Расширенный поиск
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2016 № 1589ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31 декабря 2016 г. № 1589 МОСКВА О внесении изменений в федеральную целевую программу "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2018 годы" Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т: Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в федеральную целевую программу "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2018 годы", утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2009 г. № 985 "О федеральной целевой программе "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2018 годы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 50, ст. 6097; 2011, № 3, ст. 540; № 50, ст. 7394; 2012, № 26, ст. 3534; № 52, ст. 7505; 2013, № 51, ст. 6862; 2014, № 36, ст. 4867; 2015, № 36, ст. 5051). Председатель Правительства Российской Федерации Д.Медведев __________________________ УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2016 г. № 1589 ИЗМЕНЕНИЯ, которые вносятся в федеральную целевую программу "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2018 годы" 1. В паспорте Программы: а) в позиции, касающейся важнейших целевых индикаторов и показателей Программы: в наименовании слова "(без учета Республики Крым и г. Севастополя)" исключить; в абзаце третьем цифры "17098246" заменить цифрами "17125407"; в абзаце шестом цифры "83" заменить цифрами "85"; б) в позиции, касающейся объемов и источников финансирования Программы: цифры "164794,482" заменить цифрами "174035,637"; цифры "98554,21" заменить цифрами "97123,595"; цифры "44181,46" заменить цифрами "43530,667"; цифры "10749,38" заменить цифрами "10098,587"; цифры "54372,75" заменить цифрами "53592,928"; цифры "66240,272" заменить цифрами "76912,042"; цифры "27177,2" заменить цифрами "29060,236"; цифры "39063,072" заменить цифрами "47851,806"; в) в наименовании позиции, касающейся ожидаемых конечных результатов реализации Программы и показателей ее социально-экономической эффективности, слова "(без учета Республики Крым и г. Севастополя)" исключить. 2. В разделе I: а) абзац двадцать четвертый изложить в следующей редакции: "При этом федеральной целевой программой "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2018 годы" (далее - Программа) реализация мероприятий по развитию цифрового телерадиовещания на территории Республики Крым и г. Севастополя предусмотрена начиная с 2016 года, в рамках 5-й очереди создания сетей цифрового эфирного телерадиовещания."; б) абзацы двадцать пятый и двадцать шестой исключить. 3. В разделе II: а) в абзаце двадцать первом цифры "17098246" заменить цифрами "17125407"; б) в абзаце двадцать четвертом цифры "83" заменить цифрами "85". 4. В подразделе 1 раздела III: а) в мероприятии по развитию сети вещания первого мультиплекса (расширение и строительство сети вещания первого мультиплекса) (2009 - 2016 годы): в наименовании мероприятия цифры "2016" заменить цифрами "2018"; в абзаце первом цифры "4984" заменить цифрами "5028", слово "единицы" заменить словом "единиц"; в абзаце десятом цифры "8234,142" заменить цифрами "8399,612", цифры "4859,173" заменить цифрами "4855,191"; в абзаце одиннадцатом цифры "1332" заменить цифрами "1335", слово "объекта" заменить словом "объектов", цифры "16086,384" заменить цифрами "16009,788", цифры "11646,266" заменить цифрами "11531,088"; в абзаце двенадцатом цифры "1621" заменить цифрами "1624", цифры "22436,394" заменить цифрами "22618,865", цифры "18369,634" заменить цифрами "18393,593"; в абзаце тринадцатом цифры "644" заменить цифрами "638", слово "объекта" заменить словом "объектов", цифры "6073,912" заменить цифрами "6506,105", цифры "5903,406" заменить цифрами "5347,815"; после абзаца тринадцатого дополнить текстом следующего содержания: "Регионами 5-й очереди создания сетей цифрового эфирного телерадиовещания (2016 - 2018 годы) являются 2 региона, 44 объекта вещания с объемом финансирования - 416,813 млн. рублей за счет средств внебюджетных источников, в частности Республика Крым и г. Севастополь. В рамках реализации данного