Расширенный поиск

Постановление Правительства Рязанской области от 14.02.2017 № 22

 

9) в приложении N 5 к государственной программе:

- раздел 3 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:

 

"3. Ресурсное обеспечение подпрограммы

 

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется из областного бюджета в размере 107130,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год - 11200,0 тыс. руб.;

2015 год - 11100,0 тыс. руб.;

2016 год - 12810,0 тыс. руб.;

2017 год - 14600,0 тыс. руб.;

2018 год - 600,0 тыс. руб.;

2019 год - 26000,0 тыс. руб.;

2020 год - 30820,0 тыс. руб.";

- раздел 5 "Система программных мероприятий" изложить в новой редакции согласно приложению N 5 к настоящему постановлению;

- таблицу раздела 6 "Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы" изложить в следующей редакции:

 


 

"Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы

 

NN пп

Наименование целевого индикатора

Единица измерения

Значение показателей

2012 г. базовый

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Объемы консультационных услуг сельскохозяйственным товаропроизводителям и сельскому населению, оказанных в рамках развития информационно-консультационной службы и системы рыночной информации в Рязанской области, в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

количество оказанных консультационных услуг

штук

21064

0

0

0

0

0

0

20000

 

количество выпущенных печатных изданий (брошюр, буклетов, журналов)

наименований

3

0

0

0

0

0

0

8

2.

Количество прошедших переподготовку и повышение квалификации кадров агропромышленного комплекса Рязанской области на базе образовательных организаций

человек

13

0

0

0

0

0

0

45"


 

10) в приложении N 6 к государственной программе:

- раздел 3 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:

 

"3. Ресурсное обеспечение подпрограммы

 

Общий объем финансирования подпрограммы предусматривается в размере 212234,825 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет - 116810,6 тыс. руб., областной бюджет - 95424,225 тыс. руб.

В том числе по годам:

2014 год - 24231,7 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет - 15153,0 тыс. руб.,

областной бюджет - 9078,7 тыс. руб.;

2015 год - 28575,142 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет - 15743,0 тыс. руб.,

областной бюджет - 12832,1 тыс. руб.;

2016 год - 23410,583 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет - 16280,0 тыс. руб.,

областной бюджет - 7130,583 тыс. руб.;

2017 год - 45793,4 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет - 7390,6 тыс. руб.,

областной бюджет - 38402,8 тыс. руб.;

2018 год - 16239,8 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет - 15959,8 тыс. руб.,

областной бюджет - 280,0 тыс. руб.;

2019 год - 42899,2 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет - 27499,2 тыс. руб.,

областной бюджет - 15400,0 тыс. руб.;

2020 год - 31085,0 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет - 18785,0 тыс. руб.,

областной бюджет - 12300,0 тыс. руб.";

- раздел 5 "Система программных мероприятий" изложить в новой редакции согласно приложению N 6 к настоящему постановлению;

- пункты 2, 3 таблицы раздела 6 "Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы" изложить в следующей редакции:

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

"2.

Известкование кислых почв

тыс. гектаров

1,3

0,35

0,40

0,45

2,0

0,55

0,60

0,65

3.

Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ сельскохозяйственными товаропроизводителями, в том числе:

тыс. гектаров

5,2

2,0

2,2

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

на мелиорированных землях (орошаемых и (или) осушаемых)

тыс. гектаров

-

-

-

-

2,7

3,0

3,3

3,5"

 

11) в приложении N 7 к государственной программе:

- раздел 3 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:

 

"3. Ресурсное обеспечение подпрограммы

 

Общий объем финансирования подпрограммы предусматривается в размере 78086,61 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет - 35068,0 тыс. руб., областной бюджет - 43018,61 тыс. руб.

В том числе по годам:

2015 год - 0,0 тыс. руб.;

2016 год - 2886,61 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет - 2568,0 тыс. руб.,

областной бюджет - 318,61 тыс. руб.;

2017 год - 0,0 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб.,

областной бюджет - 0,0 тыс. руб.;

2018 год - 3200,0 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет - 2500,0 тыс. руб.,

областной бюджет - 700,0 тыс. руб.;

2019 год - 56000,0 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет - 20000,0 тыс. руб.,

областной бюджет - 36000,0 тыс. руб.;

2020 год - 16000,0 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет - 10000,0 тыс. руб.,

областной бюджет - 6000,0 тыс. руб.";

- раздел 5 "Система программных мероприятий" изложить в новой редакции согласно приложению N 7 к настоящему постановлению;

- раздел 6 "Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы" изложить в следующей редакции:

 

"6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы

 

NN пп

Наименование целевого индикатора

Единица измерения

Значение показателей

2013 г. базовый

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

1.

Площадь зимних теплиц

гектар

21,5

3,0

3,4

3,4

27,0

30,0

42,5

2.

Объем производства овощей открытого и защищенного грунта в хозяйствах всех категорий, в том числе:

тыс. тонн

104,8

108,0

101,0

95,0

100,0

102,0

105,0

овощей защищенного грунта

тыс. тонн

6,5

3,0

1,9

1,9

19,4

25,6

28,9

3.

Объем производства семенного картофеля

тонн

70

75

80

70

70

70

70"

 

12) в приложении N 8 к государственной программе:

- раздел 3 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:

 

"3. Ресурсное обеспечение подпрограммы

 

Общий объем финансирования подпрограммы предусматривается в размере 2004552,0 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет - 1148335,4 тыс. руб., областной бюджет - 856216,6 тыс. руб.

