Расширенный поиск
Постановление Правительства Новосибирской области от 14.12.2016 № 404-п
б) в позиции «Ожидаемые результаты реализации
подпрограммы, выраженные в количественно измеримых показателях»:
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«количество граждан, получивших льготную медицинскую
помощь по зубопротезированию, глазному протезированию, слухопротезированию,
на 2015 год – не менее 13767 человек, на 2016-2019 годы – не менее 13594
ежегодно, в 2020 году – не менее 13800;»;
2) в разделе «IV. Характеристика
мероприятий подпрограммы»:
после абзаца двадцать девятого дополнить
абзацами следующего содержания:
«Выполнение государственного задания на
оказание скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи
(включая медицинскую эвакуацию), не включенной в базовую программу
обязательного медицинского страхования, а также оказание медицинской помощи при
чрезвычайных ситуациях.
Мероприятие направлено на предоставление
населению медицинской помощи в рамках Территориальной программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Новосибирской
области в части видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных
базовой программой обязательного медицинского страхования (оказание скорой
медицинской помощи вне медицинской организации с учетом санитарно-авиационной
эвакуации не застрахованным и не идентифицированным в системе обязательного
медицинского страхования гражданам). Мероприятие реализуется в рамках данной задачи
с 01.01.2017.»;
абзац пятьдесят третий дополнить
предложением следующего содержания:
«Мероприятие реализуется в рамках данной
задачи в период 2013-2015 годов, с 01.01.2016 – в рамках Подпрограммы 11
«Организация обязательного медицинского страхования граждан в Новосибирской
области».»;
абзац пятьдесят пятый дополнить
предложением следующего содержания:
«Мероприятие реализуется в рамках данной
задачи в период 2013-2015 годов, с 01.01.2016 – в рамках Подпрограммы 11
«Организация обязательного медицинского страхования граждан в Новосибирской
области».»;
3) в разделе «V. Ожидаемые и конечные результаты»:
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«количество граждан, получивших льготную медицинскую
помощь по зубопротезированию, глазному протезированию, слухопротезированию,
на 2015 год – не менее 13767 человек, на 2016-2019 годы – не менее 13594
ежегодно, в 2020 году – не менее 13800;».
8. В
приложении № 7 к Программе «Подпрограмма 4 «Охрана здоровья матери и
ребенка» государственной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской
области на 2013-2020 годы» в разделе «I. Паспорт» позицию «Объемы финансирования подпрограммы (с
расшифровкой по источникам и годам финансирования)» изложить в следующей
редакции:
«
|
Объемы финансирования подпрограммы
(с расшифровкой по источникам и годам финансирования)
|
Объемы
финансирования подпрограммы:
всего
– 7 736 229,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013
год – 1 796 072,7 тыс. рублей;
2014
год – 1 097 739,4 тыс. рублей;
2015
год – 1 141 520,1 тыс. рублей;
2016
год – 667 209,7 тыс. рублей;
2017
год – 738 765,8 тыс. рублей;
2018
год – 809 285,3 тыс. рублей;
2019
год – 809 285,3 тыс. рублей;
2020
год – 676 350,8 тыс. рублей;
из
них:
средства
федерального бюджета:
всего
– 52 360,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013
год – 24 352,5 тыс. рублей;
2014
год – 26 225,6 тыс. рублей;
2015
год – 1 782,5 тыс. рублей;
2016
год – 0,0 тыс. рублей;
2017
год – 0,0 тыс. рублей;
2018
год – 0,0 тыс. рублей;
2019
год – 0,0 тыс. рублей;
2020
год – 0,0 тыс. рублей;
средства
областного бюджета Новосибирской области:
всего
– 7 683 868,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013
год – 1 771 720,2 тыс. рублей;
2014
год – 1 071 513,8 тыс. рублей;
2015
год – 1 139 737,6 тыс. рублей;
2016
год – 667 209,7 тыс. рублей;
2017
год – 738 765,8 тыс. рублей;
2018
год – 809 285,3 тыс. рублей;
2019
год – 809 285,3 тыс. рублей;
2020
год – 676 350,8 тыс. рублей;
в том
числе по исполнителям (главным распорядителям бюджетных средств Новосибирской
области):
министерство
здравоохранения Новосибирской области:
всего
– 5 883 005,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013
год – 873 272,7 тыс. рублей;
2014
год – 632 315,8 тыс. рублей;
2015
год – 676 520,1 тыс. рублей;
2016
год – 667 209,7 тыс. рублей;
2017
год – 738 765,8 тыс. рублей;
2018
год – 809 285,3 тыс. рублей;
2019
год – 809 285,3 тыс. рублей;
2020
год – 676 350,8 тыс. рублей;
из
них:
средства
федерального бюджета:
всего
– 52 360,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013
год – 24 352,5 тыс. рублей;
2014
год – 26 225,6 тыс. рублей;
2015
год – 1 782,5 тыс. рублей;
2016 год
– 0,0 тыс. рублей;
2017
год – 0,0 тыс. рублей;
2018
год – 0,0 тыс. рублей;
2019
год – 0,0 тыс. рублей;
2020
год – 0,0 тыс. рублей;
средства
областного бюджета Новосибирской области:
всего
– 5 830 644,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013
год – 848 920,2 тыс. рублей;
2014
год – 606 090,2 тыс. рублей;
2015
год – 674 737,6 тыс. рублей;
2016
год – 667 209,7 тыс. рублей;
2017
год – 738 765,8 тыс. рублей;
2018
год – 809 285,3 тыс. рублей;
2019
год – 809 285,3 тыс. рублей;
2020
год – 676 350,8 тыс. рублей;
департамент
имущества и земельных отношений:
всего
– 1 387 800,0 тыс. рублей, в том числе по годам (средства областного бюджета
Новосибирской области):
2013
год – 922 800,0 тыс. рублей;
2014
год – 465 000,0*тыс. рублей;
2015
год – 465 000,0 тыс. рублей;
2016
год – 0,0 тыс. рублей;
2017
год – 0,0 тыс. рублей;
2018
год – 0,0 тыс. рублей;
2019
год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей.
*В
связи с переносом исполнения мероприятия на 2015 год сумма плановых
значений на 2014 год приведена справочно и не учтена
в общей сумме финансирования мероприятий.
Управление
социального питания Новосибирской области:
всего
– 423,6 тыс. рублей, в том числе по годам (средства областного бюджета
Новосибирской области):
2013
год – 0,0 тыс. рублей;
2014
год – 423,6 тыс. рублей;
2015
год – 0,0 тыс. рублей;
2016
год – 0,0 тыс. рублей;
2017
год – 0,0 тыс. рублей;
2018
год – 0,0 тыс. рублей;
2019
год – 0,0 тыс. рублей;
2020
год – 0,0 тыс. рублей
|
».
|
9. В приложении № 9 к Программе «Подпрограмма 6 «Оказание
паллиативной медицинской помощи, в том числе детям» государственной программы
«Развитие здравоохранения Новосибирской области
на 20132020 годы» в разделе «I. Паспорт» позицию «Объемы финансирования подпрограммы (с расшифровкой по источникам и
годам финансирования)» изложить в следующей редакции:
«
|
Объемы финансирования подпрограммы
(с расшифровкой по источникам и годам финансирования)
|
Объемы финансирования подпрограммы:
всего – 214 156,3 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2013 год – 3 960,0 тыс. рублей;
2014 год – 23 269,7 тыс. рублей;
2015 год – 23 028,8 тыс. рублей;
2016 год – 30 519,2 тыс. рублей;
2017 год – 31 131,7 тыс. рублей;
2018 год – 34 934,1 тыс. рублей;
2019 год – 34 934,1 тыс. рублей;
2020 год – 32 378,7 тыс. рублей;
из них:
областной бюджет Новосибирской области:
всего – 214 156,3 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2013 год – 3 960,0 тыс. рублей;
2014 год – 23 269,7 тыс. рублей;
2015 год – 23 028,8 тыс. рублей;
2016 год – 30 519,2 тыс. рублей;
2017 год – 31 131,7 тыс. рублей;
2018 год – 34 934,1 тыс. рублей;
2019 год – 34 934,1 тыс. рублей;
2020 год – 32 378,7 тыс. рублей;
средства федерального бюджета:
всего – 0,0 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2013 год – 0,0 тыс. рублей;
2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0
тыс. рублей
|
».
