Расширенный поиск

Постановление правительства Воронежской области от 30.12.2013 № 1181





                 Правительство Воронежской области

                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ


    от 30.12.2013  N 1181


   Об утверждении государственной программы Воронежской области
            «Энергоэффективность и развитие энергетики»


    В  соответствии  с  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации,  
распоряжением   правительства  Воронежской  области  от  13.06.2013  
№451-р «Об утверждении перечня государственных программ Воронежской 
области»  и  постановлением  правительства  Воронежской  области от 
06.09.2013   №  786  «О  порядке  принятия  решений  о  разработке,  
реализации   и   оценке  эффективности  реализации  государственных  
программ  Воронежской  области»  правительство  Воронежской области 

                     П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

    1.  Утвердить прилагаемую государственную программу Воронежской 
области «Энергоэффективность и развитие энергетики».
    2.  Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить 
на   заместителя  председателя  правительства  Воронежской  области  
Куприна С.Н.



Губернатор Воронежской области                         А. Гордеев



УТВЕРЖДЕНА                          
постановлением правительства       
Воронежской области                 
от 30.12.2013  N 1181       

Государственная программа Воронежской области «Энергоэффективность
                      и развитие энергетики»

       Паспорт государственной программы Воронежской области
            «Энергоэффективность и развитие энергетики»

|——————————————————————|————————————————————————————————————————————————|
|Ответственный         |Управление жилищно-коммунального хозяйства и    |
|исполнитель           |энергетики Воронежской области                  |
|государственный       |                                                |
|программы             |                                                |
|——————————————————————|————————————————————————————————————————————————|
|Исполнители           |Департамент  образования,  науки  и   молодёжной|
|государственной       |политики Воронежской области.                   |
|программы             |Департамент здравоохранения Воронежской области.|
|                      |Департамент архитектуры и строительной  политики|
|                      |Воронежской области.                            |
|                      |Департамент имущественных и земельных  отношений|
|                      |Воронежской области.                            |
|                      |Департамент   аграрной   политики    Воронежской|
|                      |области.                                        |
|                      |Департамент   социальной   защиты    Воронежской|
|                      |области.                                        |
|                      |Департамент   культуры    и    архивного    дела|
|                      |Воронежской области.                            |
|                      |Департамент    промышленности    и    транспорта|
|                      |Воронежской области.                            |
|                      |Управление   физической   культуры   и    спорта|
|                      |Воронежской области                             |
|                      |                                                |
|——————————————————————|————————————————————————————————————————————————|
|Основные разработчики |Управление жилищно-коммунального хозяйства и    |
|государственной       |энергетики Воронежской области                  |
|программы             |                                                |
|——————————————————————|————————————————————————————————————————————————|
|Подпрограммы          |Подпрограмма   1    «Повышение    энергетической|
|государственной       |эффективности  экономики  Воронежской  области и|
|программы и основные  |сокращение энергетических издержек  в  бюджетном|
|мероприятия           |секторе»:                                       |
|                      |основное  мероприятие  1.1  «Энергосбережение  и|
|                      |повышение    энергетической    эффективности   в|
|                      |бюджетных  учреждениях  и  иных  организациях  с|
|                      |участием государства и муниципальных образований|
|                      |Воронежской области»;                           |
|                      |основное  мероприятие  1.2  «Энергосбережение  и|
|                      |повышение    энергетической    эффективности   в|
|                      |коммунальной  инфраструктуре,  промышленности  и|
|                      |энергетике»;                                    |
|                      |основное  мероприятие  1.3  «Энергосбережение  и|
|                      |повышение энергетической эффективности в системе|
|                      |наружного освещения»;                           |
|                      |основное     мероприятие      1.4      «Развитие|
|                      |возобновляемых      источников     энергии     и|
|                      |альтернативных видов топлива»;                  |
|                      |основное  мероприятие  1.5  «Энергосбережение  и|
|                      |повышение    энергетической   эффективности   на|
|                      |транспорте»;                                    |
|                      |основное  мероприятие  1.6  «Энергосбережение  и|
|                      |повышение    энергетической    эффективности   в|
|                      |жилищном фонде»;                                |
|                      |основное    мероприятие    1.7    «Популяризация|
|                      |энергосбережения в Воронежской области».        |
|                      |Подпрограмма   2   «Развитие   и    модернизация|
|                      |электроэнергетики»:                             |
|                      |основное мероприятие  2.1  «Реконструкция  сетей|
|                      |электроснабжения  в  г.  Боброве для обеспечения|
|                      |жилой застройки»;                               |
|                      |основное мероприятие  2.2  «Реконструкция  сетей|
|                      |электроснабжения  в  г.  Россошь для обеспечения|
|                      |жилой застройки»;                               |
|                      |основное мероприятие 2.3  «Выполнение  проектных|
|                      |работ  по  разработке  и  корректировке  схемы и|
|                      |программы        перспективного         развития|
|                      |электроэнергетики Воронежской области»;         |
|                      |основное    мероприятие     2.4     «Техническое|
|                      |перевооружение  и  реконструкция электросетевого|
|                      |хозяйства»;                                     |
|                      |основное мероприятие 2.5 «Новое строительство  и|
|                      |расширение электросетевого хозяйства».          |
|                      |Подпрограмма    3    «Обеспечение     реализации|
|                      |государственной программы»:                     |
|                      |основное мероприятие 3.1 «Обеспечение выполнения|
|                      |государственного  задания автономным учреждением|
|                      |«Центр энергосбережения Воронежской области»;   |
|                      |основное мероприятие 3.2 «Создание и восполнение|
|                      |резервов   материальных   ресурсов  для  ремонта|
|                      |объектов   жилищно-коммунального   хозяйства   и|
|                      |предотвращения     возникновения    чрезвычайных|
|                      |ситуаций на объектах жизнеобеспечения»          |
|——————————————————————|————————————————————————————————————————————————|
|Цель государственной  |Обеспечение   повышения   конкурентоспособности,|
|программы             |финансовой    устойчивости,   энергетической   и|
|                      |экологической безопасности экономики Воронежской|
|                      |области,  а  также роста уровня и качества жизни|
|                      |населения   за   счёт   реализации    потенциала|
|                      |энергосбережения   и   повышения  энергетической|
|                      |эффективности    на     основе     модернизации,|
|                      |технологического    развития    и   перехода   к|
|                      |рациональному  и   экологически   ответственному|
|                      |использованию энергетических ресурсов           |
|——————————————————————|————————————————————————————————————————————————|
|Задачи государственной|1.    Финансово-экономическое     стимулирование|
|программы             |реализации        проектов       в       области|
|                      |энергоэффективности и энергосбережения          |
|                      |2.  Повышение  информированности   общества   об|
|                      |энергоэффективном  оборудовании,  технологиях  и|
|                      |достижениях  в  области  энергоэффективности   и|
|                      |энергосбережения                                |
|                      |3.  Обеспечение  внедрения  новых  технологий  и|
|                      |реализации технических мероприятий в Воронежской|
|                      |области                                         |
|——————————————————————|————————————————————————————————————————————————|
|Целевые индикаторы и  |Количественные:                                 |
|показатели            |1.Энергоемкость валового регионального продукта |
|государственной       |Воронежской области, кг у.т./тыс. рублей;       |
|программы             |2. Экономия электрической энергии в натуральном |
|                      |выражении, тыс. кВт.ч;                          |
|                      |3. Экономия электрической энергии в стоимостном |
|                      |выражении, тыс. рублей;                         |
|                      |4. Экономия тепловой энергии в натуральном      |
|                      |выражении, тыс. Гкал;                           |
|                      |5. Экономия тепловой энергии в стоимостном      |
|                      |выражении, тыс. рублей;                         |
|                      |6. Экономия воды в натуральном выражении, тыс.  |
|                      |куб. м;                                         |
|                      |7. Экономия воды в стоимостном выражении, тыс.  |
|                      |рублей;                                         |
|                      |8. Экономия природного  газа в натуральном      |
|                      |выражении, тыс. куб. м;                         |
|                      |9. Экономия природного газа в стоимостном       |
|                      |выражении, тыс. рублей.                         |
|                      |                                                |
|——————————————————————|————————————————————————————————————————————————|
|Этапы и сроки         |В один этап.                                    |
|реализации            |2014 - 2020 годы                                |
|государственной       |                                                |
|программы             |                                                |
|——————————————————————|————————————————————————————————————————————————|
|Объемы и источники    |Объем финансовых ресурсов, необходимый для      |
|финансирования        |реализации государственной программы, составляет|
|государственной       |20438370,73 тыс. рублей, в том числе:  средства |
|программы             |областного бюджета – 1651144,28 тыс. рублей;    |
|(в действующих ценах  |средства юридических лиц – 16906455,04 тыс.     |
|каждого года          |рублей;                                         |
|реализации            |средства физических лиц – 1880771,41 тыс.       |
|государственной       |рублей,                                         |
|программы)            |в том числе в разрезе подпрограмм:              |
|                      |Подпрограмма 1. Общий объем финансирования      |
|                      |подпрограммы составляет 5413005,64 тыс. рублей, |
|                      |в том числе:  средства областного бюджета –     |
|                      |1087239,5 тыс. рублей;                          |
|                      |средства юридических лиц – 2444994,73 тыс.      |
|                      |рублей;                                         |
|                      |средства физических лиц – 1880771,41 тыс.       |
|                      |рублей.                                         |
|                      |Подпрограмма 2. Общий объем финансирования      |
|                      |подпрограммы составляет 14616005,09 тыс. рублей,|
|                      |в том числе:  средства областного бюджета -     |
|                      |154544,78 тыс. рублей;                          |
|                      |средства юридических лиц – 14461460,31 тыс.     |
|                      |рублей.                                         |
|                      |Подпрограмма 3. Общий объем финансирования      |
|                      |подпрограммы составляет 409360,0 тыс. рублей,   |
|                      |в том числе:  средства областного бюджета –     |
|                      |409360,0 тыс. рублей,                           |
|                      |в том числе по годам реализации программы: 2014 |
|                      |год – всего – 2806086,23 тыс. рублей, в том     |
|                      |числе:                                          |
|                      |средства областного бюджета – 158386,1 тыс.     |
|                      |рублей;                                         |
|                      |средства юридических лиц – 2323788,89 тыс.      |
|                      |рублей;                                         |
|                      |средства физических лиц – 323911,24 тыс. рублей,|
|                      |в том числе в разрезе подпрограмм:              |
|                      |Подпрограмма 1. 2014 год  -  всего  -  757200,04|
|                      |тыс. рублей, в том числе:                       |
|                      |средства областного бюджета – 101076,1 тыс.     |
|                      |рублей;                                         |
|                      |средства юридических лиц – 332212,7 тыс. рублей;|
|                      |средства физических лиц – 323911,24 тыс. рублей.|
|                      |Подпрограмма 2. 2014 год  -  всего  -           |
|                      |1994076,19 тыс. рублей, в том числе:            |
|                      |средства областного бюджета – 2500 тыс. рублей; |
|                      |средства юридических лиц – 1991576,19 тыс.      |
|                      |рублей.                                         |
|                      |Подпрограмма 3. 2014 год -  всего  -  54810,0   |
|                      |тыс. рублей,                                    |
|                      |в том числе:                                    |
|                      |средства областного бюджета – 54810,0 тыс.      |
|                      |рублей.                                         |
|                      |2015 год – всего - 2724690,68 тыс.рублей, в том |
|                      |числе:                                          |
|                      |средства областного бюджета – 133217,7 тыс.     |
|                      |рублей;                                         |
|                      |средства юридических лиц – 2278,649,74 тыс.     |
|                      |рублей;                                         |
|                      |средства физических лиц – 312823,24 тыс. рублей,|
|                      |в том числе в разрезе подпрограмм:              |
|                      |Подпрограмма 1. 2015 год - всего - 739681,97    |
|                      |тыс. рублей, в том числе:                       |
|                      |средства областного бюджета – 74846,7 тыс.      |
|                      |рублей;                                         |
|                      |средства юридических лиц – 352012,03 тыс.       |
|                      |рублей;                                         |
|                      |средства физических лиц – 312823,24 тыс. рублей;|
|                      |Подпрограмма 2. 2015 год -  всего  -            |
|                      |1929137.71 тыс. рублей, в том числе:            |
|                      |средства областного бюджета – 2500 тыс. рублей; |
|                      |средства юридических лиц – 1926637,71 тыс.      |
|                      |рублей;                                         |
|                      |Подпрограмма 3. 2015 год  -  всего  -  55871,0  |
|                      |тыс. рублей,                                    |
|                      |в том числе:                                    |
|                      |средства областного бюджета  - 55871,0 тыс.     |
|                      |рублей.                                         |
|                      | 2016 год – всего - 2911170,65 тыс. рублей, в   |
|                      |том числе:                                      |
|                      |средства областного бюджета – 117456,7 тыс.     |
|                      |рублей;                                         |
|                      |средства юридических лиц – 2531779,78 тыс.      |
|                      |рублей;                                         |
|                      |средства физических лиц – 261934,17 тыс. рублей,|
|                      |в том числе в разрезе подпрограмм:              |
|                      |Подпрограмма 1. 2016 год - всего - 623300,87    |
|                      |тыс. рублей, в том числе:                       |
|                      |средства областного бюджета – 58286,7 тыс.      |
|                      |рублей;                                         |
|                      |средства юридических лиц – 303080,0 тыс. рублей;|
|                      |средства физических лиц – 261934,17 тыс. рублей;|
|                      |Подпрограмма 2. 2016 год -  всего  -  2231199,78|
|                      |тыс. рублей, в том числе:                       |
|                      |средства областного бюджета – 2500,0 тыс.       |
|                      |рублей;                                         |
|                      |средства юридических лиц – 2228699,78 тыс.      |
|                      |рублей;                                         |
|                      |Подпрограмма 3. 2016 год  -  всего  -  56670,0  |
|                      |тыс. рублей,                                    |
|                      |в том числе:                                    |
|                      |средства областного бюджета – 56670,0 тыс.      |
|                      |рублей.                                         |
|                      |2017 год – всего – 3235736,43 тыс. рублей, в том|
|                      |числе:                                          |
|                      |средства областного бюджета – 389834,78 тыс.    |
|                      |рублей;                                         |
|                      |средства юридических лиц – 2587573,0 тыс.       |
|                      |рублей;                                         |
|                      |средства физических лиц – 258328,65 тыс. рублей,|
|                      |в том числе в разрезе подпрограмм:              |
|                      |Подпрограмма 1. 2017 год - всего - 807728,65    |
|                      |тыс. рублей, в том числе:                       |
|                      |средства областного бюджета – 260350,0 тыс.     |
|                      |рублей;                                         |
|                      |средства юридических лиц – 289050,0 тыс. рублей;|
|                      |средства физических лиц – 258328,65 тыс. рублей;|
|                      |Подпрограмма 2. 2017 год -  всего  -  2368674,78|
|                      |тыс. рублей, в том числе:                       |
|                      |средства областного бюджета – 70151,78 тыс.     |
|                      |рублей;                                         |
|                      |средства юридических лиц – 2298523,0 тыс.       |
|                      |рублей;                                         |
|                      |Подпрограмма 3. 2017 год  -  всего  -  59333,0  |
|                      |тыс. рублей,                                    |
|                      |в том числе:                                    |
|                      |средства областного бюджета – 59333,0 тыс.      |
|                      |рублей.                                         |
|                      |2018 год – всего – 3000757,25 тыс. рублей, в том|
|                      |числе:                                          |
|                      |средства областного бюджета – 432645,5 тыс.     |
|                      |рублей;                                         |
|                      |средства юридических лиц – 2315257,87 тыс.      |
|                      |рублей;                                         |
|                      |средства физических лиц – 252853,88 тыс. рублей,|
|                      |в том числе в разрезе подпрограмм:              |
|                      |Подпрограмма 1. 2018 год - всего - 948323,88    |
|                      |тыс. рублей, в том числе:                       |
|                      |средства областного бюджета – 300640,0 тыс.     |
|                      |рублей;                                         |
|                      |средства юридических лиц – 394830,0 тыс. рублей;|
|                      |средства физических лиц – 252853,88 тыс. рублей;|
|                      |Подпрограмма 2. 2018 год -  всего  -  1992320,87|
|                      |тыс. рублей, в том числе:                       |
|                      |средства областного бюджета – 71893,0 тыс.      |
|                      |рублей;                                         |
|                      |средства юридических лиц – 1920427,87 тыс.      |
|                      |рублей;                                         |
|                      |Подпрограмма 3. 2018 год  -  всего  -  60112,5  |
|                      |тыс. рублей,                                    |
|                      |в том числе:                                    |
|                      |средства областного бюджета – 60112,5 тыс.      |
|                      |рублей.                                         |
|                      |2019 год – всего – 2897851,42 тыс. рублей, в том|
|                      |числе:                                          |
|                      |средства областного бюджета – 218422,0 тыс.     |
|                      |рублей;                                         |
|                      |средства юридических лиц – 2429674,98 тыс.      |
|                      |рублей;                                         |
|                      |средства физических лиц – 249754,44 тыс. рублей,|
|                      |в том числе в разрезе подпрограмм:              |
|                      |Подпрограмма 1. 2019 год - всего - 826814,44    |
|                      |тыс. рублей, в том числе:                       |
|                      |средства областного бюджета – 155030,0 тыс.     |
|                      |рублей;                                         |
|                      |средства юридических лиц – 422030,0 тыс. рублей;|
|                      |средства физических лиц – 249754,44 тыс. рублей;|
|                      |Подпрограмма 2. 2019 год -  всего  -  2010144,98|
|                      |тыс. рублей, в том числе:                       |
|                      |средства областного бюджета – 2500,0 тыс.       |
|                      |рублей;                                         |
|                      |средства юридических лиц – 2007644,98 тыс.      |
|                      |рублей;                                         |
|                      |Подпрограмма 3. 2019 год  -  всего  -  60892,0  |
|                      |тыс. рублей,                                    |
|                      |в том числе:                                    |
|                      |средства областного бюджета – 60892,0 тыс.      |
|                      |рублей.                                         |
|                      |2020 год – всего – 2862078,07 тыс. рублей, в том|
|                      |числе:                                          |
|                      |средства областного бюджета – 201181,5 тыс.     |
|                      |рублей;                                         |
|                      |средства юридических лиц – 2439730,78 тыс.      |
|                      |рублей;                                         |
|                      |средства физических лиц – 221165,79 тыс. рублей.|
|                      |в том числе в разрезе подпрограмм:              |
|                      |Подпрограмма 1. 2020 год - всего - 709955,79    |
|                      |тыс. рублей, в том числе;                       |
|                      |средства областного бюджета – 137010,0 тыс.     |
|                      |рублей;                                         |
|                      |средства юридических лиц – 351780,0 тыс. рублей;|
|                      |средства физических лиц – 221165,79 тыс. рублей.|
|                      |Подпрограмма 2. 2020 год -  всего  -  2090450,78|
|                      |тыс. рублей, в том числе;                       |
|                      |средства областного бюджета – 2500,0 тыс.       |
|                      |рублей;                                         |
|                      |средства юридических лиц – 2087950,78 тыс.      |
|                      |рублей.                                         |
|                      |Подпрограмма 3. 2020 год  -  всего  -  61671,5  |
|                      |тыс. рублей,                                    |
|                      |в том числе:                                    |
|                      |средства областного бюджета – 61671,5 тыс.      |
|                      |рублей.                                         |
|                      |                                                |
|——————————————————————|————————————————————————————————————————————————|
|Ожидаемые конечные    |  Количественные:                               |
|результаты реализации |- энергоёмкость валового регионального  продукта|
|государственной       |(далее - ВРП) к 2020 г.-7,29 кг у.т./тыс. рублей|
|программы             |в год;                                          |
|                      |  - экономия электрической энергии в натуральном|
|                      |и  стоимостном  выражении   к  2020  г.– 6966184|
|                      |тыс. кВт.ч (17 415 459 тыс. рублей) в год;      |
|                      |  - экономия тепловой энергии  в  натуральном  и|
|                      |стоимостном выражении  к 2020 г.– 8169 тыс. Гкал|
|                      |(7 238 121 тыс. рублей) в год;                  |
|                      | - экономия  природного  газа  в  натуральном  и|
|                      |стоимостном  выражении  к 2020 г. – 3799869 тыс.|
|                      |куб. м (13085229534 тыс. рублей) в год;         |
|                      |- экономия  воды  в  натуральном  и  стоимостном|
|                      |выражении    к  2020  г.–  112327  тыс.  куб.  м|
|                      |(1797235 тыс. рублей) в год.                    |
|                      | Качественные:                                  |
|                      |       -  снижение энергоёмкости ВРП в 2020 году|
|                      |не менее чем на 40 % по сравнению с 2010 годом; |
|                      |      -  повышение  экономической  эффективности|
|                      |использования топливно-энергетических ресурсов в|
|                      |Воронежской области;                            |
|                      |    - создание условий для надежного обеспечения|
|                      |населения  и  экономики области энергоносителями|
|                      |в  условиях  прогнозируемого  роста   ВРП  путем|
|                      |перевода  экономики области на энергосберегающий|
|                      |путь развития                                   |
|——————————————————————|————————————————————————————————————————————————|


