Расширенный поиск
Постановление Правительства Самарской области от 27.12.2016 № 821
Примечание.
Для оценки эффективности реализации подпрограмм 1, 3, 4, 5 Государственной
программы показатель (индикатор) 18 применяется
начиная с 2015 года, показатели (индикаторы) 1, 11, 15, 16, 19, 25 применяются
с 2016 года, показатели (индикаторы) 27, 28 применяются с 2017 года, показатель
(индикатор) 21 применяется с 2020 года.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к
постановлению Правительства
Самарской области
от 27.12.2016 N 821
Перечень основных мероприятий
государственной программы
Самарской области "Управление
государственными финансами и развитие
межбюджетных отношений" на
2014 - 2020 годы
N
п/п
|
Наименование
цели, задачи, мероприятия
|
Исполнители
мероприятия
|
Срок
реализации, годы
|
Объем
финансирования по годам, млн. рублей
|
Показатель
(индикатор), характеризующий выполнение соответствующего мероприятия
(мероприятий), ожидаемый результат реализации мероприятия (мероприятий)
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
всего
|
Подпрограмма "Долгосрочная финансовая устойчивость" на 2014 -
2020 годы
|
Задача 1. Планирование основных параметров областного бюджета с учетом
долгосрочного прогноза социально-экономического развития Самарской области
|
1.
|
Разработка бюджетного прогноза Самарской области
|
Министерство
управления финансами Самарской области (далее - МУФ СО)
|
2016
|
Финансирование
осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
|
Показатель - п. 1 приложения 1 к Государственной
программе Самарской области "Управление государственными финансами и
развитие межбюджетных отношений" на 2014 - 2020 годы (далее -
Государственная программа)
Ожидаемый результат - обеспечение предсказуемости и
достаточности финансовых ресурсов
|
2.
|
Анализ динамики основных параметров
консолидированного бюджета в сравнении с аналогичными показателями субъектов
Приволжского федерального округа
|
МУФ СО
|
2014 - 2020
|
Финансирование
осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
|
Показатель - п. 2 приложения 1 к Государственной
программе
Ожидаемый результат - выявление возможных резервов
доходов, расходов и источников финансирования дефицита областного бюджета и
принятие соответствующих мер
|
Задача 2. Создание условий для стимулирования развития налогового
потенциала
|
3.
|
Проведение ежегодной оценки эффективности
предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот
|
МУФ СО
|
2014 - 2020
|
Финансирование
осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
|
Показатель - п. 3 приложения 1 к Государственной
программе
Ожидаемый результат - определение эффективности
предоставленных (планируемых к предоставлению) региональных налоговых льгот в
разрезе каждой категории налогоплательщиков, выявление неэффективных
региональных налоговых льгот и предотвращение их предоставления
|
4.
|
Проведение налоговой политики на территории региона,
направленной на повышение налоговых доходов консолидированного бюджета, а
также разработка мер по увеличению неналоговых доходов областного и местных
бюджетов
|
МУФ СО, главные распорядители средств областного бюджета
|
2014 - 2020
|
Финансирование
осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
|
Показатель - п. 3 приложения 1 к Государственной
программе
Ожидаемый результат - создание условий для выполнения
расходных обязательств областного и местных бюджетов
|
|
Итого по подпрограмме
|
|
|
Финансирование
осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
|
|
Подпрограмма "Совершенствование управления государственным долгом
Самарской области" на 2014 - 2020 годы
|
Задача 1. Достижение приемлемых объема и
структуры государственного долга Самарской области
|
1.
|
Обеспечение своевременного обслуживания долговых
обязательств Самарской области
|
МУФ СО
|
2014 - 2020
|
3594,7
|
4529,8
|
5234,7
|
5374,4
|
5702,8
|
6113,4
|
6113,4
|
36663,3
|
Показатель - п. 5 приложения 1 к Государственной
программе
Ожидаемый результат - сохранение положительной
кредитной истории Самарской области
|
2.
|
Соблюдение дополнительного ограничения по предельному
уровню долговой нагрузки Самарской области
|
МУФ СО
|
2014 - 2020
|
Финансирование
осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
|
Показатель - п. 4 приложения 1 к Государственной
программе
Ожидаемый результат - проведение ответственной
долговой политики
|
3.
|
Анализ возможностей осуществления новых заимствований
и проведение оценки долговой нагрузки на областной бюджет
|
МУФ СО
|
2014 - 2020
|
Финансирование
осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
|
Показатель - п. 4 приложения 1 к Государственной
программе
Ожидаемый результат - повышение качества управляемости
государственным долгом Самарской области
|
Задача 2. Увеличение сроков заимствований и обеспечение равномерного
распределения по будущим финансовым годам
нагрузки на
бюджет по обслуживанию и погашению заимствований
|
4.
