№ п/п
|
Наименование Государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
|
Наименование
целевого показателя (индикатора)
|
Единица измерения
|
Плановое значение
целевого показателя (индикатора)
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
Государственная программа Кемеровской области «Оптимизация развития транспорта и связи
Кузбасса» на 2014-2019 годы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Подпрограмма «Транспорт»
|
Перевезено пассажиров автомобильным
транспортом
|
млн. человек
|
230,5
|
205,0
|
190,0
|
190,1
|
190,2
|
190,2
|
Перевезено пассажиров городским
электрическим транспортом
|
млн. человек
|
141,0
|
135,0
|
122,5
|
122,5
|
122,6
|
122,6
|
Регулярность выполнения
рейсов пассажирским автомобильным транспортом
|
процентов
|
96,0
|
96,5
|
97,0
|
97,0
|
97,5
|
98,0
|
1.1
|
Мероприятие «Приобретение пассажирского
транспорта для государственных и муниципальных нужд»
|
Количество приобретенных
транспортных средств для государственных и муниципальных нужд
|
штук
|
100
|
20
|
-
|
-
|
4
|
5
|
1.1.1
|
Приобретение пассажирского транспорта для
государственных и муниципальных нужд Кемеровской области
|
Доля уплаченных
лизинговых платежей в
общей сумме платежей, предусмотренных лизинговым контрактом
|
процентов
|
31,6
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Доля платежей по
заключенным договорам на приобретение транспортных средств для
государственных и муниципальных нужд в общих расходах Государственной
программы
|
процентов
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2,7
|
3,7
|
1.1.2
|
Погашение кредиторской
задолженности за приобретение транспортных средств для государственных и
муниципальных нужд
|
Доля
расходов на погашение кредиторской задолженности за приобретение транспортных
средств для государственных и муниципальных нужд в общих расходах
Государственной программы
|
процентов
|
-
|
1,6
|
1,1
|
0,2
|
-
|
-
|
1.1.3
|
Погашение лизинговых
платежей за приобретение транспортных средств для государственных и
муниципальных нужд
|
Доля
расходов на погашение лизинговых платежей за приобретение транспортных средств
для государственных и муниципальных нужд в общих расходах Государственной
программы
|
процентов
|
-
|
12,3
|
12,8
|
0,9
|
-
|
-
|
1.2
|
Мероприятие
«Приобретение оборудования для государственных предприятий пассажирского
автотранспорта»
|
Коэффициент технической
готовности парка подвижного состава пассажирского автотранспорта
|
-
|
0,75
|
0,76
|
0,78
|
-
|
-
|
0,85
|
1.2.1
|
Приобретение оборудования для
государственных предприятий пассажирского автотранспорта Кемеровской области
|
Количество
приобретенного котельного оборудования (комплектов) длягосударственных
предприятий пассажирского автотранспорта
|
штук
|
2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3
|
Количество
приобретенных тахографов для пассажирского автотранспорта
|
штук
|
84
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Количество
приобретенных систем видеорегистрации для пассажирского автотранспорта
|
штук
|
84
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1.2.2
|
Погашение кредиторской
задолженности за приобретение оборудования для государственных предприятий
пассажирского автотранспорта
|
Доля
расходов на погашение кредиторской задолженности за приобретение оборудования
для государственных предприятий пассажирского автотранспорта в общих расходах
Государственной программы
|
процентов
|
-
|
0,6
|
0,3
|
-
|
-
|
-
|
1.3
|
Мероприятие
«Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации
«Доступная среда» на 2011-2020 годы»
|
Доля
парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического
транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН, в парке
подвижного состава в Кемеровской области
|
процентов
|
-
|
-
|
13,4
|
15,1
|
16,8
|
-
|
2
|
Подпрограмма «Создание спутниковой мультисервисной
сети»
|
Охват населения Кемеровской области услугами
регионального телевещания
|
процентов
|
67,0
|
55,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Охват населения Кемеровской области услугами
регионального радиовещания
|
процентов
|
86,0
|
80,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Количество
государственных учрежде-ний, имеющих доступ к услугам сети «Интернет»
|
единиц
|
43
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Удельный вес
времени выпуска цифрового ТВ-контента собственного производства в общем
времени вещания
|
процентов
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
35
|
2.1
|
Мероприятие
«Поставка комплексов связи для модернизации центральной земной станции
спутниковой связи»
|
Количество приобретенных комплексов связи
|
штук
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
2.2
|
Мероприятие «Поставка технических средств
для транспортировки оборудования и модернизации центральной земной станции