мероприятия объем капитальных вложений по регионам Дальневосточного федерального округа (Республика Саха (Якутия), Камчатский край, Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, Магаданская область, Сахалинская область, Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ) составит 6859,317 млн. рублей, в том числе 3373,17 млн. рублей за счет средств федерального бюджета. Охват населения Дальневосточного федерального округа цифровым эфирным телерадиовещанием первого мультиплекса по завершении мероприятия составит 97,4 процента населения."; абзац четырнадцатый дополнить словами ", с учетом которых будут предложены мероприятия по обеспечению доступа населения в полном объеме к возможности приема телесигнала первого мультиплекса"; в абзаце пятнадцатом слова "потребуется строительство" заменить словами "может потребоваться строительство"; после абзаца двадцать третьего дополнить абзацем следующего содержания: "начало цифровой эфирной трансляции объектов первого мультиплекса;"; в абзаце тридцатом слова "протяженностью ориентировочно 22111 канало-километров" исключить, цифры "2405,436" заменить цифрами "406,721"; б) в мероприятии по строительству, техническому перевооружению центров формирования мультиплексов (2010 - 2015 годы): в наименовании мероприятия цифры "2015" заменить цифрами "2018"; в абзаце первом цифры "83" заменить цифрами "84"; после абзаца первого дополнить текстом следующего содержания: "В рамках реализации данного мероприятия объем капитальных вложений по регионам Дальневосточного федерального округа (Республика Саха (Якутия), Камчатский край, Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, Магаданская область, Сахалинская область, Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ) составит 279,9 млн. рублей за счет средств федерального бюджета."; в) мероприятие по созданию сети цифрового вещания второго мультиплекса (2013 - 2018 годы) после абзаца второго дополнить текстом следующего содержания: "В рамках реализации данного мероприятия объем капитальных вложений по регионам Дальневосточного федерального округа (Республика Саха (Якутия), Камчатский край, Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, Магаданская область, Сахалинская область, Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ) составит 1425,856 млн. рублей за счет средств внебюджетных источников. Охват населения Дальневосточного федерального округа цифровым эфирным телерадиовещанием второго мультиплекса по завершении мероприятия составит 97,2 процента населения. По факту завершения указанного мероприятия на всех объектах цифровой сети первого мультиплекса, включая объекты опытных зон, будет смонтировано оборудование, необходимое для обеспечения 98,1 процента населения Российской Федерации вещанием программ второго мультиплекса."; г) дополнить текстом следующего содержания: "Мероприятие по проектированию системы обеспечения устойчивости функционирования сети телерадиовещания Российской Федерации (2017 - 2018 годы) В целях обеспечения устойчивости функционирования сети телерадиовещания Российской Федерации необходимо осуществить проектные и изыскательские работы по разработке системы резервирования спутниковой доставки телерадиосигнала, системы резервирования оборудования трансляции телерадиосигнала и системы резервирования энергоснабжения. Для разработки системы резервирования спутниковой доставки телерадиосигнала общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и радиоканалов с использованием действующих спутниковых линий связи потребуется переоснащение приемного спутникового оборудования, в том числе изменение программного обеспечения блоков системы управления сетью телерадиовещания, замена однотюнерных спутниковых приемников на двухтюнерные приемники и установка двух радиочастотных сплиттеров на каждом объекте цифрового эфирного телерадиовещания, за исключением тех, для которых доставка телерадиосигнала осуществляется с использованием наземных линий связи. Для определения объема затрат на создание системы резервирования спутниковой доставки телерадиосигнала в рамках данного мероприятия осуществляется