Расширенный поиск

Постановление Правительства Белгородской области от 23.01.2017 № 24-пп

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

 

от 23 января 2017 г.                                                  № 24-пп

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 16 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА № 523-ПП

 

В целях повышения эффективности процесса мониторинга реализации государственной программы Белгородской области "Социальная поддержка граждан в Белгородской области на 2014 - 2020 годы", утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 16 декабря 2013 года № 523-пп, а также исполнения законов Белгородской области от 15 декабря 2015 года № 32 "Об областном бюджете на 2016 год" и от 23 декабря 2016 года № 127 "Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" и пункта 37 Комплекса мер, направленных на обеспечение поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, на 2016 - 2020 годы, утвержденного Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации от 23 мая 2016 года № 3468п-П44, Правительство Белгородской области постановляет:

 

1. Внести следующие изменения в постановление Правительства Белгородской области от 16 декабря 2013 года № 523-пп "Об утверждении государственной программы Белгородской области "Социальная поддержка граждан в Белгородской области на 2014 - 2020 годы":

- в первом абзаце пункта 5 постановления слова "Батанова Е.П." заменить словами "Зубарева Н.Н.";

- в государственную программу Белгородской области "Социальная поддержка граждан в Белгородской области на 2014 - 2020 годы" (далее - Программа), утвержденную в пункте 1 названного постановления:

- в разделе 3 паспорта Программы слова "департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области" заменить словами "департамент строительства и транспорта Белгородской области";

- раздел 3 паспорта Программы после слов "управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области" дополнить словами "учреждения социального обслуживания";

- раздел 8 паспорта Программы изложить в следующей редакции:

 

8.

Объемы бюджетных ассигнований государственной программы за счет средств областного бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников

Планируемый общий объем финансирования программы в 2014 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составит 67075670,964 тыс. рублей.

Объем финансирования программы в 2014 - 2020 годах за счет средств областного бюджета составит 41157721,306 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 4926859,03 тыс. рублей;

2015 год - 5325469,736 тыс. рублей;

2016 год - 5746898,54 тыс. рублей;

2017 год - 6032732 тыс. рублей;

2018 год - 6291214,0 тыс. рублей;

2019 год - 6629871,0 тыс. рублей;

2020 год - 6204677,0 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования государственной программы в 2014 - 2020 годах за счет средств федерального бюджета составит 23797213,205 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования государственной программы в 2014 - 2020 годах за счет средств консолидированного бюджета муниципальных образований составит 67580,64 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования программы в 2014 - 2020 годах за счет средств иных источников составит 2053155,813 тыс. рублей

 

- раздел 9 паспорта Программы изложить в следующей редакции:

 

9.

Конечные результаты реализации государственной программы

1. Обеспечение доли граждан, получающих меры социальной поддержки, от общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области, на уровне 100 процентов ежегодно.

2. Увеличение доли граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания, до 100 процентов к 2018 году и поддержание на данном уровне в 2019 - 2020 годах.

3. Снижение удельного веса зданий стационарных организаций социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), требующих реконструкции зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий (от общего количества зданий) до 0 процентов к 2020 году.

4. Увеличение доли переданных на воспитание в семьи детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в 2020 году до 83 процентов.

5. Увеличение количества социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги, до 15 организаций в 2020 году.

 

 

6. Увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов (возрастет с 31,6 процента в 2014 году до 100 процентов к 2020 году).

7. Достижение соотношения средней заработной платы социальных работников учреждений социальной защиты населения к средней заработной плате в Белгородской области (с 2016 года - соотношения средней заработной платы социальных работников к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Белгородской области - 100 процентов в 2018 году и поддержание его на данном уровне в 2019 - 2020 годах.

8. Достижение соотношения средней заработной платы педагогических работников в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к средней заработной плате в Белгородской области - 100 процентов в 2015 году и поддержание на данном уровне в 2016 - 2020 годах (с 2016 года - соотношения средней заработной платы педагогических работников в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Белгородской области).

9. Увеличение удельного веса граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в негосударственных организациях социального обслуживания, в общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в организациях социального обслуживания всех форм собственности, до 5 процентов к 2018 году и поддержание на данном уровне в 2019 - 2020 годах.

10. Увеличение удельного веса негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества организаций всех форм собственности, до 8,5 процента к 2017 году и поддержание на данном уровне в 2018 - 2020 годах

 

- таблицу 1 раздела 1 Программы изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

- двадцать восьмой абзац раздела 2 Программы изложить в следующей редакции:

"2. Увеличение доли граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания, до 100 процентов к 2018 году и поддержание на данном уровне в 2019 - 2020 годах";

- двадцать девятый абзац раздела 2 Программы изложить в следующей редакции:

"3. Снижение удельного веса зданий стационарных организаций социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), требующих реконструкции зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий (от общего количества зданий) до 0 процентов к 2020 году";

- тридцать третий - тридцать шестой абзацы раздела 2 Программы изложить в следующей редакции:

"7. Достижение соотношения средней заработной платы социальных работников учреждений социальной защиты населения к средней заработной плате в Белгородской области (с 2016 года - соотношения средней заработной платы социальных работников к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Белгородской области) - 100 процентов в 2018 году и поддержание его на данном уровне в 2019 - 2020 годах.