|
10. В приложении № 10 к Программе «Подпрограмма 7 «Кадровое
обеспечение системы здравоохранения» государственной программы «Развитие
здравоохранения Новосибирской области на 2013-2020 годы»:
1) в разделе «I. Паспорт»:
а) позицию «Объемы финансирования подпрограммы (с расшифровкой
по источникам и годам финансирования)» изложить в следующей редакции:
«
|
Объемы финансирования подпрограммы
(с расшифровкой по источникам и годам финансирования)
|
Объемы финансирования подпрограммы:
всего – 4 145 465,8
тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год – 427 922,4 тыс. рублей;
2014 год – 562 046,7 тыс. рублей;
2015 год – 567 236,2 тыс. рублей;
2016 год – 585 583,9 тыс. рублей;
2017 год – 499 432,3 тыс. рублей;
2018 год – 501 378,3 тыс. рублей;
2019 год – 501 378,3 тыс. рублей;
2020 год – 500 487,7 тыс. рублей;
из них:
областной бюджет Новосибирской области:
всего – 3 374 365,8
тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год – 397 922,4 тыс. рублей;
2014 год – 411 152,7 тыс. рублей;
2015 год – 440 530,2 тыс. рублей;
2016 год – 432 883,9 тыс. рублей;
2017 год – 421 732,3 тыс. рублей;
2018 год – 423 678,3 тыс. рублей;
2019 год – 423 678,3 тыс. рублей;
2020 год – 422 787,7 тыс. рублей;
внебюджетные источники:
всего –541 100,0 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2013 год – 0,0 тыс. рублей;
2014 год – 75 894,0 тыс. рублей;
2015 год – 76 706,0 тыс. рублей;
2016 год – 77 700,0 тыс. рублей;
2017 год – 77 700,0 тыс. рублей;
2018 год – 77 700,0 тыс. рублей;
2019 год – 77 700,0 тыс. рублей;
2020 год – 77 700,0 тыс. рублей;
средства федерального бюджета:
всего – 230 000,0 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2013 год – 30 000,0 тыс. рублей;
2014 год – 75 000,0 тыс. рублей;
2015 год – 50 000,0 тыс. рублей;
2016 год – 75 000,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0
тыс. рублей
|
»;
|
б) в позиции «Ожидаемые результаты
реализации подпрограммы, выраженные в количественно измеримых показателях»:
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«число медицинских работников, получателей
единовременных и компенсационных денежных выплат, в 2015 году – 3396 человек, в
2016 году – 3366 человек, в 2017-2019 годах – 3300 человек, ежегодно, в 2020
году – 3310 человек;»;
2) в разделе «V. Ожидаемые и конечные результаты»:
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«число медицинских работников, получателей
единовременных и компенсационных денежных выплат, в 2015 году – 3396 человек, в
2016 году – 3366 человек, в 2017-2019 годах – 3300 человек, ежегодно, в 2020
году – 3310 человек;».
11. В приложении № 11 к Программе «Подпрограмма 8
«Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе
в амбулаторных условиях» государственной программы «Развитие
здравоохранения Новосибирской области на 2013-2020 годы» в разделе
«I. Паспорт» позицию «Объемы финансирования подпрограммы (с расшифровкой
по источникам и годам финансирования)» изложить в следующей редакции:
«
|
Объемы финансирования подпрограммы
(с расшифровкой по источникам и годам финансирования)
|
Объемы финансирования подпрограммы:
всего – 9 003 543,2
тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год – 1 350 450,6 тыс.
рублей;
2014 год – 547 793,2 тыс. рублей;
2015 год – 1 987 024,5 тыс.
рублей;
2016 год – 1 609 190,4 тыс.
рублей;
2017 год – 972 500,1 тыс. рублей;
2018 год – 976 142,9 тыс. рублей;
2019 год – 971 187,1 тыс. рублей;
2020 год – 589 254,4 тыс. рублей;
из них:
областной бюджет Новосибирской области:
всего – 5 020 508,2
тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год – 452 540,9 тыс. рублей;
2014 год – 502 444,8 тыс. рублей;
2015 год – 642 375,7 тыс. рублей;
2016 год – 596 604,8 тыс. рублей;
2017 год – 740 954,2 тыс. рублей;
2018 год – 748 166,7 тыс. рублей;
2019 год – 748 166,7 тыс. рублей;
2020 год – 589 254,4 тыс. рублей;
средства федерального бюджета:
всего – 3 983 035,0
тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год – 897 909,7 тыс. рублей;
2014 год – 45 348,4 тыс. рублей;
2015 год – 1 344 648,8 тыс.
рублей;
2016 год – 1 012 585,6 тыс.
рублей;
2017 год – 231 545,9 тыс. рублей;
2018 год – 227 976,2 тыс. рублей;
2019 год – 223 020,4 тыс. рублей;
2020 год – 0,0
тыс. рублей
|
».
|
12. В приложении № 12 к Программе «Подпрограмма 9 «Развитие информатизации в
здравоохранении» государственной программы «Развитие здравоохранения
Новосибирской области на 2013-2020 годы» в разделе
«I. Паспорт» позицию «Объемы
финансирования подпрограммы (с расшифровкой по источникам и годам
финансирования)» изложить в следующей редакции:
«
|
Объемы финансирования подпрограммы (с расшифровкой
по источникам и годам финансирования)
|
Объемы финансирования подпрограммы:
всего – 1 066 890,6 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2013 год – 558 657,4 тыс. рублей;
2014 год – 54 454,0 тыс. рублей;
2015 год – 73 659,2 тыс. рублей;
2016 год – 73 659,2 тыс. рублей;
2017 год – 74 479,2 тыс. рублей;
2018 год – 79 161,2 тыс. рублей;
2019 год – 79 161,2 тыс. рублей;
2020 год – 73 659,2 тыс. рублей;
из них:
областной бюджет Новосибирской области:
всего – 937 364,2 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2013 год – 429 131,0 тыс. рублей;
2014 год – 54 454,0 тыс. рублей;
2015 год – 73 659,2 тыс. рублей;
2016 год – 73 659,2 тыс. рублей;
2017 год – 74 479,2 тыс. рублей;
2018 год – 79 161,2 тыс. рублей;
2019 год – 79 161,2 тыс. рублей;
2020 год – 73 659,2 тыс. рублей;
средства федерального бюджета:
всего – 129 526,4 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2013 год – 129 526,4 тыс. рублей;
2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей
|
».