разработка проектно-сметной документации. Помимо системы резервирования доставки телерадиосигнала до объектов вещания, в целях гарантированной передачи телерадиосигнала от вещателей до телезрителей необходимо обеспечить его резервирование на объектах цифрового эфирного телерадиовещания. Для создания системы резервирования оборудования трансляции телерадиосигнала необходимо установить на 152 объектах цифрового эфирного телерадиовещания по одному дополнительному резервному передатчику с системой автоматических переключателей и блоком управления. Указанные 152 объекта обеспечивают трансляцией телерадиосигнала населенные пункты численностью более 100 тыс. человек. Каждый резервный передатчик выполняет функцию резерва для передатчиков первого и второго мультиплексов по "схеме 2+1". Данная система является более рациональной по сравнению с системой из двух резервных передатчиков отдельно для передатчиков первого и второго мультиплексов и позволяет оперативно вводить в работу резервный передатчик при выходе из строя одного из основных передатчиков. Для определения объема затрат на создание системы резервирования передающего оборудования в рамках данного мероприятия осуществляется разработка проектно-сметной и рабочей документации. Наряду с вышеуказанным, с целью обеспечения гарантированного и непрерывного распространения социально значимой информации необходимо создание системы резервирования энергоснабжения, в рамках которой планируется осуществить поставки дизель-генераторных установок в контейнерах антивандального изготовления, а также выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ для тех объектов цифрового эфирного телерадиовещания, на которых резервное электроснабжение отсутствует. Для определения объема затрат на создание системы резервирования энергоснабжения в рамках данного мероприятия осуществляется разработка проектно-сметной и рабочей документации. Разработка проектно-сметной и рабочей документации, необходимой для построения системы резервирования доставки, распространения сигнала в цифровом формате и обеспечения надежности энергоснабжения объектов сети цифрового эфирного телерадиовещания, осуществляется за счет средств внебюджетных источников.". 5. В разделе IV: а) в абзаце первом цифры "164794,482" заменить цифрами "174035,637", цифры "98554,21" заменить цифрами "97123,595"; б) в абзаце пятом цифры "98554,21" заменить цифрами "97123,595", цифры "59,8" заменить цифрами "55,8", цифры "44354,33" заменить цифрами "43703,537", цифры "38956,235" заменить цифрами "38176,413"; в) в абзаце шестом цифры "10749,38" заменить цифрами "10098,587"; г) в абзаце седьмом цифры "66240,272" заменить цифрами "76912,042", цифры "36125,977" заменить цифрами "39348,383", цифры "30114,295" заменить цифрами "37563,659". 6. Приложение № 1 к указанной Программе изложить в следующей редакции: "ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к федеральной целевой программе "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2018 годы" (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2016 г. № 1589) ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ эффективности реализации федеральной целевой программы "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2018 годы" -------------------------------|----------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------- Наименование индикатора | Единица | Базовые | Количественные значения (показателя) |измерения | данные |-----|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|--------- | |2008 года|2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | |год | год | год | год | год | год | год | год | год | год -------------------------------|----------|---------|-----|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|--------- Целевые индикаторы 1. Численность населения тыс. 1600 1600 1600 1200 1200 - - - - - - Российской Федерации, человек не охваченного телевизионным вещанием 2. Доля населения процентов 33 40 60 80 99 100 100 100 100 100 100 Российской Федерации, имеющего возможность приема общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и