8. Достижение соотношения средней заработной платы педагогических работников в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к средней заработной плате в Белгородской области - 100 процентов в 2015 году и поддержание на данном уровне в 2016 - 2020 годах (с 2016 года - соотношения средней заработной платы педагогических работников в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Белгородской области).

9. Увеличение удельного веса граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в негосударственных организациях социального обслуживания, в общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в организациях социального обслуживания всех форм собственности, до 5 процентов к 2018 году и поддержание на данном уровне в 2019 - 2020 годах.

10. Увеличение удельного веса негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества организаций всех форм собственности, до 8,5 процента к 2017 году и поддержание на данном уровне в 2018 - 2020 годах";

- одиннадцатый - пятнадцатый абзацы раздела 4 Программы изложить в следующей редакции:

"1. Увеличение доли граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания, до 100 процентов к 2018 году и поддержание на данном уровне в 2019 - 2020 годах.

2. Снижение удельного веса зданий стационарных организаций социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), требующих реконструкции зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий (от общего количества зданий) до 0 процентов к 2020 году.

3. Увеличение удельного веса граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в негосударственных организациях социального обслуживания, в общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в организациях социального обслуживания всех форм собственности, до 5 процентов к 2018 году и поддержание на данном уровне в 2019 - 2020 годах.

4. Достижение соотношения средней заработной платы социальных работников учреждений социальной защиты населения к средней заработной плате в Белгородской области (с 2016 года - соотношения средней заработной платы социальных работников к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Белгородской области) - 100 процентов в 2018 году и поддержание его на данном уровне в 2019 - 2020 годах.

5. Увеличение удельного веса негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества организаций всех форм собственности, до 8,5 процента к 2017 году и поддержание на данном уровне в 2018 - 2020 годах";

- двадцать четвертый абзац раздела 4 Программы изложить в следующей редакции:

"4. Достижение соотношения средней заработной платы педагогических работников в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к средней заработной плате в Белгородской области - 100 процентов в 2015 году и поддержание на данном уровне в 2016 - 2020 годах (с 2016 года - соотношения средней заработной платы социальных работников к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Белгородской области)";

- тридцать четвертый - тридцать восьмой абзацы раздела 4 Программы изложить в следующей редакции:

"2. Увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов Белгородской области до 52,5 процента к 2020 году.

3. Увеличение количества выпущенных изданий адаптированного формата для незрячих и слабовидящих до 758 единиц к 2020 году.

4. Увеличение количества разработанных и изданных методических рекомендаций до 5 единиц к 2017 году.

5. Увеличение доли инвалидов, в том числе детей-инвалидов, принимающих активное участие в мероприятиях культурно-оздоровительного характера, в общей численности этой категории, до 1,5 процента к 2018 году.

6. Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения до 57 процентов к 2020 году";

- раздел 5 Программы изложить в следующей редакции:

"5. Ресурсное обеспечение государственной программы

Планируемый общий объем финансирования программы в 2014 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составит 67075670,964 тыс. рублей.

Объем финансирования программы в 2014 - 2020 годах за счет средств областного бюджета составит 41157721,306 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 4926859,03 тыс. рублей;

2015 год - 5325469,736 тыс. рублей;

2016 год - 5746898,54 тыс. рублей;

2017 год - 6032732,0 тыс. рублей;

2018 год - 6291214,0 тыс. рублей;

2019 год - 6629871,0 тыс. рублей;

2020 год - 6204677,0 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования государственной программы в 2014 - 2020 годах за счет средств федерального бюджета составит 23797213,205 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования государственной программы в 2014 - 2020 годах за счет средств консолидированного бюджета муниципальных образований составит 67580,64 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования программы в 2014 - 2020 годах за счет средств иных источников составит 2053155,813 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий государственной программы, подпрограмм государственной программы из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации государственной программы, подпрограмм за счет средств бюджета Белгородской области представлены соответственно в приложениях № 3 и № 4 к государственной программе.

Объем финансового обеспечения государственной программы подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта закона области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период";

- в подпрограмму 1 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" Программы (далее - подпрограмма 1):

- раздел 6 паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

 

6.

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников

Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 1 в 2014 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составит 33117110,36 тыс. рублей.

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 1 за 2014 - 2020 годы за счет средств областного бюджета составит 14595583,989 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 1873121,73 тыс. рублей;

2015 год - 1929760,44 тыс. рублей;

2016 год - 2021856,819 тыс. рублей;

2017 год - 2143992,0 тыс. рублей;

2018 год - 2221208,0 тыс. рублей;

2019 год - 2298878,0 тыс. рублей;

2020 год - 2106767,0 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования подпрограммы 1 в 2014 - 2020 годах за счет средств федерального бюджета составит 18521526,371 тыс. рублей

 

- пункт 1.1 таблицы 3 раздела 3 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

 

№ п/п

Основное мероприятие

Основание выплаты

1.1

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

- Федеральный закон от 29 декабря 2004 года № 199-ФЗ "О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в связи с расширением полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, а также с расширением перечня вопросов местного значения муниципальных образований";

- Социальный кодекс Белгородской области;

- постановление Правительства Белгородской области от 28 апреля 2008 года № 90-пп "О порядке назначения, выплаты и финансирования ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающих на территории Белгородской области, с применением системы персонифицированных социальных счетов";

- постановление Правительства Белгородской области от 4 июля 2016 года № 249-пп "О порядке предоставления ежемесячной денежной компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан"

 

- раздел 5 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

"5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1

Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 1 в 2014 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составит 33117110,36 тыс. рублей.

