Расширенный поиск

Постановление Правительства Новгородской области от 21.02.2017 № 55

 

 

                         VIII. Подпрограмма

     «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного

                    лечения, в том числе детям»

 

                        Паспорт подпрограммы

 

     1. Исполнители подпрограммы:

     департамент;

     медицинские организации области (по согласованию).

     2. Задачи и целевые показатели подпрограммы:

 


п/п

Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого
показателя

Значение целевого показателя по годам

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1.

Задача 1. Развитие системы санаторно-курортного лечения и медицинской реабилитации на территории области

1.1.

Охват санаторно-курортным лечением пациентов от числа нуждающихся (%)**

не менее 17,0

не менее 25,0

не менее 30,0

не менее 35,0

не менее 40,0

не менее 45,0

1.2.

Охват медицинской реабилитацией от числа нуждающихся после оказания специализированной медицинской помощи (%)**

не менее 9,0

не менее 10,0

не менее 14,0

не менее 18,0

не менее 22,0

не менее 25,0

1.3.

Охват медицинской реабилитацией детей-инвалидов от числа нуждающихся (%)**

не менее 74,0

не менее 85,0

не менее 85,0

не менее 85,0

не менее 85,0

не менее 85,0

 

 

---------------------------------

<**>        показатели, определяемые на основе данных ведомственной

отчетности.

 

     3. Сроки реализации подпрограммы: 2015-2020 годы.

     4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по

годам реализации (тысуб.):

 

Год

Источник финансирования

областной бюджет

федеральный бюджет

местные бюджеты

бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

другие внебюджетные источники

всего

1

2

3

4

5

6

7

2015

132831,4

-

-

-

-

132831,4

2016

137164,2

-

-

-

-

137164,2

2017

131765,9

-

-

-

-

131765,9

2018

131765,9

-

-

-

-

131765,9

2019

131765,9

-

-

-

-

131765,9

2020

131765,9

-

-

-

-

131765,9

ВСЕГО

797059,2

-

-

-

-

797059,2

 

     5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

     увеличение  охвата санаторно-курортным лечением пациентов - не

менее 45,0 %;

     увеличение охвата медицинской реабилитацией пациентов от числа

нуждающихся  после оказания специализированной медицинской помощи -

не менее 25,0 %;

     увеличение охвата медицинской реабилитацией детей-инвалидов от

числа нуждающихся - не менее 85,0 %.

 

                      Мероприятия подпрограммы

     «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного

                    лечения, в том числе детям»

 


п/п

Наименование
мероприятия

Исполнитель
мероприятия

Срок реализации

Целевой
показатель
(номер целевого показателя из паспорта подпрограммы)

Источник финансирования

Объем финансирования по годам (тысуб.)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1.

Задача 1. Развитие системы санаторно-курортного лечения и медицинской реабилитации

1.1.

Развитие инфраструктуры медицинских организаций области, основным видом деятельности которых является оказание медицинских услуг в части санаторно-курортного лечения и медицинской реабилитации

департамент

медицинские организации области

2015-2020 годы

1.1, 1.2, 1.3

областной бюджет

97831,8

102164,2

96765,9

96765,9

96765,9

96765,9

1.2.

Организация санаторно-курортного лечения детей

департамент

2015-2020 годы

1.1, 1.3

областной бюджет

34999,6

35000,0

35000,0

35000,0

35000,0

35000,0

 

 

                          IX. Подпрограмма

              «Оказание паллиативной помощи населению»

 

                        Паспорт подпрограммы

 

     1. Исполнители подпрограммы:

     департамент;

     медицинские организации области.

     2. Задачи и целевые показатели подпрограммы:

 


п/п

Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого
показателя

Значение целевого показателя по годам

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1.

Задача 1. Создание эффективной службы паллиативной помощи неизлечимым пациентам

1.1.

Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым (на 100 тысзрослого населения) (ед.)**

7,7

4,4

6,1

7,0

8,5

10,0

 

 

---------------------------------

<**>        показатели, определяемые на основе данных ведомственной

отчетности.