радиоканалов в местах постоянного проживания* 3. Площадь территории кв. км - - 3189000 4415000 7678600 9096774 15464568 17098246 17125407 17125407 17125407 субъектов Российской Федерации, охваченных цифровым эфирным вещанием общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и радиоканалов (с охватом не менее 50 процентов населения субъекта Российской Федерации)* 4. Доля населения процентов - - - - - - 49 62,8 66 69,1 98,1 Российской Федерации, имеющего возможность приема 20 цифровых телеканалов свободного доступа в местах постоянного проживания 5. Доля населения процентов - - 15 31 52,2 76,7 85,3 91,4 94 98,2 98,4 Российской Федерации, имеющего возможность приема цифровых эфирных общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и радиоканалов и охваченного телерадиооповещением о чрезвычайных ситуациях в местах постоянного проживания 6. Количество субъектов единиц - 2 17 41 62 81 82 83 85 85 85 Российской Федерации, в которых начато цифровое эфирное вещание общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и радиоканалов 7. Количество субъектов единиц - - 16 24 52 74 80 83 85 85 85 Российской Федерации, охваченных цифровым эфирным вещанием общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и радиоканалов (с охватом не менее 50 процентов населения субъекта Российской Федерации) 8. Количество субъектов единиц - - 4 6 8 24 40 54 68 83 85 Российской Федерации, охваченных цифровым эфирным вещанием общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и радиоканалов (с охватом не менее 95 процентов населения субъекта Российской Федерации) 9. Доля населения процентов 15 13 10 6 6 6 6 6 6 1,8 1,6 Российской Федерации, не охваченного региональным телевизионным вещанием в местах постоянного проживания Показатели 10. Количество введенных в эксплуатацию (ежегодно): а) объектов опытных зон единиц - 40 16 2 - - - - - - - цифрового вещания б) объектов сети единиц - - 659 440 499 978 740 653 586 397 18 цифрового вещания первого мультиплекса в) центров формирования единиц - - 22 17 29 12 1 2 - 1 - мультиплексов г) объектов сетей единиц - - - - - - 1623 891 276 177 2061 цифрового вещания второго мультиплекса д) объектов сетей единиц - - - - - - - - - - 192 цифрового вещания дополнительных мультиплексов 11. Количество объектов единиц - 40 982 1475 2969 3941 4673 4975 5006 5010 5028 первого мультиплекса, включая объекты опытных зон, по которым начато строительство (нарастающим итогом) ______________________ * Нарастающим итогом с поддержанием на уровне достигнутого результата.". 7. Приложение № 3 к указанной Программе изложить в следующей редакции: "ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к федеральной целевой программе "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2018 годы" (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2016 г. № 1589) ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий федеральной целевой программы "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2018 годы", источников и направлений их финансирования (млн. рублей, в ценах соответствующих лет) -------------------|---------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------- Наименование |Государственные|2009 - 2018 | В том числе | Ожидаемые результаты мероприятий, | заказчики |годы - всего|----|--------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|----------| источники и | | |2009| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018* | направления | | |год | год | год | год | год | год | год | год | год | год | финансирования | | | | | | | | | | | | | -------------------|---------------|------------|----|--------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|--------------------------- 1. Строительство 83051,92 494 4678 7981 17074,627 14885,005 10621,001 7696,603 6003,811 3090,875 10526,998 создание сетей наземного наземных сетей цифрового эфирного вещания цифрового двух мультиплексов телевизионного с охватом до 98,1 процента вещания населения в местах постоянного проживания. федеральный 43703,537 - 3562 4099 14591 11876,75 6383,58 1918 1273,207 - - Создание дополнительных бюджет - всего мультиплексов в городах и населенных пунктах с в том числе: населением более 100 тыс. жителей. Снижение капитальные Роспечать 42781,437 - 3562 4099 14234 11311,65 6383,58 1918 1273,207 - - с 15 до 1,6 процента доли вложения населения Российской Федерации, не охваченного из них: региональным телевидением бюджетные 33206,65 - 3562 4099 14234 11311,65 - - - - - инвестиции субсидии 9574,787 - - - - - 6383,58 1918 1273,207 - - федеральным государственным унитарным предприятиям прочие нужды 922,1 - - - 357 565,1 - - - - - Роспечать 697,1 - - - 357 340,1 - - - - - Россвязь 225 - - - - 225 - - - - - внебюджетные 39348,383 494 1116 3882 2483,627 3008,255 4237,421 5778,603 4730,604 3090,875 10526,998 источники - всего в том числе: капитальные 29060,236 284 492 1695 1214,06 1467,45 2588,526 5030,973 4241,427 2583,254 9463,546 вложения Роспечать 29037,736 284 492 1695 1214,06 1467,45 2566,026 5030,973 4241,427 2583,254 9463,546 Россвязь 22,5 - - - - - 22,5 - - - - прочие нужды 10288,147 210 624 2187 1269,567 1540,805 1648,895 747,63 489,177 507,621 1063,452 Роспечать 10275,447 210 624 2187 1269,567 1528,105 1648,895 747,63 489,177 507,621 1063,452 Россвязь 12,7 - - - - 12,7 - - - - - а) разработка 596,14 54 221 300 21,14 - - - - - - создание системных системных проектов, необходимых для проектов сетей построения наземных цифрового цифровых телевизионных телевизионного сетей по всем субъектам вещания по Российской Федерации регионам внебюджетные Роспечать 596,14 54 221 300 21,14 - - - - - - источники - прочие нужды б) развитие сети 54357,904 284 3472 7000 15560,901 13189,255 8673,198 3229,918 2425,056 417,005 106,571 создание цифровой наземной вещания первого сети распространения мультиплекса первого мультиплекса (расширение сети, с охватом до 98,4 процента строительство сети населения в местах вещания первого постоянного проживания мультиплекса) федеральный Роспечать 40127,687 - 2862 3577 13400 10830,854 6266,626 1918 1273,207 - - бюджет - капитальные вложения из них: бюджетные 30669,854 - 2862 3577 13400 10830,854 - - - - - инвестиции субсидии 9457,833 - - - - - 6266,626 1918 1273,207 - - федеральным государственным унитарным предприятиям внебюджетные Роспечать 7144,938 284 420 1627 985,471 1037,946 1213,1 660,726 713,934 97,19 105,571 источники - капитальные вложения внебюджетные Роспечать 7085,279 - 190 1796 1175,43 1320,455 1193,472 651,192 437,915 319,815 1 источники - прочие нужды в) строительство, 4128,43 - 772 590 1062,589 769,06 281,228 - - 338,525 315,028 снижение с 15 до техническое 1,6 процента доли перевооружение населения Российской центров Федерации, не охваченного формирования региональным телевидением. мультиплексов Создание 84 центров формирования мультиплексов, федеральный Роспечать 2535 - 700 522 834 362,046 116,954 - - - - обеспечивающих прием бюджет - каналов со спутников и из капитальные местных студий, их вложения обработку, включая местные врезки, формирование и из них: последующую доставку пакета каналов на цифровые бюджетные 2418,046 - 700 522 834 362,046 - - - - - эфирные передатчики этого инвестиции региона субсидии 116,954 - - - - - 116,954 - - - - федеральным государственным унитарным предприятиям внебюджетные Роспечать 1593,43 - 72 68 228,589 407,014 164,274 - - 338,525 315,028 источники - капитальные вложения г) оснащение 1242,663 156 213 91 429,997 348,896 3,77 - - - - создание технической базы, контрольно- обеспечивающей возможность измерительным настройки, контроля и оборудованием обслуживания технологического федеральный Роспечать 697,1 - - - 357 340,1 - - - - - оборудования сети бюджет - цифрового вещания прочие нужды внебюджетные Роспечать 545,563 156 213 91 72,997 8,796 3,77 - - - - источники - прочие нужды д) создание сети 16719,433 - - - - 221,344 1640,305 4020,885 3306,055 2084,045 5446,799 создание объектов цифровой вещания второго сети распространения мультиплекса каналов, входящих во второй мультиплекс, внебюджетные Роспечать 15646,468 - - - - 22,49 1188,652 3924,447 3260,393 2037,539 5212,947 с охватом до 98,1 процента источники - населения в местах капитальные постоянного