Расширенный поиск
Постановление Правительства Камчатского края от 06.03.2017 № 86-П
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 3 к Программе
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Финансовое
обеспечение реализации государственной программы Камчатского края "Социальная
поддержка граждан в Камчатском крае"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс. руб.
|
|
№ п/п
|
Наименование
государственной программы / подпрограммы / мероприятия
|
|
Код бюджетной
классификации
|
Объем средств на
реализацию программы
|
|
ГРБС
|
ВСЕГО
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
|
Государственная программа Камчатского края
"Социальная поддержка граждан в Камчатском крае"
|
Всего
|
|
40 727 092,09733
|
6 240 804,70214
|
6 834 385,07595
|
6 882 297,26400
|
6 772 249,08000
|
6 609 892,54000
|
7 387 463,43524
|
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
39 245 495,73159
|
6 240 804,70214
|
6 821 653,54595
|
6 855 730,96400
|
6 772 249,08000
|
6 609 892,54000
|
5 945 164,89950
|
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
6 318 434,16856
|
1 164 936,67211
|
1 286 526,39645
|
1 332 081,50000
|
1 279 326,40000
|
1 255 563,20000
|
0,00000
|
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы
обязательств)
|
|
1 442 298,53574
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
1 442 298,53574
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
32 909 416,66303
|
5 058 854,53003
|
5 534 495,74950
|
5 523 649,46400
|
5 492 922,68000
|
5 354 329,34000
|
5 945 164,89950
|
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
287,73000
|
0,00000
|
287,73000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
1 188,80000
|
557,40000
|
631,40000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
за счет средств фонда социального страхования РФ
|
|
28 899,90000
|
16 456,10000
|
12 443,80000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
за счет средств фонда социального страхования РФ
(планируемые объемы обязательств)
|
|
26 566,30000
|
0,00000
|
0,00000
|
26 566,30000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
за счет средств внебюджетных источников (планируемые
объемы обязательств)
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
1.
|
Подпрограмма 1 "Старшее поколение в Камчатском
крае"
|
Всего
|
|
211 506,39824
|
34 209,05000
|
35 079,47824
|
33 239,50000
|
32 128,50000
|
32 128,50000
|
44 721,37000
|
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
211 506,39824
|
34 209,05000
|
35 079,47824
|
33 239,50000
|
32 128,50000
|
32 128,50000
|
44 721,37000
|
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы
обязательств)
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
211 319,19824
|
34 117,35000
|
34 983,97824
|
33 239,50000
|
32 128,50000
|
32 128,50000
|
44 721,37000
|
|
|
813
|
640,00000
|
120,00000
|
130,00000
|
100,00000
|
80,00000
|
80,00000
|
130,00000
|
|
|
815
|
188 235,34824
|
29 643,70000
|
29 896,77824
|
29 848,50000
|
29 823,50000
|
29 823,50000
|
39 199,37000
|
|
|
816
|
7 816,30000
|
1 062,00000
|
2 371,30000
|
1 341,00000
|
625,00000
|
625,00000
|
1 792,00000
|
|
|
846
|
9 900,00000
|
2 000,00000
|
2 000,00000
|
1 500,00000
|
1 200,00000
|
1 200,00000
|
2 000,00000
|
|
|
847
|
4 727,55000
|
1 291,65000
|
585,90000
|
450,00000
|
400,00000
|
400,00000
|
1 600,00000
|
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
187,20000
|
91,70000
|
95,50000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
за счет средств внебюджетных источников (планируемые
объемы обязательств)
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
|
815
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
1.1.
|
Совершенствование нормативно-правового обеспечения
социальной защищенности граждан пожилого возраста в Камчатском крае
|
Всего
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы
обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.
|
Укрепление социальной защищенности граждан пожилого
возраста
|
Всего
|
|
9 900,00000
|
2 000,00000
|
2 000,00000
|
1 500,00000
|
1 200,00000
|
1 200,00000
|
2 000,00000
|
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
9 900,00000
|
2 000,00000
|
2 000,00000
|
1 500,00000
|
1 200,00000
|
1 200,00000
|
2 000,00000
|
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы
обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
9 900,00000
|
2 000,00000
|
2 000,00000
|
1 500,00000
|
1 200,00000
|
1 200,00000
|
2 000,00000
|
|
|
815
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
|
846
|
9 900,00000
|
2 000,00000
|
2 000,00000
|
1 500,00000
|
1 200,00000
|
1 200,00000
|
2 000,00000
|
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
за счет средств внебюджетных источников
|
815
|
0,00000
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.
|
Укрепление здоровья граждан пожилого возраста
|
Всего
|
|
191 320,29824
|
30 543,65000
|
30 221,77824
|
30 033,50000
|
29 958,50000
|
30 003,50000
|
40 559,37000
|
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
191 320,29824
|
30 543,65000
|
30 221,77824
|
30 033,50000
|
29 958,50000
|
30 003,50000
|
40 559,37000
|
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы
обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
191 320,29824
|
30 543,65000
|
30 221,77824
|
30 033,50000
|
29 958,50000
|
30 003,50000
|
40 559,37000
|
|
|
815
|
186 592,74824
|
29 252,00000
|
29 635,87824
|
29 583,50000
|
29 558,50000
|
29 603,50000
|
38 959,37000
|
|
|
847
|
4 727,55000
|
1 291,65000
|
585,90000
|
450,00000
|
400,00000
|
400,00000
|
1 600,00000
|
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4.
