Расширенный поиск
Постановление Администрации Тамбовской области от 22.02.2017 № 177
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
|
22.02.2017
|
г. Тамбов
|
№ 177
|
О внесении изменений в государственную программу
«Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области» на
2014-2020 годы
|
Администрация области
постановляет:
1. Внести в
государственную программу «Развитие транспортной системы и дорожного
хозяйства Тамбовской области» на 2014-2020 годы (далее – Госпрограмма),
утвержденную постановлением администрации области от 20.06.2013 № 640 (в редакции от 31.12.2016), следующие
изменения:
1.1. в паспорте
Госпрограммы:
позицию «Целевые индикаторы и показатели госпрограммы, их значения на
последний год реализации» изложить в следующей редакции:
|
Целевые индикаторы и показатели госпрограммы, их
значения на последний год реализации
|
Доля протяженности автомобильных дорог общего
пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в
общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального
значения – 47,1%;
прирост протяженности автомобильных дорог общего
пользования регионального значения, соответствующих нормативным требованиям к
транспортно-эксплуатационным показателям (к 2011 году) – 19,5%;
перевезено пассажиров автомобильным транспортом–
108,0 млн. человек;
пассажирооборот автомобильного транспорта – 1274,2
млн. пассажиро-км;
пассажирооборот, выполненный железнодорожным
транспортом в пригородном сообщении – 40,0 млн. пассажиро-км;
количество пассажиров, перевезенных воздушным
транспортом – 37,0 тыс. человек;
квалифицированных работников – 346 человек;
количество созданных, модернизированных
высокопроизводительных рабочих мест – 646 человек;
объем замещения жидкого топлива компримированным
природным газом (метаном) – 4000,0 тыс. м3/год
|
позицию «Объемы и источники финансирования госпрограммы» изложить в
следующей редакции:
|
Объемы и источники финансирования госпрограммы
|
Общие затраты на реализацию программы в 2014-2020
гг. за счет всех источников финансирования – 28467073,56 тыс. рублей;
в том числе по годам:
2014 год – 2855849,5 тыс. рублей;
2015 год – 4032314,7 тыс. рублей;
2016 год – 5152047,18 тыс. рублей;
2017 год – 3809021,6 тыс. рублей;
2018 год – 3397950,98 тыс. рублей;
2019 год – 3495274,1 тыс. рублей;
2020 год – 5724510,5 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 2519436,66 тыс. рублей:
2014 год – 119670,0 тыс. рублей;
2015 год – 625308,2 тыс. рублей;
2016 год – 767135,48 тыс. рублей;
2017 год – 504594,0 тыс. рублей;
2018 год – 202728,98 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 300000,0 тыс. рублей;
бюджет области – 24920308,4 тыс. рублей, в том
числе в лимитах областной адресной инвестиционной программы (далее – ОАИП)
44000,0 тыс. рублей:
2014 год – 2690483,2 тыс. рублей;
2015 год – 3256701,3 тыс. рублей;
2016 год – 4219598,1 тыс. рублей;
2017 год – 3164583,3 тыс. рублей;
2018 год – 3057691,5 тыс. рублей;
2019 год – 3307645,8 тыс. рублей;
2020 год – 5223605,2 тыс. рублей, в том числе в
лимитах ОАИП – 44000,0 тыс. рублей;
местный бюджет – 177118,7 тыс. рублей:
2014 год – 11334,7 тыс. рублей;
2015 год – 27187,4 тыс. рублей;
2016 год – 57863,7 тыс. рублей;
2017 год – 17440,6 тыс. рублей;
2018 год – 17233,3 тыс. рублей;
2019 год – 17298,7 тыс. рублей;
2020 год – 28655,3 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 850209,8 тыс. рублей:
2014 год – 34361,6 тыс. рублей;
2015 год – 123117,8 тыс. рублей;
2016 год – 107449,9 тыс. рублей;
2017 год – 122403,7 тыс. рублей;
2018 год – 120297,2 тыс. рублей;
2019 год – 170329,6 тыс. рублей;
2020 год – 172250,0 тыс. рублей;
|
1.2. в разделе 6
Госпрограммы «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для
реализации госпрограммы»:
в абзаце втором цифры
«31023251,68» заменить цифрами «28467073,56»;
в абзаце третьем цифры
«2686267,08» заменить цифрами «2519436,66»;
в абзаце четвертом цифры
«27237138,7» заменить цифрами «24920308,4»;
в абзаце пятом цифры
«250366,6» заменить цифрами «177118,7»;
в абзаце шестом цифры
«780079,3» заменить цифрами «850209,8»;
1.3. приложение № 1 к
Госпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 1;
1.4. приложение № 1б
к Госпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 2;
1.5. приложение № 2 к
Госпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 3;
1.6. приложение № 3 к
Госпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 4;
1.7. в приложении № 5
к Госпрограмме «Подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных
дорог» (далее – подпрограмма):
в паспорте подпрограммы:
позицию «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на
последний год реализации» изложить в следующей редакции:
|
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их
значения на последний год реализации
