Расширенный поиск
Постановление Администрации г. Хабаровска от 06.12.2016 № 4439
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА ХАБАРОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
N 4439
06 декабря 2016 г. г. Хабаровск
О внесении
изменений в муниципальную программу "Развитие
инженерной
инфраструктуры города Хабаровска на 2014 -
2020 годы", утвержденную постановлением администрации
города Хабаровска
от 28.10.2014 N 4742
В соответствии с решением Хабаровской городской Думы от
09.08.2016 N 351 "О внесении изменений в решение Хабаровской городской
Думы от 22.12.2015 N 223 "О бюджете городского округа "Город
Хабаровск" на 2016 год", постановлением администрации города
Хабаровска от
10.11.2014 N 4917 "Об утверждении Порядка принятия решений о
разработке муниципальных программ города Хабаровска, их формирования и
реализации и Порядка проведения мониторинга и оценки эффективности
реализации муниципальных программ города Хабаровска", на основании Устава
городского округа "Город Хабаровск" администрация города
постановляет:
1. Внести
в постановление администрации города Хабаровска от 28.10.2014
N 4742 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие
инженерной инфраструктуры города Хабаровска на 2014 - 2020 годы" следующие
изменения:
1.1. В
преамбуле слова "Перечня муниципальных программ города Хабаровска,
утвержденного постановлением администрации города Хабаровска от 28.03.2013 N
1086" заменить словами "Перечня муниципальных программ, реализуемых
на территории городского округа "Город Хабаровск", утвержденного
постановлением администрации города Хабаровска от 15.04.2016 N 1191".
2. Внести
в муниципальную программу "Развитие инженерной инфраструктуры города
Хабаровска на 2014 - 2020 годы", утвержденную постановлением администрации
города Хабаровска от
28.10.2014 N 4742, следующие изменения:
2.1.
Паспорт муниципальной программы изложить в следующей редакции:
"ПАСПОРТ
муниципальной
программы города Хабаровска
"Развитие
инженерной инфраструктуры города Хабаровска
на 2014 - 2020
годы"
Ответственный исполнитель программы
|
управление энергообеспечения, топлива, инженерных
коммуникаций администрации города Хабаровска
|
Соисполнители программы
|
департамент архитектуры, строительства и
землепользования администрации города Хабаровска
|
Подпрограммы и (или) основные мероприятия, и (или)
мероприятия, входящие в муниципальную программу
|
- капитальный ремонт муниципальных тепловых сетей;
- строительство ЦТП;
- улучшение электроснабжения населения и объектов
жизнеобеспечения;
- модернизация муниципальных объектов
электроснабжения;
- перевод на природный газ жилищного фонда;
- улучшение качества водоснабжения и водоотведения
населения и объектов жизнеобеспечения;
- приобретение специализированной техники
|
Цель программы
|
- повышение надежности предоставления услуг по тепло-, водо-, электроснабжению и
водоотведению объектов жизнеобеспечения населения;
- уменьшение повреждений на сетях электро-,
тепло-, водоснабжения и водоотведения объектов жизнеобеспечения населения;
- улучшение условий жизни населения, проживающего в
частных домовладениях, с максимальным использованием существующей системы
распределительных газопроводов, а также на основе вновь построенных
газораспределительных сетей
|
Раздел Стратегического плана устойчивого развития
города Хабаровска до 2020 года, которому соответствует цель программы
|
раздел 6 подраздел 6.2 п. 6.2.6 "Концепция
проекта "Повышение качества жилищно-коммунального хозяйства"
|
Задачи программы
|
- снижение аварийности на муниципальных тепло-, водо- и электросетях и сетях
водоотведения;
- снижение эксплуатационных расходов на обслуживание
сетей тепло-, электро-,
водоснабжения и водоотведения;
- снижение потерь тепловой и электрической энергии в
