Расширенный поиск

Постановление Правительства Хабаровского края от 28.12.2016 № 503-пр



 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

N 503-пр

 

28 декабря 2016 г.                         г. Хабаровск

 

О внесении изменений в государственную Программу

Хабаровского края "Развитие здравоохранения Хабаровского

края", утвержденную постановлением Правительства

Хабаровского края от 22 октября 2013 г. N 350-пр

 

В целях приведения нормативного правового акта Правительства Хабаровского края в соответствие с действующим законодательством Правительство края постановляет:

Внести в государственную программу Хабаровского края "Развитие здравоохранения Хабаровского края", утвержденную постановлением Правительства Хабаровского края от 22 октября 2013 г. N 350-пр, следующие изменения:

1) в паспорте:

а) позицию "Подпрограммы" дополнить абзацем следующего содержания:

""Организация обеспечения обязательного медицинского страхования"";

б) позицию "Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, внебюджетных средств" изложить в следующей редакции:

 

"Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, внебюджетных средств

-

общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Программы, составляет 279 436 146,61 тыс. рублей,

из них:

краевой бюджет - 111 434 375,25 тыс. рублей,

в том числе:

2013 год - 12 334 173,93 тыс. рублей,

2014 год - 13 363 740,41 тыс. рублей,

2015 год - 14 144 725,85 тыс. рублей,

2016 год - 15 328 614,75 тыс. рублей,

2017 год - 14 700 244,31 тыс. рублей,

2018 год - 14 673 184,84 тыс. рублей,

2019 год - 13 773 986,93 тыс. рублей,

2020 год - 13 115 704,23 тыс. рублей;

средства Хабаровского краевого фонда обязательного медицинского страхования (прогнозно) (по согласованию) - 163 394 280,86 тыс. рублей,

в том числе:

2013 год - 14 899 497,76 тыс. рублей,

2014 год - 17 184 514,00 тыс. рублей,

2015 год - 18 969 388,50 тыс. рублей,

2016 год - 19 271 303,30 тыс. рублей,

2017 год - 20 964 701,30 тыс. рублей,

2018 год - 23 247 274,80 тыс. рублей,

2019 год - 24 428 800,60 тыс. рублей,

2020 год - 24 428 800,60 тыс. рублей;

средства федерального бюджета (прогнозно) - 3 527 490,50 тыс. рублей,

в том числе:

2014 год - 29 823,90 тыс. рублей,

2015 год - 10 000,00 тыс. рублей,

2016 год - 11 400,00 тыс. рублей,

2017 год - 869 200,00 тыс. рублей,

2018 год - 934 183,30 тыс. рублей,

2019 год - 934 283,30 тыс. рублей,

2020 год - 738 600,00 тыс. рублей;

внебюджетные средства (прогнозно) - 1 080 000,00 тыс. рублей,

в том числе:

2013 год - 350 000,00 тыс. рублей,

2014 год - 385 000,00 тыс. рублей,

2015 год - 85 000,00 тыс. рублей,

2016 год - 260 000,00 тыс. рублей";

 

в) в позиции "Конечные результаты реализации Программы":

- в абзаце третьем цифры "6,7" заменить цифрами "6,4";

- в абзаце четвертом цифры "609,5" заменить цифрами "622,4";

- в абзаце шестом слова "190,0 случаев" заменить словами "189,6 случая";

- в абзаце седьмом цифры "9,6" заменить цифрами "11,2";

2) в разделе 3:

- в абзаце четвертом цифры "6,7" заменить цифрами "6,4";

- в абзаце пятом цифры "609,5" заменить цифрами "622,4";

- в абзаце восьмом цифры "9,6" заменить цифрами "11,2";

3) подраздел 6.1 раздела 6 дополнить абзацем следующего содержания:

""Организация обеспечения обязательного медицинского страхования".";

4) раздел 8 изложить в следующей редакции:

"8. Ресурсное обеспечение реализации Программы

 

Прогнозируемый общий объем финансирования реализации Программы составляет 279 436 146,61 тыс. рублей, из них:

средства краевого бюджета - 111 434 375,25 тыс. рублей, в том числе:

2013 год - 12 334 173,93 тыс. рублей,

2014 год - 13 363 740,41 тыс. рублей,

2015 год - 14 144 725,85 тыс. рублей,

2016 год - 15 328 614,75 тыс. рублей,

2017 год - 14 700 244,31 тыс. рублей,

2018 год - 14 673 184,84 тыс. рублей,

2019 год - 13 773 986,93 тыс. рублей,

2020 год - 13 115 704,23 тыс. рублей;

средства Хабаровского краевого фонда обязательного медицинского страхования (прогнозно) (по согласованию) - 163 394 280,86 тыс. рублей, в том числе:

2013 год - 14 899 497,76 тыс. рублей,

2014 год - 17 184 514,00 тыс. рублей,

2015 год - 18 969 388,50 тыс. рублей,

2016 год - 19 271 303,30 тыс. рублей,

2017 год - 20 964 701,30 тыс. рублей,

2018 год - 23 247 274,80 тыс. рублей,

2019 год - 24 428 800,60 тыс. рублей,

2020 год - 24 428 800,60 тыс. рублей;

средства федерального бюджета (прогнозно) - 3 527 490,50 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 29 823,90 тыс. рублей,

2015 год - 10 000,00 тыс. рублей,

2016 год - 11 400,00 тыс. рублей,

2017 год - 869 200,00 тыс. рублей,

2018 год - 934 183,30 тыс. рублей,

2019 год - 934 283,30 тыс. рублей,

2020 год - 738 600,00 тыс. рублей;

внебюджетные средства (прогнозно) - 1 080 000,00 тыс. рублей, в том числе:

2013 год - 350 000,00 тыс. рублей,

2014 год - 385 000,00 тыс. рублей,

2015 год - 85 000,00 тыс. рублей,

2016 год - 260 000,00 тыс. рублей.

Предоставление средств из федерального бюджета будет осуществляться в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. Под внебюджетными средствами финансирования настоящей Программы предполагаются средства организаций, участвующих (по согласованию) в реализации мероприятий Программы. Участие организаций в реализации мероприятий Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Хабаровского края.

Информация о ресурсном обеспечении реализации Программы за счет средств краевого бюджета с указанием ответственного исполнителя и соисполнителей Программы, а также по годам реализации приведена в приложении N 5 к настоящей Программе.

Информация о прогнозной (справочной) оценке расходов федерального бюджета, краевого бюджета и внебюджетных средств на реализацию целей Программы приведена в приложении N 6 к настоящей Программе.

Информация об оценке степени влияния выделения дополнительных объемов ресурсов на показатели (индикаторы) Программы приведена в приложении N 7 к настоящей Программе.

Информация об оценке степени влияния выделения дополнительных объемов ресурсов на сроки и непосредственные результаты реализации подпрограмм и основных мероприятий Программы приведена в приложении N 8 к настоящей Программе.

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий по повышению энергетической эффективности объектов здравоохранения осуществляется за счет средств краевого бюджета, предусмотренных на реализацию государственной программы Хабаровского края "Энергоэффективность и развитие энергетики в Хабаровском крае", утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 17 апреля 2012 г. N 119-пр, и составляет по министерству здравоохранения Хабаровского края на период 2013 - 2020 годов 269 215,53 тыс. рублей.";

5) раздел 10 признать утратившим силу.

6) абзац двадцать второй раздела 11 изложить в следующей редакции:

"- оценку степени достижения целей, решения задач Программы и степени достижения уровня финансирования Программы, выполненную в соответствии с порядком проведения оценки эффективности реализации государственных программ Хабаровского края, утвержденным постановлением Правительства Хабаровского края от 20 сентября 2013 г. N 283-пр "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ хабаровского края, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации государственных программ Хабаровского края и внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Хабаровского края";";

7) в подпрограмме "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи":

а) позицию "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, внебюджетных средств" паспорта изложить в следующей редакции:

 

"Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, внебюджетных средств

-

общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, составляет 22 859 355,10 тыс. рублей,

из них:

краевой бюджет - 3 098 608,84 тыс. рублей,

в том числе:

2013 год - 337 555,16 тыс. рублей,

2014 год - 411 396,41 тыс. рублей,

2015 год - 417 145,85 тыс. рублей,

2016 год - 627 936,74 тыс. рублей,

2017 год - 498 587,75 тыс. рублей,

2018 год - 418 494,97 тыс. рублей,

2019 год - 218 745,98 тыс. рублей,

2020 год - 168 745,98 тыс. рублей;

средства Хабаровского краевого фонда обязательного медицинского страхования (прогнозно) - 19 735 332,26 тыс. рублей (по согласованию),

в том числе:

2013 год - 5 597 674,50 тыс. рублей,

2014 год - 6 469 983,41 тыс. рублей,

2015 год - 7 667 674,35 тыс. рублей;

средства федерального бюджета (прогнозно) - 6 414,00 тыс. рублей,

в том числе:

2014 год - 6 414,00 тыс. рублей;

внебюджетные средства - 19 000,00 тыс. рублей,

в том числе:

2014 год - 19 000,00 тыс. рублей";

 

б) раздел 6 изложить в следующей редакции:

"6. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы

 

Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, составляет 22 859 355,10 тыс. рублей, из них:

краевой бюджет - 3 098 608,84 тыс. рублей, в том числе:

2013 год - 337 555,16 тыс. рублей,

2014 год - 411 396,41 тыс. рублей,

2015 год - 417 145,85 тыс. рублей,

2016 год - 627 936,74 тыс. рублей,

2017 год - 498 587,75 тыс. рублей,

2018 год - 418 494,97 тыс. рублей,

2019 год - 218 745,98 тыс. рублей,

2020 год - 168 745,98 тыс. рублей;

средства Хабаровского краевого фонда обязательного медицинского страхования (прогнозно) (по согласованию) - 19 735 332,26 тыс. рублей, в том числе:

2013 год - 5 597 674,50 тыс. рублей,

2014 год - 6 469 983,41 тыс. рублей,

2015 год - 7 667 674,35 тыс. рублей;

средства федерального бюджета (прогнозно) - 6 414,00 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 6 414,00 тыс. рублей;

внебюджетные средства - 19 000,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 19 000,00 тыс. рублей.

