Расширенный поиск

Постановление Правительства Ставропольского края от 29.08.2002 № 190-п

|     |отношении которой истек срок исковой|   |   |   |   |     |

|     |давности и прочие долги, нереальные |   |   |   |   |     |

|     |для взыскания                       |   |   |   |   |     |

+-----+------------------------------------+---+---+---+---+-----+

|     |Непредвиденные расходы              |   |   |   |   |     |

+-----+------------------------------------+---+---+---+---+-----+

|22600|Затраты на оплату труда             |   |   |   |   |     |

+-----+------------------------------------+---+---+---+---+-----+

|22700|Расчеты с бюджетом                  |   |   |   |   |     |

+-----+------------------------------------+---+---+---+---+-----+

|22701|отчисления от прибыли в бюджет      |   |   |   |   |     |

+-----+------------------------------------+---+---+---+---+-----+

|22800|Выплаты по кредитам и займам        |   |   |   |   |     |

+-----+------------------------------------+---+---+---+---+-----+

|30000|ПРОФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) БЮДЖЕТА          |   |   |   |   |     |

+-----+------------------------------------+---+---+---+---+-----+

|31000|Остатки средств на счетах на конец  |   |   |   |   |     |

|     |периода                             |   |   |   |   |     |

+-----+------------------------------------+---+---+---+---+-----+

 

Раздел IV. Показатели деятельности предприятия

на планируемый период

 

      1. Показатели экономической эффективности деятельности

 

__________________________________________________________________

                    (наименование предприятия)

                          на 200 __ год

                       (планируемый период)

 

                                                     (тыс. рублей)

 

+-+-----------------------+-------+-------+-------+-------+------+

| |                       |   I   |   II  |  III  |  IV   |      |

| |                       |квартал|квартал|квартал|квартал|за год|

+-+-----------------------+-------+-------+-------+-------+------+

|1|Выручка (нетто) от     |       |       |       |       |      |

| |продажи товаров,       |       |       |       |       |      |

| |продукции, работ, услуг|       |       |       |       |      |

| |(за вычетом  налога  на|       |       |       |       |      |

| |добавленную стоимость, |       |       |       |       |      |

| |акцизов и других       |       |       |       |       |      |

| |обязательных платежей) |       |       |       |       |      |

+-+-----------------------+-------+-------+-------+-------+------+

|2|Чистая прибыль (убыток)|       |       |       |       |      |

+-+-----------------------+-------+-------+-------+-------+------+

|3|Чистые активы          |       |       |       |       |      |

+-+-----------------------+-------+-------+-------+-------+------+

|4|Часть прибыли,         |       |       |       |       |      |

| |подлежащая перечислению|       |       |       |       |      |

| |в бюджет               |       |       |       |       |      |

| |Ставропольского края<*>|       |       |       |       |      |

+-+-----------------------+-------+-------+-------+-------+------+

 

--------------------------------

<*> Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в бюджет Ставропольского края в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.

 

            2. Дополнительные показатели деятельности

 

__________________________________________________________________

                    (наименование предприятия)

                          на 200 __ год

                       (планируемый период)

 

                                                     (тыс. рублей

 

+---+---------------------+-------+-------+-------+-------+------+

|   |                     |   I   |   II  |  III  |  IV   |  за  |

|   |                     |квартал|квартал|квартал|квартал| год  |

+---+---------------------+-------+-------+-------+-------+------+

|1  |Объем производства  в|       |       |       |       |      |

|   |натуральном выражении|       |       |       |       |      |

|   |по основным видам    |       |       |       |       |      |

|   |деятельности         |       |       |       |       |      |

+---+---------------------+-------+-------+-------+-------+------+

|1.1|                     |       |       |       |       |      |

+---+---------------------+-------+-------+-------+-------+------+

|1.2|                     |       |       |       |       |      |

+---+---------------------+-------+-------+-------+-------+------+

|1.3|                     |       |       |       |       |      |

+---+---------------------+-------+-------+-------+-------+------+

|1.4|                     |       |       |       |       |      |

+---+---------------------+-------+-------+-------+-------+------+

|1.5|                     |       |       |       |       |      |

+---+---------------------+-------+-------+-------+-------+------+

|2  |Среднесписочная      |       |       |       |       |      |

|   |численность (человек)|       |       |       |       |      |

+---+---------------------+-------+-------+-------+-------+------+

|3  |Среднемесячная       |       |       |       |       |      |

|   |заработная плата     |       |       |       |       |      |

|   |(рублей)             |       |       |       |       |      |

+---+---------------------+-------+-------+-------+-------+------+

|4  |Затраты на социальное|       |       |       |       |      |

|   |обеспечение и        |       |       |       |       |      |

|   |здравоохранение      |       |       |       |       |      |

|   |(тыс. рублей)        |       |       |       |       |      |

+---+---------------------+-------+-------+-------+-------+------+

|5  |Затраты на реализацию|       |       |       |       |      |

|   |экологических        |       |       |       |       |      |

|   |программ (тыс.       |       |       |       |       |      |

|   |рублей)              |       |       |       |       |      |

+---+---------------------+-------+-------+-------+-------+------+

 

               3. Прогноз показателей экономической

                    эффективности деятельности

 

__________________________________________________________________

                    (наименование предприятия)

                     на 200 __ - 200 __ годы

               (два года, следующих за планируемым)

 

                                                     (тыс. рублей)

+-+------------------------------------+------------+------------+

| |                                    | 200 __ год | 200 __ год |

| |                                    |    (год,   |(второй год,|

| |                                    |следующий за|следующий за|

| |                                    |планируемым)|планируемым)|

+-+------------------------------------+------------+------------+

|1|Выручка (нетто) от продажи товаров, |            |            |

| |продукции, работ, услуг (за вычетом |            |            |

| |налога на добавленную стоимость,    |            |            |

| |акцизов и других обязательных       |            |            |

| |платежей)                           |            |            |

+-+------------------------------------+------------+------------+

|2|Чистая  прибыль (убыток)            |            |            |

+-+------------------------------------+------------+------------+

|3|Чистые активы                       |            |            |

+-+------------------------------------+------------+------------+

|4|Часть прибыли, подлежащая           |            |            |

| |перечислению в бюджет               |            |            |

| |Ставропольского края<*>             |            |            |

+-+------------------------------------+------------+------------+

 

--------------------------------

<*> Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в бюджет Ставропольского края в данном году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.

 

Примечания. 1. Дополнительные показатели деятельности предприятия могут устанавливаться органом исполнительной власти края в отношении предприятий, производящих важнейшую (стратегическую) продукцию (работы, услуги).

Планируемые дополнительные показатели реализации в натуральном выражении могут устанавливаться по 3 - 5 основным видам продукции (работ, услуг).

2. Значения плановых показателей указываются поквартально нарастающим итогом.

3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности предприятия на два года, следующих за планируемым, определяются исходя из ожидаемого эффекта реализации мероприятий программы, а также прогнозов социально - экономического развития края.

 

 

 


Информация по документу
Читайте также