процессе ее передачи по сетям;
- обеспечение строительства подводящих
газораспределительных сетей природного газа к частным домовладениям;
- подключение новых объектов строительства к системе
водоснабжения и водоотведения с учетом перспективного развития
|
Основные целевые индикаторы программы
|
- доля тепловых сетей, нуждающихся в замене, %;
- повреждаемость на муниципальных тепловых сетях,
шт./км;
- количество человек, которым улучшен уровень
комфортности проживания в связи со строительством ЦТП, чел.;
- протяженность вводимых электрических сетей для
повышения надежности электроснабжения, км;
- ввод в эксплуатацию новых трансформаторных
подстанций, шт.;
- количество частных домовладений, к которым выполнены
отводы для подключения к природному газу (с нарастающим итогом), ед.;
- удельный вес частных домовладений, к которым
выполнены отводы для подключения к природному газу, от общего количества
частных домовладений, %;
- объем подаваемой воды гарантированного качества в
городскую систему водоснабжения, куб. м/сут.;
- количество воды, поданной в городскую водопроводную
сеть за счет альтернативного реке Амур источника водоснабжения, куб. м/сут.;
- мощность очистных сооружений канализации, куб. м/сут.;
- количество воды, поднятой водопроводной насосной
станцией (ВНС по ул. Лермонтова), куб. м/сут.;
- доля сетей водоснабжения, нуждающихся в замене, %;
- доля сетей водоотведения, нуждающихся в замене, %;
- приобретение специализированной техники, шт.
|
Этапы и сроки реализации программы
|
в один этап - с 2014 по 2020 годы
|
Объемы финансового обеспечения программы, в том числе
по годам
|
- 3 731 387,92 тыс. руб., в том числе:
- 2014 г. - 1 036 736,00 тыс. руб.;
- 2015 г. - 305 383,51 тыс. руб.;
- 2016 г. - 746 285,41 тыс. руб.;
- 2017 г. - 433 918,00 тыс. руб.;
- 2018 г. - 516 053,00 тыс. руб.;
- 2019 г. - 347 398,00 тыс. руб.;
- 2020 г. - 345 614,00 тыс. руб.
|
Ожидаемые результаты реализации программы
|
- уменьшение перерывов в энергоснабжении потребителей
электроэнергии с 16 час/год до 4 час/год по одной трансформаторной подстанции
в результате модернизации трансформаторных подстанций в количестве 19 ед.,
строительства 3,57 км муниципальных электрических сетей и приобретения
специализированной техники для производства аварийных ремонтных работ и
капитального ремонта муниципальных электрических сетей;
- улучшение уровня комфортности проживания для 250
чел. в связи со
строительством ЦТП по ул. Связной;
- увеличение удельного веса частных домовладений, к
которым выполнены отводы для подключения к природному газу, от общего
количества частных домовладений с 4,7% до 8,4%;
- снижение доли тепловых сетей, нуждающихся в замене,
с 81,5% в 2012 году до 76,7% в 2014 году;
- снижение повреждаемости на муниципальных тепловых
сетях с 1,6 шт./км в 2015 году до 1,53 шт./км к
концу 2020 года;
- снижение доли сетей водоснабжения, нуждающихся в
замене, с 4,9% в 2014 году до 1,5% к концу 2020 года;
- снижение доли сетей водоотведения, нуждающихся в
замене, с 3,09% в 2014 году до 0,73% к концу 2020 года;
- увеличение объемов подаваемой питьевой воды
гарантированного качества в городскую систему водоснабжения из реки Амур на
60 000 куб. м/сут.;
- получение альтернативного реке Амур источника
водоснабжения, позволяющего увеличить надежность и безопасность водоснабжения
городского округа "Город Хабаровск", обеспечение увеличивающейся в
результате строительства жилых микрорайонов потребности в питьевой воде
гарантированного качества в объеме 75 000 куб. м/сут.;
- увеличение мощности существующих очистных
сооружений канализации на 110 000 куб. м/сут., ввод
в эксплуатацию в 2020 году;
- обеспечение питьевой водой гарантированного
качества объекта "Жилая застройка на 2192 квартиры по адресу: г.