|
Совершенствование коммуникационных связей и развитие
интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста
|
Всего
|
|
4 463,80000
|
681,40000
|
992,40000
|
800,00000
|
555,00000
|
555,00000
|
880,00000
|
|
Всего без учета планируемых
объемов обязательств
|
|
4 463,80000
|
681,40000
|
992,40000
|
800,00000
|
555,00000
|
555,00000
|
880,00000
|
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы
обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
4 276,60000
|
589,70000
|
896,90000
|
800,00000
|
555,00000
|
555,00000
|
880,00000
|
|
|
813
|
640,00000
|
120,00000
|
130,00000
|
100,00000
|
80,00000
|
80,00000
|
130,00000
|
|
|
815
|
108,60000
|
91,70000
|
16,90000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
|
816
|
3 528,00000
|
378,00000
|
750,00000
|
700,00000
|
475,00000
|
475,00000
|
750,00000
|
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
187,20000
|
91,70000
|
95,50000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
|
815
|
187,20000
|
91,70000
|
95,50000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
1.5.
|
Организация свободного времени и культурного досуга
граждан пожилого возраста
|
Всего
|
|
5 567,30000
|
934,00000
|
1 785,30000
|
891,00000
|
415,00000
|
330,00000
|
1 212,00000
|
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
5 567,30000
|
934,00000
|
1 785,30000
|
891,00000
|
415,00000
|
330,00000
|
1 212,00000
|
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы
обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
5 567,30000
|
934,00000
|
1 785,30000
|
891,00000
|
415,00000
|
330,00000
|
1 212,00000
|
|
|
815
|
1 279,00000
|
250,00000
|
164,00000
|
250,00000
|
265,00000
|
180,00000
|
170,00000
|
|
|
816
|
4 288,30000
|
684,00000
|
1 621,30000
|
641,00000
|
150,00000
|
150,00000
|
1 042,00000
|
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.6.
|
Научно-методическое и информационное обеспечение деятельности
по социальной поддержке граждан пожилого возраста
|
Всего
|
|
255,00000
|
50,00000
|
80,00000
|
15,00000
|
0,00000
|
40,00000
|
70,00000
|
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
255,00000
|
50,00000
|
80,00000
|
15,00000
|
0,00000
|
40,00000
|
70,00000
|
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы
обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
255,00000
|
50,00000
|
80,00000
|
15,00000
|
0,00000
|
40,00000
|
70,00000
|
|
|
815
|
255,00000
|
50,00000
|
80,00000
|
15,00000
|
0,00000
|
40,00000
|
70,00000
|
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Подпрограмма 2 "Меры социальной поддержки отдельных
категорий граждан в Камчатском крае"
|
Всего
|
|
28 801 895,73375
|
4 377 990,18155
|
4 972 153,41396
|
5 008 996,02400
|
4 950 231,10000
|
4 781 445,80000
|
4 711 079,21424
|
|
Всего без учета
планируемых объемов обязательств
|
|
27 359 597,19801
|
4 377 990,18155
|
4 972 153,41396
|
5 008 996,02400
|
4 950 231,10000
|
4 781 445,80000
|
3 268 780,67850
|
|
за счет средств федерального бюджета
|
815
|
6 256 432,65656
|
1 127 470,66011
|
1 263 271,39645
|
1 331 676,10000
|
1 278 899,90000
|
1 255 114,60000
|
0,00000
|
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы
обязательств)
|
815
|
1 442 298,53574
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
1 442 298,53574
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
21 103 164,54145
|
3 250 519,52144
|
3 708 882,01751
|
3 677 319,92400
|
3 671 331,20000
|
3 526 331,20000
|
3 268 780,67850
|
|
|
815
|
20 563 099,89450
|
3 142 143,14104
|
3 567 193,75096
|
3 532 319,92400
|
3 526 331,20000
|
3 526 331,20000
|
3 268 780,67850
|
|
|
810
|
540 064,64695
|
108 376,38040
|
141 688,26655
|
145 000,00000
|
145 000,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных источников
|
815
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
за счет средств внебюджетных источников (планируемые
объемы обязательств)
|
815
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
2.1.
|
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий
граждан, установленных федеральным законодательством
|
Всего
|
|
4 377 476,73172
|
836 995,48500
|
1 027 573,99422
|
1 033 176,42400
|
180 412,60000
|
180 412,60000
|
1 118 905,62850
|
|
Всего без учета
планируемых объемов обязательств
|
|
5 182 424,62172
|
836 995,48500
|
1 027 573,99422
|
1 033 176,42400
|
1 058 701,70000
|
1 081 430,80000
|
144 546,21850
|
|
за счет средств федерального бюджета
|
815
|
4 180 360,71000
|
731 508,31000
|
817 624,00000
|
851 921,10000
|
878 289,10000
|
901 018,20000
|
0,00000
|
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы
обязательств)
|
|
974 359,41000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
974 359,41000
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
1 002 063,91172
|
105 487,17500
|
209 949,99422
|
181 255,32400
|
180 412,60000
|
180 412,60000
|
144 546,21850
|
|
|
815
|
1 002 063,91172
|
105 487,17500
|
209 949,99422
|
181 255,32400
|
180 412,60000
|
180 412,60000
|
144 546,21850
|
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных источников
|
815
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
за счет средств внебюджетных источников (планируемые
объемы обязательств)
|
815
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
2.2.
