Расширенный поиск

Постановление Правительства Мурманской области от 15.06.2017 № 304-ПП

ПРАВИТЕЛЬСТВО

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

от 15.06.2017                                                                                          № 304-ПП

 

Мурманск

 

О внесении изменений в государственную программу

Мурманской области "Обеспечение общественного порядка и безопасности населения региона"

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Мурманской области от 03.07.2013 № 369-ПП "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Мурманской области" Правительство Мурманской области постановляет:

внести в государственную программу Мурманской области "Обеспечение общественного порядка и безопасности населения региона", утвержденную постановлением Правительства Мурманской области от 30.09.2013 № 575-ПП (в редакции постановления Правительства Мурманской области от 22.12.2016 № 651-ПП), изменения согласно приложению.

 

 

Губернатор

Мурманской области                М. Ковтун

 

 


Приложение

к постановлению Правительства

Мурманской области

от 15.06.2017 № 304-ПП

 

 

Изменения в государственную программу Мурманской области

"Обеспечение общественного порядка и безопасности

населения региона"

 

1. Позиции "Финансовое обеспечение программы" и "Ожидаемые конечные результаты реализации программы" паспорта государственной программы Мурманской области "Обеспечение общественного порядка и безопасности населения региона" (далее – Программа)  изложить в редакции:

 

"Финансовое обеспечение программы        

Всего по Программе: 10012982,6 тыс. рублей, в том числе:

         ОБ:   9994767,2 тыс. рублей, из них:
2014 год:  
1406887,2 тыс. рублей,
2015 год:   1352635,7 тыс. рублей,
2016 год:   1356276,2 тыс. рублей,
2017 год:   1460698,9 тыс. рублей,
2018 год:   1398632,7 тыс. рублей, 
2019 год:   1333877,2 тыс. рублей,
2020 год:   1685759,3 тыс. рублей

         ФБ:       18215,4 тыс. рублей, из них:

2016 год:       18215,4 тыс. рублей

Ожидаемые конечные результаты реализации программы

- снижение материального ущерба от чрезвычайных ситуаций и пожаров на 30 млн. рублей;

- число спасенных на одного погибшего, травмированного и пострадавшего на пожарах возрастет до 2,7 человека;

- сокращение числа правонарушений, совершенных в общественных местах;

- формирование у граждан законопослушного поведения путем проведения мероприятий профилактической направленности"

 

2. Позиции "Целевые показатели подпрограммы", "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы" в паспорте подпрограммы 1 "Профилактика правонарушений" Программы изложить в редакции:

 

 

 

 

 

 

"Целевые показатели подпрограммы

- темп роста (снижения) количества преступлений, совершенных в общественных местах (на улице), к предыдущему году;

- доля несовершеннолетних, с которых снят статус находящихся в социально опасном положении в связи с положительной динамикой проведения комплексной индивидуальной профилактической работы, в общем количестве несовершеннолетних, имеющих статус находящихся в социально опасном положении;

- доля несовершеннолетних, признанных находящимися в социально опасном положении и совершивших преступления и правонарушения в период проведения с ними комплексной индивидуальной профилактической работы, в общем числе несовершеннолетних, имеющих статус находящихся в социально опасном положении;

- количество иностранных граждан, выдворенных за пределы Российской Федерации;

- темп роста (снижения) числа участников мероприятий профилактической направленности, проводимых государственными учреждениями культуры, к предыдущему году;

- темп роста (снижения) количества правонарушений и преступлений экстремистской и террористической направленности по отношению к предыдущему году

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

- сокращение числа преступлений, совершенных в общественных местах;

- увеличение количества несовершеннолетних, с которых снят статус находящихся в социально опасном положении в связи с положительной динамикой их поведения и сокращением криминогенной активности;

- увеличение числа участников мероприятий

профилактической направленности, проводимых государственными учреждениями культуры, до 108,5 %;

- уменьшение количества несовершеннолетних, совершивших преступления и правонарушения в период проведения с ними комплексной индивидуальной профилактической работы;

- снижение количества правонарушений и преступлений экстремистской и террористической направленности"

 

 

3. Позиции "Финансовое обеспечение подпрограммы" и "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы" в паспорте подпрограммы 2 "Обеспечение пожарной безопасности" Программы изложить в редакции:

