение | |образования по | | | | | | | | | квалификации | |государственно-| | | | | | | | | по | | общественному | | | | | | | | |государственно| | управлению | | | | | | | | |-общественному| | образованием | | | | | | | | | управлению | | | | | | | | | | |образованием, | | | | | | | | | | | человек | |———————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|————————|——————————|——————————|————————|——————————————| Мероприятие № 13. Создание условий для обучения детей-инвалидов в форме дистанционного образования. Мероприятием предусматривается создание условий для обучения детей-инвалидов в форме дистанционного образования. Мероприятие осуществляется департаментом образования, науки и молодежной политики Воронежской области. |———————————————|——————————|————————|———————————|——————————————————————————————————————————————----|——————————————| | Наименование | Срок |Источ-ни| Сумма | | Индикаторы | | мероприятия |реалии-зац| ки | расходов, | | реализации | | (приобретение | ии |финанси-| всего, | В том | мероприятия | | | | | | числе по | | | | | | | годам | | | | | | |реализации | | | | | | |——————————————————————————————————————————————----| | | оборудования,| меро-прия|рования |тыс. рублей| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | | транспортных | тия | | | | | | | | | | средств и | | | | | | | | | | | т.п.) | | | | | | | | | | |———————————————|——————————|————————|———————————|——————————|————————|————————|——————————|——————————|——————————————| | Создание |2011-2015 | Всего | 36 146,4 | 20 000,0 |3 746,4 |2 500,0 | 800,0 | 9 100,0 | Количество | | условий для | гг. | | | | | | | |детей-инвалидо| | обучения | | | | | | | | | в, которым | |детей-инвалидов| | | | | | | | | созданы | | в форме | | | | | | | | | необходимые | |дистанционного | | | | | | | | | условия для | | образования | | | | | | | | | обучения по | | | | | | | | | | |общеобразо-ват| | | | | | | | | | | ельным | | | | | | | | | | |программам на | | | | | | | | | | | дому в | | | | | | | | | | |дистанцион-ной| | | | | | | | | | | форме | |———————————————|——————————|————————|———————————|——————————|————————|————————|——————————|——————————|——————————————| | | | в т.ч. | | | | | | | | |———————————————|——————————|————————|———————————|——————————|————————|————————|——————————|——————————|——————————————| | | | ФБ | 15 000,0 | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |———————————————|——————————|————————|———————————|——————————|————————|————————|——————————|——————————|——————————————| | | | ОБ | 21 146,4 | 5 000,0 |3 746,4 |2 500,0 | 800,0 | 9 100,0 | | |———————————————|——————————|————————|———————————|——————————|————————|————————|——————————|——————————|——————————————| | | | МБ | | | | | | | | |———————————————|——————————|————————|———————————|——————————|————————|————————|——————————|——————————|——————————————| | | | ВИ | | | | | | | | |———————————————|——————————|————————|———————————|——————————|————————|————————|——————————|——————————|——————————————| Мероприятие № 14. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения. Мероприятие предусматривает приобретение жилых помещений для детей-сирот Воронежской области, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения. Мероприятие осуществляется департаментом образования, науки и молодежной политики Воронежской области. |———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————————————————————————————————————————————----|———————————————| | Наименование | Срок |Источ-ники| Сумма | | Индикаторы | | мероприятия |реализа-ци| |расходов, | | реализации | | (приобретение | и меро- |финанси-ро| всего, | В том | мероприятия | | оборудования, | | вания | тыс. руб | числе по | | | | | | | годам | | | | | | |реализации | | | | | | |——————————————————————————————————————————————————----| | | транспортных | приятия | | лей | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | | средств и | | | | | | | | | | | т.п.) | | | | | | | | | | |———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————————| | Обеспечение |2011-2015 | Всего |207 045,7 | 60 845,7 | 39 400,0 | 53800,0 | 33000,0 | 20000,0 | Число | | жилыми | гг. | | | | | | | | обеспеченных | | помещениями | | | | | | | | | жилыми | | детей-сирот, | | | | | | | | | помещениями | | детей, | | | | | | | | | детей-сирот, | |оставшихся без | | | | | | | | | детей, | | попечения | | | | | | | | |оставшихся без | | родителей, а | | | | | | | | | попечения | | также детей, | | | | | | | | | родителей, а | |находящихся под| | | | | | | | | также детей, | | опекой | | | | | | | | |находящихся под| |(попечительство| | | | | | | | | опекой | |м), не имеющих | | | | | | | | |(попечительство| | закрепленного | | | | | | | | |м), не имеющих | | жилого | | | | | | | | | закрепленного | | помещения) | | | | | | | | | жилого | | | | | | | | | | | помещения, из | | | | | | | | | | | числа | | | | | | | | | | |поставленных на| | | | | | | | | | | учет до 01 | | | | | | | | | | | января 2008 | | | | | | | | | | | года | |———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————————| | | | в т.ч. | | | | | | | | |———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————————| | | | ФБ | | | | | | | | |———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————————| | | | ОБ |207 045,7 | 60 845,7 | 39 400,0 | 53800,0 | 33000,0 | 20000,0 | | |———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————————| | | | МБ | | | | | | | | |———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————————| | | | ВИ | | | | | | | | |———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————————| Мероприятие № 15. Строительство образовательных учреждений. Мероприятие предполагает строительство в период 2011 – 2015 годов 13 объектов образования областной (1 объект) и муниципальной (12 объектов) форм собственности в 11 муниципальный образованиях Воронежской области (Аннинский, Бобровский, Богучарский, Бутурлиновский, Грибановский, Каширский, Новоусманский, Новохоперский, Семилукский, Терновский муниципальный районы и городской округ город Воронеж). Перечень объектов, объемы финансирования и сроки реализации данного мероприятия изложены в приложениях № 1 и № 2 к настоящей Программе. |—————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————————————————————————————————————————----|——————————————| | Наименование | Срок |Источ-ники| Сумма | | Индикаторы | | мероприятия |реализации| |расходов, | | реализации | | (приобретение | |финансиров| всего, | В том | мероприятия | | оборудования, |мероприя-т| ания | тыс. | числе по | | | транспортных | ия | | рублей | годам | | | средств и т.п.) | | | | реализац | | | | | | | ии | | | | | | |———————————————————————————————————————————————----| | | | | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | |—————————————————|——————————|——————————|——————————|————————|————————|——————————|———————————|——————————|——————————————| | Строительство |2011-2015 | Всего | 1 832 | 203 |368571,2|117 466,77| 29052,6 | 1 113 | Доля | | образовательных | гг. | | 077,7 | 282,2 | | | | 704,93 |образовательны| | | | | | | | | | | х | |—————————————————|——————————|——————————|——————————|————————|————————|——————————|———————————|——————————|——————————————| | учреждений | | в т.ч. | | | | | | | учреждений, | |—————————————————|——————————|——————————|——————————|————————|————————|——————————|———————————|——————————|——————————————| | | | ФБ | | | | | | | соответст-вую| | | | | | | | | | | щих со | |—————————————————|——————————|——————————|——————————|————————|————————|——————————|———————————|——————————|——————————————| | | | ОБ |1 572 918,| 202 |350552,7|112 782,5 | 27 600,0 |879 658,21| временным | | | | | 91 | 325,5 | | | | | | |—————————————————|——————————|——————————|——————————|————————|————————|——————————|———————————|——————————|——————————————| | | | МБ |259 158,79| 956,7 |18 018,5| 4684,27 | 1452,6 |234 046,72| нормам | |—————————————————|——————————|——————————|——————————|————————|————————|——————————|———————————|——————————|——————————————| | | | ВИ | | | | | | | | |—————————————————|——————————|——————————|——————————|————————|————————|——————————|———————————|——————————|——————————————| Мероприятие № 16. Реконструкция образовательных учреждений. Мероприятие предполагает реконструкцию в период 2011 – 2014 годов 12 объектов образования областной (2 объекта) и муниципальной (10 объектов) форм собственности в 11 муниципальных образованиях Воронежской области (Кала-чеевский, Каменский, Ольховатский, Павловский, Петропавловский, Таловский, Терновский, Хохольский, Эртильский муниципальный районы, Борисоглебский городской округ и городской округ город Нововоронеж). Перечень объектов, объемы финансирования и сроки реализации данного мероприятия изложены в приложениях № 1 и № 2 к настоящей Программе. |———————————————|——————————|————————|——————————|————————————————————————————————————————————————————----|——————————————| | Наименование | Срок |Источ-ни| Сумма | В том числе | Индикаторы | | мероприятия |реализации| ки |расходов, | по годам | реализации | | (приобретение | |финанси-| всего, | реализации | мероприятия | | | | | |————————————————————————————————————————————————————----| | | оборудования,| меро-прят|рования | тыс. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | | транспортных | ия | | рублей | | | | | | | | средств и | | | | | | | | | | | т.п.) | | | | | | | | | | |———————————————|——————————|————————|——————————|—————————————|————————|——————————|——————————|———————————|——————————————| | Реконструк- | 2011- | Всего |381 484,8 | 189 339,3 |15582,5 | 0,0 | 22 400,0 | 154 163,0 | Количество | |———————————————|——————————|————————|——————————|—————————————|————————|——————————|——————————|———————————|——————————————| | ция образова | 2015 | в т.ч. | | | | | | | государст- | |———————————————|——————————|————————|——————————|—————————————|————————|——————————|——————————|———————————|——————————————| | тельных | гг. | ФБ | | | | | | | венных (му | |———————————————|——————————|————————|——————————|—————————————|————————|——————————|——————————|———————————|——————————————| | учреждений | | ОБ |368 160,4 | 188 732,9 |14981,5 | 0,0 | 22 400,0 | 142 046,0 | ниципаль | |———————————————|——————————|————————|——————————|—————————————|————————|——————————|——————————|———————————|——————————————| | | | МБ | 13 324,4 | 606,4 | 601,0 | 0,0 | 0,0 | 12 117,0 | ных) обще | |———————————————|——————————|————————|——————————|—————————————|————————|——————————|——————————|———————————|——————————————| | | | ВИ | | | | | | |образо-вательн| | | | | | | | | | |ых учреждений,| | | | | | | | | | | здания | | | | | | | | | | | которых | | | | | | | | | | | находятся в | | | | | | | | | | |аварийном или | | | | | | | | | | | ветхом | | | | | | | | | | | состоянии | |———————————————|——————————|————————|——————————|—————————————|————————|——————————|——————————|———————————|——————————————| Мероприятие № 17. Капитальный ремонт образовательных учреждений. Мероприятие предполагает капитальный ремонт в период 2011–2015 годов 119 объектов образования областной (80 объектов) и муниципальной (39 объектов) форм собственности во всех муниципальных образованиях Воронежской области. Перечень объектов, объемы финансирования и сроки реализации данного мероприятия изложены в приложении № 4 к настоящей Программе. |—————————————————|————————|————————|———————————|———————————————————————————————————————————----|———————————————| | Наименование | Срок |Источ-ни| Сумма | В том | Индикаторы | | мероприятия |реализа | ки | расходов, |числе по | реализации | | (приобретение | ции |финанси-| всего, | годам | мероприятия | | оборудования, |меро-пря|рования |тыс. рублей|реализац | | | транспортных | тия | | | ии | | | средств и т.п.) | | | | | | | | | | |———————————————————————————————————————————----| | | | | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | |—————————————————|————————|————————|———————————|————————|——————————|———————|———————|———————————|———————————————| | Капитальный | 2011, | Всего | 350 743,4 |4 770,4 | 3 945,0 | 0,0 | 0,0 | 342 028,0 | Количество | |—————————————————|————————|————————|———————————|————————|——————————|———————|———————|———————————|———————————————| | ремонт образо | 2014- | в т.ч. | | | | | | | государствен- | |—————————————————|————————|————————|———————————|————————|——————————|———————|———————|———————————|———————————————| | вательных | 2015 | ФБ | | | | | | | ных (муници | |—————————————————|————————|————————|———————————|————————|——————————|———————|———————|———————————|———————————————| | учреждений | гг. | ОБ | 324 838,9 |4 677,9 | 3 945,0 | 0,0 | 0,0 | 316 216,0 | пальных) | | | | | | | | | | | общеобразова- | |—————————————————|————————|————————|———————————|————————|——————————|———————|———————|———————————|———————————————| | | | МБ | 25 904,5 | 92,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 812,0 | тельных учре | |—————————————————|————————|————————|———————————|————————|——————————|———————|———————|———————————|———————————————| | | | ВИ | | | | | | |ждений, здания | | | | | | | | | | | которых | | | | | | | | | | | находятся в | | | | | | | | | | | аварийном или | | | | | | | | | | | ветхом | | | | | | | | | | | состоянии | |—————————————————|————————|————————|———————————|————————|——————————|———————|———————|———————————|———————————————| Мероприятие № 18. Обеспечение комплексной безопасности государственных (областных) и муниципальных образовательных учреждений. В рамках мероприятия планируется построить систему комплексной защищённости учреждений на основе совершенствования организации защиты и технического оснащения образовательных учреждений современными системами безопасности. Мероприятием предполагается изготовление проектно-сметной документации на работы по комплексной безопасности и монтажу электрооборудования, установка периметрального ограждения, оборудование зданий молниезащитой и контуром заземления, обработка огнезащитным составом деревянных конструкций, приобретение и зарядка огнетушителей, средств, изготовление планов эвакуации, строительство и ремонт пожарного водоема, внутреннего противопожарного водопровода, установка насосов-повысителей, проверка сопротивления изоляции электропроводки, установка и эксплутационно-техническое обслуживание системы передачи извещений о пожаре, ликвидация сгораемой отделки на путях эвакуации, оборудование уплотнителями и притворами, монтаж противопожарных дверей и распашных решеток, расчет взрывопожарной опасности, оценка пожарного риска, обучение персонала пожарно-техническому минимуму, испытание пожарных лестниц, ремонт и техническое обслуживание оборудования вентиляционных систем, закупка технических средств и систем, обеспечивающих безопасность образовательных учреждений от предполагаемых угроз внешнего и внутреннего характера. Мероприятие включает в себя установку систем контроля управления и доступа, систем охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения, оперативной громкоговорящей связи, а также специальных средств досмотра, отражения и ликвидации угроз и их последствий. |—————————————————|————————|——————————|—————————————|——————————————————————————————————————————---|——————————————| | Наименование | Срок |Источ-ники| Сумма | | Индикаторы | | мероприятия |реализа | финан | расходов, | | реализации | | (приобретение | ции | | всего, | В том числе | мероприятия | | | | | | по годам | | | | | | | реализации | | | | | | |——————————————————————————————————————————---| | | оборудования, | меро-пр|сирования | тыс. рублей | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | | транспортных | ятия | | | | | | | | | средств и т.п.) | | | | | | | | | |—————————————————|————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————|———————|———————————|——————————————| | Обеспечение |2012-201| Всего | 42 109,2 | 13 699,2 | 14 113,0 | 0,0 | 14 297,0 | Доля | | комплексной | 5 гг. | | | | | | |образовательны| | | | | | | | | | х | |—————————————————|————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————|———————|———————————|——————————————| | безопасности | | в т.ч. | | | | | | учреждений, | |—————————————————|————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————|———————|———————————|——————————————| | государственных | | ФБ | | | | | | в которых | | (областных) и | | | | | | | | обеспечи- | |—————————————————|————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————|———————|———————————|——————————————| | муниципальных | | ОБ | 42 109,2 | 13 699,2 | 14 113,0 | 0,0 | 14 297,0 | вается тре | |—————————————————|————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————|———————|———————————|——————————————| | образовательных | | МБ | | | | | | буемый уро | |—————————————————|————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————|———————|———————————|——————————————| | учреждений | | ВИ | | | | | | вень | | | | | | | | | | комплексной | | | | | | | | | | безопасности | |—————————————————|————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————|———————|———————————|——————————————| Мероприятие № 19. Развитие системы «Школьный автобус». Мероприятие предполагает поставку за счет средств областного бюджета школьных автобусов для перевозки детей в образовательные учреждения Воронежской области, капитальный ремонт подвижного состава и основных агрегатов школьных автобусов с учетом норм пробега, а также обучение лиц, задействованных в работе с программой автоматизированной системы мониторинга подвижных (мобильных) и стационарных объектов и приобретение услуг по предоставлению хостинга. В 2012 году планируется оснащение автобусов для перевозки детей аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС. Мероприятие осуществляется департаментом образования, науки и молодежной политики Воронежской области. |———————————————|————————|——————————|——————————|——————————————————————————————————————————————----|———————————————| | Наименование | Срок |Источники | Сумма |В том числе | Индикаторы | | мероприятия |реализа | |расходов, | по годам | реализации | | (приобретение | -ции |финанси-ро| всего, |реализации | мероприятия | | оборудования, |меро-при| вания | тыс. | | | | транспортных | ятия | | рублей | | | |средств и т.