|
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий
граждан, установленных законодательством Камчатского края
|
Всего
|
|
10 798 526,00071
|
1 673 309,63271
|
1 783 376,26800
|
1 807 871,10000
|
1 807 871,10000
|
1 807 871,10000
|
1 918 226,80000
|
|
Всего без учета
планируемых объемов обязательств
|
|
10 798 526,00071
|
1 673 309,63271
|
1 783 376,26800
|
1 807 871,10000
|
1 807 871,10000
|
1 807 871,10000
|
1 918 226,80000
|
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
4 191,02100
|
0,00000
|
4 191,02100
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы
обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
10 794 334,97971
|
1 673 309,63271
|
1 779 185,24700
|
1 807 871,10000
|
1 807 871,10000
|
1 807 871,10000
|
1 918 226,80000
|
|
|
815
|
10 794 334,97971
|
1 673 309,63271
|
1 779 185,24700
|
1 807 871,10000
|
1 807 871,10000
|
1 807 871,10000
|
1 918 226,80000
|
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.
|
Реализация дополнительных мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан
|
Всего
|
|
2 971 233,44560
|
489 659,04330
|
537 368,30230
|
533 844,70000
|
528 698,70000
|
528 698,70000
|
352 964,00000
|
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
2 971 233,44560
|
489 659,04330
|
537 368,30230
|
533 844,70000
|
528 698,70000
|
528 698,70000
|
352 964,00000
|
|
за счет средств федерального бюджета
|
815
|
3 112,78845
|
1 686,15011
|
1 426,63834
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы
обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
2 968 120,65715
|
487 972,89319
|
535 941,66396
|
533 844,70000
|
528 698,70000
|
528 698,70000
|
352 964,00000
|
|
|
815
|
2 968 120,65715
|
487 972,89319
|
535 941,66396
|
533 844,70000
|
528 698,70000
|
528 698,70000
|
352 964,00000
|
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.
|
Реализация мер социальной поддержки семей с детьми
|
Всего
|
|
8 538 980,58572
|
1 318 914,27054
|
1 557 282,26944
|
1 578 657,20000
|
1 499 513,00000
|
1 307 998,60000
|
1 276 615,24574
|
|
Всего без учета
планируемых объемов обязательств
|
|
8 071 041,45998
|
1 318 914,27054
|
1 557 282,26944
|
1 578 657,20000
|
1 499 513,00000
|
1 307 998,60000
|
808 676,12000
|
|
за счет средств федерального бюджета
|
815
|
2 068 768,13711
|
394 276,20000
|
440 029,73711
|
479 755,00000
|
400 610,80000
|
354 096,40000
|
0,00000
|
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы
обязательств)
|
815
|
467 939,12574
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
467 939,12574
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
6 002 273,32287
|
924 638,07054
|
1 117 252,53233
|
1 098 902,20000
|
1 098 902,20000
|
953 902,20000
|
808 676,12000
|
|
|
815
|
5 462 208,67592
|
816 261,69014
|
975 564,26578
|
953 902,20000
|
953 902,20000
|
953 902,20000
|
808 676,12000
|
|
|
810
|
540 064,64695
|
108 376,38040
|
141 688,26655
|
145 000,00000
|
145 000,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5.
|
Оказание поддержки гражданам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации
|
Всего
|
|
336 371,67000
|
59 111,75000
|
66 552,58000
|
55 446,60000
|
55 446,60000
|
55 446,60000
|
44 367,54000
|
|
Всего без учета
планируемых объемов обязательств
|
|
336 371,67000
|
59 111,75000
|
66 552,58000
|
55 446,60000
|
55 446,60000
|
55 446,60000
|
44 367,54000
|
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы
обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
336 371,67000
|
59 111,75000
|
66 552,58000
|
55 446,60000
|
55 446,60000
|
55 446,60000
|
44 367,54000
|
|
|
815
|
336 371,67000
|
59 111,75000
|
66 552,58000
|
55 446,60000
|
55 446,60000
|
55 446,60000
|
44 367,54000
|
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Подпрограмма 3 "Доступная среда в Камчатском
крае"
|
Всего
|
|
148 252,63725
|
52 444,88100
|
34 702,75625
|
13 940,00000
|
12 920,00000
|
10 770,00000
|
23 475,00000
|
|
Всего без учета
планируемых объемов обязательств
|
|
148 252,63725
|
52 444,88100
|
34 702,75625
|
13 940,00000
|
12 920,00000
|
10 770,00000
|
23 475,00000
|
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
51 835,11200
|
28 965,51200
|
22 869,60000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
|
813
|
35 261,70000
|
18 002,10000
|
17 259,60000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
|
814
|
1 539,60000
|
1 239,60000
|
300,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
|
815
|
4 479,42800
|
3 234,52800
|
1 244,90000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
|
816
|
1 087,00000
|
717,00000
|
370,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
|
829
|
|
0,00000
|
350,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
|
833
|
3 629,50000
|
3 329,50000
|
300,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
|
847
|
5 487,88400
|
2 442,78400
|
3 045,10000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
96 129,79525
|
23 479,36900
|
11 545,42625
|
13 940,00000
|
12 920,00000
|
10 770,00000
|
23 475,00000
|
|
|
813
|
9 139,66000
|
4 090,06000
|
1 104,60000
|
620,00000
|
420,00000
|
420,00000
|
2 485,00000
|
|
|
814
|
8 345,00000
|
75,00000
|
320,00000
|
650,00000
|
650,00000
|
650,00000
|
6 000,00000
|
|
|
815
|
33 897,38525
|
5 304,65900
|
6 672,72625
|
5 500,00000
|
5 200,00000
|
4 600,00000
|
6 620,00000
|
|
|
816
|
8 780,60000
|
5 130,60000
|
660,00000
|
720,00000
|
600,00000
|
550,00000
|
1 120,00000
|
|
|
829
|
1 558,10000
|
0,00000
|
558,10000
|
600,00000
|
200,00000
|
200,00000
|
0,00000
|
|
|
833
|
19 115,00000
|
3 565,00000
|
350,00000
|
3 500,00000
|
3 500,00000
|
3 500,00000
|
4 700,00000
|
|
|
847
|
13 144,05000
|
4 814,05000
|
1 880,00000
|
2 000,00000
|
2 000,00000
|
500,00000
|
1 950,00000
|
|
|
850
|
2 150,00000
|
500,00000
|
0,00000
|
350,00000
|
350,00000
|
350,00000
|
600,00000
|
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
287,73000
|
0,00000
|
287,73000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.