 

 

 

 

"Финансовое обеспечение подпрограммы

 Всего по подпрограмме: 8363244,9 тыс. рублей, в том числе:

          ОБ:  8345029,5 тыс. рублей, из них:

 2014 год: 1165234,2 тыс. рублей,

 2015 год: 1117952,3  тыс. рублей,

 2016 год: 1127438,1 тыс. рублей,

 2017 год: 1216848,7 тыс. рублей,

 2018 год: 1178721,9 тыс. рублей,

 2019 год: 1113694,0 тыс. рублей,

 2020 год: 1425140,3 тыс. рублей.

          ФБ:     18215,4 тыс. рублей, из них:

 2016 год:     18215,4 тыс. рублей

Ожидаемые     конечные результаты реализации подпрограммы

 - снижение времени оперативного реагирования на пожары по сравнению с 2012 годом на 20 %;

- увеличение доли населения Мурманской области, проживающего на территориях муниципальных образований, в которых развернута система-112, в общем количестве населения Российской Федерации до 0,55 %;

- увеличение доли персонала системы-112 и сотрудников взаимодействующих дежурно-диспетчерских служб Мурманской области, прошедших профессиональное обучение, в общем необходимом их количестве в Российской Федерации до 1,34 %;

- снижение количества пожаров до 900 в год;

- снижение количества погибшего и травмированного населения на пожарах до 95 чел. в год;

- обеспечение количества вступивших в добровольную пожарную охрану на уровне 15 чел. в год;

- обеспечение обучения по охране труда необходимого количества должностных лиц;

- обеспечение в полном объеме специальной оценки условий труда"

 

4. Позиции "Целевые показатели подпрограммы", "Финансовое обеспечение подпрограммы" и "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы" в паспорте подпрограммы 3 "Обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций" Программы изложить в редакции:

 

"Целевые показатели подпрограммы

- количество погибших и пострадавших от ЧС;

- количество произошедших ЧС;

- темп роста (снижения) времени реагирования аварийно-спасательных служб на происшествия и ЧС по отношению к 2012 году;

- доля обучаемых с применением компьютерных технологий в общем количестве лиц, прошедших обучение по ГОЧС;

- уровень охвата населения средствами оповещения;

- уровень достоверности прогнозов систем

 

Финансовое   обеспечение подпрограммы

 Всего по подпрограмме: 1275772,1 тыс. рублей (ОБ), из них:

 2014 год: 178313,9 тыс. рублей,

 2015 год: 187725,3 тыс. рублей,

 2016 год: 176846,7 тыс. рублей,

 2017 год: 190712,2 тыс. рублей,

 2018 год: 166772,8 тыс. рублей,

 2019 год: 167045,2 тыс. рублей,

 2020 год: 208356,0 тыс. рублей

Ожидаемые     конечные результаты реализации подпрограммы

- снижение числа погибших и пострадавших от ЧС по отношению к 2012 году на 2446 человек;

- снижение количества чрезвычайных ситуаций до 3 в год;

- снижение времени реагирования аварийно-спасательных служб на происшествия и ЧС по отношению к 2012 году на 9 %;

- доведение уровня охвата населения средствами оповещения об опасностях до 80 %;

- увеличение доли обучаемых с применением компьютерных технологий в общем количестве лиц, прошедших обучение по ГОЧС, до 95%;

- повышение уровня достоверности прогнозов систем мониторинга и прогнозирования ЧС до 98,3 %"

 

5. Позицию "Финансовое обеспечение подпрограммы" в паспорте подпрограммы 4 "Обеспечение реализации государственной программы" Программы изложить в редакции:

"Финансовое обеспечение подпрограммы

Всего по подпрограмме: 178486,4 тыс. рублей (ОБ), из них:

2014 год: 21647,9 тыс. рублей,

2015 год: 21787,1 тыс. рублей,

2016 год: 26793,0 тыс. рублей,

2017 год: 27064,6 тыс. рублей,

2018 год: 27064,6 тыс. рублей,

2019 год: 27064,6 тыс. рублей,

  2020 год: 27064,6 тыс. рублей"

 