Хабаровск, Волочаевский городок" в объеме 2
300 куб. м/сут.
|
"
2.2. В
абзаце 2 раздела 3 "Прогноз конечных результатов программы" цифры
"7,77" заменить цифрами "3,57".
2.3.
Дополнить разделом 7 "Методика оценки результативности муниципальной
программы" следующего содержания:
"Для
оценки результативности (R) муниципальной программы применяются 3 критерия
(табл. 1).
Каждому
критерию (К) соответствует весовой коэффициент (G), определяющий уровень
значимости критерия в итоговой оценке, сумма которых равна 1.
Таблица
1. Критерии оценки результативности муниципальной программы
N п/п
|
Критерий (K1
- Ki)
|
Весовой
коэффициент критерия (G)
|
1.
|
Степень выполнения мероприятий, предусмотренных
программой
|
0,4
|
2.
|
Доля фактически освоенных финансовых средств к запланированным объемам
|
0,2
|
3.
|
Уровень достижения запланированных индикаторов
|
0,4
|
|
Итого
|
1,0
|
Расчет
оценки каждого критерия (R мероприятия, финансы, индикаторы)
производится путем умножения его весового коэффициента (G) на полученный
параметр каждого критерия (К).
Итоговая
количественная оценка результативности программы рассчитывается в процентах
путем сложения всех расчетных значений критериев (Rмероприятия + Rфинансы
+ Rиндикаторы).
Расчет
критериев оценки результативности муниципальной программы производится в
соответствии со следующей методикой:
7.1.
Степень выполнения мероприятий, предусмотренных программой (К1).
Параметр
критерия рассчитывается как отношение количества выполненных мероприятий к
количеству запланированных, умноженное на 100%.
7.2. Доля
фактически освоенных финансовых средств к запланированным объемам (К2).
Параметр
критерия рассчитывается как отношение фактически освоенных финансовых средств к запланированным объемам, умноженное на 100%.
7.3.
Уровень достижения запланированных индикаторов (К3).
Расчет
критерия (К3) определяется как отношение количества выполненных
индикаторов к общему количеству индикаторов на текущий год, умноженное на
100%.".
2.4.
Приложение N 2 к муниципальной программе "Развитие инженерной
инфраструктуры города Хабаровска на 2014 - 2020 годы" изложить в новой
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
3.
Пресс-службе администрации города (Ерохин В.А.) опубликовать настоящее
постановление в газете "Хабаровские вести".
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого
заместителя мэра города по городскому хозяйству Чернышова
С.А.
И.о. мэра города
С.А.Чернышов
Приложение
к постановлению
администрации
города Хабаровска
от 6 декабря 2016
г. N 4439
ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
N п/п
|
Наименование
мероприятий
|
Код бюджетной
классификации ГРБС
|
Источник
финансирования
|
Расходы (руб.)
по годам
|
всего
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
1.
Капитальный ремонт муниципальных тепловых систем
|
1.1.
|
Капитальный ремонт муниципальных тепловых систем
|
013
|
бюджет города
|
52 010 074,28
|
43 630 000,00
|
8 380 074,28
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1.2.
|
Капитальный ремонт муниципальных тепловых систем
|
040
|
бюджет города
(субсидии)
|
330 628 435,72
|
52 000 000,00
|
68 028 435,72
|
30 600 000,00
|
45 000 000,00
|
45 000 000,00
|
45 000 000,00
|
45 000 000,00
|
|
Итого по разделу 1:
|
013
|
бюджет города
|
52 010 074,28
|
43 630 000,00
|
8 380 074,28
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Итого по разделу 1:
|
040
|
бюджет города
(субсидии)
|
330 628 435,72
|
52 000 000,00
|
68 028 435,72
|
30 600 000,00
|
45 000 000,00
|
45 000 000,00
|
45 000 000,00
|
45 000 000,00
|
2.