|
Совершенствование нормативной правовой и организационной
основы создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения
|
Всего
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
Всего без учета
планируемых объемов обязательств
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.
|
Повышение уровня доступности
и качества приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп
населения
|
Всего
|
|
113 915,81625
|
41 546,63200
|
28 929,18425
|
9 050,00000
|
9 070,00000
|
7 320,00000
|
18 000,00000
|
|
Всего без учета
планируемых объемов обязательств
|
|
113 915,81625
|
41 546,63200
|
28 929,18425
|
9 050,00000
|
9 070,00000
|
7 320,00000
|
18 000,00000
|
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
46 804,07200
|
27 204,57200
|
19 599,50000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
|
813
|
35 261,70000
|
18 002,10000
|
17 259,60000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
|
814
|
1 539,60000
|
1 239,60000
|
300,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
|
815
|
3 528,20000
|
2 508,30000
|
1 019,90000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
|
816
|
837,00000
|
467,00000
|
370,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
|
829
|
350,00000
|
0,00000
|
350,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
|
833
|
3 629,50000
|
3 329,50000
|
300,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
|
847
|
1 658,07200
|
1 658,07200
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
66 824,01425
|
14 342,06000
|
9 041,95425
|
9 050,00000
|
9 070,00000
|
7 320,00000
|
18 000,00000
|
|
|
813
|
7 191,66000
|
3 127,06000
|
1 104,60000
|
620,00000
|
420,00000
|
420,00000
|
1 500,00000
|
|
|
814
|
8 345,00000
|
75,00000
|
320,00000
|
650,00000
|
650,00000
|
650,00000
|
6 000,00000
|
|
|
815
|
21 072,75425
|
2 813,00000
|
5 029,75425
|
3 180,00000
|
3 900,00000
|
2 150,00000
|
4 000,00000
|
|
|
816
|
4 279,50000
|
1 900,00000
|
379,50000
|
500,00000
|
400,00000
|
400,00000
|
700,00000
|
|
|
829
|
1 558,10000
|
0,00000
|
558,10000
|
600,00000
|
200,00000
|
200,00000
|
0,00000
|
|
|
833
|
19 115,00000
|
3 565,00000
|
350,00000
|
3 500,00000
|
3 500,00000
|
3 500,00000
|
4 700,00000
|
|
|
847
|
5 262,00000
|
2 862,00000
|
1 300,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
1 100,00000
|
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
287,73000
|
0,00000
|
287,73000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.
|
Повышение уровня доступности и качества реабилитационных
услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в
общество)
|
Всего
|
|
30 432,27300
|
9 570,70100
|
5 421,57200
|
4 470,00000
|
3 530,00000
|
3 020,00000
|
4 420,00000
|
|
Всего без учета
планируемых объемов обязательств
|
|
30 432,27300
|
9 570,70100
|
5 421,57200
|
4 470,00000
|
3 530,00000
|
3 020,00000
|
4 420,00000
|
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
4 981,04000
|
1 710,94000
|
3 270,10000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
|
815
|
901,22800
|
676,22800
|
225,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
|
816
|
250,00000
|
250,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
|
847
|
3 829,81200
|
784,71200
|
3 045,10000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
25 451,23300
|
7 859,76100
|
2 151,47200
|
4 470,00000
|
3 530,00000
|
3 020,00000
|
4 420,00000
|
|
|
813
|
900,00000
|
350,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
550,00000
|
|
|
815
|
10 018,08300
|
1 827,11100
|
1 290,97200
|
1 900,00000
|
980,00000
|
2 020,00000
|
2 000,00000
|
|
|
816
|
4 501,10000
|
3 230,60000
|
280,50000
|
220,00000
|
200,00000
|
150,00000
|
420,00000
|
|
|
829
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
|
847
|
7 882,05000
|
1 952,05000
|
580,00000
|
2 000,00000
|
2 000,00000
|
500,00000
|
850,00000
|
|
|
850
|
2 150,00000
|
500,00000
|
0,00000
|
350,00000
|
350,00000
|
350,00000
|
600,00000
|
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.4.