|
13. В приложении № 13 к Программе «Подпрограмма 10
«Управление развитием отрасли. Структурные преобразования в сфере
здравоохранения» государственной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской
области на 2013-2020 годы»:
1) в разделе
«I. Паспорт»:
а) позицию «Объемы финансирования подпрограммы (с расшифровкой
по источникам и годам финансирования)» изложить в следующей редакции:
«
|
Объемы финансирования подпрограммы
(с расшифровкой по источникам и годам финансирования)
|
Объемы
финансирования подпрограммы:
всего
– 5 789 740,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013
год – 136 855,6 тыс. рублей;
2014
год – 1 141 606,2 тыс. рублей;
2015
год – 653 912,4 тыс. рублей;
2016
год – 849 297,4 тыс. рублей;
2017
год – 767 003,6 тыс. рублей;
2018
год – 689 526,9 тыс. рублей;
2019
год – 1 070 293,5 тыс. рублей;
2020
год – 481 244,7 тыс. рублей;
из
них:
областной
бюджет Новосибирской области:
всего
– 5 787 930,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013
год – 136 855,6 тыс. рублей;
2014
год – 1 141 606,2 тыс. рублей;
2015
год – 652 102,4 тыс. рублей;
2016
год – 849 297,4 тыс. рублей;
2017
год – 767 003,6 тыс. рублей;
2018
год – 689 526,9 тыс. рублей;
2019
год – 1 070 293,5 тыс. рублей;
2020
год – 481 244,7 тыс. рублей;
средства
федерального бюджета – 1 810,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013
год – 0,0 тыс. рублей;
2014
год – 0,0 тыс. рублей;
2015
год – 1 810,0 тыс. рублей;
2016
год – 0,0 тыс. рублей;
2017
год – 0,0 тыс. рублей;
2018
год – 0,0 тыс. рублей;
2019
год – 0,0 тыс. рублей;
2020
год – 0,0 тыс. рублей;
в том
числе по исполнителям:
министерство
здравоохранения Новосибирской области:
всего
– 2 856 847,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013
год – 136 855,6 тыс. рублей;
2014
год – 558 480,5 тыс. рублей;
2015
год – 134 586,7 тыс. рублей;
2016
год – 643 574,3 тыс. рублей;
2017
год – 474 478,4тыс. рублей;
2018
год – 454 436,2 тыс. рублей;
2019
год – 454 436,2 тыс. рублей;
2020
год – 0,0 тыс. рублей;
министерство
строительства Новосибирской области:
всего
– 2 932 892,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013
год – 0,0 тыс. рублей;
2014
год – 583 125,7 тыс. рублей;
2015
год – 519 325,7 тыс. рублей;
2016
год – 205 723,1 тыс. рублей;
2017
год – 292 525,2 тыс. рублей;
2018
год – 235 090,7 тыс. рублей;
2019 год
– 615 857,3 тыс. рублей;
2020
год – 481 244,7 тыс. рублей;
из
них:
областной
бюджет Новосибирской области:
всего
– 2 931 082,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013
год – 0,0 тыс. рублей;
2014
год – 583 125,7 тыс. рублей;
2015
год – 517 515,7 тыс. рублей;
2016
год – 205 723,1 тыс. рублей;
2017
год – 292 525,2 тыс. рублей;
2018
год – 235 090,7 тыс. рублей;
2019
год – 615 857,3 тыс. рублей;
2020
год – 481 244,7 тыс. рублей;
средства
федерального бюджета – 1 810,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год
– 0,0 тыс. рублей;
2014
год – 0,0 тыс. рублей;
2015
год – 1 810,0 тыс. рублей;
2016
год – 0,0 тыс. рублей;
2017
год – 0,0 тыс. рублей;
2018
год – 0,0 тыс. рублей;
2019
год – 0,0 тыс. рублей;
2020
год – 0,0 тыс. рублей
|
»;
|
б) в позиции «Ожидаемые результаты
реализации подпрограммы, выраженные в количественно измеримых показателях»:
в абзаце втором цифры «38» заменить цифрами
«43»;
в абзаце третьем цифры «22» заменить цифрами
«27»;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«доля государственных учреждений,
оснащенных новым оборудованием, мебелью, оргтехникой, от общего числа
государственных учреждений, подведомственных министерству здравоохранения
Новосибирской области, составит 81,0% в 2013 году, 0,76% в 2014 году, 15,8% в
2015 году, 9,77% в 2016 году, 10,0% в 2020 году;»;
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«доля государственных учреждений, в
которых проведены ремонтные работы, от общего числа государственных учреждений,
подведомственных министерству здравоохранения Новосибирской области, составит
52,0% в 2013 году, 14,3% в 2014 году, 35,3% в 2015 году, 54,13% в
2016 году, 12,8% в 2017-2019 годах ежегодно, 25,0% в 2020 году;»;
2) в разделе «IV. Характеристика
мероприятий подпрограммы»:
в абзаце пятом цифры «2018» заменить цифрами «2019»;
абзац десятый изложить в следующей редакции:
«В рамках данного мероприятия будет разработано 11 проектно-сметных
документаций. В 2017 году будет разработан 1 типовой проект на строительство
поликлиники в городе Новосибирске в целях создания реестра типовых проектов
повторного применения.»;
абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
«В рамках данных мероприятий
будет построено 27 объектов здравоохранения, в том числе в 2016-2019 годах
будет введено в эксплуатацию после строительства 8 объектов здравоохранения:»;
после абзаца пятнадцатого дополнить абзацами следующего содержания:
«фельдшерско-акушерский пункт в
селе Яркуль Усть-Таркского
района;
фельдшерско-акушерский пункт в
поселке Майский Черепановского района;
фельдшерско-акушерский
пункт в селе Яркуль-Матюшкино Усть-Таркского района;
фельдшерско-акушерский
пункт в селе Мосты Искитимского района;
фельдшерско-акушерский
пункт в селе Нововоскресенка Черепановского
района;
фельдшерско-акушерский
пункт в ауле Бергуль Куйбышевского района.»;
абзацы двадцать девятый, тридцатый признать утратившими силу;
3) в разделе «V. Ожидаемые и конечные результаты»:
в абзаце втором цифры «38» заменить цифрами
«43»;
в абзаце третьем цифры «22» заменить цифрами
«27»;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«доля государственных учреждений,
оснащенных новым оборудованием, мебелью, оргтехникой, от общего числа
государственных учреждений, подведомственных министерству здравоохранения
Новосибирской области, составит 81,0% в 2013 году, 0,76% в 2014 году, 15,8% в
2015 году, 9,77% в 2016 году, 10,0% в 2020 году;»;
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«доля государственных учреждений, в
которых проведены ремонтные работы, от общего числа государственных учреждений,
подведомственных министерству здравоохранения Новосибирской области, составит
52,0% в 2013 году, 14,3% в 2014 году, 35,3% в 2015 году, 54,13% в
2016 году, 12,8% в 2017-2019 годах, 25,0% в 2020 году;».