Информация по ресурсному обеспечению реализации Подпрограммы за счет средств краевого бюджета с указанием ответственного исполнителя и соисполнителей Подпрограммы, а также по годам реализации Подпрограммы приведена в приложении N 5 к настоящей Программе.

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, краевого бюджета и внебюджетных средств на реализацию целей Подпрограммы приведена в приложении N 6 к настоящей Программе.";

8) в подпрограмме "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации":

а) в паспорте:

- абзацы четвертый, пятый позиции "Показатели (индикаторы) Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"число больных наркоманией, находящихся в ремиссии от одного года до двух лет;

число больных наркоманией, находящихся в ремиссии более двух лет;";

- позицию "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, внебюджетных средств" изложить в следующей редакции:

 

"Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, внебюджетных средств

-

общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, составляет 118 189 069,41 тыс. рублей,

из них:

краевой бюджет - 90 989 901,64 тыс. рублей,

в том числе:

2013 год - 10 161 455,72 тыс. рублей,

2014 год - 10 259 525,19 тыс. рублей,

2015 год - 11 549 311,54 тыс. рублей,

2016 год - 12 240 639,25 тыс. рублей,

2017 год - 11 896 045,97 тыс. рублей,

2018 год - 11 976 203,83 тыс. рублей,

2019 год - 11 505 843,07 тыс. рублей,

2020 год - 11 400 877,07 тыс. рублей;

средства Хабаровского краевого фонда обязательного медицинского страхования (прогнозно) - 24 420 657,87 тыс. рублей (по согласованию),

в том числе:

2013 год - 7 592 746,60 тыс. рублей,

2014 год - 8 832 421,54 тыс. рублей,

2015 год - 7 995 489,73 тыс. рублей;

средства федерального бюджета (прогнозно) - 1 793 509,90 тыс. рублей,

в том числе:

2014 год - 9 909,90 тыс. рублей,

2018 год - 522 500,00 тыс. рублей,

2019 год - 522 500,00 тыс. рублей,

2020 год - 738 600,00 тыс. рублей;

внебюджетные средства - 985 000,00 тыс. рублей,

в том числе:

2013 год - 350 000,00 тыс. рублей,

2014 год - 350 000,00 тыс. рублей,

2015 год - 85 000,00 тыс. рублей,

2016 год - 200 000,00 тыс. рублей";

 

- абзацы четвертый, пятый позиции "Конечные результаты реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"увеличение числа больных наркоманией, находящихся в ремиссии от одного года до двух лет, до 13,9 процента (на 100 больных среднегодового контингента);

увеличение числа больных наркоманией, находящихся в ремиссии более двух лет, до 6,9 процента (на 100 больных среднегодового контингента);";

б) раздел 1 дополнить абзацами следующего содержания:

"Во исполнение Послания Президента Российской Федерации Путина В.В. Федеральному Собранию Российской Федерации 03 декабря 2015 г. Правительством Российской Федерации совместно с Правительством Хабаровского края разработан долгосрочный план комплексного социально-экономического развития г. Комсомольска-на-Амуре (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2016 г. N 704-р). В долгосрочный план в том числе включены следующие объекты капитального строительства в области здравоохранения:

"Межрайонный онкологический диспансер г. Комсомольска-на-Амуре (I очередь - патологоанатомическое отделение, II очередь - отделение радиотерапии, III очередь - поликлиника с пансионатом)";

"Станция скорой медицинской помощи г. Комсомольска-на-Амуре (строительство), 252 вызова в сутки".

В настоящее время в краевом государственном бюджетном учреждении здравоохранения "Онкологический диспансер" министерства здравоохранения Хабаровского края (г. Комсомольск-на-Амуре) (далее - КГБУЗ "Онкологический диспансер") отсутствует патологоанатомическое отделение (далее - ПАО). Патологоанатомическая деятельность для всех учреждений здравоохранения г. Комсомольска-на-Амуре осуществляется в двух ПАО краевых государственных бюджетных учреждений здравоохранения: "Городская больница N 2", "Городская больница N 4" министерства здравоохранения Хабаровского края (далее - КГБУЗ "ГБ N 2" и КГБУЗ "ГБ N 4" соответственно). ПАО этих учреждений расположены в зданиях постройки 70 - 80-х годов, нуждающихся в капитальном ремонте, оснащены оборудованием, которое морально и физически устарело. Существующие технологии не позволяют добиться приемлемого качества препаратов и обеспечить обработку постоянно растущих потоков биопсийного материала.

Объемы ежегодно выполняемой работы: по аутопсиям - в пределах 500 - 600 вскрытий, по гистологическим исследованиям - до 50 тыс. исследований (на светооптическом уровне). Материал для иммуногистохимических исследований направляется в г. Хабаровск.

Операционный и биопсийный материал из КГБУЗ "Онкологический диспансер" исследуется в ПАО КГБУЗ "ГБ N 2", что не позволяет в полной мере использовать интраоперационный экспресс-метод для диагностики онкологических заболеваний, являющийся неотъемлемой частью современной онкологии.

Введение в строй данного объекта позволит повысить доступность и эффективность патологоанатомической деятельности, позволит оптимизировать временные и финансовые затраты, улучшить качество гистологической диагностики в г. Комсомольске-на-Амуре, а также снизить социальную напряженность в связи с сокращением сроков проведения исследований, отсутствием необходимости направлять материал для иммуногистохимических исследований в г. Хабаровск, унифицировать и повысить качество диагностики и лечения онкологических больных.

II очередь строительства - отделение радиотерапии с радионуклидной диагностикой КГБУЗ "Онкологический диспансер" (мощность - 40 коек) для оказания круглосуточной специализированной медицинской помощи онкологическим больным г. Комсомольска-на-Амуре и прикрепленных муниципальных районов.

Ежегодно выявляется 1 500 новых случаев злокачественных новообразований, из них 70 процентов нуждаются в проведении лучевой терапии, а с учетом накопления контингента и выявления прогрессирования заболевания эта цифра будет выше.

Более 300 пациентов ежегодно из г. Комсомольска-на-Амуре, Комсомольского, Солнечного, Амурского, Полины Осипенко, Ванинского и Советско-Гаванского муниципальных районов края получают лучевую терапию в краевом государственном бюджетном учреждении здравоохранения "Краевой клинический центр онкологии" министерства здравоохранения Хабаровского края (далее - КГБУЗ "ККЦО"), что составляет всего лишь 25 процентов от нуждающихся в данном виде лечения. Низкий охват лучевой терапией онкологических больных из этих районов обусловлен сложностью транспортировки пациентов, нуждающихся в паллиативной и симптоматической лучевой терапии в КГБУЗ "ККЦО", расположенном в г. Хабаровске.

Строительство отделения радиотерапии КГБУЗ "Онкологический диспансер" позволит обеспечить доступность, своевременность и качество онкологической помощи, привести структуру учреждения в соответствие действующим нормативам, перераспределить потоки онкологических больных, нуждающихся в лучевой терапии в г. Комсомольске-на-Амуре, закрепить жителей прилежащих к нему районов за специализированным онкологическим учреждением и создать замкнутый цикл лечения онкологических больных.

III очередь - поликлиника (мощность - 100 посещений в смену) с пансионатом (мощность - 30 коек) КГБУЗ "Онкологический диспансер" для оказания амбулаторной специализированной медицинской помощи онкологическим больным г. Комсомольска-на-Амуре и прикрепленных муниципальных районов.

Ежегодно около 3 тыс. пациентов из г. Комсомольска-на-Амуре, Комсомольского, Солнечного, Амурского, Полины Осипенко, Ванинского и Советско-Гаванского муниципальных районов края приезжают на обследование и лечение в КГБУЗ "ККЦО". Транспортировка пациентов из отдаленных районов края в КГБУЗ "ККЦО" сопряжена со значительными финансовыми затратами.

На сегодняшний день поликлиническое отделение КГБУЗ "Онкологический диспансер" обслуживает прикрепленное население г. Комсомольска-на-Амуре в приспособленных кабинетах (до 20 тыс. посещений в год). С учетом амбулаторно-поликлинического обслуживания онкологических больных прилегающих муниципальных районов, возможно увеличение числа посещений до 27 тысяч в год.

