Расширенный поиск

Постановление правительства Воронежской области от 22.03.2016 № 185


 

«

Сроки реализации подпрограммы

2014 - 2015 годы

Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы)

 Объем финансирования подпрограммы составляет 837 688,11 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

 - федеральный бюджет – 696 347,01 тыс. рублей;

 - областной бюджет – 141 341,10 тыс. рублей;

 в том числе по годам реализации подпрограммы:

 2014 год:

 всего – 577 190,94 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

 - федеральный бюджет – 481 241,84 тыс. рублей;

 - областной бюджет – 95 949,10 тыс. рублей;

 2015 год:

 всего – 260 497,17 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

 - федеральный бюджет – 215 105,17 тыс. рублей;

 - областной бюджет – 45 392,00 тыс. рублей

Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы

В количественном выражении:

1. Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства - участников действующих и создаваемых кластеров с 15 в 2014 году до 18 в 2015 году.

2. Увеличение количества вновь созданных рабочих мест на малых и средних предприятиях - участниках кластеров с 150 в 2014 году до 165 в 2015 году.

3. Ежегодный прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства - участников действующих и создаваемых кластеров - не менее 20 %.

4. Ежегодный прирост количества вновь созданных рабочих мест на малых и средних предприятиях - участниках кластеров - не менее 10 %.

В качественном выражении: рост производительности и инновационной активности предприятий, входящих в кластер, а также повышение интенсивности развития малого и среднего предпринимательства, активизация привлечения прямых инвестиций, обеспечение ускоренного социально-экономического развития территорий базирования кластеров

».

1.3.5.2. Раздел 1 «Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития» подпрограммы 5 Госпрограммы признать утратившим силу.

1.3.5.3. В разделе 2 подпрограммы 5 Госпрограммы:

1.3.5.3.1 Подраздел 2.3 изложить в следующей редакции:

 «Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы по итогам 2015 года будут:

 - рост производительности и инновационной активности предприятий, входящих в кластер, а также повышение интенсивности развития малого и среднего предпринимательства, активизация привлечения прямых инвестиций, обеспечение ускоренного социально-экономического развития территорий базирования кластеров;

 - увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства - участников действующих и создаваемых кластеров с 15 в 2014 году до 18 в 2015 году;

 - увеличение количества вновь созданных рабочих мест на малых и средних предприятиях - участниках кластеров с 150 в 2014 году до 165 в 2015 году;

 - ежегодный прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства - участников действующих и создаваемых кластеров - не менее 20 %;

 - ежегодный прирост количества вновь созданных рабочих мест на малых и средних предприятиях - участниках кластеров - не менее 10 %.».

1.3.5.3.2. Подраздел 2.4 изложить в следующей редакции:

«Общий срок реализации подпрограммы с 2014 года по 2015 годы.».

1.3.5.4. В разделе 3 подпрограммы 5 Госпрограммы:

1.3.5.4.1. Абзац второй основного мероприятия 1 «Поддержка реализации совместных (кластерных) проектов» изложить в следующей редакции:

«Срок реализации основного мероприятия: 2014-2015 годы.».

1.3.5.4.2. Абзац второй основного мероприятия 2 «Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений» изложить в следующей редакции:

 «Срок реализации основного мероприятия: 2014-2015 годы.».

1.3.5.5. Раздел 9 подпрограммы 5 Госпрограммы изложить в следующей редакции:

«Раздел 9. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

 

В результате реализации основных мероприятий подпрограммы в 2014-2015 годах планируется достижение следующих показателей, характеризующих эффективность реализации подпрограммы:

- прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства - участников действующих и создаваемых кластеров - не менее 20 % в год;

- количество кластеров, получивших федеральную поддержку за срок реализации подпрограммы, - не менее 3 единиц;

- количество разработанных кластерных проектов, обеспечивающих развитие кластеров за срок реализации подпрограммы, - не менее 5 единиц в год;

- прирост количества вновь созданных рабочих мест на малых и средних предприятиях - участниках кластеров - не менее 10 % в год;

- прирост объема продукции (работ, услуг), производимой субъектами малого и среднего предпринимательства - участниками кластеров, - не менее 20 % в год;

- увеличение количества участников кластеров, получивших государственную поддержку при содействии Центра кластерного развития, с 4 единиц в 2014 году до 6 единиц в 2015 году;

- увеличение количества участников кластеров, получивших консультационные услуги, с 6 единиц в 2014 году до 8 единиц в 2015 году.

1.3.6. В подпрограмме 6 «Формирование и развитие контрактной системы» (далее – подпрограмма 6) Госпрограммы:

1.3.6.1. В паспорте подпрограммы 6 Госпрограммы:

- графу первую строки пятой изложить в следующей редакции: «Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы»;

- пункт 4 в графе второй строки пятой изложить в следующей редакции:

«4. Уровень соблюдения сроков подготовки комплектов документов на проведение закупок, процентов»;

- строку седьмую изложить в следующей редакции:

«

Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы)

Объем финансирования подпрограммы составляет 253 414,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

 - областной бюджет – 253 414,00 тыс. рублей;

 в том числе по годам реализации подпрограммы:

 2014 год:

 всего – 54 960,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

 - областной бюджет – 54 960,00 тыс. рублей;

 2015 год:

 всего – 33 798,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

 - областной бюджет – 33 798,00 тыс. рублей;

 2016 год:

 всего – 36 552,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

 - областной бюджет – 36 552,00 тыс. рублей;

 2017 год:

 всего – 32 026,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

 - областной бюджет – 32 026,00 тыс. рублей;

 2018 год:

 всего – 32 026,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

 - областной бюджет – 32 026,00 тыс. рублей;

 2019 год:

 всего – 32 026,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

 - областной бюджет – 32 026,00 тыс. рублей;

 2020 год:

 всего – 32 026,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

 - областной бюджет – 32 026,00 тыс. рублей

»;

- абзац шестой в графе второй строки восьмой изложить в следующей редакции:

«2. Уровень соблюдения сроков подготовки комплектов документов на проведение закупок – 100 %».

1.3.6.2. Раздел 1 «Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития» подпрограммы 6 Госпрограммы признать утратившим силу.

1.3.6.3. В подразделе 2.2 раздела 2 подпрограммы 6 Госпрограммы:

1.3.6.3.1. Абзацы двадцать седьмой - тридцать пятый признать утратившими силу.

1.3.6.3.2. Дополнить абзацами следующего содержания:

 «4. Уровень соблюдения сроков подготовки комплектов документов на проведение закупок, процентов.