п.)| | | | | | | | | | |——————————————————————————————————————————————----| | | | | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | |———————————————|————————|——————————|——————————|———————————|————————|————————|——————————|—————————|———————————————| | Развитие | 2011г. | Всего |21 405,422|11 405,422 |10 000,0| 0,0 | 0,0 | 0,0 | Доля | | системы | | | | | | | | |обеспеченности | | «Школьный | | | | | | | | |образовательны | | автобус» | | | | | | | | | х | |———————————————|————————|——————————|——————————|———————————|————————|————————|——————————|—————————|———————————————| | | | в т.ч. | | | | | | | учреждений | | | | | | | | | | | области | | | | | | | | | | | транспортными | |———————————————|————————|——————————|——————————|———————————|————————|————————|——————————|—————————|———————————————| | | | ФБ | | | | | | | средствами | | | | | | | | | | |составит 86 %, | |———————————————|————————|——————————|——————————|———————————|————————|————————|——————————|—————————|———————————————| | | | ОБ | 19 683,0 | 9 683,0 |10 000,0| 0,0 | 0,0 | 0,0 | доля учащихся,| | | | | | | | | | | которые | |———————————————|————————|——————————|——————————|———————————|————————|————————|——————————|—————————|———————————————| | | | МБ |1 722,422 | 1 722,422 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | будут | | | | | | | | | | |доставляться в | | | | | | | | | | | обще | |———————————————|————————|——————————|——————————|———————————|————————|————————|——————————|—————————|———————————————| | | | ВИ | | | | | | |образовательные| | | | | | | | | | | учреждения, | | | | | | | | | | | составит 89,2 | | | | | | | | | | | %. Также | | | | | | | | | | | реализация | | | | | | | | | | | мероприятия | | | | | | | | | | | позволит | | | | | | | | | | | снизить риск | | | | | | | | | | | возникновения | | | | | | | | | | |ДТП с участием | | | | | | | | | | | школьных | | | | | | | | | | | автобусов | | | | | | | | | | | (значение | | | | | | | | | | |показателя – 0)| |———————————————|————————|——————————|——————————|———————————|————————|————————|——————————|—————————|———————————————| Мероприятие № 20. Организация сбалансированного горячего питания школьников. Мероприятием предполагается: закупка технологического оборудования для комплектования пищеблоков образовательных учреждений (холодильники, электрические плиты, мармиты, раздаточные столы, электромясорубки и прочее), мебели для столовой (столы, стулья, табуреты и другое); участие в семинарах, конференциях, конкурсах, а также проведение семинаров, конференций и конкурсов по организации питания школьников. Технологическое оборудование и мебель будут поставляться в образовательные учреждения по результатам мониторинга потребности в нем, проведенного департаментом образования, науки и молодежной политики области, а также по результатам проводимого конкурса на лучшую организацию школьного питания. Мероприятие осуществляется департаментом образования, науки и молодежной политики Воронежской области и предполагает предоставление субсидий областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) Воронежской области. |———————————————|————————|————————|——————————|————————————————————————————————————————————————————----|——————————————| | Наименование | Срок |Источ-ни| Сумма | | Индикаторы | | мероприятия |реализа | ки |расходов, | | реализации | | (приобретение | ции | | всего, |В том числе | мероприятия | | | | | | по годам | | | | | | |реализации | | | | | | |————————————————————————————————————————————————————----| | | оборудования,| меро-пр| | тыс. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | | транспортных | ятия |финанси-| рублей | | | | | | | | средств и | |рования | | | | | | | | | т.п.) | | | | | | | | | | |———————————————|————————|————————|——————————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————————|——————————————| | Организация | 2011- | Всего | 42 235,0 | 2 785,0 | 6 250,0 | 8 000,0 | 7 700,0 | 17 500,0 | Удельный вес | |———————————————|————————|————————|——————————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————————|——————————————| | сбалансиро- | 2015 | в т.ч. | | | | | | | общеобразова | |———————————————|————————|————————|——————————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————————|——————————————| | ванного горя | гг. | ФБ | | | | | | | тельных учре | |———————————————|————————|————————|——————————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————————|——————————————| | чего питания | | ОБ | 13 535,0 | 2 785,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 8 750,0 | ждений, в | | школьников | | | | | | | | | которых | | | | | | | | | | | оборудова | |———————————————|————————|————————|——————————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————————|——————————————| | | | МБ | 28 700,0 | 0,0 | 5 250,0 | 7 000,0 | 7 700,0 | 8 750,0 | ние пищебло | |———————————————|————————|————————|——————————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————————|——————————————| | | | ВИ | | | | | | | ков | | | | | | | | | | |соответствует | | | | | | | | | | | современным | | | | | | | | | | | требованиям | |———————————————|————————|————————|——————————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————————|——————————————| Мероприятие № 21. Обеспечение учащихся общеобразовательных учреждений молочной продукцией. Данное мероприятие предусматривает обеспечение в 2010–2011, 2011–2012 учебных годах учащихся 1–7 классов, а в 2012–2013, 2013–2014, 2014–2015 учебных годах учащихся 1–9 классов общеобразовательных учреждений ультрапастеризованным питьевым молоком, соответствующим требованиям стандарта ГОСТ Р52783-2007 «Молоко питьевое для дошкольного и школьного питания», не реже 3-х раз в неделю. Мероприятие предполагает предоставление субсидий областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) Воронежской области. |————————————————|————————|————————|———————————|———————————————————————————————————————————————----|——————————————| | Наименование | Срок |Источ-ни| Сумма |В том числе | Индикаторы | | мероприятия |реализа | ки | расходов, | по годам | реализации | | (приобретение | ции | финан | всего, |реализации | мероприятия | | | | | |———————————————————————————————————————————————----| | | оборудования, | меро-пр|си-рован|тыс. рублей| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | | транспортных | иятия | ия | | | | | | | | |средств и т.п.) | | | | | | | | | | |————————————————|————————|————————|———————————|———————————|——————————|——————————|————————|————————|——————————————| | Обеспечение |2011-201| Всего |697 591,899|102 929,899| 116899,0 | 116899,0 | 116 | 243 | Удельный вес | | учащихся об | 5 гг. | | | | | | 899,0 | 965,0 |учащихся 1 – 7| |————————————————|————————|————————|———————————|———————————|——————————|——————————|————————|————————|——————————————| | щеобразова- | | в т.