Расширенный поиск
Постановление Администрации Тамбовской области от 19.05.2017 № 467
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
|
19.05.2017
|
г. Тамбов
|
№ 467
|
О внесении
изменений в государственную программу Тамбовской области «Развитие культуры и
туризма» на 2014-2020 годы
|
Администрация области постановляет:
1. Внести в государственную программу Тамбовской области
«Развитие культуры и туризма» на 2014-2020 годы (далее – Госпрограмма),
утвержденную постановлением администрации области от 20.06.2013 № 642 (в редакции от 10.01.2017),
следующие изменения:
в паспорте Госпрограммы:
позицию «Объемы и источники
финансирования Госпрограммы» изложить в следующей редакции:
|
Объемы и источники финансирования Госпрограммы
|
Общие затраты на
реализацию Госпрограммы в 2014-2020 годах за счет всех источников
финансирования – 8997317,7 тыс. руб.:
2014 год – 1120938,9 тыс.
руб.;
2015 год – 925048,6 тыс.
руб.;
2016 год – 1206943,1 тыс.
руб.;
2017 год – 1357301,5 тыс.
руб.;
2018 год – 1500832,7 тыс.
руб.;
2019 год – 1609290,4 тыс.
руб.;
2020 год – 1276962,5 тыс.
руб.;
в том числе:
федеральный бюджет –
1048267,0 тыс. руб.:
2014 год – 173396,4 тыс.
руб.;
2015 год – 61061,4 тыс.
руб.;
2016 год – 148642,5 тыс.
руб.;
2017 год – 143228,5 тыс.
руб.;
2018 год – 153134,1 тыс.
руб.;
2019 год – 183134,1 тыс.
руб.;
2020 год – 185670,0 тыс.
руб.;
бюджет Тамбовской области
– 5195381,6 тыс. руб., в том числе объемы финансирования, предусмотренные в
лимитах областной адресной инвестиционной программы – 1374181,9 тыс. руб.;
2014 год – 760366,6 тыс.
руб.;
в том числе объемы
финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной
программы – 115288,7 тыс. руб.;
2015 год – 673631,9 тыс.
руб.;
в том числе объемы
финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной
программы – 132917,3 тыс. руб.;
2016 год – 834459,3 тыс.
руб.;
в том числе объемы
финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной
программы – 70920,7 тыс. руб.;
2017 год – 843375,4 тыс.
руб.;
в том числе объемы
финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной
программы – 336970,4 тыс. руб.;
2018 год – 825481,6 тыс.
руб.;
в том числе объемы
финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной
программы – 390000,0 тыс. руб.;
2019 год – 811688,3 тыс.
руб.;
в том числе объемы
финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной
программы – 328084,8 тыс. руб.;
2020 год – 446378,5 тыс.
руб.;
местный бюджет – 4164,4
тыс. руб.:
2014 год – 2464,1 тыс.
руб.;
2015 год – 53,0 тыс. руб.;
2016 год – 1511,3 тыс.
руб.;
2017 год – 136,0 тыс. руб.;
в том числе объемы
финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной
программы – 136,0 тыс. руб.;
внебюджетные источники –
2749504,7 тыс. руб.:
2014 год – 184711,8 тыс.
руб.;
2015 год – 190302,3 тыс.
руб.;
2016 год – 222330,0 тыс.
руб.;
2017 год – 370561,6 тыс.
руб.;
2018 год – 522217,0 тыс.
руб.;
2019 год – 614468,0 тыс.
руб.;
2020 год – 644914,0 тыс. руб.
|
раздел 6 Госпрограммы
«Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации
Госпрограммы» изложить в следующей редакции:
«6. Обоснование объема
финансовых ресурсов, необходимых для реализации Госпрограммы
Реализация мероприятий
Госпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета
Тамбовской области, местных бюджетов и внебюджетных источников. Внебюджетными
источниками являются средства, привлекаемые областными государственными
бюджетными и автономными учреждениями от оказания платных услуг (работ), за
счет прочих безвозмездных поступлений, а также за счет средств, поступающих
от сдачи в аренду имущества.
В соответствии с бюджетом
действующих расходных обязательств общий объем финансирования Госпрограммы из
всех источников предусматривается в размере 8997317,7 тыс. рублей, в том
числе:
2014 год – 1120938,9 тыс.
рублей;
2015 год – 925048,6 тыс.
рублей;
2016 год – 1206943,1 тыс.
рублей;
2017 год – 1357301,5 тыс.
рублей;
2018 год – 1500832,7 тыс.
рублей;
2019 год – 1609290,4 тыс.
рублей;
2020 год – 1276962,5 тыс.
рублей.
Общий объем бюджетных
ассигнований федерального бюджета предусматривается в размере 1048267,0 тыс.
рублей, в том числе:
2014 год – 173396,4 тыс.
рублей;
2015 год – 61061,4 тыс.
рублей;
2016 год – 148642,5 тыс.
рублей;
2017 год – 143228,5 тыс.
рублей;
2018 год – 153134,1 тыс.
рублей;
2019 год – 183134,1 тыс.
рублей;
2020 год – 185670,0 тыс.
рублей.
Объем бюджетных
ассигнований бюджета Тамбовской области предусматривается в размере 5195381,6
тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 760366,6 тыс.
рублей;
2015 год – 673631,9 тыс.
рублей;
2016 год – 834459,3 тыс.
рублей;
2017 год – 843375,4 тыс.
рублей;
2018 год – 825481,6 тыс.
рублей;
2019 год – 811688,3 тыс.
рублей;
2020 год – 446378,5 тыс.
рублей.
В том числе в рамках
реализации областной инвестиционной программы предусматривается объем
бюджетных ассигнований 1374181,9 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 115288,7 тыс.
рублей;
2015 год – 132917,3 тыс.
рублей;
2016 год – 70920,7 тыс.
рублей;
2017 год – 336970,4 тыс.
рублей;
2018 год – 390000,0 тыс.
рублей;
2019 год – 328084,8 тыс.
рублей;
Объем бюджетных
ассигнований местных бюджетов предусматривается в размере 4164,4 тыс. рублей
в том числе:
2014 год – 2464,1 тыс.
рублей;
2015 год – 53,0 тыс.
рублей;
2016 год – 1511,3 тыс.
рублей;
2017 год – 136,0 тыс.
рублей.
Объем финансирования
мероприятий Госпрограммы из внебюджетных средств предусматривается в размере
2796889,6 тыс. рублей в том числе:
2014 год – 184711,8 тыс.
рублей;
2015 год – 190302,3 тыс.
рублей;
2016 год – 222330,0 тыс.
рублей;
2017 год – 370561,6 тыс.
рублей;
2018 год – 522217,0 тыс.
рублей;
2019 год – 614468,0 тыс.
рублей;
2020 год – 644914,0 тыс.
рублей.
Объем финансовых ресурсов
из средств бюджета Тамбовской области на реализацию мероприятий Госпрограммы
подлежит уточнению при формировании проектов бюджета Тамбовской области на
очередной финансовой год и плановый период в установленном порядке.
Ресурсное
обеспечение реализации Госпрограммы за счет всех источников финансирования
представлено в приложении № 4 к Госпрограмме.»;
в разделе 7 Госпрограммы
«Механизмы реализации Госпрограммы»:
абзацы двадцать восьмой,
двадцать девятый изложить в следующей редакции:
«Методика распределения
субсидий муниципальным районам и городским округам Тамбовской области на
поддержку отрасли культуры представлена в приложении № 13 к
Госпрограмме.