|
Выплата комиссий при осуществлении государственных
заимствований
|
МУФ СО
|
2014 - 2020
|
9,6
|
7,2
|
9,8
|
16,1
|
16,9
|
14,4
|
14,4
|
88,4
|
Показатель - п. 6 приложения 1 к Государственной
программе
Ожидаемый результат - эффективное осуществление
заимствований на долгосрочной основе
|
5.
|
Соблюдение дополнительных ограничений на расходы по
погашению и обслуживанию государственного долга Самарской области
|
МУФ СО
|
2014 - 2020
|
Финансирование
осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
|
Показатель - п. 6 приложения 1 к Государственной
программе
Ожидаемый результат - снижение стоимости
заимствований, формирование равномерного графика погашения и обслуживания
государственного долга Самарской области
|
Задача 3. Поддержание международных кредитных рейтингов Самарской области
и создание предпосылок для восстановления рейтингов до уровня BB+/Ba2
|
6.
|
Взаимодействие с международными рейтинговыми
агентствами
|
МУФ СО
|
2014 - 2020
|
2,3
|
2,3
|
0,9
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
12,3
|
Показатель - п. 7 приложения 1 к Государственной
программе
Ожидаемый результат - повышение инвестиционной
привлекательности региона и снижение стоимости государственных заимствований
Самарской области
|
|
Итого по подпрограмме
|
|
|
3606,6
|
4539,4
|
5245,4
|
5392,2
|
5721,4
|
6129,5
|
6129,5
|
36764,0
|
|
Подпрограмма "Внутрирегиональные
межбюджетные отношения" на 2014 - 2020 годы
|
Задача 1. Сокращение дифференциации муниципальных образований Самарской
области по уровню их бюджетной обеспеченности, сбалансированности местных
бюджетов
|
1.
|
Проведение мониторинга отдельных параметров местных
бюджетов (бюджетной обеспеченности, просроченной кредиторской задолженности
местных бюджетов, дефицита местных бюджетов, расходов на содержание органов
местного самоуправления и т.д.)
|
МУФ СО
|
2014
|
4162,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4162,2
|
Ожидаемый результат - оценка текущих параметров
местных бюджетов с целью принятия решений о корректировке мероприятий
подпрограммы
|
2.
|
Обеспечение сбалансированности местных бюджетов с
учетом стимулирования социально-экономического развития муниципальных
образований
|
МУФ СО
|
2015 - 2020
|
0,0
|
3997,5
|
3448,9
|
3122,4
|
3942,7
|
3942,7
|
3942,7
|
22396,9
|
Показатель - п. 9 приложения 1 к Государственной
программе
Ожидаемый результат - оценка объема действующих и
принимаемых расходных обязательств
|
3.
|
Обеспечение сокращения дифференциации муниципальных
образований по уровню их бюджетной обеспеченности и сбалансированности
местных бюджетов
|
МУФ СО
|
2014 - 2020
|
1944,9
|
1944,9
|
1945,0
|
1945,1
|
945,1
|
945,1
|
945,1
|
10615,4
|
Показатель - п. 8 приложения 1 к Государственной
программе
Ожидаемый результат - создание условий для выполнения
расходных обязательств
|
Задача 2. Повышение эффективности управления муниципальными финансами
|
4.
|
Создание стимулирующих условий для повышения качества
управления муниципальными финансами
|
МУФ СО
|
2014 - 2020
|
325,0
|
175,0
|
177,2
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
1077,2
|
Показатели: п. 10, 11 приложения 1 к Государственной
программе
Ожидаемый результат - создание условий для
стимулирования повышения качества управления муниципальными финансами
|
5.
|
Направление в адрес органов местного самоуправления
информации, отнесенной к компетенции МУФ СО, необходимой
для своевременного формирования решений о местных бюджетах
|
МУФ СО
|
2014 - 2020
|
Финансирование
осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
|
Показатели: п. 12, 13 приложения 1 к Государственной
программе
Ожидаемый результат - обеспечение прозрачности и
предсказуемости межбюджетных отношений
|
|
Итого по подпрограмме
|
|
|
6432,2
|
6117,4
|
5571,2
|
5167,5
|
4987,8
|
4987,8
|
4987,8
|
38251,7
|
|
Подпрограмма "Организация планирования и исполнения областного
бюджета" на 2014 - 2020 годы
|
1.
|
Обеспечение бюджетного процесса
|
МУФ СО
|
2014 - 2020
|
349,9
|
299,9
|
310,5
|
330,2
|
330,3
|
339,5
|
339,5
|
2299,8
|
Показатель - п. 14 приложения 1 к Государственной
программе
Ожидаемый результат: оптимизация процессов
формирования и исполнения областного бюджета; повышение эффективности и
результативности использования средств областного бюджета; своевременное
выполнение денежных обязательств получателей бюджетных средств за счет
средств бюджета Самарской области в текущем финансовом году в соответствии с
условиями гражданско-правовых сделок, законами и иными правовыми актами
|
Задача 1. Соблюдение норм, установленных бюджетным законодательством
|
2.
