Расширенный поиск

Постановление Правительства Самарской области от 27.12.2016 № 821

 

 

 

                   ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                         от 27.12.2016 N 821

 

 

 О внесении изменений в постановление Правительства Самарской области

    от 14.11.2013 N 623 "Об утверждении государственной программы

      Самарской области "Управление государственными финансами и

        развитие межбюджетных отношений" на 2014 - 2020 годы"

 

     В целях    уточнения    объемов    финансирования     мероприятий

государственной     программы    Самарской     области     "Управление

государственными финансами   и   развитие межбюджетных  отношений"  на

2014 - 2020 годы, утвержденной постановлением  Правительства Самарской

области  от   14.11.2013  N  623,   Правительство  Самарской   области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

     1. Внести  в  постановление Правительства  Самарской  области  от

14.11.2013 N 623  "Об утверждении государственной программы  Самарской

области "Управление государственными финансами и развитие межбюджетных

отношений" на 2014 - 2020 годы" следующие изменения:

     в пункте 2  слова "и департаменту  управления делами  Губернатора

Самарской области и  Правительства Самарской области,  осуществляющему

финансовое    обеспечение   деятельности    службы    государственного

финансового контроля Самарской области" исключить;

     в государственной   программе   Самарской   области   "Управление

государственными финансами   и   развитие  межбюджетных отношений"  на

2014 - 2020 годы (далее - Государственная программа):

     в паспорте Государственной программы:

     раздел "Соисполнитель  Государственной   программы"  изложить   в

следующей редакции:

 

+---------------------------+--+-------------------------------------------+

|"СОИСПОЛНИТЕЛИ             |- |отсутствуют";                              |

|ГОСУДАРСТВЕННОЙ            |  |                                           |

|ПРОГРАММЫ                  |  |                                           |

+---------------------------+--+-------------------------------------------+

 

     абзац шестой раздела "Задачи Государственной программы"  признать

утратившим силу;

     в разделе "Показатели (индикаторы) Государственной программы":

     абзацы с восьмого по тринадцатый изложить в следующей редакции:

     "эффективность выравнивания бюджетной обеспеченности;

     отношение просроченной    кредиторской   задолженности    местных

бюджетов к расходам местных бюджетов;

     доля расходов   местных    бюджетов,    формируемых   в    рамках

муниципальных программ;

     уровень долговой нагрузки местных бюджетов;

     наличие выверки   исходных   данных  для   расчета   дотаций   на

выравнивание бюджетной  обеспеченности на очередной  финансовый год  в

срок до 1 сентября текущего года;

     наличие рассчитанного и доведенного до сведения органов  местного

самоуправления норматива формирования  расходов на содержание  органов

местного самоуправления на очередной финансовый год в срок до 1 ноября

текущего года;";

     абзац четырнадцатый признать утратившим силу;

     абзацы с шестнадцатого  по двадцать первый  изложить в  следующей

редакции:

     "наличие правового  акта  (правовых  актов)  Самарской   области,

направленного (направленных) на совершенствование контроля в отношении

получателей   средств   областного  бюджета   в   рамках   компетенции

министерства   управления  финансами   Самарской   области  (далее   -

министерство);

     наличие правового  акта   (правовых  актов)  Самарской   области,

направленного (направленных) на совершенствование контроля в отношении

юридических  лиц,  не   являющихся  получателями  средств   областного

бюджета, в рамках компетенции министерства;

     доля расходов  областного  бюджета,  санкционированных  с  учетом

групп   приоритетности    расходов,   утвержденных   правовым    актом

Правительства Самарской  области  (далее -  акт  о приоритетности),  в

общем  объеме  расходов областного  бюджета,  санкционированных  после

принятия акта о приоритетности;

     доля получателей  средств  областного  бюджета,  переведенных  на

безналичное денежное обращение, в общем количестве получателей средств

областного бюджета;

     доля предельных  объемов  финансирования, доведенных  до  главных

распорядителей,  распорядителей   и  получателей  средств   областного

бюджета  по  группам  приоритетности расходов,  утвержденных  актом  о

приоритетности,  в  общем объеме  предельных  объемов  финансирования,

доведенных  до главных  распорядителей,  распорядителей и  получателей

средств областного бюджета после принятия акта о приоритетности;