проживания вложения внебюджетные Роспечать 1072,965 - - - - 198,854 451,653 96,438 45,662 46,506 233,852 источники - прочие нужды е) организация 378,95 - - - - 356,45 22,5 - - - - формирование 5 временных необходимого дублей первого количества федерального мультиплекса, временных дублей доставка их в центры пакетов космической связи телерадиоканалов федерального государственного федеральный Роспечать 118,75 - - - - 118,75 - - - - - унитарного предприятия бюджет - "Космическая связь" для капитальные передачи на всю территорию вложения Российской Федерации с целью обеспечения удобного из них: просмотра населением телевизионных программ бюджетные 118,75 - - - - 118,75 - - - - - высокой четкости с инвестиции заданным уровнем качества, надежности, устойчивости федеральный Россвязь 225 - - - - 225 - - - - - бюджет - прочие нужды внебюджетные Россвязь 22,5 - - - - - 22,5 - - - - источники - капитальные вложения внебюджетные Россвязь 12,7 - - - - 12,7 - - - - - источники - прочие нужды ж) создание 3800 - - - - - - - - - 3800 создание объектов цифровой дополнительных сети распространения мультиплексов каналов, входящих в крупных городах в дополнительные мультиплексы, внебюджетные Роспечать 3800 - - - - - - - - - 3800 в городах и населенных источники - пунктах с численностью капитальные населения более вложения 100 тыс. человек з) создание единой 938,4 - - - - - - 445,8 272,7 149,9 70 создание автоматизированной автоматизированной системы системы контроля контроля и управления и управления сетью цифрового сетью цифрового телевизионного вещания, вещания выполняющей функции: централизованного учета внебюджетные Роспечать 852,9 - - - - - - 445,8 267,1 110 30 технологического источники - оборудования и элементов капитальные инфраструктуры в масштабах вложения всей сети вещания; автоматизированного внебюджетные Роспечать 85,5 - - - - - - - 5,6 39,9 40 контроля функционирования источники - технических средств и прочие нужды качества технологических процессов, связанных с предоставлением услуг; обеспечения эффективного оперативного управления и) мероприятие по 890 - - - - - - - - 101,4 788,6 разработка проектированию проектно-сметной системы и рабочей документации, обеспечения необходимых для построения устойчивости системы резервирования функционирования доставки и распространения сети телерадио- сигнала в цифровом формате вещания и обеспечения надежности энергоснабжения объектов внебюджетные Роспечать 890 - - - - - - - - 101,4 788,6 сети цифрового эфирного источники - телерадиовещания прочие нужды 2. Создание 50563,659 - 6500 8401,8 2943,2 3628,621 2689,215 1274,93 7004,764 8066,179 10054,95 обеспечение 100 процентов многофункциональ- населения возможностью ных космических приема обязательных аппаратов, в том общедоступных числе для телерадиоканалов. Создание телерадиовещания космических аппаратов, предназначенных для федеральный 13000 - 6500 6500 - - - - - - - доставки и распределения бюджет - цифровых телерадиоканалов прочие нужды по всей территории Российской Федерации Россвязь 13000 - 6500 6500 - - - - - - - внебюджетные 37563,659 - - 1901,8 2943,2 3628,621 2689,215 1274,93 7004,764 8066,179 10054,95 источники - прочие нужды Россвязь 12712,644 - - 1901,8 2943,2 3628,621 2689,215 1141,916 306,206 78,086 23,6 Минкомсвязь 24851,015 - - - - - - 133,014 6698,558 7988,093 10031,35 России а) создание 7358,599 - 3500 3000 199,4 55,459 346,488 192,939 64,313 - - космический аппарат, космического предназначенный для аппарата запуска на орбиту в "Экспресс-АМ5" точку 140 градусов восточной долготы для федеральный Россвязь 6500 - 3500 3000 - - - - - - - обеспечения связи и бюджет - вещания на зоны А и Б прочие нужды внебюджетные Россвязь 858,599 - - - 199,4 55,459 346,488 192,939 64,313 - - источники - прочие нужды б) создание 7174,52 - 3000 3500 235,9 93,374 120,114 7,189 163,457 54,486 - космический аппарат, космического предназначенный для аппарата запуска на орбиту в "Экспресс-АМ6" точку 53 градуса восточной долготы для федеральный Россвязь 6500 - 3000 3500 - - - - - - - обеспечения связи бюджет - и вещания на зоны Г и М прочие нужды