Расширенный поиск

Постановление Администрации г. Хабаровска от 06.12.2016 № 4439



 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

N 4439

 

06 декабря 2016 г.               г. Хабаровск

 

О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие

инженерной инфраструктуры города Хабаровска на 2014 -

2020 годы", утвержденную постановлением администрации

города Хабаровска от 28.10.2014 N 4742

 

В соответствии с решением Хабаровской городской Думы от 09.08.2016 N 351 "О внесении изменений в решение Хабаровской городской Думы от 22.12.2015 N 223 "О бюджете городского округа "Город Хабаровск" на 2016 год", постановлением администрации города Хабаровска от 10.11.2014 N 4917 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Хабаровска, их формирования и реализации и Порядка проведения мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Хабаровска", на основании Устава городского округа "Город Хабаровск" администрация города постановляет:

1. Внести в постановление администрации города Хабаровска от 28.10.2014 N 4742 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие инженерной инфраструктуры города Хабаровска на 2014 - 2020 годы" следующие изменения:

1.1. В преамбуле слова "Перечня муниципальных программ города Хабаровска, утвержденного постановлением администрации города Хабаровска от 28.03.2013 N 1086" заменить словами "Перечня муниципальных программ, реализуемых на территории городского округа "Город Хабаровск", утвержденного постановлением администрации города Хабаровска от 15.04.2016 N 1191".

2. Внести в муниципальную программу "Развитие инженерной инфраструктуры города Хабаровска на 2014 - 2020 годы", утвержденную постановлением администрации города Хабаровска от 28.10.2014 N 4742, следующие изменения:

2.1. Паспорт муниципальной программы изложить в следующей редакции:

 

"ПАСПОРТ

муниципальной программы города Хабаровска

"Развитие инженерной инфраструктуры города Хабаровска

на 2014 - 2020 годы"

 

Ответственный исполнитель программы

управление энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций администрации города Хабаровска

Соисполнители программы

департамент архитектуры, строительства и землепользования администрации города Хабаровска

Подпрограммы и (или) основные мероприятия, и (или) мероприятия, входящие в муниципальную программу

- капитальный ремонт муниципальных тепловых сетей;

- строительство ЦТП;

- улучшение электроснабжения населения и объектов жизнеобеспечения;

- модернизация муниципальных объектов электроснабжения;

- перевод на природный газ жилищного фонда;

- улучшение качества водоснабжения и водоотведения населения и объектов жизнеобеспечения;

- приобретение специализированной техники

Цель программы

- повышение надежности предоставления услуг по тепло-, водо-, электроснабжению и водоотведению объектов жизнеобеспечения населения;

- уменьшение повреждений на сетях электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения объектов жизнеобеспечения населения;

- улучшение условий жизни населения, проживающего в частных домовладениях, с максимальным использованием существующей системы распределительных газопроводов, а также на основе вновь построенных газораспределительных сетей

Раздел Стратегического плана устойчивого развития города Хабаровска до 2020 года, которому соответствует цель программы

раздел 6 подраздел 6.2 п. 6.2.6 "Концепция проекта "Повышение качества жилищно-коммунального хозяйства"

Задачи программы

- снижение аварийности на муниципальных тепло-, водо- и электросетях и сетях водоотведения;

- снижение эксплуатационных расходов на обслуживание сетей тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения;

- снижение потерь тепловой и электрической энергии в процессе ее передачи по сетям;

- обеспечение строительства подводящих газораспределительных сетей природного газа к частным домовладениям;

- подключение новых объектов строительства к системе водоснабжения и водоотведения с учетом перспективного развития

Основные целевые индикаторы программы

- доля тепловых сетей, нуждающихся в замене, %;

- повреждаемость на муниципальных тепловых сетях, шт./км;

- количество человек, которым улучшен уровень комфортности проживания в связи со строительством ЦТП, чел.;

- протяженность вводимых электрических сетей для повышения надежности электроснабжения, км;

- ввод в эксплуатацию новых трансформаторных подстанций, шт.;

- количество частных домовладений, к которым выполнены отводы для подключения к природному газу (с нарастающим итогом), ед.;

- удельный вес частных домовладений, к которым выполнены отводы для подключения к природному газу, от общего количества частных домовладений, %;

- объем подаваемой воды гарантированного качества в городскую систему водоснабжения, куб. м/сут.;

- количество воды, поданной в городскую водопроводную сеть за счет альтернативного реке Амур источника водоснабжения, куб. м/сут.;

- мощность очистных сооружений канализации, куб. м/сут.;

- количество воды, поднятой водопроводной насосной станцией (ВНС по ул. Лермонтова), куб. м/сут.;

- доля сетей водоснабжения, нуждающихся в замене, %;

- доля сетей водоотведения, нуждающихся в замене, %;

- приобретение специализированной техники, шт.