     доля консолидированных бюджетных, сводных бухгалтерских  отчетов,

представленных в Федеральное  казначейство, сформированных из  сводной

бюджетной  и  бухгалтерской   отчетности  участников  и   неучастников

бюджетного   процесса,    в   общем   количестве    регламентированных

консолидированных бюджетных,  сводных  бухгалтерских отчетов  субъекта

Российской   Федерации,   подлежащих   представлению   в   Федеральное

казначейство;";

     после абзаца  двадцать   первого  дополнить  абзацем   следующего

содержания:

     "наличие в  автоматизированной   системе  исполнения   областного

бюджета  аналитического отчета  по  ежедневному планированию  и  учету

остатков средств на счете областного бюджета;";

     абзац двадцать второй изложить в следующей редакции:

     "наличие ежегодного  рейтинга   главных  распорядителей   средств

областного  бюджета по  результатам  мониторинга качества  финансового

менеджмента и наличие отчета  о результатах указанного мониторинга  на

сайте министерства;";

     после абзаца  двадцать  седьмого  дополнить  абзацем   следующего

содержания:

     "коэффициент обновления    средств    криптографической    защиты

информации    в    министерстве,   органах    исполнительной    власти

(государственных  органах)  и  государственных  учреждениях  Самарской

области, являющихся участниками юридически значимого  документооборота

министерства;";

     абзацы с двадцать девятого по тридцать пятый признать утратившими

силу;

     в разделе "Подпрограммы с указанием целей и сроков реализации":

     в абзаце девятом слова  "единой информационной системы"  заменить

словами "единого информационного пространства";

     абзацы одиннадцатый, двенадцатый признать утратившими силу;

     раздел "Объемы бюджетных ассигнований Государственной  программы"

изложить в следующей редакции:

 

+---------------------------+--+-------------------------------------------+

|"ОБЪЕМЫ                    |- |общий объем финансирования  Государственной|

|БЮДЖЕТНЫХ                  |  |программы составит 78 600,3 млн. рублей,  в|

|АССИГНОВАНИЙ               |  |том числе:                                 |

|ГОСУДАРСТВЕННОЙ            |  2014 году - 10 584,8 млн. рублей;        |

|ПРОГРАММЫ                  |  2015 году - 11 191,1 млн. рублей;        |

|                           |  2016 году - 11 297,5 млн. рублей;        |

|                           |  2017 году - 11 051,8 млн. рублей;        |

|                           |  2018 году - 11 201,5 млн. рублей;        |

|                           |  2019 году - 11 636,8 млн. рублей;        |

|                           |  2020 году - 11 636,8 млн. рублей";       |

+---------------------------+--+-------------------------------------------+

 

     в тексте Государственной программы:

     абзацы с  двадцать   девятого  по  тридцать   третий  раздела   I

"Характеристика    проблемы,    на    решение    которой    направлена

Государственная программа" признать утратившими силу;

     абзац тринадцатый раздела II "Приоритеты, основные цель и задачи,

планируемые конечные результаты реализации Государственной  программы"

признать утратившим силу;

     в разделе III  "Перечень,  цели и  краткое описание  подпрограмм,

включенных в Государственную программу":

     в абзаце шестом  слова "единой  информационной системы"  заменить

словами "единого информационного пространства";

     абзацы седьмой и шестнадцатый признать утратившими силу;

     абзацы двадцать  первый,  двадцать второй  изложить  в  следующей

редакции:

     "совершенствование правовой    базы    Самарской    области     и

технологических  процессов  исполнения  областного  бюджета  в  рамках

компетенции  министерства,  направленное  на  повышение  эффективности

бюджетных расходов;

     совершенствование операционно-кассового обслуживания  юридических

лиц, лицевые счета которым открыты в министерстве (далее - клиенты);";

     абзац двадцать пятый признать утратившим силу;

     в абзаце тридцатом слова "единой информационной системы" заменить

словами "программного  обеспечения,  вычислительной  техники,  каналов

связи, телекоммуникационного и  иного оборудования, входящих в  единое

информационное пространство";

     абзацы с тридцать первого по тридцать третий признать утратившими

силу;

     в подпрограмме   "Совершенствование  управления   государственным

долгом Самарской области"  на 2014 - 2020  годы (далее -  подпрограмма

2):