внебюджетные Россвязь 674,52 - - - 235,9 93,374 120,114 7,189 163,457 54,486 - источники - прочие нужды в) создание 7088,074 - - - 1808,4 2899,797 1641,344 723,908 14,625 - - космический аппарат, космического предназначенный для аппарата запуска на орбиту в "Экспресс-АМ7" точку 40 градусов восточной долготы для внебюджетные Россвязь 7088,074 - - - 1808,4 2899,797 1641,344 723,908 14,625 - - обеспечения связи и источники - вещания на зоны Г и М прочие нужды г) создание 4091,451 - - 1901,8 699,5 579,991 581,269 217,88 63,811 23,6 23,6 космический аппарат, космического предназначенный для аппарата запуска на орбиту в "Экспресс-АМ8" точку 14 градусов западной долготы для внебюджетные Россвязь 4091,451 - - 1901,8 699,5 579,991 581,269 217,88 63,811 23,6 23,6 обеспечения связи и источники - вещания на зону М прочие нужды д) создание 24851,015 - - - - - - 133,014 6698,558 7988,093 10031,35 космический аппарат многофункциональ- "Ямал-601", ного космического предназначенный для аппарата организации резервных "Ямал-601" каналов трансляции федеральных мультиплексов внебюджетные Минкомсвязь 24851,015 - - - - - - 133,014 6698,558 7988,093 10031,35 на зоны В, Г и М источники - России прочие нужды 3. Создание центра 749,23 - - - 158 67,43 - 523,8 - - - создание центра управления управления фондовыми материалами для фондовыми их учета, реставрации материалами для и цифровизации, их учета, что обеспечит сохранность, реставрации и пополнение цифровизации и использование коллекции федерального аудиовизуальных материалов государственного в объеме 20 Пбайт унитарного предприятия "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" федеральный Роспечать 749,23 - - - 158 67,43 - 523,8 - - - бюджет - капитальные вложения из них: бюджетные 225,43 - - - 158 67,43 - - - - - инвестиции субсидии 523,8 - - - - - - 523,8 - - - федеральным государственным унитарным предприятиям 4. Предоставление 38843,613 - 667,2 816 2042,5 3208,435 3907,07 4145,21 7018,4 8519,399 8519,399 государственному оператору связи субсидий федеральный 38843,613 - 667,2 816 2042,5 3208,435 3907,07 4145,21 7018,4 8519,399 8519,399 бюджет - прочие нужды в том числе: а) оплата услуг 667,2 - 667,2 - - - - - - - - обеспечение своевременного (работ) по выполнения подготовительных реализации мероприятий неотложных мероприятий по подготовке цифрового вещания федеральный Роспечать 667,2 - 667,2 - - - - - - - - бюджет - прочие нужды б) возмещение 38176,413 - - 816 2042,5 3208,435 3907,07 4145,21 7018,4 8519,399 8519,399 обеспечение качественной затрат, связанных бесперебойной эфирной с осуществлением трансляции в создаваемой эфирной наземной цифровой сети трансляции общероссийских обязательных общедоступных телерадиоканалов федеральный Роспечать 38176,413 - - 816 2042,5 3208,435 3907,07 4145,21 7018,4 8519,399 8519,399 бюджет - прочие нужды 5. Информационно- 559,485 - 51 204 204 34,65 34,65 31,185 - - - проведен комплекс разъяснительная информационно-разъяснитель- кампания ных мероприятий в целях увеличения доли федеральный Минкомсвязь 559,485 - 51 204 204 34,65 34,65 31,185 - - - домохозяйств, готовых к бюджет - России приему цифрового эфирного прочие нужды вещания и отключению аналогового эфирного телевизионного вещания 6. Управление 267,73 - 49 46 46 43,7 43,7 39,33 - - - реализация Программы в реализацией установленные сроки и с Программы заданным уровнем эффективности федеральный Минкомсвязь 267,73 - 49 46 46 43,7 43,7 39,33 - - - бюджет - России прочие нужды Всего 174035,637 494 11945,2 17448,8 22468,327 21867,841 17295,636 13711,058 20026,975 19676,453 29101,347 по Программе в том числе: - федеральный 97123,595 - 10829,2 11665 17041,5 15230,965 10369 6657,525 8291,607 8519,399 8519,399 бюджет - всего в том числе: - капитальные 43530,667 - 3562 4099 14392 11379,08 6383,58 2441,8 1273,207 - - вложения из них: - бюджетные 33432,08 - 3562 4099 14392 11379,08 - - - - - инвестиции субсидии 10098,587 - - - - - 6383,58 2441,8 1273,207 - - федеральным государственным унитарным предприятиям прочие нужды 53592,928 - 7267,2 7566 2649,5 3851,885 3985,42 4215,725 7018,4 8519,399 8519,399 внебюджетные 76912,042 494 1116 5783,8 5426,827 6636,876 6926,636 7053,533 11735,368 11157,054 20581,948 источники - всего в том числе: - капитальные 29060,236 284 492 1695 1214,06 1467,45 2588,526 5030,973 4241,427 2583,254 9463,546 вложения прочие нужды 47851,806 210 624 4088,8 4212,767 5169,426 4338,11 2022,56 7493,941 8573,8 11118,402 __________________ * Объем бюджетных ассигнований из федерального бюджета будет уточняться при формировании проекта федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.". 