Методика распределения
субсидий бюджетам городских округов Тамбовской области на поддержку
творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью
населения до 300 тыс. человек представлена в приложении № 14 к
Госпрограмме.»;
дополнить абзацем
следующего содержания:
«Методика распределения
субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Тамбовской
области на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы
муниципальных домов культуры представлена в приложении № 16 к
Госпрограмме.»;
в приложении № 1 к
Госпрограмме «Перечень показателей (индикаторов) государственной программы
Тамбовской области «Развитие культуры и туризма» на 2014-2020 годы,
подпрограмм государственной программы и их значений»:
в пункте 1.10 цифры «75»
заменить цифрами «72»;
в пункте 2.1 цифры «11090»
заменить цифрами «10900»;
в пункте 2.2 цифры «210»
заменить цифрами «160»;
пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
|
2.3.
|
Увеличение доли объектов
культурного наследия, информация о которых внесена в электронную базу данных
единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов
культурного наследия
|
Процент
|
0
|
2,5
|
5
|
12
|
17
|
100
|
100
|
100
|
100
|
в пункте 3.8 цифры «40,0»
заменить цифрами «34,1», цифры «45,1» заменить цифрами «34,2», цифры «50,0»
заменить цифрами «34,3», цифры «55,0» заменить цифрами «34,5»;
в пункте 4.1 цифры
«1100,0» заменить цифрами «815,0», цифры «1200,0» заменить цифрами «850,0»,
цифры «1250,0» заменить цифрами «875,0», цифры «1300,0» заменить цифрами
«900,0»;
в пункте 4.2 цифры «660,0»
заменить цифрами «580,0»;
приложение № 2а к
Госпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему
постановлению;
приложение № 3 к
Госпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему
постановлению;
приложение № 4 к
Госпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему
постановлению;
в приложении № 5 к Госпрограмме «Подпрограмма
«Наследие» (далее – подпрограмма):
в паспорте подпрограммы:
в позиции «Целевые индикаторы
и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации» цифры
«50,0» заменить цифрами «100,0»;
в позиции «Объемы и источники финансирования
подпрограммы»:
цифры «2162808,6» заменить
цифрами «2769806,6»;
цифры «204471,1» заменить
цифрами «294441,6»;
цифры «205745,4» заменить
цифрами «350262,1»;
цифры «207146,1» заменить
цифрами «399656,9»;
цифры «208675,9» заменить
цифрами «388675,9»;
цифры «323533,1» заменить
цифрами «895090,2»;
слова «2017 год – 3170,0 тыс. руб.» заменить словами
«2017 год – 71067,1 тыс. руб.»;
слова «2018 год – 3170,0 тыс. руб.» заменить словами «2018 год – 150000,0 тыс.
руб.»;
слова «2019 год – 3170,0 тыс. руб.» заменить словами «2019 год – 180000,0 тыс.
руб.»;
слова «2020 год – 3170,0 тыс. руб.» заменить словами «2020 год – 183170,0 тыс.
руб.»;
цифры «1707502,5» заменить цифрами «1740414,5»;
слова «2017 год – 183728,3 тыс. руб.» заменить словами «2017 год – 204012,9 тыс. руб.»;
слова «2018 год – 183728,3 тыс. руб.» заменить словами «2018 год – 180535,1 тыс. руб.»;
слова «2019 год – 183728,3
тыс. руб.» заменить словами «2019 год – 199548,9 тыс. руб.»;
цифры «130167,0» заменить цифрами «132695,9»;
цифры «17572,8» заменить цифрами «19361,6»;
цифры «18847,1» заменить цифрами «19727,0»;
цифры «20247,8» заменить цифрами «20108,0»;
в разделе 1:
в абзаце пятнадцатом подраздела 1.1 «Сохранение,
использование, популяризация исторического и культурного наследия»» слова «должна составить 50%» заменить словами «должна
составить 100%»;
в разделе 4:
в абзаце двадцать втором подраздела 4.1 «Сохранение, использование, популяризация
исторического и культурного наследия» слова «должна
составить 50%» заменить словами «должна составить 100%»;
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы»:
цифры «2162808,6» заменить
цифрами «2769806,6»;
цифры «323533,1» заменить
цифрами «895090,2»;
цифры «1707502,5» заменить
цифрами «1740414,5»;
цифры «130167,0» заменить
цифрами «132695,9»;
цифры «204471,1» заменить
цифрами «294441,6»;
цифры «205745,4» заменить
цифрами «350262,1»;
цифры «207146,1» заменить
цифрами «399656,9»;
цифры «208675,9» заменить
цифрами «388675,9»;
слова «2017 год – 3170,0
тыс. рублей» заменить словами «2017 год – 71067,1 тыс. рублей»;
слова «2018 год – 3170,0
тыс. руб.» заменить словами «2018 год – 150000,0 тыс. руб.»;
слова «2019 год – 3170,0
тыс. руб.» заменить словами «2019 год – 180000,0 тыс. руб.»;
слова «2020 год – 3170,0
тыс. руб.» заменить словами «2020 год – 183170,0 тыс. руб.»;
слова «2017 год – 183728,3
тыс. руб.» заменить словами «2017 год – 204012,9 тыс. руб.»;
слова «2018 год – 183728,3
тыс. руб.» заменить словами «2018 год – 180535,1 тыс. руб.»;
слова «2019 год – 183728,3
тыс. руб.» заменить словами «2019 год – 199548,9 тыс. руб.»;
цифры «17572,8» заменить
цифрами «19361,6»;
цифры «18847,1» заменить
цифрами «19727,0»;
цифры «20247,8» заменить
цифрами «20108,0»;
в приложении № 6 к
Госпрограмме «Подпрограмма «Искусство» (далее – подпрограмма):
в позиции «Целевые
индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год
реализации» слова «2020 год – 55,0 млн. руб.» заменить словами «2020 год –
34,5 млн. руб.»;
позицию «Объемы и источники
финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
|
Объемы и источники финансирования подпрограммы
|
Общий объем бюджетных
ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 3486259,9 тыс. руб.:
2014 год – 482310,2 тыс.
руб.;
2015 год – 432924,9 тыс.
руб.;
2016 год – 400677,3 тыс.
руб.;
2017 год – 651251,6 тыс.
руб.;
2018 год – 636215,6 тыс.
руб.;
2019 год – 598747,2 тыс.
руб.;
2020 год – 284133,1 тыс.
руб.;
бюджетные ассигнования
федерального бюджета на реализацию подпрограммы составляют 101651,3 тыс.
руб.:
2014 год – 59092,9 тыс.
руб.;
2015 год – 1580,0 тыс.
руб.;
2016 год – 8261,5 тыс.
руб.;
2017 год – 31216,9 тыс.
руб.;
2018 год – 500,0 тыс.
руб.;
2019 год – 500,0 тыс.
руб.;
2020 год – 500,0 тыс.
руб.;
бюджетные ассигнования
бюджета Тамбовской области на реализацию подпрограммы составляют – 3039389,4
тыс. руб.;
в том числе объемы
финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной
программы – 1372993,2 тыс. руб.;
2014 год – 383448,2 тыс.
руб.;
в том числе объемы
финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной
программы – 115000,0 тыс. руб.;
2015 год – 388396,7 тыс.
руб.;
в том числе объемы
финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной
программы – 132917,3 тыс. руб.;
2016 год – 348836,3 тыс.
руб.;
в том числе объемы
финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной
программы – 70020,7 тыс. руб.;
2017 год – 574298,7 тыс.
руб.;
в том числе объемы
финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной
программы – 336970,4 тыс. руб.;
2018 год – 588825,6 тыс.
руб.;
в том числе объемы
финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной
программы – 390000,0 тыс. руб.;
2019 год – 549487,2 тыс.
руб.;
в том числе объемы
финансирования,
предусмотренные в лимитах
областной адресной инвестиционной программы – 328084,8 тыс. руб.;
2020 год – 206096,7 тыс.
руб.;
бюджетные ассигнования
местных бюджетов – 2369,4 тыс. руб.:
2014 год – 2219,9 тыс.
руб.;
2016 год – 149,5 тыс.
руб.;
2017 год – 136,0 тыс.
руб.;
в том числе объемы
финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной
программы – 136,0 тыс. руб.;
внебюджетные средства на
реализацию подпрограммы составляют 342713,8 тыс. руб.:
2014 год – 37549,2 тыс.
руб.;
2015 год – 42948,2 тыс.
руб.;
2016 год – 43430,0 тыс.
руб.;
2017 год – 45600,0 тыс.
руб.;
2018 год – 46890,0 тыс.
руб.;
2019 год – 48760,0 тыс.
руб.;
2020 год – 77536,4 тыс. руб.
|
в разделе 5 подпрограммы «Обоснование объема финансовых
ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»:
цифры «2410999,4» заменить цифрами «3486259,9»;
цифры «70934,4» заменить цифрами «101651,3»;
цифры «1945068,0» заменить цифрами «3039389,4»;
цифры «392627,6» заменить цифрами «342713,8»;
цифры «264088,7» заменить цифрами «651251,6»;
цифры «270088,7» заменить цифрами «636215,6»;
цифры «276776,5» заменить цифрами «598747,2»;
слова «2017 год – 500,0
тыс. рублей» заменить словами «2017 год – 31216,9 тыс. рублей»;
слова «2017 год – 206096,7
тыс. рублей» заменить словами «2017 год – 574298,7 тыс. рублей»;
слова «2018 год – 206096,7
тыс. рублей» заменить словами «2018 год – 588825,6 тыс. рублей»;
слова «2019 год – 206096,7
тыс. рублей» заменить словами «2019 год – 549487,2 тыс. рублей»;
цифры «57492,0» заменить цифрами «45600,0»;
цифры «63492,0» заменить цифрами «46890,0»;
цифры «70179,8» заменить цифрами «48760,0»;
в приложении № 7 к
Госпрограмме «Подпрограмма «Развитие туризма» (далее – подпрограмма):
в паспорте подпрограммы:
в позиции «Целевые
индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год
реализации» слова «1300,0 тыс. человек» заменить словами «900,0 тыс.