ч. | | | | | | | (1 – 9) | | | | | | | | | | | классов | |————————————————|————————|————————|———————————|———————————|——————————|——————————|————————|————————|——————————————| | тельных | | ФБ | | | | | | | общеобразова-| | учреждений мо | | | | | | | | | тельных учре | |————————————————|————————|————————|———————————|———————————|——————————|——————————|————————|————————|——————————————| | лочной про | | ОБ | 383 892,8 | 60 259,3 | 67217,0 | 67217,0 |67 217,0|121 982,|ждений, участ | | | | | | | | | | 5 | | |————————————————|————————|————————|———————————|———————————|——————————|——————————|————————|————————|——————————————| | дукцией | | МБ |313 699,099|42 670,599 | 49682,0 | 49682,0 |49 682,0|121 982,| вующих в | | | | | | | | | | 5 |мероприятии, в| | | | | | | | | | | общей | | | | | | | | | | | численности | | | | | | | | | | |учащихся 1 – 7| | | | | | | | | | | (1 – 9) | | | | | | | | | | | классов | | | | | | | | | | |общеобразовате| | | | | | | | | | | льных | | | | | | | | | | | учреждений | |————————————————|————————|————————|———————————|———————————|——————————|——————————|————————|————————|——————————————| | | | ВИ | | | | | | | | |————————————————|————————|————————|———————————|———————————|——————————|——————————|————————|————————|——————————————| Мероприятие № 22. Организация спортивных занятий школьников. Мероприятием предполагается финансирование региональных спортивных мероприятий для школьников, а также участие школьных команд Воронежской области в межрегиональных, федеральных и международных спортивных соревнованиях, а также закупка спортивного оборудования для оснащения спортивных залов образовательных учреждений (футбольные, волейбольные и баскетбольные мячи, волейбольные сетки, маты, гимнастические снаряды). Закупленное оборудование будет поставляться в образовательные учреждения по результатам мониторинга потребности в нем, проведенного департаментом образования, науки и молодежной политики Воронежской области. Мероприятие осуществляется департаментом образования, науки и молодежной политики Воронежской области. |———————————————|——————————|——————————|————————|————————————————————————————————————————————----|—————————————————| | Наименование | Срок |Источ-ники| Сумма | | Индикаторы | | мероприятия |реализа-ци| |расходо | | реализации | | (приобретение | и | финанси- | в, | В том | мероприятия | | | | | всего, | числе по | | | | | | | годам | | | | | | |реализации | | | | | | |————————————————————————————————————————————----| | | оборудования,|меро-прият| рования | тыс. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | | транспортных | ия | | рублей | | | | | | | | средств и | | | | | | | | | | | т.п.) | | | | | | | | | | |———————————————|——————————|——————————|————————|——————————|——————————|————————|————————|————————|—————————————————| | Организация | 2011- | Всего |7 394,3 | 170,3 | 1450,0 | 1200,0 |1 200,0 |3 374,0 | Удельный вес | |———————————————|——————————|——————————|————————|——————————|——————————|————————|————————|————————|—————————————————| | спортивных | 2015 гг. | в т.ч. | | | | | | | оснащенности | | занятий | | | | | | | | | спортивных | |———————————————|——————————|——————————|————————|——————————|——————————|————————|————————|————————|—————————————————| | школьников | | ФБ | | | | | | | залов общеоб | |———————————————|——————————|——————————|————————|——————————|——————————|————————|————————|————————|—————————————————| | | | ОБ |3 907,3 | 170,3 | 850,0 | 600,0 | 600,0 |1 687,0 | разовательных | |———————————————|——————————|——————————|————————|——————————|——————————|————————|————————|————————|—————————————————| | | | МБ |3 487,0 | 0,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |1 687,0 | учреждений | |———————————————|——————————|——————————|————————|——————————|——————————|————————|————————|————————|—————————————————| | | | ВИ | | | | | | | | |———————————————|——————————|——————————|————————|——————————|——————————|————————|————————|————————|—————————————————| Мероприятие № 23. Оборудование медицинских кабинетов в образовательных учреждениях. Мероприятием предполагается закупка оборудования как для комплектования медицинских кабинетов в образовательных учреждениях (весы, ростомер, силомер и прочее), так и оборудования, необходимого для организации летнего отдыха учащихся. Кроме того, предполагается проведение конкурсов среди общеобразовательных учреждений области по внедрению здоровьесберегающих технологий; проведение и участие в семинарах, конференциях, конкурсах по вопросам реализации здоровьесберегающих технологий, а также издание учебно-методической литературы по формированию здорового образа жизни и укреплению здоровья школьников и воспитанников дошкольных образовательных учреждений. Мероприятие осуществляется департаментом образования, науки и молодежной политики Воронежской области и предполагает предоставление субсидий областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) Воронежской области. |———————————————|——————————|——————————|————————|—————————————————————————————————————————----|——————————————| | Наименование | Срок |Источники | Сумма | | Индикаторы | | мероприятия | реализа- | финанси |расходо | В том | реализации | | | | | в, | числе по | | | | | | | годам | | | | | | |реализации | | | | | | |—————————————————————————————————————————----| | | (приобретение | ции | рования | всего,| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | мероприятия | | оборудования, |меро-прият| | тыс. | | | | | | | | транспортных | ия | | рублей | | | | | | | | средств и | | | | | | | | | | | т.п.) | | | | | | | | | | |———————————————|——————————|——————————|————————|——————————|————————|————————|————————|———————|——————————————| | Оборудование | 2011- | Всего |11 961,0| 1 300,0 |2 250,0 |2 415,0 |1 996,0 |4 000,0| Удельный вес | |———————————————|——————————|——————————|————————|——————————|————————|————————|————————|———————|——————————————| | медицинских | 2015 гг. | в т.ч. | | | | | | | оснащенности | |———————————————|——————————|——————————|————————|——————————|————————|————————|————————|———————|——————————————| | кабинетов в | | ФБ | | | | | | | медицинских | |———————————————|——————————|——————————|————————|——————————|————————|————————|————————|———————|——————————————| |образователь-ны| | ОБ |4 500,0 | 1 300,0 | 600,0 | 600,0 | 0,0 |2 000,0| кабинетов | | х учрежде | | | | | | | | |общеобразова- | |———————————————|——————————|——————————|————————|——————————|————————|————————|————————|———————|——————————————| | ниях | | МБ |7 461,0 | 0,0 |1 650,0 |1 815,0 |1 996,0 |2 000,0| тельных | | | | | | | | | | | учреждений | |———————————————|——————————|——————————|————————|——————————|————————|————————|————————|———————|——————————————| | | | ВИ | | | | | | | | |———————————————|——————————|——————————|————————|——————————|————————|————————|————————|———————|——————————————| Мероприятие № 24. Информатизация системы образования. В рамках мероприятия предполагается приобретение компьютерной техники для общеобразовательных учреждений (компьютеры, принтеры и прочее периферийное оборудование); разработка сайтов образовательных учреждений; разработка и внедрение автоматизированных информационных систем управления образовательным учреждением (электронный журнал, электронный дневник, расписание, учет посещаемости); приобретение электронных учебников по дисциплинам учебного плана; проведение работ по объединению компьютеров учреждения в единую локальную сеть; приобретение оборудования для обеспечения безопасности систем (баз) данных; приобретение программно-технических средств, средств вычислительной техники для обеспечения образовательного процесса и функционирования образовательных учреждений (компьютеры, периферийное оборудование и прочее); приобретение программного обеспечения для функционирования образовательных учреждений; оплата пользования Интернетом образовательных учреждений в учебных целях; поддержание и развитие единого образовательного портала Воронежской области. Также планируется проведение аттестации автоматизированной системы регионального банка данных о детях (АИСТ ГБД) в соответствии с требованиями информационной безопасности. Мероприятие осуществляется департаментом образования, науки и молодежной политики Воронежской области. |—————————————————|——————————|————————|——————————|————————————————————————————————————————————----|———————————————| | Наименование | Срок |Источ-ни| Сумма | В том | Индикаторы | | мероприятия |реализа-ци| ки |расходов, | числе по | реализации | | (приобретение | и меро- |финанси-| всего, | годам | мероприятия | | оборудования, | |рования | |реализации | | | | | | |————————————————————————————————————————————----| | | транспортных | приятия | | тыс. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | | средств и т.п.) | | | рублей | | | | | | | |—————————————————|——————————|————————|——————————|——————————|————————|——————————|————————|————————|———————————————| | Информатиза- | 2011- | Всего |140 530,6 | 300,0 |29 192,2| 31 492,2 |29 842,2|49 704,0| Доля учрежде | |—————————————————|——————————|————————|——————————|——————————|————————|——————————|————————|————————|———————————————| | ция системы | 2015 гг. | в т.