  Раздел I. Общая характеристика сферы реализации государственной
                             программы

    Государственная       программа       Воронежской       области       
«Энергоэффективность    и    развитие    энергетики»    (далее    –    
государственная программа) разработана с учётом Федерального закона 
от   23.11.2009   №  261-ФЗ  «Об  энергосбережении  и  о  повышении  
энергетической  эффективности  и  о  внесении изменений в отдельные 
законодательные   акты   Российской  Федерации»  и  государственной  
программы  Российской  Федерации  «Энергоэффективность  и  развитие  
энергетики»,  утверждённой  распоряжением  Правительства Российской 
Федерации от 03.04.2013 № 512-р.
    Реализуемые  в последние годы на территории Воронежской области 
мероприятия   по   энергосбережению   и   повышению  энергетической  
эффективности,  направленные  на сокращение расхода электроэнергии, 
не   обеспечивают   системного   и  комплексного  решения  проблемы  
энергосбережения   и   повышения  энергетической  эффективности.  В  
условиях   постоянного   роста  цен  на  энергетические  ресурсы  и  
предусмотренного   в   прогнозе  социально-экономического  развития  
Воронежской  области  до  2020  года увеличения их потребления, как 
хозяйствующими   субъектами,   так   и   населением  для  улучшения  
показателей  эффективности  использования  энергетических ресурсов, 
без  которого  невозможно повышение конкурентоспособности экономики 
области  и  уровня  жизни ее населения, необходимо последовательное 
осуществление  комплекса  мер  в сфере энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности.
    Воронежская   область   относится  к  числу  регионов,  которые  
являются  энергопрофицитными. По объему производства электроэнергии 
область  занимает  26-е  место  в  Российской  Федерации. По данным 
энергетического  баланса  в  области ежегодно производится около 13 
млрд.  кВт·ч  электроэнергии, потребляется более 9 млрд. кВт·ч, или 
2,7  %  от  общего  потребления  электроэнергии  в  России.  Потери  
электроэнергии  в  процентном  отношении  от  объема ее потребления 
составляют  от  12,8 % до 13,6 % или около 1,3 млрд. кВт·ч в год (в 
среднем  по  России эта величина составляет около 11 %). Более 24 % 
электроэнергии   в   Воронежской   области   приходится   на  нужды  
жилищно-коммунального хозяйства.
    ВРП  Воронежской  области  в  2007  году  составил  222,8 млрд. 
рублей,  при  этом  энергоёмкость  ВРП  составила 33,79 кг у.т./тыс 
рублей.  К 2020 году планируется снизить энергоёмкость ВРП не менее 
чем на 40 % по сравнению с 2007 годом. Энергосбережение и повышение 
энергетической  эффективности  следует  рассматривать  как  один из 
основных   источников  будущего  экономического  роста.  Однако  до  
настоящего  времени  этот  источник  был  задействован лишь в малой 
степени.
    Решение  проблемы  энергосбережения  и повышения энергетической 
эффективности   носит   долгосрочный   характер,   что  обусловлено  
необходимостью   как   изменения   системы   отношений   на  рынках  
энергоносителей,  так  и  замены  и модернизации значительной части 
производственной,  инженерной  и  социальной  инфраструктуры  и  её  
развития на новой технологической базе.
    Реализация   мероприятий   государственной  программы  позволит  
значительно    повысить   уровень   энергетической   эффективности,   
необходимый для достижения темпов роста экономики региона.
    Общий  вклад государственной программы в экономическое развитие 
региона   заключается   в  обеспечении  эффективного  использования  
бюджетных средств, предоставляемых для осуществления мероприятий по 
энергосбережению  и повышению энергетической эффективности. За счёт 
реализации  потенциала  энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности   на  основе  модернизации  экономики  и  перехода  к  
рациональному    и    экологически   ответственному   использованию   
энергетических  ресурсов  будут  созданы дополнительные условия для 
повышения     конкурентоспособности,    финансовой    устойчивости,    
энергетической и экологической безопасности региональной экономики, 
роста уровня и качества жизни населения.