Строительство ДТП
|
2.1.
|
Строительство ДТП по ул. Связной
|
013
|
бюджет города
|
3 480 678, 68
|
1 870 000,00
|
1 420 000,00
|
190 678,68
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Итого по разделу 2:
|
013
|
бюджет города
|
3 480 678, 68
|
1 870 000,00
|
1 420 000,00
|
190 678,68
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3.
Улучшение электроснабжения населения и объектов жизнеобеспечения
|
3.1.
|
Капитальный ремонт воздушно-кабельных линий 6 кВ:
- ф. 3 "Горький" - ЦРП 24;
- ф. 32 "Горький" - ЦРП 24
|
013
|
бюджет города
|
6 200 000,00
|
6 200 000,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3.2.
|
Строительство резервной линии электроснабжения 6 кВ
от ПС "Амуркабель" до ЦРП 20 А
|
013
|
бюджет города
|
350 000,00
|
350 000,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
- -
|
-
|
3.3.
|
Строительство резервной линии электроснабжения от
ТП-3106 до ТП-3634 для котельной по ул. Балашовской
|
013
|
бюджет города
|
150 000,00
|
150 000,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3.4.
|
Строительство воздушно-кабельных линий 6 кВ от ПС
"ГВФ" до ТП-1381 (в том числе ПИР)
|
013
|
бюджет города
|
667 000,00
|
667 000,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3.5.
|
Строительство воздушно-кабельных линий 6 кВ от ПС
"Горка" (ф. новый) до ТП-364 (в том числе ПИР)
|
013
|
бюджет города
|
666 000,00
|
666 000,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3.6.
|
Строительство воздушно-кабельных линий 6 кВ от ПС
"НПЗ" (ф. новый) до ГП-185 (в том числе ПИР)
|
013
|
бюджет города
|
667 000,00
|
667 000,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3.7.
|
Строительство кабельной линии 0,4-6 кВ и установка
КТПН для электроснабжения жилых домов по ул. Некрасова, 64, 66, 68, 70, ул.
Станционной, 27, 29 (в том числе ПИР)
|
013
|
бюджет города
|
7 468 000,00
|
-
|
-
|
-
|
600 000,00
|
6 868 000,00
|
-
|
-
|
3.8.
|
Строительство кабельной линии 6 кВ ТП-3190 - ТП-479
(в том числе ПИР)
|
013
|
бюджет города
|
4 112 000,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
300 000,00
|
1 906 000,00
|
1 906 000,00
|
3.9.
|
Строительство кабельной линии 6 кВ ТП-326 - ТП-491 (в
том числе ПИР)
|
013
|
бюджет города
|
3 944 000,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
300 000,00
|
1 822 000,00
|
1 822 000,00
|
|
Итого по разделу 3:
|
013
|
бюджет города
|
24 224 000,00
|
8 700 000,00
|
-
|
-
|
600 000,00
|
7 468 000,00
|
3 728 000,00
|
3 728 000,00
|
4.
Модернизация муниципальных объектов электроснабжения
|
4.1.
|
Выполнение строительно-монтажных работ, ввод объекта
в эксплуатацию:
ТП-359 (ул. Кубяка, 6а);
ТП-1511 (ул. Трехгорная,
88а)
|
013
|
бюджет города
|
14 207 000,00
|
14 207 000,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
4.2.
|
Выполнение инженерных изысканий, разработка
проектно-сметной документации по установке и монтажу объектов:
ТП-139 (ул. Пушкина, 60а),
ТП-341 (ул. Кутузова, 2а);
ТП-316 (ул. Шимановская, 1в)
|
013
|
бюджет города
|
993 000,00
|
993 000,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
4.3.
|
Выполнение инженерных изысканий, разработка
проектно-сметной документации по установке и монтажу объектов:
ТП-169 (Амурский бульвар, 7а);
ТП-26 (ул. Тихоокеанская, 47а);
ТП-335 (ул. Краснореченская,
42Б);
ТП-310 (ул. Краснореченская,
51);
ТП-1365 (пер. Пилотов, 5а)
|
013
|
бюджет города
|
4 207 397,57
|
1 800 000,00
|
1 435 000,00
|
972 397,57
|
-
|
-
|
-
|
-
|
4.4.