 Расчет показателя осуществляется по формуле:

 где:

 У – уровень соблюдения сроков подготовки комплектов документов на проведение закупок, процентов;

 Добщ – общее количество, подготовленных комплектов документов на проведение закупок, единиц;

 Дн – количество комплектов документов на проведение закупок, подготовленных с нарушением нормативных сроков, единиц;

 Показатель используется для оценки эффективности реализации основного мероприятия 3 «Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений».

 Сведения о плановых значениях показателей подпрограммы представлены в таблице 1 приложения 1 к государственной программе.».

1.3.6.4. В разделе 3 подпрограммы 6 Госпрограммы:

1.3.6.4.1. Основное мероприятие 2 «Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств Воронежской области исполнительными органами государственной власти, иными главными распорядителями средств областного бюджета – исполнителями» изложить в следующей редакции:

«Основное мероприятие 2 «Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств Воронежской области исполнительными органами государственной власти, иными главными распорядителями средств областного бюджета – исполнителями»:

Срок реализации основного мероприятия: 2014 год.

Исполнитель мероприятия - управление по регулированию контрактной системы в сфере закупок Воронежской области.

Реализация основного мероприятия оценивается по показателю «Уровень автоматизации государственных закупок в рамках контрактной системы, процентов» и оказывает влияние на достижение всех показателей эффективности реализации подпрограммы в целом.

Содержание мероприятия: информационное обеспечение контрактной системы в сфере закупок в регионе, которое предусматривает доработку функциональных возможностей АИС «Госзакупки» в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и ее техническое сопровождение.

Ожидаемые результаты: автоматизация закупочной деятельности в регионе, формирование современного электронного документооборота в сфере государственных закупок на основе АИС «Госзакупки», оптимизация рабочего времени при подготовке документов на проведение закупок.».

1.3.6.4.2. Абзац четвертый основного мероприятия 3 «Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений» изложить в следующей редакции:

«Реализация основного мероприятия оценивается по показателю «Уровень соблюдения сроков подготовки комплектов документов на проведение закупок, процентов» и оказывает влияние на достижение всех показателей эффективности реализации подпрограммы в целом.».

1.3.7. В подпрограмме 7 «Обеспечение реализации государственной программы» (далее – подпрограмма 7) Госпрограммы:

1.3.7.1. В паспорте подпрограммы 7 Госпрограммы:

- строку вторую изложить в следующей редакции:

«

Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы

1. Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти, иных главных распорядителей средств областного бюджета - исполнителей.

2. Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств Воронежской области исполнительными органами государственной власти, иными главными распорядителями средств областного бюджета - исполнителями.

3. Финансовое обеспечение деятельности подведомствен-ных учреждений.

4. Развитие кадрового потенциала в сфере управления.

5. Формирование основ и механизмов реализации региональной политики в сфере жилищного ипотечного кредитования.

6. Научно-аналитическое обеспечение развития стратеги-ческого планирования

»;

- строку пятую изложить в следующей редакции:

«

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы

 

1. Доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения субъекта Российской Федерации, процентов.

2. Индекс производительности труда, процентов.

3. Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, тыс. рублей.

4. Доля нормативных правовых актов в сфере установления правил и порядка предоставления поддержки субъектам предпринимательской и инвестиционной деятельности, оценка регулирующего воздействия которых проведена, процентов.

5. Доля кредитных организаций, действующих на территории области, с которыми заключены соглашения о сотрудничестве, процентов.

6. Объем кредитов нефинансовым предприятиям и организациям, млрд рублей.

7. Объем дополнительных поступлений налога на доходы физических лиц в консолидированный бюджет Воронежской области в результате мероприятий, проводимых по «легализации» заработной платы, млн рублей.

8. Качество финансового менеджмента департамента экономического развития Воронежской области, баллов.

9. Отклонение ключевых фактических показателей развития экономики от прогнозируемых в предыдущем году, процентов.

10. Уровень соблюдения сроков разработки и актуализации действующих планов мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Воронежской области на период до 2020 года и Программы социально-экономического развития Воронежской области на 2012 - 2016 годы, процентов.

11. Доля расходов областного бюджета, формируемых в рамках государственных программ Воронежской области, процентов.

12. Доля объектов капитального строительства, включенных в областную адресную инвестиционную программу, по которым по итогам года не начаты работы, в общем количестве объектов капитального строительства, включенных в областную адресную инвестиционную программу, процентов.

13. Доля рассмотренных программ комплексного социально-экономического развития муниципальных образований Воронежской области, инвестиционных проектов в общем объеме поступивших на рассмотрение, процентов.

14. Обеспечение уплаты департаментом экономического развития Воронежской области обязательных налоговых платежей, предусмотренных действующим законодательством, процентов.

15. Количество проектов, реализованных с участием выпускников Президентской программы подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации и государственного бюджетного учреждения «Воронежский региональный ресурсный центр» (далее - Воронежский региональный ресурсный центр), по созданию новых предприятий, реконструкции и реструктуризации действующих производств, единиц.

16. Количество мероприятий, проведенных Воронежским региональным ресурсным центром в рамках постпрограммной работы со специалистами, завершившими подготовку в рамках Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации, и содействующих формированию системы непрерывного профессионального образования, участию в реализации международных программ и проектов, единиц.

17. Количество привлеченных российских и иностранных компаний-инвесторов для реализации инвестиционных проектов на территории Воронежской области, единиц.

18. Объем инвестиций от компаний-инвесторов, привлеченных для реализации инвестиционных проектов на территории Воронежской области, млн рублей.

19. Количество проведенных консультаций физических и юридических лиц по продвижению инновационных проектов, единиц.

20. Количество проведенных экспертиз инновационных проектов, разработок, технологий, единиц.

21. Темп роста количества обслуживаемых универсальных электронных карт, выданных жителям Воронежской области, процентов.

22. Количество предложений по улучшению делового климата, поступивших на «Портал улучшения делового климата Воронежской области в сети Интернет», единиц.

23. Количество разработанных и введенных в эксплуатацию программно-технических решений, обеспечивающих достижение уставных целей областного казенного учреждения «Агентство по инновациям и развитию», единиц.

24. Количество разработанных стратегических, программных и методических документов, единиц.

25. Количество подготовленных и утвержденных решений комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности Воронежской области, единиц.

26. Доля внедренных в практику государственного управления НИОКР из числа разработанных, процентов.

27. Выполнение государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации, процентов.

28. Число выданных ипотечных кредитов в год, единиц.

29. Объем выданных ипотечных займов населению Воронежской области АО «Агентство жилищного ипотечного кредитования Воронежской области» в год, млн рублей.

30. Привлечение внебюджетных средств на 1 рубль средств областного бюджета, вложенных в уставный капитал АО «Агентство жилищного ипотечного кредитования Воронежской области», рублей.