6. В разделе 1 "Приоритеты государственной политики в сфере реализации государственной программы" абзацы пятнадцатый - тридцать второй изложить в редакции:

"Реализация запланированного государственной программой комплекса мероприятий позволит обеспечить:

- снижение удельного веса преступлений, совершенных в общественных местах, к общему числу зарегистрированных преступлений до 35,4 %;

- сокращение количества несовершеннолетних, признанных находящимися в социально опасном положении, вступивших в конфликт с законом;

- увеличение количества несовершеннолетних, с которых снят статус находящихся в социально опасном положении, в связи с положительной динамикой их поведения и сокращением их криминогенной активности;

- увеличение числа участников мероприятий профилактической направленности, проводимых государственными учреждениями культуры, до 108,5 %;

- снижение времени оперативного реагирования на пожары на 20 %;

- снижение количества пожаров до 900 в год;

- снижение количества погибшего и травмированного населения на пожарах до 95 чел. в год;

- обеспечение количества вступивших в добровольную пожарную охрану на уровне 15 чел. в год;

- обеспечение обучения по охране труда необходимого количества должностных лиц;

- обеспечение в полном объеме специальной оценки рабочих мест по условиям труда;

- снижение числа погибших и пострадавших от ЧС по отношению к 2012 году на 2446 человек;

- снижение количества чрезвычайных ситуаций до 3 в год;

- снижение времени реагирования аварийно-спасательных служб на происшествия и ЧС по отношению к 2012 году на 9 %;

- доведение уровня охвата населения средствами оповещения об опасностях до 80 %;

- повышение эффективности подготовки должностных лиц и работников ГО и Мурманской территориальной подсистемы РСЧС путем увеличения доли обучаемых с применением компьютерных технологий в общем количестве лиц, прошедших обучение по ГОЧС, до 95 %;

- повышение уровня достоверности прогнозов систем мониторинга и прогнозирования ЧС до 98,3 %."

 

7. Раздел 2 Программы изложить в редакции:

 

 

 

 


 "2. Перечень показателей государственной программы

 

№ п/п

Государственная программа, подпрограмма, показатель

Ед. изм.

Направлен-ность

Значение показателя

Соисполнитель, ответственный за выполнение показателя

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Факт

План

Факт

План

Факт

План

Факт

План

Факт

План

Факт

План

Факт

План

Факт

План

Факт

 

Государственная программа Мурманской области "Обеспечение общественного порядка и безопасности населения региона"

0.1

Удельный вес преступлений, совершенных в общественных местах, к общему числу зарегистрированных преступлений

%

ж

29,8

29,7

32,3

32,2

37,67

37,5

37,59 

 

37,4

35,8 

35,7

 

35,6

 

35,5

 

35,4

 

Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области

0.2

Материальный ущерб от чрезвычайных ситуаций и пожаров

млн. руб.

ж

90,1

72,6

47,9

70

71,41

68,0

29,86

66,0

32,14

64,0

 

62,0

 

61,0

 

 

60,0

 

 

Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области

0.3

Число спасенных на пожарах, приходящееся на одного погибшего и травмированного  на пожарах

чел.

д

2,3

2,5

2,5

2,5

2,24

2,5

2,95

3

2,16

2,4

 

2,5

 

2,6

 

2,7

 

Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области

 

Подпрограмма 1 "Профилактика правонарушений"

1.1.

Темп роста (снижения) количества преступлений, совершенных в общественных местах (на улице), к предыдущему году

%

ж

 

 

100,4

 

112,6

 

143,9

98,57

77,3

77,2

 

77,1

 

77,0

 

69,9

 

Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области

1.2

Доля несовершеннолетних, признанных находящимися в социально опасном положении и совершивших преступления и правонарушения в период проведения с ними комплексной индивидуальной профилактической работы, в общем числе несовершеннолетних, имеющих статус находящихся в социально опасном положении

%

ж

20,0

 

18,0

 

13,3

 

16,6

16,0

14,9

14,9

 

14,0

 

13,0

 

12,0

 

 

 

Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области

1.3.

Количество иностранных граждан, выдворенных за пределы Российской Федерации

чел.

д

76

144

144

150

149

150

312*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области

1.4.