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 1 за 2014 - 2020 годы за счет средств областного бюджета составит 14595583,989 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 1873121,73 тыс. рублей;

2015 год - 1929760,44 тыс. рублей;

2016 год - 2021856,819 тыс. рублей;

2017 год - 2143992,0 тыс. рублей;

2018 год - 2221208,0 тыс. рублей;

2019 год - 2298878,0 тыс. рублей;

2020 год - 2106767,0 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования подпрограммы 1 в 2014 - 2020 годах за счет средств федерального бюджета составит 18521526,371 тыс. рублей";

- в подпрограмму 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" Программы (далее - подпрограмма 2):

- разделы 2, 6, 7 паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

 

2.

Участники подпрограммы 2

Управление социальной защиты населения Белгородской области; департамент строительства и транспорта Белгородской области, департамент имущественных и земельных отношений Белгородской области; учреждения социального обслуживания

6.

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников

Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составит 15017963,882 тыс. рублей.

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета составит 12931345,896 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 1617423,0 тыс. рублей;

2015 год - 1715234,296 тыс. рублей;

2016 год - 1746930,6 тыс. рублей;

2017 год - 1772607,0 тыс. рублей;

2018 год - 1917123,0 тыс. рублей;

2019 год - 2070927,0 тыс. рублей;

2020 год - 2091101,0 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 - 2020 годах за счет средств федерального бюджета составит 117046,3 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 - 2020 годах за счет иных источников составит 1969571,686 тыс. рублей

7.

Конечные результаты реализации подпрограммы 2

1. Увеличение доли граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания, до 100 процентов к 2018 году и поддержание на данном уровне в 2019 - 2020 годах.

2. Снижение удельного веса зданий стационарных организаций социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), требующих реконструкции зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий (от общего количества зданий) до 0 процентов к 2020 году.

3. Увеличение удельного веса граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в негосударственных организациях социального обслуживания, в общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в организациях социального обслуживания всех форм собственности, до 5 процентов к 2018 году и поддержание на данном уровне в 2019 - 2020 годах.

4. Достижение соотношения средней заработной платы социальных работников учреждений социальной защиты населения к средней заработной плате в Белгородской области (с 2016 года - соотношения средней заработной платы социальных работников к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Белгородской области) - 100 процентов в 2018 году и поддержание его на данном уровне в 2019 - 2020 годах.

5. Увеличение удельного веса негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества организаций всех форм собственности, до 8,5 процента к 2017 году и поддержание на данном уровне в 2018 - 2020 годах

 

- одиннадцатый - двенадцатый абзацы раздела 2 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

"- снижение удельного веса зданий стационарных организаций социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), требующих реконструкции зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий (от общего количества зданий) до 0 процентов к 2020 году;

- достижение соотношения средней заработной платы социальных работников учреждений социальной защиты населения к средней заработной плате в Белгородской области (с 2016 года - соотношения средней заработной платы социальных работников к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Белгородской области) - 100 процентов в 2018 году и поддержание его на данном уровне в 2019 - 2020 годах";

- раздел 4 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

"4. Прогноз конечных результатов подпрограммы 2.

Перечень показателей подпрограммы 2

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 2:

- увеличение доли граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания, до 100 процентов к 2018 году и поддержание на данном уровне в 2019 - 2020 годах;

- снижение удельного веса зданий стационарных организаций социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), требующих реконструкции зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий (от общего количества зданий) до 0 процентов к 2020 году;

- увеличение удельного веса граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в негосударственных организациях социального обслуживания, в общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в организациях социального обслуживания всех форм собственности, до 5 процентов к 2018 году и поддержание на данном уровне в 2019 - 2020 годах;

- достижение соотношения средней заработной платы социальных работников учреждений социальной защиты населения к средней заработной плате в Белгородской области (с 2016 года - соотношения средней заработной платы социальных работников к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Белгородской области) - 100 процентов в 2018 году и поддержание его на данном уровне в 2019 - 2020 годах;

- увеличение удельного веса негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества организаций всех форм собственности, до 8,5 процента к 2017 году и поддержание на данном уровне в 2018 - 2020 годах.

В ходе реализации подпрограммы 2 будет производиться корректировка ее параметров и плана реализации в рамках бюджетного процесса с учетом тенденций демографического и социально-экономического развития области.

Реализация подпрограммы 2 предусматривает оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, укрепление материальной базы стационарных учреждений социального обслуживания населения, в том числе ремонт зданий учреждений социального обслуживания населения, оснащение их технологическим оборудованием и предметами длительного пользования, приобретение автомашин для оснащения мобильных бригад учреждений социального обслуживания населения, оказывающих неотложные социальные и медико-социальные услуги пожилым людям.