ч. | | | | | | |ний, в которых | |—————————————————|——————————|————————|——————————|——————————|————————|——————————|————————|————————|———————————————| | образования | | ФБ | | | | | | | есть компью | |—————————————————|——————————|————————|——————————|——————————|————————|——————————|————————|————————|———————————————| | | | ОБ | 25 511,8 | 300,0 |4 100,0 | 4 000,0 | 0,0 |17 111,8| терные классы | |—————————————————|——————————|————————|——————————|——————————|————————|——————————|————————|————————|———————————————| | | | МБ |110 968,8 | 0,0 |24 392,2| 26 692,2 |28 792,2|31 092,2| в составе не | |—————————————————|——————————|————————|——————————|——————————|————————|——————————|————————|————————|———————————————| | | | ВИ | 4 050,0 | 0,0 | 700,0 | 800,0 |1 050,0 |1 500,0 | менее семи | | | | | | | | | | | персональных | | | | | | | | | | | компьютеров, | | | | | | | | | | | работающих в | | | | | | | | | | | единой | | | | | | | | | | |локально-вычисл| | | | | | | | | | |итель-ной сети | | | | | | | | | | |(ЛВС) и имеющих| | | | | | | | | | |широкополос-ны | | | | | | | | | | |й доступ к сети| | | | | | | | | | | Интернет | |—————————————————|——————————|————————|——————————|——————————|————————|——————————|————————|————————|———————————————| Мероприятие № 25. Кадровое обеспечение базовых сельских школ Воронежской области. Мероприятием Программы предполагается оплата в 2011 году из средств областного бюджета подготовки педагогических работников для работы в базовых сельских школах Воронежской области. Мероприятие осуществляется департаментом образования, науки и молодежной политики Воронежской области. |———————————————|——————————|————————|——————————|————————————————————————————————————————————————----|———————————————| | Наименование | Срок |Источ-ни| Сумма | | Индикаторы | | мероприятия | реализа- | ки |расходов, | В том | реализации | | | | | | числе по | | | | | | | годам | | | | | | |реализации | | | | | | |————————————————————————————————————————————————----| | | (приобретение | ции | финанси| всего, | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | мероприятия | | оборудования, |меро-прият|-рования| тыс. | | | | | | | | транспортных | ия | | рублей | | | | | | | | средств и | | | | | | | | | | | т.п.) | | | | | | | | | | |———————————————|——————————|————————|——————————|——————————|————————|——————————|——————————|——————————|———————————————| | Кадровое | 2011г. | Всего | 200,0 | 200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество | |———————————————|——————————|————————|——————————|——————————|————————|——————————|——————————|——————————|———————————————| | обеспечение | | в т.ч. | | | | | | |педагогических | |———————————————|——————————|————————|——————————|——————————|————————|——————————|——————————|——————————|———————————————| | базовых сель | | ФБ | | | | | | | работников, | |———————————————|——————————|————————|——————————|——————————|————————|——————————|——————————|——————————|———————————————| | ских школ Во | | ОБ | 200,0 | 200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | подготовлен | |———————————————|——————————|————————|——————————|——————————|————————|——————————|——————————|——————————|———————————————| | ронежской | | МБ | | | | | | | ных для базо | |———————————————|——————————|————————|——————————|——————————|————————|——————————|——————————|——————————|———————————————| | области | | ВИ | | | | | | | вых сельских | | | | | | | | | | | школ | | | | | | | | | | | Воронежской | | | | | | | | | | | области | |———————————————|——————————|————————|——————————|——————————|————————|——————————|——————————|——————————|———————————————| Мероприятие № 26. Развитие сети интернатных учреждений Воронежской области на 2011-2015 годы. Мероприятием предполагается модернизация в течение 2011–2015 годов учебно-лабораторного, технологического и другого оборудования, а также проведение текущего ремонта интернатных учреждений для повышения уровня соответствия материально-технической базы интернатных учреждений современным требованиям. Во исполнение договора № 1 от 24.12.2010 о сотрудничестве между департаментом образования, науки и молодежной политики Воронежской области и государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования (ГОУ ВПО) «Российский государственный социальный университет» по созданию школы-интерната «Лицей одаренных детей» департамент образования, науки и молодежной политики области, в том числе, обеспечивает компенсацию затрат на питание обучающихся и приобретение для них мягкого инвентаря согласно установленным нормам для интернатных учреждений. Мероприятие осуществляется департаментом образования, науки и молодежной политики Воронежской области. |———————————|———————————|——————————|——————————|————————————————————————————————————————————————----|———————————————| | Наименован| Срок |Источ-ники| Сумма | В том | Индикаторы | | ие |реализа-ции| |расходов, |числе по | реализации | |мероприятия| меро- |финанси-ро| всего, | годам | мероприятия | | | | вания | |реализац | | |(приобретен| | | | ии | | | ие | | | | | | |оборудовани| | | | | | | я, | | | | | | | | | | |————————————————————————————————————————————————----| | | | приятия | | тыс. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | |транспортны| | | рублей | | | | | | | |х средств| | | | | | | | | | | и т.п.) | | | | | | | | | | |———————————|———————————|——————————|——————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————————| | Развитие | 2011-2015 | Всего | 28 260,9 |7 000,0 | 8 721,0 | 7 000,0 | 1 129,9 | 4 410,0 | Удельный вес | | сети | гг. | | | | | | | | численности | |интернатных| | | | | | | | | | |учреждений | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |———————————|———————————|——————————|——————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————————| |Воронежской| | в т.ч. | | | | | | | обучающихся, | |области на | | | | | | | | | воспитанников | | | | | | | | | | | | |———————————|———————————|——————————|——————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————————| |2011 – 2015| | ФБ | | | | | | | интернатных | | годы | | | | | | | | | учреждений, | |———————————|———————————|——————————|——————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————————| | | | ОБ | 28 260,9 |7 000,0 | 8 721,0 | 7 000,0 | 1 129,9 | 4 410,0 | для которых | | | | | | | | | | | созданы усло | |———————————|———————————|——————————|——————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————————| | | | МБ | | | | | | | вия обучения, | |———————————|———————————|——————————|——————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————————| | | | ВИ | | | | | | | воспитания и | | | | | | | | | | | развития, | | | | | | | | | | | отвечающие | | | | | | | | | | | современным | | | | | | | | | | | требованиям | |———————————|———————————|——————————|——————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————————| Мероприятие № 27. Повышение финансовой самостоятельности образовательных учреждений и развитие концессионных механизмов. Мероприятием Программы предполагается организационно-методическое сопровождение реализация на территории Воронежской области Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» в части перевода образовательных учреждений в казенные, бюджетные или автономные. Мероприятие осуществляется департаментом образования, науки и молодежной политики Воронежской области в 2012–2015 годах. Осуществление мероприятия не предусматривает финансирования. Мероприятие № 28. Информационное обеспечение процесса модернизации системы образования Воронежской области. Мероприятие предполагает освещение в средствах массовой информации комплекса мер по модернизации системы образования Воронежской области, в частности регулярный выпуск в печатных изданиях области публикаций на соответствующую тематику, освещение процесса модернизации региональной системы образования в цикле телевизионных репортажей на телеканалах «Вести-Воронеж», «ТНТ-Губерния», ТВЦ и «Рен-TV», размещение информации на едином образовательном портале Воронежской области (http://36edu.ru). Мероприятие осуществляется департаментом образования, науки и молодежной политики Воронежской области. Осуществление мероприятия не предусматривает финансирования. Детальная информация о мероприятиях Программы, необходимых ресурсах из предполагаемых источников финансирования для их реализации, а также сроках реализации мероприятий изложена в приложениях № 1–4 к настоящей Программе.». 