Оказание амбулаторно-поликлинической помощи пациентам с прилегающих муниципальных районов осложнено отсутствием пансионата для их размещения на период комплексного амбулаторного обследования для установления диагноза и амбулаторного лечения.

Строительство поликлиники позволит повысить качество и доступность амбулаторно-поликлинической помощи онкологическим больным, расширить возможности диагностических исследований и специализированного противоопухолевого лечения, динамического наблюдения онкологических больных, в том числе из отдаленных районов края, а также расширить возможности амбулаторной хирургии, включая выполнение оперативных вмешательств низкой категории сложности.

Таким образом, строительство объектов позволит значительно улучшить доступность, качество, безопасность специализированной медицинской помощи для жителей г. Комсомольска-на-Амуре и прилегающих муниципальных районов, а также снизить смертность от новообразований, повысить выявление онкологических заболеваний на ранних стадиях и улучшить качество жизни онкологических больных.

Площадь г. Комсомольска-на-Амуре, включая поселки Западный, Попова, Старт, Таежный, Хапсоль, составляет 0,3 тыс. кв. км, плотность населения - 843 человека на 1 кв. км. Население города на начало 2016 года составило 253 030 человек, в том числе 47 124 ребенка.

В соответствии с нормативами вызовов скорой медицинской помощи, установленными Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Хабаровского края (0,318 вызова на застрахованного в 2015 году и 0,3 вызова на 2016 - 2020 годы), потребность в вызовах скорой медицинской помощи для жителей г. Комсомольска-на-Амуре на 2015 год составляет 80,5 тыс. вызовов с постепенным снижением к 2020 году до 75,4 тыс. вызовов. Требуемое количество вызовов скорой медицинской помощи в год составит 150 - 200 вызовов в смену (75 400 вызовов в год).

В настоящее время оказание скорой медицинской помощи в экстренной и неотложной формах жителям г. Комсомольска-на-Амуре осуществляет краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Станция скорой медицинской помощи г. Комсомольска-на-Амуре" министерства здравоохранения Хабаровского края (далее - ССМП).

В структуре ССМП функционируют две подстанции:

- подстанция скорой медицинской помощи в Центральном округе;

- подстанция скорой медицинской помощи в Ленинском округе.

I очередь строительства ССМП осуществлена в 2005 году, построен гараж на 50 единиц автотранспорта на расстоянии 400 метров от подстанции скорой медицинской помощи в Центральном округе г. Комсомольска-на-Амуре по адресу: ул. Комсомольская, д. 1.

Подстанция Центрального округа расположена в двух нетиповых зданиях 1971 года и 1981 года постройки, пристроены склад, ремонтные мастерские.

Площадь помещений, занимаемых подстанцией Центрального округа, в два раза ниже требований СанПиН (норматив - 1 682,2 кв. м, имеется - 837,6 кв. м), что не позволяет в полной мере выполнить требования Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 июня 2013 г. N 388н "Об утверждении Порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи".

Отдаленность гаража, построенного в 2005 году на 50 единиц автотранспорта, от основной территории Центральной подстанции (400 м) негативно отражается на целевом показателе доезда скорой медицинской помощи до места вызова, который должен составлять не более 20 минут.

Строительство II очереди ССМП в г. Комсомольске-на-Амуре создаст условия для выполнения требований Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 июня 2013 г. N 388н "Об утверждении Порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи" в полном объеме и позволит улучшить доступность, своевременность и качество оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи жителям г. Комсомольска-на-Амуре.";

в) абзацы пятый, шестой раздела 3 изложить в следующей редакции:

"- увеличение числа больных наркоманией, находящихся в ремиссии от одного года до двух лет, до 13,9 процента (на 100 больных среднегодового контингента);

- увеличение числа больных наркоманией, находящихся в ремиссии более двух лет, до 6,9 процента (на 100 больных среднегодового контингента);";

г) абзацы пятый, шестой раздела 5 изложить в следующей редакции:

"- число больных наркоманией, находящихся в ремиссии от одного года до двух лет (абсолютное число больных наркоманией, находящихся в ремиссии от одного года до двух лет / на 100 больных наркоманией, прошедших реабилитацию);

- число больных наркоманией, находящихся в ремиссии более двух лет (абсолютное число больных наркоманией, находящихся в ремиссии более двух лет/на 100 больных наркоманией, прошедших реабилитацию);";

д) в позиции "Мероприятие 4" раздела 6:

- в абзаце третьем цифры "80" заменить цифрами "55";

- в абзаце четвертом цифры "38" заменить цифрами "32";

- абзац пятый признать утратившим силу;

- абзац шестой изложить в следующей редакции:

"- дальнейшее развитие выездных форм оказания медицинской помощи онкологическим больным;"

- абзац тринадцатый признать утратившим силу;

е) раздел 7 изложить в следующей редакции:

"7. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы

 

Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, составляет 118 189 069,41 тыс. рублей, из них:

краевой бюджет - 90 989 901,64 тыс. рублей, в том числе:

2013 год - 10 161 455,72 тыс. рублей,

2014 год - 10 259 525,19 тыс. рублей,

2015 год - 11 549 311,54 тыс. рублей,

2016 год - 12 240 639,25 тыс. рублей,

2017 год - 11 896 045,97 тыс. рублей,

2018 год - 11 976 203,83 тыс. рублей,

2019 год - 11 505 843,07 тыс. рублей,

2020 год - 11 400 877,07 тыс. рублей;

средства Хабаровского краевого фонда обязательного медицинского страхования (прогнозно) (по согласованию) - 24 420 657,87 тыс. рублей, в том числе:

2013 год - 7 592 746,60 тыс. рублей,

2014 год - 8 832 421,54 тыс. рублей,

2015 год - 7 995 489,73 тыс. рублей;

средства федерального бюджета (прогнозно) - 1 793 509,90 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 9 909,90 тыс. рублей,

2018 год - 522 500,00 тыс. рублей,

2019 год - 522 500,00 тыс. рублей,

2020 год - 738 600,00 тыс. рублей,

внебюджетные средства - 985 000,00 тыс. рублей, в том числе:

2013 год - 350 000,00 тыс. рублей,

2014 год - 350 000,00 тыс. рублей,

2015 год - 85 000,00 тыс. рублей,

2016 год - 200 000,00 тыс. рублей.

Информация по ресурсному обеспечению реализации Подпрограммы за счет средств краевого бюджета с указанием ответственного исполнителя и соисполнителей Подпрограммы, а также по годам реализации Подпрограммы приведена в приложении N 5 к настоящей Программе.

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, краевого бюджета и внебюджетных средств на реализацию целей Подпрограммы приведена в приложении N 6 к настоящей Программе.";

9) в подпрограмме "Охрана здоровья матери и ребенка":

а) позицию "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, внебюджетных средств" паспорта изложить в следующей редакции:

 

"Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, внебюджетных средств

-

общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, составляет 13 884 148,50 тыс. рублей,

из них:

краевой бюджет - 5 485 146,31 тыс. рублей,

в том числе:

2013 год - 544 710,14 тыс. рублей,

2014 год - 1 135 435,30 тыс. рублей,

2015 год - 533 282,43 тыс. рублей,

2016 год - 587 167,77 тыс. рублей,

2017 год - 745 019,63 тыс. рублей,

2018 год - 814 282,58 тыс. рублей,

2019 год - 814 282,58 тыс. рублей,

2020 год - 310 965,88 тыс. рублей;

средства Хабаровского краевого фонда обязательного медицинского страхования (прогнозно) (по согласованию) - 6 630 335,59 тыс. рублей,

в том числе:

2013 год - 1 670 064,66 тыс. рублей,

2014 год - 1 771 835,89 тыс. рублей,

2015 год - 3 188 435,04 тыс. рублей;

средства федерального бюджета (прогнозно) - 1 692 666,60 тыс. рублей;

в том числе:

2017 год - 869 200,00 тыс. рублей,

2018 год - 411 683,30 тыс. рублей,

2019 год - 411 783,30 тыс. рублей;

внебюджетные средства - 76 000,00 тыс. рублей,

в том числе:

2014 год - 16 000,00 тыс. рублей,

2016 год - 60 000,00 тыс. рублей";

 

б) раздел 1 дополнить абзацами следующего содержания:

"Во исполнение Послания Президента Российской Федерации Путина В.В. Федеральному Собранию Российской Федерации 03 декабря 2015 г. Правительством Российской Федерации совместно с Правительством Хабаровского края разработан долгосрочный план комплексного социально-экономического развития г. Комсомольска-на-Амуре (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2016 г. N 704-р). В долгосрочный план в том числе включен следующий объект капитального строительства в области здравоохранения:

"Детский больничный комплекс в Ленинском округе г. Комсомольска-на-Амуре". Строительство. (I очередь - детская поликлиника, II очередь - лечебный корпус и детское консультативное отделение).

Детские поликлиники Ленинского округа г. Комсомольска-на-Амуре размещены в нетиповых приспособленных зданиях 1946 - 1978 годов постройки, с износом 40 - 70 процентов, дефицитом площадей 3,0 тыс. кв. м, рассчитаны на 153 посещения в смену (фактически количество посещений в смену составляет 426, что превышает расчетное количество в 2,8 раза).

Амбулаторный прием специалистов, диагностическое обследование осуществляются в разрозненных структурных подразделениях медицинских учреждений г. Комсомольска-на-Амуре.