31. Привлечение внебюджетных средств АО «Агентство жилищного ипотечного кредитования Воронежской области, млн рублей

»;

- строку седьмую изложить в следующей редакции:

«

Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы)

Объем финансирования подпрограммы составляет 130 820 750,43 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

 - федеральный бюджет – 3 058,53 тысуб.;

 - областной бюджет – 2 329 505,90 тыс. рублей;

 - средства юридических лиц – 102 795 186,00 тыс. рублей;

 - средства физических лиц – 25 693 000,0 тыс. рублей;

 в том числе по годам реализации государственной программы:

 2014 год:

 всего – 29 995 288,30 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

 - федеральный бюджет – 1 527,40 тысублей;

 - областной бюджет – 377 167,90 тыс. рублей;

 - средства юридических лиц – 23 693 593,00 тыс. рублей;

 - средства физических лиц – 5 923 000,00 тыс. рублей;

 2015 год:

 всего – 16 017 162,03 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

 - федеральный бюджет – 1 531,13 тысублей;

 - областной бюджет – 294 037,90 тыс. рублей;

 - средства юридических лиц – 12 601 593,00 тыс. рублей;

 - средства физических лиц – 3 120 000,00 тыс. рублей;

 2016 год:

 всего – 16 704 732,10 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

 - областной бюджет – 224 732,10 тыс. рублей;

 - средства юридических лиц – 13 200 000,00 тыс. рублей;

 - средства физических лиц – 3 280 000,00 тыс. рублей;

 2017 год:

 всего – 16 706 031,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

 - областной бюджет – 156 031,00 тыс. рублей;

 - средства юридических лиц – 13 250 000,00 тыс. рублей;

 - средства физических лиц – 3 300 000,00 тыс. рублей;

 2018 год:

 всего – 17 037 453,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

 - областной бюджет – 417 453,00 тыс. рублей;

 - средства юридических лиц – 13 300 000,00 тыс. рублей;

 - средства физических лиц – 3 320 000,00 тыс. рублей;

 2019 год:

 всего – 17 125 861,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

 - областной бюджет – 425 861,00 тыс. рублей;

 - средства юридических лиц – 13 350 000,00 тыс. рублей;

 - средства физических лиц – 3 350 000,00 тыс. рублей;

 2020 год:

 всего – 17 234 223,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

 - областной бюджет – 434 223,00 тыс. рублей;

 - средства юридических лиц – 13 400 000,00 тыс. рублей;

 - средства физических лиц – 3 400 000,00 тыс. рублей

».


 

1.3.7.2. Раздел 1 «Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития» подпрограммы 7 Госпрограммы признать утратившим силу.

1.3.7.3. В подразделе 2.2 раздела 2 подпрограммы 7 Госпрограммы:

1.3.7.3.1. Абзац тридцать второй изложить в следующей редакции:

«13. Объем инвестиций от компаний-инвесторов, привлеченных для реализации инвестиционных проектов на территории Воронежской области, млн рублей.».

1.3.7.3.2. Абзацы тридцать третий-тридцать четвертый признать утратившими силу.

1.3.7.3.3. Абзацы тридцать пятый-сорок четвертый изложить в следующей редакции:

«14. Количество проведенных консультаций физических и юридических лиц по продвижению инновационных проектов, единиц.

15. Количество проведенных экспертиз инновационных проектов, разработок, технологий, единиц.

16. Темп роста количества обслуживаемых универсальных электронных карт, выданных жителям Воронежской области, процентов.

17. Количество предложений по улучшению делового климата, поступивших на «Портал улучшения делового климата Воронежской области в сети Интернет», единиц.

18. Количество разработанных и введенных в эксплуатацию программно-технических решений, обеспечивающих достижение уставных целей областного казенного учреждения «Агентство по инновациям и развитию», единиц.

19. Доля внедренных в практику государственного управления НИОКР из числа разработанных, процентов.

20. Выполнение Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации, процентов.

21. Число выданных ипотечных кредитов в год, единиц.

22. Объем выданных ипотечных займов населению Воронежской области АО «Агентство жилищного ипотечного кредитования Воронежской области» в год, млн рублей.

23. Привлечение внебюджетных средств на 1 рубль средств областного бюджета, вложенных в уставный капитал АО «Агентство жилищного ипотечного кредитования Воронежской области», рублей.

24. Привлечение внебюджетных средств АО «Агентство жилищного ипотечного кредитования Воронежской области», млн рублей.».

1.3.7.4. В разделе 3 подпрограммы 7 Госпрограммы:

1.3.7.4.1. В первом абзаце слово «пяти» заменить на слово «шести».

1.3.7.4.2. Абзац пятый изложить в следующей редакции:

«4. Развитие кадрового потенциала в сфере управления.».

1.3.7.4.3. После абзаца шестого дополнить абзацем следующего содержания:

«6. Научно-аналитическое обеспечение развития стратегического планирования.».

1.3.7.4.4. Абзац второй основного мероприятия 2 изложить в следующей редакции:

«Срок реализации основного мероприятия: 2014–2015 годы».

1.3.7.4.5. В основном мероприятии 3 «Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений» абзац тридцать первый изложить в следующей редакции:

 «Основные целевые показатели эффективности деятельности Агентства по инвестициям и стратегическим проектам: «Количество привлеченных российских и иностранных компаний-инвесторов для реализации инвестиционных проектов на территории Воронежской области, единиц», «Объем инвестиций от компаний-инвесторов, привлеченных для реализации инвестиционных проектов на территории Воронежской области, млн рублей».».

1.3.7.4.6. Основное мероприятие 4 изложить в следующей редакции»:

«Основное мероприятие 4. Развитие кадрового потенциала в сфере управления:

Срок реализации основного мероприятия: 2014-2020 годы.

Исполнитель основного мероприятия - департамент экономического развития Воронежской области.

 Мероприятие осуществляется в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23.07.1997 № 774 «О подготовке управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации» и постановлением Правительства Российской Федерации от 24.03.2007 № 177 «О подготовке управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2007/2008-2017/2018 учебных годах» в формате Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации.

 Подготовка специалистов в рамках Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации осуществляется за счет трех источников: ассигнований из федерального и областного бюджетов, а также средств из внебюджетных источников. При этом объем средств из федерального бюджета поступает в область в виде субсидий на паритетной основе. За счет средств федерального и областного бюджетов финансируются:

 - обучение (в форме профессиональной переподготовки, повышения квалификации) российских специалистов в образовательных учреждениях в размере по 33 % общей стоимости обучения;

 - обучение (в форме повышения квалификации) работников в образовательных учреждениях в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации;

 - проведение работ по обеспечению эффективного использования специалистами знаний, умений и навыков, включая содействие в реализации разработанных ими проектов;

 - проведение мероприятий по распространению позитивного опыта управления организациями народного хозяйства Российской Федерации, осуществляемого специалистами, завершившими подготовку в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации;

 - деятельность уполномоченных организаций в части обеспечения реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации.