1.5. Главу V «Ресурсное обеспечение долгосрочной областной целевой программы» изложить в следующей редакции: «V. Ресурсное обеспечение долгосрочной областной целевой программы ДИНАМИКА ФИНАНСИРОВАНИЯ, ИСТОЧНИКИ И НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ ДОЛГОСРОЧНОЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011–2015 ГОДЫ» |—————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————-----| | Источники и | Объемы | | направления | финансирования, | | расходов | тыс. рублей | | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————-----| | | всего | в том числе по | | | | годам реализации | | | |—————————————————————————————————————————————————————————————————----| | | | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | |—————————————————————|——————————|——————————|——————————————————|—————————————|—————————————|———————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |—————————————————————|——————————|——————————|——————————————————|—————————————|—————————————|———————————| | 1. Финансирование | 4 151 | 659 | 692 046,128 | 419 999,97 | 306 922,8 | 2 073 | | Программы | 831,849 | 860,921 | | | | 002,03 | |—————————————————————|——————————|——————————|——————————————————|—————————————|—————————————|———————————| | <*>, всего | | | | | | | |—————————————————————|——————————|——————————|——————————————————|—————————————|—————————————|———————————| | в том числе: | | | | | | | |—————————————————————|——————————|——————————|——————————————————|—————————————|—————————————|———————————| | федеральный бюджет |134 277,0 | 46 871,0 | 35 662,0 | 39 744,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | |—————————————————————|——————————|——————————|——————————————————|—————————————|—————————————|———————————| | областной бюджет | 3 235 |566 641,3 | 554 990,4 | 287 782,5 | 204 200,0 | 1 621 | | | 128,81 | | | | | 514,61 | |—————————————————————|——————————|——————————|——————————————————|—————————————|—————————————|———————————| | местный бюджет | 764 |46 048,621| 100 193,728 | 90 473,47 | 90 222,8 |437 487,42 | | | 426,039 | | | | | | |—————————————————————|——————————|——————————|——————————————————|—————————————|—————————————|———————————| | внебюджетные | 18 000,0 | 300,0 | 1 200,0 | 2 000,0 | 6 500,0 | 8 000,0 | | источники | | | | | | | |—————————————————————|——————————|——————————|——————————————————|—————————————|—————————————|———————————| | 1.1. Капитальные | 2 890 | 529 | 515 514,8 | 247 888,43 | 165 070,7 | 1 432 | | вложения, | 563,372 | 836,512 | | | | 252,93 | |—————————————————————|——————————|——————————|——————————————————|—————————————|—————————————|———————————| | всего | | | | | | | |—————————————————————|——————————|——————————|——————————————————|—————————————|—————————————|———————————| | в том числе: | | | | | | | |—————————————————————|——————————|——————————|——————————————————|—————————————|—————————————|———————————| | федеральный бюджет |59 739,05 |43 308,59 | 8 519,0 | 7 911,46 | 0,0 | 0,0 | |—————————————————————|——————————|——————————|——————————————————|—————————————|—————————————|———————————| | областной бюджет | 2 388 |482 942,4 | 455 284,1 | 197 185,5 | 118 029,9 | 1 134 | | | 001,91 | | | | | 560,01 | |—————————————————————|——————————|——————————|——————————————————|—————————————|—————————————|———————————| | местный бюджет | 424 |3 285,522 | 50 511,7 | 40 791,47 | 40 540,8 |289 692,92 | | | 822,412 | | | | | | |—————————————————————|——————————|——————————|——————————————————|—————————————|—————————————|———————————| | внебюджетные | 18 000,0 | 300,0 | 1 200,0 | 2 000,0 | 6 500,0 | 8 000,0 | | источники | | | | | | | |—————————————————————|——————————|——————————|——————————————————|—————————————|—————————————|———————————| | 1.1.1. Капитальные | 2 213 |392 621,5 | 384 153,7 | 117 466,77 | 51 452,6 | 1 267 | | вложения | 562,5 | | | | | 867,93 | |—————————————————————|——————————|——————————|——————————————————|—————————————|—————————————|———————————| |(объекты капитального| | | | | | | |—————————————————————|——————————|——————————|——————————————————|—————————————|—————————————|———————————| |строительства), всего| | | | | | | |—————————————————————|——————————|——————————|——————————————————|—————————————|—————————————|———————————| | в том числе: | | | | | | | |—————————————————————|——————————|——————————|——————————————————|—————————————|—————————————|———————————| | федеральный бюджет | | | | | | | |—————————————————————|——————————|——————————|——————————————————|—————————————|—————————————|———————————| | областной бюджет | 1 941 |391 058,4 | 365 534,2 | 112 782,5 | 50 000,0 | 1 021 | | | 079,31 | | | | | 704,21 | |—————————————————————|——————————|——————————|——————————————————|—————————————|—————————————|———————————| | местный бюджет |272 483,19| 1 563,1 | 18 619,5 | 4 684,27 | 1 452,6 |246 163,72 | |—————————————————————|——————————|——————————|——————————————————|—————————————|—————————————|———————————| | внебюджетные | | | | | | | | источники | | | | | | | |—————————————————————|——————————|——————————|——————————————————|—————————————|—————————————|———————————| | 1.1.2. Капитальные | 677 | 137 | 131 361,1 | 130 421,66 | 113 618,1 | 164 385,0 | | вложения (за | 000,872 | 215,012 | | | | | | исключением | | | | | | | |—————————————————————|——————————|——————————|——————————————————|—————————————|—————————————|———————————| |объектов капитального| | | | | | | |—————————————————————|——————————|——————————|——————————————————|—————————————|—————————————|———————————| |строительства), всего| | | | | | | |—————————————————————|——————————|——————————|——————————————————|—————————————|—————————————|———————————| | федеральный бюджет |59 739,05 |43 308,59 | 8 519,0 | 7 911,46 | 0,0 | 0,0 | |—————————————————————|——————————|——————————|——————————————————|—————————————|—————————————|———————————| | областной бюджет |446 922,6 | 91 884,0 | 89 749,9 | 84 403,0 | 68 029,9 | 112 855,8 | |—————————————————————|——————————|——————————|——————————————————|—————————————|—————————————|———————————| | местный бюджет | 152 |1 722,422 | 31 892,2 | 36 107,2 | 39 088,2 | 43 529,2 | | | 339,222 | | | | | | |—————————————————————|——————————|——————————|——————————————————|—————————————|—————————————|———————————| | внебюджетные | 18 000,0 | 300,0 | 1 200,0 | 2 000,0 | 6 500,0 | 8 000,0 | | источники | | | | | | | |—————————————————————|——————————|——————————|——————————————————|—————————————|—————————————|———————————| | 1.2. НИОКР, всего | 40 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 12 000,0 | 12 000,0 | 12 000,0 | |—————————————————————|——————————|——————————|——————————————————|—————————————|—————————————|———————————| | в том числе: | | | | | | | |—————————————————————|——————————|——————————|——————————————————|—————————————|—————————————|———————————| | федеральный бюджет | 20 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | |—————————————————————|——————————|——————————|——————————————————|—————————————|—————————————|———————————| | областной бюджет | 20 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | |—————————————————————|——————————|——————————|——————————————————|—————————————|—————————————|———————————| | местный бюджет | | | | | | | |—————————————————————|——————————|——————————|——————————————————|—————————————|—————————————|———————————| | внебюджетные | | | | | | | | источники | | | | | | | |—————————————————————|——————————|——————————|——————————————————|—————————————|—————————————|———————————| | 1.3. Прочие нужды, | 1 221 | 128 | 174 531,328 | 160 111,54 | 129 852,1 | 628 749,1 | | всего | 268,477 | 024,409 | | | | | |—————————————————————|——————————|——————————|——————————————————|—————————————|—————————————|———————————| | в том числе: | | | | | | | |—————————————————————|——————————|——————————|——————————————————|—————————————|—————————————|———————————| | федеральный бюджет |54 537,95 | 2 562,41 | 26 143,0 | 25 832,54 | 0,0 | 0,0 | |—————————————————————|——————————|——————————|——————————————————|—————————————|—————————————|———————————| | областной бюджет |827 126,9 | 82 698,9 | 98 706,3 | 84 597,0 | 80 170,1 | 480 954,6 | |—————————————————————|——————————|——————————|——————————————————|—————————————|—————————————|———————————| | местный бюджет | 339 |42 763,099| 49 682,028 | 49 682,0 | 49 682,0 | 147 794,5 | | | 603,627 | | | | | | |—————————————————————|——————————|——————————|——————————————————|—————————————|—————————————|———————————| | внебюджетные | | | | | | | | источники | | | | | | | |—————————————————————|——————————|——————————|——————————————————|—————————————|—————————————|———————————| -------------------------------- <*> Объем финансирования за счет бюджетов всех уровней подлежит корректировке в соответствии с законами о федеральном, областном бюджетах и решением о местном бюджете в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.». 