|
Своевременная и качественная подготовка проекта
областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период
и внесение изменений в закон об областном бюджете на очередной финансовый год
и плановый период
|
МУФ СО
|
2014 - 2020
|
Финансирование
осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
|
Показатель - п. 14 приложения 1 к Государственной
программе
Ожидаемый результат - создание условий для выполнения
расходных обязательств
|
3.
|
Формирование и ведение реестра расходных обязательств
Самарской области
|
МУФ СО
|
2014 - 2020
|
Финансирование
осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
|
Показатель - п. 14 приложения 1 к Государственной
программе
Ожидаемый результат - оценка объема действующих и
принимаемых расходных обязательств
|
4.
|
Проведение оценки ожидаемой эффективности при
увеличении бюджетных ассигнований на реализацию действующих расходных
обязательств и принятии новых расходных обязательств и анализ возможностей
принятия расходных обязательств и предложений по увеличению бюджетных
ассигнований на реализацию действующих расходных обязательств с учетом
финансовых возможностей областного бюджета
|
МУФ СО, главные распорядители средств областного бюджета
|
2014 - 2020
|
Финансирование
осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
|
Показатель - п. 14 приложения 1 к Государственной
программе
Ожидаемый результат - создание условий для выполнения
расходных обязательств
|
Задача 2. Совершенствование правовой базы Самарской области и
технологических процессов исполнения областного бюджета в рамках компетенции
МУФ СО, направленное на повышение эффективности
бюджетных расходов
|
5.
|
Учет бюджетных обязательств, вытекающих из
заключенных получателями средств областного бюджета государственных
контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных нужд Самарской области, подлежащих исполнению за счет средств
областного бюджета
|
МУФ СО
|
2014
|
Финансирование
осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
|
Ожидаемый результат - повышение эффективности и
результативности использования средств областного бюджета
|
6.
|
Учет бюджетных обязательств,
вытекающих из заключенных получателями средств областного бюджета соглашений
и (или) договоров по предоставлению из областного бюджета субсидий
государственным бюджетным и автономным учреждениям Самарской области на
возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с
государственным заданием государственных услуг, субсидий на иные цели, субсидий
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным)
учреждениям), а также межбюджетных трансфертов в форме субсидий
местным бюджетам
|
МУФ СО
|
2014
|
Финансирование
осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
|
Ожидаемый результат - повышение эффективности и
результативности использования средств областного бюджета
|
7.
|
Санкционирование оплаты денежных
обязательств получателей средств областного бюджета
|
МУФ СО
|
2014
|
Финансирование
осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
|
Ожидаемый результат - повышение эффективности и
результативности использования средств областного бюджета
|
8.
|
Учет обязательств, вытекающих из
договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, аренду
имущества, заключенных государственными бюджетными и автономными учреждениями
Самарской области на сумму, превышающую установленный Центральным банком
Российской Федерации предельный размер расчетов наличными деньгами в
Российской Федерации между юридическими лицами по одной сделке, источником
финансового обеспечения которых являются средства, полученные в соответствии
с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации
|
МУФ СО
|
2014
|
Финансирование
осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
|
Ожидаемый результат - повышение эффективности и
результативности использования средств областного бюджета
|
9.
|
Учет обязательств, вытекающих из
договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, заключенных
государственными бюджетными и автономными учреждениями Самарской области на
сумму, превышающую установленный Центральным банком Российской Федерации
предельный размер расчетов наличными деньгами в Российской Федерации между
юридическими лицами по одной сделке, источником финансового обеспечения
которых являются средства, полученные в соответствии со статьей 78.2
Бюджетного кодекса Российской Федерации
|
МУФ СО
|
2014
|
Финансирование
осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
|
Ожидаемый результат - повышение эффективности и
результативности использования средств областного бюджета
|
10.
|
Санкционирование расходов государственных бюджетных и
автономных учреждений Самарской области, источником финансового обеспечения
которых являются средства, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта
1 статьи 78.1 и статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации
|
МУФ СО
|
2014
|
Финансирование
осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
|
Ожидаемый результат - повышение эффективности и
результативности использования средств областного бюджета
|
11.
|
Совершенствование контроля в отношении получателей
средств областного бюджета в рамках компетенции МУФ СО
|
МУФ СО
|
2015 - 2020
|
Финансирование
осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
|
Показатель - п. 15 приложения 1 к Государственной
программе
Ожидаемый результат - повышение эффективности и
результативности использования средств областного бюджета
|
12.
|
Совершенствование контроля в отношении юридических
лиц, не являющихся получателями средств областного бюджета, в рамках
компетенции МУФ СО
|
МУФ СО
|
2015 - 2020
|
Финансирование
осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
|
Показатель - п. 16 приложения 1 к Государственной
программе
Ожидаемый результат - повышение эффективности и
результативности использования средств областного бюджета
|
13.