 Раздел II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации
 государственной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы)
   достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых
  конечных результатов государственной программы, сроков и этапов
               реализации государственной программы

    Приоритеты   государственной   политики   в   сфере  реализации  
государственной  программы  определены в соответствии с Федеральным 
законом  от  23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической  эффективности  и  о  внесении изменений в отдельные 
законодательные  акты Российской Федерации», Федеральным законом от 
26.03.2003  №  35-ФЗ  «Об  электроэнергетике»,  а  также Стратегией 
социально-экономического  развития Воронежской области на период до 
2020  года,  утвержденной Законом Воронежской области от 30.06.2010 
№65-ОЗ.
    Основными приоритетами являются:
    1. Энергетическая безопасность: надежное обеспечение населения, 
объектов   бюджетно-социальной   сферы   и  предприятий  всех  форм  
собственности  энергоресурсами  по доступным ценам; снижение рисков 
возникновения   кризисных   ситуаций  в  обеспечении  всеми  видами  
энергии.
    2.  Энергетическая  эффективность  экономики: снижение удельных 
затрат  на  производство  и  использование  энергоресурсов  за счет 
рационального  потребления; применение энергосберегающих технологий 
и  оборудования  во  всех  секторах  социально-экономической жизни. 
    3. Экономическая (бюджетная) эффективность энергетики: развитие 
и  территориальная  диверсификация  энергетической  инфраструктуры;  
техническое        перевооружение       действующих       мощностей       
топливно-энергетического комплекса.
    4.   Экологическая   безопасность:   минимизация   техногенного   
воздействия топливно-энергетического комплекса на окружающую среду; 
внедрение    инновационных    технологий    добычи,    переработки,    
транспортировки и реализации топливно-энергетических ресурсов.
    Исходя    из   приоритетов,   определенных   в   стратегических   
документах,    сформулирована   цель   государственной   программы:   
обеспечение     повышения     конкурентоспособности,     финансовой     
устойчивости, энергетической и экологической безопасности экономики 
Воронежской   области,  а  также  роста  уровня  и  качества  жизни  
населения   за   счёт   реализации  потенциала  энергосбережения  и  
повышения  энергетической  эффективности  на  основе  модернизации,  
технологического развития и перехода к рациональному и экологически 
ответственному использованию энергетических ресурсов.
    Для   достижения   цели   госпрограммы  необходимо  решить  ряд  
конкретных задач:
    1. Финансово-экономическое стимулирование реализации проектов в 
области энергоэффективности и энергосбережения.
    2.  Повышение  информированности  общества об энергоэффективном 
оборудовании,     технологиях     и     достижениях    в    области    
энергоэффективности и энергосбережения.
    3.   Обеспечение   внедрения   новых  технологий  и  реализации  
технических мероприятий в Воронежской области.
    Результаты решения задач госпрограммы оцениваются показателями: 
    1. Энергоемкость ВРП Воронежской области, кг у.т./тыс.рублей;
    2. Экономия электрической энергии в натуральном выражении, тыс. 
кВт.ч;
    3. Экономия электрической энергии в стоимостном выражении, тыс. 
рублей;
    4.  Экономия  тепловой  энергии  в  натуральном выражении, тыс. 
Гкал;
    5.  Экономия  тепловой  энергии  в  стоимостном выражении, тыс. 
рублей;
    6. Экономия воды в натуральном выражении, тыс. куб. м;
    7. Экономия воды в стоимостном выражении, тыс. рублей;
    8.  Экономия природного газа в натуральном выражении, тыс. куб. 
м;
    9.  Экономия  природного  газа  в  стоимостном  выражении, тыс. 
рублей.
    Значения  указанных показателей рассчитываются в соответствии с 
Методикой   расчета   значений   целевых   показателей   в  области  
энергосбережения  и  повышения  энергетической эффективности, в том 
числе  в  сопоставимых  условиях,  утвержденной приказом Минрегиона 
России от 07.06.2010 № 273.
    Основными    ожидаемыми   конечными   результатами   реализации   
государственной программы являются:
    - энергоёмкость ВРП к 2020 г. - 7,29 кг у.т./тыс. рублей в год;
    -  экономия  электрической  энергии в натуральном и стоимостном 
выражении  к 2020 г.– 6966184 тыс. кВт.ч (17 415 459 тыс. рублей) в 
год;
    -   экономия  тепловой  энергии  в  натуральном  и  стоимостном  
выражении  к 2020 г.– 8169 тыс. Гкал (7 238 121 тыс. рублей) в год; 
    -   экономия   природного  газа  в  натуральном  и  стоимостном  
выражении к 2020 г. – 3799869 тыс. куб. м (13085229534 тыс. рублей) 
в год;
    -  экономия  воды  в натуральном и стоимостном выражении к 2020 
г.– 112327 тыс. куб. м (1797235 тыс. рублей) в год.
    В результате реализации государственной программы ожидается:
    -  снижение  энергоёмкости ВРП в 2020 году не менее чем на 40 % 
по сравнению с 2010 годом;
    -    повышение    экономической   эффективности   использования   
топливно-энергетических ресурсов в Воронежской области;
    -  создание  условий  для  надежного  обеспечения  населения  и  
экономики области энергоносителями в условиях прогнозируемого роста 
ВРП  путем  перевода  экономики  области  на энергосберегающий путь 
развития.
    Государственная  программа реализуется в 2014-2020 годах в один 
этап.

           Раздел III. Обоснование выделения подпрограмм

    Подпрограммы  государственной  программы (далее – подпрограммы) 
выделены  исходя  из структуры государственной программы Российской 
Федерации «Энергоэффективность и развитие энергетики», утверждённой 
распоряжением  Правительства  Российской  Федерации  от  03.04.2013  
№512-р.
    Государственной   программой   предусмотрена   реализация  трех  
подпрограмм.

 Подпрограмма 1 «Повышение энергетической эффективности экономики
    Воронежской области и сокращение энергетических издержек в
                        бюджетном секторе»

    Подпрограмма  включает  в  себя следующие основные мероприятия: 
    -   основное  мероприятие  1.1  «Энергосбережение  и  повышение  
энергетической   эффективности   в  бюджетных  учреждениях  и  иных  
организациях  с  участием  государства  и муниципальных образований 
Воронежской области»;
    -   основное  мероприятие  1.2  «Энергосбережение  и  повышение  
энергетической   эффективности   в   коммунальной   инфраструктуре,   
промышленности и энергетике»;
    -   основное  мероприятие  1.3  «Энергосбережение  и  повышение  
энергетической   эффективности   в  системе  наружного  освещения»;  
    -  основное мероприятие 1.4 «Развитие возобновляемых источников 
энергии и альтернативных видов топлива»;
    -   основное  мероприятие  1.5  «Энергосбережение  и  повышение  
энергетической эффективности на транспорте»;
    -   основное  мероприятие  1.6  «Энергосбережение  и  повышение  
энергетической эффективности в жилищном фонде»;
    -  основное  мероприятие  1.7 «Популяризация энергосбережения в 
Воронежской области».
    Основным ожидаемым результатом реализации подпрограммы является 
обеспечение    запланированного    темпа   социально-экономического   
развития  Воронежской  области при уменьшении удельного потребления 
энергетических ресурсов.

    Подпрограмма 2 «Развитие и модернизация электроэнергетики»

   Основными мероприятиями подпрограммы являются:
    -     основное    мероприятие    2.1    «Реконструкция    сетей    
электроснабжения  в  г.  Боброве  для обеспечения жилой застройки»; 
    -     основное    мероприятие    2.2    «Реконструкция    сетей    
электроснабжения  в  г.  Россошь  для обеспечения жилой застройки»; 
    -  основное  мероприятие  2.3  «Выполнение  проектных  работ по 
разработке   и   корректировке  схемы  и  программы  перспективного  
развития электроэнергетики Воронежской области»;
    -   основное  мероприятие  2.4  «Техническое  перевооружение  и  
реконструкция электросетевого хозяйства»;
    -  основное  мероприятие  2.5 «Новое строительство и расширение 
электросетевого хозяйства».
   В результате реализации подпрограммы планируется:
    -  повышение  надёжности электроснабжения потребителей и уровня 
безопасности работы электроэнергетической инфраструктуры;
    -   обеспечение   перспективных   зон   развития  муниципальных  
образований энергетической инфраструктурой;
    -   формирование   стабильных   и   благоприятных  условий  для  
привлечения инвестиций в энергетический комплекс области.

 Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной программы»

   Подпрограмма представлена следующими основными мероприятиями:
    -    основное    мероприятие    3.1   «Обеспечение   выполнения   
государственного     задания    автономным    учреждением    «Центр    
энергосбережения Воронежской области»;
    -  основное  мероприятие  3.2  «Создание и восполнение резервов 
материальных  ресурсов  для  ремонта объектов жилищно-коммунального 
хозяйства  и  предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций на 
объектах жизнеобеспечения».
    Реализация  подпрограммы  позволит создать условия, необходимые 
для    достижения    плановых    значений    целевых    показателей    
государственной программы.
                                                                      
    Раздел IV. Обобщённая характеристика основных мероприятий.

    Основные     мероприятия,    реализуемые    вне    подпрограмм,    
государственной программой не предусмотрены.
                                                                      
     Раздел V. Обобщённая характеристика мер государственного
                           регулирования

    Применение   мер   государственного   регулирования   в  рамках  
государственной   программы   не  предусмотрено.  Планируемые  меры  
правового   регулирования   отражены   в  таблице  4  приложения  к  
государственной программе.

     Раздел VI. Обобщённая характеристика основных мероприятий
государственной программы, реализуемых муниципальными образованиями
                        Воронежской области

    Реализация   основных   мероприятий  государственной  программы  
осуществляется   исполнительными  органами  государственной  власти  
Воронежской    области   с   привлечением   средств   муниципальных   
образований для решения вопросов местного значения.

      Раздел VII. Информация об участии акционерных обществ с
государственным участием, общественных, научных и иных организаций,
  а также государственных внебюджетных фондов и физических лиц в
               реализации государственной программы

    Участие   акционерных   обществ   с  государственным  участием,  
общественных,  научных  и иных организаций, а также государственных 
внебюджетных  фондов  и физических лиц в реализации государственной 
программы предусмотрено в рамках исполнения требований действующего 
законодательства, включающих:
    -   обязательное   оборудование   различных  объектов,  зданий,  
сооружений,  помещений  приборами  учета расходуемых энергетических 
ресурсов;
    -  проведение обязательных энергетических обследований;
    -  реализацию  обязательных  мероприятий в отношении содержания 
жилого фонда.
    В рамках реализации государственной программы предусматривается 
участие  компании  с  государственным  участием – филиала ОАО «МРСК 
Центра» - «Воронежэнерго».
    Основным  направлением  деятельности  указанной выше компании в 
рамках   государственной   программы   является   строительство   и   
модернизация  основных  производственных фондов в электроэнергетике 
(электростанции,  электрические  сети) для обеспечения потребностей 
экономики и общества в электроэнергии.

  Раздел VIII. Финансовое обеспечение реализации государственной
                             программы

    Финансирование  госпрограммы  осуществляется  за  счет  средств  
областного   бюджета,   а  также  за  счет  средств  юридических  и  
физических   лиц.   В   дальнейшем   возможно  привлечение  средств  
федерального и местного бюджетов.
    Информация  о  расходах  областного бюджета, а также финансовом 
обеспечении и прогнозной (справочной) оценке расходов федерального, 
областного    и    местных   бюджетов,   бюджетов   территориальных   
государственных  внебюджетных фондов, юридических и физических лиц, 
необходимых  для  реализации  государственной программы, отражена в 
таблицах 2 и 3 приложения к государственной программе.

