Расширенный поиск

Постановление Правительства Тульской области от 07.07.2017 № 285

 

в) таблицу подраздела 4 «Перечень показателей результативности и эффективности реализации подпрограммы» изложить в новой редакции:

 

Цель и задачи Подпрограммы 7

Перечень показателей конечного и непосредственного результата

Фактическое значение на момент разработки Подпрограммы 7 (базисное значение) - 2013 год

Значения показателей по годам реализации Подпрограммы 7

Плановое значение показателя на день окончания действия Подпрограммы 7

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Цель Подпрограммы 7: формирование на территории Тульской области современного конкурентоспособного высокоэффективного туристского пространства, обеспечивающего удовлетворение потребностей российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах

Задача № 1.

Развитие туристских комплексов и кластеров Тульской области, создание благоприятных условий для развития внутреннего и въездного туризма

Количество созданных новых рабочих мест (единиц)

-

350

350

50

50

200

200

200

50

1450

Совокупный номерной фонд в коллективных средствах размещения (мест)

11958

12281

12621

12757

14075

17044

17183

17500

17675

121136

Количество введенных в эксплуатацию новых/ реконструирован-ных объектов (единиц)

-

3

2

2

2

3

2

2

2

18

Задача № 2.

Повышение качества туристских услуг, расширение ассортимента предлагаемого турпродукта

Общий объем туристского потока (тысячи человек)

425,17

496,8

510,0

580,0

686,8

881,0

940,0

1000,0

1050,0

6144,6

Общее количество посещений объектов туристского показа (тысячи единиц)

1463,7

-

-

1750,0

3500,0

3800,0

4000,0

4600,0

5000,0

22650,0

Численность иностранных граждан, прибывших в регион (тысячи человек)

-

-

-

-

58,3

62,4

66,7

71,4

74,6

333,4

Задача № 3.

Продвижение турпродукта Тульской области на мировом и внутреннем туристских рынках

Общий объем услуг, оказанных в сфере туризма (миллионов рублей)

1213,6

1661,36

1960,0

2320,0

2706,0

3112,0

3254,0

3518,0

3693,9

22225,26

Количество значимых туристских мероприятий, проведенных на территории региона при поддержке министерства культуры Тульской области (единиц)

2

4

4

4

5

6

6

7

7

43

г) таблицу подраздела 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в новой редакции:

 

Наименование ресурсов

Еди-ница
изме-рения

Потребность в ресурсах

всего

в том числе по годам:

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Финансовые ресурсы:

тыс. руб.

1351031,9

130265,5

135966,4

960425,0

24355,0

24355,0

24355,0

25655,0

25655,0

в том числе:

х

х

Х

х

х

х

х

х

х

х

федеральный бюджет

тыс. руб.

15900,0

15900,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет области

тыс. руб.

154696,9

14245,5

7821,4

10255,0

23955,0

23955,0

23955,0

25255,0

25255,0

местные бюджеты

тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

тыс. руб.

1180435,0

100120,0

128145,0

950170,0

400,0

400,0

400,0

400,0

400,0

Прочие виды ресурсов (материально-технические, трудовые, информацион-ные, природные и другие)

тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

10. В Подпрограмме 8 «Развитие архивного дела Тульской области» раздела 6:

а) паспорт подпрограммы «Развитие архивного дела Тульской области» изложить в новой редакции:

«Паспорт подпрограммы 8 «Развитие архивного дела Тульской области»

 

Наименование подпрограммы

Развитие архивного дела Тульской области (далее – Подпрограмма 8)

Ответственный исполнитель подпрограммы

Министерство культуры Тульской области

Соисполнители подпрограммы

ГКУ «Государственный архив Тульской области» (далее – ГАТО) (по согласованию), ГУ «Государственный архив Тульской области» (далее – ГАТО) (по согласованию)

Цель подпрограммы

Реализация прав граждан на получение и использование архивной информации

Задачи подпрограммы

Обеспечение нормативных условий хранения, устойчивого комплектования, учета и всестороннего использования документов архивного фонда Тульской области и других архивных документов

Показатели подпрограммы

Доля площадей помещений ГАТО, оснащенных современными системами пожарной сигнализации (процент);