 За счет средств организаций народного хозяйства Российской Федерации или за счет собственных средств специалистов финансируется 34 % общей стоимости обучения.

 Финансирование подготовки специалистов за счет средств областного бюджета осуществляется в соответствии с договором о порядке финансового обеспечения расходов, связанных с оплатой оказанных специалистам услуг по обучению в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2007/2008-2017/2018 учебных годах, заключенным между правительством Воронежской области и Воронежским государственным университетом.

 Предоставление субсидий из федерального бюджета бюджету Воронежской области осуществляется на основании соглашений между Министерством экономического развития Российской Федерации и правительством Воронежской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Воронежской области на софинансирование расходов, связанных с оплатой оказанных специалистам российскими образовательными учреждениями услуг по обучению в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2007/2008-2017/2018 учебных годах.

 Количество специалистов для подготовки в рамках Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации определяется для каждого региона приказом Минэкономразвития России, объем предоставляемой регионам субсидии - распоряжением Правительства Российской Федерации.

 При условии реализации мероприятия до 2020 года количество подготовленных специалистов увеличится по оценке на 600 человек, а всего с начала реализации программы число ее выпускников составит более 2000 человек.

 Реализация мероприятия оценивается по показателю «Выполнение Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации, процентов».

 Ожидаемые результаты реализации мероприятий:

 - подготовка современных руководителей;

 - повышение эффективности использования управленческих кадров в наиболее значимых секторах экономики и социальной сфере;

 - содействие модернизации и реструктуризации предприятий;

 - создание условий для эффективной реализации региональных программ модернизации предприятий Воронежской области;

 - содействие развитию кооперации российских и зарубежных компаний;

 - формирование резерва управленческих кадров.».

1.3.7.4.7. Абзац четвертый основного мероприятия 5 изложить в следующей редакции:

 «Реализация основного мероприятия оценивается по показателям: «Число выданных ипотечных кредитов в год, единиц», «Объем выданных ипотечных займов населению Воронежской области АО «Агентство жилищного ипотечного кредитования Воронежской области» в год, млн рублей», «Привлечение внебюджетных средств на 1 рубль средств областного бюджета, вложенных в уставный капитал АО «Агентство жилищного ипотечного кредитования Воронежской области», рублей», «Привлечение внебюджетных средств АО «Агентство жилищного ипотечного кредитования Воронежской области», млн рублей».».

 1.3.7.4.8. Мероприятия 5.1 и 5.2 основного мероприятия 5 изложить в следующей редакции:

«Мероприятие 5.1. Государственная (областная) поддержка инфраструктуры жилищного ипотечного кредитования:

Инфраструктура ипотечного рынка представляет собой развитую систему взаимодействия кредиторов (заимодавцев), операторов вторичного рынка закладных, иных организаций, участвующих в оформлении ипотеки (оценка и страховка недвижимости, регистрация сделки).

Одним из важных элементов этой системы является Агентство жилищного ипотечного кредитования Воронежской области, совмещающее функции первичного заимодавца и аккредитованного оператора системы рефинансирования ипотечных кредитов и займов по стандартам АО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (далее – АИЖК) при двухуровневой системе ипотечного кредитования, и государственная (областная) поддержка инфраструктуры ипотечного рынка ориентирована на его развитие.

Система рефинансирования ипотечных кредитов и займов позволяет значительно снизить для заемщика процентную ставку и кредитные риски (благодаря стандартизации обеспечивается качество и надежность ипотечных «портфелей»). Деятельность Агентства жилищного ипотечного кредитования Воронежской области как оператора АИЖК осуществляется в рамках заключенного соглашения о сотрудничестве между правительством Воронежской области и АИЖК от 20.03.2003 № 32/РС-36-03 (далее - Соглашение). Условиями Соглашения предусмотрено обеспечение достаточности уставного капитала оператора АИЖК (нормативы соотношения размера уставного капитала и лимита объемов выкупаемых закладных устанавливаются АИЖК).

Рефинансирование стандартизированных специальных ипотечных займов будет осуществляться в рамках действующего с АИЖК соглашения на основе заключенных в рамках соглашения договоров на поставку закладных и в соответствии с установленными АИЖК условиями выкупа специальных ипотечных кредитов и займов.

Агентство жилищного ипотечного кредитования Воронежской области совмещает функции первичного заимодавца и поставщика закладных (оператора АИЖК), что не только в значительной степени увеличивает эффективность его работы, но и дает возможность прямого влияния государства на сектор небанковского кредитования.

С 2014 года политика правительства Воронежской области по поддержке инфраструктуры жилищного ипотечного кредитования будет ориентирована в сторону усиления ее инновационной направленности. Наряду с поддержкой развития системы рефинансирования ипотечных кредитов и займов ассигнования из областного бюджета будут направляться на обеспечение условий для внедрения собственных ипотечных продуктов Агентства жилищного ипотечного кредитования Воронежской области.

Разработку собственных ипотечных продуктов Агентство жилищного ипотечного кредитования Воронежской области осуществляет самостоятельно.

Разработку собственных специальных ипотечных продуктов Агентство жилищного ипотечного кредитования Воронежской области осуществляет с учетом требований, приведенных ниже в характеристике мероприятия 5.2 «Государственная (областная) поддержка организации специальных условий ипотечного кредитования» данной подпрограммы.

Выдача населению стандартизированных ипотечных займов с последующей их продажей и реализация собственных ипотечных предложений позволит Агентству жилищного ипотечного кредитования Воронежской области (за счет сниженных по сравнению с банковскими процентных ставок и их регулирования в рамках собственных ипотечных продуктов) повысить доступность жилищной ипотеки для населения и привлечь на региональный жилищный рынок внебюджетные средства (АИЖК и физических лиц).

Реализация нестандартных для банковского ипотечного рынка подходов к ипотечному кредитованию (например, применение переменной процентной ставки, привязанной к индексу роста потребительских цен при постоянном размере аннуитетного платежа) позволит населению максимально эффективно и экономно использовать средства, направляемые из семейного бюджета на обслуживание ипотечного займа.

Мероприятие направлено на достижение цели реализации основного мероприятия в целом: развитие конкуренции, стимулирование бизнес-активности, привлечение капитала в экономику, доступность улучшения социальной среды для населения.

Со стороны органов государственной власти области необходима поддержка уставной деятельности Агентства жилищного ипотечного кредитования Воронежской области, которая может осуществляться в форме ассигнований из областного бюджета, а также вкладов земельных участков и объектов недвижимости, принадлежащих области на праве собственности.