В детских поликлиниках отсутствуют условия для осуществления комплексного восстановительного и реабилитационного лечения детей, развития стационарзамещающих технологий.

Детская городская больница является межрайонной и оказывает первичную медико-санитарную и специализированную медицинскую помощь детям г. Комсомольска-на-Амуре, Комсомольского, Амурского и Солнечного муниципальных районов края.

Отделение патологии новорожденных располагается в приспособленном отдельно стоящем здании на расстоянии двух километров от основных диагностических подразделений.

Реанимационные койки для детей, в том числе для новорожденных находятся в приспособленном здании КГБУЗ "Инфекционная больница".

Запланировано строительство детской поликлиники мощностью 500 посещений в смену для оказания первичной медико-санитарной помощи детскому населению Ленинского округа г. Комсомольска-на-Амуре (I очередь). В предполагаемой структуре детской поликлиники предусмотрено отделение неотложной медицинской помощи, педиатрическое отделение, консультативно-диагностическое отделение, отделения восстановительной медицины, медико-социальной помощи, организации медицинской помощи детям в образовательных учреждениях, дневной стационар на 15 коек, централизованное стерилизационное отделение, Центр здоровья.

Введение в строй данного объекта позволит повысить доступность первичной медико-санитарной помощи детскому населению Ленинского округа г. Комсомольска-на-Амуре, внедрить передовые технологии диагностики и лечения заболеваний, реабилитации, а также привести оказание помощи детскому населению в соответствие с утвержденными порядками и стандартами.

II очередь строительства - лечебный корпус краевого государственного бюджетного учреждения "Детская городская больница" министерства здравоохранения Хабаровского края (мощность - 232 койки) и детское консультативное отделение (300 посещений в смену) для оказания круглосуточной и консультативной специализированной медицинской помощи 90 тыс. детей, проживающих как в г. Комсомольске-на-Амуре, так и прилегающих муниципальных районах края.

В лечебном корпусе детской городской больницы предусмотрено отделение патологии новорожденных на 30 коек с развертыванием коек реанимации и интенсивной терапии, в том числе для новорожденных детей. Строительство нового корпуса позволит внедрить современные технологии выхаживания новорожденных, в том числе с низкой и экстремально низкой массой тела, технологию совместного пребывания матери и ребенка, этапность при оказании им медицинской помощи, включая реабилитационные мероприятия, улучшить качество и доступность медицинской помощи детскому населению северных районов края.

Таким образом, строительство объекта "Детский больничный комплекс в Ленинском округе г. Комсомольска-на-Амуре" позволит повысить доступность и качество медицинской помощи, снизить показатели младенческой, детской смертности, инвалидности и улучшить качество жизни детей в г. Комсомольске-на-Амуре и прилегающих муниципальных районах края.";

в) раздел 7 изложить в следующей редакции:

"7. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы

 

Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, составляет 13 884 148,50 тыс. рублей, из них:

краевой бюджет - 5 485 146,31 тыс. рублей, в том числе:

2013 год - 544 710,14 тыс. рублей,

2014 год - 1 135 435,30 тыс. рублей,

2015 год - 533 282,43 тыс. рублей,

2016 год - 587 167,77 тыс. рублей,

2017 год - 745 019,63 тыс. рублей,

2018 год - 814 282,58 тыс. рублей,

2019 год - 814 282,58 тыс. рублей,

2020 год - 310 965,88 тыс. рублей;

средства Хабаровского краевого фонда обязательного медицинского страхования (прогнозно) (по согласованию) - 6 630 335,59 тыс. рублей, в том числе:

2013 год - 1 670 064,66 тыс. рублей,

2014 год - 1 771 835,89 тыс. рублей,

2015 год - 3 188 435,04 тыс. рублей;

средства федерального бюджета (прогнозно) - 1 692 666,60 тыс. рублей, в том числе:

2017 год - 869 200,00 тыс. рублей,

2018 год - 411 683,30 тыс. рублей,

2019 год - 411 783,30 тыс. рублей;

внебюджетные средства - 76 000,00 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 16 000,00 тыс. рублей,

2016 год - 60 000,00 тыс. рублей.

Информация по ресурсному обеспечению реализации Подпрограммы за счет средств краевого бюджета с указанием ответственного исполнителя и соисполнителей Подпрограммы, а также по годам реализации Подпрограммы приведена в приложении N 5 к настоящей Программе.

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, краевого бюджета и внебюджетных средств на реализацию целей Подпрограммы приведена в приложении N 6 к настоящей Программе.";

10) в подпрограмме "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей":

а) позицию "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, внебюджетных средств" паспорта изложить в следующей редакции:

 

"Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, внебюджетных средств

-

общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, составляет 1 196 752,03 тыс. рублей,

из них:

краевой бюджет - 929 677,49 тыс. рублей,

в том числе:

2013 год - 182 492,81 тыс. рублей,

2014 год - 108 685,83 тыс. рублей,

2015 год - 108 204,53 тыс. рублей,

2016 год - 100 393,83 тыс. рублей,

2017 год - 101 725,24 тыс. рублей,

2018 год - 109 391,75 тыс. рублей,

2019 год - 109 391,75 тыс. рублей,

2020 год - 109 391,75 тыс. рублей;

средства Хабаровского краевого фонда обязательного медицинского страхования (прогнозно) (по согласованию) - 267 074,54 тыс. рублей,

в том числе:

2013 год - 39 012,00 тыс. рублей,

2014 год - 110 273,16 тыс. рублей,

2015 год - 117 789,38 тыс. рублей";

 

б) раздел 7 изложить в следующей редакции:

"7. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы

 

Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, составляет 1 196 752,03 тыс. рублей, из них:

краевой бюджет - 929 677,49 тыс. рублей, в том числе:

2013 год - 182 492,81 тыс. рублей,

2014 год - 108 685,83 тыс. рублей,

2015 год - 108 204,53 тыс. рублей,

2016 год - 100 393,83 тыс. рублей,

2017 год - 101 725,24 тыс. рублей,

2018 год - 109 391,75 тыс. рублей,

2019 год - 109 391,75 тыс. рублей,

2020 год - 109 391,75 тыс. рублей;

средства Хабаровского краевого фонда обязательного медицинского страхования (прогнозно) (по согласованию) - 267 074,54 тыс. рублей, в том числе:

2013 год - 39 012,00 тыс. рублей,

2014 год - 110 273,16 тыс. рублей,

2015 год - 117 789,38 тыс. рублей.";

11) в подпрограмме "Кадры здравоохранения":

а) позицию "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, внебюджетных средств" паспорта изложить в следующей редакции:

 

"Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, внебюджетных средств

-

общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, составляет 2 618 897,44 тыс. рублей,

из них:

краевой бюджет - 2 583 997,44 тыс. рублей,

в том числе:

2013 год - 331 484,82 тыс. рублей,

2014 год - 335 284,82 тыс. рублей,

2015 год - 322 846,46 тыс. рублей,

2016 год - 318 409,32 тыс. рублей,

2017 год - 317 237,92 тыс. рублей,

2018 год - 320 933,78 тыс. рублей,

2019 год - 318 900,16 тыс. рублей,

2020 год - 318 900,16 тыс. рублей;

средства федерального бюджета (прогнозно) - 34 900,00 тыс. рублей,

в том числе:

2014 год - 13 500,00 тыс. рублей,

2015 год - 10 000,00 тыс. рублей,

2016 год - 11 400,00 тыс. рублей";

 

б) раздел 7 изложить в следующей редакции:

"7. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы

 

Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, составляет 2 618 897,44 тыс. рублей, из них:

краевой бюджет - 2 583 997,44 тыс. рублей, в том числе:

2013 год - 331 484,82 тыс. рублей,

2014 год - 335 284,82 тыс. рублей,

2015 год - 322 846,46 тыс. рублей,

2016 год - 318 409,32 тыс. рублей,

2017 год - 317 237,92 тыс. рублей,

2018 год - 320 933,78 тыс. рублей,

2019 год - 318 900,16 тыс. рублей,

2020 год - 318 900,16 тыс. рублей;

средства федерального бюджета (прогнозно) - 34 900,00 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 13 500,00 тыс. рублей,

2015 год - 10 000,00 тыс. рублей,

2016 год - 11 400,00 тыс. рублей.";

12) в подпрограмме "Совершенствование системы лекарственного обеспечения в амбулаторных условиях":

а) позицию "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, внебюджетных средств" паспорта изложить в следующей редакции:

 

"Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, внебюджетных средств

-

общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, составляет 6 296 889,17 тыс. рублей,

из них:

краевой бюджет - 6 296 889,17 тыс. рублей,

в том числе:

2013 год - 645 104,48 тыс. рублей,

2014 год - 976 151,33 тыс. рублей,

2015 год - 1 089 551,01 тыс. рублей,

2016 год - 1 144 639,62 тыс. рублей,

2017 год - 724 929,05 тыс. рублей,

2018 год - 723 540,92 тыс. рублей,

2019 год - 496 486,38 тыс. рублей,

2020 год - 496 486,38 тыс. рублей";

 

б) раздел 7 изложить в следующей редакции:

"7. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы

 

Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, составляет 6 296 889,17 тыс. рублей, из них:

краевой бюджет - 6 296 889,17 тыс. рублей, в том числе:

2013 год - 645 104,48 тыс. рублей,

2014 год - 976 151,33 тыс. рублей,

2015 год - 1 089 551,01 тыс. рублей,

2016 год - 1 144 639,62 тыс. рублей,

2017 год - 724 929,05 тыс. рублей,

2018 год - 723 540,92 тыс. рублей,

2019 год - 496 486,38 тыс. рублей,

2020 год - 496 486,38 тыс. рублей.";

13) в подпрограмме "Развитие информатизации в здравоохранении":

а) позицию "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, внебюджетных средств" паспорта изложить в следующей редакции:

 

"Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, внебюджетных средств

-

общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, составляет 850 543,79 тыс. рублей,

из них:

краевой бюджет - 850 543,79 тыс. рублей,

в том числе:

2013 год - 111 370,80 тыс. рублей,

2014 год - 107 794,13 тыс. рублей,

2015 год - 84 384,03 тыс. рублей,

2016 год - 99 828,85 тыс. рублей,

2017 год - 110 776,40 тыс. рублей,

2018 год - 112 129,86 тыс. рублей,

2019 год - 112 129,86 тыс. рублей,

2020 год - 112 129,86 тыс. рублей";

 

б) раздел 7 изложить в следующей редакции:

"7. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы

 

Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, составляет 850 543,79 тыс. рублей,

из них:

краевой бюджет - 850 543,79 тыс. рублей, в том числе:

2013 год - 111 370,80 тыс. рублей,

2014 год - 107 794,13 тыс. рублей,

2015 год - 84 384,03 тыс. рублей,

2016 год - 99 828,85 тыс. рублей,

2017 год - 110 776,40 тыс. рублей,

2018 год - 112 129,86 тыс. рублей,

2019 год - 112 129,86 тыс. рублей,

2020 год - 112 129,86 тыс. рублей.";

14) дополнить подпрограммой "Организация обеспечения обязательного медицинского страхования" следующего содержания:

 

"ПОДПРОГРАММА

"Организация обеспечения обязательного

медицинского страхования"

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

"Организация обеспечения обязательного

медицинского страхования"

 

Наименование Подпрограммы

-

"Организация обеспечения обязательного медицинского страхования"

Ответственный исполнитель Подпрограммы

-

Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования

Участники Подпрограммы

-

страховые медицинские организации;

медицинские организации

Цель Подпрограммы

-

обеспечение соблюдения конституционных прав граждан на бесплатное оказание медицинской помощи в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования

Задача Подпрограммы

-

создание условий для оказания доступной и качественной бесплатной медицинской помощи в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования застрахованному населению медицинскими организациями всех форм собственности

Мероприятия Подпрограммы

-

финансовое обеспечение обязательного медицинского страхования;

финансовое обеспечение выполнения территориальным фондом обязательного медицинского страхования своих функций;

участие в разработке территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и определении тарифов на оплату медицинской помощи на территории Хабаровского края;

обеспечение прав граждан в сфере обязательного медицинского страхования, в том числе путем проведения контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи

Показатели (индикаторы) Подпрограммы

-

финансовая обеспеченность обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования;

удовлетворенность населения медицинской помощью;

количество обоснованных жалоб

Сроки и этапы реализации Подпрограммы

-

Подпрограмма реализуется без выделения этапов в 2016 - 2020 годах

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы

-

общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, составляет 112 340 880,60 тыс. рублей,

в том числе:

2016 год - 19 271 303,30 тыс. рублей,

2017 год - 20 964 701,30 тыс. рублей,

2018 год - 23 247 274,80 тыс. рублей,

2019 год - 24 428 800,60 тыс. рублей,

2020 год - 24 428 800,60 тыс. рублей

Конечные результаты реализации Подпрограммы

-

финансовая обеспеченность обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования в объеме 99,0 процентов;

достижение уровня удовлетворенности населения медицинской помощью не ниже 69,3 процента;

снижение количества обоснованных жалоб до 0,308 на 1 тыс. населения

 

1. Характеристика текущего состояния

сферы реализации Подпрограммы

 

В целях обеспечения конституционных прав граждан Российской Федерации на территории Хабаровского края, в соответствии с федеральными законами от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", от 29 ноября 2010 г. N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" ежегодно утверждается территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Хабаровского края, составной частью которой является территориальная программа обязательного медицинского страхования.

Источниками финансового обеспечения территориальной программы обязательного медицинского страхования являются средства бюджета Хабаровского краевого фонда обязательного медицинского страхования.

Целью обязательного медицинского страхования на период 2016 - 2020 годов является развитие системы, обеспечивающей конституционные права граждан на бесплатное оказание медицинской помощи, повышение ее качества и эффективности.

В рамках базовой программы обязательного медицинского страхования осуществляются мероприятия, направленные на развитие скорой, первичной медико-санитарной помощи и специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет субвенции из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования.

В целях развития медицинской помощи в амбулаторных условиях предусматривается увеличение объема и стоимости профилактической медицинской помощи, дальнейшее развитие неотложной помощи на базе поликлинических подразделений.

Оказание медицинской помощи в стационарных условиях предусматривает дальнейшее совершенствование стационарзамещающих технологий, повышение эффективности работы койки, основными индикаторами которой являются показатели среднегодовой занятости и средней длительности лечения больного.

Продолжается совершенствование тарифной политики, включая способы оплаты за оказанную медицинскую помощь, в том числе модели клинико-статистических групп заболеваний, оплаты первичной медико-санитарной помощи, оказанной в амбулаторных условиях, и скорой медицинской помощи на основе подушевого норматива финансирования.

В целях обеспечения реализации прав застрахованных граждан страховые медицинские организации осуществляют контроль объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи в соответствии с действующим законодательством об охране здоровья граждан путем проведения медико-экономического контроля, медико-экономической экспертизы и экспертизы качества медицинской помощи.

Усиление роли и ответственности страховых медицинских организаций и постепенный переход к рисковой модели страхования, позволяющей страховым медицинским организациям участвовать в определении тарифов на оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию, управлять медицинскими рисками и расходами на оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию, формировать финансовые резервы обеспечения устранения дефектов оказания медицинской помощи, контролировать деятельность медицинских организаций по выполнению диспансеризации и профилактических осмотров, а также наделение страховых медицинских организаций дополнительной ответственностью за финансовые результаты деятельности будут способствовать решению стратегических целей в области совершенствования системы обязательного медицинского страхования, а именно повышению качества жизни населения, улучшению здоровья, распространению идеи привлекательности здорового образа жизни.

Включение данной Подпрограммы является необходимым условием для обеспечения комплексного решения задач настоящей Программы.

 

2. Цели и задачи Подпрограммы

 

Целью Подпрограммы является обеспечение соблюдения конституционных прав граждан на бесплатное оказание медицинской помощи в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования.

Задача Подпрограммы - создание условий для оказания доступной и качественной бесплатной медицинской помощи в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования застрахованному населению медицинскими организациями всех форм собственности.

 

3. Прогноз конечных результатов реализации Подпрограммы

 

При реализации Подпрограммы запланировано достижение следующих конечных результатов:

- финансовая обеспеченность обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования в объеме 99,0 процентов;

- достижение уровня удовлетворенности населения медицинской помощью не ниже 69,3 процента;

- снижение количества обоснованных жалоб до 0,308 на 1 тыс. населения.

Социальная эффективность реализации Подпрограммы выражена в обеспечении возможности получения застрахованными лицами доступной и качественной медицинской помощи за счет достаточного объема финансового обеспечения.

 

4. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

 

Подпрограмма реализуется без выделения этапов в 2016 - 2020 годах.

 

5. Перечень показателей (индикаторов) Подпрограммы

 

Для оценки результатов реализации Подпрограммы используются следующие показатели (индикаторы):

- финансовая обеспеченность обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования, рассчитываемая как отношение суммы кассовых расходов бюджета Хабаровского краевого фонда обязательного медицинского страхования по Подпрограмме, отражаемых в разделе 2 отчета "Об исполнении бюджета", к размеру соответствующих бюджетных ассигнований, утвержденных законом Хабаровского края о бюджете Хабаровского краевого фонда обязательного медицинского страхования, в рамках отчетного финансового периода;

- удовлетворенность населения медицинской помощью, рассчитываемая как отношение числа опрошенных, удовлетворенных медицинской помощью, к общему числу опрошенных, умноженное на 100;

- количество обоснованных жалоб, рассчитываемое как отношение числа обоснованных жалоб к 1 тыс. застрахованных лиц.

 

6. Краткое описание мероприятий Подпрограммы

 

Достижение цели и решение задачи Подпрограммы осуществляется путем скоординированного выполнения комплекса взаимосвязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий.

Выбор подпрограммных мероприятий и определение объемов их финансирования обусловлены подходами к распределению бюджетных ассигнований бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования по разделам классификации расходов бюджетов.

Перечень мероприятий Подпрограммы содержит следующие разделы:

1) финансовое обеспечение обязательного медицинского страхования;

2) финансовое обеспечение выполнения территориальным фондом обязательного медицинского страхования своих функций;

3) участие в разработке территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и определении тарифов на оплату медицинской помощи на территории Хабаровского края;

4) обеспечение прав граждан в сфере обязательного медицинского страхования, в том числе путем проведения контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи.

