Расширенный поиск
Постановление Правительства Орловской области от 31.03.2017 № 132
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31 марта 2017 г. № 132
г. Орёл
О внесении изменений в
постановление
Правительства Орловской области
от 15 ноября
2012 года № 422 «Об утверждении
государственной
программы
Орловской области «Развитие
транспортной системы в Орловской
области»
В соответствии с постановлением Правительства
Орловской области от
23 июля 2012 года № 255 «Об утверждении Порядка разработки, реализации
и оценки эффективности государственных программ Орловской области и Методических указаний по разработке и
реализации государственных программ Орловской области» Правительство Орловской области постановляет:
1. Внести в
постановление Правительства Орловской области от 15
ноября 2012 года № 422 «Об утверждении государственной программы Орловской
области «Развитие транспортной системы в Орловской области» следующие
изменения:
1) пункт 3 изложить в
следующей редакции:
«3. Контроль за
исполнением постановления возложить на первого заместителя Председателя Правительства Орловской
области А.В. Мишанова.»;
2) в приложении:
а) в паспорте государственной программы Орловской области «Развитие транспортной системы в Орловской области»
(далее – государственная программа):
строку
«Объемы бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы» изложить
в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы
|
Общий объем бюджетных расходов на реализацию мероприятий государственной
программы составляет 19 852 395,7 тыс. руб., в том числе:
I этап –
9 363 613,6 тыс. руб.;
II этап –
10 488 782,1 тыс. руб.,
в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 1 335 398,1 тыс. руб.;
областной бюджет – 17 127 783,3 тыс. руб.;
местные бюджеты – 1 389 214,3 тыс. руб.,
из них по годам:
2013 – 3 003 528,5 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет – 221 210,3 тыс. руб.;
областной бюджет – 2 723 159,7 тыс. руб.;
местные бюджеты – 59 158,5 тыс. руб.;
2014 – 2 982 107,3 тыс. руб., из них:
областной бюджет – 2 694 781,4 тыс. руб.;
местные бюджеты – 287 325,9 тыс. руб.;
2015 – 3 377 977,8 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет – 509 573,6 тыс. руб.;
областной бюджет – 2 479 100,9 тыс. руб.;
местные бюджеты – 389 303,3 тыс. руб.;
2016 – 4 419 283,9 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет – 604 614,2 тыс. руб.;
областной бюджет – 3 635 402 тыс. руб.;
местные бюджеты – 179 267,7 тыс. руб.;
2017 – 3 103 509,8 тыс. руб., из них:
областной бюджет – 2 874 002,6 тыс. руб.;
местные бюджеты – 229 507,2 тыс. руб.;
2018 – 2 965 988,4 тыс. руб., из них:
областной бюджет – 2 721 336,7 тыс. руб.;
местные бюджеты – 244 651,7 тыс. руб.
В 2013 году в рамках государственной
программы осуществлялось финансирование долгосрочной областной целевой
программы повышения уровня дорожной безопасности «Цель – НОЛЬ» на 2010–2015
годы», общий объем расходов областного бюджета на реализацию мероприятий
составил 5576,2 тыс. руб.
|
строку «Ожидаемые результаты реализации государственной программы» изложить
следующей редакции:
Ожидаемые результаты реализации государственной программы
|
1. Поэтапный переход к нормативному
содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и
межмуниципального значения, ежегодный прирост доли протяженности
автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения,
соответствующих нормативным требованиям, на 0,5 % в результате реализации
мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог.
2. Ввод в эксплуатацию 194,24 км
автомобильных
дорог после строительства и реконструкции, в том числе по годам:
2013 – 22,8 км;
2014 – 6,6 км;
2015 – 0,5 км;
2016 – 38,19 км;
2017 – 54,44 км;
2018 – 71,71 км.
3. Капитальный ремонт и ремонт 568,7 км
автомобильных дорог общего пользования,
в том числе по годам: 2016 – 147,57 км;
2017 – 192,07 км;
2018 – 229,1 км.
4. Снижение количества ДТП на 1 % по
отношению
к прошедшему периоду.
5. Снижение числа пострадавших в результате
ДТП
на 1 % по отношению к прошедшему периоду.
6. Снижение числа погибших в результате ДТП
на 1 % по отношению к прошедшему периоду.
7. Обеспечение равной доступности услуг
общественного транспорта.
8. Удовлетворение спроса населения на
перевозки железнодорожным транспортом в пригородном сообщении.
9. Удовлетворение спроса населения на
автотранспортные перевозки по межмуниципальным маршрутам
|
б) в паспорте подпрограммы 1 «Дорожное хозяйство» государственной
программы:
строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1» изложить в
следующей редакции:
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1
|
Общий объем бюджетных расходов на реализацию
мероприятий подпрограммы 1 составляет 9 872 709,2 тыс. руб., из
них:
федеральный бюджет – 604 614,2 тыс.