 


 

Распределение

средств областного и федерального бюджетов, необходимых

для реализации мероприятий подпрограммы, в разбивке

по главным распорядителям подпрограммы

 

NN пп

Главные распорядители

Источник финансирования

Объем финансирования (тыс. рублей)

всего

в том числе по годам

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области

федеральный бюджет

1148335,4

129848,0

373500,0

103487,7

34226,6

104636,1

402637,0

областной бюджет

856216,6

115716,0

112035,0

125632,2

95632,2

145632,2

261569,0

кроме того, областной бюджет в рамках подпрограммы "Социальное развитие населенных пунктов" государственной программы Рязанской области "Социальное и экономическое развитие населенных пунктов в 2015 - 2020 годах"

9292,0

4765,0

1000,0

3527,0

0,0

0,0

0,0

2.

Министерство строительного комплекса Рязанской области

областной бюджет, в том числе:

790833,22

461004,22

69628,0

14408,0

0,0

30908,0

214885,0

областной бюджет в рамках подпрограммы "Социальное развитие населенных пунктов" государственной программы Рязанской области "Социальное и экономическое развитие населенных пунктов в 2015 - 2020 годах"

485927,22

441999,22

27428,0

0,0

0,0

16500,0

0,0

областной бюджет в рамках подпрограммы "Развитие газификации" государственной программы Рязанской области "Социальное и экономическое развитие населенных пунктов в 2015 - 2020 годах"

274906,0

19005,0

12200,0

14408,0

0,0

14408,0

214885,0

3.

Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Рязанской области

областной бюджет в рамках подпрограммы "Модернизация коммунального комплекса на 2015 - 2020 годы" государственной программы Рязанской области "Развитие коммунальной инфраструктуры, энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2015 - 2020 годы"

376541,1

61409,1

30000,0

30000,0

0,0

30000,0

225132,0

 

Итого, в том числе:

 

3181218,32

772742,32

586163,0

277054,9

129858,8

311176,3

1104223,0

 

 

федеральный бюджет

1148335,4

129848,0

373500,0

103487,7

34226,6

104636,1

402637,0

областной бюджет

2032882,92

642894,32

212663,0

173567,2

95632,2

206540,2

701586,0"

 


 

- раздел 5 "Система программных мероприятий" изложить в новой редакции согласно приложению N 8 к настоящему постановлению;

- раздел 6 "Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы" изложить в следующей редакции:

 

"6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы

 

NN пп

Наименование целевого индикатора

Единица измерения

Значение показателей

2013 г. базовый

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности

тыс. кв. м

9,512

9,8

9,8

6,458

6,251

5,9

6,2

в том числе ввод (приобретение) жилья для молодых семей и молодых специалистов

тыс. кв. м

6,7

5,7

5,7

4,29

5,66

4,13

4,3

2.

Сокращение числа семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий в сельской местности

%

4,8

7,3

9,7

12,2

14,6

17,0

19,5

в том числе сокращение числа молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий в сельской местности

%

6,2

9,2

12,3

15,3

18,4

21,4

24,5

3.

Ввод в действие общеобразовательных организаций в сельской местности

мест

-

-

108

-

-

-

-

4.

Сокращение числа обучающихся в общеобразовательных организациях, находящихся в аварийном состоянии, в сельской местности

%

-

-

55

-

-

-

-

5.

Ввод в действие учреждений культурно-досугового типа в сельской местности

мест

-

-

-

-

-

80

-

6.

Прирост сельского населения, обеспеченного учреждениями культурно-досугового типа

чел.

-

-

-

-

-

1000

-

7.

Охват сельского населения учреждениями культурно-досугового типа

%

-

-

-

-

-

6,6

6,6

8.

Ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности

единиц

1

1

1

1

-

-

1

9.

Прирост сельского населения, обеспеченного фельдшерско-акушерскими пунктами (офисами врачей общей практики)

чел.

343

546

740

1184

1184

1184

1894

10.

Охват сельского населения фельдшерско-акушерскими пунктами (офисами врачей общей практики)

%

5,47

5,64

5,81

5,98

5,98

5,98

6,5

11.

Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений в сельской местности

единиц

1

1

1

-

-

-

2

12.

Прирост сельского населения, обеспеченного плоскостными спортивными сооружениями

чел.

375

520

700

700

700

700

700

13.

Охват сельского населения плоскостными спортивными сооружениями

%

10,51

10,72

10,94

10,94

10,94

10,94

10,94

14.

Ввод в действие локальных водопроводов в сельской местности

км

37

34

34

15,4

5,2

20

19

15.

Уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой

%

64,3

66,2

66,8

66,7

67,0

67,5

68,0

16.

Ввод в действие распределительных газовых сетей в сельской местности

км

130,8

91,2

89,5

31,0

8,5

20,0

32,0

17.

Уровень газификации жилых домов (квартир) сетевым газом в сельской местности

%

73,9

75,4

76,5

77,7

78,9

80,1

81

18.

Количество населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых реализованы проекты комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку

единиц

5

5

5

1

1

1

2

19.

Количество реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку

единиц

-

-

-

3

5

8

9"


Информация по документу
Читайте также