|
Санкционирование расходов областного бюджета с учетом
групп приоритетности расходов, утвержденных правовым актом Правительства
Самарской области (далее - акт о приоритетности)
|
МУФ СО
|
2016 - 2020
|
Финансирование
осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
|
Показатель - п. 17 приложения 1 к Государственной
программе
Ожидаемый результат - оптимизация процессов
исполнения областного бюджета
|
Задача 3. Совершенствование процедур контроля за операциями со средствами
юридических лиц, лицевые счета которым открыты в МУФ СО
(далее - клиенты)
|
14.
|
Реализация механизма обеспечения наличными денежными
средствами удаленных получателей средств областного бюджета
|
МУФ СО
|
2014 - 2015
|
Финансирование
осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
|
Ожидаемый результат - оптимизация процессов исполнения
областного бюджета
|
15.
|
Доведение предельных объемов финансирования до
главных распорядителей, распорядителей и получателей средств областного
бюджета по группам приоритетности расходов, утвержденных актом о
приоритетности
|
МУФ СО
|
2016 - 2020
|
Финансирование
осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
|
Показатель - п. 19 приложения 1 к Государственной
программе
Ожидаемый результат - оптимизация процессов
исполнения областного бюджета
|
16.
|
Разработка и утверждение регламента взаимодействия
Управления Федерального казначейства по Самарской области, его
территориальных подразделений и МУФ СО в целях реализации механизма обеспечения наличными
денежными средствами удаленных получателей средств областного бюджета
|
МУФ СО
|
2014
|
Финансирование
осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
|
Ожидаемый результат - оптимизация процессов
исполнения областного бюджета
|
17.
|
Настройка программного обеспечения МУФ СО в целях надлежащей его работы
при обеспечении наличными денежными средствами удаленных получателей средств
областного бюджета
|
МУФ СО
|
2014 - 2015
|
Финансирование
осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
|
Ожидаемый результат - оптимизация процессов
исполнения областного бюджета
|
18.
|
Реализация совместно с Управлением Федерального
казначейства по Самарской области пилотного проекта
по обеспечению наличными денежными средствами удаленных получателей средств
областного бюджета
|
МУФ СО
|
2014
|
Финансирование
осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
|
Ожидаемый результат - оптимизация процессов
исполнения областного бюджета
|
19.
|
Создание электронной книги регистрации лицевых счетов
в автоматизированной системе исполнения областного бюджета
|
МУФ СО
|
2014 - 2015
|
Финансирование
осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
|
Ожидаемый результат - оптимизация процессов
исполнения областного бюджета
|
20.
|
Обеспечение возможности отправки клиенту в
автоматизированной системе исполнения областного бюджета запроса на выяснение
принадлежности платежа с электронной подписью ответственного исполнителя МУФ СО
|
МУФ СО
|
2014
|
Финансирование
осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
|
Ожидаемый результат - оптимизация процессов
исполнения областного бюджета
|
21.
|
Разработка подсистемы по формированию и отправке
клиентами со своего удаленного рабочего места уведомления об уточнении вида и
принадлежности платежа с электронной подписью клиента в автоматизированной
системе исполнения областного бюджета
|
МУФ СО
|
2014
|
Финансирование
осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
|
Ожидаемый результат - оптимизация процессов
исполнения областного бюджета
|
22.
|
Создание в автоматизированной системе исполнения
областного бюджета электронного документа "Расходное расписание"
|
МУФ СО
|
2014
|
Финансирование
осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
|
Ожидаемый результат - оптимизация процессов
исполнения областного бюджета
|
23.
|
Минимизация наличного денежного обращения клиентов за
счет использования расчетных (дебетовых) карт
|
МУФ СО
|
2015
|
Финансирование
осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
|
Ожидаемый результат - оптимизация процессов
исполнения областного бюджета
|
Задача 4. Оптимизация формирования консолидированной бюджетной и сводной
бухгалтерской отчетности Самарской области
|
24.
|
Разработка и утверждение плана внедрения нового
механизма сбора консолидированной бюджетной и сводной бухгалтерской
отчетности участников и неучастников бюджетного
процесса
|
МУФ СО
|
2014 - 2020
|
Финансирование
осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
|
Показатель - п. 20 приложения 1 к Государственной
программе
Ожидаемый результат - повышение эффективности и
результативности использования средств областного бюджета
|
25.
|
Разработка и издание приказа МУФ СО,
устанавливающего порядок представления главными распорядителями средств
областного бюджета консолидированной бюджетной и сводной бухгалтерской
отчетности в электронном виде
|
МУФ СО
|
2014 - 2020
|
Финансирование
осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
|
Показатель - п. 20 приложения 1 к Государственной
программе
Ожидаемый результат - повышение эффективности и результативности
использования средств областного бюджета
|
26.