14. В приложении № 14 к Программе «Подпрограмма
11 «Организация обязательного медицинского страхования граждан в Новосибирской
области» государственной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской
области на 2013-2020 годы»:
1) в разделе «I. Паспорт»:
а) позицию «Объемы финансирования подпрограммы (с расшифровкой
по источникам и годам финансирования)» изложить в следующей редакции:
«
|
Объемы финансирования подпрограммы
(с расшифровкой по источникам и годам финансирования)
|
Объемы
финансирования подпрограммы:
всего
– 146 564 956,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016
год – 26 658 077,9 тыс. рублей;
2017
год – 28 386 102,5 тыс. рублей;
2018
год – 29 663 477,1 тыс. рублей;
2019
год – 30 850 016,2 тыс. рублей;
2020
год – 31 007 282,7 тыс. рублей;
из
них:
областной
бюджет Новосибирской области:
всего
– 62 284 701,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016
год – 12 278 525,3 тыс. рублей;
2017
год – 12 345 441,9 тыс. рублей;
2018
год – 12 345 441,9 тыс. рублей;
2019
год – 12 345 441,9 тыс. рублей;
2020
год – 12 969 850,9 тыс. рублей;
внебюджетные
источники:
всего
– 84 280 254,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016
год – 14 379 552,6 тыс. рублей;
2017
год – 16 040 660,6 тыс. рублей;
2018
год – 17 318 035,2 тыс. рублей;
2019
год – 18 504 574,3 тыс. рублей;
2020
год – 18 037 431,8 тыс. рублей;
в том
числе по исполнителям:
министерство
здравоохранения Новосибирской области:
всего
– 62 284 701,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016
год – 12 278 525,3 тыс. рублей;
2017
год – 12 345 441,9 тыс. рублей;
2018
год – 12 345 441,9 тыс. рублей;
2019
год – 12 345 441,9 тыс. рублей;
2020
год – 12 969 850,9 тыс. рублей;
из
них:
областной
бюджет Новосибирской области:
всего
– 62 284 701,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016
год – 12 278 525,3 тыс. рублей;
2017
год – 12 345 441,9 тыс. рублей;
2018
год – 12 345 441,9 тыс. рублей;
2019
год – 12 345 441,9 тыс. рублей;
2020
год – 12 969 850,9 тыс. рублей;
средства
федерального бюджета:
всего
– 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016
год – 0,0 тыс. рублей;
2017
год – 0,0 тыс. рублей;
2018
год – 0,0 тыс. рублей;
2019
год – 0,0 тыс. рублей;
2020
год – 0,0 тыс. рублей;
Территориальный
фонд обязательного медицинского страхования Новосибирской области:
всего
– 84 280 254,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016
год – 14 379 552,6 тыс. рублей;
2017
год – 16 040 660,6 тыс. рублей;
2018
год – 17 318 035,2 тыс. рублей;
2019
год – 18 504 574,3 тыс. рублей;
2020
год – 18 037 431,8 тыс. рублей;
из
них:
внебюджетные
источники:
всего
– 84 280 254,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016
год – 14 379 552,6 тыс. рублей;
2017
год – 16 040 660,6 тыс. рублей;
2018
год – 17 318 035,2 тыс. рублей;
2019
год – 18 504 574,3 тыс. рублей;
2020
год – 18 037 431,8 тыс. рублей
|
»;
|
б) позицию
«Ожидаемые результаты реализации подпрограммы, выраженные в количественно
измеримых показателях» изложить в следующей редакции:
«
|
Ожидаемые
результаты реализации подпрограммы, выраженные в количественно измеримых
показателях
|
За период
реализации Программы ожидается достижение следующих значений целевых
индикаторов:
сроки
ожидания приема врачами-терапевтами участковыми, врачами общей практики
(семейными врачами), врачами-педиатрами участковыми не более 24
часов с момента обращения пациента в медицинскую организацию;
сроки
ожидания оказания специализированной, за исключением высокотехнологичной
медицинской помощи, не более 30 календарных дней со дня выдачи лечащим врачом
направления на госпитализацию;
норматив
объема скорой медицинской помощи вне медицинской организации, включая
медицинскую эвакуацию – 0,330 вызова на 1 застрахованное лицо
|
»;
|
2) в
разделе «III. Цели и задачи, целевые индикаторы
подпрограммы»:
абзац
пятый изложить в следующей редакции:
«сроки ожидания приема
врачами-терапевтами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами),
врачами-педиатрами участковыми;»;
абзац
шестой изложить в следующей редакции:
«сроки ожидания оказания
специализированной, за исключением высокотехнологичной медицинской помощи;»;
3) в
разделе «IV. Характеристика
мероприятий подпрограммы»:
абзац седьмой дополнить словами «(период
реализации – 2016 год)»;
абзац девятый дополнить предложением
следующего содержания:
«Мероприятие реализуется в рамках данной
задачи в 2016 году, с 01.01.2017 – в рамках задачи 6
«Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной,
медицинской помощи, медицинской эвакуации» Подпрограммы 2 «Совершенствование
оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи,
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской эвакуации».»;
после абзаца девятого дополнить абзацами
следующего содержания:
«3. Обеспечение деятельности
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Новосибирской
области.
Указанное мероприятие направлено на
обеспечение доступности и качества оказания медицинской помощи на территории
Новосибирской области на основе повышения эффективности деятельности аппарата
Территориального фонда обязательного медицинского страхования (начало
реализации мероприятия – с 01.01.2017).»;
4) раздел «V. Ожидаемые и конечные результаты» изложить в
следующей редакции:
«По итогам реализации мероприятий
подпрограммы, направленных на предоставление медицинской помощи в рамках
территориальной программы обязательного медицинского страхования, ожидается достижение
следующих значений целевых индикаторов:
сроки ожидания
приема врачами-терапевтами участковыми, врачами общей практики (семейными
врачами), врачами-педиатрами участковыми не более 24 часов с момента
обращения пациента в медицинскую организацию;
сроки ожидания
оказания специализированной, за исключением высокотехнологичной медицинской
помощи, не более 30 календарных дней со дня выдачи лечащим врачом
направления на госпитализацию;
норматив объема
скорой медицинской помощи вне медицинской организации, включая медицинскую
эвакуацию, – 0,330 вызова на 1
Губернатор
Новосибирской области В.Ф. Городецкий
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства
Новосибирской области
от 14.12.2016 № 404-п
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к государственной
программе
«Развитие
здравоохранения
Новосибирской
области
на 2013-2020 годы»
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ
государственной программы «Развитие здравоохранения
Новосибирской области на 2013-2020 годы»
Цель/задачи, требующие
решения для достижения цели
|
Наименование целевого
индикатора
|
Единица
измерения
|
Значение целевого индикатора,
в том числе по годам
|
Приме-чание
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
Государственная программа
«Развитие здравоохранения Новосибирской области на 2013-2020 годы»
|
Цель: обеспечение доступности и качества оказания медицинской помощи на
территории Новосибирской области
|
Задача 1. Повышение мотивации и приверженности
населения Новосибирской области к ведению здорового образа жизни
|
1. Потребление алкогольной
продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь)
|
литров
на душу населения в год
|
15,30
|
14,60
|
14,00
|
13,30
|
7,30
|
7,10
|
6,80
|
6,60
|
6,40
|
|
2. Распространенность
потребления табака среди взрослого населения
|
процент
|
34,50
|
34,00
|
33,50
|
32,10
|
30,50
|
28,20
|
27,00
|
25,90
|
25,00
|
|
Задача 2. Повышение
эффективности оказания специализированной, включая высоко-технологичную,
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной,
медицинской помощи, медицинской эвакуации
|
1. Смертность от всех причин
|
случаев
на 1000 населения
|
13,60
|
13,20
|
12,80
|
12,30
|
11,80
|
11,40
|
11,00
|
10,60
|
10,30
|
|
2. Смертность
от болезней системы кровообращения
|
случаев
на 100 тыс. населения
|
767,10
|
747,90
|
732,50
|
716,50
|
700,50
|
684,50
|
668,50
|
613,00
|
596,80
|
|
3. Смертность
от дорожно-транспортных происшествий
|
случаев
на 100 тыс. населения
|
10,30
|
10,30
|
11,10
|
10,90
|
10,70
|
10,30
|
10,30
|
9,90
|
9,90
|
|
4. Смертность
от новообразований (в том числе от злокачественных)
|
случаев
на 100 тыс. населения
|
208,80
|
206,00
|
205,20
|
203,80
|
201,20
|
193,20
|
192,80
|
190,30
|
187,90
|
|
5. Смертность от туберкулеза
|
случаев
на 100 тыс. населения
|
25,00
|
22,00
|
21,00
|
18,50
|
15,50
|
11,80
|
11,80
|
10,70
|
9,80
|
|
6. Количество
зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, –
активный туберкулез
|
случаев
на 100 тыс. населения
|
116,10
|
113,90
|
111,60
|
107,00
|
102,30
|
90,00
|
55,00
|
49,30
|
44,70
|
|
7. Ожидаемая
продолжительность жизни при рождении
|
лет
|
69,7
|
70,8
|
71,6
|
72,2
|
72,8
|
73,5
|
74,1
|
74,8
|
75,5
|
|
Задача 3.
Развитие государственно-частного
партнерства как эффективного механизма, обеспечивающего повышение доступности
и качества оказания медицинской помощи населению Новосибирской области
|
1. Доля
частных медицинских организаций в общей доле медицинских организаций,
участвующих в реализации Территориальной программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
в Новосибирской области
|
процент
|
22,00
|
25,20
|
26,50
|
27,00
|
27,80
|
28,00
|
28,70
|
29,20
|
30,00
|
|
Задача 4.