  Раздел IX. Анализ рисков реализации государственной программы и
    описание мер управления рисками реализации государственной
                             программы

    На реализацию государственной программы могут оказывать влияние 
правовые, финансовые и технические риски.
    Правовые риски связаны с изменением законодательства Российской 
Федерации   и   Воронежской  области  по  направлениям  реализуемых  
мероприятий.
    В  частности,  в  связи с вступлением в силу 01.01.2014 главы 5 
Федерального  закона  от  07.12.2011  №  416-ФЗ  «О водоснабжении и 
водоотведении»,   значительно   увеличатся   издержки  промышленных  
предприятий   области  на  водоотведение  и  очистку  сточных  вод,  
особенно  в  сфере  перерабатывающей  и пищевой промышленности, что 
приведет   к  росту  себестоимости  продукции.  Наряду  с  растущей  
стоимостью  технологического  присоединения  к  магистральным сетям 
существует риск недостижения целевого показателя энергоемкости ВРП. 
    Финансовые   риски   связаны  со  снижением  уровня  бюджетного  
финансирования  государственной  программы,  что  может  привести к 
невыполнению  запланированных  мероприятий  или  уменьшению  объёма  
выполняемых   работ.  Кроме  того,  на  финансирование  мероприятий  
государственной   программы   могут  оказать  влияние  изменения  в  
финансовой  ситуации  для  заинтересованных  субъектов  экономики а 
также общее ухудшение экономического климата в стране.
    К  техническим  рискам государственной программы относится рост 
количества   техногенных   аварий.   Необходимость   устранения  их  
последствий  и  причин  потребует дополнительных капиталовложений и 
приведёт  к  отвлечению средств от запланированных статей расходов. 
                                                                      
Раздел X. Оценка эффективности реализации государственной программы

    Эффективность реализации государственной программы определяется 
степенью   достижения   плановых   значений   целевых  показателей,  
приведенных  в  таблице  1  приложения к государственной программе. 
    Реализация  государственной  программы  позволит достичь к 2020 
году следующих значений:
    1.  Энергоемкость  ВРП  Воронежской области - 7,29 кг у.т./тыс. 
рублей;
    2.  Экономия  электрической  энергии  в натуральном выражении – 
6966184 тыс. кВт.ч;
    3.  Экономия  электрической  энергии  в стоимостном выражении - 
17415459 тыс. рублей;
    4.  Экономия  тепловой  энергии  в натуральном выражении – 8169 
тыс. Гкал;
    5.  Экономия тепловой энергии в стоимостном выражении - 7238121 
тыс. рублей;
    6.  Экономия воды в натуральном выражении – 112327 тыс. куб. м; 
    7. Экономия воды в стоимостном выражении – 1797235 тыс. рублей;
    8.  Экономия  природного газа в натуральном выражении - 3799869 
тыс. куб. м;
    9.   Экономия   природного   газа  в  стоимостном  выражении  -  
13085229534 тыс. рублей.
    В  результате  реализации  государственной  программы ожидается 
повышение       экономической      эффективности      использования      
топливно-энергетических  ресурсов  в  Воронежской  области, а также 
создание  условий  для  надежного обеспечения населения и экономики 
области энергоносителями в условиях прогнозируемого роста ВРП путем 
перевода  экономики  области  на  энергосберегающий  путь развития. 
                                                                      
         Раздел XI. Подпрограммы государственной программы

    Государственной   программой   предусмотрена   реализация  трех  
подпрограмм:
    -   подпрограмма   1  «Повышение  энергетической  эффективности  
экономики  Воронежской области и сокращение энергетических издержек 
в бюджетном секторе»;
    -  подпрограмма 2  «Развитие и модернизация электроэнергетики»;
    -   подпрограмма   3  «Обеспечение  реализации  государственной  
программы».
    Подпрограмма    1.   Повышение   энергетической   эффективности   
экономики  Воронежской области и сокращение энергетических издержек 
в бюджетном секторе


  ПАСПОРТ подпрограммы 1 «Повышение энергетической эффективности
экономики Воронежской области и сокращение энергетических издержек
в бюджетном секторе» государственной программы Воронежской области
            «Энергоэффективность и развитие энергетики»

|——————————————————————|——————————————————————————————————————————————|
|Исполнители           |Управление жилищно-коммунального  хозяйства  и|
|подпрограммы          |энергетики Воронежской области.               |
|                      |Департамент образования,  науки  и  молодежной|
|                      |политики Воронежской области.                 |
|                      |Департамент    здравоохранения     Воронежской|
|                      |области.                                      |
|                      |Департамент   архитектуры    и    строительной|
|                      |политики Воронежской области.                 |
|                      |Департамент    имущественных    и    земельных|
|                      |отношений Воронежской области.                |
|                      |Департамент  аграрной  политики    Воронежской|
|                      |области.                                      |
|                      |Департамент  социальной   защиты   Воронежской|
|                      |области.                                      |
|                      |Департамент   культуры   и   архивного    дела|
|                      |Воронежской области.                          |
|                      |Департамент   промышленности   и    транспорта|
|                      |Воронежской области.                          |
|                      |Управление  физической   культуры   и   спорта|
|                      |Воронежской области                           |
|——————————————————————|——————————————————————————————————————————————|
|Основные  мероприятия,|1. Энергосбережение и повышение энергетической|
|входящие    в   состав|эффективности  в  бюджетных учреждениях и иных|
|подпрограммы          |организациях   с   участием   государства    и|
|                      |муниципальных образований Воронежской области;|
|——————————————————————|——————————————————————————————————————————————|
|                      |2. Энергосбережение и повышение энергетической|
|                      |эффективности  в  коммунальной инфраструктуре,|
|                      |промышленности и энергетике;                  |
|                      |                                              |
|——————————————————————|——————————————————————————————————————————————|
|                      |3. Энергосбережение и повышение энергетической|
|                      |эффективности в системе наружного освещения;  |
|                      |                                              |
|——————————————————————|——————————————————————————————————————————————|
|                      |4. Развитие возобновляемых источников  энергии|
|                      |и альтернативных видов топлива;               |
|——————————————————————|——————————————————————————————————————————————|
|                      |5. Энергосбережение и повышение энергетической|
|                      |эффективности на транспорте;                  |
|                      |6. Энергосбережение и повышение энергетической|
|                      |эффективности в жилищном фонде;               |
|——————————————————————|——————————————————————————————————————————————|
|                      |7.    Популяризация     энергосбережения     в|
|                      |Воронежской области                           |
|——————————————————————|——————————————————————————————————————————————|
|Цель подпрограммы     |      1.    Повышение     энергетической     и|
|                      |экономической    эффективности   использования|
|                      |топливно-энергетических ресурсов в Воронежской|
|                      |области   и  создание  условий  для  надежного|
|                      |обеспечения  населения  и  экономики   области|
|                      |энергоносителями  в  условиях  прогнозируемого|
|                      |роста ВРП путем перевода экономики области  на|
|                      |энергосберегающий путь развития.              |
|                      |        2. Уменьшение негативного  воздействия|
|                      |энергетического  хозяйства Воронежской области|
|                      |на окружающую среду                           |
|——————————————————————|——————————————————————————————————————————————|
|                      | 1.           Оптимизации            структуры|
|                      |топливно-энергетического  баланса  Воронежской|
|                      |области   с   целью   минимизации    стоимости|
|Задачи подпрограммы   |потребляемых    энергетических    ресурсов   и|
|                      |создания конкурентных преимуществ региональным|
|                      |производителям.                               |
|                      | 2. Сокращение затрат энергетических  ресурсов|
|                      |на единицу ВРП                                |
|——————————————————————|——————————————————————————————————————————————|
|Основные       целевые|   1.  Доля  объемов  электрической   энергии,|
|показатели           и|расчеты    за    которую    осуществляются   с|
|индикаторы            |использованием приборов учета, в общем  объеме|
|подпрограммы          |электроэнергии, потребляемой (используемой) на|
|                      |территории Воронежской области, %;            |
|                      |   2. Доля объемов тепловой  энергии,  расчеты|
|                      |за  которую  осуществляются  с  использованием|
|                      |приборов  учета,  в  общем   объеме   тепловой|
|                      |энергии,    потребляемой   (используемой)   на|
|                      |территории Воронежской области, %;            |
|                      |   3. Доля объемов воды,  расчеты  за  которую|
|                      |осуществляются   с   использованием   приборов|
|                      |учета,  в  общем  объеме  воды,   потребляемой|
|                      |(используемой)   на   территории   Воронежской|
|                      |области, %;                                   |
|                      |   4. Доля объемов природного газа, расчеты за|
|                      |который    осуществляются   с   использованием|
|                      |приборов  учета,  в  общем  объеме  природного|
|                      |газа,    потребляемого    (используемого)   на|
|                      |территории Воронежской области, %             |
|——————————————————————|——————————————————————————————————————————————|
|Сроки       реализации|                                              |
|подпрограммы          |2014 - 2020 годы                              |
|——————————————————————|——————————————————————————————————————————————|
|Объёмы   и   источники|Общий   объем   финансирования    подпрограммы|
|финансирования        |составляет  5413,00  млн. рублей, в том числе:|
|подпрограммы        (в|средства областного  бюджета  –  1087,24  млн.|
|действующих      ценах|рублей;                                       |
|каждого           года|средства  юридических  лиц  –   2444,99   млн.|
|реализации            |рублей;                                       |
|подпрограммы)         |средства физических лиц – 1880,77 млн. рублей.|
|                      |в том числе по годам реализации  подпрограммы:|
|                      |2014  год  – всего – 757,20 млн. рублей, в том|
|                      |числе:                                        |
|                      |средства  областного  бюджета  –  101,07  млн.|
|                      |рублей;                                       |
|                      |средства юридических лиц – 332,21 млн. рублей;|
|                      |средства физических лиц – 323,91 млн.  рублей;|
|                      |2015  год  – всего – 739,68 млн. рублей, в том|
|                      |числе;                                        |
|                      |средства  областного  бюджета  –  74,85   млн.|
|                      |рублей;                                       |
|                      |средства юридических лиц – 352,01 млн. рублей;|
|                      |средства физических лиц – 312,82 млн.  рублей;|
|                      |2016  год  – всего – 623,30 млн. рублей, в том|
|                      |числе;                                        |
|                      |средства  областного  бюджета  –  58,29   млн.|
|                      |рублей;                                       |
|                      |средства юридических лиц – 303,08 млн. рублей;|
|                      |средства физических лиц – 261,93 млн. рублей; |
|                      |2017 год – всего – 807,73 млн. рублей,  в  том|
|                      |числе;                                        |
|                      |средства  областного  бюджета  –  260,35  млн.|
|                      |рублей;                                       |
|                      |средства юридических лиц – 289,05 млн. рублей;|
|                      |средства физических лиц – 258,33 млн. рублей; |
|                      |2018 год – всего – 948,32 млн. рублей,  в  том|
|                      |числе;                                        |
|                      |средства  областного  бюджета  –  300,64  млн.|
|                      |рублей;                                       |
|                      |средства юридических лиц – 394,83 млн. рублей;|
|                      |средства физических лиц – 252,85 млн. рублей; |
|                      |2019 год – всего – 826,81 млн. рублей,  в  том|
|                      |числе;                                        |
|                      |средства  областного  бюджета  –  155,03  млн.|
|                      |рублей;                                       |
|                      |средства юридических лиц – 422,03 млн. рублей;|
|                      |средства физических лиц – 249,75 млн. рублей; |
|                      |2020 год – всего – 709,96 млн. рублей,  в  том|
|                      |числе;                                        |
|                      |средства  областного  бюджета  –  137,01  млн.|
|                      |рублей;                                       |
|                      |средства юридических лиц – 351,78 млн. рублей;|
|                      |средства физических лиц – 221,17 млн. рублей. |
|——————————————————————|——————————————————————————————————————————————|
|Ожидаемые             |   Количественные:                            |
|непосредственные      |   1.  Доля  объемов  электрической   энергии,|
|результаты  реализации|расчеты    за    которую    осуществляются   с|
|подпрограммы          |использованием приборов учета, в общем  объеме|
|                      |электроэнергии, потребляемой (используемой) на|
|                      |территории Воронежской области, - 100 %;      |
|                      |   2. Доля объемов тепловой  энергии,  расчеты|
|                      |за  которую  осуществляются  с  использованием|
|                      |приборов  учета,  в  общем   объеме   тепловой|
|                      |энергии,    потребляемой   (используемой)   на|
|                      |территории Воронежской области, - 100 %;      |
|                      |   3. Доля объемов воды,  расчеты  за  которую|
|                      |осуществляются   с   использованием   приборов|
|                      |учета,  в  общем  объеме  воды,   потребляемой|
|                      |(используемой)   на   территории   Воронежской|
|                      |области, - 100 %;                             |
|                      |    4. Доля объемов природного  газа,  расчеты|
|                      |за  который  осуществляются  с  использованием|
|                      |приборов  учета,  в  общем  объеме  природного|
|                      |газа,    потребляемого    (используемого)   на|
|                      |территории Воронежской области, - 100 %.      |
|                      |   Ожидается   обеспечение    запланированного|
|                      |темпа     социально-экономического    развития|
|                      |Воронежской области при  уменьшении  удельного|
|                      |потребления энергетических ресурсов           |
|——————————————————————|——————————————————————————————————————————————|

 Раздел I. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание
     основных проблем в указанной сфере и прогноз её развития