человек»;
в позиции «Объемы и источники финансирования
подпрограммы»:
цифры «2332428,3» заменить цифрами «2354191,2»;
цифры «316918,2» заменить цифрами «348632,2»;
цифры «466918,2» заменить цифрами «461696,5»;
слова «2019 год – 556918,2 тыс. руб.» заменить словами
«2019 год – 552188,8 тыс. руб.»;
цифры «8796,0» заменить
цифрами «44396,0»;
слова «2017 год – 2000,0
тыс. руб.» заменить словами «2017 год – 37600,0 тыс. руб.»;
цифры «50132,3» заменить
цифрами «36295,2»;
слова «2017 год – 9418,2
тыс. руб.» заменить словами «2017 год – 5532,2 тыс. руб.»;
слова «2018 год – 9418,2
тыс. руб.» заменить словами «2018 год – 4196,5 тыс. руб.»;
слова «2019 год – 9418,2
тыс. руб.» заменить словами «2019 год – 4688,8 тыс. руб.»;
в разделе 5 подпрограммы
«Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации
подпрограммы»:
цифры «2332428,3» заменить
цифрами «2354191,2»;
цифры «8796,0» заменить
цифрами «44396,0»;
цифры «50132,3» заменить
цифрами «36295,2»;
цифры «316918,2» заменить
цифрами «348632,2»;
цифры «466918,2» заменить
цифрами «461696,5»;
слова «2019 год – 556918,2
тыс. рублей» заменить словами «2019 год – 552188,8 тыс. рублей»;
слова «2017 год – 2000,0
тыс. руб.» заменить словами «2017 год – 37600,0 тыс. руб.»;
слова «2017 год – 9418,2
тыс. рублей» заменить словами «2017 год – 5532,2 тыс. рублей»;
слова «2018 год – 9418,2
тыс. рублей» заменить словами «2018 год – 4196,5 тыс. рублей»;
слова «2019 год – 9418,2
тыс. рублей» заменить словами «2019 год – 4688,8 тыс. рублей»;
в приложении № 8 к
Госпрограмме «Подпрограмма «Обеспечение условий реализации Госпрограммы»
(далее – подпрограмма):
в паспорте подпрограммы:
позицию «Объемы и источники
финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
|
Объемы и источники финансирования подпрограммы
|
Общий объем бюджетных
ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 387060,0 тыс. руб.:
2014 год – 42945,1 тыс.
руб.;
2015 год – 56858,6 тыс.
руб.;
2016 год – 65688,9 тыс.
руб.;
2017 год – 62976,1 тыс.
руб.;
2018 год – 52658,5 тыс.
руб.;
2019 год – 58697,5 тыс.
руб.;
2020 год – 47235,3 тыс.
руб.;
бюджетные ассигнования
федерального бюджета на реализацию подпрограммы составляют 7129,5 тыс. руб.:
2014 год – 1208,7 тыс.
руб.;
2015 год – 718,1 тыс.
руб.;
2016 год – 590,0 тыс.
руб.;
2017 год – 3344,5 тыс.
руб.;
2018 год – 634,1 тыс.
руб.;
2019 год – 634,1 тыс.
руб.;
бюджетные ассигнования
бюджета Тамбовской области на реализацию подпрограммы составляют 379282,5
тыс. руб.:
2014 год – 41736,4 тыс.
руб.;
2015 год – 56087,5 тыс.
руб.;
2016 год – 64903,9 тыс.
руб.;
2017 год – 59531,6 тыс.
руб.;
2018 год – 51924,4 тыс.
руб.;
2019 год – 57963,4 тыс.
руб.;
2020 год – 47135,3 тыс.
руб.;
бюджетные ассигнования
местных бюджетов на реализацию подпрограммы составляют 53,0 тыс. руб.:
2015 год – 53,0 тыс. руб.;
внебюджетные средства на
реализацию подпрограммы составляют 595,0 тыс. руб.:
2016 год – 195,0 тыс.
руб.;
2017 год – 100,0 тыс.
руб.;
2018 год – 100,0 тыс.
руб.;
2019 год – 100,0 тыс.
руб.;
2020 год – 100,0 тыс. руб.
|
раздел 5 подпрограммы «Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации подпрограммы
Финансирование
подпрограммы «Обеспечение условий реализации Госпрограммы» осуществляется за
счет средств федерального бюджета, бюджета Тамбовской области, местных
бюджетов и внебюджетных источников. Внебюджетными источниками являются
средства, привлекаемые областными государственными бюджетными и автономными
учреждениями от оказания платных услуг (работ), за счет прочих безвозмездных
поступлений, а также за счет средств, поступающих от сдачи в аренду
имущества.
Общий объем финансирования
подпрограммы «Обеспечение условий реализации Госпрограммы» составляет
387060,0 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет –
7129,5 тыс. рублей;
бюджет Тамбовской области
– 379282,5 тыс. руб.;
местные бюджеты – 53,0
тыс. руб.;
внебюджетные источники –
595,0 тыс. руб.
Финансирование
подпрограммы «Обеспечение условий реализации Госпрограммы» по годам за счет
всех источников предусматривается в следующих объемах:
2014 год – 42945,1 тыс.
руб.;
2015 год – 56858,6 тыс.
руб.;
2016 год – 65688,9 тыс.
руб.;
2017 год – 62976,1 тыс.
руб.;
2018 год – 52658,5 тыс.
руб.;
2019 год – 58697,5 тыс.
руб.;
2020 год – 47235,3 тыс. руб.
Бюджетные ассигнования
федерального бюджета на реализацию подпрограммы «Обеспечение условий
реализации Госпрограммы» по годам распределяются в следующих объемах:
2014 год – 1208,7 тыс.
руб.;
2015 год – 718,1 тыс.
руб.;
2016 год – 590,0 тыс.
руб.;
2017 год – 3344,5 тыс.
руб.;
2018 год – 634,1 тыс.
руб.;
2019 год – 634,1 тыс.
руб.;
Бюджетные ассигнования
бюджета Тамбовской области на реализацию подпрограммы «Обеспечение условий
реализации Госпрограммы» по годам распределяются в следующих объемах:
2014 год – 41736,4 тыс.
руб.;
2015 год – 56087,5 тыс.
руб.;
2016 год – 64903,9 тыс.
руб.;
2017 год – 59531,6 тыс.
руб.;
2018 год – 51924,4 тыс.
руб.;
2019 год – 57963,4 тыс.
руб.;
2020 год – 47135,3 тыс.
руб.
Финансирование
подпрограммы «Обеспечение условий реализации Госпрограммы» за счет средств
местных бюджетов по годам распределяется в следующих объемах:
2015 год – 53,0 тыс. руб.
Финансирование
подпрограммы «Обеспечение условий реализации Госпрограммы» за счет
внебюджетных средств по годам распределяется в следующих объемах:
2016 год – 195,0 тыс.
руб.;
2017 год – 100,0 тыс.
руб.;
2018 год – 100,0 тыс.
руб.;
2019 год – 100,0 тыс.
руб.;
2020 год – 100,0 тыс. руб.
Информация по ресурсному обеспечению реализации
мероприятий подпрограммы «Обеспечение условий реализации Госпрограммы» за
счет средств всех источников финансирования представлена в приложении
№ 4 к Госпрограмме.»;
приложение № 13 к
Госпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему
постановлению;
приложение № 14 к
Госпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему
постановлению;
дополнить Госпрограмму
приложением № 16 в редакции согласно приложению № 6 к настоящему
постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого
издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru).
|
Глава администрации
|
|
области
|
А.В.Никитин
|
|
|
|
|
|
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
|
|
к постановлению администрации области
|
|
от 19.05.2017 № 467
|
|
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2а
к государственной программе
Тамбовской области «Развитие культуры и туризма» на 2014-2020 годы
|
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий государственной
программы Тамбовской области «Развитие культуры и туризма»
на 2016-2020 годы
|
№
п/п
|
Наименование
подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы
|
Ответствен-ный
исполнитель, соисполни-тели
|
Ожидаемые
непосредственные результаты
|
Объемы
финансирования, тыс.рублей, в т. ч.
|
наимено-вание
|
единица
измере-ния
|
значение
(по годам реализации мероприя-тия)
|
по
годам, всего
|
федераль-ный
бюджет
|
бюджет
Тамбовской области
|
местный
бюджет
|
внебюджет-ные
средства
|
1. Подпрограмма «Наследие»
|
1.1.