|
Выполнение строительно-монтажных работ, ввод объекта
в эксплуатацию:
ТП-1511 (ул. Трехгорная,
88а);
ТП-1365 (пер. Пилотов, 5а);
ТП-26 (ул. Тихоокеанская, 47а);
ТП-310 (ул. Краснореченская,
51)
|
013
|
бюджет города
|
17 165 000,00
|
-
|
17 165 000,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
4.5.
|
Выполнение строительно-монтажных работ, ввод объекта
в эксплуатацию:
ТП-310 (ул. Краснореченская,
51)
|
013
|
бюджет города
|
3 299 518,15
|
-
|
-
|
3 299 518,15
|
-
|
-
|
-
|
-
|
4.6.
|
Выполнение инженерных изысканий, разработка
проектно-сметной документации по установке и монтажу объектов:
ТП-139 (ул. Пушкина, 60а);
ТП-341 (ул. Кутузова, 2а);
ТП-316 (ул. Шимановская, 1в);
ТП-303 (ул. Автобусная, 10а);
ТП-304 (ул. Сурикова, 2а)
|
013
|
бюджет города
|
1 753 000,00
|
-
|
-
|
-
|
1 753 000,00
|
-
|
-
|
-
|
4.7.
|
Выполнение строительно-монтажных работ, ввод объекта
в эксплуатацию:
ТП-169 (Амурский бульвар, 7а);
ТП-335 (ул. Краснореченская,
42Б)
|
013
|
бюджет города
|
17 261 000,00
|
-
|
-
|
-
|
17 261 000,00
|
-
|
-
|
-
|
4.8.
|
Выполнение инженерных изысканий, разработка
проектно-сметной документации по установке и монтажу объектов:
ТП-321 (ул. Архаринская,
23);
ТП-3528 (ул. Магаданская, 34а);
ТП-464 (ул. Вологодская, 2а);
ТП-486 (ул. Ворошилова, 10Б)
|
013
|
бюджет города
|
1 520 000,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1 520 000,00
|
-
|
-
|
4.9.
|
Выполнение строительно-монтажных работ, ввод объекта
в эксплуатацию:
ТП-139 (ул. Пушкина, 60а);
ТП-316 (ул. Шимановская, 1 в);
ТП-341 (ул. Кутузова, 2а);
ТП-303 (ул. Автобусная, 10а)
|
013
|
бюджет города
|
33 480 000,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
33 480 000,00
|
-
|
-
|
4.10.
|
Выполнение инженерных изысканий, разработка
проектно-сметной документации по установке и монтажу объектов:
ТП-444 (ул. Гагарина, 1д);
ТП-114 (ул. Ленина, 67);
ТП-136 (ул. Пушкина, 37а)
|
013
|
бюджет города
|
1 140 000,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1 140 000,00
|
-
|
4.11.
|
Выполнение строительно-монтажных работ, ввод объекта
в эксплуатацию:
ТП-321 (ул. Архаринская,
23);
ТП-3528 (ул. Магаданская, 34а);
ТП-304 (ул. Сурикова, 2а);
ТП-486 (ул. Ворошилова, 10Б)
|
013
|
бюджет города
|
33 860 000,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
33 860 000,00
|
-
|
4.12.
|
Выполнение строительно-монтажных работ, ввод объекта
в эксплуатацию:
ТП-114 (ул. Ленина, 67);
ТП-136 (ул. Пушкина, 37а);
ТП-444 (ул. Гагарина, 1д);
ТП-464 (ул. Вологодская, 2а)
|
013
|
бюджет города
|
35 000 000,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
35 000 000,00
|
|
Итого по разделу 4:
|
013
|
бюджет города
|
163 885 915,72
|
17 000 000,00
|
18 600 000,00
|
4 271 915,72
|
19 014 000,00
|
35 000 000,00
|
35 000 000,00
|
35 000 000,00
|
5.
