Расширенный поиск
Постановление Администрации Владимирской области от 07.02.2017 № 72АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 07.02.2017 № 72 О внесении изменений в постановление Губернатора области от 28.11.2013 № 1346
В соответствии с постановлением Губернатора области от 24.02.2014 № 164 «О порядке разработки, формирования, реализации и оценки эффективности государственных программ Владимирской области» п о с т а н о в л я ю: 1. Внести в постановление Губернатора области от 28.11.2013 № 1346 «Об утверждении государственной программы Владимирской области «Дополнительные меры по улучшению демографической ситуации во Владимирской области на 2014 - 2018 годы» изменение: 1.1. В названии и пункте 1 постановления цифры «2014-2018» заменить цифрами «2014-2020». 1.2. В приложении к постановлению: 1.2.1. В названии и по тексту приложения цифры «2014-2018» заменить цифрами «2014-2020». 1.2.2. Паспорт государственной программы изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 1.2.3. В разделе I «Общая характеристика сферы реализации Программы, включая описание текущего состояния, основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития»: 1.2.3.1. Абзац 14 изложить в следующей редакции: «На решение вопросов демографического развития Владимирской области направлены мероприятия программ, в частности: «Развитие здравоохранения Владимирской области на 2013 - 2020 годы», «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Владимирской области», «Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» государственной программы развития агропромышленного комплекса Владимирской области на 2013 - 2020 годы»; 1.2.3.2. В абзаце 32 цифры «2018» заменить цифрами «2020», цифры «57,2» заменить цифрами «61,1», цифры «4,2%» заменить цифрами «4,3%», цифры «31,6» заменить цифрами «29,8», цифры «9,4%» заменить цифрами «9,1%». 1.2.4. В разделе II «Приоритеты государственной политики в сфере реализации Программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения; основные ожидаемые конечные результаты Программы, сроки и этапы реализации Программы»: 1.2.4.1. В абзаце 1 цифры «2027» заменить цифрами «2030»; 1.2.4.2. Абзац 6 изложить в следующей редакции: «- стимулирование рождаемости и увеличение доли вторых и последующих рождений (повышение коэффициента рождаемости на 1000 человек населения до 11,7), увеличение доли вторых, третьих и последующих рождений в структуре рождаемости до 61,5 процентов);»; 1.2.4.3. В абзаце 7 цифры «11,8» заменить цифрами «10,5»; цифры «2018» заменить цифрами «2020»; цифры «74,0» заменить цифрами «75,3»; 1.2.4.4. В абзаце 8 цифры «20,0» заменить цифрами «21,0»; цифры «36,5» заменить цифрами «37,5»; 1.2.4.5. Таблицу 1 «Сведения о показателях (индикаторах) Программы и их значения» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 1.2.5. Таблицу 2 «Перечень основных мероприятий программы, подпрограмм» раздела III «Обобщенная характеристика основных мероприятий Программы и подпрограмм Программы» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 1.2.6. Раздел IV «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению; 1.2.7. В подпрограмме 1 «Укрепление института семьи»: 1.2.7.1. В паспорте подпрограммы 1: 1.2.7.1.1. Строку «Соисполнители программы» дополнить словами «Протокольно-организационное управление администрации области»; 1.2.7.1.2. Строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:
1.2.7.1.3. Строку «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
1.2.7.2. В абзаце 2 раздела I «Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития» цифры «2018» заменить цифрами «2020», цифры «57,2» заменить цифрами «61,1», цифры «4,2%» заменить цифрами «4,3%», цифры «31,6» заменить цифрами «29,8», цифры «9,4%» заменить цифрами «9,1%»; 1.2.7.3. Таблицу 5 «Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы и их значения» раздела II «Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения; основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки и этапы реализации подпрограммы» изложить согласно приложению № 5 к настоящему постановлению; 1.2.7.4. Раздел IV «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции: «IV. Ресурсное обеспечение подпрограммы На реализацию мероприятий подпрограммы запланировано 79754,62 тыс. рублей, в том числе: из областного бюджета предусмотрено: в 2014 году - 1838,7 тыс. рублей; в 2015 году - 1470,57 тыс. рублей; в 2016 году - 21518,15 тыс. рублей; в 2017 году - 12287,2 тыс. рублей; в 2018 году - 12287,2 тыс. рублей; в 2019 году - 12253,9 тыс. рублей; в 2020 году - 12253,9 тыс. рублей. из местных бюджетов предусмотрено: в 2014 году - 585,0 тыс. рублей; в 2015 году - 585,0 тыс. рублей; в 2016 году - 585,0 тыс. рублей; в 2017 году - 585,0 тыс. рублей; в 2018 году - 585,0 тыс. рублей; в 2019 году - 585,0 тыс. рублей; в 2020 году - 585,0 тыс. рублей. внебюджетные источники: в 2014 году - 250,0 тыс. рублей; в 2015 году - 250,0 тыс. рублей; в 2016 году - 250,0 тыс. рублей; в 2017 году - 250,0 тыс. рублей; в 2018 году - 250,0 тыс. рублей; в 2019 году - 250,0 тыс. рублей; в 2020 году - 250,0 тыс. рублей. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 1 «Укрепление института семьи», и информация по ресурсному обеспечению за счет средств областного бюджета, бюджетов муниципальных образований городских округов, муниципальных районов и внебюджетных источников представлены в таблице 3.»; 1.2.7.5. Абзац 4 раздела V «Прогноз конечных результатов реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции: «- повысить коэффициент рождаемости на 1000 человек населения до 11,7;». 1.2.8. В подпрограмме 2 «Социальная поддержка семьи и детства»: 1.2.8.1. В паспорте подпрограммы 2: 1.2.8.1.1. Абзац 4 строки «Задачи подпрограммы» изложить в следующей редакции: «- реализация мер, направленных на организацию отдыха и (или) оздоровления многодетных и малообеспеченных семей»; 1.2.8.1.2. Строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:
1.2.8.1.3. Строку «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
1.2.8.2. В разделе II «Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения; основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки и этапы реализации подпрограммы»: 1.2.8.2.1. Абзац 14 изложить в следующей редакции: «- организация отдыха и (или) оздоровления многодетных и малообеспеченных семей»; 1.2.8.2.2. Таблицу 8 «Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы и их значения» изложить согласно приложению № 6 к настоящему постановлению; 1.2.8.3. Раздел IV «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции: «IV. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы На реализацию мероприятий подпрограммы запланировано 14271363,63 тыс. рублей, в том числе: из областного бюджета предусмотрено: в 2014 году - 1365788,4 тыс. рублей; в 2015 году - 1745325,9 тыс. рублей; в 2016 году – 2070843,93 тыс. рублей; в 2017 году - 2200861,6 тыс. рублей; в 2018 году - 2266838,2 тыс. рублей; в 2019 году - 2310852,8 тыс. рублей; в 2020 году - 2310852,8 тыс. рублей. Из них за счет средств федерального бюджета в виде межбюджетных трансфертов предусмотрено: в 2014 году - 510267,7 тыс. рублей; в 2015 году - 648707,0 тыс. рублей; в 2016 году - 766891,47 тыс. рублей; в 2017 году - 760856,0 тыс. рублей; в 2018 году - 745567,4 тыс. рублей; в 2019 году - 756145,7 тыс. рублей; в 2020 году - 756145,7 тыс. рублей. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 2 «Социальная поддержка семьи и детства», и информация по ресурсному обеспечению за счет средств областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) представлены в таблице 3.». 1.2.9. В подпрограмме 3 «Укрепление здоровья населения»: 1.2.9.1. В паспорте подпрограммы 3: 1.2.9.1.1. Строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:
1.2.9.1.2. Строку «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
1.2.9.2. Таблицу 11 «Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы и их значения» раздела II «Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения; основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки и этапы реализации подпрограммы» изложить согласно приложению № 7 к настоящему постановлению; 1.2.9.3. Раздел IV «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции: «IV. Ресурсное обеспечение подпрограммы На реализацию мероприятий подпрограммы 3 запланировано 5180,0 тыс. рублей, в том числе: - из местных бюджетов предусмотрено: в 2014 году - 700,0 тыс. рублей; в 2015 году - 700,0 тыс. рублей; в 2016 году - 700,0 тыс. рублей; в 2017 году - 700,0 тыс. рублей; в 2018 году - 700,0 тыс. рублей; в 2019 году - 700,0 тыс. рублей; в 2020 году - 700,0 тыс. рублей. - из внебюджетных источников: в 2014 году - 40,0 тыс. рублей; в 2015 году - 40,0 тыс. рублей; в 2016 году - 40,0 тыс. рублей; в 2017 году - 40,0 тыс. рублей; в 2018 году - 40,0 тыс. рублей; в 2019 году - 40,0 тыс. рублей; в 2020 году - 40,0 тыс. рублей. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 3 «Укрепление здоровья населения», и информация по ресурсному обеспечению за счет средств областного бюджета, бюджетов муниципальных образований и городских округов и внебюджетных источников представлены в таблице 3.»; 1.2.9.4. Раздел V «Прогноз конечных результатов реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции: «V. Прогноз конечных результатов реализации подпрограммы Выполнение мероприятий подпрограммы 3 «Укрепление здоровья населения» будет способствовать: - сокращению естественной убыли на 1000 человек населения до 3,5; - снижению коэффициента смертности на 37,1%; - увеличению удельного веса детей первой и второй групп здоровья в общей численности учащихся государственных (муниципальных) образовательных организаций до 92%; - сокращению числа случаев преждевременного прерывания беременности до 51 случая на 100 родов; - увеличению ожидаемой продолжительности жизни населения на 6,7 лет.». 1.2.10. В подпрограмме 4 «Развитие потенциала молодежи»: 1.2.10.1. В паспорте подпрограммы 4: 1.2.10.1.1. Строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:
1.2.10.1.2. Строку «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
1.2.10.2. Таблицу 14 «Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы и их значения» раздела II «Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения; основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки и этапы реализации подпрограммы» изложить согласно приложению № 8 к настоящему постановлению; 1.2.10.3. Раздел IV «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции: «IV. Ресурсное обеспечение подпрограммы На реализацию мероприятий подпрограммы 4 запланировано 56181,93 тыс. рублей, в том числе: из областного бюджета предусмотрено: в 2014 году - 5691,3 тыс. рублей; в 2015 году - 7317,73 тыс. рублей; в 2016 году - 11322,1 тыс. рублей; в 2017 году - 7767,7 тыс. рублей; в 2018 году - 7767,7 тыс. рублей; в 2019 году - 7767,7 тыс. рублей; в 2018 году - 7767,7 тыс. рублей. Из них за счет средств федерального бюджета в виде межбюджетных трансфертов предусмотрено: в 2016 году - 3551,95 тыс. рублей. Из местных бюджетов предусмотрено: в 2014 году - 20,0 тыс. рублей; в 2015 году - 20,0 тыс. рублей; в 2016 году - 20,0 тыс. рублей; в 2017 году - 20,0 тыс. рублей; в 2018 году - 20,0 тыс. рублей; в 2019 году - 20,0 тыс. рублей; в 2020 году - 20,0 тыс. рублей. Внебюджетные источники: в 2014 году - 80,0 тыс. рублей; в 2015 году - 160,0 тыс. рублей; в 2016 году - 80,0 тыс. рублей; в 2017 году - 80,0 тыс. рублей; в 2018 году - 80,0 тыс. рублей; в 2019 году - 80,0 тыс. рублей; в 2020 году - 80,0 тыс. рублей. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 4 «Развитие потенциала молодежи», и информация по ресурсному обеспечению за счет средств областного бюджета, бюджетов муниципальных образований и городских округов и внебюджетных источников представлены в таблице 3.»; 1.2.10.4. Раздел V «Прогноз конечных результатов реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции: «V Прогноз конечных результатов реализации подпрограммы Выполнение мероприятий подпрограммы 4 позволит увеличить долю молодых людей, вовлеченных в деятельность общественных объединений и реализацию социально значимых проектов - на 13,5%, принявших участие в мероприятиях, направленных на поддержку талантливой молодежи, патриотическое воспитание и интеллектуально-творческое развитие - на 22,2%, информированных о реализации в области государственной молодежной политики - на 9,5%.». 1.2.11. В названии и по тексту приложений №1-3 к государственной программе цифры «2014-2018» заменить цифрами «2014-2020». 1.2.12. В приложении к Правилам предоставления и распределения субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования округ Муром на организацию и проведение Всероссийского праздника семьи, любви и верности - памяти святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских цифры «2014-2018» заменить цифрами «2014-2020». 2. Признать утратившими силу постановления Губернатора области: - от 15.12.2009 № 1069 «О порядке расходования в 2010-2012 годах средств областного бюджета на проведение межрегиональных, областных и межмуниципальных мероприятий в рамках долгосрочной целевой программы «Улучшение демографической ситуации во Владимирской области на 2009-2012 годы»; - от 14.07.2011 № 708 «О внесении изменений в постановление Губернатора области от 15.12.2009 № 1069 «О порядке расходования в 2010-2011 годах средств областного бюджета на проведение межрегиональных, областных и межмуниципальных мероприятий в рамках долгосрочной целевой программы «Улучшение демографической ситуации во Владимирской области на 2009-2011 годы»; - от 14.11.2012 № 1272 «О внесении изменения в приложение к постановлению Губернатора области от 15.12.2009 № 1069 «О порядке расходования в 2010-2012 годах средств областного бюджета на проведение межрегиональных, областных и межмуниципальных мероприятий в рамках долгосрочной целевой программы «Улучшение демографической ситуации во Владимирской области на 2009-2012 годы». 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора области по социальной политике. 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию. Губернатор области С.Ю. Орлова Приложение № 1 к постановлению администрации области от 07.02.2017 № 72 Паспорт государственной программы Владимирской области «Дополнительные меры по улучшению демографической ситуации во Владимирской области на 2014 - 2020 годы»
Приложение № 2 к постановлению администрации области от 07.02.2017 № 72 Сведения о показателях (индикаторах) Программы и их значения
Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|