|
Протяженность сети автомобильных дорог общего
пользования регионального (межмуниципального) и местного значения – 18843,0
км;
объемы ввода в эксплуатацию после строительства и
реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального
(межмуниципального) и местного значения, исходя из расчетной протяженности
введенных искусственных сооружений (мостов, мостовых переходов, путепроводов,
транспортных развязок) – 327,241 км;
прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального
(межмуниципального) и местного значения в результате строительства новых
автомобильных дорог – 138,341 км;
прирост протяженности сети автомобильных дорог
общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения,
соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным
показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог – 188,9 км;
общая протяженность автомобильных дорог общего
пользования регионального (межмуниципального) и местного значения,
соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным
показателям на 31 декабря отчетного года – 10743,1 км;
доля протяженности автомобильных дорог общего
пользования регионального или межмуниципального, а также местного значения,
соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным
показателям – 57,0%;
количество населенных пунктов, получивших
автотранспортную связь по дорогам с твердым покрытием – 34 единиц;
протяженность капитально отремонтированных
автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и
местного значения и мостовых сооружений на них – 64,211 км / 299,84 п. м;
протяженность отремонтированных автомобильных
дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного
значения и мостовых сооружений – 744,62 км / 1767,46 п. м;
прирост протяженности сети автомобильных дорог
общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения,
соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным
показателям, в результате ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог
– 808,831 км;
количество дорожно-транспортных происшествий по
причинам неудовлетворительного состояния автомобильных дорог регионального
значения – 37 единиц;
количество построенных объектов с применением
композитных материалов – 1 единица;
штатная численность
работников управления – 12 чел.;
|
позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в
следующей редакции:
|
Объемы и источники
финансирования подпрограммы
|
Общий объем финансирования на 2014-2020 гг. –
26483781,78 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 – 2443767,1 тыс. рублей;
2015 – 3357863,4 тыс. рублей;
2016 – 4545800,08 тыс. рублей;
2017 – 3123529,8 тыс. рублей;
2018 – 2828640,08 тыс. рублей;
2019 – 2824797,8 тыс. рублей;
2020 – 5165445,7 тыс. рублей;
источники финансирования:
- средства областного дорожного фонда – 21879229,3
тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 – 2366074,4 тыс. рублей;
2015 – 2836431,6 тыс. рублей;
2016 – 3745197,0 тыс. рублей;
2017 – 2618016,3 тыс. рублей;
2018 – 2625152,2 тыс. рублей;
2019 – 2823992,9 тыс. рублей;
2020 – 4864364,9 тыс. рублей;
- средства федерального бюджета – 2367791,66 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 – 76270,0 тыс. рублей;
2015 – 517063,2 тыс. рублей;
2016 – 767135,48 тыс. рублей;
2017 – 504594,0 тыс. рублей;
2018 – 202728,98 тыс. рублей;
2019 – 0,0 тыс. рублей;
2020 – 300000,0 тыс. рублей;
- средства местных бюджетов – 42928,0 тыс. рублей:
2014 – 1422,7 тыс. рублей;
2015 – 4368,6 тыс. рублей;
2016 – 33467,6 тыс. рублей;
2017 – 919,5 тыс. рублей;
2018 – 758,9 тыс. рублей;
2019 – 804,9 тыс. рублей;
2020 – 1080,8 тыс. рублей;
|
в разделе 6 подпрограммы
«Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации
подпрограммы»:
в абзаце третьем цифры
«26483781,78» заменить цифрами «24289948,96»;
в абзаце четвертом цифры
«23906301,5» заменить цифрами «21879229,3»;
в абзаце пятом цифры
«2534622,08» заменить цифрами «2367791,66»;
в приложении № 3 к
подпрограмме:
разделы «Перечень объектов
по ремонту автомобильных дорог территориального значения и искусственных
сооружений на них на 2017 год», «Перечень объектов по ремонту автомобильных
дорог территориального значения и искусственных сооружений на них на 2018
год» и «Перечень объектов по ремонту автомобильных дорог территориального
значения и искусственных сооружений на них на 2019 год» изложить в редакции
согласно приложению № 5;
в приложении № 4 к
подпрограмме:
разделы «Перечень объектов
по строительству и реконструкции автомобильных дорог территориального
значения на 2017 год», «Перечень объектов по строительству и реконструкции
автомобильных дорог территориального значения на 2018 год» и «Перечень
объектов по строительству и реконструкции автомобильных дорог
территориального значения на 2019 год» изложить в редакции согласно