Этапы и сроки реализации программы

в один этап - с 2014 по 2020 годы

Объемы финансового обеспечения программы, в том числе по годам

- 3 731 387,92 тыс. руб., в том числе:

- 2014 г. - 1 036 736,00 тыс. руб.;

- 2015 г. - 305 383,51 тыс. руб.;

- 2016 г. - 746 285,41 тыс. руб.;

- 2017 г. - 433 918,00 тыс. руб.;

- 2018 г. - 516 053,00 тыс. руб.;

- 2019 г. - 347 398,00 тыс. руб.;

- 2020 г. - 345 614,00 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации программы

- уменьшение перерывов в энергоснабжении потребителей электроэнергии с 16 час/год до 4 час/год по одной трансформаторной подстанции в результате модернизации трансформаторных подстанций в количестве 19 ед., строительства 3,57 км муниципальных электрических сетей и приобретения специализированной техники для производства аварийных ремонтных работ и капитального ремонта муниципальных электрических сетей;

- улучшение уровня комфортности проживания для 250 чел. в связи со строительством ЦТП по ул. Связной;

- увеличение удельного веса частных домовладений, к которым выполнены отводы для подключения к природному газу, от общего количества частных домовладений с 4,7% до 8,4%;

- снижение доли тепловых сетей, нуждающихся в замене, с 81,5% в 2012 году до 76,7% в 2014 году;

- снижение повреждаемости на муниципальных тепловых сетях с 1,6 шт./км в 2015 году до 1,53 шт./км к концу 2020 года;

- снижение доли сетей водоснабжения, нуждающихся в замене, с 4,9% в 2014 году до 1,5% к концу 2020 года;

- снижение доли сетей водоотведения, нуждающихся в замене, с 3,09% в 2014 году до 0,73% к концу 2020 года;

- увеличение объемов подаваемой питьевой воды гарантированного качества в городскую систему водоснабжения из реки Амур на 60 000 куб. м/сут.;

- получение альтернативного реке Амур источника водоснабжения, позволяющего увеличить надежность и безопасность водоснабжения городского округа "Город Хабаровск", обеспечение увеличивающейся в результате строительства жилых микрорайонов потребности в питьевой воде гарантированного качества в объеме 75 000 куб. м/сут.;

- увеличение мощности существующих очистных сооружений канализации на 110 000 куб. м/сут., ввод в эксплуатацию в 2020 году;

- обеспечение питьевой водой гарантированного качества объекта "Жилая застройка на 2192 квартиры по адресу: г. Хабаровск, Волочаевский городок" в объеме 2 300 куб. м/сут.

"

 

2.2. В абзаце 2 раздела 3 "Прогноз конечных результатов программы" цифры "7,77" заменить цифрами "3,57".

2.3. Дополнить разделом 7 "Методика оценки результативности муниципальной программы" следующего содержания:

"Для оценки результативности (R) муниципальной программы применяются 3 критерия (табл. 1).

Каждому критерию (К) соответствует весовой коэффициент (G), определяющий уровень значимости критерия в итоговой оценке, сумма которых равна 1.

 

Таблица 1. Критерии оценки результативности муниципальной программы

 

N п/п

Критерий (K1 - Ki)

Весовой коэффициент критерия (G)

1.

Степень выполнения мероприятий, предусмотренных программой

0,4

2.

Доля фактически освоенных финансовых средств к запланированным объемам

0,2

3.

Уровень достижения запланированных индикаторов

0,4

 

Итого

1,0


 

Расчет оценки каждого критерия (R мероприятия, финансы, индикаторы) производится путем умножения его весового коэффициента (G) на полученный параметр каждого критерия (К).