руб.;
областной бюджет – 8 614 668,4 тыс.
руб.;
местные бюджеты – 653 426,6 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2016 – 4 247 816,9 тыс. руб., из
них:
федеральный бюджет – 604 614,2 тыс. руб.;
областной бюджет – 3 463 935,0 тыс.
руб.;
местные бюджеты – 179 267,7 тыс. руб.;
2017 – 2 934 099,4 тыс. руб., из
них:
областной бюджет – 2 704 592,2 тыс.
руб.;
местные бюджеты – 229 507,2 тыс. руб.;
2018 – 2 690 792,9 тыс. руб., из них:
областной бюджет – 2 446 141,2 тыс. руб.;
местные бюджеты – 244 651,7 тыс. руб.
|
строку «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1» изложить в следующей
редакции:
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1
|
1. Строительство и реконструкция 164,3 км
автомобильных дорог общего пользования, в том числе по годам:
2016 – 38,19 км;
2017 – 54,44 км;
2018 – 71,71 км.
2. Капитальный ремонт и ремонт 568,7 км
автомобильных дорог общего пользования,
в том числе по годам:
2016 – 147,57 км;
2017 – 192,07 км;
2018 – 229,1 км
|
в) строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2» паспорта подпрограммы 2 «Повышение безопасности
дорожного движения» государственной программы изложить в следующей редакции:
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2
|
Общий объем бюджетных расходов на реализацию
мероприятий подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета составляет
415 844,8 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2016 – 96 394,8 тыс. руб.;
2017 – 100 225 тыс. руб.;
2018 – 219 225,0 тыс. руб.
|
г) строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3» паспорта подпрограммы 3 «Пассажирский транспорт»
государственной программы изложить в следующей редакции:
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3
|
Общий объем расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 3 за счет
средств областного бюджета составляет 200 228,1 тыс. руб., в том числе по
годам:
2016 – 75 072,2 тыс. руб.;
2017 – 69 185,4 тыс. руб.;
2018 – 55 970,5 тыс. руб.
|
д) таблицу 2 раздела I «Приоритеты и цели государственной политики в
сфере реализации государственной программы» государственной программы изложить в новой редакции согласно
приложению 1 к настоящему постановлению;
е) приложение 1 к государственной программе изложить в новой редакции
согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
ж) приложение 2 к государственной программе изложить в новой редакции
согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
з) приложение 4 к государственной программе изложить в новой редакции
согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
и) приложение 5 к государственной программе изложить в новой редакции
согласно приложению 5 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением постановления
возложить на первого заместителя
Председателя Правительства Орловской области А.В. Мишанова.
Исполняющий обязанности
Председателя
Правительства Орловской области А.Ю. Бударин
Приложение
1
к
постановлению
Правительства
Орловской области
от
31 марта 2017 г. № 132
Таблица 2
Показатели и
индикаторы
|
Единица
измерения
|
2013–2022 годы
|
В том числе по
годам:
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
Объемы ввода в
эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципаль-ного и местного значения после
строительства и реконструкции, в том числе:
|
км
|
474,24
|
22,8
|
6,6
|
0,5
|
38,19
|
54,44
|
71,71
|
70,0
|
70,0
|
70,0
|
70,0
|
автомобильных
дорог общего пользования регионального и межмуниципаль-ного
значения
|
км
|
43,91
|
|
|
|
14,15
|
|
29,76
|
|
|
|
|
автомобильных
дорог общего пользования местного значения
|
км
|
430,33
|
22,8
|
6,6
|
0,5
|
24,04
|
54,44
|
41,95
|
70,0
|
70,0
|
70,0
|
70,0
|
Приложение 5
к постановлению
Правительства Орловской области
от 31 марта 2017 г. № 132
Приложение 5
к государственной программе Орловской области
«Развитие транспортной системы в
Орловской области»
Ресурсное обеспечение и прогнозная
(справочная) оценка расходов федерального и областного бюджетов,
бюджетов государственных
внебюджетных фондов, бюджетов муниципальных образований,
внебюджетных источников на
реализацию целей государственной программы Орловской области
«Развитие транспортной системы в
Орловской области»
Статус
|
Наименование
государственной программы, подпрограммы государственной программы,
ведомственной целевой программы, основного мероприятия подпрограммы
|
Источник
финансирования
|
Оценка расходов
по годам реализации
|
|
|
|
всего
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
|
|
Государственная программа Орловской области
|
«Развитие транспортной системы в Орловской
области»
|
Всего
|
19 852 395,7
|
3 003 528,5
|
2 982 107,3
|
3 377 977,8
|
4 419 283,9
|
3 103 509,8
|
2 965 988,4
|
10 488 782,1
|
|
|
федеральный бюджет
|
1 335 398,1
|
221 210,3
|
0,0
|
509 573,6
|
604 614,2
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
областной бюджет
|
17 127 783,3
|
2 723 159,7
|
2 694 781,4
|
2 479 100,9
|
3 635 402,0
|
2 874 002,6
|
2 721 336,7
|
|
9 363 613,6
|
|
местные бюджеты
|
1 389 214,3
|
59 158,5
|
287 325,9
|
389 303,3
|
179 267,7
|
229 507,2
|
244 651,7
|
|
|
19 852 395,7
|
I этап реализации: 2013–2015
годы
|
|
|
|
Подпрограмма
|
«Совершенство- вание
и развитие сети автомобильных дорог общего пользования Орловской области»
|
Всего
|
9 123 418,2
|
2 919 591,3
|
2 907 888,6
|
3 295 938,3
|
|
|
|
|
|
9 363 613,6
|
федеральный бюджет
|
730 783,9
|
221 210,3
|
0,0
|
509 573,6
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет
|
7 656 846,6
|
2 639 222,5
|
2 620 562,7
|
2 397 061,4
|
|
|
|
|
|
|
местные бюджеты
|
735 787,7
|
59 158,5
|
287 325,9
|
389 303,3
|
|
|
|
|
|
|
Основное меропри-ятие
1.1.
