Расширенный поиск

Постановление Правительства Мурманской области от 15.05.2017 № 242-ПП

 

 

Таблица № 7

 

Сведения об источниках и методике расчета значений показателей государственной программы

 

№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Алгоритм расчета (формула)*

Базовые показатели (используемые в формуле)

Метод сбора информации, код формы отчетности**

Периодичность и временная характеристика***

Дата получения фактических значений показателей

Ответственный за сбор данных по показателю, субъект статистического учета

 

Государственная программа Мурманской области "_____"

 

 

 

 

 

 

 

0.1

 

 

 

 

 

 

 

 

0.2

 

 

 

Базовый показатель 1

 

 

 

 

Базовый показатель 2

 

 

 

 

1.

Подпрограмма 1 "_____"

 

 

 

 

 

 

 

1.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Подпрограмма 2 "_____"

 

 

 

 

 

 

 

2.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*При описании формулы или алгоритма необходимо использовать буквенные обозначения базовых показателей (буквенные обозначения и наименования показателей указываются в графе "Базовые показатели").

**Указываются методы: статистическая отчетность, социологический опрос, ведомственные данные, прочие (указать). При наличии утвержденной формы статистического наблюдения приводятся наименование формы и реквизиты акта, которым она утверждена. В случае получения фактических значений показателей путем сбора ведомственных данных требуется кратко описать способ и источники получения информации.

***Указываются периодичность сбора информации (годовая, полугодовая, квартальная, месячная) и временная характеристика (ежегодно, нарастающим итогом, убывающим итогом).

 

 

Таблица № 11а

 

Сведения о ходе реализации мероприятий государственной программы за I квартал, 6 месяцев, 9 месяцев, отчетный год*

 

 № п/п

Государственная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие

Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)

Степень освоения средств***

 Результаты выполнения мероприятий

Соисполнители, участники, исполнители

Причины низкой степени освоения средств, невыполнения мероприятий

Код ГРБС

Источник

Запланировано на отчетный год

Кассовое исполнение ГРБС

Фактическое исполнение**

Ожидаемые результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий в соответствии с планом

Фактические результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий

Выполнение (да/нет/ частично)****

 

Государственная программа Мурманской области "_____"

Всего

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

ОБ

 

 

 

 

ФБ

 

 

 

 

МБ

 

 

 

 

ВБС

 

 

 

 

 

Всего Соисполнитель 1

Всего

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБ

 

 

 

 

ФБ

 

 

 

 

МБ

 

 

 

 

ВБС

 

 

 

 

 

Всего Соисполнитель 2

Всего

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБ

 

 

 

 

ФБ

 

 

 

 

МБ

 

 

 

 

ВБС

 

 

 

 

1.

Подпрограмма 1 "_____"

Всего

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

ОБ

 

 

 

 

ФБ

 

 

 

 

МБ

 

 

 

 

ВБС

 

 

 

 

1.1.

Основное мероприятие 1

Всего

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

ОБ

 

 

 

 

ФБ

 

 

 

 

МБ

 

 

 

 

ВБС

 

 

 

 

1.1.1.

Мероприятие 1.1

Всего

 

 

 

 

Ожидаемые результаты реализации (краткая характеристика) мероприятия в соответствии с планом

Фактические результаты реализации (краткая характеристика) мероприятия

да/нет/ частично

 

 

 

ОБ

 

 

 

 

ФБ

 

 

 

 

МБ

 

 

 

 

ВБС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Подпрограмма 2 "_____"

Всего

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

ОБ

 

 

 

 

ФБ

 

 

 

 

МБ

 

 

 

 

ВБС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Состав подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий, плановые объемы финансирования, ожидаемые результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий, сосиполнители, участники и исполнители указываются в соответствии с государственной программой и (или) планом реализации государственной программы в редакции, действующей на конец отчетного периода.

**Объемы фактического исполнения указываются в соответствии с фактически понесенными расходами, объемами фактически выполненных работ, оказанных услуг, приобретенных товаров, принятых в установленном порядке конечными исполнителями мероприятий: ИОГВ Мурманской области, администрациями муниципальных образований, физическими и юридическими лицами (включая получателей субсидий). По мероприятиям, предусматривающим оказание государственных услуг (выполнение работ), указывается кассовый расход подведомственных учреждений.

***Рассчитывается как отношение объемов фактического исполнения к запланированным объемам, утвержденным в государственной программе и плане ее реализации на конец отчетного периода.

****Мероприятие считается выполненным (указывается "Да") в случае, если все запланированные на год функции, работы, услуги выполнены, товары приобретены в полном объеме и в запланированные сроки, фактические результаты реализации мероприятия соответствуют ожидаемым, установленные количественные показатели результативности выполнены не менее чем на 95% от запланированного на год уровня, предусмотренные объемы финансирования по каждому источнику фактически израсходованы не менее чем на 95% от годового объема (кроме случаев наличия обоснования возникновения экономии, в том числе сложившейся по результатам проведения торгов).
Мероприятие считается выполненным частично (указывается "Частично") в случаях, если реализация мероприятия начата, но запланированные на год функции, работы, услуги выполнены, товары приобретены не в полном объеме и (или) установленные количественные показатели результативности выполнены не менее чем на 30% от предусмотренного на отчетный год уровня и (или) предусмотренные объемы финансирования по всем источникам фактически израсходованы не менее чем на 30% от запланированного на отчетный год объема.
Мероприятие считается невыполненным (указывается "Нет") в случаях, если реализация мероприятия не начата либо реализация мероприятия начата, но установленные количественные показатели результативности выполнены менее чем на 30% от предусмотренного на отчетный год уровня и (или) предусмотренные объемы финансирования по всем источникам фактически израсходованы менее чем на 30% от запланированного на отчетный год объема.


Информация по документу
Читайте также