Расширенный поиск

Постановление Правительства Орловской области от 31.03.2017 № 132

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

 

31 марта 2017 г. № 132

г. Орёл

 

 

О внесении изменений в постановление

Правительства Орловской области от 15 ноября

2012 года № 422 «Об утверждении государственной

программы Орловской области «Развитие

транспортной системы в Орловской области»

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Орловской области от 23 июля 2012 года № 255 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Орловской области и Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Орловской области» Правительство Орловской области постановляет:

1.   Внести в постановление Правительства Орловской области от 15 ноября 2012 года № 422 «Об утверждении государственной программы Орловской области «Развитие транспортной системы в Орловской области» следующие изменения:

1)   пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Председателя Правительства Орловской области А.В. Мишанова.»;

2)   в приложении:

а) в паспорте государственной программы Орловской области «Развитие транспортной системы в Орловской области» (далее – государственная программа):

строку «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы» изложить в следующей редакции:

 

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы

Общий объем бюджетных расходов на реализацию мероприятий государственной программы составляет 19 852 395,7 тыс. руб., в том числе:

I этап – 9 363 613,6 тыс. руб.;

II этап – 10 488 782,1 тыс. руб.,

в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 1 335 398,1 тыс. руб.;

областной бюджет – 17 127 783,3 тыс. руб.;

местные бюджеты – 1 389 214,3 тыс. руб.,

из них по годам:

2013 – 3 003 528,5 тыс. руб., из них:

федеральный бюджет – 221 210,3 тыс. руб.;

областной бюджет – 2 723 159,7 тыс. руб.;

местные бюджеты – 59 158,5 тыс. руб.;

2014 – 2 982 107,3 тыс. руб., из них:

областной бюджет – 2 694 781,4 тыс. руб.;

местные бюджеты – 287 325,9 тыс. руб.;

2015 – 3 377 977,8 тыс. руб., из них:

федеральный бюджет – 509 573,6 тыс. руб.;

областной бюджет – 2 479 100,9 тыс. руб.;

местные бюджеты – 389 303,3 тыс. руб.;

2016 – 4 419 283,9 тыс. руб., из них:

федеральный бюджет – 604 614,2 тыс. руб.;

областной бюджет – 3 635 402 тыс. руб.;

местные бюджеты – 179 267,7 тыс. руб.;

2017 – 3 103 509,8 тыс. руб., из них:

областной бюджет – 2 874 002,6 тыс. руб.;

местные бюджеты – 229 507,2 тыс. руб.;

2018 – 2 965 988,4 тыс. руб., из них:

областной бюджет – 2 721 336,7 тыс. руб.;

местные бюджеты – 244 651,7 тыс. руб.

В 2013 году в рамках государственной программы осуществлялось финансирование долгосрочной областной целевой программы повышения уровня дорожной безопасности «Цель – НОЛЬ» на 2010–2015 годы», общий объем расходов областного бюджета на реализацию мероприятий составил 5576,2 тыс. руб.

 

строку «Ожидаемые результаты реализации государственной программы» изложить следующей редакции:

 

Ожидаемые результаты реализации государственной программы

1. Поэтапный переход к нормативному содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, ежегодный прирост доли протяженности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, на 0,5 % в результате реализации мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог.

2. Ввод в эксплуатацию 194,24 км автомобильных
дорог после строительства и реконструкции, в том числе по годам:

2013 – 22,8 км;

2014 – 6,6 км;

2015 – 0,5 км;

2016 – 38,19 км;

2017 – 54,44 км;

2018 – 71,71 км.

3. Капитальный ремонт и ремонт 568,7 км автомобильных дорог общего пользования,
в том числе по годам: 2016 – 147,57 км;

2017 – 192,07 км;

2018 – 229,1 км.

4. Снижение количества ДТП на 1 % по отношению
к прошедшему периоду.

5. Снижение числа пострадавших в результате ДТП
на 1 % по отношению к прошедшему периоду.

6. Снижение числа погибших в результате ДТП на 1 % по отношению к прошедшему периоду.

7. Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта.

8. Удовлетворение спроса населения на перевозки железнодорожным транспортом в пригородном сообщении.