приложению № 6;
в приложении № 5 к
подпрограмме:
разделы «Перечень объектов
по капитальному ремонту автомобильных дорог территориального значения на 2017
год», «Перечень объектов по капитальному ремонту автомобильных дорог
территориального значения на 2018 год», и «Перечень объектов по капитальному
ремонту автомобильных дорог территориального значения на 2019 год» изложить в
редакции согласно приложению № 7;
в приложении № 6 к
подпрограмме:
разделы «Распределение
субсидий бюджетам муниципальных районов на финансирование расходов по
содержанию автомобильных дорог общего пользования на 2017 год» и
«Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов на финансирование
расходов по содержанию автомобильных дорог общего пользования на 2018 год»
изложить в редакции согласно приложению № 8;
в приложении № 7 к
подпрограмме:
разделы «Распределение
субсидий и иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов,
городских округов, городских и сельских поселений Тамбовской области на
ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования,
капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов,
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов на
2014-2017 годы», «Перечень объектов по ремонту и капитальному ремонту
автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, капитальному
ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов на 2017 год»,
«Перечень объектов по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог
общего пользования муниципального значения, капитальному ремонту и ремонту
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов населенных пунктов на 2018 год» и «Перечень объектов по
ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования
муниципального значения, капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
населенных пунктов на 2019 год» изложить в редакции согласно приложению
№ 9;
в приложении № 8 к
подпрограмме:
разделы «Распределение
субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Тамбовской
области на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего
пользования на 2014-2017 годы», «Перечень объектов по строительству и
реконструкции автомобильных дорог общего пользования муниципального значения
на 2017 год», «Перечень объектов по строительству и реконструкции
автомобильных дорог общего пользования муниципального значения на 2018 год» и
«Перечень объектов по строительству и реконструкции автомобильных дорог
общего пользования муниципального значения на 2019 год» изложить в редакции
согласно приложению № 10;
в приложении № 9 к
подпрограмме:
разделы «Распределение
субсидий бюджетам муниципальных районов Тамбовской области на строительство
(реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования до сельских населенных
пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего
пользования на 2014-2017 годы», «Перечень объектов по строительству
(реконструкции) автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием до
сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью
автомобильных дорог общего пользования на 2017 год», «Перечень объектов по
строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования с
твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной
связи с сетью автомобильных дорог общего пользования на 2018 год» и «Перечень
объектов по строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего
пользования с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих
круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования на 2019
год» изложить в редакции согласно приложению № 11;
в приложении № 10 к
подпрограмме:
разделы «Перечень объектов
по проектно-изыскательским работам на 2017 год», «Перечень объектов по
проектно-изыскательским работам на 2018 год» и «Перечень объектов по
проектно-изыскательским работам на 2019 год» изложить в редакции согласно
приложению № 12;
дополнить пункт 6
приложения № 11 к подпрограмме абзацем следующего содержания:
«количество и
протяженность уникальных искусственных сооружений, строительство
(реконструкция), капитальный ремонт (ремонт) которых завершен (штук на погонный
метр).»;
1.8. в приложении № 6
к Госпрограмме «Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса» (далее –
подпрограмма):
в паспорте подпрограммы:
позицию «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на
последний год реализации» изложить в следующей редакции:
|
Целевые индикаторы и
показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации
|
Регулярность движения
автобусов – 98,7%;
количество оборотных
рейсов между областным центром и административными центрами муниципальных
образований – 148306 единиц (за весь период реализации);
количество перевезенных
пассажиров по льготным проездным билетам автомобильным транспортом – 13,6 тыс.