Реализация мероприятий подпрограммы 2 позволит обеспечить повышение качества и обеспечение доступности социальных услуг";

- раздел 5 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

"5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2

Общий объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составит 15017963,882 тыс. рублей.

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета составит 12931345,896 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 1617423,0 тыс. рублей;

2015 год - 1715234,296 тыс. рублей;

2016 год - 1746930,6 тыс. рублей;

2017 год - 1772607,0 тыс. рублей;

2018 год - 1917123,0 тыс. рублей;

2019 год - 2070927,0 тыс. рублей;

2020 год - 2091101,0 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 - 2020 годах за счет средств федерального бюджета составит 117046,3 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 - 2020 годах за счет иных источников составит 1969571,686 тыс. рублей";

- в подпрограмму 3 "Социальная поддержка семьи и детей" Программы (далее - подпрограмма 3):

- раздел 6 паспорта подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:

 

6.

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников

Общий объем финансирования подпрограммы 3 в 2014 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составит 16003228,097 тыс. рублей.

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета составит 11072413 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 1076346 тыс. рублей;

2015 год - 1332902 тыс. рублей;

2016 год - 1612472 тыс. рублей;

2017 год - 1762278 тыс. рублей;

2018 год - 1780656 тыс. рублей;

2019 год - 1879762 тыс. рублей;

2020 год - 1627997 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования подпрограммы 3 в 2014 - 2020 годах за счет средств федерального бюджета составит 4854370 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования подпрограммы 3 в 2014 - 2020 годах за счет иных источников составит 76445,097 тыс. рублей

 

- пункт 4 раздела 7 паспорта подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:

"4. Достижение соотношения средней заработной платы педагогических работников в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к средней заработной плате в Белгородской области - 100 процентов в 2015 году и поддержание на данном уровне в 2016 - 2020 годах (с 2016 года - соотношения средней заработной платы педагогических работников в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Белгородской области)";

- пятый абзац раздела 4 подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:

"4. Достижение соотношения средней заработной платы педагогических работников в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к средней заработной плате в Белгородской области - 100 процентов в 2015 году и поддержание на данном уровне в 2016 - 2020 годах (с 2016 года - соотношения средней заработной платы педагогических работников в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Белгородской области)";

- одиннадцатый абзац раздела 4 подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:

"Достижение соотношения средней заработной платы педагогических работников в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к средней заработной плате в Белгородской области (с 2016 года - соотношения средней заработной платы педагогических работников в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Белгородской области)";

- раздел 5 подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:

"5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3

Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 3 в 2014 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составит 16003228,097 тыс. рублей.

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 3 за 2014 - 2020 годы за счет средств областного бюджета составит 11072413 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 1076346 тыс. рублей;

2015 год - 1332902 тыс. рублей;

2016 год - 1612472 тыс. рублей;

2017 год - 1762278 тыс. рублей;

2018 год - 1780656 тыс. рублей;

2019 год - 1879762 тыс. рублей;

2020 год - 1627997 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования подпрограммы 3 в 2014 - 2020 годах за счет средств федерального бюджета составит 4854370 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования подпрограммы 3 в 2014 - 2020 годах за счет иных источников составит 76445,097 тыс. рублей";

- в подпрограмму 4 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций" Программы (далее - подпрограмма 4):

- раздел 6 паспорта подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:

 

6.

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников

Общий объем финансирования подпрограммы 4 в 2014 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составит 283365 тыс. рублей.

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета составит 272496 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 38409 тыс. рублей;

2015 год - 39418 тыс. рублей;

2016 год - 38986 тыс. рублей;

2017 год - 36100 тыс. рублей;

2018 год - 40725 тыс. рублей;

2019 год - 40725 тыс. рублей;

2020 год - 38133 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования подпрограммы 4 в 2014 - 2020 годах за счет средств федерального бюджета составит 10869 тыс. рублей

 

- раздел 3 подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:

"3. Обоснование выделения системы мероприятий и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 4

В рамках решения задачи "Развитие механизмов привлечения социально ориентированных некоммерческих организаций к оказанию социальных услуг на конкурентной основе, а также конкурсного финансирования инновационных программ и проектов указанных организаций" подпрограммы 4 будут реализовываться основные мероприятия:

Основное мероприятие 4.1 "Мероприятия по повышению эффективности", которое включает в себя государственную поддержку деятельности СОНКО в соответствии со статьей 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" и постановлением Правительства Белгородской области от 24 февраля 2009 года № 59-пп "О порядке оказания государственной поддержки областным общественным объединениям".

Реализация основного мероприятия и оценка расходов по годам для обеспечения деятельности общественных организаций позволит выполнить следующий целевой показатель: количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая и иная поддержка.

Основное мероприятие 4.2 "Обеспечение поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере социального обслуживания, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению", направленное на достижение следующего результата: увеличение доли средств областного бюджета, выделяемых СОНКО в общем объеме областного бюджета, выделяемых на предоставление услуг в сфере социального обслуживания населения";

- раздел 5 подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:

"5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 4

Общий объем финансирования подпрограммы 4 в 2014 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составит 283365 тыс. рублей.

