Расширенный поиск

Решение Рязанской городской Думы от 22.02.2017 № 65-II

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ - ГОРОД РЯЗАНЬ

РЯЗАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

 

РЕШЕНИЕ

 

 

от 22 февраля 2017 г. № 65-II

 

 

О внесении изменений и дополнений

в бюджет города Рязани на 2017 год

и на плановый период 2018 и 2019 годов,

утвержденный решением Рязанской

городской Думы от 15.12.2016 № 520-II

 

 

Рассмотрев обращение главы администрации города Рязани от 15.02.2017 № 03/1/1/2-05/438-Ин, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в городе Рязани, утвержденным решением Рязанской городской Думы от 18.02.2010 № 58-I, Уставом муниципального образования – городской округ город Рязань Рязанской области, Рязанская городская Дума р е ш и л а:

 

1. Внести в бюджет города Рязани на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденный решением Рязанской городской Думы от 15.12.2016 № 520-II «Об утверждении бюджета города Рязани на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», следующие изменения и дополнения:

1.1. Статью 1 «Основные характеристики бюджета города Рязани на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить основные характеристики бюджета города Рязани (далее - бюджет города) на 2017 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета города в сумме 7976445,4 тыс. рублей, в том числе объем получаемых межбюджетных трансфертов в сумме 3587101,9 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета города в сумме 8025862,0 тыс. рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета города в сумме 49416,6 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета города на 2018 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета города в сумме 7932371,8 тыс. рублей, в том числе объем получаемых межбюджетных трансфертов в сумме 3482976,4 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета города в сумме 7954691,2 тыс. рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета города в сумме 22319,4 тыс. рублей.

3. Утвердить основные характеристики бюджета города на 2019 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета города в сумме 8265269,2 тыс. рублей, в том числе объем получаемых межбюджетных трансфертов в сумме 3701560,8 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета города в сумме 8265269,2 тыс. рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета города в сумме 0,0 тыс. рублей.».

1.2. В пункте 2 статьи 8 «Резервные фонды» слова «на 2017 год в сумме 4000,0 тыс. рублей» заменить словами «на 2017 год в сумме 1000,0 тыс. рублей».

1.3. В пункте 1 статьи 12 «Муниципальный долг» цифры «717242,5» заменить цифрами «673242,5» и цифры «739561,9» заменить цифрами «695561,9».

1.4. Пункт 1 статьи 13 «Особенности исполнения бюджета города в 2017 году» изложить в следующей редакции:

«1. Лимиты бюджетных обязательств на 2017 год доводятся в размере и в порядке, установленном финансово-казначейским управлением администрации города Рязани в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Лимиты бюджетных обязательств на первый год планового периода, за исключением лимитов бюджетных обязательств, указанных в пунктах 1.1 и 1.2 настоящей статьи, доводятся не ранее 1 октября 2017 года по мере необходимости принятия соответствующих бюджетных обязательств.

1.1. Лимиты бюджетных обязательств на первый год планового периода по расходам на представление субсидий на иные цели в части расходов на капитальный ремонт муниципальных учреждений социально-культурной сферы доводятся не ранее 1 марта 2017 года.

1.2. Лимиты бюджетных обязательств на первый год планового периода по расходам на обслуживание муниципального долга доводятся в размере и в порядке, установленном финансово-казначейским управлением администрации города Рязани в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

1.3. Лимиты бюджетных обязательств на второй год планового периода не доводятся.».

1.5. В приложении № 1 к бюджету города Рязани на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов «Прогнозируемые доходы бюджета города на 2017 год» изменения и дополнения изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению.

1.6. В приложении № 2 к бюджету города Рязани на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов «Прогнозируемые доходы бюджета города на плановый период 2018 и 2019 годов» изменения и дополнения изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению.

1.7. В приложении № 3 к бюджету города Рязани на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов «Перечень и коды главных администраторов доходов бюджета города, а также закрепляемые за ними виды доходов»:

 

строки:

 

436

2 02 25420 00 0000 151

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства, включая проекты, реализуемые с применением механизмов государственно-частного партнерства, и строительство, реконструкцию и ремонт уникальных искусственных дорожных сооружений по решениям Правительства Российской Федерации

444

1 11 09044 04 0001 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (поступления от размещения временных сооружений)

444

1 11 09044 04 0005 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (поступления от размещения временных конструкций)

444

1 11 09044 04 0006 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (поступления от размещения передвижных сооружений)