человек;
количество единиц
приобретенного подвижного состава 74 единицы (за весь период реализации);
количество участников
конкурсов профессионального мастерства водителей – 259 единиц (за весь период
реализации);
количество перевезенных
пассажиров льготной категории (обучающиеся) железнодорожным транспортом –
97,5 тыс. чел.;
количество выполненных
парных авиарейсов – 650 единиц;
количество единиц
спецавтотранспорта, спецтехники и оборудования – 13 единиц (за весь период
реализации);
штатная
численность работников управления – 17 человек;
|
позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в
следующей редакции:
|
Объемы и источники финансирования подпрограммы
|
Общие затраты на реализацию подпрограммы в 2014-2020
гг. за счет всех источников финансирования – 3179590,3 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 год – 412082,4 тыс. рублей;
2015 год – 429254,7 тыс. рублей;
2016 год – 465601,9 тыс. рублей;
2017 год – 533131,2 тыс. рублей;
2018 год – 443326,0 тыс. рублей;
2019 год – 492368,8 тыс. рублей;
2020 год – 403825,3 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 43400,0 тыс. рублей:
2014 год – 43400,0 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
бюджет области – 2719943,5 тыс. рублей, в том
числе в лимитах областной адресной инвестиционной программы (далее – ОАИП)
44000,0 тыс. рублей:
2014 год – 324408,8 тыс. рублей;
2015 год – 398138,3 тыс. рублей;
2016 год – 405506,1 тыс. рублей;
2017 год – 466560,4 тыс. рублей;
2018 год – 371405,2 тыс. рублей;
2019 год – 420349,4 тыс. рублей;
2020 год – 333575,3 тыс. рублей, в том числе в
лимитах ОАИП – 44000,0 тыс. рублей;
местный бюджет – 43896,2 тыс. рублей:
2014 год – 9912,0 тыс. рублей;
2015 год – 9998,6 тыс. рублей;
2016 год – 7048,6 тыс. рублей;
2017 год – 5623,6 тыс. рублей;
2018 год – 5623,6 тыс. рублей;
2019 год – 5689,8 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 372350,6 тыс. рублей:
2014 год – 34361,6 тыс. рублей;
2015 год – 21117,8 тыс. рублей;
2016 год – 53047,2 тыс. рублей;
2017 год – 60947,2 тыс. рублей;
2018 год – 66297,2 тыс. рублей;
2019 год – 66329,6 тыс. рублей;
2020 год – 70250,0 тыс. рублей
|
в разделе 6 подпрограммы
«Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации
подпрограммы»:
в абзаце втором цифры
«3372254,6» заменить цифрами «3179590,3»;
в абзаце четвертом цифры
«3067382,8» заменить цифрами «2719943,5»;
в абзаце пятом цифры
«27621,2» заменить цифрами «43896,2»;
в абзаце шестом цифры
«233850,6» заменить цифрами «372350,6»;
1.9. в приложении № 7
к Госпрограмме «Подпрограмма «Расширение использования газомоторного топлива»
(далее – подпрограмма):
в паспорте подпрограммы:
позицию «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на
последний год реализации» изложить в следующей редакции:
|
Целевые индикаторы и
показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации
|
Совокупная мощность
проектируемых автомобильных газонаполнительных компрессорных станций, м3/час
– 12000;
обновление парка
транспортных средств, работающих на компримированном природном газе
(автобусов категорий М2 и М3), единиц – 147 (за весь период реализации);
доля
транспорта, не использующего жидкое топливо, в общем парке пассажирского
подвижного состава, % – 0,10;
|
позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в
следующей редакции:
|
Объемы и источники финансирования подпрограммы
|
Общие затраты на реализацию подпрограммы в
2015-2020 гг. за счет всех источников финансирования – 997534,3 тыс. рублей;
в том числе по годам:
2015 год – 245196,6 тыс. рублей;
2016 год – 140645,2 тыс. рублей;
2017 год – 152360,6 тыс. рублей;
2018 год – 125984,9 тыс. рублей;
2019 год – 178107,5 тыс. рублей;
2020 год – 155239,5 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 108245,0 тыс. рублей:
2015 год – 108245,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
бюджет области – 321135,6 тыс. рублей:
2015 год – 22131,4 тыс. рублей;
2016 год – 68895,0 тыс. рублей;
2017 год – 80006,6 тыс. рублей;
2018 год – 61134,1 тыс. рублей;
2019 год – 63303,5 тыс. рублей;
2020 год – 25665,0 тыс. рублей;
местный бюджет – 90294,5 тыс. рублей:
2015 год – 12820,2 тыс. рублей;
2016 год – 17347,5 тыс. рублей;
2017 год – 10897,5 тыс. рублей;
2018 год – 10850,8 тыс. рублей;
2019 год – 10804,0 тыс. рублей;
2020 год – 27574,5 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 477859,2 тыс. рублей:
2015 год – 102000,0 тыс. рублей;
2016 год – 54402,7 тыс. рублей;
2017 год – 61456,5 тыс. рублей;
2018 год – 54000,0 тыс. рублей;
2019 год – 104000,0 тыс. рублей;
2020 год – 102000,0 тыс. рублей
|
в разделе 6 подпрограммы
«Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации
подпрограммы»:
в абзаце втором цифры
«1097323,3» заменить цифрами «997534,3»;
в абзаце четвертом цифры
«262962,4» заменить цифрами «321135,6»;
в абзаце пятом цифры
«179887,2» заменить цифрами «90294,5»;
в абзаце шестом цифры
«546228,7» заменить цифрами «477859,2».
2. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru), а также на сайте сетевого издания
«Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru).
|
Глава администрации
|
|
области
|
А.В.Никитин
|
|
|
|
|
|
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
|
|
к постановлению администрации области
|
|
от 22.02.2017
№ 177
|
|
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к
государственной программе «Развитие транспортной системы и дорожного
хозяйства Тамбовской области» на 2014-2020 годы
|
Перечень
показателей (индикаторов) государственной программы Тамбовской
области «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской
области» на 2014-2020 годы, подпрограмм государственной программы и их
значений
|
№
п/п
|
Показатель (индикатор) (наименование)
|
Единица
измерения
|
Значения показателей
|
2011 год
|
2012 год базовый
|
2013 год
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
Государственная программа Тамбовской области «Развитие транспортной
системы и дорожного хозяйства Тамбовской области» на 2014-2020годы
|
1.
|
Доля протяженности автомобильных дорог общего
пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в
общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального
значения
|
процент
|
68,7
|
65,3
|
52,8
|
51,9
|
51,1
|
50,3
|
49,5
|
48,7
|
47,9
|
47,1
|
2.
|
Прирост протяженности автомобильных дорог общего
пользования регионального значения, соответствующих нормативным требованиям к
транспортно-эксплуатационным показателям (к 2011 году)
|
процент
|
0
|
3,4
|
15,9
|
16,8
|
17,3
|
18,1
|
18,9
|
20,7
|
21,5
|
22,3
|
3.