Итоговая количественная оценка результативности программы рассчитывается в процентах путем сложения всех расчетных значений критериев (Rмероприятия + Rфинансы + Rиндикаторы).

Расчет критериев оценки результативности муниципальной программы производится в соответствии со следующей методикой:

7.1. Степень выполнения мероприятий, предусмотренных программой (К1).

Параметр критерия рассчитывается как отношение количества выполненных мероприятий к количеству запланированных, умноженное на 100%.

7.2. Доля фактически освоенных финансовых средств к запланированным объемам (К2).

Параметр критерия рассчитывается как отношение фактически освоенных финансовых средств к запланированным объемам, умноженное на 100%.

7.3. Уровень достижения запланированных индикаторов (К3).

Расчет критерия (К3) определяется как отношение количества выполненных индикаторов к общему количеству индикаторов на текущий год, умноженное на 100%.".

2.4. Приложение N 2 к муниципальной программе "Развитие инженерной инфраструктуры города Хабаровска на 2014 - 2020 годы" изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Пресс-службе администрации города (Ерохин В.А.) опубликовать настоящее постановление в газете "Хабаровские вести".

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя мэра города по городскому хозяйству Чернышова С.А.

 

И.о. мэра города

С.А.Чернышов

 

 

 

 

 

Приложение

к постановлению

администрации города Хабаровска

от 6 декабря 2016 г. N 4439

 

ПЕРЕЧЕНЬ

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

 

N п/п

Наименование мероприятий

Код бюджетной классификации ГРБС

Источник финансирования

Расходы (руб.) по годам

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1. Капитальный ремонт муниципальных тепловых систем

1.1.

Капитальный ремонт муниципальных тепловых систем

013

бюджет города

52 010 074,28

43 630 000,00

8 380 074,28

-

-

-

-

-

1.2.

Капитальный ремонт муниципальных тепловых систем

040

бюджет города (субсидии)

330 628 435,72

52 000 000,00

68 028 435,72

30 600 000,00

45 000 000,00

45 000 000,00

45 000 000,00

45 000 000,00

 

Итого по разделу 1:

013

бюджет города

52 010 074,28

43 630 000,00

8 380 074,28

-

-

-

-

-

 

Итого по разделу 1:

040

бюджет города (субсидии)

330 628 435,72

52 000 000,00

68 028 435,72

30 600 000,00

45 000 000,00

45 000 000,00

45 000 000,00

45 000 000,00

2. Строительство ДТП

2.1.

Строительство ДТП по ул. Связной

013

бюджет города

3 480 678, 68

1 870 000,00

1 420 000,00

190 678,68

-

-

-

-

 

Итого по разделу 2:

013

бюджет города

3 480 678, 68

1 870 000,00

1 420 000,00

190 678,68

-

-

-

-

3. Улучшение электроснабжения населения и объектов жизнеобеспечения

3.1.

Капитальный ремонт воздушно-кабельных линий 6 кВ:

- ф. 3 "Горький" - ЦРП 24;

- ф. 32 "Горький" - ЦРП 24

013

бюджет города

6 200 000,00

6 200 000,00

-

-

-

-

-

-

3.2.

Строительство резервной линии электроснабжения 6 кВ от ПС "Амуркабель" до ЦРП 20 А

013

бюджет города

350 000,00

350 000,00

-

-

-

-

- -

-

3.3.

Строительство резервной линии электроснабжения от ТП-3106 до ТП-3634 для котельной по ул. Балашовской

013

бюджет города

150 000,00

150 000,00

-

-

-

-

-

-

3.4.

Строительство воздушно-кабельных линий 6 кВ от ПС "ГВФ" до ТП-1381 (в том числе ПИР)

013

бюджет города

667 000,00

667 000,00

-

-

-

-

-

-

3.5.

Строительство воздушно-кабельных линий 6 кВ от ПС "Горка" (ф. новый) до ТП-364 (в том числе ПИР)

013

бюджет города

666 000,00

666 000,00

-

-

-

-

-

-

3.6.

Строительство воздушно-кабельных линий 6 кВ от ПС "НПЗ" (ф. новый) до ГП-185 (в том числе ПИР)

013

бюджет города

667 000,00

667 000,00

-

-

-

-

-

-

3.7.