1.6. Главу VIII «Оценка социально-экономической (экологической) эффективности долгосрочной областной целевой программы» изложить в следующей редакции: «VIII. Оценка социально-экономической (экологической) эффективности долгосрочной областной целевой программы Реализация Программы позволит выполнить основные стратегические задачи в сфере образования и науки Воронежской области, сформулированные и закрепленные в Стратегии развития Воронежской области до 2020 года, и окажет существенное влияние на ускорение темпов социально-экономического развития региона. В настоящую Программу в рамках мероприятия «Строительство образовательных учреждений» включены 13 объектов, в том числе 1 объект областной формы собственности и 12 объектов муниципальной формы собственности. В период предпроектной подготовки документации осуществляется отвод земельных участков, который утверждается постановлением главы муниципального образования. В соответствии с законодательством предметом государственной экспертизы является оценка соответствия проектной документации требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности, а также результатам инженерных изысканий, и оценка соответствия результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов. При строительстве объектов учитываются природоохранные мероприятия. С целью улучшения экологической обстановки в районах застроек предусматривается озеленение прилегающих территорий, что позволит снизить уровень шума и запыленности. Уровень загрязнения атмосферного воздуха в период строительства объектов в результате поступления в него продуктов сгорания топлива от двигателей внутреннего сгорания автотранспорта, используемого для завоза строительных материалов, а также дорожно-строительной техники, поступления загрязняющих веществ, выделяющихся в атмосферу при проведении земляных, сварочных и окрасочных работ, не оказывает существенного влияния на компоненты окружающей среды. При дальнейшей эксплуатации объектов уровень загрязняющих веществ в атмосфере не будет превышать предельно допустимой концентрации. Вместо учреждений образования, не соответствующих современных требованиям (отсутствие канализации, теплых туалетов), будут возводиться здания с применением современных высокотехнологичных материалов. В проектируемых объектах предусмотрено централизованное водоснабжение; отвод сточных вод от проектируемых объектов, пищеблоков, бассейнов будет производиться в систему канализации. Отходы в процессе строительства проектируемых объектов подлежат утилизации и захоронению. Бытовые отходы, отработанные электрические лампы накаливания, пищевые отходы от столовой, возникающие в процессе эксплуатации объектов, подлежат утилизации специализированными организациями, имеющими лицензию на осуществление деятельности по обращению с данными видами отходов. Сроки ввода в эксплуатацию объектов – 3 года. Финансирование данного программного мероприятия планируется осуществлять из федерального, областного и местных бюджетов муниципальных образований Воронежской области.». 1.7. Приложения № 1–№ 4 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 1.8. В приложении № 5 «Подпрограмма «Развитие профессионального образования Воронежской области на 2011–2015 годы» долгосрочной областной целевой программы «Развитие образования Воронежской области на 2011–2015 годы» (далее – Подпрограмма): 1.8.1. В паспорте Подпрограммы: 1.8.1.1. Строку «Цели и задачи Подпрограммы» дополнить пунктом 7 следующего содержания: «7. Укрепление материально-технической базы государственных учреждений начального и среднего профессионального образования». 1.8.1.2. Строку «Перечень мероприятий Подпрограммы» изложить в следующей редакции: « |———————————————————|—————————————————————————————————————————————————| |Перечень |Мероприятие № 1. Совершенствование системы| |мероприятий |прогнозирования потребности в кадрах и системы| |Подпрограммы |подготовки рабочих кадров и специалистов. | | |Мероприятие № 2. Диверсификация образовательных| | |учреждений начального и среднего| | |профессионального образования. | | |Мероприятие № 3. Обновление содержания и| | |технологий начального и среднего| | |профессионального образования. | | |Мероприятие № 4. Реформирование системы оценки| | |качества образования в учреждениях начального и| | |среднего профессионального образования. | | |Мероприятие № 5. Развитие педагогического и| | |управленческого потенциала системы начального и| | |среднего профессионального образования. | | |Мероприятие № 6. Совершенствование системы| | |воспитания и дополнительного образования путем| | |создания условий для успешной социализации| | |молодежи и обеспечения возможностей её| | |эффективной самореализации. | | |Мероприятие №7. Укрепление| | |материально-технической базы государственных| | |учреждений начального и среднего| | |профессионального образования | |———————————————————|—————————————————————————————————————————————————| ». 1.8.1.3. Строку «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции: « |———————————————————|—————————————————————————————————————————————————| |Объемы и источники |Общий объем финансирования Подпрограммы 184| |финансирования |676,8 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет –| |Подпрограммы |36 871,0 тыс. рублей (20,1%); областной бюджет –| | |133 855,8 тыс. рублей (72,4%); внебюджетные| | |источники – 13 950,0 тыс. рублей (7,5%), в том| | |числе: собственные средства организаций – 13| | |950,0 тыс. рублей (7,5%). | |———————————————————|—————————————————————————————————————————————————| ». 1.8.1.4. Строку «Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы» дополнить абзацем следующего содержания: «- соответствие материально-технической базы государственных учреждений начального и среднего профессионального образования требованиям федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения». 1.8.2. Подраздел 1.1 раздела 1 «Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма» дополнить абзацем двадцать шестым следующего содержания: «7. Укрепление материально-технической базы государственных учреждений начального и среднего профессионального образования в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения.». 1.8.3. В пункте 5 подраздела 1.4: 1.8.3.1. Абзац второй изложить в новой редакции: «Очевидно отставание материально-технической и учебно-производственной базы ряда учреждений профессионального образования от требований федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения, и требований высокотехнологичного производства.». 1.8.3.2. Абзац третий исключить. 1.8.4. В разделе 2 «Основные цели и задачи Подпрограммы» абзац пятый изложить в следующей редакции: «3. Укрепление материально-технической базы государственных учреждений начального и среднего профессионального образования в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения.». 1.8.5. В разделе 4 «Система программных мероприятий Подпрограммы»: 1.8.5.1. Дополнить новым абзацем третьим следующего содержания: «2. Укрепление материально-технической базы государственных учреждений начального и среднего профессионального образования в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения.». 1.8.5.2. Абзацы третий–шестой считать соответственно абзацами четвертым–седьмым. 1.8.5.3. Подраздел 4.2: 1.8.5.3.1. Дополнить новыми абзацами двадцать вторым, двадцать третьим, двадцать четвертым следующего содержания: «С 01 сентября 2011 года подготовка квалифицированных рабочих кадров и специалистов в учреждениях начального и среднего профессионального образования осуществляется в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами нового поколения, в которых предъявляются определенные требования к оснащению учебного процесса современным технологическим и компьютерным оборудованием, высокопроизводительным инструментом. Учебно-материальная база должна обеспечивать проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики (производственного обучения), предусмотренных учебным планом. Следовательно, одной из задач Программы является укрепление материально-технической базы учреждений начального и среднего профессионального образования за счёт переоснащения учебно-производственных мастерских и лабораторий современным станочным оборудованием, машинами, механизмами, ручным механизированным инструментом, внедрения в учебный процесс инновационных технологий, основанных на использовании современной компьютерной техники, и повышение качества предоставляемых профессиональных образовательных услуг.». 1.8.5.3.2. Абзац двадцать четвертый изложить в новой редакции: «Общий объем финансирования мероприятия составит 109 204,6 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет – 78 383,6 тыс. рублей, федеральный бюджет – 16 871,0 тыс. рублей, внебюджетные источники – 13 950,0 тыс. рублей.». 