    В   последние  годы  тема  энергосбережения  приобрела  большую  
актуальность, а повышение энергетической эффективности определено в 
качестве    одного    из   ключевых   приоритетов   технологической   
модернизации  Российской  Федерации.  Направления,  меры  и целевые 
показатели  деятельности  государства  в  сфере  энергосбережения и 
повышения   энергетической   эффективности   установлены   в   ряде   
стратегических  и нормативных правовых актов: Федеральном законе от 
23.11.2009   №   261-РФ   «Об   энергосбережении   и   о  повышении  
энергетической  эффективности  и  о  внесении изменений в отдельные 
законодательные    акты    Российской   Федерации»,   постановлении   
Правительства   Российской   Федерации  от  31.12.2009  №  1225  «О  
требованиях  к  региональным  и  муниципальным программам в области 
энергосбережения  и  повышения энергетической эффективности», Указе 
Президента  Российской  Федерации  от  13.05.2010  № 579 «Об оценке 
эффективности  деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской  Федерации  и  органов местного самоуправления городских 
округов  и  муниципальных  районов  в  области  энергосбережения  и  
повышения    энергетической    эффективности»,   Указе   Президента   
Российской  Федерации  от  04.06.2008  №  889 «О некоторых мерах по 
повышению  энергетической  и экологической эффективности российской 
экономики»,  распоряжении  Правительства  Российской  Федерации  от  
13.11.2009  №  1715-р «Об энергетической стратегии России на период 
до  2030  года», распоряжении Правительства Российской Федерации от 
08.01.2009   №   1-р  «Об  основных  направлениями  государственной  
политики    в    сфере   повышения   энергетической   эффективности   
электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников 
энергии   на  период  до  2020  года»,  распоряжении  Правительства  
Российской   Федерации   от   17.11.2008   №  1662-р  «О  Концепции  
долгосрочного    социально-экономического    развития    Российской    
Федерации на период до 2020 года».
    Одним   из   основных  интегральных  показателей  эффективности  
использования    энергетических    ресурсов    является    удельная    
энергоемкость   ВРП,   которая   измеряется  в  сопоставимых  ценах  
отношением  объемов потребляемых первичных энергоносителей в тоннах 
условного топлива к объему ВРП.
    ВРП  Воронежской  области  в  2007  году  составил  222,8 млрд. 
рублей,  при  этом  энергоемкость  ВРП составила 33,79 кг у.т./тыс. 
рублей.  К 2020 году планируется снизить энергоёмкость ВРП не менее 
чем на 40 % по сравнению с 2007 годом.
    В  условиях  постоянного  роста цен на энергетические ресурсы и 
предусмотренного   в   прогнозе  социально-экономического  развития  
области  до  2020 года увеличения их потребления как хозяйствующими 
субъектами,    так   и   населением   для   улучшения   показателей   
эффективности  использования  энергетических ресурсов, без которого 
невозможно  повышение  конкурентоспособности  экономики  области  и  
уровня    жизни    её    населения,   необходимо   последовательное   
осуществление  комплекса  мер  в сфере энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности.
    В  промышленном  производстве, жилищно-коммунальном хозяйстве и 
строительстве    Воронежской    области    применяются   устаревшие   
энергетические   технологии   и   оборудование,   что   увеличивает   
энергоемкость   производимой   продукции  и  в  итоге  препятствует  
ускорению роста ВРП.
    Специфика   структуры   энергопотребления  Воронежской  области  
обусловлена   наличием   десятков   высокоэнергоемких  промышленных  
предприятий, которые производят более 25 % ВРП области и используют 
около   40  %  от  общего  количества  потребляемых  энергетических  
ресурсов.  Наибольшие  объемы  энергетических  ресурсов  потребляют  
предприятия химической, промышленной и пищевой отраслей.
    С  2005  года  по  2009  год  удельный  показатель  потребления  
энергетических  ресурсов снизился на 21,9 %, при этом ВРП за период 
увеличился  в  1,23  раза.  Для снижения удельных затрат на единицу 
выпуска  продукции  и  повышения конкурентоспособности продукции на 
рынках  необходимо  снижение  энергоемкости  ВРП.  В Энергетической 
стратегии  России  на  период  до  2030  года приводятся прогнозные 
топливно-энергетические  балансы  России  на  период  до 2030 года, 
которые  предусматривают  при  росте  ВВП  страны  к  2030  году по 
сравнению   с   2005   годом   в  4,4-4,7  раза  снижение  удельной  
энергоёмкости   за  этот  период  в  2,5  -  3,0  раза,  увеличение  
внутреннего  спроса  на  энергетические  ресурсы  в 1,3 - 1,7 раза. 
    ВРП Воронежской области характеризуется высокой энергоемкостью, 
для достижения снижения энергоемкости валового внутреннего продукта 
к  2020  году  не менее чем на 40% по отношению к уровню 2007 года, 
определённой  в  Концепции  долгосрочного  социально-экономического  
развития  Российской  Федерации  на период до 2020 года, необходимо 
достичь  снижения энергоемкости ВРП Воронежской области к 2016 году 
не менее чем на 20 % по отношению к уровню 2007 года.
    Потенциал    энергосбережения    и   повышения   энергетической   
эффективности  в  различных сферах и отраслях экономики Воронежской 
области  по  тепловой  и  электрической  энергии,  газу составляет: 
    - население - 161,36 - 195,37 тыс. т у.т.;
    - бюджетные учреждения - 52,69 - 70,26 тыс. т у.т.;
    - промышленность - 427,42 - 618,76 тыс. т у.т.;
    - энергетика - 57,01 - 71,31 тыс. т у.т.;
    -  объекты  коммунального  хозяйства  -  140,62 - 217,38 тыс. т 
у.т.;
    - сельское хозяйство - 29,95 - 42,14 тыс. т у.т.

 Раздел II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации
  подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения
    целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных
 результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации
                           подпрограммы

    Приоритетами   государственной   политики  в  сфере  реализации  
подпрограммы являются:
    -    снижение энергоемкости  ВРП Воронежской области;
    -   обеспечение  рационального  и  экологически  ответственного  
использования энергии и энергетических ресурсов;
    -    создание    благоприятной    экономической    среды    для    
энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
    -  развитие  правового  и  технического регулирования в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
    - поддержка стратегических инициатив в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности.
    В  соответствии  с  заданными приоритетами определены следующие 
цели реализации подпрограммы:
    1.   Повышение  энергетической  и  экономической  эффективности  
использования   топливно-энергетических   ресурсов   в  Воронежской  
области  и  создание  условий для надёжного обеспечения населения и 
экономики области энергоносителями в условиях прогнозируемого роста 
ВРП  путём  перевода  экономики  области  на энергосберегающий путь 
развития.
    2. Уменьшение негативного воздействия энергетического хозяйства 
Воронежской области на окружающую среду.
    Для   достижения  указанных  целей  решаются  следующие  задачи  
подпрограммы:
    1.   Оптимизации   структуры  топливно-энергетического  баланса  
Воронежской  области  с  целью  минимизации  стоимости потребляемых 
энергетических   ресурсов   и   создания  конкурентных  преимуществ  
региональным производителям.
    2. Сокращение затрат энергетических ресурсов на единицу ВРП.
    Задачи, определенные подпрограммой будут выполнятся за счёт:
    -  модернизации  оборудования  с  целью повышения эффективности 
использования    энергетических    ресурсов    при    использовании    
существующих промышленных технологий и внедрения новых технологий с 
максимально  возможными  показателями энергетической эффективности; 
    - оптимизации систем электро- и теплоснабжения области;
    -  оптимизации  использования  в  Воронежской области моторного 
топлива и воды;
    -     повышения    энергетической    эффективности    генерации    
электрической и тепловой энергии;
    -    уменьшения    потерь    при   транспортировке   (передаче)   
электрической и тепловой энергии;
    - сокращения потребления энергетических ресурсов на собственные 
нужды при производстве электрической и тепловой энергии;
    - выравнивания графиков потребления электрической мощности;
    -   снижения   объёма  потребления  всех  видов  энергетических  
ресурсов  до  уровня,  позволяющего обеспечить запланированный темп 
социально-экономического развития Воронежской области;
    - оптимизации расходов бюджетных средств Воронежской области на 
оплату энергетических ресурсов в бюджетной сфере;
    -  вовлечения  в  топливно-энергетический баланс объектов малой 
энергетики  и  установок на базе возобновляемых источников энергии; 
    - сокращения выбросов продуктов сгорания при выработке тепловой 
и  электрической  энергии,  в  том  числе выбросов вредных веществ; 
    -  определения  экономических  механизмов для перераспределения 
высвобожденных   в   результате  энергосбережения  электрических  и  
тепловых  мощностей,  потребляемых  нагрузок водо- и газоснабжения; 
    -   создания   и   внедрения  системы  стимулирующих  факторов,  
способствующих  активному  участию  производителей  и  потребителей  
энергетических  ресурсов в промышленности, в сельском хозяйстве, на 
транспорте,  в  жилищно-коммунальном хозяйстве, в бюджетной сфере и 
населения в реализации подпрограммы;
    - внедрения системы энергосервисных контрактов;
    -   подготовки   специалистов   в  области  энергосбережения  и  
энергетической эффективности.
    Степень    решения    данных    задач   оценивается   основными   
показателями:
    1.  Доля  объемов  электрической  энергии,  расчеты  за которую 
осуществляются  с  использованием  приборов  учета,  в общем объеме 
электроэнергии,    потребляемой    (используемой)   на   территории   
Воронежской области, %;
    2.   Доля   объемов   тепловой   энергии,  расчеты  за  которую  
осуществляются  с  использованием  приборов  учета,  в общем объеме 
тепловой   энергии,   потребляемой   (используемой)  на  территории  
Воронежской области, %;
    3.  Доля  объемов  воды,  расчеты  за  которую осуществляются с 
использованием  приборов  учета,  в общем объеме воды, потребляемой 
(используемой) на территории Воронежской области, %;
    4.   Доля   объемов   природного   газа,   расчеты  за  который  
осуществляются  с  использованием  приборов  учета,  в общем объеме 
природного   газа,   потребляемого  (используемого)  на  территории  
Воронежской области, %.
    Основные   показатели   подпрограммы  и  показатели  в  разрезе  
основных   мероприятий   указаны   в   таблице   1   приложения   к   
государственной программе.
    Значения  указанных показателей рассчитываются в соответствии с 
Методикой   расчета   значений   целевых   показателей   в  области  
энергосбережения    и   повышения   энергетической   эффективности,   
утвержденной  приказом  Минрегиона  России  от  07.06.2010  №  273.  
    Основными    ожидаемыми   конечными   результатами   реализации   
подпрограммы являются:
    1.  Доля  объемов  электрической  энергии,  расчеты  за которую 
осуществляются  с  использованием  приборов  учета,  в общем объеме 
электроэнергии,    потребляемой    (используемой)   на   территории   
Воронежской области, - 100 %;
    2.   Доля   объемов   тепловой   энергии,  расчеты  за  которую  
осуществляются  с  использованием  приборов  учета,  в общем объеме 
тепловой   энергии,   потребляемой   (используемой)  на  территории  
Воронежской области, - 100 %;
    3.  Доля  объемов  воды,  расчеты  за  которую осуществляются с 
использованием  приборов  учета,  в общем объеме воды, потребляемой 
(используемой) на территории Воронежской области, – 100 %;
    4.   Доля   объемов   природного   газа,   расчеты  за  который  
осуществляются  с  использованием  приборов  учета,  в общем объеме 
природного   газа,   потребляемого  (используемого)  на  территории  
Воронежской области, - 100 %.
    Ожидается        обеспечение       запланированного       темпа       
социально-экономического    развития    Воронежской   области   при   
уменьшении    удельного    потребления   энергетических   ресурсов.   
    Подпрограмма реализуется в 2014-2020 годах в один этап.