Создание условий
для предупреждения и снижения материнской и младенческой
смертности, укрепление здоровья детского населения, сохранение
репродуктивного здоровья населения Новосибирской области
|
1. Материнская смертность
|
случаев
на 100 тыс. родившихся живыми
|
16,10
|
16,10
|
16,10
|
16,00
|
15,90
|
15,80
|
15,70
|
15,60
|
15,50
|
|
2. Младенческая смертность
|
случаев
на 1000 родившихся живыми
|
8,30
|
8,20
|
8,10
|
8,10
|
7,80
|
7,50
|
7,30
|
7,10
|
7,00
|
|
Задача 5.
Обеспечение доступности и
повышение качества медицинской помощи по медицинской реабилитации жителям Новосибир-ской области
|
1. Охват медицинской
реабилитацией пациентов от числа нуждающихся после оказания специализированной
медицинской помощи
|
процент
|
1,90
|
4,00
|
6,00
|
9,00
|
12,00
|
15,00
|
17,00
|
21,00
|
25,00
|
|
Задача 6.
Повышение качества жизни
неизлечимых больных за счет решения физических, психологических
и духовных проблем, возникающих при развитии неизлечимого заболевания
|
1. Обеспеченность койками
для оказания паллиативной медицинской помощи взрослым
|
коек/
100
тыс. взрослого населения
|
нет
данных
|
нет
данных
|
0,85
|
1,33
|
4,40
|
6,10
|
7,00
|
8,50
|
10,00
|
|
Задача 7.
Повышение обеспеченности
квалифицированными медицинскими работниками государственных учреждений,
подведомственных министерству здравоохранения Новосибирской области
|
1. Обеспеченность врачами
|
на
10 тыс. населения
|
34,20
|
34,20
|
34,60
|
34,5
|
35,60
|
36,00
|
38,2
|
38,20
|
38,20
|
|
2. Соотношение врачей и
среднего медицинского персонала
|
-
|
1/2,20
|
1/2,40
|
1/2,45
|
1/2,35
|
1/2,52
|
1/2,56
|
1/2,60
|
1/2,60
|
1/2,60
|
|
Задача 8. Обеспечение
доступности лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения
и продуктов специализированного лечебного питания отдельных категорий
граждан, проживающих в Новосибирской области и имеющих право на льготное
обеспечение
|
1. Доля выписанных рецептов
для предусмотренных льготных категорий граждан, по которым лекарственные
препараты отпущены, от общего количества выписанных рецептов
|
процент
|
98,00
|
99,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
|
Задача 9.
Создание условий
для получения гражданами и организациями на территории
Новосибирской области преимуществ от применения информационных и телекоммуникацион-ных технологий
на основе формирования единого информационного пространства
Новосибирской области в сфере здравоохранения
|
1. Доля государственных
медицинских организаций, производящих обмен медицинской информацией
в электронном виде, от общего количества государственных
медицинских организаций
|
процент
|
2,50
|
82,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
|
Задача 10. Повышение эффективности управления
качеством медицинской помощи и охраны здоровья населения Новосибирской
области
|
1. Соотношение средней заработной платы врачей и работников
медицинских организаций Новосибирской области, имеющих высшее медицинское
(фармацевтическое) или иное высшее образование, к средней заработной плате
Новосибирской области**
|
процент
|
138,50
|
140,90
|
130,70
|
137,00
|
159,60
|
200,00
|
200,00
|
200,00
|
200,00
|
|
2. Соотношение средней заработной платы среднего медицинского
(фармацевтического) персонала медицинских организаций Новосибирской области к
средней заработной плате Новосибирской области**
|
процент
|
80,90
|
83,30
|
76,20
|
81,3
|
86,30
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
|
3. Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала
(персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
медицинских организаций Новосибирской области к средней заработной плате
Новосибирской области**
|
процент
|
41,20
|
47,50
|
51,00
|
52,40
|
70,50
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
|
Задача
11.
Создание
условий для обеспечения доступности и качества медицинской помощи,
оказываемой в рамках территориальной программы обязательного медицинского
страхования
|
Подушевой
норматив финансирования за счет средств территориальной программы
обязательного медицинского страхования
|
рублей
|
|
|
|
9346,96
|
9536,89
|
10455,98
|
11624,82
|
12227,15
|
12227,15
|
инди-катор введен с 2016 г.
|
Подпрограмма 1. Профилактика
заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной
медико-санитарной помощи
|
Цель: повышение мотивации и приверженности населения
Новосибирской области к ведению здорового образа жизни
|
Задача 1.
Развитие системы медицинской
профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа
жизни у населения Новосибирской области
|
1. Охват профилактическими
медицинскими осмотрами детей
|
процент
|
96,50
|
не
менее 95,00
|
не
менее 95,00
|
не
менее 95,00
|
не
менее 95,00
|
не
менее 95,00
|
не
менее 95,00
|
не
менее 95,00
|
не
менее 95,00
|
|
2. Охват диспансеризацией
детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, пребывающих
в стационарных учреждениях системы здравоохранения, образования и
социальной защиты
|
процент
|
100,00
|
не
менее 97,00
|
не
менее 97,00
|
не
менее 97,00
|
не
менее 97,00
|
не
менее 97,00
|
не
менее 97,00
|
не
менее 97,00
|
не
менее 97,00
|
|
3. Охват диспансеризацией
взрослого населения
|
процент
|
нет
данных
|
20,00
|
23,00
|
23,00
|
23,00
|
23,00
|
23,00
|
23,00
|
23,00
|
|
4. Распространенность
ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30 кг/кв.м)
|
процент
|
32,70
|
32,30
|
31,80
|
31,30
|
28,40
|
28,35
|
28,30
|
28,30
|
28,30
|
|
5. Распространенность
повышенного артериального давления среди взрослого населения
|
процент
|
33,40
|
32,80
|
32,20
|
31,90
|
27,70
|
27,70
|
27,60
|
27,60
|
27,50
|
|
6. Распространенность
повышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения
|
процент
|
43,10
|
42,70
|
42,10
|
41,40
|
35,60
|
35,60
|
35,50
|
35,50
|
35,50
|
|
7. Распространенность низкой
физической активности среди взрослого населения
|
процент
|
59,60
|
58,10
|
56,60
|
55,10
|
52,40
|
52,40
|
51,4
|
50,0
|
48,8
|
|
8. Распространенность
избыточного потребления соли среди взрослого населения
|
процент
|
50,00
|
48,80
|
47,50
|
46,30
|
44,90
|
43,80
|
42,50
|
41,30
|
40,00
|
|
9. Распространенность
недостаточного потребления фруктов и овощей среди взрослого населения
|
процент
|
68,30
|
66,80
|
65,30
|
63,70
|
59,20
|
59,20
|
59,10
|
57,60
|
56,00
|
|
10. Доля больных
с выявленными злокачественными новообразованиями на I-II стадии
|
процент
|
48,80
|
49,20
|
51,00
|
51,20
|
52,40
|
52,50
|
52,60
|
52,60
|
52,70
|
|
11. Охват населения
профилактическими осмотрами на туберкулез
|
процент
|
66,10
|
66,60
|
67,50
|
68,40
|
69,30
|
70,10
|
70,90
|
71,70
|
72,50
|
|
12. Смертность
от самоубийств
|
случаев
на 100 тыс. населения
|
27,90
|
27,90
|
25,40
|
23,30
|
21,20
|
19,50
|
18,00
|
17,00
|
16,00
|
|
Задача 2.