8. Пункт 6 приложения № 5 к указанной Программе изложить в следующей редакции: "6. Если иное не установлено бюджетным законодательством Российской Федерации, перечисление субсидии осуществляется на счета, открытые территориальным органам Федерального казначейства в подразделениях Центрального банка Российской Федерации для учета денежных средств организаций, не являющихся участниками бюджетного процесса.". 9. Приложение № 6 к указанной Программе изложить в следующей редакции: "ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 к федеральной целевой программе "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2018 годы" (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2016 г. № 1589) Объем финансирования федеральной целевой программы "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2018 годы" за счет средств федерального бюджета и внебюджетных источников (млн. рублей, в ценах соответствующих лет) --------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------- Источники и направления |2009 - 2018 | В том числе финансирования |годы - всего|----|--------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------- | |2009| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018* | |год | год | год | год | год | год | год | год | год | год --------------------------|------------|----|--------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------- I. Средства федерального бюджета Всего 97123,595 - 10829,2 11665 17041,5 15230,965 10369 6657,525 8291,607 8519,399 8519,399 в том числе: капитальные вложения 43530,667 - 3562 4099 14392 11379,08 6383,58 2441,8 1273,207 - - из них: бюджетные инвестиции 33432,08 - 3562 4099 14392 11379,08 - - - - - субсидии федеральным 10098,587 - - - - - 6383,58 2441,8 1273,207 - - государственным унитарным предприятиям НИОКР - - - - - - - - - - - прочие нужды 53592,928 - 7267,2 7566 2649,5 3851,885 3985,42 4215,725 7018,4 8519,399 8519,399 Минкомсвязь России 827,215 - 100 250 250 78,35 78,35 70,515 - - - (прочие нужды) Роспечать - всего 83071,38 - 4229,2 4915 16791,5 14927,615 10290,65 6587,01 8291,607 8519,399 8519,399 в том числе: капитальные вложения 43530,667 - 3562 4099 14392 11379,08 6383,58 2441,8 1273,207 - - из них: бюджетные инвестиции 33432,08 - 3562 4099 14392 11379,08 - - - - - субсидии федеральным 10098,587 - - - - - 6383,58 2441,8 1273,207 - - государственным унитарным предприятиям прочие нужды 39540,713 - 667,2 816 2399,5 3548,535 3907,07 4145,21 7018,4 8519,399 8519,399 Россвязь (прочие нужды) 13225 - 6500 6500 - 225 - - - - - II. Средства внебюджетных источников Всего 76912,042 494 1116 5783,8 5426,827 6636,876 6926,636 7053,533 11735,368 11157,054 20581,948 в том числе: капитальные вложения 29060,236 284 492 1695 1214,06 1467,45 2588,526 5030,973 4241,427 2583,254 9463,546 НИОКР - - - - - - - - - - - прочие нужды 47851,806 210 624 4088,8 4212,767 5169,426 4338,11 2022,56 7493,941 8573,8 11118,402 III. Общепрограммные расходы Всего по Программе 174035,637 494 11945,2 17448,8 22468,327 21867,841 17295,636 13711,058 20026,975 19676,453 29101,347 в том числе: - капитальные вложения 72590,903 284 4054 5794 15606,06 12846,53 8972,106 7472,773 5514,634 2583,254 9463,546 НИОКР - - - - - - - - - - - прочие нужды 101444,734 210 7891,2 11654,8 6862,267 9021,311 8323,53 6238,285 14512,341 17093,199 19637,801 ____________________ * Объем бюджетных ассигнований из федерального бюджета будет уточняться при формировании проекта федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.". ____________ Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|