1.8.5.3.3. Дополнить новым абзацем следующего содержания: «- на приобретение современного учебного технологического оборудования, компьютерной и офисной техники, учебной мебели, высокопроизводительного инструмента.». 1.8.5.4. В подразделе 4.4 абзацы девятый, десятый изложить в следующей редакции: «Общий объем финансирования мероприятия составит 49 341,0 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 20 000,0 тыс. рублей; областной бюджет – 29 341,0 тыс. рублей. Финансовые средства будут направлены на проведение регионального конкурса Российского государственного научного фонда (далее – РГНФ), регионального конкурса научных проектов Российский фонд фундаментальных исследований (далее – РФФИ), областного конкурса на соискание премии в области науки и образования, олимпиады среди студентов вузов, конкурса на лучшую научную студенческую работу, издание материалов конференций.». 1.8.5.5. В подразделе 4.5 абзацы десятый, одиннадцатый изложить в следующей редакции: «Общий объем финансирования мероприятия составит 1 405,8 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет – 1 405,8 тыс. рублей. Финансовые средства будут направлены на проведение предметных олимпиад, конкурсов, конференций среди студентов учреждений среднего профессионального образования, педагогических сотрудников и мастеров производственного обучения.». 1.8.5.6. В подразделе 4.6: 1.8.5.6.1. В абзацах десятом, одиннадцатом исключить слова «студентов учреждений ВПО». 1.8.5.6.2. Дополнить абзацем следующего содержания: «- проведение конкурсов (олимпиад) профессионального мастерства среди обучающихся учреждений начального и среднего профессионального образования, участие в межрегиональных и всероссийских этапах конкурсов (олимпиад) профессионального мастерства.». 1.8.6. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы»: 1.8.6.1. Абзац первый изложить в новой редакции: «Суммарная потребность в ассигнованиях, направляемых на финансирование Подпрограммы в 2011–2015 годах в ценах соответствующих лет, составляет 184 676,8 тыс. рублей. Указанные средства учитывают объемы финансирования семи мероприятий Подпрограммы:». 1.8.6.2. Дополнить новым абзацем восьмым следующего содержания: «7. Укрепление материально-технической базы государственных учреждений начального и среднего профессионального образования в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения.». 1.8.6.3. Абзац восьмой изложить в новой редакции: «Источником средств для реализации Подпрограммы являются средства федерального бюджета – 36 871,0 тыс. рублей (20,1%); областного бюджета – 133 855,8 тыс. рублей (72,4 %); внебюджетные источники – 13 950,0 тыс. рублей (7,6%).». 1.8.6.4. Таблицу 15 «Объемы и источники финансирования подпрограммы «Развитие профессионального образования Воронежской области на 2011-2015 годы» долгосрочной областной целевой программы «Развитие образования Воронежской области на 2011-2015 годы» изложить в следующей редакции: «Таблица 15 Объемы и источники финансирования подпрограммы «Развитие профессионального образования Воронежской области на 2011-2015 годы» долгосрочной областной целевой программы «Развитие образования Воронежской области на 2011-2015 годы» |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————————-----| | Источники и направления | Объемы | | расходов |финансиро | | | вания, | | | тыс. | | | рублей | | |——————————————————————————————————————————————-----| | | всего | в том | | | |числе по | | | | годам | | | |реализац | | | | ии | | | |—————————————————————————————————————----| | | |2011 г. |2012 г. |2013 г.|2014 г.|2015 г.| | | | | | | | | |—————————————————————————|—————————|————————|————————|———————|———————|———————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |—————————————————————————|—————————|————————|————————|———————|———————|———————| |1. Финансирование |184 676,8|29 741,0|12 923,6| 18| 59| 64| |Подпрограммы, всего | | | | 770,0| 086,1| 156,1| |—————————————————————————|—————————|————————|————————|———————|———————|———————| |в том числе: | 0,0| | | | | | |—————————————————————————|—————————|————————|————————|———————|———————|———————| |федеральный бюджет | 36 871,0|17 871,0| 1 000,0|6 000,0|6 000,0|6 000,0| |—————————————————————————|—————————|————————|————————|———————|———————|———————| |областной бюджет |133 855,8|11 570,0|11 423,6| 11| 47| 51| | | | | | 570,0| 636,1| 656,1| |—————————————————————————|—————————|————————|————————|———————|———————|———————| |местный бюджет | 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| |—————————————————————————|—————————|————————|————————|———————|———————|———————| |внебюджетные источники | 13 950,0| 300,0| 500,0|1 200,0|5 450,0|6 500,0| |—————————————————————————|—————————|————————|————————|———————|———————|———————| |1.1. Капитальные |109 204,6|21 971,0| 5 293,6|1 990,0| 37| 42| |вложения, всего | | | | | 950,0| 000,0| |—————————————————————————|—————————|————————|————————|———————|———————|———————| |в том числе: | 0,0| | | | | | |—————————————————————————|—————————|————————|————————|———————|———————|———————| |федеральный бюджет | 16 871,0|16 871,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| |—————————————————————————|—————————|————————|————————|———————|———————|———————| |областной бюджет | 78 383,6| 4 800,0| 4739,6| 790,0| 32| 35| | | | | | | 500,0| 500,0| |—————————————————————————|—————————|————————|————————|———————|———————|———————| |местный бюджет | 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| |—————————————————————————|—————————|————————|————————|———————|———————|———————| |внебюджетные источники | 13 950,0| 300,0| 500,0|1 200,0|5 450,0|6 500,0| |—————————————————————————|—————————|————————|————————|———————|———————|———————| |1.1.1. Капитальные |109 204,6|21 971,0| 5 293,6|1 990,0| 37| 42| |вложения (за исключением | | | | | 950,0| 000,0| |объектов капитального | | | | | | | |строительства), всего | | | | | | | |—————————————————————————|—————————|————————|————————|———————|———————|———————| |В т.ч. | 0,0| | | | | | |—————————————————————————|—————————|————————|————————|———————|———————|———————| |федеральный бюджет | 16 871,0|16 871,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| |—————————————————————————|—————————|————————|————————|———————|———————|———————| |областной бюджет | 78 383,6| 4 800,0| 4739,6| 790,0| 32| 35| | | | | | | 500,0| 500,0| |—————————————————————————|—————————|————————|————————|———————|———————|———————| |местный бюджет | 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| |—————————————————————————|—————————|————————|————————|———————|———————|———————| |внебюджетные источники | 13 950,0| 300,0| 500,0|1 200,0|5 450,0|6 500,0| |—————————————————————————|—————————|————————|————————|———————|———————|———————| |1.2. НИОКР, всего | 40 000,0| 2 000,0| 2 000,0| 12| 12| 12| | | | | | 000,0| 000,0| 000,0| |—————————————————————————|—————————|————————|————————|———————|———————|———————| |в том числе: | | | | | | | |—————————————————————————|—————————|————————|————————|———————|———————|———————| |федеральный бюджет | 20 000,0| 1 000,0| 1 000,0|6 000,0|6 000,0|6 000,0| |—————————————————————————|—————————|————————|————————|———————|———————|———————| |областной бюджет | 20 000,0| 1 000,0| 1 000,0|6 000,0|6 000,0|6 000,0| |—————————————————————————|—————————|————————|————————|———————|———————|———————| |местный бюджет | 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| |—————————————————————————|—————————|————————|————————|———————|———————|———————| |внебюджетные источники | 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| |—————————————————————————|—————————|————————|————————|———————|———————|———————| |1.3. Прочие нужды, всего | 35 472,2| 5 770,0| 5630,0|4 780,0|9 136,1| 10| | | | | | | | 156,1| |—————————————————————————|—————————|————————|————————|———————|———————|———————| |в том числе: | 0,0| | | | | | |—————————————————————————|—————————|————————|————————|———————|———————|———————| |федеральный бюджет | 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| |—————————————————————————|—————————|————————|————————|———————|———————|———————| |областной бюджет | 35 472,2| 5 770,0| 5630,0|4 780,0|9 136,1| 10| | | | | | | | 156,1| |—————————————————————————|—————————|————————|————————|———————|———————|———————| |местный бюджет | 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| |—————————————————————————|—————————|————————|————————|———————|———————|———————| |внебюджетные источники | 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| |—————————————————————————|—————————|————————|————————|———————|———————|———————| Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|