|
Поддержание эксплуатационного состояния и
развитие сети автомобильных дорог общего пользования
|
Всего
|
8 767 566,5
|
2 919 591,3
|
2 907 888,6
|
2 940 086,6
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
380 157,1
|
221 210,3
|
0,0
|
158 946,8
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет
|
7 656 846,6
|
2 639 222,5
|
2 620 562,7
|
2 397 061,4
|
|
|
|
|
|
|
местные бюджеты
|
730 562,8
|
59 158,5
|
287 325,9
|
384 078,4
|
|
|
|
|
|
|
Основное меропри-ятие
1.2.
|
Удвоение объемов строительства и
реконструкции автомобильных дорог общего пользования
|
Всего
|
355 851,7
|
0,0
|
0,0
|
355 851,7
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
350 626,8
|
0,0
|
0,0
|
350 626,8
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
местные бюджеты
|
5 224,9
|
0,0
|
0,0
|
5 224,9
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограм-ма
|
«Развитие пассажирского транспорта общего
пользования Орловской области»
|
Всего
|
223 880,8
|
78 361,0
|
66 861,0
|
78 658,8
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет
|
223 880,8
|
78 361,0
|
66 861,0
|
78 658,8
|
|
|
|
|
|
|
местные бюджеты
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное меропри-ятие
2.1.
|
Компенсация части потерь в доходах
перевозчикам в результате предоставления льгот на проезд отдельным категориям
граждан, меры социальной поддержки которых относятся к ведению Российской
Федерации и Орловской области
|
Всего
|
163 380,8
|
58 361,0
|
58 361,0
|
46 658,8
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет
|
163 380,8
|
58 361,0
|
58 361,0
|
46 658,8
|
|
|
|
|
|
|
местные бюджеты
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное меропри-ятие
2.2.
|
Компенсация части потерь в доходах
организациям железнодорожного транспорта в связи с предоставлением льгот на
проезд обучающихся железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, а
также
потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования
тарифов на перевозку пассажиров в приго-родном
сообщении
|
Всего
|
60 500,0
|
20 000,0
|
8 500,0
|
32 000,0
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет
|
60 500,0
|
20 000,0
|
8 500,0
|
32 000,0
|
|
|
|
|
|
|
местные бюджеты
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограм-ма
|
«Повышение безопасности дорожного движения»
|
Всего
|
10 738,4
|
|
7 357,7
|
3 380,7
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет
|
10 738,4
|
|
7 357,7
|
3 380,7
|
|
|
|
|
|
|
местные бюджеты
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное меропри-ятие
3.1.
|
Предупреждение опасного поведения участников
дорожного движения
|
Всего
|
9 985,0
|
|
6 604,3
|
3 380,7
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет
|
9 985,0
|
|
6 604,3
|
3 380,7
|
|
|
|
|
|
|
местные бюджеты
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное меропри-ятие
3.2.