спутниковой связи»
|
Количество приобретенныхтехнических
средств для
транспортировки оборудования и модернизации центральной земной станции
спутниковой связи
|
штук
|
3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2.2.1
|
Поставка технических средств для
транспортировки оборудования и модернизации центральной земной станции
спутниковой связи в Кемеровской области
|
2.2.2
|
Погашение кредиторской
задолженности за поставку технических средств для транспортировки
оборудования и модернизации центральной земной станции спутниковой связи
|
Доля
расходов на погашение кредиторской задолженности за поставку технических
средств для транспортировки оборудо-вания и модернизации центральной земной
стан-ции спутниковой связи в общих расходах Государственной программы
|
процентов
|
-
|
0,6
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3
|
Подпрограмма «Государственное регулирование в сфере
транспорта и связи»
|
Количество
предприятий, с которыми заключены государственные контракты на оказание услуг
по перевозке пассажиров
|
штук
|
27
|
28
|
28
|
28
|
28
|
28
|
Транспортная
подвижность населения Кемеровской области
|
поездок/
1 житель
|
-
|
132,4
|
162,0
|
162,0
|
162,0
|
162,0
|
3.1
|
Мероприятие «Обеспечение деятельности
органов государственной власти»
|
Доля
расходов, направленных на обеспечение деятельности органов государственной
власти, в общей сумме расходов, предусмотренных на реализацию Государственной
программы
|
коэффи-циент
|
0,024
|
0,021
|
0,020
|
0,024
|
0,023
|
0,022
|
Доля пригородных и
междугородных маршрутов автомобильного транспорта к общему объему всех
маршрутов автомобильного транспорта в Кемеровской области
|
процентов
|
-
|
55,0
|
54,5
|
54,5
|
54,5
|
54,5
|
3.2
|
Мероприятие «Обеспечение деятельности
(оказание услуг) подведомственных учреждений»
|
Количество объектов
недвижимого имущества, находящегося в управлении подведомственных учреждений
|
единиц
|
157
|
171
|
126
|
126
|
126
|
126
|
Количество объектов
движимого имущества (транспортных средств), находящегося в управлении
подведомственных учреждений
|
единиц
|
-
|
360
|
390
|
390
|
390
|
390
|
3.3
|
Мероприятие «Государственная поддержка
железнодорожного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки
пригородного сообщения»
|
Окупаемость пассажирских
перевозок пригородным железнодорожным
транспортом с учетом компенсации из бюджета
|
процентов
|
94,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Средняя наполняемость вагона
|
человек
|
-
|
17
|
18
|
20
|
21
|
22
|
3.3.1
|
Государственная поддержка железнодорожного
транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки пригородного сообщения в
Кемеровской
области
|
Перевезено
пассажиров пригородным железнодо-рожным транспортом
|
млн. человек
|
5,3
|
4,9
|
4,8
|
4,7
|
4,6
|
4,5
|
3.3.2
|
Погашение кредиторской задолженности по
государственной поддержке железнодорожного транспорта, осуществляющего
пассажирские перевозки пригородного сообщения
|
Доля
расходов на погашение кредиторской задолженности по государственной поддержке
железнодорожного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки
пригородного сообщения, в общих расходах Государственной программы
|
процентов
|
-
|
3,0
|
4,5
|
1,5
|
1,4
|
1,8
|
3.4
|
Мероприятие «Государственная поддержка автомобильного транспорта, осуществляющего
пассажирские перевозки»
|
Окупаемость
пассажирских перевозок государственным автотранспортом с учетом компенсации
из бюджета
|
процентов
|
94,0
|
95,0
|
95,0
|
95,0
|
95,0
|
95,0
|
3.4.1
|
Государственная поддержка автомобильного транспорта, осуществляющего
пассажирские перевозки в Кемеровской области
|
3.4.2
|
Погашение кредиторской
задолженности по государственной поддержке автомобильного транспорта,
осуществляющего пассажирские перевозки
|
Доля
расходов на погашение кредиторской задолженности по государственной поддержке
автомобильного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки, в общих
расходах Государственной программы
|
процентов
|
-
|
0,1
|
4,0
|
-
|
-
|
-
|
4
|
Подпрограмма «Реконструкция аэропортового комплекса
«Спиченково»
|
Отношение пропускной
способности аэропорта в отчетном периоде к аналогичному периоду предыдущего
года
|
процентов
|
-
|
-
|
-
|
100
|
100
|
100
|
4.1
|
Мероприятие
«Проектирование и строительство аварийно- спасательной станции и подъездных
путей аэропортового комплекса «Спиченково» (г.Новокузнецк,
Кемеровская область)»
|
Наличие
проектно-сметной документации настроительство аварийно-спасательной станции и
подъездных путей аэропортового комплекса «Спиченково»
|
да/нет
|
-
|
-
|
-
|
да
|
да
|
да
|
Степень
готовности строящихся объектов аэропортового комплекса «Спиченково»
(аварийно-спасательной станции и подъездных путей)
|
процентов
|
-
|
-
|
-
|
0
|
30
|
100
|