444

1 16 90040 04 0001 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (платежи за фактическое использование муниципального имущества под размещение временных сооружений)

444

2 02 35120 00 0000 151

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

4457

 

2 02 25027 00 0000 151

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы

4474

 

2 02 20051 00 0000 151

Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ

 

изложить в следующей редакции:

 

436

2 02 25420 04 0000 151

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства, включая проекты, реализуемые с применением механизмов государственно-частного партнерства, и строительство, реконструкцию и ремонт уникальных искусственных дорожных сооружений по решениям Правительства Российской Федерации

444

1 11 09044 04 0001 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (поступления от размещения нестационарных торговых объектов, являющихся временными сооружениями)

444

1 11 09044 04 0005 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (поступления от размещения нестационарных торговых объектов, являющихся временными конструкциями)

444

1 11 09044 04 0006 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (поступления от размещения нестационарных торговых объектов, являющихся передвижными сооружениями)

444

1 16 90040 04 0001 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (платежи за фактическое использование муниципального имущества под размещение нестационарных торговых объектов)

444

2 02 35120 04 0000 151

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

4457

2 02 25027 04 0000 151

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы

4 474

2 02 20051 04 0000 151

Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ

 

после строки:

 

444

1 11 05074 04 0001 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) (аренда муниципального имущества)

 

дополнить строкой следующего содержания:

 

444

1 11 05092 04 0000 120

Доходы от предоставления на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и местах внеуличной дорожной сети, относящихся к собственности городских округов

 

после строки:

 

457

 

Управление культуры администрации

города Рязани

 

дополнить строкой следующего содержания:

 

457

1 13 02994 04 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

 

после строки:

 

467

 

Управление по физической культуре и массовому спорту администрации

города Рязани

 

дополнить строкой следующего содержания:

 

467

1 13 02994 04 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

 

после строки:

 

474

 

Управление образования и

молодежной политики администрации

города Рязани

 

дополнить строкой следующего содержания:

 

474

1 13 02994 04 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

 

1.8. В приложении № 5 к бюджету города Рязани на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета на 2017 год» изменения и дополнения изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению.

1.9. В приложении № 6 к бюджету города Рязани на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета на плановый период 2018 и 2019 годов» изменения и дополнения изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению.

1.10. В приложении № 7 к бюджету города Рязани на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов «Ведомственная структура расходов бюджета города на 2017 год» изменения и дополнения изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему решению.

1.11. В приложении № 8 к бюджету города Рязани на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов «Ведомственная структура расходов бюджета города на плановый период 2018 и 2019 годов» изменения и дополнения изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящему решению.

1.12. В приложении № 9 к бюджету города Рязани на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов «Перечень муниципальных программ и ведомственных целевых программ города Рязани, предусмотренных к финансированию за счет средств бюджета города на 2017 год» изменения и дополнения изложить в редакции согласно приложению № 7 к настоящему решению.

1.13. В приложении № 11 к бюджету города Рязани на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города на 2017 год» изменения и дополнения изложить в редакции согласно приложению № 8 к настоящему решению.

1.14. В приложении № 12 к бюджету города Рязани на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города на плановый период 2018 и 2019 годов» изменения и дополнения изложить в редакции согласно приложению № 9 к настоящему решению.

1.15. В приложении № 13 к бюджету города Рязани на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов «Структура муниципального внутреннего долга муниципального образования - город Рязань на 2017 год» изменения и дополнения изложить в редакции согласно приложению № 10 к настоящему решению.

1.16. Приложение № 14 к бюджету города Рязани на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов «Структура муниципального внутреннего долга муниципального образования - город Рязань на плановый период 2018 и 2019 годов» изложить в редакции согласно приложению № 11 к настоящему решению.

1.17. В приложении № 15 к бюджету города Рязани на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов «Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального образования - город Рязань на 2017 год» изменения и дополнения изложить в редакции согласно приложению № 12 к настоящему решению.

1.18. В приложении № 16 к бюджету города Рязани на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов «Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального образования - город Рязань на плановый период 2018 и 2019 годов» изменения и дополнения изложить в редакции согласно приложению № 13 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Действие абзаца пятого подпункта 1.4 настоящего решения распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Рязанской городской Думы в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по бюджету и налогам Рязанской городской Думы (Трушина Г.В.).