|
Совершенствование оказания помощи
пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий
|
Всего
|
753,4
|
|
753,4
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет
|
753,4
|
|
753,4
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
местные бюджеты
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Долгосроч-ная областная целевая программа
повышения уровня дорожной безопас-ности
|
«Цель – НОЛЬ» на 2010–2015 годы
|
Всего
|
5 576,2
|
5 576,2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет
|
5 576,2
|
5 576,2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местные бюджеты
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II этап реализации:
2016–2018 годы
|
|
10 488 782,1
|
|
Подпрограм-ма 1
|
«Дорожное хозяйство»
|
Всего
|
9 872 709,2
|
|
|
|
4 247 816,9
|
2 934 099,4
|
2 690 792,9
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
604 614,2
|
|
|
|
604 614,2
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
областной бюджет
|
8 614 668,4
|
|
|
|
3 463 935,0
|
2 704 592,2
|
2 446 141,2
|
|
|
|
местные бюджеты
|
653 426,6
|
|
|
|
179 267,7
|
229 507,2
|
244 651,7
|
|
|
|
Основное меропри- ятие 1.1.
|
Строительство и реконструкция автомобильных
дорог общего пользования
|
Всего
|
836 354,9
|
|
|
|
443 217,0
|
100 943,2
|
292 194,7
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
326 486,4
|
|
|
|
326 486,4
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
областной бюджет
|
493 532,2
|
|
|
|
115 501,2
|
100 446,0
|
277 585,0
|
|
|
|
местные бюджеты
|
16 336,3
|
|
|
|
1 229,4
|
497,2
|
14 609,7
|
|
|
|
Основное меропри- ятие 1.2.
|
Капитальный ремонт, ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования
|
Всего
|
9 036 354,3
|
|
|
|
3 804 599,9
|
2 833 156,2
|
2 398 598,2
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
278 127,8
|
|
|
|
278 127,8
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
областной бюджет
|
8 121 136,2
|
|
|
|
3 348 433,8
|
2 604 146,2
|
2 168 556,2
|
|
|
|
местные бюджеты
|
637 090,3
|
|
|
|
178 038,3
|
229 010,0
|
230 042,0
|
|
|
|
Подпрограм-ма 2
|
«Повышение безопасности дорожного
движения»
|
Всего
|
415 844,8
|
|
|
|
96 394,8
|
100 225,0
|
219 225,0
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
областной бюджет
|
415 844,8
|
|
|
|
96 394,8
|
100 225,0
|
219 225,0
|
|
|
|
местные бюджеты
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
Основное меропри-
ятие 2.1.
|
Развитие системы предупреждения
опасного поведения участников дорожного движения
|
Всего
|
415 205,8
|
|
|
|
96 205,8
|
100 000,0
|
219 000,0
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет
|
415 205,8
|
|
|
|
96 205,8
|
100 000,0
|
219 000,0
|
|
|
|
Основное меропри-
ятие 2.2.
|
Обеспечение безопасного участия
детей в дорожном движении
|
Всего
|
639,0
|
|
|
|
189,0
|
225,0
|
225,0
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет
|
639,0
|
|
|
|
189,0
|
225,0
|
225,0
|
|
|
|
Основное меропри-
ятие 2.3.
|
Развитие системы организации
движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных
условий
|
Всего
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
местные бюджеты
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
Основное меропри-
ятие 2.4.
|
Развитие системы оказания помощи
пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях
|
Всего
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
Подпрограм-ма 3
|
«Пассажирский транспорт»
|
Всего
|
200 228,1
|
|
|
|
75 072,2
|
69 185,4
|
55 970,5
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет
|
200 228,1
|
|
|
|
75 072,2
|
69 185,4
|
55 970,5
|
|
|
|
местные бюджеты
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное меропри-ятие
3.1.
|
Компенсация части потерь в доходах
организациям железнодорожного транспорта в связи с предоставлением льгот на
проезд обучающихся железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, а
также
потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования
тарифов на перевозку пассажиров в приго-родном
сообщении
|
Всего
|
58 868,3
|
|
|
|
23 547,3
|
17 660,5
|
17 660,5
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет
|
58 868,3
|
|
|
|
23 547,3
|
17 660,5
|
17 660,5
|
|
|
|
местные бюджеты
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное меропри-ятие
3.2.
|
Компенсация части потерь в доходах
перевозчикам в результате предоставления льгот на проезд отдельным категориям
граждан, меры социальной поддержки которых относятся к ведению Российской
Федерации и Орловской области
|
Всего
|
124 639,8
|
|
|
|
45 444,9
|
45 444,9
|
33 750,0
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет
|
124 639,8
|
|
|
|
45 444,9
|
45 444,9
|
33 750,0
|
|
|
|
местные бюджеты
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное меропри-ятие
3.3.
|
Возмещение перевозчикам части затрат на
выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по
регулируемым тарифам по межмуниципаль-ным маршрутам
|
Всего
|
16 720,0
|
|
|
|
6 080,0
|
6 080,0
|
4 560,0
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет
|
16 720,0
|
|
|
|
6 080,0
|
6 080,0
|
4 560,0
|
|
|
|
местные бюджеты
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Читайте также
|