Расширенный поиск
Постановление Администрации Владимирской области от 07.05.2014 № 464
Приложение
к
Плану мероприятий
("дорожная
карта") "Повышение
эффективности
и качества услуг в
сфере
обслуживания населения
Владимирской
области
(2013
- 2018 годы)"
Субъект Российской Федерации: Владимирская
область
Категория работников: социальные работники
№
|
Наименование
показателей
|
2012 г.
|
2013 г.
|
2014 г.
|
2015 г.
|
2016 г.
|
2017 г.
|
2018 г.
|
2013г.-
2016г.
|
2013г.-
2018г.
|
1
|
Норматив числа получателей на 1 работника
отдельной категории (по среднесписочной численности работников)
|
X
|
7,6
|
7,9
|
9,1
|
9,2
|
9,4
|
9,5
|
X
|
X
|
2
|
Число
получателей услуг, чел.
|
X
|
9
367
|
9
533
|
10
702
|
10
870
|
11
033
|
11
196
|
X
|
X
|
3
|
Среднесписочная численность социальных
работников, человек
|
X
|
1
226
|
1
208
|
1
180
|
1
180
|
1
180
|
1
180
|
X
|
X
|
4
|
Численность населения Владимирской области,
чел.
|
1
426 837
|
1
417 531
|
1
405 811
|
1
394 652
|
1
383 127
|
1
371 284
|
1
359 178
|
X
|
X
|
5
|
Соотношение средней заработной платы
социальных работников и средней заработной платы в субъекте Российской
Федерации:
|
|
6
|
по Программе поэтапного совершенствования
систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на
2012-2018 годы
|
X
|
47,5
|
58,0
|
68,5
|
79,0
|
89,5
|
100,0
|
X
|
X
|
7
|
по субъекту Российской Федерации (предложение
Министерства)
|
X
|
67,6
|
67,6
|
68,5
|
79,0
|
100,0
|
100,0
|
X
|
X
|
8
|
Средняя заработная плата работников по
субъекту Российской Федерации, руб.
|
18
343,4
|
20
417,6
|
22
360,0
|
24
640,0
|
27
230,0
|
30
606,5
|
34
187,5
|
X
|
X
|
9
|
Темп
роста к предыдущему году, %
|
X
|
111,3
|
109,5
|
110,2
|
110,5
|
112,4
|
111,7
|
X
|
X
|
10
|
Среднемесячная заработная плата социальных
работников, рублей
|
11
165,0
|
13
811,2
|
15
115,4
|
16
878,4
|
21
511,5
|
30
606,5
|
34
187,5
|
X
|
X
|
11
|
Темп
роста к предыдущему году, %
|
X
|
123,7
|
112,6
|
112,4
|
123,1
|
142,3
|
111,7
|
X
|
X
|
12
|
Доля средств от приносящей доход деятельности
в фонде заработной платы по отдельной категории работников, %
|
2,2
|
2,3
|
2,4
|
2,4
|
2,5
|
2,5
|
2,5
|
X
|
X
|
13
|
Размер начислений на фонд оплаты труда, %
|
1,3
|
1,3
|
1,3
|
1,3
|
1,3
|
1,3
|
1,3
|
X
|
X
|
14
|
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей
|
217,9
|
264,6
|
285,3
|
311,2
|
396,6
|
564,3
|
630,3
|
1
257,7
|
2
452,3
|
15
|
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн.руб.
|
X
|
*
46,7
|
20,7
|
46,6
|
132,0
|
299,7
|
365,7
|
199,3
|
864,7
|
16
|
в
том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17
|
за счет средств консолидированного бюджета
субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн.
руб.
|
X
|
46,2
|
20,2
|
45,5
|
128,7
|
292,2
|
356,6
|
240,6
|
843,1
|
18
|
включая средства, полученные за счет
проведения мероприятий по оптимизации, из них:
|
X
|
18,13
|
18,7
|
45,5
|
68,6
|
98,2
|
109,6
|
150,93
|
340,6
|
19
|
от
реструктуризации сети, млн. рублей
|
X
|
0,5
|
0,5
|
1,7
|
1,8
|
1,9
|
2,1
|
4,5
|
8,0
|
20
|
от оптимизации численности персонала, в том
числе административно- управленческого персонала, млн. рублей
|
X
|
17,9
|
18,1
|
42,3
|
65,2
|
94,6
|
105,7
|
143,5
|
325,9
|
20.1
|
Объем оптимизации от сокращения численности
социальных работников, млн. рублей
|
X
|
4,0
|
4,3
|
12,1
|
15,5
|
22,0
|
24,6
|
31,9
|
78,5
|
20.2
|
Объем оптимизации от сокращения численности
иных работников, млн. рублей
|
X
|
13,53
|
13,8
|
30,2
|
49,7
|
72,6
|
81,1
|
93,73
|
247,4
|
21
|
от сокращения и
оптимизации расходов на содержание учреждений,млн.руб.
|
X
|
0,1
|
0,1
|
1,5
|
1,6
|
1,7
|
1,8
|
3,2
|
6,7
|
22
|
за счет средств от приносящей доход
деятельности, млн. рублей
|
X
|
0,5
|
0,5
|
1,1
|
3,3
|
7,5
|
9,1
|
4,9
|
21,6
|
|
за
счет иных источников (решений),
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23
|
включая корректировку консолидированного
бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей
|
X
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
24
|
Итого, объем средств, требующийся на
повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 17+22+23)
|
X
|
46,7
|
20,7
|
46,6
|
132,0
|
299,7
|
365,7
|
199,3
|
864,7
|
|
Соотношение
объема средств от
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25
|
оптимизации к сумме объема средств,
требуемого на повышение оплаты труда, % (стр.18/стр.24*100%)
|
X
|
39,2
|
90,3
|
97,6
|
52,0
|
32,8
|
30,0
|
75,7
|
39,4
|
26
|
Среднесписочная численность иных работников,
чел.**
|
X
|
4
291,0
|
4
235,0
|
4
180,0
|
4
126,0
|
4
076,0
|
4
076,0
|
X
|
X
|
27
|
Среднесписочная численность работников
учреждений социального обслуживания, чел.**
|
X
|
5
517,0
|
5
443,0
|
5
360,0
|
5
306,0
|
5
256,0
|
5
256,0
|
X
|
X
|
* - прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 г.
** - темп роста 2018,2016 к 2013 году
Читайте также
|