|
Сохранение,
использование, популяризация исторического и культурного наследия
|
Управление
культуры и архивного дела области, управление по государст-венной охране
объектов культурного наследия области
|
Доля объектов
культурного наследия, находящих-ся в удовлетво-рительном состоянии, от общего
количества объектов культурного наследия, располо-женных на территории малых
городов области
|
Процент
|
2016
|
34,9
|
35209,8
|
|
34509,8
|
|
700,0
|
2017
|
35,5
|
5558,7
|
|
4713,1
|
|
845,6
|
2018
|
36,3
|
5066,7
|
|
4186,7
|
|
880,0
|
2019
|
37,0
|
5551,9
|
|
4651,9
|
|
900,0
|
2020
|
37,5
|
11339,9
|
|
7971,7
|
|
3368,2
|
1.1.1.
|
обеспечение
деятельности (оказание услуг) областных государственных учреждений
|
Управление по
государст-венной охране объектов культурного наследия области
|
Обследова-ние
техническо-го состояния зданий памятников
|
Коли-чество
объек-тов
|
2016
|
95
|
5905,0
|
|
5205,0
|
|
700,0
|
2017
|
98
|
5558,7
|
|
4713,1
|
|
845,6
|
2018
|
100
|
5066,7
|
|
4186,7
|
|
880,0
|
2019
|
105
|
5551,9
|
|
4651,9
|
|
900,0
|
2020
|
110
|
8339,9
|
|
4971,7
|
|
3368,2
|
1.1.2.
|
поддержка и
сохранение исторического облика малых городов – центров культуры
|
Управление
культуры и архивного дела области
|
Доля объектов
культурного наследия, находящих-ся в удовлетво-рительном состоянии, от общего
количества объектов культурного наследия, располо-женных на территории малых
городов области
|
Процент
|
2016
|
34,9
|
29304,8
|
|
29304,8
|
|
|
2017
|
|
|
|
|
|
|
2018
|
|
|
|
|
|
|
2019
|
|
|
|
|
|
|
2020
|
37,5
|
3000,0
|
|
3000,0
|
|
|
1.2.
|
Организация и
проведение мероприятий по государственной охране, сохранению и популяризации
объектов культурного наследия
|
Управление по
государст-венной охране объектов культурного наследия области, управление
культуры и архивного дела области
|
Увеличение
доли объектов культурного наследия, находящих-ся в удовлетво-рительном
состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федераль-ного,
региональ-ного, местного (муници-пального) значения
|
Процент
|
2016
|
33,8
|
160630,3
|
137475,3
|
23150,0
|
|
5,0
|
2017
|
34,5
|
89073,1
|
71067,1
|
18000,0
|
|
6,0
|
2018
|
35,3
|
166207,0
|
150000,0
|
16200,0
|
|
7,0
|
2019
|
36,1
|
198008,0
|
180000,0
|
18000,0
|
|
8,0
|
2020
|
37,0
|
193696,5
|
180000,0
|
11700,0
|
|
1996,5
|
1.2.1.
|
осуществление
мер по сохранению объектов культурного наследия
|
Управление по
государст-венной охране объектов культурного наследия области
|
Увеличение
доли объектов культурного наследия, находящих-ся в удовлетво-рительном
состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федераль-ного,
региональ-ного, местного (муници-пального) значения
|
Процент
|
2016
|
33,8
|
156675,3
|
137475,3
|
19200,0
|
|
|
2017
|
34,5
|
82367,1
|
71067,1
|
11300,0
|
|
|
2018
|
35,3
|
166200,0
|
150000,0
|
16200,0
|
|
|
2019
|
36,1
|
198000,0
|
180000,0
|
18000,0
|
|
|
2020
|
37,0
|
193696,5
|
180000,0
|
11700,0
|
|
1996,5
|
1.2.2.
|
государственная
охрана и популяризация объектов культурного наследия
|
Управление по
государст-венной охране объектов культурного наследия области
|
Увеличение
доли объектов культурного наследия, находящих-ся в удовлетво-рительном
состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федераль-ного,
региональ-ного, местного (муници-пального) значения
|
Процент
|
2017
|
34,5
|
6700,0
|
|
6700,0
|
|
|
1.2.3.
|
поддержка
деятельности негосударственных организаций при оказании услуг в сфере
культуры
|
Управление
культуры и архивного дела области
|
Доля средств
бюджета Тамбовской области, выделя-емых социально ориентиро-ванным
некоммер-ческим организа-циям на предоста-вление услуг, в общем объеме
средств указанного бюджета, выделя-емых на предоста-вление услуг в сфере культуры
|
Процент
|
2016
|
1,0
|
3955,0
|
|
3950,0
|
|
5,0
|
2017
|
4,0
|
6,0
|
|
|
|
6,0
|
2018
|
6,0
|
7,0
|
|
|
|
7,0
|
2019
|
8,0
|
8,0
|
|
|
|
8,0
|
2020
|
10,0
|
2010,0
|
|
2000,0
|
|
10,0
|
1.3.
|
Развитие
библиотечного дела
|
Управление
культуры и архивного дела области
|
Рост
количества зарегистри-рованных пользова-телей по сравнению с предыду-щим
годом
|
Процент
|
2016
|
1,4
|
66372,9
|
1665,7
|
64307,2
|
|
400,0
|
2017
|
1,5
|
63541,0
|
|
62861,0
|
|
680,0
|
2018
|
1,6
|
55127,9
|
|
54427,9
|
|
700,0
|
2019
|
1,7
|
60594,2
|
|
59864,2
|
|
730,0
|
2020
|
1,8
|
65367,8
|
3170,0
|
60656,0
|
|
1541,8
|
1.3.1.
|
обеспечение
деятельности (оказание услуг) областных государственных учреждений в области
развития библиотечного дела
|
Управление
культуры и архивного дела области
|
Среднее число
книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения
|
Экземп-ляров
|
2016
|
10100
|
62219,7
|
|
61819,7
|
|
400,0
|
2017
|
10900
|
61141,0
|
|
60461,0
|
|
680,0
|
2018
|
11095
|
55127,9
|
|
54427,9
|
|
700,0
|
2019
|
11100
|
60594,2
|
|
59864,2
|
|
730,0
|
2020
|
11105
|
57460,8
|
|
55919,0
|
|
1541,8
|
1.3.2.
|
подключение
общедоступных библиотек Российской Федерации к сети «Интернет» и развитие
системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных
технологий и оцифровки
|
Управление
культуры и архивного дела области
|
Увеличение
доли публичных библиотек, подключен-ных к сети «Интернет», в общем количестве
библиотек области
|
Процент
|
2016
|
70
|
888,0
|
888,0
|
|
|
|
1.3.3.
|
комплектование
книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных
библиотек области
|
Управление
культуры и архивного дела области
|
Количество
экземпляров новых поступле-ний в библиотеч-ные фонды общедос-тупных библиотек
на 1 тыс. человек населения
|
Экземп-ляров
|
2016
|
154
|
2805,5
|
318,0
|
2487,5
|
|
|
2017
|
160
|
2400,0
|
|
2400,0
|
|
|
2018
|
|
|
|
|
|
|
2019
|
|
|
|
|
|
|
2020
|
240
|
7907,0
|
3170,0
|
4737,0
|
|
|
1.3.4.
|
комплектование
книгами для детей и юношества фондов государственных и муниципальных
библиотек за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации
|
Управление
культуры и архивного дела области
|
Увеличение
количества экземпляров новых поступле-ний в библиотеч-ные фонды детских
общедос-тупных библиотек по сравнению с 2015 годом
|
Процент
|
2016
|
8
|
459,7
|
459,7
|
|
|
|
1.4.
|
Развитие
музейного дела
|
Управление
культуры и архивного дела области, комитет по управлению имуществом области
|
Увеличение
доли представ-ленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем
количестве музейных предметов основного фонда
|
Процент
|
2016
|
33
|
118406,3
|
|
108606,3
|
|
9800,0
|
2017
|
35
|
98147,4
|
|
86497,4
|
|
11650,0
|
2018
|
36
|
89208,8
|
|
77418,8
|
|
11790,0
|
2019
|
40
|
97472,8
|
|
85532,8
|
|
11940,0
|
2020
|
45
|
72267,4
|
|
67817,4
|
|
4450,0
|
1.4.1.
|
обеспечение
деятельности (оказание услуг) областных государственных учреждений в области
развития музейного дела
|
Управление
культуры и архивного дела области
|
Увеличение
посеща-емости музейных учрежде-ний, посещений на 1 жителя в год
|
Единиц
|
2016
|
0,67
|
109119,6
|
|
99319,6
|
|
9800,0
|
2017
|
0,69
|
97981,4
|
|
86331,4
|
|
11650,0
|
2018
|
1,0
|
89059,4
|
|
77269,4
|
|
11790,0
|
2019
|
1,2
|
97306,8
|
|
85366,8
|
|
11940,0
|
2020
|
1,5
|
72267,4
|
|
67817,4
|
|
4450,0
|
1.4.2.