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета составит 272496 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 38409 тыс. рублей;

2015 год - 39418 тыс. рублей;

2016 год - 38986 тыс. рублей;

2017 год - 36100 тыс. рублей;

2018 год - 40725 тыс. рублей;

2019 год - 40725 тыс. рублей;

2020 год - 38133 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования подпрограммы 4 в 2014 - 2020 годах за счет средств федерального бюджета составит 10869 тыс. рублей";

- в подпрограмму 5 "Доступная среда" Программы (далее - подпрограмма 5):

- разделы 6, 7 паспорта подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:

 

6.

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников

Общий объем финансирования подпрограммы 5 в 2014 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составит 474863,204 тыс. рублей, из них:

2014 год - 120915,26 тыс. рублей;

2015 год - 75285,394 тыс. рублей;

2016 год - 69511,40 тыс. рублей;

2017 год - 54629,8 тыс. рублей;

2018 год - 57294,25 тыс. рублей;

2019 год - 49505,25 тыс. рублей;

2020 год - 47721,85 тыс. рублей.

Объем средств федерального бюджета, предоставляемых на реализацию мероприятий в сфере деятельности Минтруда России (прогноз), - 105131,85 тыс. рублей, из них:

2016 год - 23964,1 тыс. рублей;

2017 год - 11928,2 тыс. рублей;

2018 год - 26837,65 тыс. рублей;

2019 год - 21806,65 тыс. рублей;

2020 год - 20595,25 тыс. рублей.

Объем средств федерального бюджета, предоставляемых на реализацию мероприятий в сфере деятельности Минобрнауки России (прогноз), - 40157,7 тыс. рублей, из них:

2016 год - 15647,3 тыс. рублей;

2017 год - 16369,60 тыс. рублей;

2018 год - 2713,6 тыс. рублей;

2019 год - 2713,6 тыс. рублей;

2020 год - 2713,6 тыс. рублей.

 

 

Объем средств федерального бюджета, предоставляемых на реализацию мероприятий в сфере деятельности Минспорта России (прогноз), - 32015,7 тыс. рублей, из них:

2016 год - 7000,0 тыс. рублей;

2017 год - 4015,7 тыс. рублей;

2018 год - 7000,0 тыс. рублей;

2019 год - 7000,0 тыс. рублей;

2020 год - 7000,0 тыс. рублей.

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 5 за 2014 - 2020 годы за счет средств областного бюджета составит 106742 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 30256 тыс. рублей;

2015 год - 8604 тыс. рублей;

2016 год - 16131 тыс. рублей;

2017 год - 10007 тыс. рублей;

2018 год - 14391 тыс. рублей;

2019 год - 13538 тыс. рублей;

2020 год - 13815 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования подпрограммы 5 в 2014 - 2020 годах за счет средств консолидированного бюджета муниципальных образований составит 67580,64 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования подпрограммы 5 в 2014 году за счет иных источников (грант Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) составит 7139,03 тыс. рублей

7.

Конечные результаты реализации подпрограммы 5

1. Увеличение доли доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Белгородской области до 100 процентов к 2020 году.

2. Увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов Белгородской области до 52,5 процента к 2020 году.

3. Увеличение количества выпущенных изданий адаптированного формата для незрячих и слабовидящих до 758 единиц к 2020 году.

4. Увеличение количества разработанных и изданных методических рекомендаций до 5 единиц к 2017 году.

5. Увеличение доли инвалидов, в том числе детей-инвалидов, принимающих активное участие в мероприятиях культурно-оздоровительного характера, в общей численности этой категории до 1,5 процента к 2018 году.

6. Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения до 57 процентов к 2020 году

 

- тридцать шестой - сороковой абзацы раздела 1 подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:

"Маршрутную муниципальную сеть области, состоящую из 542 муниципальных автобусных маршрутов (157 городских и 385 пригородных), обслуживают 1686 единиц транспортных средств, из них 236 единиц транспорта оснащены устройствами аудио-, видеоинформирования об остановках для обслуживания МГН, среди которых 175 единиц представлены низкопольными автобусами с накопительной площадкой, из них 46 единиц оборудованы для перевозки людей с ограниченными возможностями - специальными креплениями для инвалидных колясок (г. Белгород).

В городах Белгород и Старый Оскол в пассажирских перевозках также участвуют 66 троллейбусов по 11 маршрутам и 71 трамвай по 3 маршрутам, из них: 20 троллейбусов оснащены устройствами аудиоинформирования об остановках транспорта по маршруту и другим ориентирующим оборудованием, предназначенным для перевозки маломобильных групп населения (поручни, звуковая сигнализация), и накопительной площадкой, 71 трамвай оснащен аудиоинформированием, из них 19 - видеоинформированием и 4 новых трамвая - низкопольных.