   Раздел III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

    Основные  мероприятия  подпрограммы  группируются по отраслевым 
направлениям исходя из особенностей реализации:
    -   основное  мероприятие  1.1  «Энергосбережение  и  повышение  
энергетической   эффективности   в  бюджетных  учреждениях  и  иных  
организациях  с  участием  государства  и муниципальных образований 
Воронежской области»;
    -   основное  мероприятие  1.2  «Энергосбережение  и  повышение  
энергетической   эффективности   в   коммунальной   инфраструктуре,   
промышленности и энергетике»;
    -   основное  мероприятие  1.3  «Энергосбережение  и  повышение  
энергетической   эффективности   в  системе  наружного  освещения»;  
    -  основное мероприятие 1.4 «Развитие возобновляемых источников 
энергии и альтернативных видов топлива»;
    -   основное  мероприятие  1.5  «Энергосбережение  и  повышение  
энергетической эффективности на транспорте»;
    -   основное  мероприятие  1.6  «Энергосбережение  и  повышение  
энергетической эффективности в жилищном фонде»:
    -  основное  мероприятие  1.7 «Популяризация энергосбережения в 
Воронежской области».
    Основное   мероприятие   1.1   «Энергосбережение   и  повышение  
энергетической   эффективности   в  бюджетных  учреждениях  и  иных  
организациях  с  участием  государства  и муниципальных образований 
Воронежской области»
    По  состоянию  на  01.01.2013 на территории Воронежской области 
находится  5528  организаций  и учреждений бюджетной сферы, включая 
органы    государственной   власти   и   местного   самоуправления,   
организации  здравоохранения,  образования,  культуры  и  спорта, а 
также  объекты  социального обеспечения, занимающие общую площадь в 
6939 тыс. кв. м.
    В  рамках  уже  осуществленных  мер  энергосбережения  в  части  
учреждений бюджетной сферы области были установлены приборы учета и 
осуществлен переход на использование энергосберегающих ламп.
    В  соответствии  с  требованиями  законодательства  начиная с 1 
января 2010 года бюджетные учреждения обязаны обеспечить снижение в 
сопоставимых  условиях  объема  потребленных ими воды, дизельного и 
иного   топлива,   мазута,   природного   газа,  тепловой  энергии,  
электрической энергии, угля в течение 5 лет не менее чем на 15 % от 
объема   фактически  потребленного  ими  в  2009  году  каждого  из  
указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем 
на  3  %.  Поэтому  одним  из  приоритетных  направлений  в области 
энергосбережения   и   повышения   энергетической  эффективности  в  
Воронежской области является проведение мероприятий, обеспечивающих 
снижение   энергопотребления   и   уменьшение   бюджетных  средств,  
направляемых на оплату энергетических ресурсов.
    Потенциал  энергосбережения в бюджетных учреждениях оценивается 
следующим образом: электрической энергии - 15–20 % (7,69-10,25 тыс. 
т у.т.), тепловой энергии - 15–20 % (32,64-43,53 тыс. т у.т.), газа 
-   15–20   %   (12,36-16,48   тыс.   т   у.т.),  воды  -  15–20  %  
(1645,57-2194,09 тыс. куб. м).
    В рамках мероприятия 1.1 осуществляется:
    - проведение обязательных энергетических обследований бюджетных 
учреждений,  в том числе органов государственной власти Воронежской 
области и органов местного самоуправления муниципальных образований 
Воронежской  области,  и  иных  организаций  с участием Воронежской 
области   и   муниципальных  образований  Воронежской  области,  не  
включённых  в  другие  подпрограммы (далее - организации с участием 
Воронежской   области   и   муниципальных  образований  Воронежской  
области);
    -    разработка    регионального    сегмента    государственной    
информационной системы «Энергоэффективность»;
    - оснащение приборами учета;
    -  модернизация систем освещения с установкой энергосберегающих 
светильников  и  автоматизированных  систем  управления освещением; 
    - модернизация систем приточно-вытяжной вентиляции с установкой 
систем автоматического регулирования;
    -   установка   преобразователей  частоты  для  электроприводов  
лифтов;
    -  утепление  теплового  контура зданий (утепление стен, замена 
окон),   подвалов,   утепление  тамбуров,  входных  дверей,  ремонт  
кровель;
    -  внедрение автоматического регулирования для систем отопления 
и горячего водоснабжения;
    -  замена  старых отопительных котлов в индивидуальных системах 
отопления учреждений с участием Воронежской области и муниципальных 
образований  Воронежской области новыми энергоэффективными газовыми 
котлами;
    -   внедрение   автоматизированной   системы  контроля,  учета,  
регулирования и диспетчеризации энергопотребления.
    Указанное основное мероприятие реализуется в 2014-2020 годах. 
    Исполнителями  являются  исполнительные  органы государственной 
власти     Воронежской     области,     а     именно:    управление    
жилищно-коммунального  хозяйства  и энергетики Воронежской области, 
департамент  образования,  науки  и молодежной политики Воронежской 
области,    департамент    здравоохранения   Воронежской   области,   
департамент   архитектуры   и   строительной  политики  Воронежской  
области,    департамент   имущественных   и   земельных   отношений   
Воронежской  области,  департамент  аграрной  политики  Воронежской  
области,   департамент   социальной   защиты  Воронежской  области,  
департамент   культуры   и   архивного  дела  Воронежской  области,  
департамент   промышленности   и  транспорта  Воронежской  области,  
управление физической культуры и спорта Воронежской области.
    Целевые показатели основного мероприятия представлены в таблице 
1   приложения  к  государственной  программе.  Значения  указанных  
показателей  рассчитываются  в  соответствии  с  Методикой  расчета  
значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения 
энергетической   эффективности,  утвержденной  приказом  Минрегиона  
России от 07.06.2010 № 273.
    Основным   мероприятием   предполагается  оптимизация  расходов  
бюджетных  средств  области  на  оплату  энергетических  ресурсов в 
бюджетной сфере.
    Основное   мероприятие   1.2   «Энергосбережение   и  повышение  
энергетической   эффективности   в   коммунальной   инфраструктуре,   
промышленности и энергетике»
    Потенциал энергосбережения в коммунальном хозяйстве оценивается 
следующим  образом:  электрической  энергии  - 17–25 % (31,85-46,83 
тыс. т у.т.), тепловой энергии - 25–30 % (22,99-27,58 тыс. т у.т.), 
газа  -  15–25  %  (85,78-142,97  тыс.  т  у.т.),  воды  -  7–15  %  
(510,37-1093,65 тыс. куб. м).
    Одним  из приоритетных направлений в области энергосбережения и 
повышения   энергетической   эффективности   является   обеспечение   
надежного  и  устойчивого  обслуживания  потребителей  коммунальных  
услуг,  снижение  сверхнормативного  износа  объектов  коммунальной  
инфраструктуры,   модернизация   этих   объектов   путем  внедрения  
ресурсосберегающих технологий.
    Потенциал   энергосбережения  в  энергоснабжающих  организациях  
оценивается  следующим  образом:  электрической  энергии  - 13–15 % 
(40,40-46,61  тыс.  т  у.т.), тепловой энергии - 5–7 % (11,19-15,67 
тыс.  т  у.т.),  газа - 3–5 % (5,42-9,03 тыс. т у.т.), воды - 3–5 % 
(188,21-313,68 тыс. куб. м).
    В рамках мероприятия 1.2 производится:
    -  установка приборов учета воды на магистральных водопроводах, 
на водопроводных станциях и зонах водоснабжения;
    -  установка  газовых  счетчиков  с электронными корректорами в 
котельных;
    -  проведение  технической  экспертизы системы теплоснабжения в 
целях   оптимизации  режимов  работы  энергоисточников,  количества  
котельных  и  их установленной мощности с учетом корректировок схем 
энергоснабжения, местных условий и видов топлива;
    -   проведение   обязательного   энергетического   обследования   
организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности;
    -   предоставление   субсидий  на  внедрение  энергоэффективных  
технологий в промышленном секторе.
    Указанное основное мероприятие реализуется в 2014-2020 годах. 
    Исполнителями  являются департамент промышленности и транспорта 
Воронежской   области,  а  также  юридические  лица  –  организации  
коммунального комплекса Воронежской области.
    Целевые показатели основного мероприятия представлены в таблице 
1   приложения  к  государственной  программе.  Значения  указанных  
показателей  рассчитываются  в  соответствии  с  Методикой  расчета  
значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения 
энергетической   эффективности,  утвержденной  приказом  Минрегиона  
России от 07.06.2010 № 273.
    Основным   мероприятием  предполагается  создание  условий  для  
снижения  удельных показателей потребления электрической и тепловой 
энергии,  воды,  природного  газа,  а  также содействие в повышении 
эффективности    использования    энергоресурсов   в   коммунальной   
инфраструктуре, промышленности и энергетике.

    Основное   мероприятие   1.3   «Энергосбережение   и  повышение  
энергетической эффективности в системе наружного освещения»
    Объем  электрической  энергии,  расходуемой  на нужды наружного 
освещения,  в  целом по Воронежской области составляет 854,896 млн. 
кВт·ч  (1262,3  млн.  рублей). Большая часть электрической энергии, 
потребляемой  системами  наружного  освещения,  определяется  не на 
основании показаний приборов учёта ввиду их отсутствия, а расчетным 
путем,  который осуществляется энергоснабжающими организациями, как 
правило,   в   одностороннем   порядке.  Расчет  электропотребления  
проводится   ими,  исходя  из  беспрерывной  круглогодичной  работы  
осветительных  приборов  в  темное  время  суток  и  мощности одной 
светоточки.   В   большинстве  случаев  это  приводит  к  завышению  
расчетных показателей электропотребления по сравнению с фактическим 
уровнем электропотребления.
    Для  повышения энергетической эффективности наружного освещения 
необходима  замена ламп накаливания и дуговых ртутных ламп (далее – 
ДРЛ)  на  современные источники света, внедрение автоматизированной 
системы контроля и управления потреблением и сбытом энергии в сетях 
наружного освещения.
    Также    актуально   оснащение   систем   наружного   освещения   
энергоэкономичными  осветительными  приборами  и энергосберегающими 
светодиодными лампами.
    В  рамках  реализации данного мероприятия будет осуществляться: 
    -  внедрение  автоматизированной  системы контроля и управления 
потреблением   и   сбытом   энергии  (АСКУЭ)  в  сетях  уличного  и  
внутриквартального освещения;
    -   строительство   сетей   наружного  освещения  с  оснащением  
энергосберегающими источниками света (включая ПИР).
    В  рамках  мероприятия  предполагается  предоставление субсидий 
местным   бюджетам   в   соответствии  с  Порядком  предоставления,  
расходования   и   распределения   субсидий   местным  бюджетам  из  
областного   бюджета   на  софинансирование  объектов  капитального  
строительства  муниципальной  собственности, бюджетные инвестиции в 
которые   осуществляются   из   местных   бюджетов,   утвержденного   
постановлением администрации Воронежской области от 18.01.2008 №25; 
    -   предоставление   субсидий  местным  бюджетам  для  долевого  
финансирования   расходов   на   обеспечение   оптимальных  условий  
жизнедеятельности населения в части соответствия уличного освещения 
муниципальных         образований        Воронежской        области        
нормативно-техническим требованиям.
    Субсидии,   предоставляемые   из  областного  бюджета  бюджетам  
муниципальных  образований  Воронежской области на софинансирование 
расходных   обязательств,  возникающих  при  выполнении  полномочий  
органов  местного  самоуправления  по  вопросам местного значения в 
сфере   обеспечения   уличного   освещения,   распределяются  между  
муниципальными    образованиями    исходя   из   объема   субсидии,   
предусмотренной  Законом  Воронежской области об областном бюджете. 
    Общая  сумма  субсидии  для  муниципального  района (городского 
округа),  на  территории  которого  не  реализуются энергосервисные 
договоры  (контракты)  в  сфере уличного освещения, определяется по 
формуле:


    где:
    N  -  общее  количество  светильников,  находящихся в исправном 
состоянии  и  принятых  на  баланс  соответствующего муниципального 
образования;
    -  время  горения  светильника,  рассчитывается  для каждого из 
муниципальных   образований   в   соответствии  с  графиком  работы  
наружного  освещения  населенных  пунктов на территории Воронежской 
области,  с  учетом географического положения муниципального района 
(городского  округа).  Определяется  как  разница продолжительности 
общего  темного  времени  в  течение  года  ( ) и продолжительности 
темного  времени  суток  от  0  до  6  часов  в  течение года ( ) и 
составляет от 1929 до 1939 часов в год;
    -   тариф  на  электроэнергию  для  целей  уличного  освещения,  
принимается в размере 6,1 рубля/кВт·ч.
    Для  муниципальных  районов  и городских округов, на территории 
которых  реализуются  энергосервисные  договоры (контракты) в сфере 
уличного   освещения,   сумма  субсидии  определяется  по  формуле:  
    Данное основное мероприятие реализуется в один этап в 2014-2020 
годах.
    Исполнителем    является    управление    жилищно-коммунального    
хозяйства и энергетики Воронежской области.
    Целевые показатели основного мероприятия представлены в таблице 
1 приложения к государственной программе. Значение показателя «Доля 
ламп  энергосберегающего  типа  в  общем  числе светоточек уличного 
освещения» рассчитывается по формуле:

    где  Длэ  -  доля  ламп  энергосберегающего  типа в общем числе 
светоточек уличного освещения, %;
    Клэ  -  количество  установленных  энергосберегающих ламп, шт.; 
    Кл  - общее количество установленных ламп уличного освещения на 
территории области, шт.
    Показатель   «Доля   точек   учета  потребления  электроэнергии  
системами  уличного  освещения,  подключенными к автоматизированной 
системе  управления наружным освещением» рассчитывается по формуле: 
 ,
    где Дуэ - доля точек учета потребления электроэнергии системами 
уличного  освещения,  подключенными  к  автоматизированной  системе  
управления наружным освещением, %;
    Куа   -   количество  точек  учета  потребления  электроэнергии  
системами  уличного  освещения,  подключенными к автоматизированной 
системе управления наружным освещением, шт.;
    Ку  -  общее  количество точек учета потребления электроэнергии 
системами уличного освещения, шт.
    Основным   мероприятием  предполагается  создание  условий  для  
снижения электропотребления в системах наружного освещения, а также 
автоматизация  их  обслуживания в целях снижения непроизводственных 
потерь.
    Основное  мероприятие  1.4  «Развитие возобновляемых источников 
энергии и альтернативных видов топлива»
    Использование возобновляемых источников энергии (далее - ВИЭ) и 
альтернативных   видов  топлива  является  одним  из  перспективных  
направлений  предотвращения  энергодефицита в Воронежской области и 
диверсификации источников энергии.
    Возобновляемые   источники   энергии  могут  быть  применены  к  
удаленным  от  сети  автономным сельскохозяйственным объектам малой 
мощности.
    Солнечная энергетика
    Продолжительность   солнечного  сияния  в  Воронежской  области  
распределяется   довольно  равномерно,  постепенно  увеличиваясь  с  
северо-запада на юго-восток в среднем на 200 часов, от 1820 до 2020 
часов в год.
    Использование   солнечных  коллекторов  эффективно  для  любого  
муниципального образования Воронежской области, также целесообразно 
применение низкотемпературных гелиоустановок коллекторного типа для 
горячего    водоснабжения    в   быту   (животноводческие   фермы),   
промышленности   и   сельском   хозяйстве,   в   теплоснабжении   и   
кондиционировании жилых и общественных зданий.
    Биотопливо и биогаз
    Наиболее  приемлемыми концептуальными подходами к использованию 
ВИЭ   для   энергообеспечения   сельскохозяйственных   потребителей   
Воронежской области являются:
    -   применение   различных   видов   ВИЭ   в  случае,  если  их  
использование  позволяет  обеспечить гарантированное и качественное 
энергообеспечение    отдельных    потребителей.    Например,    при    
использовании  древесных отходов в виде брикетов (гранул) и лузги в 
виде  пеллет  ежегодный  потенциал  энергосбережения оценивается от 
7200 т у.т.;
    - сочетание различных видов возобновляемых источников энергии с 
учетом   конкретных   условий  и  концентрации  энергоисточников  и  
традиционно применяемых источников тепла и электроснабжения бытовых 
нужд     и    технологических    процессов    сельскохозяйственного    
производства.
    Перспективным  направлением  диверсификации  источников энергии 
является  использование отходов сельского хозяйства, птицеводческих 
и   животноводческих   хозяйств   в  качестве  биотоплива  в  целях  
одновременного  производства  электрической  и  тепловой энергии, а 
также удобрений.
    Также   целесообразно  использование  биогазовых  установок  на  
транспортных   предприятиях.  Так,  на  железнодорожном  транспорте  
внедрен  сбор  фекалий  в  резервуары, установленные в вагонах, что 
приводит  к необходимости их регулярной эвакуации преимущественно в 
городские   канализации   соответствующих   железнодорожных  узлов.  
Возможна   организация   предварительной   обработки   субстрата  в  
биогазовых  реакторах,  установленных  непосредственно на станциях. 
Это  позволит  получать  газообразное топливо для станционных нужд, 
сократить     количество     специализированного    автотранспорта,    
задействованного  на  эвакуации,  уменьшить  загрязнение окружающей 
среды.   При   совершении   одного  рейса  потенциал  выработки  из  
эвакуированных фекалий составляет примерно 462 кВт·ч электроэнергии 
и 0,408 Гкал тепловой энергии.
    Данное основное мероприятие реализуется  в 2014-2020 годах.
    Исполнителем    является    управление    жилищно-коммунального    
хозяйства  и  энергетики  Воронежской  области, а также юридические 
лица как хозяйствующие субъекты.
    Целевой  показатель  основного мероприятия «Доля энергетических 
ресурсов,  производимых  с использованием возобновляемых источников 
энергии  и(или)  вторичных  энергетических  ресурсов в общем объеме 
энергетических  ресурсов,  производимых  на  территории Воронежской 
области»  представлен  в  таблице  1  приложения  к государственной 
программе.    Значения    данного   показателя   рассчитываются   в   
соответствии  с  Методикой  расчета  значений целевых показателей в 
области  энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 
утвержденной  приказом  Минрегиона  России  от  07.06.2010  №  273.  
    Внедрение  использования  ВИЭ  в  Воронежской  области позволит 
обеспечить  надежное,  устойчивое  и долгосрочное энергообеспечение 
экономического  развития  Воронежской  области,  а  также  позволит  
снизить    примерно    на    30    %   использование   традиционных   
энергоносителей,    а   также   будет   способствовать   вовлечению   
инновационных наукоемких технологий и оборудования в энергетическую 
сферу Воронежской области.
    Основное   мероприятие   1.5   «Энергосбережение   и  повышение  
энергетической эффективности на транспорте»
    Протяжённость  автомобильных  дорог  в области составляет 12564 
км. Эксплуатационная длина железнодорожных путей общего пользования 
в  границах  Воронежской  области составляет 1149 км, из них 721 км 
(63   %)   электрифицированы.  Судоходные  внутренние  водные  пути  
составляют 580 км.
    В   общем   объеме   потребления  автомобильного  бензина  доля  
потребления  организациями  транспорта  и  связи  составляет  11 %, 
дизельного топлива – 12 %, сжатого газа – 51 %.
    Городской  транспорт  представлен  автобусами,  троллейбусами и 
маршрутными  такси.  Система  городского  пассажирского  транспорта  
представлена      муниципальными      унитарными      пассажирскими      
автотранспортными  предприятиями  № 4, № 5 (далее - ПАТП) и частным 
транспортным  сектором  в  количестве 37 предприятий, организаций и 
индивидуальных     предпринимателей,    осуществляющих    перевозку    
пассажиров  автобусами, а также муниципальным казенным предприятием 
городского округа город Воронеж Муниципальная транспортная компания 
«Воронежпассажиртранс»  (далее  -  МКП МТК «Воронежпассажиртранс»), 
осуществляющей перевозку пассажиров троллейбусами.
    В     Воронежской    области    работают    6    автоматических    
газонакопительных компрессорных станций (АГНКС) в г. Борисоглебске, 
г. Воронеже, г. Лиски, г. Острогожске, г. Россошь.
    Ввод   в  эксплуатацию  АГНКС  и  перевод  на  компримированный  
(сжатый)  природный  газ  (КПГ)  17  автобусов Борисоглебского ПАТП 
позволили  сэкономить 3,2 млн. рублей и снизить количество выбросов 
загрязняющих   веществ   в  атмосферный  воздух.  Срок  окупаемости  
оборудования,  устанавливаемого  на  автотранспортное  средство для 
работы двигателя на КПГ, составляет от 4 до 6 месяцев, или 30000 км 
пробега.
    Таким  образом,  мероприятия по переоборудованию находящегося в 
эксплуатации  муниципального  транспорта для работы на КПГ являются 
приоритетным     направлением    энергосбережения    и    повышения    
энергетической     эффективности     и     отвечают     требованиям     
законодательства   в   части   замещения   бензина,   используемого   
транспортными  средствами  в  качестве моторного топлива, природным 
газом (метаном).
    Мероприятиями по реализации данного направления являются:
    -   мероприятия   по   замещению   природным   газом   бензина,   
используемого   транспортными   средствами   в  качестве  моторного  
топлива;
    -  обновление  транспортных  средств  организаций пассажирского 
автомобильного транспорта общего пользования;
    -   замена   изношенной   контактной  сети  для  электрического  
транспорта.
    Данное основное мероприятие реализуется  в 2014-2020 годах.
    Исполнителями   основного   мероприятия   являются  департамент  
промышленности   и   транспорта   Воронежской   области,   а  также  
юридические лица - транспортные организации.
    Целевой  показатель основного мероприятия представлен в таблице 
1   приложения   к   государственной  программе.  Значения  данного  
показателя   рассчитываются  в  соответствии  с  Методикой  расчета  
значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения 
энергетической   эффективности,  утвержденной  приказом  Минрегиона  
России от 07.06.2010 № 273.

    Основным   мероприятием  предполагается  создание  условий  для  
экономии  транспортных  расходов  и  снижения  количества  выбросов  
загрязняющих веществ в окружающую среду.

    Основное   мероприятие   1.6   «Энергосбережение   и  повышение  
энергетической эффективности в жилищном фонде»
    В  Воронежской  области  жилищный  фонд составляет 540421 жилой 
дом, в том числе 12863 многоквартирных дома.
    Удельный    вес    площади   жилых   помещений,   оборудованных   
водопроводом,  составляет  68,8  %, водоотведением (канализацией) - 
67,2  %,  отоплением  -  75,7  %,  ваннами  (душем) - 61,6 %, газом 
(сетевым,  сжиженным)  -  89,0  %, горячим водоснабжением - 61,2 %, 
напольными  электроплитами  -  3,6  %.  В  то  же  время  в жилых и 
многоквартирных  домах  сохраняется  низкая  оснащенность приборами 
учета энергетических ресурсов.
    Потенциал   энергосбережения   в   жилищном  фонде  оценивается  
следующим  образом:  электрической  энергии  - 21–26 % (45,63-56,49 
тыс.  т  у.т.),  тепловой  энергии  - 25–30 % (115,73-138,88 тыс. т 
у.т.), воды - 7–15 % (7303,32-14606,64 тыс. куб. м).
    Мероприятиями по реализации данного направления являются:
    -   установка  энергосберегающих  антивандальных  светильников,  
оборудованных  датчиками движения или присутствия человека в местах 
общего пользования жилых домов;
    -     внедрение     систем    погодозависимого    регулирования    
температурного режима жилых зданий;
    -    модернизация    изношенного    инженерного    оборудования    
энергоснабжения   зданий  с  внедрением  современных  внутридомовых  
инженерных систем;
    -   размещение  на  фасадах  многоквартирных  домов  указателей  
классов их энергетической эффективности.
    Данное основное мероприятие реализуется в один этап в 2014-2020 
годах.
    Исполнителями основного мероприятия являются юридические лица - 
исполнители   жилищно-коммунальных   услуг  (управляющие  компании,  
товарищества  собственников жилья) и физические лица – собственники 
жилых помещений в многоквартирных домах.
    Целевые показатели основного мероприятия представлены в таблице 
1   приложения   к   государственной   программе.  Значения  данных  
показателей  рассчитываются  в  соответствии  с  Методикой  расчета  
значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения 
энергетической   эффективности,  утвержденной  приказом  Минрегиона  
России от 07.06.2010 № 273.
    Реализация    основного   мероприятия   предполагает   снижение   
потребления  электроэнергии  на  освещение мест общего пользования, 
снижение потерь тепловой энергии, а также сокращение аварийности на 
внутридомовых электрических и инженерных сетях.
   
    Основное  мероприятие  1.7  «Популяризация  энергосбережения  в  
Воронежской области»
    Распространение    знаний   о   преимуществах   и   технологиях   
энергосбережения  и повышения энергетической эффективности является 
необходимой  предпосылкой формирования энергосберегающего поведения 
граждан,   обеспечивающего   сознательное  ограничение  потребления  
энергетических  ресурсов  и  их  эффективное  использование. Особое 
значение   имеют   проекты   в   области   пропаганды   и  обучения  
энергосбережению  и повышению энергетической эффективности, которые 
реализуются по инициативе энергоснабжающих организаций.
    Мероприятиями   по  реализации  данного  направления  являются:  
    - разработка и размещение рекламы на билбордах;
    -   разработка  и  размещение  рекламы,  освещение  мероприятий  
подпрограммы на муниципальных теле- и радиоканалах, в периодических 
печатных изданиях;
    -    реализация    комплекса    мероприятий    по    пропаганде    
энергосбережения    и    повышения   энергетической   эффективности   
посредством  проведения  детско-юношеских  тематических конкурсов и 
фестивалей;
    - создание обучающих курсов и проведение обязательного обучения 
в  бюджетной  сфере  руководящих лиц, а также лиц, ответственных за 
эксплуатацию зданий.
    Данное основное мероприятие реализуется  в 2014-2020 годах.
    Исполнителями основного мероприятия являются юридические лица - 
ресурсоснабжающие  организации  и  производители энергосберегающего 
оборудования.
    Реализация данного мероприятия направлена на достижение целевых 
показателей государственной программы в целом.
    Реализация  основного мероприятия предполагает создание условий 
для стимулирования формирования энергосберегающей модели поведения, 
что   приведет   к   рациональному  и  экологически  ответственному  
использованию энергоресурсов.

   Раздел IV. Характеристика мер государственного регулирования

    Применение   мер   государственного   регулирования   в  рамках  
подпрограммы   не   предусмотрено.   Планируемые   меры   правового   
регулирования  отражены  в  таблице  4 приложения к государственной 
программе.

    Раздел V. Характеристика основных мероприятий, реализуемых
         муниципальными образованиями Воронежской области

    Реализация  мероприятий  подпрограммы  предусмотрена  в  рамках  
исполнения  требований  действующего  законодательства, включающих: 
    -   обязательное   оборудование   различных  объектов,  зданий,  
сооружений,  помещений  приборами  учета расходуемых энергетических 
ресурсов;
    -  проведение обязательных энергетических обследований;
    -  реализацию  обязательных  мероприятий в отношении содержания 
жилого фонда.

      Раздел VI. Информация об участии акционерных обществ с
государственным участием, общественных, научных и иных организаций,
  а также государственных внебюджетных фондов и физических лиц в
                      реализации подпрограммы

    Участие   акционерных   обществ   с  государственным  участием,  
общественных,  научных  и иных организаций, а также государственных 
внебюджетных  фондов  и  физических  лиц  в реализации подпрограммы 
предусмотрено   в   рамках   исполнения   требований   действующего   
законодательства, включающих:
    -   обязательное   оборудование   различных  объектов,  зданий,  
сооружений,  помещений  приборами  учёта расходуемых энергетических 
ресурсов;
    -  проведение обязательных энергетических обследований;
    -  реализацию  обязательных  мероприятий в отношении содержания 
жилого фонда.