|
софинансирование
мероприятий в области развития музейного дела федеральной целевой программы
«Культура России (2012-2018 годы)»
|
Управление
культуры и архивного дела области
|
Прирост
количества посещений учреждений культуры по отношению к уровню 2012 года
|
Процент
|
2016
|
120,0
|
5131,8
|
|
5131,8
|
|
|
1.4.3.
|
меры
социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельской
местности и рабочих поселках
|
Управление
культуры и архивного дела области
|
Количество
специалис-тов, получаю-щих выплаты
|
Человек
|
2016
|
24
|
154,9
|
|
154,9
|
|
|
2017
|
25
|
166,0
|
|
166,0
|
|
|
2018
|
24
|
149,4
|
|
149,4
|
|
|
2019
|
25
|
166,0
|
|
166,0
|
|
|
1.4.4.
|
субсидии
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) на приобретение здания и
земельного участка в государственную собственность области
|
Комитет по
управлению имуществом области
|
Количество
зданий, приобрета-емых в государст-венную собствен-ность области
|
Единиц
|
2016
|
1
|
4000,0
|
|
4000,0
|
|
|
1.5.
|
Развитие
архивного дела
|
Управление
культуры и архивного дела области
|
Увеличение
количества предостав-ляемых дополни-тельных услуг учреждени-ями культуры, по
отношению к 2012 году
|
Процент
|
2016
|
20
|
40235,5
|
|
34435,5
|
|
5800,0
|
2017
|
25
|
37621,4
|
|
31941,4
|
|
5680,0
|
2018
|
30
|
34151,7
|
|
28301,7
|
|
5850,0
|
2019
|
35
|
37530,0
|
|
31500,0
|
|
6030,0
|
2020
|
40
|
44504,3
|
|
34583,2
|
|
9921,1
|
1.5.1.
|
обеспечение
деятельности (оказание услуг) областных государственных архивов
|
Управление
культуры и архивного дела области
|
Увеличение
числа пользова-телей архив-ной инфор-мацией на 10 тыс. человек населения
|
Человек
|
2016
|
990
|
38737,5
|
|
32937,5
|
|
5800,0
|
2017
|
995
|
36198,3
|
|
30518,3
|
|
5680,0
|
2018
|
1000
|
32870,9
|
|
27020,9
|
|
5850,0
|
2019
|
1005
|
36106,9
|
|
30076,9
|
|
6030,0
|
2020
|
1010
|
43077,3
|
|
33156,2
|
|
9921,1
|
1.5.2.
|
субвенции на
осуществление отдельных государственных полномочий Тамбовской области по
хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов,
относящихся к государственной собственности и находящихся на территории
муниципальных образований
|
Управление
культуры и архивного дела области
|
Увеличение
числа пользова-телей архивной информа-цией на 10 тыс. человек населения
|
Человек
|
2016
|
990
|
1498,0
|
|
1498,0
|
|
|
2017
|
995
|
1423,1
|
|
1423,1
|
|
|
2018
|
1000
|
1280,8
|
|
1280,8
|
|
|
2019
|
1005
|
1423,1
|
|
1423,1
|
|
|
2020
|
1010
|
1427,0
|
|
1427,0
|
|
|
1.6.
|
Поддержка
творческих инициатив учреждений, организаций и работников в сфере культуры
|
Управление
культуры и архивного дела области
|
Количество
лучших работников областных государст-венных и муниципа-льных учреждений
культуры, работников государст-венных архивов
|
Человек
|
2016
|
42
|
137742,8
|
650,0
|
135731,0
|
1361,8
|
|
2017
|
|
|
|
|
|
|
2018
|
|
|
|
|
|
|
2019
|
|
|
|
|
|
|
2020
|
46
|
1000,0
|
|
1000,0
|
|
|
1.6.1.
|
субсидии на
единовременные стимулирующие выплаты лучшим работникам областных
государственных и муниципальных учреждений культуры, работникам
государственных архивов
|
Управление
культуры и архивного дела области
|
Количество
лучших работников областных государст-венных и муниципа-льных учреждений
культуры, работников государст-венных архивов
|
Человек
|
2016
|
25
|
1634,7
|
|
1627,5
|
7,2
|
|
1.6.2.
|
иные
межбюджетные трансферты на государственную поддержку лучших работников
муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских
поселений
|
Управление
культуры и архивного дела области
|
Количество
лучших работников муниципа-льных учреждений культуры, находящих-ся на территории
сельских поселений
|
Человек
|
2016
|
3
|
150,0
|
150,0
|
|
|
|
1.6.3.
|
субсидии на
материальную поддержку лучших муниципальных учреждений культуры
|
Управление
культуры и архивного дела области
|
Количество
лучших муници-пальных учреждений культуры
|
Единиц
|
2017
|
|
|
|
|
|
|
2018
|
|
|
|
|
|
|
2019
|
|
|
|
|
|
|
2020
|
5
|
1000,0
|
|
1000,0
|
|
|
1.6.4.
|
иные
межбюджетные трансферты на государственную поддержку лучших муниципальных
учреждений культуры
|
Управление
культуры и архивного дела области
|
Количество
лучших муници-пальных учреждений культуры
|
Единиц
|
2016
|
5
|
500,0
|
500,0
|
|
|
|
1.6.5.
|
повышение
оплаты труда работников учреждений культуры в соответствии с указами
Президента Российской Федерации
|
Управление
культуры и архивного дела области
|
Количество
работников муниципа-льных учреждений культуры
|
Человек
|
2016
|
1800
|
135458,1
|
|
134103,5
|
1354,6
|
|
1.7.
|
Реализация
мероприятий в сфере культурного наследия
|
Управление
культуры и архивного дела области
|
Повышение
уровня удовлетво-ренности жителей области качеством предостав-ления
государст-венных и муниципа-льных услуг в сфере культуры
|
Процент
|
2016
|
83
|
12777,6
|
|
12277,6
|
|
500,0
|
2017
|
88
|
500,0
|
|
|
|
500,0
|
2018
|
90
|
500,0
|
|
|
|
500,0
|
2019
|
92
|
500,0
|
|
|
|
500,0
|
2020
|
95
|
500,0
|
|
|
|
500,0
|
1.7.1.
|
обеспечение
проведения и участие во всероссийских, межрегиональных, областных конкурсах,
фестивалях, играх, научно-практических конференциях, выставках, обменных
творческих акциях, кинофестивалях и других мероприятиях
|
Управление
культуры и архивного дела области
|
Повышение
уровня удовлетво-ренности жителей области качеством предостав-ления
государст-венных и муниципа-льных услуг в сфере культуры
|
Процент
|
2016
|
83
|
12777,6
|
|
12277,0
|
|
500,0
|
2017
|
88
|
500,0
|
|
|
|
500,0
|
2018
|
90
|
500,0
|
|
|
|
500,0
|
2019
|
92
|
500,0
|
|
|
|
500,0
|
2020
|
95
|
500,0
|
|
|
|
500,0
|
1.8.
|
Развитие
учреждений культуры
|
Управление
культуры и архивного дела области
|
Прирост
количества посещений учреждений культуры по отношению к уровню 2012 года
|
Процент
|
2016
|
120,0
|
|
|
|
|
|
1.8.1.
|
субсидии на
мероприятия по развитию муниципальных учреждений культуры
|
Управление
культуры и архивного дела области
|
Прирост
количества посещений учреждений культуры по отношению к уровню 2012 года
|
Процент
|
2016
|
120,0
|
|
|
|
|
|
|
Итого по
подпрограмме
|
|
|
|
2016
|
|
571375,2
|
139791,0
|
413017,4
|
1361,8
|
17205,0
|
2017
|
|
294441,6
|
71067,1
|
204012,9
|
|
19361,6
|
2018
|
|
350262,1
|
150000,0
|
180535,1
|
|
19727,0
|
2019
|
|
399656,9
|
180000,0
|
199548,9
|
|
20108,0
|
2020
|
|
388675,9
|
183170,0
|
183728,3
|
|
21777,6
|
2. Подпрограмма «Искусство»
|
|
2.1.
|
Сохранение и
развитие исполнительских искусств
|
Управление
культуры и архивного дела области
|
Прирост
количества посещений учреждений культуры по отношению к уровню 2012 года
|
Процент
|
2016
|
120
|
219445,4
|
|
179445,4
|
|
40000,0
|
2017
|
125,0
|
204386,9
|
|
162286,9
|
|
42100,0
|
2018
|
130,0
|
186863,6
|
|
143563,6
|
|
43300,0
|
2019
|
133,1
|
205071,9
|
|
159971,9
|
|
45100,0
|
2020
|
134,6
|
234901,5
|
|
161125,1
|
|
73776,4
|
2.1.1.