|
Перевезено пассажиров автомобильным транспортом
|
млн. чел.
|
92,4
|
92,9
|
92,9
|
93,0
|
93,1
|
108,0
|
108,0
|
108,0
|
108,0
|
108,0
|
4.
|
Пассажирооборот автомобильного транспорта
|
млн. пасс-км
|
1092,7
|
1095,1
|
1096,0
|
1097,0
|
1098,0
|
1269,1
|
1274,2
|
1274,2
|
1274,2
|
1274,2
|
5.
|
Пассажирооборот, выполненный железнодорожным транспортом
в пригородном сообщении
|
млн. пасс-км
|
70,2
|
70,2
|
66,6
|
53,0
|
27,0
|
43,3
|
40,0
|
40,0
|
40,0
|
40,0
|
6.
|
Количество пассажиров, перевезенных воздушным транспортом
|
тыс. чел.
|
7,9
|
13,2
|
25,7
|
27,6
|
25,0
|
18,0
|
30,0
|
31,5
|
34,5
|
37,0
|
7.
|
Количество высоко-квалифицированных работников
|
чел.
|
|
|
219
|
236
|
253
|
270
|
287
|
295
|
329
|
346
|
8.
|
Количество созданных модернизированных
высокопроизводительных рабочих мест
|
чел.
|
|
|
201
|
227
|
256
|
291
|
337
|
405
|
539
|
646
|
9.
|
Объем замещения жидкого топлива компримированным
природным газом (метаном)
|
тыс. м3/год
|
|
|
|
|
291,6
|
1070,4
|
2500,0
|
3000,0
|
3500,0
|
4000,0
|
Подпрограмма «Совершенствование и развитие автомобильных дорог»
|
10.
|
Протяженность сети автомобильных дорог общего
пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, в том
числе:
|
км
|
9457,1
|
16711,5
|
18856,7
|
18856,7
|
18877,6
|
18790,7
|
18812,3
|
18835,1
|
18835,2
|
18843,0
|
10.1.
|
автомобильных дорог общего пользования регионального
(межмуниципального) значения
|
км
|
2000,3
|
2000,3
|
2000,3
|
2000,3
|
2000,3
|
1995,1
|
1992,6
|
1992,6
|
1992,6
|
1992,6
|
10.2.
|
автомобильных дорог общего пользования местного
значения
|
км
|
7456,8
|
14711,2
|
16856,4
|
16856,4
|
16877,3
|
16795,6
|
16819,7
|
16842,5
|
16842,6
|
16850,4
|
11.
|
Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и
реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и местного
значения, исходя из расчетной протяженности введенных искусственных сооружений
(мостов, мостовых переходов, путепроводов, транспортных развязок)*, в том
числе:
|
км/п. м
|
46,239
|
42,864/
30,460
|
57,77
|
66,33
|
51,244
|
41,842
|
37,545
|
11,5
|
32,78
|
86,0
|
11.1.
|
автомобильных дорог общего пользования регионального
(межмуниципального) значения*
|
км/п. м
|
11,313
|
12,761/
30,460
|
9,361
|
10,201
|
14,25
|
14,91
|
3,65
|
11,393
|
13,034
|
47
|
11.2.
|
автомобильных дорог общего пользования местного
значения*
|
км/п. м
|
34,926
|
30,103
|
48,409
|
56,129
|
36,994
|
26,932
|
33,895
|
0,107
|
19,746
|
39,0
|
12.
|
Прирост протяженности сети автомобильных дорог
регионального (межмуниципального) и местного значения в результате строительства
новых автомобильных дорог*, в том числе:
|
км
|
43,214
|
37,629
|
52,979
|
28,449
|
29,129
|
24,094
|
22,776
|
0,107
|
7,786
|
26
|
12.1.
|
автомобильных дорог общего пользования регионального
(межмуниципального) значения
|
км
|
8,789
|
7,526
|
4,57
|
3,737
|
0
|
0
|
0
|
0
|
04
|
7
|
12.2.