|
Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы
реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество
|
Всего
|
|
1 397,36000
|
747,36000
|
0,00000
|
80,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
570,00000
|
|
Всего без учета
планируемых объемов обязательств
|
|
1 397,36000
|
747,36000
|
0,00000
|
80,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
570,00000
|
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
1 397,36000
|
747,36000
|
0,00000
|
80,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
570,00000
|
|
|
813
|
983,00000
|
583,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
400,00000
|
|
|
815
|
414,36000
|
164,36000
|
0,00000
|
80,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
170,00000
|
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.5.
|
Преодоление социальной
разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к
вопросам обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других
маломобильных групп населения
|
Всего
|
|
2 507,18800
|
580,18800
|
352,00000
|
340,00000
|
320,00000
|
430,00000
|
485,00000
|
|
Всего без учета
планируемых объемов обязательств
|
|
2 507,18800
|
580,18800
|
352,00000
|
340,00000
|
320,00000
|
430,00000
|
485,00000
|
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
50,00000
|
50,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
|
815
|
50,00000
|
50,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
2 457,18800
|
530,18800
|
352,00000
|
340,00000
|
320,00000
|
430,00000
|
485,00000
|
|
|
813
|
65,00000
|
30,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
35,00000
|
|
|
815
|
2 392,18800
|
500,18800
|
352,00000
|
340,00000
|
320,00000
|
430,00000
|
450,00000
|
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Подпрограмма 4 "Развитие системы социального
обслуживания населения в Камчатском крае"
|
Всего
|
|
714 569,16623
|
111 739,82379
|
77 995,13244
|
62 650,00000
|
35 382,61000
|
37 682,61000
|
389 118,99000
|
|
Всего без учета
планируемых объемов обязательств
|
|
714 569,16623
|
111 739,82379
|
77 995,13244
|
62 650,00000
|
35 382,61000
|
37 682,61000
|
389 118,99000
|
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы
обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
713 567,56623
|
111 274,12379
|
77 459,23244
|
62 650,00000
|
35 382,61000
|
37 682,61000
|
389 118,99000
|
|
|
812
|
319 121,77927
|
6 280,86079
|
1 840,91848
|
25 000,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
286 000,00000
|
|
|
815
|
394 445,78696
|
104 993,26300
|
75 618,31396
|
37 650,00000
|
35 382,61000
|
37 682,61000
|
103 118,99000
|
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
за счет средств внебюджетных источников
|
815
|
1 001,60000
|
465,70000
|
535,90000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
|
815
|
1 001,60000
|
465,70000
|
535,90000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
4.1.
|
Формирование нормативной правовой базы и внедрение ее в
практику работы учреждений социального обслуживания граждан
|
Всего
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
Всего без учета
планируемых объемов обязательств
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.
|
Расширение сети социальных учреждений (инвестиционные
мероприятия)
|
Всего
|
|
43 283,37927
|
16 442,46079
|
1 840,91848
|
25 000,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
Всего без учета
планируемых объемов обязательств
|
|
43 283,37927
|
16 442,46079
|
1 840,91848
|
25 000,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы
обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
329 283,37927
|
16 442,46079
|
1 840,91848
|
25 000,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
286 000,00000
|
|
|
812
|
319 121,77927
|
6 280,86079
|
1 840,91848
|
25 000,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
286 000,00000
|
|
|
815
|
10 161,60000
|
10 161,60000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.3.
|
Обеспечение комплексной безопасности учреждений
социального обслуживания граждан
|
Всего
|
|
278 684,67996
|
69 909,87900
|
58 534,14096
|
27 080,00000
|
23 330,00000
|
24 150,00000
|
75 680,66000
|
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
278 684,67996
|
69 909,87900
|
58 534,14096
|
27 080,00000
|
23 330,00000
|
24 150,00000
|
75 680,66000
|
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы
обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
277 683,07996
|
69 444,17900
|
57 998,24096
|
27 080,00000
|
23 330,00000
|
24 150,00000
|
75 680,66000
|
|
|
815
|
277 683,07996
|
69 444,17900
|
57 998,24096
|
27 080,00000
|
23 330,00000
|
24 150,00000
|
75 680,66000
|
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
1 001,60000
|
465,70000
|
535,90000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
|
815
|
1 001,60000
|
465,70000
|
535,90000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
4.4.
|
Укрепление материально-технической базы учреждений
социального обслуживания граждан
|
Всего
|
|
104 521,10700
|
25 207,48400
|
17 050,07300
|
10 270,00000
|
12 052,61000
|
13 182,61000
|
26 758,33000
|
|
Всего без учета
планируемых объемов обязательств
|
|
104 521,10700
|
25 207,48400
|
17 050,07300
|
10 270,00000
|
12 052,61000
|
13 182,61000
|
26 758,33000
|
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы
обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
104 521,10700
|
25 207,48400
|
17 050,07300
|
10 270,00000
|
12 052,61000
|
13 182,61000
|
26 758,33000
|
|
|
815
|
104 521,10700
|
25 207,48400
|
17 050,07300
|
10 270,00000
|
12 052,61000
|
13 182,61000
|
26 758,33000
|
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.5.