 

7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

 

Общий объем средств бюджета Хабаровского краевого фонда обязательного медицинского страхования, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, составляет 112 340 880,60 тыс. рублей, в том числе:

2016 год - 19 271 303,30 тыс. рублей,

2017 год - 20 964 701,30 тыс. рублей,

2018 год - 23 247 274,80 тыс. рублей,

2019 год - 24 428 800,60 тыс. рублей,

2020 год - 24 428 800,60 тыс. рублей.

 

8. Анализ рисков реализации Подпрограммы и описание мер

управления рисками реализации Подпрограммы

 

Анализ рисков реализации Подпрограммы и описание мер управления рисками в целях минимизации их влияния на достижение целей изложены в разделе 9 настоящей Программы.";

15) приложение N 1 изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению;

16) в приложении N 2:

а) в разделе 1:

- подраздел 1.1 дополнить пунктом 1.1.4 следующего содержания:


 

1

2

3

4

5

6

"1.1.4.

Поддержка создания и деятельности негосударственных, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в сфере охраны здоровья граждан в части формирования у населения мотивации к ведению здорового образа жизни

министерство здравоохранения края

2016 - 2020

повышение качества оказываемой медицинской помощи населению через формирование конкурентного рынка; увеличение количества негосударственных, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в сфере охраны здоровья граждан

снижение качества оказываемой медицинской помощи населению";

 

- подраздел 1.4 дополнить пунктом 1.4.8 следующего содержания:

 

1

2

3

4

5

6

"1.4.8.

Модернизация сети фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий в муниципальных районах края

министерство здравоохранения края

2016 - 2019

совершенствование структуры медицинских учреждений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь населению;

строительство к 2020 году 100 ФАПов и 22 амбулаторий в муниципальных районах края

снижение эффективности первичной медико-санитарной помощи населению края";

 

б) в разделе 2:

- в пункте 2.4.1 подраздела 2.4:

в графе 4 подпунктов 2.4.1.1, 2.4.1.2 цифры "2014" заменить цифрами "2018";

- дополнить подпунктом 2.4.1.3 следующего содержания:

 

1

2

3

4

5

6

"2.4.1.3.

Строительство межрайонного онкологического диспансера г. Комсомольска-на-Амуре (I очередь - патологоанатомическое отделение, II очередь - отделение радиотерапии, III очередь - поликлиника с пансионатом)

министерство строительства края

2016 - 2020

снижение смертности от онкологических заболеваний

рост смертности от онкологических заболеваний";

 

- подраздел 2.5 дополнить пунктом 2.5.4 следующего содержания:

 

1

2

3

4

5

6

"2.5.4.

Строительство станции скорой медицинской помощи г. Комсомольска-на-Амуре (строительство), 252 вызова в сутки

министерство строительства края

2019 - 2020

повышение доступности и качества оказания скорой медицинской помощи

снижение доступности и качества оказания скорой медицинской помощи";

 

- дополнить подразделом 2.10 следующего содержания:

 

1

2

3

4

5

6

"2.10.

Поддержка создания и деятельности негосударственных, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в сфере охраны здоровья граждан в части реабилитации лиц с социально значимыми заболеваниями, паллиативной помощи, пропаганды донорства крови

министерство здравоохранения края

2016 - 2020

повышение качества оказываемой медицинской помощи населению через формирование конкурентного рынка; увеличение количества негосударственных, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в сфере охраны здоровья граждан

снижение качества оказываемой медицинской помощи населению";

 

з) раздел 3 дополнить подразделами 3.5, 3.6 следующего содержания:

 

1

2

3

4

5

6

"3.5.

Строительство объекта "Детский больничный комплекс в Ленинском округе г. Комсомольска-на-Амуре". Строительство. (I очередь - детская поликлиника, II очередь - лечебный корпус и детское консультативное отделение)

министерство строительства края

2016 - 2019

повышение доступности и качества медицинской помощи, снижение младенческой, детской смертности, инвалидности и улучшение качества жизни детей в г. Комсомольске-на-Амуре и прилегающих муниципальных районах края

снижение доступности и качества медицинской помощи, увеличение младенческой, детской смертности, инвалидности и ухудшение качества жизни детей в г. Комсомольске-на-Амуре и прилегающих муниципальных районах края

3.6.

Поддержка создания и деятельности негосударственных, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в сфере охраны здоровья граждан в части профилактики отказов при рождении детей с нарушениями развития

министерство здравоохранения края

2016 - 2020

повышение качества оказываемой медицинской помощи населению через формирование конкурентного рынка; увеличение количества негосударственных, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в сфере охраны здоровья граждан

снижение качества оказываемой медицинской помощи населению";

 

г) в разделе 7:

- графу 4 пункта 7.1.2 подраздела 7.1 изложить в следующей редакции: "2013, 2017 - 2020";

- в графе 4 пункта 7.2.1 подраздела 7.2 цифры "2016" заменить цифрами "2018";

- в графе 4 подраздела 7.3 цифры "2016 - 2020" заменить цифрами "2013 - 2014";

д) в графе 4 подраздела 8.2 раздела 8 цифры "2020" заменить цифрами "2015";

е) дополнить разделом 11 следующего содержания:

 

1

2

3

4

5

6

"11.

Подпрограмма "Организация обеспечения обязательного медицинского страхования"

11.1.

Финансовое обеспечение обязательного медицинского страхования

Хабаровский краевой фонд ОМС, страховые медицинские организации

2016 - 2020

обеспечение возможности получения застрахованными лицами доступной и качественной медицинской помощи за счет достаточного объема финансового обеспечения

снижение доступности и качества медицинской помощи

11.2.

Финансовое обеспечение выполнения территориальным фондом обязательного медицинского страхования своих функций

Хабаровский краевой фонд ОМС, страховые медицинские организации

2016 - 2020

обеспечение выполнения Хабаровским краевым фондом обязательного медицинского страхования своих функций

реализация государственной политики в сфере обязательного медицинского страхования на территории края не в полном объеме

11.3.

Участие в разработке территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и определении тарифов на оплату медицинской помощи на территории Хабаровского края

- " -

- " -

обеспечение возможности получения застрахованными лицами доступной и качественной медицинской помощи

снижение доступности и качества медицинской помощи

11.4.

Обеспечение прав граждан в сфере обязательного медицинского страхования, в том числе путем проведения контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи

- " -

- " -

реализация прав застрахованных лиц на получение бесплатной медицинской помощи надлежащего качества в объемах, сроках и условиях, предусмотренных территориальной программой

несоответствие предоставленной застрахованному лицу медицинской помощи условиям договора на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию";

 

17) приложение N 3 изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению;

18) приложение N 5 изложить в новой редакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению;

19) приложение N 6 изложить в новой редакции согласно приложению N 4 к настоящему постановлению;

20) приложение N 7 изложить в новой редакции согласно приложению N 5 к настоящему постановлению.

 

И.о. Председателя

Правительства края

С.В.Щетнёв

 

 

 

 

 

Приложение N 1

к постановлению

Правительства Хабаровского края

от 28 декабря 2016 г. N 503-пр

 

"Приложение N 1

к Государственной программе

Хабаровского края "Развитие

здравоохранения Хабаровского края"

 

СВЕДЕНИЯ

О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ"

 

N п/п

Наименование показателя (индикатора)

Единица измерения

Источник информации

Значение показателя (индикатора) по годам

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

план

факт

план

факт

план

факт

план

план

план

план

план

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1.

Основные показатели (индикаторы)

1.1.

Смертность населения от всех причин

случаев на 1 тыс. населения

Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации (далее - Росстат)

13,5

13,3

13,4

13,3

12,8

13,4

12,3

12,1

11,8

11,5

11,2

1.2.

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении

лет

Росстат

71,4

67,92

68,8

68,01

69,2

68,72

69,5

69,9

70,2

70,6

70,9

1.3.

Младенческая смертность

случаев на 1 тыс. родившихся живыми

- " -

10,7

12,1

10,5

9,6

10,3

6,3

9,9

6,4

6,4

6,4

6,4

1.4.

Смертность населения от болезней системы кровообращения

случаев на 100 тыс. населения

- " -

771,5

764,7

721,7

694,5

691,7

661,7

677,2

646,3

638,4

630,4

622,4

1.5.

Смертность населения от дорожно-транспортных происшествий

случаев на 100 тыс. населения

Росстат

17,6

14,2

16,2

12,4

14,8

12,1

13,4

11,5

10,6

8,9

8,9

1.6.

Смертность населения от новообразований (в том числе от злокачественных)

- " -

- " -

201,2

199,6

199,4

191,3

197,8

203,5

196,1

194,4

192,8

191,2

189,6

1.7.

Смертность населения от туберкулеза

- " -

- " -

24,0

20,4

23,5

16,7

20,5

16,6

18,0

15,3

13,9

12,6

11,2

1.8.

Смертность населения (без показателя смертности от внешних причин)

- " -

- " -

1177,0

1170,7

1177,0

1160,7

1176,9

1178,7

1176,8

1176,7

1176,6

1176,5

1176,4

1.9.

Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь)

литров на душу населения в год

- " -

12,5

11,7

12,0

11,55

11,6

11,34

11,3

11,0

10,6

10,3

10,0

1.10.

Распространенность потребления табака среди взрослого населения

процентов

- " -

31,9

31,4

30,9

30,6

29,0

28,95

28,9

27,0

26,5

25,6

24,8

1.11.

Количество зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез

случаев на 100 тыс. населения

- " -

119,1

119,1

110,0

106,0

100,0

107,5

98,0

96,0

94,0

92,0

90,0

1.12.

Обеспеченность населения края врачами (без учета федеральных и ведомственных учреждений здравоохранения)

человек на 10 тыс. населения

министерство здравоохранения края

50,0

37,5

37,8

36,8

37,1

36,5

36,6

36,8

37,0

38,1

38,1

1.13.

Обеспеченность населения края средним медицинским персоналом

человек на 10 тыс. населения

министерство здравоохранения края

86,08

86,4

87,7

84,9

85,8

84,0

84,1

84,9

85,7

103,0

105,9

1.14.

Количество среднего медицинского персонала, приходящегося на одного врача

человек

- " -

2,3

2,3

2,3

2,1

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

2,6

2,7

1.15.

Соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в Хабаровском крае

процентов

Росстат

129,7

141,0

130,7

145,6

142,2

155,9

151,4

200,0

200,0

200,0

200,0

1.16.

Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в Хабаровском крае

процентов

- " -

75,6

85,2

77,9

86,5

84,5

91,5

88,8

100,0

100,0

100,0

100,0

1.17.

Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в Хабаровском крае

процентов

Росстат

50,0

50,9

51,0

52,6

52,4

56,3

54,6

100,0

100,0

100,0

100,0

2.

Подпрограммы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.

Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"

2.1.1.

Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику

2.1.1.1.

Потребление овощей и бахчевых культур в среднем на потребителя в год (за исключением картофеля)

кг

министерство здравоохранения края

110,5

110,5

112,0

112,5

113,5

114,4

115

116,6

118

119,5

121

2.1.1.2.

Потребление фруктов и ягод в среднем на потребителя в год

- " -

- " -

75,0

75,0

76,0

76,5

77,0

77,6

78,0

79,0

80,0

81,0

82,0

2.1.2.

Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику

2.1.2.1.

Заболеваемость дифтерией

случаев на 100 тыс. населения

министерство здравоохранения края

0,01

0

0,01

0

0,01

0

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

2.1.2.2.

Заболеваемость эпидемическим паротитом

- " -

- " -

менее одного случая

0,22

менее одного случая

0

менее одного случая

0

менее одного случая

менее одного случая

менее одного случая

менее одного случая

менее одного случая

2.1.2.3.

Заболеваемость краснухой

- " -

- " -

менее одного случая

0,52

менее одного случая

0

менее одного случая

0

менее одного случая

менее одного случая

менее одного случая

менее одного случая

менее одного случая

2.1.2.4.

Заболеваемость клещевым вирусным энцефалитом

случаев на 100 тыс. населения

министерство здравоохранения края

0,36

0,07

0,36

0,67

0,36

0,6

0,35

0,35

0,34

0,34

0,34

2.1.2.5.

Заболеваемость корью

случаев на 1 миллион населения

- " -

2,0

3,7

2,9

1,5

2

0

2

2

2

2

1

2.1.2.6.

Охват иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки

процентов

- " -

95,0

95,1

95,0

95,2

95,0

97,8

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

2.1.2.7.

Охват иммунизацией населения против кори в декретированные сроки

- " -

- " -

95,0

97,3

95,0

96,3

95,0

97,8

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

2.1.2.8.

Охват иммунизацией населения против краснухи в декретированные сроки

- " -

- " -

95,0

97,3

95,0

96,3

95,0

97,8

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

2.1.2.9.

Охват иммунизацией населения против эпидемического паротита в декретированные сроки

- " -

- " -

95,0

97,3

95,0

96,3

95,0

97,8

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

2.1.3.

Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов B и C

2.1.3.1.

Заболеваемость острым вирусным гепатитом B

случаев на 100 тыс. населения

министерство здравоохранения края

1,56

0,97

0,90

0,97

0,9

0,67

0,9

0,9

0,87

0,85

0,83

2.1.3.2.

Заболеваемость хроническими вирусными гепатитами B и C

- " -

- " -

68,5

61,23

63,0

51,87

62,8

57,09

62,5

62,3

62,1

62,0

62,0

2.1.3.3.

Охват иммунизацией населения против вирусного гепатита B в декретированные сроки

процентов

- " -

95,0

97,0

95,0

96,7

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

2.1.3.4.

Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных

процентов

министерство здравоохранения края

94,5

96,3

95,0

95,0

95,0

96,6

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

2.1.3.5.

Прирост вновь зарегистрированных в течение года случаев заражения ВИЧ-инфекцией у жителей края

случаев на 100 тыс. населения

- " -

3,0

1,4

3,0

0,3

3,3

3,2

3,3

3,3

3,3

3,3

3,3

2.1.3.6.

Удельный вес обследованных граждан в крае в целях выявления ВИЧ-инфекции

процентов

- " -

19,2

19,6

19,3

20,4

19,5

22,0

22,0

19,5

19,5

19,5

19,5

2.1.3.7.

Охват пар "мать - дитя" химиопрофилактикой вертикальной передачи ВИЧ от матери к плоду в соответствии с действующими стандартами

- " -

министерство здравоохранения края

98,1

100,0

98,15

100,0

98,2

100,0

98,25

98,3

98,35

98,4

98,4

2.1.3.8.

Доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, от числа лиц, состоящих на диспансерном учете

- " -

- " -

29,15

29,15

29,2

29,3

29,3

31,2

45,0

29,7

29,7

29,8

29,8

2.1.4.

Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей

2.1.4.1.

Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей

процентов

министерство здравоохранения края

85,0

100,0

85,0

100,0

85,0

93,5

85,0

85,0

85,0

85.0

85,0

2.1.4.2.

Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

процентов

министерство здравоохранения края

97,0

104,0

97,0

112,5

97,0

97,0

97,0

97,0

97,0

97,0

97,0

2.1.4.3.

Охват диспансеризацией подростков

- " -

- " -

95,0

100,0

95,0

100,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

2.1.4.4.

Охват диспансеризацией взрослого населения

- " -

- " -

20,0

23,0

23,0

23,8

23,0

23,0

23,0

23,0

23,0

23,0

23,0

2.1.4.5.

Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез

- " -

- " -

72,0

80,9

74,0

78,0

76,0

78,8

78,0

80,0

80,0

80,0

80,0

2.2.

Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"

2.2.1.

Доля абацилированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением

процентов

- " -

32,8

32,9

33,9

35,2

35,9

33,3

36,5

37,5

38,5

39,0

40,0

2.2.2.

Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года

- " -

- " -

19,3

18,4

18,7

20,3

18,2

20,0

17,6

17,1

16,6

16,1

15,9

2.2.3.

Доля больных наркоманиями, повторно госпитализированных в течение года

- " -

- " -

27,6

21,7

26,1

27,8

24,5

26,7

22,9

21,3

19,5

18,3

17,6

2.2.4.

Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии от одного года до двух лет

число больных наркоманией, находящихся в ремиссии на 100 наркологических больных среднегодового контингента

- " -

12,0

12,2

12,1

12,7

12,3

12,4

12,5

12,8

13,2

13,7

13,9

2.2.5.

Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии более двух лет

число больных наркоманией, находящихся в ремиссии на 100 наркологических больных среднегодового контингента

министерство здравоохранения края

5,4

6,1

5,5

11,1

5,9

10,3

6,1

6,4

6,7

6,8

6,9

2.2.6.

Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от одного года до двух лет

число больных, алкоголизмом, находящихся в ремиссии на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента

- " -

14,3

14,3

14,6

11,2

14,9

12,0

15,0

15,3

15,6

15,9

16,1

2.2.7.

Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более двух лет

- " -

- " -

6,0

6,0

6,3

6,6

6,9

9,5

7,1

7,5

8,1

9,3

10,4

2.2.8.

Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года

процентов

- " -

12,4

16,0

12,3

12,3

12,2

12,2

12,0

12,0

11,8

11,4

11,2

2.2.9.

Смертность от ишемической болезни сердца

случаев на 100 тыс. населения

- " -

389,5

426,1

385,6

357,6

381,7

333,1

333,1

370,4

366,7

363,0

355,8

2.2.10.

Смертность от цереброваскулярных болезней

случаев на 100 тыс. населения

- " -

228,2

222,2

225,9

199,6

221,6

201,5

201,5

216,9

214,8

210,5

208,4

2.2.11.

Доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I - II стадиях

процентов

- " -

52,2

52,8

52,2

53,1

52,7

53,2

53,5

54,3

55,1

55,9

56,7

2.2.12.

Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза пять лет и более

процентов

министерство здравоохранения края

49,3

52,2

52,2

52,2

52,5

51,5

52,8

53,2

53,6

54,1

54,5

2.2.13.

Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями

- " -

- " -

21,1

20,8

20,9

20,1

20,7

20,2

20,5

20,4

20,2

20,1

20,0

2.2.14.

Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут

- " -

- " -

89,9

86,4

86,8

86,8

87,2

87,7

87,9

88,5

89,0

89,0

89,0

2.2.15.

Больничная летальность пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях

- " -

- " -

4,2

4,2

4,2

4,1

4,1

3,5

4,1

4,0

4,0

4,0

3,9

2.2.16.

Доля станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови

- " -

- " -

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

2.2.17.

Количество больных, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь

человек

- " -

4709

4709

9364

9367

9400

9400

9450

9500

9550

9600

9650

2.3.

Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка"

2.3.1.

Смертность детей от 0 до 17 лет

случаев на 100 тыс. населения соответствующего возраста

Росстат

141,0

127,8

131,0

120,9

121,0

90,3

111,0

101,0

93,0

92,0

90,0

2.3.2.

Показатель ранней неонатальной смертности

случаев на 1 тыс. родившихся живыми

министерство здравоохранения края

4,8

3,48

4,5

3,4

4,2

1,5

2,8

2,8

2,8

2,8

2,7

2.3.3.

Доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременных

процентов

- " -

50,0

78,4

55,0

86,5

60,0

86,9

75,0

75,0

75,0

75,0

75,0

2.3.4.

Охват неонатальным скринингом

- " -

- " -

99,0

99,0

99,0

99,0

99,0

99,5

99,0

99,0

99,0

99,0

99,0

2.3.5.

Охват аудиологическим скринингом

- " -

- " -

97,0

97,0

97,0

97,5

97,0

97,4

97,0

97,0

97,0

97,0

97,0

2.3.6.

Доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в стационаре III-a группы

- " -

- " -

56,0

56,0

60,0

62,0

64,0

72,7

68,0

72,0

76,0

80,0

85,0

2.3.7.

Выживаемость детей, имевших при рождении низкую и экстремально низкую массу тела в акушерском стационаре

- " -

- " -

60,0

72,7

62,8

78,6

65,1

86,9

72,0

72,0

72,0

74,2

76,5

2.3.8.

Больничная летальность детей

процентов

министерство здравоохранения края

0,40

0,36

0,37

0,34

0,34

0,26

0,31

0,28

0,25

0,22

0,19

2.3.9.

Число абортов

на 1 тыс. женщин в возрасте от 15 до 49 лет

- " -

39,57

39,59

39,1

36,0

38,8

31,3

38,5

38,2

37,9

37,6

37,3

2.4.

Подпрограмма "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей"

2.4.1.

Охват санаторно-курортным лечением пациентов

процентов

министерство здравоохранения края

9,0

22,2

13,0

22,3

17,0

22,3

21,0

26,0

31,0

36,0

45,0

2.4.2.

Охват реабилитационной медицинской помощью пациентов

- " -

- " -

4,0

4,1

6,0

6,3

9,0

9,0

12,0

15,0

17,0

21,0

25,0

2.4.3.

Охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся

- " -

- " -

72,0

72,1

73,0

89,1

74,0

89,1

75,0

78,0

80,0

82,0

85,0

2.5.

Подпрограмма "Кадры здравоохранения"

2.5.1.

Повышение квалификации и профессиональная переподготовка медицинских и фармацевтических работников. Подготовка средних медицинских и фармацевтических работников

2.5.1.1.

Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных организациях дополнительного профессионального образования

человек

министерство здравоохранения края

3125

3541

5539

5764

5539

5768

5539

5539

5539

5539

5539

2.5.1.2.

Количество подготовленных кадров высшей квалификации в интернатуре, ординатуре, аспирантуре по программам подготовки научно-педагогических кадров в государственных организациях дополнительного профессионального образования

человек

министерство здравоохранения края

142

142

203

203

216

232

214

213

45

40

40

2.5.1.3.

Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных организациях высшего образования

человек

министерство здравоохранения края

700

931

700

720

700

700

700

700

700

700

700

2.5.1.4.

Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных профессиональных образовательных организациях, осуществляющих подготовку специалистов среднего звена

- " -

министерство здравоохранения края

400

400

450

460

500

500

500

500

500

500

500

2.5.1.5.

Число лиц, направленных на целевую подготовку, в том числе:

человек

- " -

343

104

212

212

242

225

212

194

190

190

190

2.5.1.5.1.

по программам высшего профессионального образования

- " -

- " -

248

62

100

100

130

138

140

150

150

150

150

2.5.1.5.2.

по программам послевузовского (интернатура, ординатура) профессионального образования

- " -

- " -

95

42

112

112

112

87

72

44

40

40

40

2.5.1.6.

Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд края, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации отрасли здравоохранения края

процентов

- " -

89

85

78

81

80

80

83

86

90

94

98

2.5.1.7.

Число специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием, окончивших образовательные учреждения среднего профессионального образования, подведомственные министерству здравоохранения края

человек

министерство здравоохранения края

305

326

238

238

334

338

267

350

450

500

500

2.5.1.8.

Доля аккредитованных специалистов

процентов

- " -

0

0

0

0

0

0

0

3

5

10

15

2.5.2.

Стимулирование привлечения и закрепления медицинских работников, имеющих высшее и среднее медицинское образование, в отрасли здравоохранения края, повышение качества возрастной структуры кадрового потенциала, обеспечение социальной защиты, повышение качества жизни и престижа медицинских работников

2.5.2.1.

Доля медицинских организаций, перешедших на "эффективный контракт" с работниками

процентов

министерство здравоохранения края

0

13,0

30,0

100,0

70,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

2.5.2.2.

Количество мероприятий по повышению престижа профессии, проводимых в крае

единиц

- " -

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

2.5.3.

Социальная поддержка медицинских работников

2.5.3.1.

Количество специалистов с высшим и средним медицинским образованием получивших единовременные компенсационные выплаты

человек

министерство здравоохранения края

66

66

57

66

39

55

52

31

31

31

31

2.6.

Подпрограмма "Совершенствование системы лекарственного обеспечения в амбулаторных условиях"

2.6.1.

Уровень удовлетворения потребности в необходимых лекарственных препаратах, медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов граждан, имеющих право на предоставление государственной социальной помощи, включенных в региональный сегмент федерального регистра, по предъявленным в аптечную организацию рецептам от предъявленных рецептов при обращении гражданина

процентов

министерство здравоохранения края

94,0

100,0

94,5

99,9

95,0

100

95,5

96,0

96,5

97,0

98,0

2.6.2.

Уровень удовлетворения потребности в необходимых лекарственных препаратах, медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей граждан, имеющих право на бесплатное или со скидкой лекарственное обеспечение за счет средств краевого бюджета, по предъявленным в аптечную организацию рецептам от предъявленных рецептов при обращении гражданина

процентов

министерство здравоохранения края

94,0

100,0

94,5

99,9

95,0

100

95,5

96,0

96,5

97,0

98

2.6.3.

Уровень удовлетворения потребности граждан, включенных в федеральный регистр, лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, по предъявленным в аптечную организацию рецептам от предъявленных рецептов при обращении гражданина

процентов

министерство здравоохранения края

94,0

100,0

94,5

100,0

95,0

100

95,5

96,0

96,5

97,0

98,0

2.7.

Подпрограмма "Развитие информатизации в здравоохранении"

2.7.1.

Среднее количество медицинских работников, приходящихся на один современный персональный компьютер

человек

министерство здравоохранения края

4

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2.7.2.

Доля лечебно-профилактических учреждений края, в которых ведутся электронные карты пациентов и/или используются информационные системы поддержки медицинской деятельности

процентов

министерство здравоохранения края

52

52

58

58

64

64

82

100

100

100

100

2.7.3.

Доля лечебно-профилактических учреждений края, в которых используется электронная регистратура

- " -

- " -

70

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

2.7.4.

Доля лечебно-профилактических учреждений края, имеющих телемедицинские центры и узлы

процентов

- " -

30

30

50

50

50

50

50

50

80

90

100

2.8.

Подпрограмма "Организация обеспечения обязательного медицинского страхования"

2.8.1.

Финансовая обеспеченность обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования

процентов

Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования

-

-

-

-

-

-

99

99

99

99

99

2.8.2.

Удовлетворенность населения медицинской помощью

- " -

- " -

-

-

-

-

-

-

68,8

69,0

69,1

69,2

69,3

2.8.3.

Количество обоснованных жалоб

единиц на 1 тыс. населения

- " -

-

-

-

-

-

-

0,312

0,311

0,310

0,309

0,308

3.

Основные мероприятия

3.1.

Оказание паллиативной помощи, в том числе детям

3.1.1.

Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым

коек / на 100. тыс. взрослого населения

министерство здравоохранения края

0

0

0,85

0,4

1,70

1,2

4,40

6,10

7,00

8,50

10,0

3.1.2.

Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям

коек / на 100. тыс. детского населения

- " -

0

0

1,60

0,8

1,68

0,8

1,76

1,84

1,92

2,00

2,08

3.2.

Развитие государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения

3.2.1.

Привлечение к участию в реализации Территориальной программы государственных гарантий не менее 15 процентов организаций здравоохранения негосударственной формы собственности

процентов

министерство здравоохранения края

12,0

12,0

12,0

12,0

13,0

15,0

13,0

15,0

15,5

14,0

15,0"


Информация по документу
Читайте также