Задачи и показатели
Программы
|
Еди-
ница
изме-
рения
|
Отчет-
ный
период
|
Плановый период
|
2008
год
|
2009
год
|
2010
год
|
2011
год
|
2012
год
|
2013
год
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
Раздел 1.1.1. Профессиональное искусство Белгородской
области
|
Цель 1. Популяризация среди населения области лучших
образцов
профессионального
искусства
|
Задача 1.1. Увеличение зрительской аудитории,
пропаганда
профессионального
искусства
|
Задача 1.2. Формирование положительного престижа
учреждений
профессионального
искусства, обмен творческим опытом
|
Прирост
количества
мероприятий (спектаклей,
концертных
программ)
|
%
|
0,02
|
0,01
|
0,02
|
0,015
|
0,03
|
0,02
|
Прирост
количества зрителей
|
%
|
0,02
|
0,01
|
0,02
|
0,015
|
0,03
|
0,02
|
Затраты
на реализацию
раздела
|
тыс.
руб.
|
6960
|
2646
|
2652
|
5034
|
6073
|
5146
|
Раздел 1.1.2. Недвижимые памятники истории и
культуры
|
Цель 2. Обеспечение государственной охраны,
государственного учета,
реставрации
и популяризации памятников истории и культуры
|
Задача 2.1. Сохранение объектов культурного
наследия
|
Доля
объектов культурного
наследия,
находящихся в
удовлетворительном
состоянии, в
общем
количестве
объектов
культурного наследия (в
процентном
отношении)
|
%
|
28
|
29
|
30
|
31
|
32
|
33
|
Затраты
на реализацию
мероприятий
программы
|
тыс.
руб.
|
1653
|
2956
|
1538
|
2607
|
700
|
3003
|
Раздел 1.1.3. Музейные ценности и развитие музейного
дела
|
Цель 3. Создание условий для равного доступа к музейным
фондам
|
Задача 3.1. Сохранение, изучение, пополнение и
экспонирование музейного
фонда,
осуществление процессов модернизации музейной деятельности
|
Прирост
числа посещений
музеев
|
%
|
0,1
|
-
|
-
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
Прирост
числа единиц
основного
фонда
|
%
|
0,1
|
-
|
-
|
0,1
|
0,1
|
0,15
|
Затраты
на реализацию
раздела
|
тыс.
руб.
|
7330
|
-
|
-
|
3067
|
3012
|
3825
|
Раздел 1.1.4. Поддержка традиционных форм народного
искусства,
самодеятельного
художественного творчества и культурно-досуговой
деятельности
|
Цель 4. Сохранение и популяризация народного искусства,
самодеятельного
художественного
творчества и культурно-досуговой деятельности
|
Задача 4.1. Организация различных форм представления
народного творчества
|
Доля
проведенных фестивалей
и
праздников от
запланированных
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Затраты
на реализацию
раздела
|
тыс.
руб.
|
2350
|
1466
|
996
|
2046
|
711
|
1651
|
Раздел 1.1.5. Развитие библиотечного дела в
Белгородской области
|
Цель 5. Создание условий для обеспечения выравнивания
доступа к
библиотечно-информационным
услугам различных групп граждан на основе
формирования
единого библиотечно-информационного и культурного
пространства
области
|
Задача 5.1. Осуществление комплекса мер, направленных
на внедрение в
практику
работы библиотек современных информационных технологий, создание
электронных
информационных ресурсов, способных удовлетворить
разносторонние
читательские интересы
|
Охват
населения библиотеками
и
информационным
обслуживанием
|
%
|
50,4
|
48,0
|
48,05
|
48,1
|
48,15
|
48,2
|
Затраты
на реализацию
подпрограммы
|
тыс.
руб.
|
7425
|
8523
|
5693,7
|
7280
|
10944
|
7672
|
Раздел 1.1.6. Художественно-эстетическое образование и
воспитание
дарований,
выявление и поддержка молодых
|
Цель 6. Повышение социального статуса и значимости
учреждений
дополнительного
образования, обеспечение целостности, последовательности
и
преемственности в художественно-эстетическом воспитании детей и
подростков
|
Задача 6.1. Обеспечение необходимых условий для
развития системы
дополнительного
образования детей и подростков области, сохранение и
развитие
общедоступности получения дополнительного образования в области
|
Прирост
количества учащихся
в
музыкальных,
художественных
школах и
школах
искусств
|
%
|
0,01
|
-
|
-
|
0,01
|
0,02
|
0,02
|
Прирост
количества
проведенных
конкурсов
исполнительского
мастерства
учащихся и
межзональных
семинаров
преподавателей
|
%
|
0,04
|
-
|
-
|
0,04
|
0,05
|
0,05
|
Затраты
на реализацию
раздела
|
тыс.
руб.
|
256
|
-
|
-
|
225
|
592
|
411
|
Раздел 1.1.7. Кадровая политика в сфере культуры
|
Цель 7. Реализация государственной кадровой политики,
направленной на
внедрение
системы непрерывного образования и переподготовки кадров
|
Задача 7.1. Совершенствование системы подготовки и
переподготовки
работников
сферы культуры области и государственных образовательных
учреждений
|
Количество
специалистов,
прошедших
ежегодное обучение
в
системе курсов повышения
квалификации
|
ед.
|
1200
|
-
|
-
|
1200
|
1200
|
1200
|
Затраты
на реализацию
раздела
|
тыс.
руб.
|
-
|
60
|
70
|
397
|
452
|
316
|
Раздел 1.1.8. Кинопрокат и кинообслуживание населения Белгородской
области
|
Цель 8. Обеспечение прав жителей области на доступ к
киноискусству
|
Задача 8.1. Восстановление киноотрасли
как целостной системы, в которой
кинопрокат
и кинопоказ согласованно действуют в интересах населения
области
|
Доля
отечественных
кинопроизведений
от общего
количества
приобретенных
фильмов
|
%
|
73
|
73
|
73
|
73
|
74
|
75
|
Доля
посещения зрителями
отечественных
фильмов от
общего
количества посещений
|
%
|
56
|
56
|
56
|
57
|
57,5
|
58
|
Затраты
на реализацию
раздела
|
тыс.
руб.
|
260
|
210
|
210
|
190
|
480
|
426
|
ИТОГО
по отрасли "Культура"
областной
бюджет
|
тыс.
руб.
|
26234
|
15861
|
11159,7
|
20846
|
22964
|
22450
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|