 

 

Глава муниципального образования,

председатель Рязанской городской Думы                             В.В. Фролов

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к решению Рязанской городской Думы

от 22 февраля 2017 № 65-II

 

 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к бюджету города Рязани на 2017 год

и на плановый период 2018 и 2019 годов

 

Прогнозируемые доходы

бюджета города на 2017 год

 

тыс. рублей

Код

Наименование налога (сбора)

Сумма

1

2

3

1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

4361516,2

1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

521543,7

1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

88745,3

1 11 09040 00 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

88745,3

1 11 09044 04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

88745,3

1 11 09044 04 0001 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (поступления от размещения временных сооружений)

0,0

1 11 09044 04 0001 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (поступления от размещения нестационарных торговых объектов, являющихся временными сооружениями)

25000,0

1 11 09044 04 0005 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (поступления от размещения временных конструкций)

0,0

1 11 09044 04 0005 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (поступления от размещения нестационарных торговых объектов, являющихся временными конструкциями)

834,1

1 11 09044 04 0006 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (поступления от размещения передвижных сооружений)

0,0

1 11 09044 04 0006 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (поступления от размещения нестационарных торговых объектов, являющихся передвижными сооружениями)

3411,2

2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  

3614929,2

2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

3587101,9

2 02 20000 00 0000 151

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)

21562,7

2 02 20299 00 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

21562,7

2 02 20299 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

21562,7

2 02 30000 00 0000 151

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

3515940,0

2 02 30024 00 0000 151

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

3388196,0

2 02 30024 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов  на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

3388196,0

2 02 35485 00 0000 151

Субвенции бюджетам на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц

1677,5

2 02 35485 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц

1677,5

 

ВСЕГО ДОХОДОВ

7976445,4

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к решению Рязанской городской Думы

от 22 февраля 2017 № 65-II

 

 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к бюджету города Рязани на 2017 год

и на плановый период 2018 и 2019 годов

 

Прогнозируемые доходы

бюджета города на плановый период 2018 и 2019 годов

 

тыс. рублей

Код бюджетной классификации

Наименование доходов

Сумма

2018 год

2019 год

1

2

3

4

1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

4449395,4

4563708,4

1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

486369,5

480892,1

1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

67671,1

65193,7

1 11 09040 00 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

67671,1

65193,7

1 11 09044 04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

67671,1

65193,7

1 11 09044 04 0001 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (поступления от размещения временных сооружений)

0,0

0,0

1 11 09044 04 0001 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (поступления от размещения нестационарных торговых объектов, являющихся временными сооружениями)

                    26156,0

               27202,0

1 11 09044 04 0005 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (поступления от размещения временных конструкций)

0,0

0,0

1 11 09044 04 0005 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (поступления от размещения нестационарных торговых объектов, являющихся временными конструкциями)

867,5

902,2

1 11 09044 04 0006 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (поступления от размещения передвижных сооружений)

0,0

0,0

1 11 09044 04 0006 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (поступления от размещения нестационарных торговых объектов, являющихся передвижными сооружениями)

3547,6

3689,5

2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  

3482976,4

3701560,8

2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

3482976,4

3701560,8

2 02 30000 00 0000 151

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

3441709,9

3658642,9

2 02 30024 00 0000 151

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

3312600,9

3526150,5

2 02 30024 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов  на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

3312600,9

3526150,5

 

ВСЕГО ДОХОДОВ

7932371,8

8265269,2

».

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к решению Рязанской городской Думы

от 22 февраля 2017 № 65-II

 

 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к бюджету города Рязани на 2017 год

и на плановый период 2018 и 2019 годов

 

Распределение  бюджетных ассигнований

по разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета на 2017 год

 

тыс. рублей

Наименование

РзПр

ЦСР

ВР

Сумма

1

2

3

4

5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

0100

 

 

754 308,7

Резервные фонды

0111

 

 

11 000,0

Непрограммные направления расходов бюджета города

0111

9900000000

 

11 000,0

Резервные фонды

0111

9950000000

 

11 000,0

Целевой финансовый резерв для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

0111

9950010020

 

1 000,0

Иные бюджетные ассигнования

0111

9950010020

800

1 000,0

Резервные средства

0111

9950010020

870

1 000,0

Другие общегосударственные вопросы

0113

 

 

249 719,7

Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления»                            на  2016 - 2020 годы

0113

2100000000

 

12 763,2

Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих

0113

2100100000

 

813,0

Иные мероприятия

0113

2100199999

 

813,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0113

2100199999

100

140,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

0113

2100199999

120

140,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0113

2100199999

200

673,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0113

2100199999

240

673,0

Непрограммные направления расходов бюджета города

0113

9900000000

 