     раздел "Объемы бюджетных  ассигнований  подпрограммы 2"  паспорта

подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

 

+---------------------------+--+-------------------------------------------+

|"ОБЪЕМЫ                    |- |общий объем  финансирования подпрограммы  2|

|БЮДЖЕТНЫХ                  |  |составит 36 764,0 млн. рублей, в том числе:|

|АССИГНОВАНИЙ               |  2014 году - 3 606,6 млн. рублей;         |

|ПОДПРОГРАММЫ 2             |  2015 году - 4 539,4 млн. рублей;         |

|                           |  2016 году - 5 245,4 млн. рублей;         |

|                           |  2017 году - 5 392,2 млн. рублей;         |

|                           |  2018 году - 5 721,4 млн. рублей;         |

|                           |  2019 году - 6 129,5 млн. рублей;         |

|                           |  2020 году - 6 129,5 млн. рублей";        |

+---------------------------+--+-------------------------------------------+

 

     в подпрограмме    "Внутрирегиональные   межбюджетные    отношения

Самарской области" на 2014 - 2020 годы (далее - подпрограмма 3):

     в паспорте подпрограммы 3:

     абзац первый раздела "Задачи подпрограммы 3" признать  утратившим

силу;

     раздел "Показатели  (индикаторы)   подпрограммы  3"  изложить   в

следующей редакции:

 

+---------------------------+--+-------------------------------------------+

|"ПОКАЗАТЕЛИ                |- |эффективность выравнивания        бюджетной|

|(ИНДИКАТОРЫ)               |  |обеспеченности;                            |

|ПОДПРОГРАММЫ 3             |  |                                           |

+---------------------------+--+-------------------------------------------+

|                           |  |отношение просроченной         кредиторской|

|                           |  |задолженности местных  бюджетов к  расходам|

|                           |  |местных бюджетов;                          |

+---------------------------+--+-------------------------------------------+

|                           |  |доля расходов местных бюджетов, формируемых|

|                           |  рамках муниципальных программ;           |

+---------------------------+--+-------------------------------------------+

|                           |  |уровень долговой нагрузки местных бюджетов;|

+---------------------------+--+-------------------------------------------+

|                           |  |наличие выверки исходных данных для расчета|

|                           |  |дотаций на      выравнивание      бюджетной|

|                           |  |обеспеченности на очередной финансовый  год|

|                           |  срок до 1 сентября текущего года;        |

+---------------------------+--+-------------------------------------------+

|                           |  |наличие рассчитанного   и  доведенного   до|

|                           |  |сведения  органов  местного  самоуправления|

|                           |  |норматива    формирования    расходов    на|

|                           |  |содержание органов местного  самоуправления|

|                           |  |на очередной  финансовый  год в  срок до  1|

|                           |  |ноября текущего года";                     |

+---------------------------+--+-------------------------------------------+

 

     раздел "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 3" изложить  в

следующей редакции:

 

+---------------------------+--+-------------------------------------------+

|"ОБЪЕМЫ                    |- |общий объем  финансирования подпрограммы  3|

|БЮДЖЕТНЫХ                  |  |составит 38 251,7 млн. рублей, в том числе:|

|АССИГНОВАНИЙ               |  2014 году - 6 432,2 млн. рублей;         |

|ПОДПРОГРАММЫ 3             |  2015 году - 6 117,4 млн. рублей;         |

|                           |  2016 году - 5 571,2 млн. рублей;         |

|                           |  2017 году - 5 167,5 млн. рублей;         |

|                           |  2018 году - 4 987,8 млн. рублей;         |

|                           |  2019 году - 4 987,8 млн. рублей;         |

|                           |  2020 году - 4 987,8 млн. рублей";        |

+---------------------------+--+-------------------------------------------+

 

     в тексте подпрограммы 3:

     абзац третий раздела II "Цель, задачи подпрограммы 3 с  указанием

сроков и этапов ее реализации" признать утратившим силу;

     в разделе III "Показатели (индикаторы), характеризующие ежегодный

ход и итоги реализации подпрограммы 3":

     абзацы второй, третий, шестой признать утратившими силу;

     после абзаца шестого дополнить абзацами следующего содержания:

     "уровень долговой нагрузки местных бюджетов;