|
автомобильных дорог общего пользования местного
значения
|
км
|
34,926
|
30,103
|
48,409
|
24,712
|
29,129
|
24,094
|
22,776
|
0,107
|
7,786
|
19
|
13.
|
Прирост протяженности сети автомобильных дорог
общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения,
соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным
показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, в том числе:
|
км
|
2,524
|
5,235
|
4,791
|
37,881
|
22,115
|
17,748
|
14,769
|
11,393
|
24,994
|
60
|
13.1.
|
автомобильных дорог общего пользования регионального
(межмуниципального) значения
|
км
|
2,524
|
5,235
|
4,791
|
6,464
|
14,25
|
14,91
|
3,65
|
11,393
|
13,034
|
40
|
13.2.
|
автомобильных дорог общего пользования местного
значения
|
км
|
0
|
0
|
0
|
31,417
|
7,865
|
2,838
|
11,119
|
0
|
11,96
|
20
|
14.
|
Общая протяженность автомобильных дорог общего
пользования регионального (межмуниципального) и местного значения,
соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным
показателям на 31 декабря отчетного года, в том числе:
|
км
|
4197,89
|
8785,26
|
10046,6
|
10384,7
|
10510,7
|
10581,9
|
10627,2
|
10656,1
|
10705,8
|
10743,1
|
14.1.
|
автомобильных дорог общего пользования регионального
(межмуниципального) значения
|
км
|
626,09
|
694,1
|
944,1
|
962,1
|
978,1
|
991,6
|
1006,3
|
1022,2
|
1038,2
|
1054,1
|
14.2.
|
автомобильных дорог общего пользования местного
значения
|
км
|
3571,8
|
8091,2
|
9102,5
|
9422,7
|
9532,6
|
9590,3
|
9620,9
|
9633,9
|
9667,6
|
9689,0
|
15.
|
Доля протяженности автомобильных дорог общего
пользования регионального или межмуниципального, а также местного значения,
соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным
показателям
|
%
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
56,3
|
56,5
|
56,6
|
56,8
|
57,0
|
16.
|
Количество населенных пунктов, получивших в отчетном
году автотранспортную связь по дорогам с твердым покрытием
|
единица
|
3
|
9
|
19
|
3
|
5
|
3
|
10
|
0
|
0
|
13
|
17.
|
Протяженность капитально отремонтированных
автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и
местного значения и мостовых сооружений на них, в том числе:
|
км/п. м
|
0/ 4,58
|
0/29,15
|
0,175/
16,08
|
0
|
12,6/
65,3
|
5,011/
106,4
|
0,0/
128,14
|
0,0
|
26,6
|
20,0
|
17.1.
|
автомобильных дорог общего пользования регионального
(межмуниципального) значения
|
км/п. м
|
0/ 4,58
|
0/29,15
|
0,175
|
0
|
12,6/
65,3
|
5,011/
106,4
|
0,0/
128,14
|
0,0
|
26,6
|
20,0
|
18.
|
Протяженность отремонтированных автомобильных дорог
общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения и
мостовых сооружений на них, в том числе:
|
км/п. м
|
66,3/
477,015
|
116,713/
26,0
|
176,23
|
61,258/
44,2
|
114,268/
68,2
|
242851
|
85775/ 483,7
|
39,394/
1171,36
|
103,074
|
98,0
|
18.1.
|
автомобильных дорог общего пользования регионального
(межмуниципального) значения
|
км/п. м
|
27,874/
398,165
|
28,231
|
129,096
|
4,038
|
5,1
|
73,766
|
20,1/
483,7
|
13,331/
52,92
|
36
|
70
|
18.2.
|
автомобильных дорог общего пользования местного
значения
|
км/п. м
|
38,415/
78,85
|
88,482/
26,0
|
46,959
|
57,22/
44,2
|
109,168/
68,2
|
169,085
|
65,675
|
26,063/
1118,44
|
67,074
|
28
|
19.