|
Повышение квалификации персонала учреждений социального
обслуживания граждан, в том числе в области информационно-коммуникационных
технологий
|
Всего
|
|
2 080,00000
|
180,00000
|
570,00000
|
300,00000
|
0,00000
|
350,00000
|
680,00000
|
|
Всего без учета
планируемых объемов обязательств
|
|
2 080,00000
|
180,00000
|
570,00000
|
300,00000
|
0,00000
|
350,00000
|
680,00000
|
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы
обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
2 080,00000
|
180,00000
|
570,00000
|
300,00000
|
0,00000
|
350,00000
|
680,00000
|
|
|
815
|
2 080,00000
|
180,00000
|
570,00000
|
300,00000
|
0,00000
|
350,00000
|
680,00000
|
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.6.
|
Проведение конкурсов среди учреждений социального
обслуживания граждан
|
Всего
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
Всего без учета
планируемых объемов обязательств
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы
обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
|
815
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5
|
Подпрограмма 5 "Повышение эффективности
государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих
организаций"
|
Всего
|
|
88 970,94506
|
22 664,20000
|
14 694,12506
|
14 151,62000
|
10 993,80000
|
10 993,80000
|
15 473,40000
|
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
88 970,94506
|
22 664,20000
|
14 694,12506
|
14 151,62000
|
10 993,80000
|
10 993,80000
|
15 473,40000
|
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
8 214,00000
|
8 214,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
|
813
|
1 100,00000
|
1 100,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
|
815
|
2 300,00000
|
2 300,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
|
816
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
|
846
|
3 714,00000
|
3 714,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
|
847
|
1 100,00000
|
1 100,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы
обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
80 756,94506
|
14 450,20000
|
14 694,12506
|
14 151,62000
|
10 993,80000
|
10 993,80000
|
15 473,40000
|
|
|
813
|
5 487,84000
|
1 000,00000
|
920,00000
|
967,84000
|
800,00000
|
800,00000
|
1 000,00000
|
|
|
815
|
7 802,43155
|
1 300,00000
|
1 102,43155
|
1 500,00000
|
1 200,00000
|
1 200,00000
|
1 500,00000
|
|
|
816
|
950,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
350,00000
|
300,00000
|
300,00000
|
0,00000
|
|
|
846
|
61 356,67351
|
11 150,20000
|
12 171,69351
|
10 333,78000
|
7 863,80000
|
7 863,80000
|
11 973,40000
|
|
|
847
|
5 160,00000
|
1 000,00000
|
500,00000
|
1 000,00000
|
830,00000
|
830,00000
|
1 000,00000
|
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
5.1.
|
Финансовая поддержка деятельности социально
ориентированных некоммерческих организаций на региональном и муниципальном
уровнях
|
Всего
|
|
76 031,87155
|
19 454,00000
|
12 872,43155
|
12 577,84000
|
10 063,80000
|
10 063,80000
|
11 000,00000
|
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
76 031,87155
|
19 454,00000
|
12 872,43155
|
12 577,84000
|
10 063,80000
|
10 063,80000
|
11 000,00000
|
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
8 214,00000
|
8 214,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
|
813
|
1 100,00000
|
1 100,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
|
815
|
2 300,00000
|
2 300,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
|
816
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
|
846
|
3 714,00000
|
3 714,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
|
847
|
1 100,00000
|
1 100,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы
обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
67 817,87155
|
11 240,00000
|
12 872,43155
|
12 577,84000
|
10 063,80000
|
10 063,80000
|
11 000,00000
|
|
|
813
|
5 487,84000
|
1 000,00000
|
920,00000
|
967,84000
|
800,00000
|
800,00000
|
1 000,00000
|
|
|
815
|
7 802,43155
|
1 300,00000
|
1 102,43155
|
1 500,00000
|
1 200,00000
|
1 200,00000
|
1 500,00000
|
|
|
816
|
950,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
350,00000
|
300,00000
|
300,00000
|
0,00000
|
|
|
846
|
48 417,60000
|
7 940,00000
|
10 350,00000
|
8 760,00000
|
6 933,80000
|
6 933,80000
|
7 500,00000
|
|
|
847
|
5 160,00000
|
1 000,00000
|
500,00000
|
1 000,00000
|
830,00000
|
830,00000
|
1 000,00000
|
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
5.2.
|
Имущественная поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций в Камчатском крае
|
Всего
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы
обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
822
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.3.
|
Привлечение социально ориентированных некоммерческих
организаций к реализации государственной политики в социальной сфере,
развитие благотворительности и добровольчества, в том числе информационная
поддержка
|
Всего
|
|
13 327,52351
|
2 390,20000
|
1 026,74351
|
1 123,78000
|
1 160,00000
|
1 160,00000
|
6 466,80000
|
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
4 540,72351
|
2 390,20000
|
1 026,74351
|
1 123,78000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы
обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
8 934,12351
|
2 390,20000
|
1 026,74351
|
1 123,78000
|
580,00000
|
580,00000
|
3 233,40000
|
|
|
846
|
8 934,12351
|
2 390,20000
|
1 026,74351
|
1 123,78000
|
580,00000
|
580,00000
|
3 233,40000
|
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
5.4.