220 649,7

Обеспечение муниципального управления

0113

9920000000

 

191 375,4

Выполнение других обязательств муниципального образования

0113

9920002160

 

50 348,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0113

9920002160

200

26 048,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0113

9920002160

240

26 048,4

Иные бюджетные ассигнования

0113

9920002160

800

22 482,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

0113

9920002160

850

17 632,0

Учреждение по обеспечению проведения торгов

0113

9920002210

 

27 771,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0113

9920002210

200

4 992,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0113

9920002210

240

4 992,2

Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

0113

9940000000

 

5 223,0

Выкуп нежилых помещений у собственников в аварийных жилых домах

0113

9940000603

 

5 223,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0113

9940000603

200

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0113

9940000603

240

0,0

Иные бюджетные ассигнования

0113

9940000603

800

5 223,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

0113

9940000603

850

5 223,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

0400

 

 

298 732,2

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

0409

 

 

194 400,0

Муниципальная программа «Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани»                              на 2016 - 2020 годы

0409

1800000000

 

194 400,0

Проведение работ, направленных на улучшение состояния улично-дорожной сети города Рязани

0409

1800100000

 

116 211,3

Иные мероприятия

0409

1800199999

 

116 211,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0409

1800199999

200

58 461,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0409

1800199999

240

58 461,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

0409

1800199999

400

1 044,1

Бюджетные инвестиции

0409

1800199999

410

1 044,1

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, в том числе разработка проектной документации

0409

1800300000

 

50 000,0

Иные мероприятия

0409

1800399999

 

50 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0409

1800399999

200

50 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0409

1800399999

240

50 000,0

Проведение работ по созданию автоматизированных информационных и управляющих систем в городе Рязани

0409

1800500000

 

1 894,7

Иные мероприятия

0409

1800599999

 

1 894,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0409

1800599999

200

1 894,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0409

1800599999

240

1 894,7

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

0500

 

 

729 292,3

Жилищное хозяйство

0501

 

 

108 569,7

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани»                  на 2016 - 2020 годы

0501

1600000000

 

75 247,0

Создание условий для управления МКД в городе Рязани

0501

1600200000

 

69 654,0

Возмещение затрат по капитальному ремонту многоквартирных домов в части благоустройства придомовой территории

0501

1600240260

 

5 000,0

Иные бюджетные ассигнования

0501

1600240260

800

5 000,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

0501

1600240260

810

5 000,0

Расходы за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней

0501

3000000000

 

27 736,7

Расходы за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

0501

3010000000

 

21 562,6

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного  фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства,  за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда  содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

0501

3010009502

 

21 562,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

0501

3010009502

400

21 562,6

Бюджетные инвестиции

0501

3010009502

410

21 562,6

Неиспользованные остатки межбюджетных трансфертов прошлых лет, имеющих целевое назначение

0501

3020000000

 

6 174,1

Неиспользованные остатки средств на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

0501

3020009502

 

5 197,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

0501

3020009502

400

5 197,2

Бюджетные инвестиции

0501

3020009502

410

5 197,2

Неиспользованные остатки средств на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств областного бюджета

0501

3020009602

 

976,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

0501

3020009602

400

976,9

Бюджетные инвестиции

0501

3020009602

410

976,9

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

0505

 

 

92 125,0

Непрограммные направления расходов бюджета города

0505

9900000000

 

75 350,2

Обеспечение муниципального управления

0505

9920000000

 

16 257,9

Выполнение других обязательств муниципального образования

0505

9920002160

 

16 257,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0505

9920002160

200

1 757,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0505

9920002160

240

1 757,9

Иные бюджетные ассигнования

0505

9920002160

800

14 500,0

Исполнение судебных актов

0505

9920002160

830

14 500,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

0600

 

 

3 401,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

0605

 

 

3 305,0

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в городе Рязани»            на 2016 - 2020 годы

0605

1900000000

 

3 305,0

Организация и проведение экологических мероприятий, направленных на повышение уровня образования, воспитания, информированности населения

0605

1900300000

 

838,0

Иные мероприятия

0605

1900399999

 

838,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0605

1900399999

200

838,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0605

1900399999

240

838,0

ОБРАЗОВАНИЕ

0700

 

 

5 146 996,5

Дошкольное образование

0701

 

 

2 013 158,9

Муниципальная программа «Развитие образования в городе Рязани»                    на 2016 - 2020 годы

0701

1100000000

 