Модернизация
наркологической службы Новосибирской области
|
1. Доля больных алкоголизмом,
повторно госпитализированных в течение года
|
процент
|
19,80
|
23,80
|
23,80
|
23,70
|
23,65
|
23,60
|
23,50
|
23,30
|
23,10
|
|
2. Доля больных наркоманией,
повторно госпитализированных в течение года
|
процент
|
14,30
|
14,30
|
14,10
|
14,00
|
13,80
|
13,50
|
13,20
|
12,80
|
12,80
|
|
3. Число больных
наркоманией, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет (на 100
наркологических больных среднегодового контингента)
|
человек
|
5,60
|
5,70
|
6,80
|
7,50
|
8,30
|
8,90
|
9,20
|
9,40
|
9,50
|
|
4. Число больных
наркоманией, находящихся в ремиссии более 2 лет (на 100 наркологических
больных среднегодового контингента)
|
человек
|
5,20
|
9,05
|
9,30
|
9,42
|
9,62
|
9,80
|
10,00
|
10,20
|
10,40
|
|
5. Число больных
алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет (на
100 больных алкоголизмом среднегодового контингента)
|
человек
|
5,80
|
6,10
|
6,40
|
7,20
|
8,10
|
9,00
|
9,70
|
10,60
|
11,50
|
|
6. Число больных
алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет (на 100 больных
алкоголизмом средне-годового контингента)
|
человек
|
5,30
|
5,30
|
6,00
|
6,70
|
7,30
|
8,00
|
8,60
|
9,40
|
10,00
|
|
Задача 3.
Профилактика
инфекционных заболеваний путем иммунизации населения
|
1. Заболеваемость дифтерией
|
на
100 тыс. населения
|
0,00
|
0,02
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
|
2. Заболеваемость корью
|
на
1 млн. населения
|
16,20
|
16,20
|
15,00
|
7,00
|
5,00
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
менее
1 случая
|
|
3. Заболеваемость краснухой
|
на
100 тыс. населения
|
0,53
|
менее
1
случая
|
менее
1
случая
|
менее
1
случая
|
менее
1
случая
|
менее
1
случая
|
менее
1
случая
|
менее
1
случая
|
менее
1
случая
|
|
4. Заболеваемость
эпидемическим паротитом
|
на
100 тыс. населения
|
0,73
|
менее
1
случая
|
менее
1
случая
|
менее
1
случая
|
менее
1
случая
|
менее
1
случая
|
менее
1
случая
|
менее
1
случая
|
менее
1
случая
|
|
5. Охват иммунизации
населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки
|
процент
|
96,30
|
не
менее 95,00
|
не
менее 95,00
|
не
менее 95,00
|
не
менее 95,00
|
не
менее 95,00
|
не
менее 95,00
|
не
менее 95,00
|
не
менее 95,00
|
|
6. Охват иммунизации
населения против кори в декретированные сроки
|
процент
|
97,30
|
не
менее 95,00
|
не
менее 95,00
|
не
менее 95,00
|
не
менее 95,00
|
не
менее 95,00
|
не
менее 95,00
|
не
менее 95,00
|
не
менее 95,00
|
|
7. Охват иммунизации
населения против краснухи в декретированные сроки
|
процент
|
97,30
|
не
менее 95,00
|
не
менее 95,00
|
не
менее 95,00
|
не
менее 95,00
|
не
менее 95,00
|
не
менее 95,00
|
не
менее 95,00
|
не
менее 95,00
|
|
8. Охват иммунизации
населения против эпидемического паротита в декретированные сроки
|
процент
|
97,30
|
не
менее 95,00
|
не
менее 95,00
|
не
менее 95,00
|
не
менее 95,00
|
не
менее 95,00
|
не
менее 95,00
|
не
менее 95,00
|
не
менее 95,00
|
|
Задача 4.
Профилактика ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В и С
|
1. Охват иммунизации
населения против вирусного гепатита В в декретированные
сроки
|
процент
|
96,50
|
не
менее 95,00
|
не
менее 95,00
|
не
менее 95,00
|
не
менее 95,00
|
не
менее 95,00
|
не
менее 95,00
|
не
менее 95,00
|
не
менее 95,00
|
|
2. Заболеваемость острым
вирусным гепатитом В
|
на
100 тыс. населения
|
0,73
|
0,70
|
0,65
|
0,60
|
0,55
|
0,55
|
0,50
|
0,50
|
0,50
|
|
3. Доля ВИЧ-инфицированных
лиц, состоящих на диспансерном
учете, от числа выявленных
|
процент
|
71,50
|
72,00
|
72,50
|
73,20
|
73,40
|
74,20
|
74,80
|
75,00
|
75,20
|
|
Подпрограмма 2. Совершенствование
оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи,
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской эвакуации
|
Цель:
повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную,
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной,
медицинской помощи, медицинской эвакуации
|
Задача 1.
Совершенствование
оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями, развитие
новых эффективных методов лечения
|
1. Удельный вес больных
злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента
установления диагноза 5 лет и более
|
процент
|
46,40
|
46,90
|
47,00
|
47,30
|
50,20
|
50,30
|
50,70
|
51,80
|
52,80
|
|
2. Одногодичная летальность
больных со злокачественными новообразованиями
|
процент
|
29,80
|
26,70
|
26,60
|
26,10
|
25,40
|
24,70
|
23,90
|
23,20
|
22,70
|
|
Задача 2. Совершенствование
оказания медицинской помощи больным туберкулезом, развитие новых эффективных
методов лечения
|
1. Доля абацилированных
больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением
|
процент
|
35,10
|
36,80
|
36,90
|
37,00
|
37,50
|
37,80
|
38,10
|
38,40
|
39,00
|
|
Задача 3.
Совершенствование оказания медицинской помощи больным гепатитами В и С,
лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, развитие новых эффективных
методов лечения
|
1. Доля ВИЧ-инфицированных
лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном
учете
|
процент
|
19,50
|
20,00
|
20,50
|
21,00
|
29,50
|
29,70
|
29,70
|
29,80
|
29,80
|
|
2. Ожидаемая
продолжительность жизни ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную
терапию в соответствии с действующими стандартами
|
лет
|
60,30
|
60,60
|
60,90
|
61,20
|
61,50
|
61,80
|
62,10
|
62,40
|
62,70
|
|
Задача 4.
Развитие комплексной системы профилактики, диагностики, лечения и
реабилитации при психических расстройствах
|
1. Доля больных психическими
расстройствами, повторно госпитализированных в течение года
|
процент
|
16,35
|
16,25
|
16,20
|
16,10
|
15,90
|
15,70
|
15,50
|
15,30
|
15,10
|
|
Задача
5. Совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми
заболеваниями
|
1. Смертность
от ишемической болезни сердца
|
случаев
на 100 тыс. населения
|
418,10
|
421,40
|
420,50
|
418,50
|
370,10
|
369,50
|
368,00
|
367,50
|
367,50
|
|
2. Смертность
от цереброваскулярных заболеваний
|
случаев
на 100 тыс. населения
|
284,40
|
275,40
|
271,40
|
266,40
|
231,00
|
230,50
|
230,00
|
229,50
|
229,50
|
|
Задача 6.
Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской
эвакуации
|
1. Доля выездов бригад
скорой медицинской помощи со временем доезда до
больного менее 20 минут
|
процент
|
83,10
|
85,00
|
85,60
|
86,30
|
87,30
|
88,20
|
89,00
|
89,90
|
90,00
|
|
Задача 7.
Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при
дорожно-транспортных происшествиях, развитие новых эффективных методов
лечения
|
1. Больничная летальность
пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий
|
процент
|
4,60
|
4,40
|
4,30
|
4,20
|
1,90
|
1,90
|
1,85
|
1,85
|
1,80
|
|
Задача 8.