|
Изучение состояния некоммерческого сектора,
консультирование и содействие дополнительному профессиональному образованию
|
Всего
|
|
4 004,95000
|
820,00000
|
794,95000
|
450,00000
|
350,00000
|
350,00000
|
1 240,00000
|
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
4 004,95000
|
820,00000
|
794,95000
|
450,00000
|
350,00000
|
350,00000
|
1 240,00000
|
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы
обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
4 004,95000
|
820,00000
|
794,95000
|
450,00000
|
350,00000
|
350,00000
|
1 240,00000
|
|
|
846
|
4 004,95000
|
820,00000
|
794,95000
|
450,00000
|
350,00000
|
350,00000
|
1 240,00000
|
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
6.
|
Подпрограмма 6 "Обеспечение защиты трудовых прав
работников в Камчатском крае"
|
Всего
|
|
60 079,92000
|
17 880,80000
|
13 205,82000
|
27 336,30000
|
591,00000
|
591,00000
|
475,00000
|
|
Всего без учета
планируемых объемов обязательств
|
|
33 513,62000
|
17 880,80000
|
13 205,82000
|
770,00000
|
591,00000
|
591,00000
|
475,00000
|
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы
обязательств)
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
4 613,72000
|
1 424,70000
|
762,02000
|
770,00000
|
591,00000
|
591,00000
|
475,00000
|
|
|
814
|
850,00000
|
850,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
|
815
|
3 763,72000
|
574,70000
|
762,02000
|
770,00000
|
591,00000
|
591,00000
|
475,00000
|
|
|
847
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
за счет средств фонда социального страхования РФ
|
|
28 899,90000
|
16 456,10000
|
12 443,80000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
|
КРО ФСС
|
14 815,80000
|
2 372,00000
|
12 443,80000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
|
КРО ФСС
|
14 084,10000
|
14 084,10000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
за счет средств фонда социального страхования РФ
(планируемые объемы обязательств)
|
|
26 566,30000
|
0,00000
|
0,00000
|
26 566,30000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
|
КРО ФСС
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
|
КРО ФСС
|
26 566,30000
|
0,00000
|
0,00000
|
26 566,30000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
6.1.
|
Обеспечение проведения специальной оценки условий труда
работающих в организациях, расположенных на территории Камчатского края
|
Всего
|
|
918,02000
|
0,00000
|
336,02000
|
417,00000
|
85,00000
|
80,00000
|
0,00000
|
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
918,02000
|
0,00000
|
336,02000
|
417,00000
|
85,00000
|
80,00000
|
0,00000
|
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы
обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
918,02000
|
0,00000
|
336,02000
|
417,00000
|
85,00000
|
80,00000
|
0,00000
|
|
|
814
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
|
815
|
0,00000
|
0,00000
|
336,02000
|
417,00000
|
85,00000
|
80,00000
|
0,00000
|
|
|
847
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных источников (планируемые
объемы обязательств)
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
6.2.
|
Реализация превентивных мер, направленных на снижение
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости
|
Всего
|
|
44 372,94100
|
17 378,10000
|
110,54100
|
26 642,30000
|
81,00000
|
76,00000
|
85,00000
|
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
17 806,64100
|
17 378,10000
|
110,54100
|
76,00000
|
81,00000
|
76,00000
|
85,00000
|
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы
обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
1 350,54100
|
922,00000
|
110,54100
|
76,00000
|
81,00000
|
76,00000
|
85,00000
|
|
|
814
|
850,00000
|
850,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
|
815
|
500,54100
|
72,00000
|
110,54100
|
76,00000
|
81,00000
|
76,00000
|
85,00000
|
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств фонда социального страхования РФ
|
КРО ФСС
|
28 899,90000
|
16 456,10000
|
12 443,80000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
|
КРО ФСС
|
14 815,80000
|
2 372,00000
|
12 443,80000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
|
КРО ФСС
|
14 084,10000
|
14 084,10000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
за счет средств фонда социального страхования РФ
(планируемые объемы обязательств)
|
|
26 566,30000
|
0,00000
|
0,00000
|
26 566,30000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
|
|
26 566,30000
|
0,00000
|
0,00000
|
26 566,30000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
6.3.
|
Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране
труда на основе современных технологий обучения
|
Всего
|
|
575,11400
|
253,01400
|
15,10000
|
17,00000
|
90,00000
|
90,00000
|
110,00000
|
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
575,11400
|
253,01400
|
15,10000
|
17,00000
|
90,00000
|
90,00000
|
110,00000
|
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы
обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
575,11400
|
253,01400
|
15,10000
|
17,00000
|
90,00000
|
90,00000
|
110,00000
|
|
|
815
|
575,11400
|
253,01400
|
15,10000
|
17,00000
|
90,00000
|
90,00000
|
110,00000
|
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных источников (планируемые
объемы обязательств)
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
6.4.
|
Совершенствование нормативной правовой базы Камчатского
края в области охраны труда
|
Всего
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы
обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
|
847
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных источников (планируемые
объемы обязательств)
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
6.5.
|
Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда
|
Всего
|
|
1 770,04500
|
249,68600
|
300,35900
|
260,00000
|
335,00000
|
345,00000
|
280,00000
|
|
Всего без учета
планируемых объемов обязательств
|
|
1 770,04500
|
249,68600
|
300,35900
|
260,00000
|
335,00000
|
345,00000
|
280,00000
|
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы
обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
1 770,04500
|
249,68600
|
300,35900
|
260,00000
|
335,00000
|
345,00000
|
280,00000
|
|
|
815
|
1 770,04500
|
249,68600
|
300,35900
|
260,00000
|
335,00000
|
345,00000
|
280,00000
|
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.6.