Потребность в финансовых средствах на ассигнования в уставный фонд Агентства жилищного ипотечного кредитования Воронежской области рассчитана исходя из целевых показателей, определенных Стратегией социально-экономического развития Воронежской области на период до 2020 года, с учетом возможностей областного бюджета, требований финансовой ликвидности Агентства жилищного ипотечного кредитования Воронежской области и складывающейся конъюнктуры ипотечного рынка.

 

Мероприятие 5.2. Государственная (областная) поддержка организации специальных условий ипотечного кредитования:

Организация специальных условий ипотечного кредитования - это не только улучшение качества жизни отдельных категорий граждан, стимулятор потребительского спроса на ипотечном рынке как важнейшего механизма экономического развития, но и стимулятор сдерживания ипотечных ставок, что согласуется с задачей, поставленной Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» (далее - Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600). Данная задача заключается в обеспечении до 2018 года снижения показателя превышения среднего уровня процентной ставки по ипотечному жилищному кредиту (в рублях) по отношению к индексу потребительских цен до уровня не более 2,2 процентного пункта.

Разнообразие ипотечных продуктов и особенно специальные условия кредитов и займов для социально уязвимых категорий граждан будут способствовать укреплению интереса и доверия населения к ипотеке.

Поддержка правительства Воронежской области ориентирована на продвижение специальных ипотечных продуктов по стандартам АИЖК и на формирование Агентством жилищного ипотечного кредитования Воронежской области собственных специальных условий ипотечного кредитования отдельных категорий населения, в том числе определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 (молодые семьи, работники бюджетной сферы).

Основные преимущества специальных условий ипотечного кредитования:

- процентная ставка ниже среднерыночной на 10 %-30 % для отдельных категорий населения (молодых и многодетных семей, семей, имеющих в составе детей-инвалидов, работников бюджетной сферы, работников стратегических предприятий области);

- возможность досрочного погашения суммы основного долга средствами материнского капитала для владельцев материнского (семейного) капитала;

- возможность создания и реализации специальных ипотечных продуктов, не имеющих аналогов в банковском секторе (например, ипотечное кредитование членов кооперативов работников бюджетной сферы (учителей, врачей и т.д.)).

Государственная (областная) поддержка будет осуществляться в форме целевых ассигнований в уставной капитал Агентства жилищного ипотечного кредитования Воронежской области для предоставления населению специальных ипотечных продуктов как на основе разработанных АИЖК стандартов процедур выдачи, рефинансирования и сопровождения ипотечных кредитов и займов, так и в рамках создания собственного ипотечного портфеля.

Объемы финансирования рассчитываются исходя из сложившегося и прогнозируемого спроса специальных групп населения с учетом их специфики (низкие доходы, отсутствие сбережений для первоначального взноса).

Разработку специальных собственных ипотечных продуктов для адресных групп населения Агентство жилищного ипотечного кредитования Воронежской области осуществляет самостоятельно.

Выбор категорий населения, для которых организуются специальные условия кредитования, осуществляется по согласованию с исполнительными органами государственной власти Воронежской области - исполнителями данного мероприятия подпрограммы. Условия льготного ипотечного кредитования (преференции) для конкретной категории населения (паспорт ипотечного продукта) утверждаются советом директоров Агентства жилищного ипотечного кредитования Воронежской области.».

1.3.7.4.9. После абзаца пятьдесят третьего основного мероприятия 5 дополнить абзацами следующего содержания:

«Основное мероприятие 6. Научно-аналитическое обеспечение развития стратегического планирования:

Срок реализации основного мероприятия: 2014-2020 годы.

Исполнитель основного мероприятия - департамент экономического развития Воронежской области.

Содержание мероприятия: формирование перечня тем НИОКР, планируемых к финансированию за счет средств областного бюджета; финансирование прикладных научных исследований, имеющих важное значение для социально-экономического развития Воронежской области (государственный заказ на выполнение прикладных научных исследований).

Результат реализации мероприятия: формирование эффективной системы государственной поддержки фундаментальных и прикладных научных исследований, выполняемых в интересах социально-экономического развития Воронежской области.

Реализация мероприятия оценивается по показателю «Доля внедренных в практику государственного управления НИОКР из числа разработанных, процентов».

1.4. В приложении 1 к Госпрограмме:

1.4.1. Таблицу 1 «Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы Воронежской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» и их значениях», таблицу 2 «Расходы областного бюджета на реализацию государственной программы Воронежской области «Экономическое развитие и инновационная экономика», таблицу 3 «Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и местных бюджетов, бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию государственной программы Воронежской области «Экономическое развитие и инновационная экономика», таблицу 4 «Методики расчета целевых показателей эффективности реализации подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

1.5. Приложение 2 к Госпрограмме признать утратившим силу.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя губернатора Воронежской области – первого заместителя председателя правительства Воронежской области Ревкова А.А.

 

 

 

 Исполняющий обязанности

губернатора Воронежской области                                             Г.И. Макин


 

Приложение

к постановлению правительства

Воронежской области

от 22 марта 2016 г. № 185

 

«Приложение 1

к государственной программе

Воронежской области

«Экономическое развитие и

инновационная экономика»

к постановлению правительства

Воронежской области

Таблица 1

 

Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы Воронежской области «Экономическое развитие и инновационная экономика»

 и их значениях


п/п

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, показателя (индикатора)

Единицы измерения

Значения показателя (индикатора) по годам реализации государственной программы

 

 

 

 

 

 

 

Пункт
Федерального плана
 статистических работ

2013
(отчетный год)

2014
(первый год реализации)

2015
(второй год реализации)

2016
(третий год реализации)

2017
(четвертый год реализации)

2018
(пятый год реализации)

2019
(шестой год реализации)

2020
(седьмой год реализации)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «Экономическое развитие и инновационная экономика»

1

Индекс физического объема валового регионального продукта

% к предыдущему году

102.20

102.50

100.60

101.20

103.50

104.10

106.00

108.10

1.2.6

2

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств)

млн рублей

169 429,25

196 763.00

200 698.26

206 719.21

214 987.98

236 387.77

264 754.30

301 815.53

2.1.3

3

Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте

%

18.90

20.90

22.10

23.50

25.60

27.10

28.40

30.10

2.1.14

4

Оценка населением деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации

%

38.70

46.00

Значения социологического показателя не планируются

 

ПОДПРОГРАММА 1 «Формирование благоприятной инвестиционной среды»

1

Прирост инвестиций в основной капитал

% к предыдущему периоду

8.70

8.00

0.30

0.20

0.30

0.80

1.10

1.40

2.4.10

2

Уровень развития государственно-частного партнерства Воронежской области (развитость институциональной среды в сфере государственно-частного партнерства)