    Раздел VII. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы

    Финансирование  подпрограммы  осуществляется  за  счет  средств  
областного   бюджета,   а  также  за  счет  средств  юридических  и  
физических   лиц,   в   дальнейшем   возможно  привлечение  средств  
федерального и местных бюджетов.
    Информация  о  расходах  областного бюджета, а также финансовом 
обеспечении и прогнозной (справочной) оценке расходов федерального, 
областного    и    местных   бюджетов,   бюджетов   территориальных   
государственных  внебюджетных фондов, юридических и физических лиц, 
необходимых  для  реализации  государственной  программы отражена в 
таблицах 2 и 3 приложения к государственной программе.

 Раздел VIII. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер
            управления рисками реализации подпрограммы

    На  реализацию  подпрограммы могут оказывать влияние правовые и 
финансовые риски.
    Правовые риски связаны с изменением законодательства Российской 
Федерации и Воронежской области в области энергосбережения.
    Финансовые   риски   связаны  со  снижением  уровня  бюджетного  
финансирования  государственной  программы,  что  может  привести к 
невыполнению  запланированных  мероприятий  или  уменьшению  объёма  
выполняемых   работ.  Кроме  того,  на  финансирование  мероприятий  
подпрограммы  могут  оказать  влияние изменения в тарифной политике 
для  предприятий,  принимающих  участие  в  реализации  мероприятий  
подпрограммы,  а  также  общее  ухудшение  экономического климата в 
стране.
    Основными  мерами  управления  риском такого характера являются 
развитие    государственно-частного   партнерства;   стимулирование   
инвестиционной  деятельности; увеличение числа возможных источников 
финансирования  и  мероприятий  по оптимизации издержек и повышению 
эффективности управления.

      Раздел IX. Оценка эффективности реализации подпрограммы

    Эффективность  реализации  подпрограммы  определяется  степенью  
достижения  плановых  значений  целевых  показателей, приведенных в 
таблице 1 приложения к государственной программе.
    Реализация   подпрограммы   позволит  обеспечить  к  2020  году  
следующие значения:
    1.  Доля  объемов  электрической  энергии,  расчеты  за которую 
осуществляются  с  использованием  приборов  учета,  в общем объеме 
электроэнергии,    потребляемой    (используемой)   на   территории   
Воронежской области, - 100 %;
    2.   Доля   объемов   тепловой   энергии,  расчеты  за  которую  
осуществляются  с  использованием  приборов  учета,  в общем объеме 
тепловой   энергии,   потребляемой   (используемой)  на  территории  
Воронежской области, - 100 %;
    3.  Доля  объемов  воды,  расчеты  за  которую осуществляются с 
использованием  приборов  учета,  в общем объеме воды, потребляемой 
(используемой) на территории Воронежской области, - 100 %;
    4.   Доля   объемов   природного   газа,   расчеты  за  который  
осуществляются  с  использованием  приборов  учета,  в общем объеме 
природного   газа,   потребляемого  (используемого)  на  территории  
Воронежской области, - 100 %.
    Ожидается        обеспечение       запланированного       темпа       
социально-экономического    развития    Воронежской   области   при   
уменьшении удельного потребления энергетических ресурсов.


 Подпрограмма 2. Развитие и модернизация электроэнергетики ПАСПОРТ
    подпрограммы 2 «Развитие и модернизация электроэнергетики»
государственной программы Воронежской области «Энергоэффективность
                      и развитие энергетики»

|——————————————————————|———————————————————————————————————————————————|
|Исполнители           |Управление жилищно-коммунального хозяйства и   |
|подпрограммы          |энергетики Воронежской области                 |
|——————————————————————|———————————————————————————————————————————————|
|Основные мероприятия, |- реконструкция сетей электроснабжения в г.    |
|входящие в состав     |Боброве для обеспечения жилой застройки;       |
|——————————————————————|———————————————————————————————————————————————|
|подпрограммы          |- реконструкция сетей электроснабжения в г.    |
|                      |Россошь для обеспечения жилой застройки;       |
|——————————————————————|———————————————————————————————————————————————|
|                      |- выполнение проектных работ по разработке и   |
|                      |корректировке схемы и программы перспективного |
|                      |развития электроэнергетики Воронежской области;|
|——————————————————————|———————————————————————————————————————————————|
|                      |- техническое перевооружение и реконструкция   |
|                      |электросетевого хозяйства;                     |
|——————————————————————|———————————————————————————————————————————————|
|                      |- новое строительство и расширение             |
|                      |электросетевого хозяйства                      |
|——————————————————————|———————————————————————————————————————————————|
|Цель подпрограммы     |Обновление и расширение электросетевого        |
|                      |хозяйства области, направленное на обеспечение |
|                      |высокой энергетической эффективности передачи  |
|                      |электроэнергии, обеспечение потребителей       |
|                      |доступной инженерной инфраструктурой           |
|——————————————————————|———————————————————————————————————————————————|
|Задачи подпрограммы   |1. Модернизация электроэнергетики и перевод ее |
|                      |на новый технологический уровень.              |
|——————————————————————|———————————————————————————————————————————————|
|                      |2. Повышение экономической и энергетической    |
|                      |эффективности электроэнергетики.               |
|——————————————————————|———————————————————————————————————————————————|
|                      |3. Повышение надёжности функционирования       |
|                      |электроэнергетики                              |
|                      |                                               |
|——————————————————————|———————————————————————————————————————————————|
|Основные целевые      |  1. Динамика изменения фактического объёма    |
|показатели и          |потерь электрической энергии при её передаче по|
|индикаторы            |распределительным сетям, кВт.ч;                |
|подпрограммы          |   2. Предельный срок подключения потребителей |
|                      |(до 150 кВт) с даты поступления заявки на      |
|                      |технологическое  присоединение до даты         |
|                      |подписания акта о технологическом              |
|                      |присоединении, дней                            |
|——————————————————————|———————————————————————————————————————————————|
|Сроки реализации      |В один этап в 2014 - 2020 годах                |
|подпрограммы          |                                               |
|——————————————————————|———————————————————————————————————————————————|
|Объёмы и источники    |Общий объём финансирования подпрограммы        |
|финансирования        |составляет 14 616,00 млн. рублей, в том числе: |
|подпрограммы (в       |средства областного бюджета - 154,54 млн.      |
|действующих ценах     |рублей;                                        |
|каждого года          |средства юридических лиц – 14461,46 млн.       |
|реализации            |рублей;                                        |
|подпрограммы)         |в том числе по годам реализации подпрограммы:  |
|                      |2014 год – всего – 1994,07 млн. рублей, в том  |
|                      |числе:                                         |
|                      |средства областного бюджета – 2,5 млн. рублей; |
|                      |средства юридических лиц – 1991,57 млн. рублей;|
|                      | 2015 год – всего – 1929,13 млн. рублей, в том |
|                      |числе;                                         |
|                      |средства областного бюджета – 2,5 млн. рублей; |
|                      |средства юридических лиц – 1926,63 млн. рублей;|
|                      | 2016 год – всего – 2231,19 млн. рублей, в том |
|                      |числе;                                         |
|                      |средства областного бюджета – 2,5 млн. рублей; |
|                      |средства юридических лиц – 2228,69 млн. рублей;|
|                      |2017 год – всего – 2368,67 млн. рублей, в том  |
|                      |числе;                                         |
|                      |средства областного бюджета – 70,15 млн.       |
|                      |рублей;                                        |
|                      |средства юридических лиц – 2298,52 млн. рублей;|
|                      |2018 год – всего – 1992,32 млн. рублей, в том  |
|                      |числе;                                         |
|                      |средства областного бюджета – 71,89 млн.       |
|                      |рублей;                                        |
|                      |средства юридических лиц – 1920,43 млн. рублей;|
|                      |2019 год – всего – 2010,14 млн. рублей, в том  |
|                      |числе;                                         |
|                      |средства областного бюджета – 2,5 млн. рублей; |
|                      |средства юридических лиц – 2007.64 млн. рублей;|
|                      |2020 год – всего – 2090,45 млн. рублей, в том  |
|                      |числе;                                         |
|                      |средства областного бюджета – 2,5 млн. рублей; |
|                      |средства юридических лиц – 2087,95 млн. рублей.|
|——————————————————————|———————————————————————————————————————————————|
|Ожидаемые             |    Реализация  подпрограммы  позволит  достичь|
|непосредственные      |следующих результатов:                         |
|результаты реализации |     1. Уменьшение фактического  объема  потерь|
|подпрограммы          |электрической   энергии   при  ее  передаче  по|
|                      |распределительным  сетям   до    минус   280970|
|                      |кВт.ч;                                         |
|                      |     2.    Сокращение     предельного     срока|
|                      |подключения  потребителей  (до  150 кВт) с даты|
|                      |поступления    заявки    на     технологическое|
|                      |присоединение   до   даты   подписания  акта  о|
|                      |технологическом присоединении  до 40 дней.     |
|                      |    В   результате   реализации    подпрограммы|
|                      |планируется:                                   |
|                      |-   повышение    надёжности    электроснабжения|
|                      |потребителей   и   уровня  безопасности  работы|
|                      |электроэнергетической инфраструктуры;          |
|                      |-  обеспечение   перспективных   зон   развития|
|                      |муниципальных     образований    энергетической|
|                      |инфраструктурой;                               |
|                      |-   формирование   стабильных  и  благоприятных|
|                      |условий     для   привлечения   инвестиций    в|
|                      |энергетический комплекс области                |
|——————————————————————|———————————————————————————————————————————————|

 Раздел I. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание
     основных проблем в указанной сфере и прогноз её развития

    Энергосистема    Воронежской   области   работает   в   составе   
объединённой    энергетической   системы   параллельно   с   единой   
энергетической  системой  (ЕЭС)  России.  Воронежская энергосистема 
вошла  в  ЕЭС  Европейской  части  страны  30  декабря  1959  года.  
Диспетчерское  управление  режимами параллельной работы Воронежской 
энергосистемы  в составе ЕЭС России осуществляется филиалом ОАО «СО 
ЕЭС» Воронежское региональное диспетчерское управление.
    Энергосистема  Воронежской  области  граничит с энергосистемами 
Липецкой,   Белгородской,  Тамбовской,  Волгоградской,  Саратовской  
областей, а также Донбасской энергосистемой.
    В  электроэнергетический  комплекс  Воронежской  области входят 
следующие   крупные   объекты:  133  линии  электропередачи  класса  
напряжения  500-330-220-110 кВ суммарной протяженностью 5 975,2 км, 
153   трансформаторных  подстанций  напряжением  500-330-220-110 кВ  
суммарной  установленной  мощностью  трансформаторов  11 928,2 МВА. 
    Общая протяжённость электрических сетей всех классов напряжения 
превышает 60 тысяч км.
    В Воронежской области расположены электростанции, установленная 
мощность которых на 01.12.2013  составляла 2106,6 МВт, в том числе: 
    -  Нововоронежская  атомная электростанция (филиал ОАО «Концерн 
Росэнергоатом») суммарной установленной мощностью 1834 МВт;
    -  Воронежская  ТЭЦ-1 (ОАО «Квадра» – «Воронежская региональная 
генерация») суммарной установленной мощностью 138 МВт;
    -  Воронежская  ТЭЦ-2 (ОАО «Квадра» – «Воронежская региональная 
генерация») суммарной установленной мощностью 127 МВт;
    -  блок-станция  Лиски (ЮВЖД) суммарной установленной мощностью 
7,6 МВт.
    Основной проблемой электроэнергетического комплекса Воронежской 
области является физический и моральный износ оборудования.
    Средний   технический  уровень  установленного  подстанционного  
оборудования  в  электрических  распределительных  сетях  по многим 
позициям  соответствует  оборудованию,  которое эксплуатировалось в 
ведущих  странах  мира 30 лет назад. Так, например, около 50 % всех 
комплектов  релейной защиты находятся в эксплуатации более 25 лет и 
морально устарели.
    В  то же время по-прежнему остаются высокими фактические потери 
электрической   энергии   в   сетях.  Основными  факторами  высоких  
технических потерь являются:
    -  изношенность электрооборудования;
    -  использование устаревших видов электрооборудования;
    - несоответствие используемого электрооборудования существующим 
нагрузкам.
    Объем  ремонтных  работ,  а  также  мероприятий по техническому 
перевооружению   и  реконструкции  основных  фондов,  проводимых  в  
настоящее   время   электросетевыми  компаниями,  недостаточен  для  
существенного улучшения состояния электросетевых активов. В связи с 
этим  технический  износ  основных  фондов имеет тенденцию к росту. 

Информация по документу
Читайте также