|
Разработка региональных контрольных соотношений для
показателей бюджетной и бухгалтерской отчетности
|
МУФ СО
|
2014 - 2020
|
Финансирование
осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
|
Показатель - п. 20 приложения 1 к Государственной
программе
Ожидаемый результат - повышение эффективности и
результативности использования средств областного бюджета
|
Задача 5. Повышение качества управления ликвидностью областного бюджета
|
27.
|
Оптимизация технологического процесса ежедневного
планирования и учета остатков средств на счете областного бюджета с целью
недопущения кассовых разрывов
|
МУФ СО
|
2020
|
Финансирование
осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
|
Показатель - п. 21 приложения 1 к Государственной
программе
Ожидаемый результат - повышение эффективности и
результативности использования средств областного бюджета
|
Задача 6. Повышение эффективности расходования бюджетных средств главными распорядителями средств областного бюджета
|
28.
|
Осуществление мониторинга качества
финансового менеджмента главных распорядителей средств областного бюджета
и размещение отчета о результатах указанного мониторинга на сайте МУФ СО
|
МУФ СО
|
2014 - 2020
|
Финансирование
осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
|
Показатели: п. 22, 23 приложения 1 к Государственной
программе
Ожидаемый результат - повышение эффективности и
результативности использования средств областного бюджета
|
|
Итого по подпрограмме
|
|
|
349,9
|
299,9
|
310,5
|
330,2
|
330,3
|
339,5
|
339,5
|
2299,8
|
|
Подпрограмма "Создание и развитие единого информационного
пространства управления консолидированным бюджетом Самарской области в
качестве регионального сегмента государственной интегрированной
информационной системы управления общественными финансами "Электронный
бюджет" на 2014 - 2020 годы
|
Задача 1. Обеспечение открытости, прозрачности и подотчетности
деятельности органов исполнительной власти Самарской области и органов
местного
самоуправления
в Самарской области
|
1.
|
Проведение мероприятий, направленных на создание и
внедрение единого портала государственной и муниципальной бюджетной системы
региона
|
МУФ СО
|
2014 - 2016
|
3
|
0,5
|
4,1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
7,6
|
Показатели: п. 24, 25 приложения 1 к Государственной
программе
Ожидаемый результат - создание и внедрение единого
портала государственной и муниципальной бюджетной системы региона
|
Задача 2. Обеспечение автоматизации бюджетного процесса Самарской области,
создание условий для осуществления эффективного финансового менеджмента
организаций сектора государственного управления, качественного
функционирования и обслуживания программного обеспечения, вычислительной
техники, каналов связи, телекоммуникационного и иного оборудования, входящих
в единое информационное пространство управления консолидированным бюджетом
Самарской области
|
2.
|
Проведение мероприятий, направленных на обеспечение
автоматизации бюджетного процесса Самарской области и создание условий для
совершенствования качественного функционирования и обслуживания регионального
электронного бюджета Самарской области
|
МУФ СО
|
2014 - 2020
|
193,1
|
233,95
|
166,4
|
159,8
|
161,9
|
179,9
|
179,9
|
1275,0
|
Показатели: п. 26, 27 приложения 1 к Государственной
программе
Ожидаемый результат - обеспечение автоматизации
бюджетного процесса Самарской области и создание условий для качественного
функционирования и обслуживания регионального электронного бюджета Самарской
области
|
3.
|
Проведение мероприятий по обновлению средств
криптографической защиты информации для МУФ СО,
органов исполнительной власти (государственных органов) и государственных
учреждений Самарской области, являющихся участниками юридически значимого
электронного документооборота МУФ СО
|
МУФ СО
|
2017
|
|
|
|
2,1
|
|
|
|
2,1
|
Показатель - п. 28 приложения 1 к Государственной
программе
Ожидаемый результат - обновление средств
криптографической защиты информации до версии, поддерживающей алгоритмы в
соответствии с ГОСТ Р 34.10-2012 и ГОСТ Р
34.11-2012, в МУФ СО, органах исполнительной власти (государственных органов)
и государственных учреждений Самарской области
|
|
Итого по подпрограмме
|
|
|
196,1
|
234,5
|
170,5
|
161,9
|
161,9
|
179,9
|
179,9
|
1284,7
|
|
|
ВСЕГО
|
|
|
10584,8
|
11191,1
|
11297,5
|
11051,8
|
11201,5
|
11636,8
|
11636,8
|
78600,3
|
|
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к
постановлению Правительства
Самарской
области
от 27.12.2016 N 821
Методика расчета целевых показателей
(индикаторов)
государственной программы Самарской
области "
Управление государственными
финансами и
развитие межбюджетных отношений"
на 2014 - 2020 годы
N
п/п
|
Наименование
целевого показателя (индикатора)
|
Методика
расчета целевого показателя (индикатора)
|
Источник
информации для расчета значения показателя (индикатора)
|
Примечание
|
1.