Обновление парка подвижного состава было проведено в рамках реализации мероприятий, проводимых Минтрансом России в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 сентября 2012 года № 981 "Об утверждении Правил предоставления и распределения в 2012 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку произведенных на территории государств - участников Единого экономического пространства автобусов, работающих на газомоторном топливе, трамваев и троллейбусов", по закупке автобусов, работающих на газомоторном топливе, троллейбусов и трамваев. Областью было приобретено 127 автобусов и 20 низкопольных троллейбусов с накопительными площадками, оснащенных устройствами аудио-, видеоинформирования об остановках, из них 46 единиц автобусов выполнены для перевозки лиц с ограниченными возможностями (г. Белгород). Общая сумма финансирования составила 959,0 млн. рублей, в том числе 377,5 млн. рублей - средства федерального бюджета, 187,9 млн. рублей - средства областного бюджета и 393,6 млн. рублей - средства бюджетов муниципальных образований.

В 2014 году ОАО "Скоростной трамвай" приобрело 4 новых низкопольных трамвая за счет денежных средств ОАО "Оскольский электрометаллургический комбинат" на сумму 64,76 млн. рублей. Железнодорожные вокзалы и станции области являются структурными объектами государственной компании ОАО "РЖД", адаптация которых проводится по собственной корпоративной программе. Также в области отсутствуют станции метро.

С учетом проведенных мероприятий по адаптации транспорта общего пользования значение показателя "доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки инвалидов и маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава (автобусного, трамвайного, троллейбусного)" в области составляет 22,1 процента";

- раздел 1 подпрограммы дополнить семьдесят седьмым абзацем следующего содержания:

"Во всех киноорганизациях области, кроме 2 (так как построены в 60-е годы XX века), созданы условия для беспрепятственного доступа в здания, а также приняты меры по возможности беспрепятственного передвижения по объекту";

- семьдесят седьмой - восемьдесят девятый абзацы раздела 1 подпрограммы 5 считать семьдесят восьмым - девяностым абзацами соответственно;

- десятый абзац раздела 3 подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:

"- возмещение инвалидам по зрению расходов, связанных с приобретением мягких контактных линз и очков для коррекции слабовидения (Всероссийское общество слепых)";

- семнадцатый абзац раздела 3 подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:

"- возмещение расходов за проезд инвалидам по зрению (Всероссийское общество слепых) в центры реабилитации г. Железногорск, г. Волоколамск, г. Москва (РЕАКОМП), другие центры и клиники, институты микрохирургии глаза";

- девятнадцатый абзац раздела 3 подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:

"- обеспечение инвалидов по зрению (Всероссийское общество слепых) цифровыми говорящими диктофонами, смартфонами с картой памяти, ноутбуками с программой для незрячих";

- двадцать первый абзац раздела 3 подпрограммы 5 после слов "экстренной и социальной помощи" дополнить словами "удаленных рабочих мест";

- дополнить раздел 3 подпрограммы 5 двадцать третьим абзацем следующего содержания:

"- создание базовой профессиональной образовательной организации, обеспечивающей поддержку региональной системы инклюзивного профессионального образования студентов из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями";

- двадцать третий - пятьдесят пятый абзацы раздела 3 подпрограммы 5 считать двадцать четвертым - пятьдесят шестым абзацами соответственно;

- в двадцать пятом абзаце раздела 4 подпрограммы 5 слова "815 единиц" заменить словами "758 единиц";

- в двадцать шестом абзаце раздела 4 подпрограммы 5 слова "9 единиц к 2020 году" заменить словами "5 единиц к 2017 году";

- в двадцать седьмом абзаце раздела 4 подпрограммы 5 слова "1,45 процента к 2017 году" заменить словами "1,5 процента к 2018 году";

- раздел 5 подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:

"5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 5

Общий объем финансирования подпрограммы 5 в 2014 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составит 474863,204 тыс. рублей, из них:

2014 год - 120915,26 тыс. рублей;

2015 год - 75285,394 тыс. рублей;

2016 год - 69511,40 тыс. рублей;

2017 год - 54629,8 тыс. рублей;

2018 год - 57294,25 тыс. рублей;

2019 год - 49505,25 тыс. рублей;

2020 год - 47721,85 тыс. рублей.

Объем средств федерального бюджета, предоставляемых на реализацию мероприятий в сфере деятельности Минтруда России (прогноз), - 105131,85 тыс. рублей, из них:

2016 год - 23964,1 тыс. рублей;

2017 год - 11928,2 тыс. рублей;

2018 год - 26837,65 тыс. рублей;

2019 год - 21806,65 тыс. рублей;

2020 год - 20595,25 тыс. рублей.

Объем средств федерального бюджета, предоставляемых на реализацию мероприятий в сфере деятельности Минобрнауки России (прогноз), - 40157,7 тыс. рублей, из них:

2016 год - 15647,3 тыс. рублей;

2017 год - 16369,60 тыс. рублей;

2018 год - 2713,6 тыс. рублей;

2019 год - 2713,6 тыс. рублей;

2020 год - 2713,6 тыс. рублей.

Объем средств федерального бюджета, предоставляемых на реализацию мероприятий в сфере деятельности Минспорта России (прогноз), - 32015,7 тыс. рублей, из них:

2016 год - 7000,0 тыс. рублей;

2017 год - 4015,7 тыс. рублей;

2018 год - 7000,0 тыс. рублей;

2019 год - 7000,0 тыс. рублей;

2020 год - 7000,0 тыс. рублей.