1 975 201,1

Организация предоставления муниципальных услуг в учреждениях, находящихся в ведении УО и МП

0701

1100100000

 

1 930 087,5

Дошкольные образовательные учреждения

0701

1100140010

 

869 123,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0701

1100140010

600

869 123,8

Субсидии бюджетным учреждениям

0701

1100140010

610

748 846,8

Субсидии автономным учреждениям

0701

1100140010

620

120 277,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

0701

1100189280

 

1 054 649,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0701

1100189280

600

1 054 649,4

Субсидии бюджетным учреждениям

0701

1100189280

610

911 706,8

Субсидии автономным учреждениям

0701

1100189280

620

142 942,6

Общее образование

0702

 

 

2 341 704,6

Муниципальная программа «Развитие образования в городе Рязани»                       на 2016 - 2020 годы

0702

1100000000

 

2 337 608,6

Организация предоставления муниципальных услуг в учреждениях, находящихся в ведении УО и МП

0702

1100100000

 

2 101 569,8

 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

0702

1100189010

 

1 891 125,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0702

1100189010

600

1 891 125,4

Субсидии бюджетным учреждениям

0702

1100189010

610

1 769 292,7

Субсидии автономным учреждениям

0702

1100189010

620

121 832,7

Увеличение количества мест в образовательных учреждениях

0702

1100300000

 

62 500,0

Строительство, реконструкция и разработка проектной документации образовательных учреждений

0702

1100340100

 

62 500,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

0702

1100340100

400

62 500,0

Бюджетные инвестиции

0702

1100340100

410

62 500,0

Финансовое обеспечение частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в городе Рязани

0702

1100400000

 

16 607,1

Закон Рязанской области от 27.07.2012 № 63-ОЗ «О наделении органов  местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Рязанской  области по финансовому обеспечению получения дошкольного, начального общего,  основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных  организациях»

0702

1100489290

 

16 607,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0702

1100489290

600

16 607,1

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

0702

1100489290

630

16 607,1

Проведение мероприятий, направленных на совершенствование системы патриотического воспитания детей и молодежи,  формирование и развитие социально значимых ценностей, гражданственности и патриотизма

0702

1100700000

 

116,6

Учреждения общего образования

0702

1100740020

 

116,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0702

1100740020

600

116,6

Субсидии бюджетным учреждениям

0702

1100740020

610

86,0

Субсидии автономным учреждениям

0702

1100740020

620

30,6

Дополнительное образование детей

0703

 

 

618 186,9

Муниципальная программа «Развитие образования в городе Рязани»                   на 2016 - 2020 годы

0703

1100000000

 

226 599,1

Проведение мероприятий, направленных на повышение качества услуг в сфере дополнительного образования

0703

1100500000

 

621,8

Учреждения дополнительного образования

0703

1100540030

 

621,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0703

1100540030

600

621,8

Субсидии бюджетным учреждениям

0703

1100540030

610

526,2

Субсидии автономным учреждениям

0703

1100540030

620

95,6

Проведение мероприятий, направленных на обеспечение социализации и самореализации молодежи, вовлечение в активную социально значимую общественную деятельность, поддержку талантливой молодежи

0703

1100600000

 

641,8

Учреждения дополнительного образования

0703

1100640030

 

641,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0703

1100640030

600

641,8

Субсидии бюджетным учреждениям

0703

1100640030

610

555,0

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в городе Рязани» на 2016 - 2020 годы

0703

1500000000

 

1 403,7

Поддержка развития волонтерского антинаркотического движения и иных молодежных общественных организаций по профилактике наркомании

0703

1500500000

 

28,8

Иные мероприятия

0703

1500599999

 

28,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0703

1500599999

600

28,8

Субсидии бюджетным учреждениям

0703

1500599999

610

28,8

Проведение мероприятий, направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, формирование законопослушного поведения и правовой культуры детей и подростков, организация досуга, занятости и трудоустройства несовершеннолетних, работа с ними по месту жительства

0703

1500600000

 

738,2

Иные мероприятия

0703

1500699999

 

738,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0703

1500699999

600

738,2

Субсидии бюджетным учреждениям

0703

1500699999

610

618,2

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в городе Рязани»               на 2016 - 2020 годы

0703

1900000000

 

365,5

Организация и проведение экологических мероприятий, направленных на повышение уровня образования, воспитания, информированности населения

0703

1900300000

 

245,1

Иные мероприятия

0703

1900399999

 

245,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0703

1900399999

600

245,1

Субсидии бюджетным учреждениям

0703

1900399999

610

245,1

Молодежная политика

0707

 

