Расширенный поиск

Постановление Правительства Тульской области от 07.07.2017 № 285

 

б) строки 1, 1.1, 2, 2.1, 3, 3.1, «Итого по мероприятиям 2016-2021 годах», «Итого по подпрограмме 3» раздела 2 «Перечень мероприятий: 2016-2021 гг.» таблицы подраздела 3 «Перечень мероприятий по реализации подпрограммы» изложить в новой редакции:

 

1. Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям, хранящимся в государственных и муниципальных музеях

2016-2021

949916,5

2016 - 164956,9

2017 - 164751,0

2018 - 165714,4

2019 - 166574,6

2020 - 143959,8

2021 - 143959,8

0,0

949916,5

2016 - 164956,9

2017 - 164751,0

2018 - 165714,4

2019 - 166574,6

2020 - 143959,8

2021 - 143959,8

0,0

0,0

Министерство культуры Тульской области,

ГУК ТО

(по согласованию)

1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

2016-2021

935212,8,

2016 - 162653,2

2017 - 162351,0

2018 - 163214,4

2019 - 164074,6

2020 - 141459,8

2021 - 141459,8

0,0

935212,8,

2016 - 162653,2

2017 - 162351,0

2018 - 163214,4

2019 - 164074,6

2020 - 141459,8

2021 - 141459,8

0,0

0,0

Министерство культуры Тульской области,

ГУК ТО

(по согласованию)

2. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Тульской области

2016, 2018 - 2021

152553,2

2016 - 38801,2

2018 - 36563,0

2019 - 36563,0

2020 - 20313,0

2021 - 20313,0

0,0

152553,2

2016 - 38801,2

2018 - 36563,0

2019 - 36563,0

2020 - 20313,0

2021 - 20313,0

0,0

0,0

Министерство культуры Тульской области,

ГУК ТО

(по согласованию)

2.1. Мероприятия по модернизации материально-технической базы, техническое и технологическое оснащение учреждений культуры и искусства Тульской области

2016, 2018- 2021

152553,2

2016 - 38801,2

2018 - 36563,0

2019 - 36563,0

2020 - 20313,0

2021 - 20313,0

0,0

152553,2

2016 - 38801,2

2018 - 36563,0

2019 - 36563,0

2020 - 20313,0

2021 - 20313,0

0,0

0,0

Министерство культуры Тульской области,

ГУК ТО

(по согласованию),

в том числе:

3. Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры

2016-2021

83011,6

2016 - 12564,1

2017 - 13142,1

2018 - 13951,1

2019 - 13951,1

2020 - 14701,6

2021 - 14701,6

0,0

83011,6

2016 - 12564,1

2017 - 13142,1

2018 - 13951,1

2019 - 13951,1

2020 - 14701,6

2021 - 14701,6

0,0

0,0

Министерство культуры Тульской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Тульской области

(по согласованию)

3.1. Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек, муниципальных музеев и их филиалов

2016-2021

 

83011,6

2016 - 12564,1

2017 - 13142,1

2018 - 13951,1

2019 - 13951,1

2020 - 14701,6

2021 - 14701,6

0,0

83011,6

2016 - 12564,1

2017 - 13142,1

2018 - 13951,1

2019 - 13951,1

2020 - 14701,6

2021 - 14701,6

0,0

0,0

Министерство культуры Тульской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Тульской области (по согласованию)

 

 

Всего по мероприятиям, реализуемым в 2016-2021 гг.

2016-2021

1185481,3

2016 - 216322,2

2017 - 177893,1

2018 - 216228,5

2019 - 217088,7

2020 - 178974,4

2021 - 178974,4

0,0

1185481,3

2016 - 216322,2

2017 - 177893,1

2018 - 216228,5

2019 - 217088,7

2020 - 178974,4

2021 - 178974,4

0,0

0,0

0,0

Всего по подпрограмме

2014-2021

1545649,6

2014 - 164421,4

2015 - 195746,9

2016 - 216322,2

2017 - 177893,1

2018 - 216228,5

2019 - 217088,7

2020 - 178974,4

2021 - 178974,4

4826,8

2014 - 4300,0

2015 - 526,8

1540168,9

2014 - 159467,5

2015 - 195220,1

2016 - 216322,2

2017 - 177893,1

2018 - 216228,5

2019 - 217088,7

2020 - 178974,4

2021 - 178974,4

653,9

2014 - 653,9

0,0

0,0

 

в) раздел 2 «Перечень мероприятий: 2016-2021 гг.» таблицы подраздела 3 «Перечень мероприятий по реализации подпрограммы» дополнить строкой 2.1.8 следующего содержания:

 

2.1.8. Подготовка и проведение празднования 500-летия возведения Тульского кремля

2018-2019

32500,0

2018 - 16250,0

2019 - 16250,0

 