Строительство кабельной линии 0,4-6 кВ и установка КТПН для электроснабжения жилых домов по ул. Некрасова, 64, 66, 68, 70, ул. Станционной, 27, 29 (в том числе ПИР)

013

бюджет города

7 468 000,00

-

-

-

600 000,00

6 868 000,00

-

-

3.8.

Строительство кабельной линии 6 кВ ТП-3190 - ТП-479 (в том числе ПИР)

013

бюджет города

4 112 000,00

-

-

-

-

300 000,00

1 906 000,00

1 906 000,00

3.9.

Строительство кабельной линии 6 кВ ТП-326 - ТП-491 (в том числе ПИР)

013

бюджет города

3 944 000,00

-

-

-

-

300 000,00

1 822 000,00

1 822 000,00

 

Итого по разделу 3:

013

бюджет города

24 224 000,00

8 700 000,00

-

-

600 000,00

7 468 000,00

3 728 000,00

3 728 000,00

4. Модернизация муниципальных объектов электроснабжения

4.1.

Выполнение строительно-монтажных работ, ввод объекта в эксплуатацию:

ТП-359 (ул. Кубяка, 6а);

ТП-1511 (ул. Трехгорная, 88а)

013

бюджет города

14 207 000,00

14 207 000,00

-

-

-

-

-

-

4.2.

Выполнение инженерных изысканий, разработка проектно-сметной документации по установке и монтажу объектов:

ТП-139 (ул. Пушкина, 60а),

ТП-341 (ул. Кутузова, 2а);

ТП-316 (ул. Шимановская, 1в)

013

бюджет города

993 000,00

993 000,00

-

-

-

-

-

-

4.3.

Выполнение инженерных изысканий, разработка проектно-сметной документации по установке и монтажу объектов:

ТП-169 (Амурский бульвар, 7а);

ТП-26 (ул. Тихоокеанская, 47а);

ТП-335 (ул. Краснореченская, 42Б);

ТП-310 (ул. Краснореченская, 51);

ТП-1365 (пер. Пилотов, 5а)

013

бюджет города

4 207 397,57

1 800 000,00

1 435 000,00

972 397,57

-

-

-

-

4.4.

Выполнение строительно-монтажных работ, ввод объекта в эксплуатацию:

ТП-1511 (ул. Трехгорная, 88а);

ТП-1365 (пер. Пилотов, 5а);

ТП-26 (ул. Тихоокеанская, 47а);

ТП-310 (ул. Краснореченская, 51)

013

бюджет города

17 165 000,00

-

17 165 000,00

-

-

-

-

-

4.5.

Выполнение строительно-монтажных работ, ввод объекта в эксплуатацию:

ТП-310 (ул. Краснореченская, 51)

013

бюджет города

3 299 518,15

-

-

3 299 518,15

-

-

-

-

4.6.

Выполнение инженерных изысканий, разработка проектно-сметной документации по установке и монтажу объектов:

ТП-139 (ул. Пушкина, 60а);

ТП-341 (ул. Кутузова, 2а);

ТП-316 (ул. Шимановская, 1в);

ТП-303 (ул. Автобусная, 10а);

ТП-304 (ул. Сурикова, 2а)

013

бюджет города

1 753 000,00

-

-

-

1 753 000,00

-

-

-

4.7.

Выполнение строительно-монтажных работ, ввод объекта в эксплуатацию:

ТП-169 (Амурский бульвар, 7а);

ТП-335 (ул. Краснореченская, 42Б)

013

бюджет города

17 261 000,00

-

-

-

17 261 000,00

-

-

-

4.8.

Выполнение инженерных изысканий, разработка проектно-сметной документации по установке и монтажу объектов:

ТП-321 (ул. Архаринская, 23);

ТП-3528 (ул. Магаданская, 34а);

ТП-464 (ул. Вологодская, 2а);

ТП-486 (ул. Ворошилова, 10Б)

013

бюджет города

1 520 000,00

-

-

-

-

1 520 000,00

-

-

4.9.

Выполнение строительно-монтажных работ, ввод объекта в эксплуатацию:

ТП-139 (ул. Пушкина, 60а);

ТП-316 (ул. Шимановская, 1 в);

ТП-341 (ул. Кутузова, 2а);

ТП-303 (ул. Автобусная, 10а)

013

бюджет города

33 480 000,00

-

-

-

-

33 480 000,00

-

-

4.10.