Перевод на природный газ жилищного фонда
|
5.1.
|
Газификация природным газом частных домовладений
Индустриального поселка Южного округа (СМР), 3-я очередь в пределах пер.
Нагорного, ул. Нагорной, пр. Нагорного, ул. Южной
|
013
|
бюджет города
|
7 101 999,56
|
5 500 000,00
|
1 379 999,56
|
222 000,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
краевой бюджет
|
16 500 000,00
|
16 500 000,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
5.2.
|
Газификация района частных домовладений "Пятая
площадка" (в т.ч. ПИР - 815,0 тыс. руб., СМР), 1-я очередь в пределах
ул. Халтурина, Гастелло, Сунгарийской
|
013
|
бюджет города
|
47 494 000,00
|
815 000,00
|
4 200 000,00
|
21 067 000,00
|
21 412 000,00
|
-
|
-
|
-
|
5.3.
|
Газификация района частных домовладений "Пятая
площадка" (СМР), 2-я очередь в пределах улиц Крестьянской, Армейской, Гастелло, Сунгарийской, Ачинской
|
013
|
бюджет города
|
45 482 000,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
13 720 000,00
|
16 906 000,00
|
14 856 000,00
|
5.4.
|
Строительство распределительного газопровода до
частных домовладений Краснофлотского района (в т.ч. ПИР)
|
013
|
бюджет города
|
1 985 814,04
|
1 000 000,00
|
-
|
985 814,04
|
-
|
-
|
-
|
-
|
5.5.
|
Создание инженерной инфраструктуры при строительстве
муниципального жилья взамен утраченного
|
013
|
краевой бюджет
|
20 000 000,00
|
20 000 000,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
5.6.
|
Газификация природным газом частных
домовладений микрорайона "Красная Речка" (ПИР), 1-я очередь в
пределах ул. Архаринской, пер. Корякского, пер. Верхоянского, ул. Верхоянской,
ул. Автобусной
|
013
|
бюджет города
|
3 632 000,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1 683 000,00
|
1 949 000,00
|
|
Итого по разделу 5:
|
013
|
бюджет города
|
105 695 813,60
|
7 315 000,00
|
5 579 999,56
|
22 274 814,04
|
21 412 000,00
|
13 720 000,00
|
18 589 000,00
|
16 805 000,00
|
|
Итого по разделу 5:
|
013
|
краевой бюджет
|
36 500 000,00
|
36 500 000,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
6.
Улучшение качества водоснабжения и водоотведения населения и объектов
жизнеобеспечения
|
6.1.
|
Строительство объекта "Водозаборные сооружения
Тунгусского месторождения в г. Хабаровске (1-я очередь)"
|
040
|
федеральный
бюджет
|
430 528 000,00
|
-
|
-
|
430 528 000,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
040
|
бюджет города
(субсидии)
|
378 040 000,00
|
116 000 000,00
|
-
|
92 256 000,00
|
-
|
169 784 000,00
|
-
|
-
|
040
|
краевой бюджет
|
18 428 000,00
|
-
|
3 700 000,00
|
14 728 000,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
6.2.
|
Строительство объекта "Расширение и
реконструкция водопровода (г. Хабаровск)"
|
040
|
бюджет города
(субсидии)
|
41 410 000, 00
|
12 000 000,00
|
-
|
2 941 000 0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
040
|
федеральный
бюджет
|
341 696 000,00
|
264 850 000,00
|
-
|
76 846 000,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
040
|
краевой бюджет
|
3 524 000,00
|
-
|
-
|
3 524 000,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
6.3.
|
Строительство объекта "Расширение и
реконструкция (2-я очередь) канализации в г. Хабаровске"
|
013
|
бюджет города
|
966 162 000,00
|
150 000 000,00
|
95 895 000,00
|
17 456 000,00
|
252 811 000,00
|
150 000 000,00
|
150 000 000,00
|
150 000 000,00
|
013
|
краевой бюджет
|
50 000 000,00
|
-
|
50 000 000,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
6.4.
|
Реконструкция ВНС Центрального района по ул.