|
Наличие бюджетного прогноза Самарской области на
долгосрочный период, И1
|
|
|
|
2.
|
Отношение дефицита областного бюджета к общему
годовому объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных
поступлений, И2
|
Показатель И2
рассчитывается по формуле:
И2
= Дф / Д x 100%,
где Дф - дефицит
областного бюджета;
Д - объем доходов областного бюджета без учета объема
безвозмездных поступлений
|
Отчет об исполнении консолидированного бюджета
Самарской области (код формы 0503317)
|
|
3.
|
Наличие ежегодной оценки эффективности
предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот и ставок, И3
|
|
|
|
4.
|
Отношение объема государственного долга Самарской
области (за исключением задолженности по бюджетным кредитам из федерального
бюджета) к доходам областного бюджета без учета утвержденного объема
безвозмездных поступлений, И4
|
Показатель И4
рассчитывается по формуле:
И4 = ГД / Д x 100%,
где ГД - объем государственного долга Самарской
области (за исключением задолженности по бюджетным кредитам из федерального
бюджета);
Д - объем доходов областного бюджета без учета
утвержденного объема безвозмездных поступлений
|
Выписка из Государственной долговой книги Самарской
области "Сведения об объеме государственного долга Самарской
области";
отчет об исполнении консолидированного бюджета
Самарской области (код формы 0503317)
|
|
5.
|
Отношение расходов на обслуживание государственного
долга Самарской области к объему расходов областного бюджета (за исключением
объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации), И5
|
Показатель И5 рассчитывается по формуле:
И5
= (РОгд / (Р - Рф) x 100%,
где РОгд -
расходы на обслуживание государственного долга Самарской области;
Р - общий объем расходов
областного бюджета;
Рф - объем
расходов областного бюджета, которые осуществляются за счет субвенций,
предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
|
Отчет об исполнении консолидированного бюджета
Самарской области (код формы 0503317)
|
|
6.
|
Отношение суммы платежей на погашение заимствований
предыдущих лет и обслуживание государственного долга к доходам областного
бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, И6
|
Показатель И6
рассчитывается по формуле:
И6 = (РПгд
+ РОгд) / Д x
100%,
где РПгд - сумма
платежей по погашению заимствований Самарской области предыдущих лет;
РОгд - расходы
на обслуживание государственного долга Самарской области;
Д - объем доходов областного бюджета без учета
утвержденного объема безвозмездных поступлений
|
Отчет об исполнении консолидированного бюджета
Самарской области (код формы 0503317)
|
|
7.
|
Долгосрочный кредитный рейтинг Самарской области по
международной шкале международных рейтинговых агентств, И7
|
Показатель И7
определяется международными рейтинговыми агентствами
|
Пресс-релизы международных рейтинговых агентств: Moody's Investors Service (Moody's) и Standard & Poor's
|
|
8.
|
Эффективность выравнивания бюджетной обеспеченности,
И8
|
Показатель И8 рассчитывается по формуле:
И8
= И8.1 / И8.2,
где И8.1 - средний уровень расчетной
бюджетной обеспеченности пяти наиболее обеспеченных муниципальных образований
после выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований;
И8.2 - средний уровень расчетной бюджетной
обеспеченности пяти наименее обеспеченных муниципальных образований после
выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований
|
Отчетность налоговых органов (органов статистики);
сведения Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области;
отчет об исполнении консолидированного бюджета
Самарской области (код формы 0503317);
информация о расходах, произведенных местными
бюджетами, в том числе за счет средств, имеющих целевое назначение (код формы
R63402r)
|
|
9.
|
Отношение просроченной кредиторской задолженности
местных бюджетов к расходам местных бюджетов, И9
|
Показатель И9
рассчитывается по формуле:
И9
= Кпр.мб / Рмб x 100%,
где Кпр.мб
- объем просроченной кредиторской задолженности местных бюджетов;
Рмб - объем
расходов местных бюджетов
|
Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности.
Бюджетная деятельность (код формы 0503369);
отчет об исполнении консолидированного бюджета
Самарской области (код формы 0503317)
|
|
10.
|
Доля расходов местных бюджетов, формируемых в рамках
муниципальных программ, И10
|
Показатель И13 рассчитывается по формуле:
И10
= Пмб / Рмб
x 100%,
где Рмб - объем
расходов местных бюджетов;
Пмб - объем
расходов местных бюджетов, формируемых в рамках муниципальных программ
|
Отчет об исполнении консолидированного бюджета
Самарской области (код формы 0503317);
справочная таблица к отчету об исполнении
консолидированного бюджета Самарской области (код формы 0503387)
|
|
11.