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими
заболеваниями
|
1. Доля
детей до 18 лет, больных сахарным диабетом, с установленными инсулиновыми
помпами, обеспеченных расходными материалами для инсу-линовых помп (от числа нуждающихся)
|
процент
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
|
2. Количество граждан,
получивших льготную медицинскую помощь по зубопротезированию, глазному
протезированию, слухопротезированию (ежегодно)
|
человек
|
не менее
14000
|
не
менее
14000
|
не
менее
13500
|
не
менее
13767
|
не
менее
13594
|
не
менее
13594
|
не
менее
13594
|
не
менее
13594
|
не
менее
13800
|
|
Задача 9. Совершенствование
высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов
лечения
|
1. Количество больных,
которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь
|
человек
|
13784
|
15469
|
16672
|
18020
|
19505
|
20000
|
21000
|
21000
|
21000
|
|
Задача 10.
Обеспечение безопасности и качества донорской крови и ее компонентов
|
1. Доля станций переливания
крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности
донорской крови и ее компонентов
|
процент
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
|
Задача 11.
Обеспечение
государственных услуг в рамках Территориальной программы государственных
гарантий бесплатного оказания медицинской помощи
|
1. Процент исполнения
объемов государственного задания
|
процент
|
не
менее 95
|
не
менее
95
|
не
менее
95
|
не
менее
95
|
не
менее
95
|
не
менее
95
|
не
менее
95
|
не
менее
95
|
не
менее
95
|
|
Подпрограмма
3. Развитие государственно-частного партнерства
|
Цель: развитие
государственно-частного партнерства как эффективного механизма,
обеспечивающего повышение доступности и качества оказания медицинской помощи
населению Новосибирской области
|
Задача 1.
Формирование организационно-правовых механизмов, обеспечивающих долгосрочное
взаимодействие между государственной и частной системой здравоохранения
|
1. Доля финансирования
частных медицинских организаций в общем объеме финансирования медицинских
организаций, участвующих в Территориальной программе государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
в Новосибирской области
|
процент
|
1,30
|
2,40
|
2,90
|
3,50
|
2,40
|
2,48
|
3,50
|
3,80
|
3,90
|
|
Подпрограмма
4. Охрана здоровья матери и ребенка
|
Цель: создание
условий для предупреждения и снижения материнской и младенческой смертности,
укрепление здоровья детского населения, сохранение репродуктивного здоровья
населения Новосибирской области
|
Задача 1.
Совершенствование системы охраны репродуктивного здоровья населения
и обеспечение безопасного материнства
|
1. Доля обследованных
беременных женщин в первом триместре по алгоритму комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития
ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности
|
процент
|
-
|
40,00
|
50,00
|
50,00
|
55,00
|
60,00
|
65,00
|
70,00
|
70,00
|
|
2. Доля женщин
с преждевременными родами, родоразрешенных в
перинатальных центрах (от общего числа женщин с преждевре-менными родами)
|
процент
|
43,00
|
45,00
|
45,00
|
46,00
|
54,40
|
54,40
|
54,60
|
54,80
|
55,00
|
|
3. Число абортов
|
количество
на 1000 женщин в возрасте 15-49 лет
|
28,90
|
28,90
|
28,50
|
28,20
|
27,9
|
27,6
|
27,3
|
27,1
|
26,9
|
|
Задача 2.
Создание
условий для развития медицинской помощи детям, в том числе
и в выхаживании маловесных и недоношенных новорожденных
|
1. Охват неонатальным
скринингом (доля новорожденных, обследованных на наследственные
заболевания, от общего числа новорожденных)
|
процент
|
99,00
|
не
менее 95,00
|
не
менее 95,00
|
не
менее 95,00
|
не
менее 95,00
|
не
менее 95,00
|
не
менее 95,00
|
не
менее 95,00
|
не
менее 95,00
|
|
2. Охват аудиологическим
скринингом (доля новорожденных, обследованных на аудиологический скрининг, от общего числа новорожденных)
|
процент
|
98,10
|
не
менее 95,00
|
не
менее 95,00
|
не
менее 95,00
|
не
менее 95,00
|
не
менее 95,00
|
не
менее 95,00
|
не
менее 95,00
|
не
менее 95,00
|
|
3. Показатель ранней
неонатальной смертности
|
случаев
на 1000 родившихся живыми
|
3,35
|
3,35
|
3,25
|
3,20
|
2,20
|
2,10
|
2,10
|
2,00
|
2,00
|
|
4. Смертность детей 017
лет
|
случаев
на 100 тыс. населения соответству-ющего
возраста
|
101,00
|
100,00
|
97,00
|
93,00
|
90,00
|
87,00
|
85,00
|
85,00
|
85,00
|
|
5. Выживаемость детей,
имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела
в акушерском стационаре (доля (%) выживших от числа новорожденных,
родившихся с низкой и экстремально низкой массой тела в акушерском
стационаре)
|
процент
|
80,00
|
80,50
|
81,00
|
81,20
|
91,20
|
91,20
|
91,30
|
91,30
|
91,40
|
|
6. Больничная летальность
детей (доля умерших детей от числа поступивших в медицинские организации)
|
процент
|
0,29
|
0,28
|
0,27
|
0,27
|
0,20
|
0,20
|
0,19
|
0,19
|
0,19
|
|
7. Первичная инвалидность у
детей
|
число
детей, которым впервые установлена инвалид-ность (на 10 тыс. детей соответству-ющего
возраста)
|
17,20
|
17,00
|
16,70
|
16,50
|
15,10
|
15,10
|
15,00
|
15,00
|
15,00
|
|
8. Охват пар «мать-дитя» химиопрофилактикой в соответствии
с действующими стандартами оказания медицинской помощи
|
процент
|
87,00
|
85,10
|
85,30
|
85,50
|
85,60
|
85,70
|
85,80
|
85,90
|
85,90
|
|
Подпрограмма 5. Развитие
медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям
|
Цель: обеспечение доступности и
повышение качества медицинской помощи по медицинской реабилитации жителям
Новосибирской области
|
Задача 1.
Формирование трехуровневой системы
медицинской реабилитации пациентов при соматических заболеваниях
(цереброваскулярных заболеваниях, заболеваниях системы кровообращения);
заболеваниях центральной нервной системы и органов чувств при нарушениях
функции опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы; при
нарушениях функции перинатального периода
|
1. Охват санаторно-курортным
лечением детей
|
процент
|
38,20
|
39,00
|
не
менее 40,00
|
не
менее 41,00
|
не
менее 42,00
|
не
менее 43,00
|
не
менее 43,50
|
не
менее 44,00
|
не
менее 45,00
|
|
2. Охват реабилитационной
медицинской помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся
|
процент
|
70,00
|
72,00
|
73,00
|
74,00
|
75,00
|
78,00
|
80,00
|
82,00
|
85,00
|
|
Подпрограмма
6. Оказание паллиативной медицинской помощи, в том числе детям
|
Цель:
повышение качества жизни неизлечимых больных за счет решения физических,
психологических и духовных проблем, возникающих при развитии неизлечимого
заболевания
|
Задача 1.
Создание эффективной службы
паллиативной медицинской помощи пациентам Новосибирской области
|
1. Обеспеченность койками
для оказания медицинской паллиативной помощи детям
|
коек/100
тыс. детского населения
|
нет
данных
|
1,45
|
1,60
|
1,68
|
1,76
|
1,84
|
1,92
|
2,00
|
2,08
|
|
Подпрограмма 7. Кадровое
обеспечение системы здравоохранения
|
Цель: повышение обеспеченности
квалифицированными медицинскими работниками государственных медицинских
организаций, подведомственных министерству здравоохранения Новосибирской
области
|
Задача 1.
Повышение полноты
укомплектованности медицинских организаций медицинскими работниками
|
1. Укомплектованность
медицинских организаций, осуществляющих медицинскую помощь в амбулаторных
условиях медицинскими работниками (физические лица)
|
процент
|
62,6
|
63,5
|
69,6
|
70,5
|
71,4
|
72,3
|
73,2
|
74,5
|
76,0
|
|
2. Доля застрахованных
медицинских работников, работа которых связана с угрозой их жизни
и здоровью, от общего количества медицинских работников, подлежащих
страхованию
|
процент
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
|
3. Число медицинских
работников, получателей единовременных и компенсационных денежных выплат
|
человек
|
нет
данных
|
4490
|
3383
|
3396
|
3366
|
3300
|
3300
|
3300
|
3310
|
|
4. Охват медицинских кадров
системой мониторинга
|
процент
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
|
5. Доля медицинских
организаций, перешедших на «эффективный контракт» с работниками
|
процент
|
0,00
|
0,00
|
25,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
|
Задача 2.
