Расширенный поиск
Постановление Правительства Тульской области от 07.07.2017 № 285
б) строки 1, 1.1, 2, 2.1, 3, 3.1, «Итого по
мероприятиям 2016-2021 годах», «Итого по подпрограмме
3» раздела 2 «Перечень мероприятий: 2016-2021 гг.» таблицы
подраздела 3 «Перечень мероприятий по реализации подпрограммы» изложить в новой
редакции:
1. Обеспечение прав граждан на доступ к культурным
ценностям, хранящимся в государственных и муниципальных музеях
|
2016-2021
|
949916,5
2016 - 164956,9
2017 - 164751,0
2018 - 165714,4
2019 - 166574,6
2020 - 143959,8
2021 - 143959,8
|
0,0
|
949916,5
2016 - 164956,9
2017 - 164751,0
2018 - 165714,4
2019 - 166574,6
2020 - 143959,8
2021 - 143959,8
|
0,0
|
0,0
|
Министерство культуры Тульской области,
ГУК ТО
(по согласованию)
|
1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) государственных учреждений
|
2016-2021
|
935212,8,
2016 - 162653,2
2017 - 162351,0
2018 - 163214,4
2019 - 164074,6
2020 - 141459,8
2021 - 141459,8
|
0,0
|
935212,8,
2016 - 162653,2
2017 - 162351,0
2018 - 163214,4
2019 - 164074,6
2020 - 141459,8
2021 - 141459,8
|
0,0
|
0,0
|
Министерство культуры Тульской области,
ГУК ТО
(по согласованию)
|
2. Укрепление материально-технической базы
учреждений культуры Тульской области
|
2016, 2018 - 2021
|
152553,2
2016 - 38801,2
2018 - 36563,0
2019 - 36563,0
2020 - 20313,0
2021 - 20313,0
|
0,0
|
152553,2
2016 - 38801,2
2018 - 36563,0
2019 - 36563,0
2020 - 20313,0
2021 - 20313,0
|
0,0
|
0,0
|
Министерство культуры Тульской области,
ГУК ТО
(по согласованию)
|
2.1. Мероприятия по модернизации
материально-технической базы, техническое и технологическое оснащение
учреждений культуры и искусства Тульской области
|
2016, 2018- 2021
|
152553,2
2016 - 38801,2
2018 - 36563,0
2019 - 36563,0
2020 - 20313,0
2021 - 20313,0
|
0,0
|
152553,2
2016 - 38801,2
2018 - 36563,0
2019 - 36563,0
2020 - 20313,0
2021 - 20313,0
|
0,0
|
0,0
|
Министерство культуры Тульской области,
ГУК ТО
(по согласованию),
в том числе:
|
3. Государственная поддержка муниципальных
учреждений культуры
|
2016-2021
|
83011,6
2016 - 12564,1
2017 - 13142,1
2018 - 13951,1
2019 - 13951,1
2020 - 14701,6
2021 - 14701,6
|
0,0
|
83011,6
2016 - 12564,1
2017 - 13142,1
2018 - 13951,1
2019 - 13951,1
2020 - 14701,6
2021 - 14701,6
|
0,0
|
0,0
|
Министерство культуры Тульской области, органы
местного самоуправления муниципальных образований Тульской области
(по согласованию)
|
3.1. Субвенции бюджетам муниципальных образований на
предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек,
муниципальных музеев и их филиалов
|
2016-2021
|
83011,6
2016 - 12564,1
2017 - 13142,1
2018 - 13951,1
2019 - 13951,1
2020 - 14701,6
2021 - 14701,6
|
0,0
|
83011,6
2016 - 12564,1
2017 - 13142,1
2018 - 13951,1
2019 - 13951,1
2020 - 14701,6
2021 - 14701,6
|
0,0
|
0,0
|
Министерство культуры Тульской области, органы
местного самоуправления муниципальных образований Тульской области (по
согласованию)
|
Всего по
мероприятиям, реализуемым в
2016-2021 гг.
|
2016-2021
|
1185481,3
2016 - 216322,2
2017 - 177893,1
2018 - 216228,5
2019 - 217088,7
2020 - 178974,4
2021 - 178974,4
|
0,0
|
1185481,3
2016 - 216322,2
2017 - 177893,1
2018 - 216228,5
2019 - 217088,7
2020 - 178974,4
2021 - 178974,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Всего по подпрограмме
|
2014-2021
|
1545649,6
2014 - 164421,4
2015 - 195746,9
2016 - 216322,2
2017 - 177893,1
2018 - 216228,5
2019 - 217088,7
2020 - 178974,4
2021 - 178974,4
|
4826,8
2014 - 4300,0
2015 - 526,8
|
1540168,9
2014 - 159467,5
2015 - 195220,1
2016 - 216322,2
2017 - 177893,1
2018 - 216228,5
2019 - 217088,7
2020 - 178974,4
2021 - 178974,4
|
653,9
2014 - 653,9
|
0,0
|
0,0
|
в) раздел 2
«Перечень мероприятий: 2016-2021 гг.» таблицы подраздела 3 «Перечень мероприятий
по реализации подпрограммы» дополнить строкой 2.1.8 следующего содержания:
2.1.8. Подготовка и проведение празднования
500-летия возведения Тульского кремля
|
2018-2019
|
32500,0
2018 - 16250,0
2019 - 16250,0
|
0,0
|
32500,0
2018 - 16250,0
2019 -16250,0
|
0,0
|
0,0
|
Министерство культуры Тульской области,
ГУК ТО
(по согласованию)
|
г) таблицу подраздела 4 «Перечень показателей
результативности и эффективности реализации подпрограммы» изложить в новой
редакции:
Цель и задачи Подпрограм-мы 3
|
Перечень показателей конечного и непосредствен-ного результата
|
Фактическое значение на момент разработки
Подпрограммы 3 (базисное значение) - 2013 год
|
Значения показателей по годам реализации
Подпрограммы 3
|
Плановое значение показателя на день окончания
действия Подпрограммы 3
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
Цель Подпрограммы 3: обеспечение конституционных прав граждан на доступ к
культурным ценностям, хранящимся в государственных и муниципальных музеях
|
Задача № 1.