|
Прирост протяженности сети автомобильных дорог
общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения,
соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным
показателям, в результате ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог,
в том числе:
|
км
|
66,3/
481,599
|
116,713/
55,15
|
176,405/
16,05
|
61,258/
44,2
|
126,868/
133,5
|
247,862/
106,4
|
85,775/
611,84
|
39,394/
1171,36
|
129,674
|
118
|
19.1.
|
автомобильных дорог общего пользования регионального
(межмуниципального) значения
|
км
|
27,874/
432,745
|
28,231/
29,15
|
129,271/
16,08
|
4,038
|
17,7/
65,3
|
78,777/
161,86
|
20,1/
611,84
|
13,331/
52,92
|
62,6
|
90
|
19.2.
|
автомобильных дорог общего пользования местного
значения
|
км
|
38,415/
78,85
|
88,482/
26,0
|
46,959
|
57,22/
44,2
|
109,168/
68,2
|
169,085
|
65,675
|
26,063/
1118,44
|
67,074
|
28
|
20.
|
Количество дорожно-транспортных происшествий по
причинам неудовлетворительного состояния автомобильных дорог регионального
значения
|
единица
|
21
|
65
|
50
|
47
|
45
|
45
|
42
|
42
|
40
|
37
|
21.
|
Количество построенных объектов с применением композиционных
материалов
|
единица
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
22.
|
Штатная численность работников управления
|
чел.
|
|
|
|
|
12
|
12
|
12
|
12
|
12
|
12
|
Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса»
|
23.
|
Регулярность движения автобусов
|
процент
|
98,7
|
98,7
|
98,7
|
98,7
|
98,7
|
98,7
|
98,7
|
98,7
|
98,7
|
98,7
|
24.
|
Количество оборотных рейсов между областным центром
и административными центрами муниципальных образований в год
|
единица
|
|
|
21170
|
21170
|
21170
|
21228
|
21170
|
21170
|
21170
|
21228
|
25.
|
Количество перевезенных пассажиров по льготным
проездным билетам автомобильным транспортом
|
тыс. чел.
|
15,1
|
14,6
|
12,6
|
13,2
|
13,2
|
13,3
|
6,3
|
6,3
|
6,3
|
13,6
|
26.
|
Приобретение подвижного состава автомобильного
транспорта
|
единица
|
10
|
10
|
10
|
44
|
4
|
5
|
5
|
5
|
5
|
6
|
27.
|
Количество участников конкурсов профессионального
мастерства водителей
|
единица
|
35
|
37
|
38
|
34
|
35
|
36
|
37
|
38
|
39
|
40
|
28.
|
Количество перевезенных пассажиров льготной категории
(обучающихся) железнодорожным транспортом
|
тыс. чел.
|
292,0
|
244,1
|
201,0
|
170,0
|
85,0
|
87,5
|
90,0
|
92,5
|
95,0
|
97,5
|
29.
|
Количество выполненных парных авиарейсов
|
единица
|
305
|
407
|
395
|
408
|
398
|
300
|
526
|
550
|
600
|
650
|
30.
|
Количество приобретенных единиц спецавтотранспорта,
спецтехники и оборудования
|
единица
|
2
|
2
|
1
|
3
|
1
|
1
|
3
|
1
|
1
|
3
|
31.
|
Штатная численность работников управления
|
чел.
|
|
|
|
|
19
|
17
|
17
|
17
|
17
|
17
|
Подпрограмма «Расширение использования газомоторного топлива»
|
32.
|
Совокупная мощность проектируемых автомобильных
газонаполнительных компрессорных станций
|
м3/час
|
|
|
|
|
4800
|
8000
|
6500
|
8200
|
9900
|
12000
|
33.
|
Обновление парка транспортных средств, работающих на
компримированном природном газе (автобусов категорий М2 и М3), за весь период
реализации
|
единица
|
|
|
|
|
18
|
28
|
67
|
91
|
119
|
147
|
34.
|
Доля транспорта, не использующего жидкое топливо, в
общем парке пассажирского подвижного состава
|
процент
|
|
|
|
|
0,01
|
0,02
|
0,04
|
0,06
|
0,08
|
0,10
|
Читайте также
|