Повышение
уровня квалификации медицинских работников медицинских организаций
Новосибирской области
|
1. Количество подготовленных
специалистов по программам дополнительного медицинского
и фармацевтического образования в государственных организациях высшего
образования
|
человек
|
2322
|
2322
|
2347
|
2479
|
2170
|
2170
|
2170
|
2170
|
2170
|
|
2. Количество подготовленных
специалистов по программам дополнительного медицинского
и фармацевтического образования в государственных профессиональных
образовательных организациях, осуществляющих подготовку специалистов среднего
звена
|
человек
|
5600
|
5600
|
5600
|
5600
|
4810
|
4983
|
5600
|
5600
|
5600
|
|
3. Количество обучающихся,
прошедших подготовку в обучающих симуляционных
центрах
|
человек
|
7149
|
10425
|
12000
|
13000
|
14000
|
15000
|
15000
|
15000
|
15000
|
|
4. Доля медицинских
и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки
для нужд Новосибирской области, трудоустроившихся после завершения обучения
в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения
Новосибирской области
|
процент
|
93,00
|
93,00
|
94,00
|
96,00
|
97,0
|
99,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
|
5. Доля аккредитованных
специалистов
|
процент
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
20,00
|
40,00
|
60,00
|
80,00
|
|
Подпрограмма 8. Совершенствование
системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях
|
Цель:
обеспечение доступности лекарственных препаратов, изделий медицинского
назначения и продуктов специализированного лечебного питания отдельных
категорий граждан, проживающих в Новосибирской области и имеющих право на
льготное обеспечение
|
Задача 1.
Обеспечение
лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения отдельных
категорий граждан
|
1. Рост числа граждан,
получивших дорогостоящие лекарственные препараты по конкретному
торговому наименованию по решению формулярной комиссии министерства
здравоохранения Новосибирской области (по отношению к количеству
граждан, получивших дорогостоящие лекарственные препараты в 2012 году)
|
процент
|
100,00
|
119,00
|
133,00
|
133,00
|
133,00
|
133,00
|
133,00
|
133,00
|
133,00
|
|
2. Доля детей, имеющих с
рождения диагноз «фенилкетонурия», обеспеченных
специализированным лечебным питанием, от общего количества детей,
поставленных на учет с таким диагнозом
|
процент
|
97,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
|
3. Доля муниципальных
районов и городских округов, обеспеченных пунктами отпуска лекарственных
препаратов, по отношению ко всем муниципальным районам и городским
округам Новосибирской области
|
процент
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
|
Подпрограмма 9. Развитие
информатизации в здравоохранении
|
Цель: создание
условий для получения гражданами и организациями на территории Новосибирской
области преимуществ от применения информационных и телекоммуникационных
технологий на основе формирования единого информационного пространства Новосибирской
области в сфере здравоохранения
|
Задача 1.
Внедрение
информационных и телекоммуникацион-ных
технологий в систему здравоохранения Новосибирской области
|
1. Доля пациентов,
у которых ведутся электронные медицинские карты
|
процент
|
3,80
|
34,00
|
82,00
|
90,00
|
98,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
|
2. Доля государственных
медицинских организаций, осуществляющих автоматизированную запись на прием
к врачу с использованием сети Интернет и/или
информационно-справочных сенсорных терминалов (инфоматов),
от общего количества государственных медицинских организаций
|
процент
|
90,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
|
Подпрограмма 10. Управление
развитием отрасли. Структурные преобразования в сфере здравоохранения
|
Цель: повышение эффективности управления
качеством медицинской помощи и охраны здоровья населения Новосибирской
области
|
Задача 1.
Создание благоприятных условий
для пребывания пациентов и работы медицинского персонала в медицинских
организациях Новосибирской области, а также повышение качества оказания
медицинской помощи
|
1. Ввод в эксплуатацию
объектов строительства и реконструкции зданий и сооружений медицинских
организаций (ежегодно), в том числе:
|
единица
|
0
|
7
|
6
|
18
|
1
|
6
|
0
|
4
|
1*
|
|
строительство объектов
|
единица
|
0
|
1
|
1
|
16
|
1
|
6
|
0
|
1
|
1*
|
|
реконструкция объектов
|
единица
|
0
|
6
|
5
|
2
|
0
|
0
|
0
|
3
|
0*
|
|
2. Количество объектов
строительства и реконструкции зданий и сооружений медицинских
организаций, к которым разработана проектно-сметная документация
(ежегодно)
|
единица
|
0
|
3
|
5
|
0
|
1
|
1
|
0
|
0
|
1*
|
|
3. Доля государственных
учреждений, оснащенных новым оборудованием, мебелью, оргтехникой, от общего
числа государственных учреждений, подведомственных министерству
здравоохранения Новосибирской области (ежегодно)
|
процент
|
86,00
|
81,00
|
0,76
|
15,80
|
9,77
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
10,00*
|
|
4. Доля государствен-ных учреждений, в которых
проведены ремонтные работы, от общего числа государственных учреждений,
подведомственных министерству здравоохранения Новосибирской области
(ежегодно)
|
процент
|
58,00
|
52,00
|
14,30
|
35,30
|
54,13
|
12,80
|
12,80
|
12,80
|
25,00*
|
|
Задача 2. Структурные
преобразования системы здравоохранения Новосибирской области
|
1. Число дней занятости
койки в году
|
день
|
327,0
|
329,0
|
329,0
|
331,0
|
332,0
|
332,0
|
333,0
|
333,0
|
333,0
|
|
2. Средняя длительность
лечения больного в стационаре
|
день
|
11,7
|
11,7
|
11,7
|
11,7
|
11,6
|
11,6
|
11,5
|
11,5
|
11,5
|
|
3. Доля врачей первичного
звена от общего числа врачей
|
процент
|
60,30
|
61,00
|
61,80
|
61,80
|
62,50
|
63,30
|
64,00
|
64,00
|
64,00
|
|
4. Доля пациентов,
доставленных по экстренным показа-ниям,
от общего числа пациентов, пролечен-ных в
стационарных условиях
|
процент
|
51,00
|
51,20
|
50,00
|
48,70
|
47,50
|
46,20
|
45,00
|
45,00
|
44,80
|
|
Подпрограмма 11. Организация
обязательного медицинского страхования граждан в Новосибирской области
|
Цель подпрограммы 11: создание
условий для обеспечения доступности и качества медицинской помощи,
оказываемой в рамках территориальной программы обязательного медицинского
страхования
|
Задача 1.
Предоставление медицинской помощи
в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования
|
1. Сроки ожидания приема
врачами-терапевтами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами),
врачами-педиатрами участковыми
|
рабочих
дней со дня обращения, не более
|
|
|
|
2
|
|
|
|
|
|
инди-каторы введе-ны
с 2016 года
|
часов
с момента обращения пациента в медицин-скую
организа-цию, не более
|
|
|
|
|
24
|
24
|
24
|
24
|
24
|
2. Сроки ожидания оказания
специализированной (за исключением высокотехнологичной)медицинской
помощи
|
календар-ных дней со дня выдачи
лечащим врачом направле-ния на госпитали-зацию, не более
|
|
|
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
3. Норматив объема скорой
медицинской помощи вне медицинской организации, включая медицинскую эвакуацию
|
вызов
на 1 застрахо-ванное лицо
|
|
|
|
0,318
|
0,330
|
0,330
|
0,330
|
0,330
|
0,330
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Читайте также
|