Темп роста (снижения) числа участников мероприятий профилактической направленности, проводимых государственными учреждениями культуры, к предыдущему году

%

д

 

 

 

 

101,1

 

101,9

 

106,39

107

 

107,5

 

108,0

 

108,5

 

 

Комитет по культуре и искусству Мурманской области

1.5

Доля несовершеннолетних, с которых снят статус находящихся в социально опасном положении в связи с положительной динамикой проведения комплексной индивидуальной профилактической работы, в общем количестве несовершеннолетних, имевших статус находящихся в социально опасном положении

%

д

25,0

 

26,9

 

28,9

 

31,7

30,0

31,6

31,6

 

32,0

 

33,0

 

34,0

 

 

 

Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области

1.6

Темп роста (снижения) количества правонарушений и преступлений экстремистской и террористической направленности по отношению к предыдущему году

%

ж

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98,57

 

98,57

 

98,57

 

98,57

 

 

Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области

 

Подпрограмма 2 "Обеспечение пожарной безопасности"

2.1.

Темп роста (снижения) времени оперативного реагирования на пожары (к 2012 году)

%

ж

100

99

99

98

93

97,8

90

97,5

86

85

 

83

 

81

 

80

 

Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области

 

 

 

 

2.2.

 

Количество пожаров

ед.

ж

1090

 

1052

 

1012

1010

970

1008

915

915

 

910

 

905

 

900

 

Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области

2.3.

Количество погибшего и травмированного на пожарах населения

чел.

ж

109

 

99

 

100

100

102

99

109

98

 

97

 

96

 

95

 

Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области

2.4.

Количество вступивших в добровольную пожарную охрану

чел.

д

 

 

 

 

15

15

15

15

15

15

 

15

 

15

 

15

 

Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области

 

 

 

2.5.

Доля должностных лиц, прошедших обучение по охране труда в установленный срок, в общем числе должностных лиц государственной противопожарной службы Мурманской области, обязанных пройти обучение по охране труда

%

д

 

 

 

 

 

 

24

24

25

52

 

24

 

24

 

52

 

 

 

Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области

2.6

Доля рабочих мест, по  которым проведена специальная оценка по условиям труда

%

д

57

67

67

75

75

80

80

82

83

85

 

90

 

95

 

100

 

Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области

2.7

Доля населения Мурманской  области, проживающего на территориях муниципальных образований, в которых развернута система-112, в общем количестве населения Российской Федерации**

%

д

 

 

 

 

 

 

 

0,21

0,21

0,55

 

0,55

 

0,55

 

0,55

 

 

Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области

2.8

Доля персонала системы-112 и сотрудников взаимодействующих дежурно-диспетчерских служб Мурманской области, прошедших профессиональное обучение, в общем необходимом их количестве в Российской Федерации**

%

д

 

 

 

 

 

 

 

0,19

0,4

1,34

 

1,34

 

1,34

 

1,34

 

 

Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области

 

 

 

 

Подпрограмма 3 "Обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций"

3.1.

Количество погибших и пострадавших от ЧС

чел.

ж

2469

2200

3

2000

121

200

16

190

63

65

 

60

 

55

 

50

 

Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области

3.2

Количество произошедших ЧС

 

ед.

ж

2

 

6

 

3

5

2

5

2

3

 

3

 

3

 

3

 

Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области

3.3.

Темп роста (снижения) времени реагирования аварийно-спасательных служб на происшествия и ЧС по отношению к 2012 году

%

ж

100

 

99,8

 

99,5

99

93

98,8

91,7

91,5

 

91,3

 

91,2

 

 

91

 

 

Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области

3.4.

Доля обучаемых с применением компьютерных технологий в общем количестве лиц, прошедших обучение по ГОЧС

%

д

 

 

 

 

15

 

19

 

29

38

 

57

 

76

 

95

 

Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области

3.5.

Уровень охвата населения средствами оповещения

%

д

70

70

73,6

70

64,6

70

74,3

75

78,3

80

 

80

 

80

 

80

 

Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области

3.6.

Уровень достоверности прогнозов систем мониторинга и прогнозирования ЧС

%

д

92

 

93

 

98

98

98

98,2

98,33

98,3

 

98,3

 

98,3

 

98,3

 

Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области


Информация по документу
Читайте также