     наличие выверки   исходных   данных  для   расчета   дотаций   на

выравнивание бюджетной  обеспеченности на очередной  финансовый год  в

срок до 1 сентября текущего года;

     наличие рассчитанного и доведенного до сведения органов  местного

самоуправления норматива формирования  расходов на содержание  органов

местного самоуправления на очередной финансовый год в срок до 1 ноября

текущего года;";

     абзац восьмой признать утратившим силу;

     абзацы третий  и  четвертый подраздела  2  "Оценка  эффективности

реализации   подпрограммы   3"  раздела   VIII   "Комплексная   оценка

эффективности  реализации   подпрограммы  3"   изложить  в   следующей

редакции:

     "n(i) -   показатели   (индикаторы),   рост   значений    которых

свидетельствует об улучшении ситуации в оцениваемой сфере (пункты  10,

12, 13 приложения 1 к Государственной программе);

     n(j) -  показатели   (индикаторы),   снижение  значений   которых

свидетельствует об улучшении ситуации  в оцениваемой сфере (пункты  8,

9, 11 приложения 1 к Государственной программе);";

     в подпрограмме "Организация планирования и исполнения  областного

бюджета" на 2014 - 2020 годы (далее - подпрограмма 4):

     в паспорте подпрограммы 4:

     в разделе "Задачи подпрограммы 4":

     абзац второй изложить в следующей редакции:

     "совершенствование правовой    базы    Самарской    области     и

технологических  процессов  исполнения  областного  бюджета  в  рамках

компетенции  министерства,  направленное  на  повышение  эффективности

бюджетных расходов;";

     абзац пятый признать утратившим силу;

     в разделе "Показатели (индикаторы) подпрограммы 4":

     абзацы со второго по седьмой изложить в следующей редакции:

     "наличие правового  акта  (правовых  актов)  Самарской   области,

направленного (направленных) на совершенствование контроля в отношении

получателей   средств   областного  бюджета   в   рамках   компетенции

министерства;

     наличие правового  акта   (правовых  актов)  Самарской   области,

направленного (направленных) на совершенствование контроля в отношении

юридических  лиц,  не   являющихся  получателями  средств   областного

бюджета, в рамках компетенции министерства;

     доля расходов  областного  бюджета,  санкционированных  с  учетом

групп приоритетности расходов, утвержденных актом о приоритетности,  в

общем  объеме  расходов областного  бюджета,  санкционированных  после

принятия акта о приоритетности;

     доля получателей  средств  областного  бюджета,  переведенных  на

безналичное денежное обращение, в общем количестве получателей средств

областного бюджета;

     доля предельных  объемов  финансирования, доведенных  до  главных

распорядителей,  распорядителей   и  получателей  средств   областного

бюджета  по  группам  приоритетности расходов,  утвержденных  актом  о

приоритетности,  в  общем объеме  предельных  объемов  финансирования,

доведенных  до главных  распорядителей,  распорядителей и  получателей

средств областного бюджета после принятия акта о приоритетности;

     доля консолидированных бюджетных, сводных бухгалтерских  отчетов,

представленных в Федеральное  казначейство, сформированных из  сводной

бюджетной  и  бухгалтерской   отчетности  участников  и   неучастников

бюджетного   процесса,    в   общем   количестве    регламентированных

консолидированных бюджетных,  сводных  бухгалтерских отчетов  субъекта

Российской   Федерации,   подлежащих   представлению   в   Федеральное

казначейство;";

     после абзаца седьмого дополнить абзацем следующего содержания:

     "наличие в  автоматизированной   системе  исполнения   областного

бюджета  аналитического отчета  по  ежедневному планированию  и  учету

остатков средств на счете областного бюджета;";

     абзац восьмой изложить в следующей редакции:

     "наличие ежегодного  рейтинга   главных  распорядителей   средств

областного  бюджета по  результатам  мониторинга качества  финансового

менеджмента и наличие отчета  о результатах указанного мониторинга  на

сайте министерства;";

     раздел "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 4" изложить  в

следующей редакции:

 