|
обеспечение
деятельности (оказание услуг) областных государственных учреждений в области
сохранения и развития исполнительских искусств
|
Управление
культуры и архивного дела области
|
Увеличение
количества посещений театрально-концертных мероприя-тий по сравнению с
предыду-щим годом
|
Процент
|
2016
|
4,3
|
214445,4
|
|
179445,4
|
|
35000,0
|
2017
|
4,5
|
199186,9
|
|
162286,9
|
|
36900,0
|
2018
|
4,7
|
181563,6
|
|
143563,6
|
|
38000,0
|
2019
|
5,0
|
199571,9
|
|
159971,9
|
|
39600,0
|
2020
|
5,5
|
230901,5
|
|
157125,1
|
|
73776,4
|
2.1.2.
|
создание
театральных постановок, концертных программ
|
Управление
культуры и архивного дела области
|
Среднее число
зрителей на мероприя-тиях концертных организа-ций, самостоя-тельных
коллекти-вов, проведен-ных собствен-ными силами в пределах своей территории,
в расчете на 1 тыс. человек населения
|
Человек
|
2016
|
184,8
|
5000,0
|
|
|
|
5000,0
|
2017
|
185,8
|
5200,0
|
|
|
|
5200,0
|
2018
|
186,8
|
5300,0
|
|
|
|
5300,0
|
2019
|
187,8
|
5500,0
|
|
|
|
5500,0
|
2020
|
188,8
|
4000,0
|
|
4000,0
|
|
|
2.2.
|
Организация и
проведение мероприятий, а также работ по строительству, реконструкции,
реставрации, ремонту объектов в сфере искусства
|
Управление
культуры и архивного дела области, управление строитель-ства и инвестиций
области (в рамках областной адресной инвестици-онной программы)
|
Техническая
готовность объекта
|
Процент
|
2016
|
|
70120,7
|
|
70020,7
|
100,0
|
|
2017
|
45
|
337106,4
|
|
336970,4
|
136,0
|
|
2018
|
70
|
390000,0
|
|
390000,0
|
|
|
2019
|
100
|
328084,8
|
|
328084,8
|
|
|
2.2.1.
|
создание
объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры и объектов
общегражданского назначения с применением энергосберегающих технологий
|
Управление
культуры и архивного дела области (в рамках областной адресной
инвестици-онной программы)
|
Техническая
готовность объекта
|
Процент
|
2016
|
|
1900,0
|
|
1900,0
|
|
|
Управление
строитель-ства и инвестиций области (в рамках областной адресной
инвестици-онной программы)
|
Техническая
готовность объекта
|
Процент
|
2016
|
62
|
68220,7
|
|
68120,7
|
100,0
|
|
2017
|
45
|
337106,4
|
|
336970,4
|
136,0
|
|
2018
|
70
|
390000,0
|
|
390000,0
|
|
|
2019
|
100
|
328084,8
|
|
328084,8
|
|
|
2.3.
|
Сохранение и
развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия
населения Тамбовской области
|
Управление
культуры и архивного дела области
|
Повышение
уровня удовлетво-ренности жителей области качеством предостав-ления
государст-венных и муниципа-льных услуг в сфере культуры
|
Процент
|
2016
|
83
|
19485,5
|
|
18855,5
|
|
630,0
|
2017
|
88
|
51879,8
|
30916,9
|
20262,9
|
|
700,0
|
2018
|
90
|
15751,3
|
|
14961,3
|
|
790,0
|
2019
|
92
|
17512,0
|
|
16652,0
|
|
860,0
|
2020
|
95
|
5931,6
|
|
4971,6
|
|
960,0
|
2.3.1.
|
обеспечение
деятельности (оказание услуг) областных государственных учреждений в области
сохранения и развития традиционной народной культуры, нематериального культурного
наследия Тамбовской области
|
Управление
культуры и архивного дела области
|
Прирост
количества посещений учреждений культуры по отношению к уровню 2012 года
|
Процент
|
2016
|
120
|
19485,5
|
|
18855,5
|
|
630,0
|
2017
|
125,0
|
17527,7
|
|
16827,7
|
|
700,0
|
2018
|
130,0
|
15751,3
|
|
14961,3
|
|
790,0
|
2019
|
133,1
|
17512,0
|
|
16652,0
|
|
860,0
|
2020
|
134,6
|
5931,6
|
|
4971,6
|
|
960,0
|
2.3.2.
|
обеспечение
развития и укрепление материально- технической базы муниципальных домов
культуры,
|
Управление
культуры и архивного дела области
|
Средняя
численность участников клубных формирова-ний в расчете на 1 тыс. человек
|
Человек
|
2017
|
48,0
|
25238,8
|
22714,9
|
2523,9
|
|
|
2.3.3.
|
поддержка
творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью
населения до 300 тысяч человек
|
Управление культуры
и архивного дела области
|
Количество
посещений професси-ональных театров по отношению к уровню 2010 года
|
Процент
|
2017
|
138
|
9113,3
|
8202,0
|
911,3
|
|
|
2.4.
|
Поддержка
творческих коллективов и работников в сфере искусства
|
Управление
культуры и архивного дела области
|
Повышение
уровня удовлетво-ренности жителей области качеством предостав-ления
госу-дарствен-ных и муни-ципальных услуг в сфере культуры
|
Процент
|
2016
|
83
|
37893,4
|
1000,0
|
36877,5
|
15,9
|
|
2017
|
88
|
34770,4
|
|
34770,4
|
|
|
2018
|
90
|
31293,4
|
|
31293,4
|
|
|
2019
|
92
|
34770,4
|
|
34770,4
|
|
|
2020
|
95
|
28000,0
|
|
28000,0
|
|
|
2.4.1.
|
предоставление
областных грантов театральным и творческим коллективам, осуществляющим свою
деятельность в области культуры и искусства
|
Управление
культуры и архивного дела области
|
Увеличение
суммы грантов для театров и концертных коллективов на реализацию творческих
проектов
|
Млн.
рублей
|
2016
|
34,0
|
34000,0
|
|
34000,0
|
|
|
2017
|
34,1
|
28000,0
|
|
28000,0
|
|
|
2018
|
34,2
|
25200,0
|
|
25200,0
|
|
|
2019
|
34,3
|
28000,0
|
|
28000,0
|
|
|
2020
|
34,5
|
28000,0
|
|
28000,0
|
|
|
2.4.2.
|
иные
межбюджетные трансферты, единовременные стимулирующие выплаты лучшим
работникам областных государственных учреждений культуры и муниципальных
учреждений культуры
|
Управление
культуры и архивного дела области
|
Количество
лучших работников областных государст-венных и муниципа-льных учреждений
культуры, работников государст-венных архивов
|
Человек
|
2016
|
46
|
2948,7
|
200,0
|
2734,2
|
14,5
|
|
2017
|
80
|
5208,0
|
|
5208,0
|
|
|
2018
|
72
|
4687,2
|
|
4687,2
|
|
|
2019
|
80
|
5208,0
|
|
5208,0
|
|
|
2.4.3.
|
иные
межбюджетные трансферты на государственную поддержку лучших муниципальных
учреждений культуры
|
Управление
культуры и архивного дела области
|
Количество
лучших муниципа-льных учреждений культуры
|
Единиц
|
2016
|
8
|
800,0
|
800,0
|
|
|
|
2.4.4.
|
субсидии на
стимулирующие выплаты молодым специалистам, осуществляющим
инновационно-экспериментальные проекты в муниципальных учреждениях культуры
|
Управление
культуры и архивного дела области
|
Количество
молодых специалис-тов, осуществ-ляющих инноваци-онно-эксперимен-тальные проекты
в муниципа-льных учрежде-ниях культуры
|
Человек
|
2016
|
3
|
144,7
|
|
143,3
|
1,4
|
|
2017
|
10
|
1562,4
|
|
1562,4
|
|
|
2018
|
10
|
1406,2
|
|
1406,2
|
|
|
2019
|
10
|
1562,4
|
|
1562,4
|
|
|
2.5.
|
Реализация
мероприятий в сфере искусства
|
Управление
культуры и архивного дела области
|
Повышение
уровня удовлетво-ренности жителей области качеством предостав-ления
государст-венных и муниципа-льных услуг в сфере культуры
|
Процент
|
2016
|
83
|
45447,0
|
540,0
|
42107,0
|
|
2800,0
|
2017
|
88
|
23108,1
|
300,0
|
20008,1
|
|
2800,0
|
2018
|
90
|
12307,3
|
500,0
|
9007,3
|
|
2800,0
|
2019
|
92
|
13308,1
|
500,0
|
10008,1
|
|
2800,0
|
2020
|
95
|
15300,0
|
500,0
|
12000,0
|
|
2800,0
|
2.5.1.