     3. Сроки реализации подпрограммы: 2015-2020 годы.

     4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по

годам реализации (тысуб.):

 

Год

Источник финансирования

областной бюджет

федеральный бюджет

местные бюджеты

бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

другие внебюджетные источники

всего

2015

21003,6

-

-

-

-

21003,6

2016

25606,0

-

-

-

-

25606,0

2017

25710,7

-

-

-

-

25710,7

2018

25710,7

-

-

-

-

25710,7

2019

25710,7

-

-

-

-

25710,7

2020

25710,7

-

-

-

-

25710,7

ВСЕГО

149452,4

-

-

-

-

149452,4

 

     5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

     увеличение  обеспеченности  койками  для оказания паллиативной

помощи взрослым (на 100 тысзрослого населения) до 10,0 ед.

 

                      Мероприятия подпрограммы

              «Оказание паллиативной помощи населению»

 


п/п

Наименование
мероприятия

Исполнитель
мероприятия

Срок реализации

Целевой
показатель
(номер целевого показателя из паспорта подпрограммы)

Источник финансирования

Объем финансирования по годам (тысуб.)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1.

Задача 1. Создание эффективной службы паллиативной помощи неизлечимым пациентам

1.1.

Организация работы отделений (коек) паллиативной помощи взрослому населению

медицинские организации области

2015-2020 годы

1.1

областной бюджет

21003,6

25606,0

25710,7

25710,7

25710,7

25710,7

 

 

                          Х. Подпрограмма

     «Кадровое обеспечение системы здравоохранения Новгородской

                              области»

 

                        Паспорт подпрограммы

 

     1. Исполнители подпрограммы:

     департамент;

     медицинские организации области.

     2. Задачи и целевые показатели подпрограммы:

 

п/п

Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого
показателя

Значение целевого показателя по годам

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Задача 1. Обеспечение медицинских организаций квалифицированными специалистами

1.1.

Количество подготовленных специалистов высшей квалификации в интернатуре, ординатуре в государственных образовательных организациях дополнительного образования (чел.)**

28

29

30

30

30

30

1.2.

Количество подготовленных специалистов с высшим медицинским образованием по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования (чел.)**

460

400

400

400

400

400

1.3.

Количество подготовленных специалистов со средним медицинским образованием по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования (чел.)**

1380

1000

1000

1000

1000

1000

1.4.

Количество обучающихся, прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах (чел.)**

7

10

12

15

15

15

1.5.

Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся
в рамках целевой подготовки для нужд Новгородской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации государственной либо муниципальной систем здравоохранения Новгородской области (%)**

85,0

90,0

95,0

100

100

100

1.6.

Доля аккредитованных специалистов (%)**

-

-

20,0

40,0

60,0

80,0

1.7.

Обеспеченность населения врачами (врачей на 10 тысел.)*

30,9

31,3

31,6

32,0

32,2

32,5

1.8.

Соотношение врачей и среднего медицинского персонала**

2,7

2,8

2,9

3,0

3,0

3,0

2.

Задача 2. Повышение престижа медицинской профессии

2.1.

Организация проведения конкурсов профессионального мастерства среди медицинских работников с высшим и средним медицинским образованием (ед.)**

2

2

2

2

2

2

2.2.

Организация проведения торжественных мероприятий, посвященных праздникам «День медицинского работника» и «Международный день медицинской сестры» (ед.)**

2

2

2

2

2

2

3.

Задача 3. Социальная поддержка отдельных категорий медицинских работников

3.1.

Количество медицинских работников, привлеченных  на работу
в сельские населенные пункты или рабочие поселки (чел.)**

18

20

20

20

20

20

3.2.

Количество медицинских работников, привлеченных в медицинские организации с предоставлением единовременной компенсационной выплаты на приобретение жилья (чел.)**

27

24

24

24

24

24


Информация по документу
Читайте также