9. Удовлетворение спроса населения на автотранспортные перевозки по межмуниципальным маршрутам

 

б) в паспорте подпрограммы 1 «Дорожное хозяйство» государственной программы:

строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:

 

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1

Общий объем бюджетных расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 1 составляет 9 872 709,2 тыс. руб., из них:

федеральный бюджет – 604 614,2 тыс. руб.;

областной бюджет – 8 614 668,4 тыс. руб.;

местные бюджеты – 653 426,6 тыс. руб.,

в том числе по годам:

2016 – 4 247 816,9 тыс. руб., из них:

федеральный бюджет – 604 614,2 тыс. руб.;

областной бюджет – 3 463 935,0 тыс. руб.;

местные бюджеты – 179 267,7 тыс. руб.;

2017 – 2 934 099,4 тыс. руб., из них:

областной бюджет – 2 704 592,2 тыс. руб.;

местные бюджеты – 229 507,2 тыс. руб.;

2018 – 2 690 792,9 тыс. руб., из них:

областной бюджет – 2 446 141,2 тыс. руб.;

местные бюджеты – 244 651,7 тыс. руб.

 

строку «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:

 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1

1. Строительство и реконструкция 164,3 км автомобильных дорог общего пользования, в том числе по годам:

2016 – 38,19 км;

2017 – 54,44 км;

2018 – 71,71 км.

2. Капитальный ремонт и ремонт 568,7 км автомобильных дорог общего пользования,
в том числе по годам:
2016 – 147,57 км;

2017 – 192,07 км;

2018 – 229,1 км

 

в) строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2» паспорта подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного движения» государственной программы изложить в следующей редакции:

 

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2

Общий объем бюджетных расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета составляет 415 844,8 тыс. руб.,
в том числе по годам:

2016 – 96 394,8 тыс. руб.;

2017 – 100 225 тыс. руб.;

2018 – 219 225,0 тыс. руб.

 

г) строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3» паспорта подпрограммы 3 «Пассажирский транспорт» государственной программы изложить в следующей редакции:

 

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3

Общий объем расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета составляет 200 228,1 тыс. руб., в том числе по годам:

2016 – 75 072,2 тыс. руб.;

2017 – 69 185,4 тыс. руб.;

2018 – 55 970,5 тыс. руб.

 

д) таблицу 2 раздела I «Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации государственной программы» государственной программы изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

е) приложение 1 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

ж) приложение 2 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

з) приложение 4 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

и) приложение 5 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Председателя Правительства Орловской области А.В. Мишанова.

 

 

Исполняющий обязанности Председателя

Правительства Орловской области      А.Ю. Бударин

 

 

 

Приложение 1

к постановлению

Правительства Орловской области

от 31 марта 2017 г. № 132

 

Таблица 2

 

Показатели и индикаторы

Единица измерения

2013–2022 годы

В том числе по годам:

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Объемы ввода в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципаль-ного и местного значения после строительства и реконструкции, в том числе:

км

474,24

22,8

6,6

0,5

38,19

54,44

71,71

70,0

70,0

70,0

70,0

автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципаль-ного значения

 

км

43,91

 

 

 

14,15

 

29,76

 

 

 

 

автомобильных дорог общего пользования местного значения

км

430,33

22,8

6,6

0,5

24,04

54,44

41,95

70,0

70,0

70,0

70,0

 


Приложение 5

к постановлению

Правительства Орловской области

от 31 марта 2017 г. № 132

 

Приложение 5

 к государственной программе Орловской области

«Развитие транспортной системы в Орловской области»

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального и областного бюджетов,

бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов муниципальных образований,

внебюджетных источников на реализацию целей государственной программы Орловской области

«Развитие транспортной системы в Орловской области»

 

Статус

Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия подпрограммы

Источник финансирования

Оценка расходов по годам реализации

 

 

 

всего

2013

2014

2015

2016

2017

2018

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

Государственная программа Орловской области

«Развитие транспортной системы в Орловской области»