процентов

 

54.4

54.6

54.8

55.0

55.2

55.4

55.6

 

Основное мероприятие 1 «Повышение инвестиционной привлекательности Воронежской области»

 

3

Количество реализованных основных положений стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе

единиц

12

12

12

12

12

12

12

12

 

Основное мероприятие 2 «Государственная (областная) поддержка особо значимых инвестиционных проектов»

 

4

Объем инвестиций, привлеченных на 1 рубль субсидий

рублей

53,85

54,25

44,25

45

 

64,00

65,50

65,85

 

Основное мероприятие 3 «Развитие международного сотрудничества»

 

5

Объем внешнеторгового оборота

млн долларов США

2 520.10

1 850.00

1 800.00

1 851.00

1 982.10

2 012.20

2 022.20

2 032.20

1.31.1

ПОДПРОГРАММА 2 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства»

1

Оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в т.ч. микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями

млн рублей

513 669.50

544 489.70

577 159.00

 

 

 

 

 

2.1.4

2

Оценка предпринимательским сообществом эффективности реализации программы поддержки малого и среднего предпринимательства

баллов

5.50

6.00

6.50

 

 

 

 

 

2.4.12

Основное мероприятие 1 «Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства»

3

Количество проведенных мероприятий

единиц

 

1

1

 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие 2 «Развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства»

 

4

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1 тыс. человек населения Воронежской области

единиц

9.20

9.30

9.40

 

 

 

 

 

 

5

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на микропредприятиях, малых и средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятого населения

%

33,0

33,2

33,4

 

 

 

 

 

 

6

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку

единиц

 

121

67

 

 

 

 

 

 

7

Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей)

единиц

 

170

48

 

 

 

 

 

 

8

Исполнение расходных обязательств за счет субсидии, предоставленной из федерального бюджета на реализацию мероприятия

%

 

 

100

 

 

 

 

 

 

9

Отношение объема выданных микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства к совокупному размеру средств микрофинансовой организации, сформированному за счет субсидий, предоставленных из бюджетов всех уровней, а также доходов от операционной и финансовой деятельности

%

 

 

70

 

 

 

 

 

 

10

Объем выданных микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства

тыс. руб.

 

 

56 000.0

 

 

 

 

 

 

11

Отношение объема выданных кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства под гарантии (поручительства) гарантийной организации к совокупному размеру средств гарантийного фонда, сформированному за счет субсидий, предоставленных из бюджетов всех уровней, а также доходов от операционной и финансовой деятельности

%

 

 

200

 

 

 

 

 

 

12

Объем выданных гарантий и (или) поручительств субъектам малого и среднего предпринимательства

тыс. руб.

 

 

52 600.0

 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие 3 «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства»

 

13

Прирост оборота продукции и услуг, производимых малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями, в постоянных ценах

% к предыдущему году

6.00

6.00

6.00

 

 

 

 

 

2.4.15

Основное мероприятие 4 «Поддержка муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства»

 

14

Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Воронежской области

% к предыдущему году

3.10

3.10

3.10

 

 

 

 

 

2.4.17

15

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на микропредприятиях, малых и средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятого населения

%

33,0

33,2

33,4

 

 

 

 

 

 

16

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1 тыс. человек населения Воронежской области

единиц

9.20

9.30

9.40

 

 

 

 

 

 

17

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку

единиц

 

164

100

 

 

 

 

 

 

18

Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей)

единиц

 

258

100

 

 

 

 

 

 

19

Исполнение расходных обязательств за счет субсидии, предоставленной из федерального бюджета на реализацию мероприятия

%

 

 

100

 

 

 

 

 

 

20

Доля муниципальных образований и (или) монопрофильных муниципальных образований, получивших государственную поддержку, в общем количестве муниципальных образований на территории субъекта Российской Федерации

%

 

 

50

 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие 5 «Поддержка и развитие молодежного предпринимательства»

 

21

Проведение мероприятий по поддержке и развитию молодежного предпринимательства

да/нет

 

нет

да

 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие 6 «Создание промышленных (индустриальных) парков»

 

22

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на микропредприятиях, малых и средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятого населения

%

33,0

33,2

 

 

 

 

 

 

 

23

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1 тыс. человек населения Воронежской области

единиц

9.20

9.30

 

 

 

 

 

 

 

24

Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных
индивидуальных предпринимателей)
в рамках создания промышленных (индустриальных) парков

единиц

 

50

 

 

 

 

 

 

 

25

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку в рамках создания промышленных (индустриальных) парков

единиц

1

11

 

 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие 7 «Создание и обеспечение деятельности центра координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства»

 

26

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку в рамках деятельности центра координации поддержки экпортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства

единиц

 

 

32

 

 

 

 

 

 

27

Количество проведенных консультаций и мероприятий для экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства

единиц

 

 

32

 

 

 

 

 

 

28

Исполнение расходных обязательств за счет субсидии, предоставленной из федерального бюджета на реализацию мероприятия

%

 

 

100

 

 

 

 

 

 

29

Прирост выручки субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, за счет экспорта товаров (работ, услуг) относительно предыдущего отчетного года

%

 

 

2

 

 

 

 

 

 

30

Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей)

единиц

 

 

6

 

 

 

 

 

 

ПОДПРОГРАММА 3 «Стимулирование развития инноваций»

1

Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте

%

18.90

20.90

22.10

23.50

25.60

27.10

28.40

30.10

2.1.14

Основное мероприятие 1 «Развитие нормативного правового, информационного обеспечения инновационной деятельности и развитие инновационной культуры у предпринимателей и населения области»

 

2

Количество организаций и граждан - пользователей информационного портала «Инновации в бизнесе»

единиц

 

50

100

150

200

270

350

400

 

Основное мероприятие 2 «Поддержка инновационной деятельности на стадии создания объектов интеллектуальной собственности и организации их использования («посевная» стадия)»

3

Количество выданных патентов на изобретения и полезные модели

единиц

739

675

710

740

765

790

825

860

 

Основное мероприятие 3 «Поддержка инновационной деятельности на стадии опытно-конструкторских работ и опытного (пилотного) производства»

4

Удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем количестве обследуемых организаций

%

9.30

9.90

10.10

12.90

13.70

14.70

15.60

16.10

2.4.4

5

Количество инновационных проектов, получивших финансовую поддержку на региональном и федеральном уровне

единиц

73

61

45

50

55

60

64

70

 

Основное мероприятие 4 «Поддержка инновационной деятельности при переходе к серийному производству на стадии развития инноваций и инновационного роста»