Выполнение инженерных изысканий, разработка проектно-сметной документации по установке и монтажу объектов:

ТП-444 (ул. Гагарина, 1д);

ТП-114 (ул. Ленина, 67);

ТП-136 (ул. Пушкина, 37а)

013

бюджет города

1 140 000,00

-

-

-

-

-

1 140 000,00

-

4.11.

Выполнение строительно-монтажных работ, ввод объекта в эксплуатацию:

ТП-321 (ул. Архаринская, 23);

ТП-3528 (ул. Магаданская, 34а);

ТП-304 (ул. Сурикова, 2а);

ТП-486 (ул. Ворошилова, 10Б)

013

бюджет города

33 860 000,00

-

-

-

-

-

33 860 000,00

-

4.12.

Выполнение строительно-монтажных работ, ввод объекта в эксплуатацию:

ТП-114 (ул. Ленина, 67);

ТП-136 (ул. Пушкина, 37а);

ТП-444 (ул. Гагарина, 1д);

ТП-464 (ул. Вологодская, 2а)

013

бюджет города

35 000 000,00

-

-

-

-

-

-

35 000 000,00

 

Итого по разделу 4:

013

бюджет города

163 885 915,72

17 000 000,00

18 600 000,00

4 271 915,72

19 014 000,00

35 000 000,00

35 000 000,00

35 000 000,00

5. Перевод на природный газ жилищного фонда

5.1.

Газификация природным газом частных домовладений Индустриального поселка Южного округа (СМР), 3-я очередь в пределах пер. Нагорного, ул. Нагорной, пр. Нагорного, ул. Южной

013

бюджет города

7 101 999,56

5 500 000,00

1 379 999,56

222 000,00

-

-

-

-

краевой бюджет

16 500 000,00

16 500 000,00

-

-

-

-

-

-

5.2.

Газификация района частных домовладений "Пятая площадка" (в т.ч. ПИР - 815,0 тыс. руб., СМР), 1-я очередь в пределах ул. Халтурина, Гастелло, Сунгарийской

013

бюджет города

47 494 000,00

815 000,00

4 200 000,00

21 067 000,00

21 412 000,00

-

-

-

5.3.

Газификация района частных домовладений "Пятая площадка" (СМР), 2-я очередь в пределах улиц Крестьянской, Армейской, Гастелло, Сунгарийской, Ачинской

013

бюджет города

45 482 000,00

-

-

-

-

13 720 000,00

16 906 000,00

14 856 000,00

5.4.

Строительство распределительного газопровода до частных домовладений Краснофлотского района (в т.ч. ПИР)

013

бюджет города

1 985 814,04

1 000 000,00

-

985 814,04

-

-

-

-

5.5.

Создание инженерной инфраструктуры при строительстве муниципального жилья взамен утраченного

013

краевой бюджет

20 000 000,00

20 000 000,00

-

-

-

-

-

-

5.6.

Газификация природным газом частных домовладений микрорайона "Красная Речка" (ПИР), 1-я очередь в пределах ул. Архаринской, пер. Корякского, пер. Верхоянского, ул. Верхоянской, ул. Автобусной

013

бюджет города

3 632 000,00

-

-

-

-

-

1 683 000,00

1 949 000,00

 

Итого по разделу 5:

013

бюджет города

105 695 813,60

7 315 000,00

5 579 999,56

22 274 814,04

21 412 000,00

13 720 000,00

18 589 000,00

16 805 000,00

 

Итого по разделу 5:

013

краевой бюджет

36 500 000,00

36 500 000,00

-

-

-

-

-

-

6. Улучшение качества водоснабжения и водоотведения населения и объектов жизнеобеспечения

6.1.

Строительство объекта "Водозаборные сооружения Тунгусского месторождения в г. Хабаровске (1-я очередь)"

040

федеральный бюджет

430 528 000,00

-

-

430 528 000,00

-

-

-

-

040

бюджет города (субсидии)

378 040 000,00

116 000 000,00

-

92 256 000,00

-

169 784 000,00

-

-

040

краевой бюджет

18 428 000,00

-

3 700 000,00

14 728 000,00

-

-

-

-

6.2.