Лермонтова
|
040
|
бюджет города
(субсидии)
|
29 081 000,00
|
29 081 000,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
040
|
краевой бюджет
|
261 720 000,00
|
261 720 000,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
6.5.
|
Строительство объектов водоотведения и водоснабжения
|
013
|
бюджет города
|
116 324 000,00
|
-
|
-
|
-
|
29 081 000,00
|
29 081 000,00
|
29 081 000,00
|
29 081 000,00
|
6.6.
|
Капитальный ремонт сетей водопровода
|
040
|
бюджет города
(субсидии)
|
181 142 400,00
|
13 511 000,00
|
23 531 400,00
|
12 100 000,00
|
33 000 000,00
|
33 000 000,00
|
33 000 000,00
|
33 000 000,00
|
6.7.
|
Капитальный ремонт сетей канализации
|
040
|
бюджет города
(субсидии)
|
188 633 600,00
|
14 285 000,00
|
30 248 600,00
|
12 100 000,00
|
33 000 000,00
|
33 000 000,00
|
33 000 000,00
|
33 000 000,00
|
|
Итого по разделу 6:
|
013
|
бюджет города
|
1 082 486 0
00,00
|
150 000 000,00
|
95 895 000,00
|
17 456 000,00
|
281 892 000,00
|
179 081 000,00
|
179 081 000,00
|
179 081 000,00
|
|
Итого по разделу 6:
|
013
|
краевой бюджет
|
50 000 000,00
|
0,00
|
50 000 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Итого по разделу 6:
|
040
|
бюджет города
(субсидии)
|
818 307 000,00
|
184 877 000,00
|
53 780 000,00
|
145 866 000,00
|
66 000 000,00
|
235 784 000,00
|
66 000 000,00
|
66 000 000,00
|
|
Итого по разделу 6:
|
040
|
федеральный
бюджет
|
772 224 000,00
|
264 850 000,00
|
0,00
|
507 374 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Итого по разделу 6:
|
040
|
краевой бюджет
|
283 672 000,00
|
261 720 000,00
|
3 700 000,00
|
18 252 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
7.
Приобретение специализированной техники
|
7.1.
|
Поставка специализированной техники
|
040
|
бюджет города
|
8 274 000.00
|
8 274 000,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Итого по разделу 7:
|
040
|
бюджет города
|
8 274 000,00
|
8 274 000,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Всего по муниципальной программе по ГРБС:
|
013
|
бюджет города
|
1 431 782
482,28
|
228 515 000,00
|
129 875 073,84
|
44 193 408,44
|
322 918 000,00
|
235 269 000,00
|
236 398 000,00
|
234 614 000,00
|
|
Всего по муниципальной программе по ГРБС:
|
040
|
бюджет города
|
8 274 000,00
|
8 274 000,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Всего по муниципальной программе по ГРБС:
|
040
|
бюджет города
(субсидии)
|
1 148 935
435,72
|
236 877 000,00
|
121 808 435,72
|
176 466 000,00
|
111 000 000,00
|
280 784 000,00
|
111 000 000,00
|
111 000 000,00
|
|
Всего по муниципальной программе по ГРБС:
|
040
|
федеральный
бюджет
|
772 224 000,00
|
264 850 000,00
|
-
|
507 374 000,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Всего по муниципальной программе по ГРБС:
|
040
|
краевой бюджет
|
283 672 000,00
|
261 720 000,00
|
3 700 000,00
|
18 252 000,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Всего по муниципальной программе по ГРБС:
|
013
|
краевой бюджет
|
86 500 000,00
|
36 500 000,00
|
50 000 000,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Всего по муниципальной программе:
|
|
|
3 731 387
918,00
|
1 036 736
000,00
|
305 383 509,56
|
746 285 408,44
|
433 918 000,00
|
516 053 000,00
|
347 398 000,00
|
345 614 000,00
|
Читайте также
|