6

Ежегодный рост затрат на технологические инновации

%
к предыдущему году

114,5

90.00

116.00

118.00

120.00

122.00

125.00

128.00

 

ПОДПРОГРАММА 4 «Эффективное регулирование тарифов»

1

Соответствие темпов роста регулируемых тарифов на электрическую энергию для населения Воронежской области предельным темпам роста, утвержденным уполномоченным федеральным органом государственной власти

%

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

 

2

Соответствие темпов роста регулируемых розничных цен на природный газ, реализуемый населению Воронежской области, предельным темпам роста, определенным Правительством РФ

%

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

 

3

Соответствие темпов роста регулируемых тарифов на тепловую энергию, на водоснабжение, водоотведение, утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов, предельным (максимальным) индексам изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, установленным правительством Воронежской области

%

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

 

Основное мероприятие 1 «Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти, иных главных распорядителей средств областного бюджета – исполнителей»

4

Доля отмененных в судебном порядке тарифных решений уполномоченного органа в общем количестве принятых тарифных решений

%

не более 3

не более 3

не более 3

не более 3

не более 3

не более 3

не более 3

не более 3

 

5

Доля устраненных нарушений в общем числе выявленных нарушений в сфере тарифного регулирования

%

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

 

Основное мероприятие 2 «Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств Воронежской области исполнительными органами государственной власти, иными главными распорядителями средств областного бюджета – исполнителями»

6

Доля тарифных решений уполномоченного органа, принятых по результатам проведения комплексной экспертизы

%

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

 

ПОДПРОГРАММА 5 «Формирование и развитие кластерных образований»

1

Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства – участников действующих и создаваемых кластеров

% к предыдущему году

15.00

20.00

20.00

 

 

 

 

 

 

2

Количество кластеров, получивших федеральную поддержку

единиц

 

1

2

 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие 1 «Поддержка реализации совместных (кластерных) проектов»

 

3

Количество разработанных кластерных проектов, обеспечивающих развитие кластеров

единиц

1

2

3

 

 

 

 

 

 

4

Прирост количества вновь созданных рабочих мест на малых и средних предприятиях – участниках кластеров

%
к предыдущему году

25.00

10.00

10.00

 

 

 

 

 

 

5

Прирост объема продукции (работ, услуг), производимой субъектами малого и среднего предпринимательства – участниками кластеров

%
к предыдущему году

15.00

20.00

20.00

 

 

 

 

 

 

6

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на микропредприятиях, малых и средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятого населения

%

33.00

33.20

33.40

 

 

 

 

 

 

7

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения субъекта Российской Федерации

единиц

9.20

9.30

9.40

 

 

 

 

 

 

8

Исполнение расходных обязательств, предоставленных в текущем финансовом году на реализацию мероприятий по созданию и (или) обеспечению деятельности центров прототипирования, сертификации, стандартизации, испытаний, инжиниринговых центров, предоставлению субсидий на компенсацию части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания, развития, модернизации производства товаров

%

 

 

100.00

 

 

 

 

 

 

9

Коэффициент загрузки оборудования и (или) программного обеспечения, приобретаемых в рамках реализации мероприятий по созданию и (или) обеспечению деятельности центров прототипирования, сертификации, стандартизации, испытаний, инжиниринговых центров

%

 

 

80.00

 

 

 

 

 

 

10

Количество услуг, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации мероприятий по созданию и (или) обеспечению деятельности центров прототипирования, сертификации, стандартизации, испытаний, инжиниринговых центров

 единиц

 

 

84

 

 

 

 

 

 

11

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку в рамках реализации мероприятий по созданию и (или) обеспечению деятельности центров прототипирования, сертификации, стандартизации, испытаний, инжиниринговых центров, предоставлению субсидий на компенсацию части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания, развития, модернизации производства товаров

 единиц

 

4

110

 

 

 

 

 

 

12

Обеспечение соблюдения графика выполнения мероприятий по приобретению, установке и вводу в эксплуатацию оборудования и(или) программного обеспечения в рамках реализации мероприятий по созданию и (или) обеспечению деятельности центров прототипирования, сертификации, стандартизации, испытаний, инжиниринговых центров

%

 

 

100.00

 

 

 

 

 

 

13

Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в рамках реализации мероприятий по созданию и (или) обеспечению деятельности центров прототипирования, сертификации, стандартизации, испытаний, предоставлению субсидий на компенсацию части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания, развития, модернизации производства товаров

единиц

0

72

67

 

 

 

 

 

 

14

Размер собственных средств субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, направленных на приобретение оборудования, в рамках предоставления субсидий на компенсацию части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания, развития, модернизации производства товаров

 тыс. рублей

 

 

88 059.17

 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие 2 «Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений»

15

Количество участников кластеров, получивших государственную поддержку при содействии Центра кластерного развития

единиц

1

4

6

 

 

 

 

 

 

16

Количество участников кластеров, получивших консультационные услуги в Центре кластерного развития

единиц

2

6

8

 

 

 

 

 

 

ПОДПРОГРАММА 6 «Формирование и развитие контрактной системы»

1

Доля контрактов (в стоимостном выражении), заключенных с единственным поставщиком по результатам несостоявшихся конкурентных процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя)

%

49.81

39.55

48.00

47.00

46.00

45.00

44.00

42.00

 

Основное мероприятие 1 «Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти, иных главных распорядителей средств областного бюджета - исполнителей»

2

Среднее количество участников закупок, подавших заявки на участие в процедуре определения поставщика (исполнителя, подрядчика)

единиц

2,78

2.87

2.70

2.80

2.80

2.80

2.80

2.80

 

Основное мероприятие 2 «Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств Воронежской области исполнительными органами государственной власти, иными главными распорядителями средств областного бюджета - исполнителями»

 

3

Уровень автоматизации государственных закупок в рамках контрактной системы

%

 

29.00

 

 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие 3 «Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений»

 

4

Уровень соблюдения сроков подготовки комплектов документов на проведение закупок

%

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

 

ПОДПРОГРАММА 7 «Обеспечение реализации государственной программы»

1

Доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения субъекта Российской Федерации

%

9.20

9.00

9.10

8.60

8.00

7.90

7.90

7.80

1.9.5.

2

Индекс производительности труда

%

102.40

Плановые значения показателя субъектам РФ не доведены

1.5.9.