|
обеспечение
проведения и участие во всероссийских, межрегиональных, областных конкурсах,
фестивалях, играх, научно-практических конференциях, выставках, обменных
творческих акциях, кинофестивалях и других мероприятиях
|
Управление
культуры и архивного дела области
|
Увеличение
численнос-ти участников культурно-досуговых мероприя-тий по сравнению с
предыду-щим годом
|
Процент
|
2016
|
7,1
|
45447,0
|
540,0
|
42107,0
|
|
2800,0
|
2017
|
7,2
|
23108,1
|
300,0
|
20008,1
|
|
2800,0
|
2018
|
7,3
|
12307,3
|
500,0
|
9007,3
|
|
2800,0
|
2019
|
7,5
|
13308,1
|
500,0
|
10008,1
|
|
2800,0
|
2020
|
7,7
|
15300,0
|
500,0
|
12000,0
|
|
2800,0
|
2.6.
|
Мероприятия
по развитию учреждений культуры
|
Управление культуры
и архивного дела области
|
Количество
переосна-щенных муниципа-льных учреждений культуры
|
Единиц
|
2016
|
5
|
8285,3
|
6721,5
|
1530,2
|
33,6
|
|
2.6.1.
|
субсидии на
мероприятия по развитию областных государственных учреждений
|
Управление
культуры и архивного дела области
|
Прирост
количества посещений учреждений культуры по отношению к уровню 2012 года
|
Процент
|
2016
|
120,0
|
1530,2
|
|
1530,2
|
|
|
2.6.2.
|
субсидии на
мероприятия по развитию муниципальных учреждений культуры
|
Управление
культуры и архивного дела области
|
Охват сельского
населения услугами специализи-рованного автотранс-порта и
многофунк-циональных мобильных центров
|
Процент
|
2016
|
60
|
6755,1
|
6721,5
|
|
33,6
|
|
|
Итого по
подпрограмме
|
|
|
|
2016
|
|
400677,3
|
8261,5
|
348836,3
|
149,5
|
43430,0
|
2017
|
|
651251,6
|
31216,9
|
574298,7
|
136,0
|
45600,0
|
2018
|
|
636215,6
|
500,0
|
588825,6
|
|
46890,0
|
2019
|
|
598747,2
|
500,0
|
549487,2
|
|
48760,0
|
2020
|
|
284133,1
|
500,0
|
206096,7
|
|
77536,4
|
|
в том числе
объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной
инвестиционной программы
|
|
|
|
2016
|
|
70020,7
|
|
70020,7
|
|
|
2017
|
|
336970,4
|
|
336970,4
|
|
|
2018
|
|
390000,0
|
|
390000,0
|
|
|
2019
|
|
328084,8
|
|
328084,8
|
|
|
3. Подпрограмма «Развитие туризма»
|
3.1.
|
Развитие
туризма в Тамбовской области
|
Управление
культуры и архивного дела области
|
Объем туристского
потока (въездной туризм), включая экскурсан-тов
|
Тыс.
человек
|
2016
|
760,0
|
17301,7
|
|
6801,7
|
|
10500,0
|
2017
|
815,0
|
16032,2
|
|
5532,2
|
|
10500,0
|
2018
|
850,0
|
16696,5
|
2000,0
|
4196,5
|
|
10500,0
|
2019
|
875,0
|
17188,8
|
2000,0
|
4688,8
|
|
10500,0
|
2020
|
900,0
|
9218,2
|
|
8718,2
|
|
500,0
|
3.1.1.
|
обеспечение
деятельности (оказание услуг) областных государственных учреждений в сфере
туризма
|
Управление
культуры и архивного дела области
|
Уровень
удовлетво-ренности населения области качеством предостав-ления туристских
услуг
|
Процент
|
2016
|
70
|
5441,7
|
|
5441,7
|
|
|
2017
|
72
|
4732,2
|
|
4732,2
|
|
|
2018
|
80
|
3496,5
|
|
3496,5
|
|
|
2019
|
85
|
3988,8
|
|
3988,8
|
|
|
2020
|
90
|
3718,2
|
|
3718,2
|
|
|
3.1.2.
|
реализация
комплекса мероприятий по развитию и продвижению туристского потенциала области
|
Управление
культуры и архивного дела области
|
Объем платных
услуг, оказанных населению в сфере внутреннего и въездного туризма (включая
услуги турфирм, гостиниц и аналогич-ных средств размеще-ния)
|
Млн.
рублей
|
2016
|
550,0
|
10500,0
|
|
500,0
|
|
10000,0
|
2017
|
580,0
|
10300,0
|
|
300,0
|
|
10000,0
|
2018
|
780,0
|
10200,0
|
|
200,0
|
|
10000,0
|
2019
|
875,0
|
10200,0
|
|
200,0
|
|
10000,0
|
2020
|
975,0
|
10700,0
|
|
700,0
|
|
10000,0
|
3.1.3.
|
обеспечение
проведения и участие во всероссийских, межрегиональных, областных конкурсах,
фестивалях, играх, научно-практических конференциях, выставках, обменных
творческих акциях, кинофестивалях и других мероприятиях
|
Управление
культуры и архивного дела области
|
Количество
участников событийных мероприя-тий
|
Тыс.
человек
|
2016
|
160,0
|
1294,9
|
|
794,9
|
|
500,0
|
2017
|
170,0
|
1000,0
|
|
500,0
|
|
500,0
|
2018
|
180,0
|
3000,0
|
2000,0
|
500,0
|
|
500,0
|
2019
|
200,0
|
3000,0
|
2000,0
|
500,0
|
|
500,0
|
2020
|
220,0
|
7500,0
|
2000,0
|
5000,0
|
|
500,0
|
3.1.4.
|
единовременные
стимулирующие выплаты лучшим работникам областных государственных учреждений
культуры и работникам государственных архивов
|
Управление
культуры и архивного дела области
|
Количество
лучших работников в областных государстве-нных учрежде-ниях культуры
|
Человек
|
2016
|
1
|
65,1
|
|
65,1
|
|
|
3.2.
|
Реализация
инвестиционных проектов в сфере туризма с применением энергосберегающих
технологий
|
Управление
культуры и архивного дела области (в рамках областной адресной
инвестици-онной программы)
|
Прирост
численности лиц, размещен-ных в коллектив-ных средствах размещения, по
отношению к 2012 году
|
Процент
|
2016
|
121,0
|
151900,0
|
|
900,0
|
|
151000,0
|
2017
|
127,0
|
332600,0
|
37600,0
|
|
|
295000,0
|
2018
|
133,0
|
445000,0
|
|
|
|
445000,0
|
2019
|
140,0
|
535000,0
|
|
|
|
535000,0
|
2020
|
147,0
|
535000,0
|
|
|
|
535000,0
|
3.2.1.
|
укрепление и
развитие материально-технической базы коллективных средств размещения
туристов
|
Управление
культуры и архивного дела области
|
Количество
коллектив-ных средств размещения
|
Единиц
|
2016
|
68
|
76000,0
|
|
|
|
76000,0
|
2017
|
69
|
5000,0
|
|
|
|
5000,0
|
2018
|
70
|
5000,0
|
|
|
|
5000,0
|
2019
|
71
|
5000,0
|
|
|
|
5000,0
|
2020
|
72
|
5000,0
|
|
|
|
5000,0
|
3.2.2.
|
строительство
и оснащение туристических объектов и объектов обеспечивающей инфраструктуры
|
Управление
культуры и архивного дела области
|
Объем
инвестиций в основной капитал сферы туризма
|
Млн.