 

94 034,6

Муниципальная программа «Развитие образования в городе Рязани»                           на 2016 - 2020 годы

0707

1100000000

 

94 034,6

Проведение мероприятий, направленных на обеспечение социализации и самореализации молодежи, вовлечение в активную социально значимую общественную деятельность, поддержку талантливой молодежи

0707

1100600000

 

890,8

Отдельные мероприятия, проводимые структурными подразделениями администрации города Рязани

0707

1100640090

 

890,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0707

1100640090

300

818,0

Иные выплаты населению

0707

1100640090

360

748,0

Другие вопросы в области образования

0709

 

 

79 911,5

Муниципальная программа «Развитие образования в городе Рязани»                           на 2016 - 2020 годы

0709

1100000000

 

40 701,5

Проведение мероприятий, направленных на повышение качества услуг в сфере дополнительного образования

0709

1100500000

 

27,0

Отдельные мероприятия, проводимые структурными подразделениями администрации города Рязани

0709

1100540090

 

27,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0709

1100540090

200

27,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0709

1100540090

240

27,0

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в городе Рязани» на 2016 - 2020 годы

0709

1500000000

 

89,4

Поддержка развития волонтерского антинаркотического движения и иных молодежных общественных организаций по профилактике наркомании

0709

1500500000

 

0,0

Иные мероприятия

0709

1500599999

 

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0709

1500599999

600

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям

0709

1500599999

610

0,0

Организация индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, состоящими на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, находящимися в социально опасном положении, организация их отдыха и оздоровления

0709

1500700000

 

89,4

Иные мероприятия

0709

1500799999

 

89,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0709

1500799999

600

89,4

Субсидии бюджетным учреждениям

0709

1500799999

610

89,4

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

0800

 

 

257 032,8

Культура

0801

 

 

242 834,4

Муниципальная программа «Развитие образования в городе Рязани»                         на 2016 - 2020 годы

0801

1100000000

 

25 456,5

Проведение мероприятий, направленных на обеспечение социализации и самореализации молодежи, вовлечение в активную социально значимую общественную деятельность, поддержку талантливой молодежи

0801

1100600000

 

1 916,4

Дворцы и парки

0801

1100640050

 

1 802,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0801

1100640050

600

1 802,6

Субсидии автономным учреждениям

0801

1100640050

620

1 802,6

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в городе Рязани»                 на 2016 - 2020 годы

0801

1900000000

 

134,5

Организация и проведение экологических мероприятий, направленных на повышение уровня образования, воспитания, информированности населения

0801

1900300000

 

130,7

Иные мероприятия

0801

1900399999

 

130,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0801

1900399999

600

130,7

Субсидии бюджетным учреждениям

0801

1900399999

610

130,7

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

1000

 

 

676 680,6

Социальное обеспечение населения

1003

 

 

425 320,4

Расходы за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней

1003

3000000000

 

234 656,4

Расходы за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

1003

3010000000

 

234 656,4

Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц

1003

3010054850

 

1 677,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1003

3010054850

300

1 677,5

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

1003

3010054850

320

1 677,5

Охрана семьи и детства

1004

 

 

204 717,8

Расходы за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней

1004

3000000000

 

204 717,8

Расходы за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

1004

3010000000

 

204 717,8

Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся за счет средств местных бюджетов по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси) и бесплатного проезда в период каникул к месту жительства и обратно к месту учебы

1004

3010089190

 

2 160,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1004

3010089190

300

76,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

1004

3010089190

320

76,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1004

3010089190

600

2 084,0

Субсидии бюджетным учреждениям

1004

3010089190

610

2 057,4

Субсидии автономным учреждениям

1004

3010089190

620

26,6

Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений, осуществляемое на условиях софинансирования из федерального бюджета

1004

30100R0820

 

76 491,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

1004

30100R0820

400

76 491,3

Бюджетные инвестиции

1004

30100R0820

410

76 491,3

Другие вопросы в области социальной политики

1006

 

 

16 479,4

Расходы за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней

1006

3000000000

 

16 479,4

Расходы за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

1006

3010000000

 

16 479,4

Осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству

1006

3010089180

 

7 446,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1006

3010089180

100

6 722,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

1006

3010089180

120

6 722,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1006

3010089180

200

724,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1006

3010089180

240

724,1

ВСЕГО РАСХОДОВ

 

 

 

8 025 862,0


Информация по документу
Читайте также