количество пользователей архивной информацией (единиц);

количество информационных мероприятий с использованием архивных документов (единиц)

Этапы и сроки реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в один этап с 2014 по 2021 годы

Объем ресурсного обеспечения подпрограммы,

тыс. рублей

Источники финанси-рования/годы реализации подпрограммы

Всего

в том числе:

средства федерального бюджета

средства бюджета Тульской области

средства местных бюджетов

внебюд-жетные источники

2014 год

0,0

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

2015 год

54310,4

Х

0,0

54310,4

0,0

0,0

2016 год

58254,4

Х

0,0

58254,4

0,0

0,0

2017 год

55762,9

Х

0,0

55762,9

0,0

0,0

2018 год

55319,3

Х

0,0

55319,3

0,0

0,0

2019 год

55554,7

Х

0,0

55554,7

0,0

0,0

2020 год

50132,8

Х

0,0

50132,8

0,0

0,0

2021 год

50132,8

Х

0,0

50132,8

0,0

0,0

Всего

379467,3

Х

0,0

379467,3

0,0

0,0

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Увеличение доли площадей помещений ГАТО, оснащенных современными системами пожарной сигнализации, до 87,0%;

увеличение количества пользователей архивной информацией до 71600 единиц;

увеличение количества информационных мероприятий с использованием архивных документов до 336 единиц

 

б) строки 1, 1.1, 2, 2.1, «Итого по мероприятиям 2016-2021 годах», «Итого по подпрограмме 8» раздела 2 «Перечень мероприятий: 2016-2021 гг.» таблицы подраздела 3 «Перечень мероприятий по реализации подпрограммы» изложить в новой редакции:

 

1. Обеспечение прав граждан на получение и использование архивной информации

2016- 2021

320487,1

2016 - 54263,4

2017 - 55084,1

2018 - 55319,3

2019 - 55554,7

2020 - 50132,8

2021 - 50132,8

0,0

320487,1

2016 - 54263,4

2017 - 55084,1

2018 - 55319,3

2019 - 55554,7

2020 - 50132,8

2021 - 50132,8

0,0

0,0

Министерство культуры Тульской области,

ГАТО (по согласованию)

1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

2016- 2021

320487,1

2016 - 54263,4

2017 - 55084,1

2018 - 55319,3

2019 - 55554,7

2020 - 50132,8

2021 - 50132,8

0,0

320487,1

2016 - 54263,4

2017 - 55084,1

2018 - 55319,3

2019 - 55554,7

2020 - 50132,8

2021 - 50132,8

0,0

0,0

Министерство культуры Тульской области,

ГАТО (по согласованию)

2. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Тульской области

2016- 2017

4669,8

2016 - 3991,0

2017 - 678,8

0,0

4669,8

2016 - 3991,0

2017 - 678,8

0,0

0,0

Министерство культуры Тульской области,

ГАТО (по согласованию)

2.1. Мероприятия по модернизации материально-технической базы, техническое и технологическое оснащение учреждений культуры и искусства Тульской области

2016- 2017

4669,8

2016 - 3991,0

2017 - 678,8

0,0

4669,8

2016 - 3991,0

2017 - 678,8

0,0

0,0

Министерство культуры Тульской области,

ГАТО (по согласованию)

Всего по мероприятиям, реализуемым в 2016-2021 годах

2016- 2021

325156,9

2016 - 58254,4

2017 - 55762,9

2018 - 55319,3

2019 - 55554,7

2020 - 50132,8

2021 - 50132,8

0,0

325156,9

2016 - 58254,4

2017 - 55762,9

2018 - 55319,3

2019 - 55554,7

2020 - 50132,8

2021 - 50132,8

0,0

0,0

0,0

Всего по подпрограмме

2015 - 2021

379467,3

2015 - 54310,4

2016 - 58254,4

2017 - 55762,9

2018 - 55319,3

2019 - 55554,7

2020 - 50132,8

2021 - 50132,8

0,0

379467,3

2015 - 54310,4

2016 - 58254,4

2017 - 55762,9

2018 - 55319,3

2019 - 55554,7

2020 - 50132,8

2021 - 50132,8

0,0

0,0

0,0


Информация по документу
Читайте также