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 5 за 2014 - 2020 годы за счет средств областного бюджета составит 106742 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 30256 тыс. рублей;

2015 год - 8604 тыс. рублей;

2016 год - 16131 тыс. рублей;

2017 год - 10007 тыс. рублей;

2018 год - 14391 тыс. рублей;

2019 год - 13538 тыс. рублей,

2020 год - 13815 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования подпрограммы 5 в 2014 - 2020 годах за счет средств консолидированного бюджета муниципальных образований составит 67580,64 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования подпрограммы 5 в 2014 году за счет иных источников (грант Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) составит 7139,03 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 5 представлено в таблицах 6, 7.


 

Таблица 6

 

Ресурсное обеспечение реализации основных мероприятий

подпрограммы 5 из различных источников финансирования

 

Статус

Наименование подпрограммы

Источники финансирования

Объемы расходов, тыс. рублей

2014

2015

2016

2017 (прогноз)

2018 (прогноз)

2019 (прогноз)

2020 (прогноз)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма № 5

"Доступная среда"

Всего

120915,26

75285,39

69511,4

54629,8

57294,25

49505,25

47721,85

федеральный бюджет

64662,45

51433,83

46611,4

32313,5

36551,25

31520,25

30308,85

областной бюджет

30256,0

8604,0

16131,0

10007,0

14391,0

13538,0

13815,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

18857,78

15247,56

6769,0

12309,30

6352,0

4447,0

3598,0

иные источники

7139,03

 

 

 

 

 

 


 

Таблица 7

 

Объем ресурсного обеспечения подпрограммы 5

 

Источники финансирования и направления расходов

Объем финансирования на 2016 - 2020 годы

В том числе:

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Всего

278662,55

69511,4

54629,8

57294,25

49505,25

47721,85

В том числе:

 

 

 

 

 

 

Федеральный бюджет (прогноз) мероприятия в сфере деятельности Минтруда России

 

23964,1

11928,20

26837,65

21806,65

20595,25

Федеральный бюджет (прогноз) мероприятия в сфере деятельности Минобрнауки России

 

15647,3

16369,60

2713,6

2713,6

2713,6

Федеральный бюджет (прогноз) мероприятия в сфере деятельности Минспорта России

 

7000,0

4015,7

7000,0

7000,0

7000,0

Бюджет субъекта Российской Федерации

 

16131,0

10007,0

14391,0

13538,0

13815,0

Средства бюджетов муниципальных образований субъекта Российской Федерации

 

6769,0

12309,3

6352,0

4447,0

3598,0

Внебюджетные источники

 

 

 

 

 

 

 

Основанием для предоставления Белгородской области средств из федерального бюджета является или будет являться соответствующее соглашение, заключаемое между Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и Правительством Белгородской области по результатам конкурса.

Реализация практических мер по формированию доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в приоритетных сферах жизнедеятельности осуществлялась в Белгородской области с 2011 года по 2013 год в соответствии с мероприятиями долгосрочной целевой программы Белгородской области "Доступная среда на 2011 - 2015 годы", утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 23 октября 2010 года № 353-пп. В основном на реализацию мероприятий программы по адаптации 53 объектов социальной инфраструктуры направлялись средства областного бюджета и привлекались собственные средства.

Мероприятия, направленные на формирование доступной среды для инвалидов и других МГН, в учреждениях здравоохранения области проводились в 2011 - 2012 годах в рамках планового строительства новых объектов, а также проведения капитального и текущего ремонта зданий и сооружений.

В соответствии с указанными мероприятиями ежегодно при разработке проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию автодорог общего пользования предусматривается:

при организации пешеходных переходов на одном уровне с проезжей частью - устройство проездов шириной, обеспечивающей беспрепятственное передвижение инвалидов-колясочников;

при организации пешеходных переходов на разных уровнях (подземных, надземных), а также при строительстве пешеходных мостов - устройство пандусов.

Изготовление вышеуказанной документации осуществляется за счет средств областного бюджета.

Закупка и переоборудование средств общественного транспорта, проведение работ по обеспечению равной доступности к объектам железнодорожного вокзала и аэровокзального комплекса г. Белгорода выполнялись за счет собственных и заемных средств предприятий.

Прогнозируемый объем финансирования из средств федерального бюджета по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности составит:

- на 2014 год - 25550 тыс. рублей, в том числе: образование - 2088 тыс. рублей; культура и искусство - 19870 тыс. рублей; физическая культура и спорт - 145 тыс. рублей; социальная защита населения - 3097 тыс. рублей; труд и занятость населения - 350 тыс. рублей;

- на 2015 год - 16090,6 тыс. рублей, в том числе: социальная защита населения - 7835,3 тыс. рублей; образование - 5280,0 тыс. рублей; культура и искусство - 910,0 тыс. рублей; физическая культура и спорт - 1167,0 тыс. рублей; труд и занятость населения - 898,3 тыс. рублей;

- на 2016 год - 23964,1 тыс. рублей, в том числе: социальная защита населения - 9702,8 тыс. рублей; образование - 2713,65 тыс. рублей; труд и занятость - 735,0 тыс. рублей; здравоохранение - 5467,0 тыс. рублей; культура - 2828,0 тыс. рублей, физическая культура и спорт - 1866,65 тыс. рублей; транспортная инфраструктура - 651,0 тыс. рублей;