|
Уровень долговой нагрузки местных бюджетов, И11
|
Показатель И11 рассчитывается по формуле:
И11
= Дм / Нд x
100%,
где Дм - общий объем муниципального долга
муниципальных районов и городских округов (городских округов с
внутригородским делением) по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным;
Нд - общий объем
налоговых и неналоговых доходов бюджетов соответствующих муниципальных
образований за отчетный финансовый год
|
Информация о долговых обязательствах, отраженных в
муниципальных долговых книгах муниципальных образований Самарской области, по
формам согласно приложениям 1 - 5 к Порядку передачи министерству управления
финансами Самарской области (далее - министерство) информации о долговых
обязательствах, отраженных в муниципальных долговых книгах муниципальных
образований Самарской области, утвержденному приказом министерства от
26.03.2008 N 01-21/27;
отчет об исполнении консолидированного бюджета
Самарской области (код формы 0503317)
|
|
12.
|
Наличие выверки исходных данных для расчета дотаций
на выравнивание бюджетной обеспеченности на очередной финансовый год в срок
до 1 сентября текущего года, И12
|
|
Письмо министерства органам местного самоуправления
|
|
13.
|
Наличие рассчитанного и доведенного до сведения органов местного самоуправления норматива формирования расходов
на содержание органов местного самоуправления на очередной финансовый год в
срок до 1 ноября текущего года, И13
|
|
Письмо министерства органам местного самоуправления
|
|
14.
|
Внесение проекта областного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период в законодательный орган Самарской области в
установленный срок, И14
|
|
Письмо Правительства Самарской области
|
|
15.
|
Наличие правового акта (правовых актов) Самарской
области, направленного (направленных) на совершенствование контроля в
отношении получателей средств областного бюджета, в рамках компетенции
министерства, И15
|
|
|
|
16.
|
Наличие правового акта (правовых актов) Самарской
области, направленного (направленных) на совершенствование контроля в
отношении юридических лиц, не являющихся получателями средств областного
бюджета, в рамках компетенции министерства, И16
|
|
|
|
17.
|
Доля расходов областного бюджета, санкционированных с
учетом групп приоритетности расходов, утвержденных правовым актом
Правительства Самарской области (далее - акт о приоритетности), в общем
объеме расходов областного бюджета, санкционированных после принятия акта о
приоритетности, И17
|
Показатель И17 рассчитывается по формуле:
И17
= И17.1 / И17.2 x 100%,
где И17.1 - объем расходов областного
бюджета, санкционированных с учетом групп приоритетности расходов,
утвержденных актом о приоритетности;
И17.2 - общий объем расходов областного
бюджета, санкционированных после принятия акта о приоритетности
|
Автоматизированная система исполнения областного
бюджета
|
|
18.
|
Доля получателей средств областного бюджета,
переведенных на безналичное денежное обращение, в общем количестве
получателей средств областного бюджета, И18
|
Показатель И18 рассчитывается по формуле:
И18
= И18.1 / И18.2 x 100%,
где И18.1 - количество получателей средств
областного бюджета, переведенных на безналичное денежное обращение;
И18.2 - общее количество получателей
средств областного бюджета
|
Перечни удаленных получателей средств бюджета
(удаленных неучастников бюджетного процесса),
имеющих право на получение наличных денег со счетов N 40116, открытых органу
Федерального казначейства, сформированные министерством в соответствии с
приказом Казначейства России от 30.06.2014 N 10н
|
|
19.
|
Доля предельных объемов финансирования, доведенных до
главных распорядителей, распорядителей и получателей средств областного
бюджета по группам приоритетности расходов, утвержденных актом о приоритетности,
в общем объеме предельных объемов финансирования, доведенных до главных
распорядителей, распорядителей и получателей средств областного бюджета после
принятия акта о приоритетности, И19
|
Показатель И19 рассчитывается по формуле:
И19
= И19.1 / И19.2 x 100%,
где И19.1 - сумма предельных объемов
финансирования, доведенных до главных распорядителей, распорядителей и
получателей средств областного бюджета по группам приоритетности расходов,
утвержденных актом о приоритетности;
И19.2 - общий объем предельных объемов
финансирования, доведенных до главных распорядителей, распорядителей и
получателей средств областного бюджета после принятия акта о приоритетности
|
Автоматизированная система исполнения областного
бюджета
|
|
20.
|
Доля консолидированных бюджетных, сводных
бухгалтерских отчетов, представленных в Федеральное казначейство, в общем
количестве регламентированных консолидированных бюджетных, сводных
бухгалтерских отчетов субъекта Российской Федерации, подлежащих представлению
в Федеральное казначейство, И20
|
Показатель И20 рассчитывается по формуле:
И20
= И20.1 / И20.2 x 100,
где И20.1 - количество консолидированных
бюджетных, сводных бухгалтерских отчетов, представленных в Федеральное
казначейство;
И20.2 - общее количество
регламентированных консолидированных бюджетных, сводных бухгалтерских отчетов
субъекта Российской Федерации, подлежащих представлению в Федеральное
казначейство
|
Совместное письмо Министерства финансов Российской
Федерации и Федерального казначейства о составлении и представлении месячной
и квартальной бюджетной отчетности, квартальной сводной бухгалтерской
отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений
финансовыми органами субъектов Российской Федерации и органами управления
государственных внебюджетных фондов в соответствующем году;
письмо Федерального казначейства о принятии годовой
отчетности министерства
|
|
21.