3

Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации

тыс. рублей

67 629 826.00

72 478 556.00

73 732 942.00

74 753 573.00

93 453 281.00

99 060 478.00

104 013 502.00

109 214 177.00

2.1.5

Основное мероприятие 1 «Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти, иных главных распорядителей средств областного бюджета – исполнителей»

4

Доля нормативных правовых актов в сфере установления правил и порядка предоставления поддержки субъектам предпринимательской и инвестиционной деятельности, оценка регулирующего воздействия которых проведена

%

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

 

5

Доля кредитных организаций, действующих на территории области, с которыми заключены соглашения о сотрудничестве

%

30.00

40.00

42.00

44.00

46.00

47.00

48.00

50.00

 

6

Объем кредитов нефинансовым предприятиям и организациям

млрд рублей

330.90

304.03

255.00

255.00

370.00

410.00

450.00

500.00

 

7

Объем дополнительных поступлений налога на доходы физических лиц в консолидированный бюджет Воронежской области в результате мероприятий, проводимых по «легализации» заработной платы

млн рублей

75.00

107.70

42.00

73.00

75.00

72.00

80.00

85.00

 

8

Качество финансового менеджмента департамента экономического развития Воронежской области

баллов

70

71

72

73

74

75

76

77

 

9

Отклонение ключевых фактических показателей развития экономики от прогнозируемых в предыдущем году

процентные пункты

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

 

10

Уровень соблюдения сроков разработки и актуализации действующих планов мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Воронежской области на период до 2020 года и Программы социально-экономического развития Воронежской области на 2012-2016 годы

%

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

 

11

Доля расходов областного бюджета, формируемых в рамках государственных программ Воронежской области

%

 

Не менее 95,0

Не менее 95,0

Не менее 95,0

Не менее 95,0

Не менее 95,0

Не менее 95,0

Не менее 95,0

 

12

Доля объектов капитального строительства, включенных в областную адресную инвестиционную программу, по которым по итогам года не начаты работы, в общем количестве объектов капитального строительства, включенных в областную адресную инвестиционную программу

%

5

4.9

4.8

4.7

4.6

4.5

4.4

4.3

 

13

Доля рассмотренных программ комплексного социально-экономического развития муниципальных образований Воронежской области, инвестиционных проектов в общем объеме поступивших на рассмотрение

%

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

 

Основное мероприятие 2 «Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств Воронежской области исполнительными органами государственной власти, иными главными распорядителями средств областного бюджета – исполнителями»

14

Обеспечение уплаты департаментом экономического развития Воронежской области обязательных налоговых платежей, предусмотренных действующим законодательством

%

100

100

100

 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие 3 «Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений»

 

15

Количество проектов, реализованных с участием выпускников Президентской программы подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации и областного бюджетного учреждения «Воронежский региональный ресурсный центр» (далее - Воронежский региональный ресурсный центр), по созданию новых предприятий, реконструкции и реструктуризации действующих производств

единиц

19

21

22

29

25

27

 

 

 

16

Количество мероприятий, проведенных Воронежским региональным ресурсным центром в рамках постпрограммной работы со специалистами, завершившими подготовку в рамках Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации, и содействующих формированию системы непрерывного профессионального образования, участию в реализации международных программ и проектов

единиц

12

13

13

17

19

20

 

 

 

17

Количество привлеченных российских и иностранных компаний-инвесторов для реализации инвестиционных проектов на территории Воронежской области

единиц

 

 

4

5

5

6

6

6

 

18

Объем инвестиций от компаний-инвесторов, привлеченных для реализации инвестиционных проектов на территории Воронежской области

млн рублей

 

 

1500

2000

2200

2350

2480

2610

 

19

Количество проведенных консультаций физических и юридических лиц по продвижению инновационных проектов

единиц

60

60

70

70

 

 

 

 

 

20

Количество проведенных экспертиз инновационных проектов, разработок, технологий

единиц

2

6

5

8

 

 

 

 

 

21

Темп роста количества обслуживаемых универсальных электронных карт, выданных жителям Воронежской области

%

 

80

45

58

 

 

 

 

 

22

Количество предложений по улучшению делового климата, поступивших на «Портал улучшения делового климата Воронежской области в сети Интернет»

единиц

22

33

50

36

 

 

 

 

 

23

Количество разработанных и введенных в эксплуатацию программно-технических решений, обеспечивающих достижение уставных целей областного казенного учреждения «Агентство по инновациям и развитию»

единиц

2

1

1

1

 

 

 

 

 

24

Количество разработанных стратегических, программных и методических документов

единиц

9

12

9

10

10

10

11

11

 

25

Количество подготовленных и утвержденных решений комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности Воронежской области

единиц

40

56

50

35

37

39

55

55

 

Основное мероприятие 4 «Развитие кадрового потенциала в сфере управления»

26

Выполнение Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации

%

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

 

Основное мероприятие 5 «Формирование основ и механизмов реализации региональной политики в сфере жилищного ипотечного кредитования»

27

Число выданных ипотечных кредитов в год

единиц

9800

10000

9500

11000

11050

11120

11200

11500

 

28

Объем выданных ипотечных займов населению Воронежской области АО «Агентство жилищного ипотечного кредитования Воронежской области» в год

млн рублей

 

345

174

175

180

185

190

195

 

29

Привлечение внебюджетных средств на 1 рубль средств областного бюджета, вложенных в уставный капитал АО «Агентство жилищного ипотечного кредитования Воронежской области»

рублей

9.90

10.00

10.00

 

 

 

 

 

 

30

Привлечение внебюджетных средств АО «Агентство жилищного ипотечного кредитования Воронежской области»

млн рублей

 

 

 

80.00

61.00

61.00

61.00

61.00

 

Основное мероприятие 6 «Научно-аналитическое обеспечение развития стратегического планирования»

31

Доля внедренных в практику государственного управления научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ из числа разработанных

%

 

100.00

 

 

 

100.00

100.00

100.00

 

ПОДПРОГРАММА 8 «Защита прав потребителей в Воронежской области»

1

Удельный вес потребительских споров, урегулированных в досудебном порядке службами по защите прав потребителей, в общем количестве нарушений прав потребителей на потребительском рынке области

%

96.00

97.00

 

 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие 1 «Повышение правовой грамотности населения области и реализация мер по предотвращению поступления на потребительский рынок товаров и услуг ненадлежащего качества»

2

Количество справочно-информационных материалов по вопросам защиты прав потребителей, размещенных в средствах массовой информации

единиц

12

45

 

 

 

 

 

 

 

3

Количество проведенных потребительских смотров-конкурсов товаров, услуг на соответствие потребительским свойствам, заявленным продавцами (изготовителями, исполнителями)

единиц

6

11

 

 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие 2 «Совершенствование системы защиты прав потребителей, защита населения от некачественных товаров, работ, услуг»

4

Количество разработанных методических рекомендаций по вопросам защиты прав потребителей, доведенных до органов местного самоуправления области

единиц

5

5

 

 

 

 

 

 

 


Информация по документу
Читайте также