- на 2017 год - 11928,2 тыс. рублей, в том числе: социальная защита населения - 5589,7 тыс. рублей; труд и занятость - 560 тыс. рублей; здравоохранение - 2523,5 тыс. рублей; культура - 2240 тыс. рублей; физическая культура и спорт - 934 тыс. рублей; транспортная инфраструктура - 81 тыс. рублей;

- на 2018 год - 26837,65 тыс. рублей, в том числе: социальная защита населения - 10850 тыс. рублей; труд и занятость - 476 тыс. рублей; здравоохранение - 1841 тыс. рублей; культура - 11642 тыс. рублей; физическая культура и спорт - 1866,65 тыс. рублей; транспортная инфраструктура - 162 тыс. рублей;

- на 2019 год - 21806,65 тыс. рублей, в том числе: социальная защита населения - 10850,0 тыс. рублей; труд и занятость - 154,0 тыс. рублей; здравоохранение - 1673,0 тыс. рублей; культура - 7182 тыс. рублей; физическая культура и спорт - 1866,65 тыс. рублей; транспортная инфраструктура - 81 тыс. рублей;

- на 2020 год - 20595,25 тыс. рублей, в том числе: социальная защита населения - 10850 тыс. рублей; труд и занятость - 154 тыс. рублей; здравоохранение - 1586,6 тыс. рублей; культура - 5976 тыс. рублей; физическая культура и спорт - 1866,65 тыс. рублей; транспортная инфраструктура - 162 тыс. рублей.

Объекты по обслуживанию населения предприятиями связи и информационных технологий являются коммерческими структурами, которые не могут финансироваться из средств консолидированного бюджета.

На момент разработки подпрограммы доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Белгородской области составляла 16,8 процента, к 2020 году предполагается данный показатель довести до 100 процентов.

Объем финансового обеспечения подпрограммы 5 подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта закона области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период";

- в подпрограмму 6 "Обеспечение реализации государственной программы" Программы (далее - подпрограмма 6):

- раздел 6 паспорта подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:

 

6.

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 6 за счет средств областного бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников

Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 6 в 2014 - 2020 годах за счет средств областного бюджета составит 2179140,421 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 291303,3 тыс. рублей;

2015 год - 299551,0 тыс. рублей;

2016 год - 310522,121 тыс. рублей;

2017 год - 307748,0 тыс. рублей;

2018 год - 317111,0 тыс. рублей;

2019 год - 326041,0 тыс. рублей;

2020 год - 326864,0 тыс. рублей

 

- раздел 5 подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:

"5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 6

Общий объем финансирования подпрограммы 6 в 2014 - 2020 годах за счет средств областного бюджета составит 2179140,421 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 291303,3 тыс. рублей;

2015 год - 299551,0 тыс. рублей;

2016 год - 310522,121 тыс. рублей;

2017 год - 307748,0 тыс. рублей;

2018 год - 317111,0 тыс. рублей;

2019 год - 326041,0 тыс. рублей;

2020 год - 326864,0 тыс. рублей";

- приложения № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

 

2. Департаменту финансов и бюджетной политики Белгородской области (Боровик В.Ф.) производить финансирование мероприятий Программы с учетом настоящего постановления.

 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

 

Губернатор Белгородской области                                                       Е.Савченко

 

 

 

 

 

Приложение № 1

к постановлению

Правительства Белгородской области

от 23 января 2017 года № 24-пп

 

Таблица 1

 

Сведения

о сети государственных и муниципальных учреждений

(организаций) системы социальной защиты

населения в Белгородской области

 

№ п/п

Тип учреждения

Количество учреждений, ед.

всего

из них юридические лица

1.

Учреждения (организации), осуществляющие стационарное социальное обслуживание

16

16

в том числе:

 

 

- психоневрологические интернаты

5

5

- дома-интернаты для престарелых и инвалидов

9

9

- специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов

1

1

- детский дом-интернат для умственно отсталых детей

1

1

2.

Прочие государственные учреждения (организации)

3

3

в том числе:

 

 

- геронтологический центр

1

1

- центр социальной реабилитации инвалидов

1

1

- областной ресурсно-консультационный центр по работе с семьей и детьми

1

1

3.

Центры развития и социализации ребенка

7

7

в том числе:

 

 

- государственные

5

5

- негосударственные

2

2

4.

Учреждения помощи семье и детям

1

1

Итого государственные учреждения (организации)

27

27

5.

Дома-интернаты для престарелых и инвалидов малой вместимости

5

5

6.

Комплексные центры социального обслуживания населения

22

22

7.

Учреждения помощи семье и детям

12

12

8.

Прочие муниципальные учреждения (центр реабилитации для престарелых и инвалидов)

1

1

Итого муниципальные учреждения (организации)

39

39

ВСЕГО УЧРЕЖДЕНИЙ:

67

67

 

 

 

 

 

Приложение № 2

к постановлению

Правительства Белгородской области

от 23 января 2017 года № 24-пп

 


Информация по документу
Читайте также