|
Наличие в автоматизированной системе исполнения
областного бюджета аналитического отчета по ежедневному планированию и учету
остатков средств на счете областного бюджета, И21
|
|
Автоматизированная система исполнения областного
бюджета
|
|
22.
|
Наличие ежегодного рейтинга главных распорядителей
средств областного бюджета по результатам мониторинга качества финансового
менеджмента и размещение отчета о результатах указанного мониторинга на сайте
министерства, И22
|
Методика, отраженная в постановлении Правительства
Самарской области от 29.05.2013 N 226 "О проведении министерством
управления финансами Самарской области мониторинга качества
финансового менеджмента главных распорядителей средств областного бюджета"
|
Сайт министерства
(http://new.minfin-samara.ru)
|
|
23.
|
Отношение объема просроченной кредиторской
задолженности областного бюджета к общему объему расходов областного бюджета,
И23
|
Показатель И23 рассчитывается по формуле:
И23
= Кпр / Р x 100%,
где Кпр - объем
просроченной кредиторской задолженности областного бюджета;
Р - общий объем расходов
областного бюджета
|
Отчет об исполнении консолидированного бюджета
Самарской области на 1 января 2016 года (код формы 0503317)
|
|
24.
|
Коэффициент полноты опубликования бюджетных
нормативных правовых актов и отчетов об исполнении областного бюджета, И24
|
Коэффициент И24 рассчитывается по формуле:
И24
= И24.1 / И24.2 x 100%,
где И24.1 - количество опубликованных
бюджетных нормативных правовых актов и отчетов об исполнении областного
бюджета;
И24.2 - количество бюджетных нормативных
правовых актов и отчетов об исполнении областного бюджета
|
Сайт министерства
(http://new.minfin-samara.ru)
|
|
25.
|
Коэффициент доступности сервисов единого портала
государственной и муниципальной бюджетной системы региона, И25
|
Коэффициент И25 рассчитывается по формуле:
И25
= И25.1 / И25.2,
где И25.1 - количество реализованных и
используемых сервисов единого портала государственной и муниципальной бюджетной
системы региона;
И25.2 - общее количество сервисов единого
портала государственной и муниципальной бюджетной системы региона,
предусмотренных техническим заданием
|
Единый информационный портал бюджетной системы
региона "Бюджет для граждан Самарской области"
(http://budget.minfin-samara.ru)
|
|
26.
|
Коэффициент продуктивности программного обеспечения,
И26
|
Коэффициент И26 рассчитывается по формуле:
И26
= И26.1 / И26.2 x 100%,
где И26.1 - время продуктивной работы
системы управления консолидированным бюджетом Самарской области (количество
часов);
И26.2 - общая продолжительность работы
системы управления консолидированным бюджетом Самарской области за отчетный
период
|
Квартальная аналитическая отчетность по техническому
сопровождению, модернизации и обновлению программного обеспечения
министерства, поступающая от муниципальных образований Самарской области и
организации, выполняющей данные работы
|
|
27.
|
Коэффициент применения системы бюджетного
планирования на базе web-технологий сотрудниками главных распорядителей
средств областного бюджета, И27
|
Коэффициент И27 рассчитывается по формуле:
И27
= И27.1 / И 27.2 x 100%,
где И27.1 - количество главных
распорядителей средств областного бюджета, работающих в системе бюджетного
планирования на базе web-технологий;
И27.2 - общее количества главных
распорядителей средств областного бюджета
|
Система планирования на базе web-технологий
министерства
|
|
28.
|
Коэффициент обновления средств криптографической
защиты информации в министерстве, органах исполнительной власти (государственных
органах) и государственных учреждениях Самарской области, являющихся
участниками юридически значимого документооборота министерства, И28
|
Показатель И35 рассчитывается по формуле:
И28
=И28.1 / И28.2 x 100%,
где И28.1 - количество обновленных средств криптографической защиты информации на рабочих местах
участников юридически значимого электронного документооборота в министерстве,
в органах исполнительной власти (государственных органов) и государственных
учреждениях Самарской области;
И28.2 - планируемое количество необходимых
для обновления средств криптографической защиты
информации участников юридически значимого электронного документооборота в
министерстве, в органах исполнительной власти (государственных органов) и
государственных учреждениях Самарской области
|
Отчетная документация по исполнению государственных
контрактов
|
|
Читайте также
|