рублей
|
2016
|
75,0
|
75000,0
|
|
|
|
75000,0
|
2017
|
295,0
|
70000,0
|
|
|
|
70000,0
|
2018
|
445,0
|
70000,0
|
|
|
|
70000,0
|
2019
|
535,0
|
90000,0
|
|
|
|
90000,0
|
2020
|
600,0
|
90000,0
|
|
|
|
90000,0
|
3.2.3.
|
развитие
туристско- рекреационного кластера «Рахманиновский»
|
Управление
культуры и архивного дела области
|
Прирост
численности лиц, размещен-ных в коллектив-ных средствах размещения, по
отношению к 2012 году
|
Процент
|
2016
|
121,0
|
900,0
|
|
900,0
|
|
|
2017
|
127,0
|
187600,0
|
37600,0
|
|
|
150000,0
|
2018
|
133,0
|
300000,0
|
|
|
|
300000,0
|
2019
|
140,0
|
350000,0
|
|
|
|
350000,0
|
2020
|
147,0
|
350000,0
|
|
|
|
350000,0
|
3.2.3.1.
|
строительство
гостиницы (Тамбовская область, Уваровский район, д. Ивановка)
|
Управление
культуры и архивного дела области
|
Количество
реализуемых проектов
|
ед.
|
2016
|
|
|
|
|
|
|
3.2.4.
|
развитие
туристско- рекреационного кластера «Мичуринский»
|
Управление
культуры и архивного дела области
|
Прирост
численности лиц, размещен-ных в коллектив-ных средствах размещения по
отношению к 2012 году
|
Процент
|
2016
|
|
|
|
|
|
|
2017
|
127,0
|
70000,0
|
|
|
|
70000,0
|
2018
|
133,0
|
70000,0
|
|
|
|
70000,0
|
2019
|
140,0
|
90000,0
|
|
|
|
90000,0
|
2020
|
147,0
|
90000,0
|
|
|
|
90000,0
|
3.2.4.1.
|
строительство
культурно-выставочного центра с гостиницей (г. Мичуринск, ул. Герасимова, 86)
|
Управление
культуры и архивного дела области
|
Количество
реализуемых проектов
|
ед.
|
2016
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по
подпрограмме
|
|
|
|
2016
|
|
169201,7
|
|
7701,7
|
|
161500,0
|
2017
|
|
348632,2
|
37600,0
|
5532,2
|
|
305500,0
|
2018
|
|
461696,5
|
2000,0
|
4196,5
|
|
455500,0
|
2019
|
|
552188,8
|
2000,0
|
4688,8
|
|
545500,0
|
2020
|
|
556918,2
|
2000,0
|
9418,2
|
|
545500,0
|
|
в том числе
объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной
инвестиционной программы
|
|
|
|
2016
|
|
900,0
|
|
900,0
|
|
|
4. Подпрограмма «Обеспечение условий
реализации Госпрограммы»
|
4.1.
|
Развитие
системы управления в сфере культуры и туризма
|
Управление
культуры и архивного дела области, управление по государст-венной охране
объектов культурного наследия области
|
Повышение
уровня удовлетво-ренности жителей области качеством предостав-ления
государст-венных и муниципа-льных услуг в сфере культуры
|
Процент
|
2016
|
83
|
25057,0
|
590,0
|
24467,0
|
|
|
2017
|
88
|
59760,7
|
634,1
|
59126,6
|
|
|
2018
|
90
|
52558,5
|
634,1
|
51924,4
|
|
|
2019
|
92
|
58597,5
|
634,1
|
57963,4
|
|
|
2020
|
95
|
17159,1
|
|
17159,1
|
|
|
4.1.1.
|
расходы на
обеспечение функционирования государственных органов
|
Управление
культуры и архивного дела области
|
Численность
работников
|
Человек
|
2016
|
29
|
18202,0
|
|
18202,0
|
|
|
2017
|
29
|
16197,9
|
|
16197,9
|
|
|
2018
|
29
|
13676,6
|
|
13676,6
|
|
|
2019
|
29
|
15303,9
|
|
15303,9
|
|
|
2020
|
28
|
15034,5
|
|
15034,5
|
|
|
Управление по
государст-венной охране объектов культурного наследия области
|
Численность
работников
|
Человек
|
2016
|
9
|
6265,0
|
|
6265,0
|
|
|
2017
|
9
|
5279,5
|
|
5279,5
|
|
|
2018
|
9
|
4500,3
|
|
4500,3
|
|
|
2019
|
9
|
5010,3
|
|
5010,3
|
|
|
2020
|
9
|
2124,6
|
|
2124,6
|
|
|
4.1.2.
|
осуществление
полномочий Российской Федерации по государственной охране объектов
культурного наследия федерального значения
|
Управление по
государст-венной охране объектов культурного наследия области
|
Увеличение
доли объектов культурного наследия, находящих-ся в удовлетво-рительном
состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федераль-ного
значения
|
Процент
|
2016
|
33,8
|
590,0
|
590,0
|
|
|
|
2017
|
34,5
|
634,1
|
634,1
|
|
|
|
2018
|
35,3
|
634,1
|
634,1
|
|
|
|
2019
|
36,1
|
634,1
|
634,1
|
|
|
|
4.1.3.
|
Обеспечение
деятельности (оказание услуг) областных государственных учреждений по
бухгалтерскому обслуживанию
|
Управление
культуры и архивного дела области
|
Количество
учреждений, подведомс-твенных управлению культуры и архивного дела области, в
отношении которых выполняют-ся работы по бухгалтер-скому обслужива-нию
|
Единиц
|
2016
|
14
|
30967,5
|
|
30967,5
|
|
|
2017
|
14
|
27345,4
|
|
27345,4
|
|
|
2018
|
14
|
24474,1
|
|
24474,1
|
|
|
2019
|
14
|
27345,4
|
|
27345,4
|
|
|
2020
|
14
|
16177,9
|
|
16177,9
|
|
|
4.1.4.
|
Меры социальной
поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельской местности и
рабочих поселках
|
Управление
культуры и архивного дела области
|
Количество
специалис-тов, получаю-щих выплаты
|
Человек
|
2016
|
1557
|
9404,3
|
|
9404,3
|
|
|
2017
|
1614
|
10303,8
|
|
10303,8
|
|
|
2018
|
1453
|
9273,4
|
|
9273,4
|
|
|
2019
|
1614
|
10303,8
|
|
10303,8
|
|
|
4.2.
|
Поддержка
учреждений культуры
|
Управление
культуры и архивного дела области
|
Повышение
уровня удовлетво-ренности жителей области качеством предостав-ления
государст-венных и муниципа-льных услуг в сфере культуры
|
Процент
|
2016
|
83
|
260,1
|
|
65,1
|
|
195,0
|
2017
|
88
|
3215,4
|
2710,4
|
405,0
|
|
100,0
|
2018
|
90
|
100,0
|
|
|
|
100,0
|
2019
|
92
|
100,0
|
|
|
|
100,0
|
2020
|
95
|
100,0
|
|
|
|
100,0
|
4.2.1.
|
Поддержка
отрасли культуры
|
Управление
культуры и архивного дела области
|
Количество
посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года
|
Процент
|
2017
|
125
|
3115,4
|
2710,4
|
405,0
|
|
|
Количество
посещений библиотек (на 1 жителя в год)
|
Посе-щение
|
2017
|
4,4
|
Доля
обра-зовательных организаций культуры, оснащенных материаль-но-техническим
обору-дованием (с учетом детских школ искусств), в общем количестве
образова-тельных организаций в сфере культуры
|
Процент
|
2017
|
17
|
4.2.2.
|
Формирование
и развитие кадрового потенциала отрасли
|
Управление
культуры и архивного дела области
|
Количество
студентов, обучающих-ся в рамках подготовки для нужд отрасли
|
Человек
|
2016
|
6
|
195,0
|
|
|
|
195,0
|
2017
|
2
|
100,0
|
|
|
|
100,0
|
2018
|
2
|
100,0
|
|
|
|
100,0
|
2019
|
2
|
100,0
|
|
|
|
100,0
|
2020
|
2
|
100,0
|
|
|
|
100,0
|
4.2.3.
|
Поддержка
работников областных государственных учреждений по бухгалтерскому
обслуживанию (единовременной стимулирующей выплатой лучшим работникам
государственных учреждений культуры и работникам государственных архивов)
|
Управление
культуры и архивного дела области
|
Количество
лучших работников областных государственных учреждений по бухгалтерс-кому
обслужива-нию
|
Человек
|
2016
|
1
|
65,1
|
|
65,1
|
|
|
|
Итого по
подпрограмме
|
|
|
|
2016
|
|
65688,9
|
590,0
|
64903,9
|
|
195,0
|
2017
|
|
62976,1
|
3344,5
|
59531,6
|
|
100,0
|
2018
|
|
52658,5
|
634,1
|
51924,4
|
|
100,0
|
2019
|
|
58697,5
|
634,1
|
57963,4
|
|
100,0
|
2020
|
|
47235,3
|
|
47135,3
|
|
100,0
|
|
Итого по Госпрограмме
|
|
|
|
2016
|
|
1206943,1
|
148642,5
|
834459,3
|
1511,3
|
222330,0
|
2017
|
|
1357301,5
|
143228,5
|
843375,4
|
136,0
|
370561,6
|
2018
|
|
1500832,7
|
153134,1
|
825481,6
|
|
522217,0
|
2019
|
|
1609290,4
|
183134,1
|
811688,3
|
|
614468,0
|
2020
|
|
1276962,5
|
185670,0
|
446378,5
|
|
644914,0
|
|
в том числе
объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной
инвестиционной программы
|
|
|
|
2016
|
|
70920,7
|
|
70920,7
|
|
|
2017
|
|
336970,4
|
|
336970,4
|
|
|
2018
|
|
390000,0
|
|
390000,0
|
|
|
2019
|
|
328084,8
|
|
328084,8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Читайте также
|