Сохранение и развитие музейного дела
|
Доля музеев, имеющих сайт в информационно-телеком-муникационной сети «Интернет», в общем количестве музеев
Тульской области (процент)
|
1,0
|
41,6
|
48,0
|
65,0
|
77,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
Количество посещений музеев в год на 1 тыс. жителей
(единиц)
|
207
|
365
|
232
|
244
|
380
|
390
|
400
|
410
|
415
|
415
|
Прирост количества выставочных проектов,
осуществляемых в муниципальных образованиях Тульской области, относительно
уровня 2011 года (процент)
|
12,9
|
12,9
|
11,0
|
71,5
|
85,8
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
Задача № 2.
Внедрение информа-ционно-коммуника-ционных
технологий в отрасли культуры
|
Доля государственных и муниципальных музеев, в
которых используются информационные системы учета и ведения каталогов в
электронном виде (процент)
|
60,0
|
60,0
|
70,0
|
80,0
|
80,0
|
85,0
|
90,0
|
95,0
|
95,0
|
95,0
|
д) таблицу
подраздела 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в новой редакции:
Наименование ресурсов
|
Единица
измерения
|
Потребность в ресурсах
|
Всего
|
в том числе по годам:
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
Финансовые ресурсы:
|
тыс. руб.
|
1545649,6
|
164421,4
|
195746,9
|
216322,2
|
177893,1
|
216228,5
|
217088,7
|
178974,4
|
178974,4
|
в том числе:
|
х
|
Х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
федеральный бюджет
|
тыс. руб.
|
4826,8
|
4300,0
|
526,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
бюджет области
|
тыс. руб.
|
1540168,9
|
159467,5
|
195220,1
|
216322,2
|
177893,1
|
216228,5
|
217088,7
|
178974,4
|
178974,4
|
местные бюджеты
|
тыс. руб.
|
653,9
|
653,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
внебюджетные источники
|
тыс. руб.
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Прочие виды ресурсов (материально-технические,
трудовые, информационные, природные и другие)
|
тыс. руб.
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
6. В подпрограмме 4 «Поддержка
театрально-концертной деятельности» раздела 6:
а) паспорт подпрограммы «Поддержка
театрально-концертной деятельности» изложить в новой редакции:
«Паспорт подпрограммы 4
«Поддержка театрально-концертной деятельности»
Наименование
подпрограммы
|
Поддержка
театрально-концертной деятельности (далее – Подпрограмма 4)
|
Ответственный
исполнитель подпрограммы
|
Министерство
культуры Тульской области
|
Соисполнители
подпрограммы
|
Государственные учреждения культуры Тульской области
(по согласованию), органы местного самоуправления Тульской области (по
согласованию)
|
Цель
подпрограммы
|
Обеспечение
доступности театрального, музыкального искусства для различных групп
населения
|
Задачи
подпрограммы
|
Адресная
поддержка профессионального искусства и творчества в целях сохранения и
развития традиций репертуарного театра и музыкального искусства
|
Показатели
подпрограммы
|
Количество посещений театров, филармонии в год на 1
тыс. жителей, (единиц);
количество посещений организаций культуры
(профессиональных театров) по отношению к уровню 2010 года (процент)
|
Этапы и
сроки реализации подпрограммы
|
Подпрограмма
реализуется в один этап – 2014-2021 годы
|
Объем
ресурсного обеспечения подпрограммы, тыс. рублей
|
Источники
финансирования/годы реализации подпрограммы
|
Всего
|
в том
числе:
|
средства
федерального бюджета
|
средства
бюджета Тульской области
|
средства
местных бюджетов
|
внебюд-жетные источники
|
2014 год
|
237220,5
|
Х
|
17100,0
|
220120,5
|
0,0
|
0,0
|
2015 год
|
223514,5
|
Х
|
0,0
|
223514,5
|
0,0
|
0,0
|
2016 год
|
263796,8
|
Х
|
0,0
|
263796,8
|
0,0
|
0,0
|
2017 год
|
281201,6
|
Х
|
7282,0
|
272878,5
|
1041,1
|
0,0
|
2018 год
|
266731,0
|
Х
|
0,0
|
266731,0
|
0,0
|
0,0
|
2019 год
|
269103,1
|
Х
|
0,0
|
269103,1
|
0,0
|
0,0
|
2020 год
|
216564,4
|
Х
|
0,0
|
216564,4
|
0,0
|
0,0
|
2021 год
|
216564,4
|
Х
|
0,0
|
216564,4
|
0,0
|
0,0
|
Всего
|
1974696,3
|
Х
|
24382,0
|
1949273,2
|
1041,1
|
0,0
|
Ожидаемые
результаты реализации подпрограммы
|
Увеличение количества посещений
театров, филармонии в год на 1 тыс. жителей до 380 единиц;
увеличение количества посещений
организаций культуры (профессиональных театров) по отношению к уровню 2010
года до 107,0%
|
Читайте также
|