Расширенный поиск

Постановление Администрации Костромской области от 31.03.2017 № 133-а

________________

*Приводится прогноз увеличения (уменьшения) чистой прибыли предприятия в результате реализации мероприятий. В случае (при условии) невозможности просчитать ожидаемый экономический эффект в абсолютных и относительных величинах необходимо пояснить влияние данного мероприятия.

** Включаются мероприятия, в том числе и в форме совершения сделок.

 

Раздел III. Бюджет доходов и расходов государственного предприятия

 Костромской области на планируемые годы

 

 Таблица № 1

(тыс. руб.)

 

п/п

Наименование показателя

Код стро-ки

Планируемое на следующий год

Планируемое на год, следующий за планируемым

Планируемое на второй год, следующий за планируемым

 

 

1

квар-тал

2

квар-тал

З

квар-тал

4

квар-тал

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Всего доходы государственного предприятия области  стр. 110 + стр. 120

100

 

1.

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей), в том числе:

110

 

111

 

112

 

113

 

2.

Прочие доходы

120

 

1)

проценты к получению

121

 

2)

доходы от участия в других организациях

122

 

3)

доходы от сдачи имущества в аренду

123

 

4)

доходы от реализации основных средств и иных активов, отличных от денежных средств

124

 

5)

прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества)

125

 

6)

штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков

126

 

7)

выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет

127

 

8)

суммы кредиторской и депонентской задолженностей, по которым истек срок исковой давности

128

 

9)

курсовые разницы, суммы дооценки активов

129

 

10)

безвозмездное получение активов

130

 

Прочие доходы

131

 

Всего расходы государственного предприятия области  стр. 210 + стр. 220 + стр. 230 + стр. 240

200

 

3.

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

210

 

в том числе проданных:

 

211

 

212

 

213

 

4.

Коммерческие расходы

220

 

5.

Управленческие расходы

230

 

6.

Прочие расходы

240

 

1)

проценты к уплате

241

 

2)

расходы по реализации основных средств

242

 

3)

расходы по сданному в аренду имуществу

243

 

4)

штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных организацией убытков

244

 

5)

выявленные убытки прошлых лет

245

 

6)

суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности и прочие долги, нереальные для взыскания

246

 

7)

прочие расходы

247

 

7.

Прибыль (убыток) до налогообложения    стр. 100        стр. 200

300

 

8.

Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи в бюджет

400

 

9.

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода) стр. 300 –       стр. 400

500

 

 

Плановая структура себестоимости

Таблица № 2

(тыс. руб.)

 

п/п

Вид расходов

Планируемое на следующий год

Планируемое на год, следующий за планируемым

Планируемое на второй год, следующий за планируемым

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Материальные затраты

 

2.

Затраты на оплату труда

 

3.

Отчисления на социальные нужды

 

4.

Амортизация

 

5.

Прочие затраты

 

6.

Итого по элементам затрат

 

Плановая смета коммерческих расходов

Таблица № 3

(тыс. руб.)

п/п

Вид расходов

Планируемое на следующий год

Планируемое на год, следующий за планируемым

Планируемое на второй год, следующий за планируемым

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал.

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Расходы на тару и упаковку

 

2.

Расходы на транспортировку

 

3.

Комиссионные сборы

 

4.

Прочие расходы

 

5.

Итого коммерческие расходы

 


Информация по документу
Читайте также