|
Содействие развитию социального партнерства в сфере труда
в Камчатском крае
|
Всего
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
Всего без учета
планируемых объемов обязательств
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы
обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
|
815
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.
|
Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации Программы"
|
Всего
|
|
10 701 817,29680
|
1 623 875,76580
|
1 686 554,35000
|
1 721 983,82000
|
1 730 002,07000
|
1 736 280,83000
|
2 203 120,46100
|
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
10 701 817,29680
|
1 623 875,76580
|
1 686 554,35000
|
1 721 983,82000
|
1 730 002,07000
|
1 736 280,83000
|
2 203 120,46100
|
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
1 952,40000
|
286,50000
|
385,40000
|
405,40000
|
426,50000
|
448,60000
|
0,00000
|
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы
обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
815
|
10 699 864,89680
|
1 623 589,26580
|
1 686 168,95000
|
1 721 578,42000
|
1 729 575,57000
|
1 735 832,23000
|
2 203 120,46100
|
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.1.
|
Финансовая поддержка подведомственных учреждений
|
Всего
|
|
9 844 398,95180
|
1 478 839,58380
|
1 555 806,19700
|
1 581 405,12000
|
1 588 907,57000
|
1 594 664,23000
|
2 044 776,25100
|
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
9 844 398,95180
|
1 478 839,58380
|
1 555 806,19700
|
1 581 405,12000
|
1 588 907,57000
|
1 594 664,23000
|
2 044 776,25100
|
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы
обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
815
|
9 844 398,95180
|
1 478 839,58380
|
1 555 806,19700
|
1 581 405,12000
|
1 588 907,57000
|
1 594 664,23000
|
2 044 776,25100
|
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.2.
|
Проведение тематических мероприятий
|
Всего
|
|
33 770,49200
|
5 728,59200
|
4 268,00000
|
6 213,00000
|
6 213,00000
|
6 213,00000
|
5 134,90000
|
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
33 770,49200
|
5 728,59200
|
4 268,00000
|
6 213,00000
|
6 213,00000
|
6 213,00000
|
5 134,90000
|
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы
обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
815
|
33 770,49200
|
5 728,59200
|
4 268,00000
|
6 213,00000
|
6 213,00000
|
6 213,00000
|
5 134,90000
|
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.3.
|
Финансовое обеспечение деятельности Министерства
социального развития и труда Камчатского края
|
Всего
|
|
502 965,02700
|
76 011,62900
|
75 005,44800
|
86 767,30000
|
87 262,00000
|
87 762,00000
|
90 156,65000
|
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
502 965,02700
|
76 011,62900
|
75 005,44800
|
86 767,30000
|
87 262,00000
|
87 762,00000
|
90 156,65000
|
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы
обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
815
|
502 965,02700
|
76 011,62900
|
75 005,44800
|
86 767,30000
|
87 262,00000
|
87 762,00000
|
90 156,65000
|
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.4.
|
Повышение престижа профессии "Социальный
работник" в Камчатском крае, в том числе внедрение системы материального
и морального стимулирования социальных работников и специалистов сферы социального
обслуживания и социальной защиты населения в Камчатском крае
|
Всего
|
|
1 212,32000
|
350,00000
|
512,32000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
350,00000
|
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
1 212,32000
|
350,00000
|
512,32000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
350,00000
|
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы
обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
815
|
1 212,32000
|
350,00000
|
512,32000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
350,00000
|
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.5
|
Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на
организацию социального обслуживания
|
Всего
|
|
226 316,91000
|
58 224,73000
|
36 387,49000
|
30 153,00000
|
30 153,00000
|
30 153,00000
|
41 245,69000
|
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
226 316,91000
|
58 224,73000
|
36 387,49000
|
30 153,00000
|
30 153,00000
|
30 153,00000
|
41 245,69000
|
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы
обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
815
|
226 316,91000
|
58 224,73000
|
36 387,49000
|
30 153,00000
|
30 153,00000
|
30 153,00000
|
41 245,69000
|
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.6.
|
Обеспечение перевозки несовершеннолетних, самовольно
ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, образовательных организаций и иных организаций, в Камчатском крае
|
Всего
|
|
1 952,40000
|
286,50000
|
385,40000
|
405,40000
|
426,50000
|
448,60000
|
0,00000
|
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
1 888,10000
|
286,50000
|
385,40000
|
405,40000
|
405,40000
|
405,40000
|
0,00000
|
|
за счет средств федерального бюджета
|
815
|
1 952,40000
|
286,50000
|
385,40000
|
405,40000
|
426,50000
|
448,60000
|
0,00000
|
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы
обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.7.
|
Финансовое обеспечение организации и осуществления
деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан
|
Всего
|
|
91 201,19600
|
4 434,73100
|
14 189,49500
|
17 040,00000
|
17 040,00000
|
17 040,00000
|
21 456,97000
|
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
91 201,19600
|
4 434,73100
|
14 189,49500
|
17 040,00000
|
17 040,00000
|
17 040,00000
|
21 456,97000
|
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы
обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
815
|
91 201,19600
|
4 434,73100
|
14 189,49500
|
17 040,00000
|
17 040,00000
|
17 040,00000
|
21 456,97000
|
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
".
|
|
Читайте также
|