Всего

19 852 395,7

3 003 528,5

2 982 107,3

3 377 977,8

4 419 283,9

3 103 509,8

2 965 988,4

10 488 782,1

федеральный бюджет

1 335 398,1

221 210,3

0,0

509 573,6

604 614,2

0,0

0,0

областной бюджет

17 127 783,3

2 723 159,7

2 694 781,4

2 479 100,9

3 635 402,0

2 874 002,6

2 721 336,7

9 363 613,6

местные бюджеты

1 389 214,3

59 158,5

287 325,9

389 303,3

179 267,7

229 507,2

244 651,7

19 852 395,7

I этап реализации: 2013–2015 годы

Подпрограмма

«Совершенство- вание и развитие сети автомобильных дорог общего пользования Орловской области»

Всего

9 123 418,2

2 919 591,3

2 907 888,6

3 295 938,3

 

 

 

9 363 613,6

федеральный бюджет

730 783,9

221 210,3

0,0

509 573,6

 

 

 

областной бюджет

7 656 846,6

2 639 222,5

2 620 562,7

2 397 061,4

 

 

 

местные бюджеты

735 787,7

59 158,5

287 325,9

389 303,3

 

 

 

Основное меропри-ятие 1.1.

Поддержание эксплуатационного состояния и развитие сети автомобильных дорог общего пользования

Всего

8 767 566,5

2 919 591,3

2 907 888,6

2 940 086,6

 

 

 

федеральный бюджет

380 157,1

221 210,3

0,0

158 946,8

 

 

 

областной бюджет

7 656 846,6

2 639 222,5

2 620 562,7

2 397 061,4

 

 

 

местные бюджеты

730 562,8

59 158,5

287 325,9

384 078,4

 

 

 

Основное меропри-ятие 1.2.

Удвоение объемов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования

Всего

355 851,7

0,0

0,0

355 851,7

 

 

 

федеральный бюджет

350 626,8

0,0

0,0

350 626,8

 

 

 

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

местные бюджеты

5 224,9

0,0

0,0

5 224,9

 

 

 

Подпрограм-ма

«Развитие пассажирского транспорта общего пользования Орловской области»

Всего

223 880,8

78 361,0

66 861,0

78 658,8

 

 

 

федеральный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

223 880,8

78 361,0

66 861,0

78 658,8

 

 

 

местные бюджеты

 

 

 

 

 

 

 

Основное меропри-ятие 2.1.

Компенсация части потерь в доходах перевозчикам в результате предоставления льгот на проезд отдельным категориям граждан, меры социальной поддержки которых относятся к ведению Российской Федерации и Орловской области

Всего

163 380,8

58 361,0

58 361,0

46 658,8

 

 

 

федеральный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

163 380,8

58 361,0

58 361,0

46 658,8

 

 

 

местные бюджеты

 

 

 

 

 

 

 

Основное меропри-ятие 2.2.

Компенсация части потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта в связи с предоставлением льгот на проезд обучающихся железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, а также
потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров в приго-родном сообщении

Всего

60 500,0

20 000,0

8 500,0

32 000,0

 

 

 

федеральный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

60 500,0

20 000,0

8 500,0

32 000,0

 

 

 

местные бюджеты

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограм-ма

«Повышение безопасности дорожного движения»

Всего

10 738,4

 

7 357,7

3 380,7

 

 

 

федеральный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

10 738,4

 

7 357,7

3 380,7

 

 

 

местные бюджеты

 

 

 

 

 

 

 

Основное меропри-ятие 3.1.

Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения

Всего

9 985,0

 

6 604,3

3 380,7

 

 

 

федеральный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

9 985,0

 

6 604,3

3 380,7

 

 

 

местные бюджеты

0,0

 

 

 

 

 

 

Основное меропри-ятие 3.2.

Совершенствование оказания помощи пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий

Всего

753,4

 

753,4

0,0

 

 

 

федеральный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

753,4

 

753,4

0,0

 

 

 

местные бюджеты

 

 

 

 

 

 

 

Долгосроч-ная областная целевая программа повышения уровня дорожной безопас-ности

«Цель – НОЛЬ» на 2010–2015 годы

Всего

5 576,2

5 576,2

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

5 576,2

5 576,2

 

 

 

 

 

местные бюджеты

 

 

 

 

 

 

 

II этап реализации: 2016–2018 годы

10 488 782,1

Подпрограм-ма 1

«Дорожное хозяйство»

Всего

9 872 709,2

 

 

 

4 247 816,9

2 934 099,4

2 690 792,9

федеральный бюджет

604 614,2

 

 

 

604 614,2

0,0

0,0

областной бюджет

8 614 668,4

 

 

 

3 463 935,0

2 704 592,2

2 446 141,2

местные бюджеты

653 426,6

 

 

 

179 267,7

229 507,2

244 651,7

Основное меропри- ятие 1.1.

Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования

Всего

836 354,9

 

 

 

443 217,0

100 943,2

292 194,7

федеральный бюджет

326 486,4

 

 

 

326 486,4

0,0

0,0

областной бюджет

493 532,2

 

 

 

115 501,2

100 446,0

277 585,0

местные бюджеты

16 336,3

 

 

 

1 229,4

497,2

14 609,7

Основное меропри- ятие 1.2.

Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования

Всего

9 036 354,3

 

 

 

3 804 599,9

2 833 156,2

2 398 598,2

федеральный бюджет

278 127,8

 

 

 

278 127,8

0,0

0,0

областной бюджет

8 121 136,2

 

 

 

3 348 433,8

2 604 146,2

2 168 556,2

местные бюджеты

637 090,3

 

 

 

178 038,3

229 010,0

230 042,0

Подпрограм-ма 2

«Повышение безопасности дорожного движения»

Всего

415 844,8

 

 

 

96 394,8

100 225,0

219 225,0

 

 

 

федеральный бюджет

0,0

 

 

 

0,0

0,0

0,0

 

 

 

областной бюджет

415 844,8

 

 

 

96 394,8

100 225,0

219 225,0

 

 

 

местные бюджеты

0,0

 

 

 

0,0

0,0

0,0

 

 

 

Основное меропри- ятие 2.1.

Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения

Всего

415 205,8

 

 

 

96 205,8

100 000,0

219 000,0

 

 

 

федеральный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

415 205,8

 

 

 

96 205,8

100 000,0

219 000,0

 

 

 

Основное меропри- ятие 2.2.

Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении

Всего

639,0

 

 

 

189,0

225,0

225,0

 

 

 

федеральный бюджет

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

639,0

 

 

 

189,0

225,0

225,0

 

 

 

Основное меропри- ятие 2.3.

Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий

Всего

0,0

 

 

 

0,0

0,0

0,0

 

 

 

федеральный бюджет

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

0,0

 

 

 

0,0

0,0

0,0

 

 

 

местные бюджеты

0,0

 

 

 

0,0

0,0

0,0

 

 

 

Основное меропри- ятие 2.4.

Развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях

Всего

0,0

 

 

 

0,0

0,0

0,0

 

 

 

федеральный бюджет

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

0,0

 

 

 

0,0

0,0

0,0

 

 

 

Подпрограм-ма 3

«Пассажирский транспорт»

Всего

200 228,1

 

 

 

75 072,2

69 185,4

55 970,5

 

 

 

федеральный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

200 228,1

 

 

 

75 072,2

69 185,4

55 970,5

 

 

 

местные бюджеты

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное меропри-ятие 3.1.

Компенсация части потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта в связи с предоставлением льгот на проезд обучающихся железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, а также
потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров в приго-родном сообщении

Всего

58 868,3

 

 

 

23 547,3

17 660,5

17 660,5

 

 

 

федеральный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

58 868,3

 

 

 

23 547,3

17 660,5

17 660,5

 

 

 

местные бюджеты

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное меропри-ятие 3.2.

Компенсация части потерь в доходах перевозчикам в результате предоставления льгот на проезд отдельным категориям граждан, меры социальной поддержки которых относятся к ведению Российской Федерации и Орловской области

Всего

124 639,8

 

 

 

45 444,9

45 444,9

33 750,0

 

 

 

федеральный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

124 639,8

 

 

 

45 444,9

45 444,9

33 750,0

 

 

 

местные бюджеты

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное меропри-ятие 3.3.

Возмещение перевозчикам части затрат на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам по межмуниципаль-ным маршрутам

Всего

16 720,0

 

 

 

6 080,0

6 080,0

4 560,0

федеральный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

16 720,0

 

 

 

6 080,0

6 080,0

4 560,0

местные бюджеты

 

 

 

 

 

 

 


Информация по документу
Читайте также