0,0

32500,0

2018 - 16250,0

2019 -16250,0

 

0,0

0,0

Министерство культуры Тульской области,

ГУК ТО

(по согласованию)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г) таблицу подраздела 4 «Перечень показателей результативности и эффективности реализации подпрограммы» изложить в новой редакции:

 

Цель и задачи Подпрограм-мы 3

Перечень показателей конечного и непосредствен-ного результата

Фактическое значение на момент разработки Подпрограммы 3 (базисное значение) - 2013 год

Значения показателей по годам реализации Подпрограммы 3

Плановое значение показателя на день окончания действия Подпрограммы 3

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Цель Подпрограммы 3: обеспечение конституционных прав граждан на доступ к культурным ценностям, хранящимся в государственных и муниципальных музеях

Задача № 1.

Сохранение и развитие музейного дела

Доля музеев, имеющих сайт в информационно-телеком-муникационной сети «Интернет», в общем количестве музеев Тульской области (процент)

1,0

41,6

48,0

65,0

77,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Количество посещений музеев в год на 1 тыс. жителей (единиц)

207

365

232

244

380

390

400

410

415

415

Прирост количества выставочных проектов, осуществляемых в муниципальных образованиях Тульской области, относительно уровня 2011 года (процент)

12,9

12,9

11,0

71,5

85,8

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Задача № 2.

Внедрение информа-ционно-коммуника-ционных технологий в отрасли культуры

Доля государственных и муниципальных музеев, в которых используются информационные системы учета и ведения каталогов в электронном виде (процент)

60,0

60,0

70,0

80,0

80,0

85,0

90,0

95,0

95,0

95,0

 

д) таблицу подраздела 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в новой редакции:

 

Наименование ресурсов

Единица
измерения

Потребность в ресурсах

Всего

в том числе по годам:

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Финансовые ресурсы:

тыс. руб.

1545649,6

164421,4

195746,9

216322,2

177893,1

216228,5

217088,7

178974,4

178974,4

в том числе:

х

Х

х

х

х

х

х

х

х

х

федеральный бюджет

тыс. руб.

4826,8

4300,0

526,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет области

тыс. руб.

1540168,9

159467,5

195220,1

216322,2

177893,1

216228,5

217088,7

178974,4

178974,4

местные бюджеты

тыс. руб.

653,9

653,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие виды ресурсов (материально-технические, трудовые, информационные, природные и другие)

тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

6. В подпрограмме 4 «Поддержка театрально-концертной деятельности» раздела 6:

а) паспорт подпрограммы «Поддержка театрально-концертной деятельности» изложить в новой редакции:

«Паспорт подпрограммы 4 «Поддержка театрально-концертной деятельности»

 

Наименование подпрограммы

Поддержка театрально-концертной деятельности (далее – Подпрограмма 4)

Ответственный исполнитель подпрограммы

Министерство культуры Тульской области

Соисполнители подпрограммы

Государственные учреждения культуры Тульской области (по согласованию), органы местного самоуправления Тульской области (по согласованию)

Цель подпрограммы

Обеспечение доступности театрального, музыкального искусства для различных групп населения

 

Задачи подпрограммы

Адресная поддержка профессионального искусства и творчества в целях сохранения и развития традиций репертуарного театра и музыкального искусства

 

Показатели подпрограммы

Количество посещений театров, филармонии в год на 1 тыс. жителей, (единиц);

количество посещений организаций культуры (профессиональных театров) по отношению к уровню 2010 года (процент)

Этапы и сроки реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в один этап – 2014-2021 годы

Объем ресурсного обеспечения подпрограммы, тыс. рублей

Источники финансирования/годы реализации подпрограммы

Всего

в том числе:

средства федерального бюджета

средства бюджета Тульской области

средства местных бюджетов

внебюд-жетные источники

2014 год

237220,5

Х

17100,0

220120,5

0,0

0,0

2015 год

223514,5

Х

0,0

223514,5

0,0

0,0

2016 год

263796,8

Х

0,0

263796,8

0,0

0,0

2017 год

281201,6

Х

7282,0

272878,5

1041,1

0,0

2018 год

266731,0

Х

0,0

266731,0

0,0

0,0

2019 год

269103,1

Х

0,0

269103,1

0,0

0,0

2020 год

216564,4

Х

0,0

216564,4

0,0

0,0

2021 год

216564,4

Х

0,0

216564,4

0,0

0,0

Всего

1974696,3

Х

24382,0

1949273,2

1041,1

0,0

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Увеличение количества посещений театров, филармонии в год на 1 тыс. жителей до 380 единиц;

увеличение количества посещений организаций культуры (профессиональных театров) по отношению к уровню 2010 года до 107,0%


Информация по документу
Читайте также