Строительство объекта "Расширение и реконструкция водопровода (г. Хабаровск)"

040

бюджет города (субсидии)

41 410 000, 00

12 000 000,00

-

2 941 000 0,00

-

-

-

-

040

федеральный бюджет

341 696 000,00

264 850 000,00

-

76 846 000,00

-

-

-

-

040

краевой бюджет

3 524 000,00

-

-

3 524 000,00

-

-

-

-

6.3.

Строительство объекта "Расширение и реконструкция (2-я очередь) канализации в г. Хабаровске"

013

бюджет города

966 162 000,00

150 000 000,00

95 895 000,00

17 456 000,00

252 811 000,00

150 000 000,00

150 000 000,00

150 000 000,00

013

краевой бюджет

50 000 000,00

-

50 000 000,00

-

-

-

-

-

6.4.

Реконструкция ВНС Центрального района по ул. Лермонтова

040

бюджет города (субсидии)

29 081 000,00

29 081 000,00

-

-

-

-

-

-

040

краевой бюджет

261 720 000,00

261 720 000,00

-

-

-

-

-

-

6.5.

Строительство объектов водоотведения и водоснабжения

013

бюджет города

116 324 000,00

-

-

-

29 081 000,00

29 081 000,00

29 081 000,00

29 081 000,00

6.6.

Капитальный ремонт сетей водопровода

040

бюджет города (субсидии)

181 142 400,00

13 511 000,00

23 531 400,00

12 100 000,00

33 000 000,00

33 000 000,00

33 000 000,00

33 000 000,00

6.7.

Капитальный ремонт сетей канализации

040

бюджет города (субсидии)

188 633 600,00

14 285 000,00

30 248 600,00

12 100 000,00

33 000 000,00

33 000 000,00

33 000 000,00

33 000 000,00

 

Итого по разделу 6:

013

бюджет города

1 082 486 0 00,00

150 000 000,00

95 895 000,00

17 456 000,00

281 892 000,00

179 081 000,00

179 081 000,00

179 081 000,00

 

Итого по разделу 6:

013

краевой бюджет

50 000 000,00

0,00

50 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Итого по разделу 6:

040

бюджет города (субсидии)

818 307 000,00

184 877 000,00

53 780 000,00

145 866 000,00

66 000 000,00

235 784 000,00

66 000 000,00

66 000 000,00

 

Итого по разделу 6:

040

федеральный бюджет

772 224 000,00

264 850 000,00

0,00

507 374 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Итого по разделу 6:

040

краевой бюджет

283 672 000,00

261 720 000,00

3 700 000,00

18 252 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7. Приобретение специализированной техники

7.1.

Поставка специализированной техники

040

бюджет города

8 274 000.00

8 274 000,00

-

-

-

-

-

-

 

Итого по разделу 7:

040

бюджет города

8 274 000,00

8 274 000,00

-

-

-

-

-

-

 

Всего по муниципальной программе по ГРБС:

013

бюджет города

1 431 782 482,28

228 515 000,00

129 875 073,84

44 193 408,44

322 918 000,00

235 269 000,00

236 398 000,00

234 614 000,00

 

Всего по муниципальной программе по ГРБС:

040

бюджет города

8 274 000,00

8 274 000,00

-

-

-

-

-

-

 

Всего по муниципальной программе по ГРБС:

040

бюджет города (субсидии)

1 148 935 435,72

236 877 000,00

121 808 435,72

176 466 000,00

111 000 000,00

280 784 000,00

111 000 000,00

111 000 000,00

 

Всего по муниципальной программе по ГРБС:

040

федеральный бюджет

772 224 000,00

264 850 000,00

-

507 374 000,00

-

-

-

-

 

Всего по муниципальной программе по ГРБС:

040

краевой бюджет

283 672 000,00

261 720 000,00

3 700 000,00

18 252 000,00

-

-

-

-

 

Всего по муниципальной программе по ГРБС:

013

краевой бюджет

86 500 000,00

36 500 000,00

50 000 000,00

-

-

-

-

-

 

Всего по муниципальной программе:

 

 

3 731 387 918,00

1 036 736 000,00

305 383 509,56

746 285 408,44

433 918 000,00

516 053 000,00

347 398 000,00

345 614 000,00


Информация по документу
Читайте также