+---------------------------+--+-------------------------------------------+

|"ОБЪЕМЫ                    |- |общий объем  финансирования подпрограммы  4|

|БЮДЖЕТНЫХ                  |  |составит 2 299,8 млн. рублей, в том числе: |

|АССИГНОВАНИЙ               |  2014 году - 349,9 млн. рублей;           |

|ПОДПРОГРАММЫ 4             |  2015 году - 299,9 млн. рублей;           |

|                           |  2016 году - 310,5 млн. рублей;           |

|                           |  2017 году - 330,2 млн. рублей;           |

|                           |  2018 году - 330,3 млн. рублей;           |

|                           |  2019 году - 339,5 млн. рублей;           |

|                           |  2020 году - 339,5 млн. рублей";          |

+---------------------------+--+-------------------------------------------+

 

     в тексте подпрограммы 4:

     в разделе II "Цель и задачи  подпрограммы 4 с указанием сроков  и

этапов ее реализации":

     абзац четвертый изложить в следующей редакции:

     "совершенствование правовой    базы    Самарской    области     и

технологических  процессов  исполнения  областного  бюджета  в  рамках

компетенции  министерства,  направленное  на  повышение  эффективности

бюджетных расходов;";

     абзац восьмой признать утратившим силу;

     в разделе III "Показатели (индикаторы), характеризующие ежегодный

ход и итоги реализации подпрограммы 4":

     абзацы с третьего по восьмой изложить в следующей редакции:

     "наличие правового  акта  (правовых  актов)  Самарской   области,

направленного (направленных) на совершенствование контроля в отношении

получателей   средств   областного  бюджета   в   рамках   компетенции

министерства;

     наличие правового  акта   (правовых  актов)  Самарской   области,

направленного (направленных) на совершенствование контроля в отношении

юридических  лиц,  не   являющихся  получателями  средств   областного

бюджета, в рамках компетенции министерства;

     доля расходов  областного  бюджета,  санкционированных  с  учетом

групп приоритетности расходов, утвержденных актом о приоритетности,  в

общем  объеме  расходов областного  бюджета,  санкционированных  после

принятия акта о приоритетности;

     доля получателей  средств  областного  бюджета,  переведенных  на

безналичное денежное обращение, в общем количестве получателей средств

областного бюджета;

     доля предельных  объемов  финансирования, доведенных  до  главных

распорядителей,  распорядителей   и  получателей  средств   областного

бюджета  по  группам  приоритетности расходов,  утвержденных  актом  о

приоритетности,  в  общем объеме  предельных  объемов  финансирования,

доведенных  до главных  распорядителей,  распорядителей и  получателей

средств областного бюджета после принятия акта о приоритетности;

     доля консолидированных бюджетных, сводных бухгалтерских  отчетов,

представленных в Федеральное  казначейство, сформированных из  сводной

бюджетной  и  бухгалтерской   отчетности  участников  и   неучастников

бюджетного   процесса,    в   общем   количестве    регламентированных

консолидированных бюджетных,  сводных  бухгалтерских отчетов  субъекта

Российской   Федерации,   подлежащих   представлению   в   Федеральное

казначейство;";

     после абзаца восьмого дополнить абзацем следующего содержания:

     "наличие в  автоматизированной   системе  исполнения   областного

бюджета  аналитического отчета  по  ежедневному планированию  и  учету

остатков средств на счете областного бюджета;";

     абзац девятый изложить в следующей редакции:

     "наличие ежегодного  рейтинга   главных  распорядителей   средств

областного  бюджета по  результатам  мониторинга качества  финансового

менеджмента и наличие отчета  о результатах указанного мониторинга  на

сайте министерства;";

     абзац третий  подраздела   2  "Оценка  эффективности   реализации

подпрограммы  4"  раздела   VIII  "Комплексная  оценка   эффективности

реализации подпрограммы 4" изложить в следующей редакции:

     "n(i) -   показатели   (индикаторы),   рост   значений    которых

свидетельствует об улучшении ситуации в оцениваемой сфере (пункты 14 -

22 приложения 1 к Государственной программе);";

     в подпрограмме "Создание и развитие единой информационной системы

управления консолидированным  бюджетом  Самарской области  в  качестве

регионального сегмента государственной интегрированной  информационной

системы  управления общественными  финансами  "Электронный бюджет"  на

2014 - 2020 годы (далее - подпрограмма 5):

     в паспорте подпрограммы 5:

     в разделе   "Наименование    подпрограммы   5"   слова    "единой

информационной  системы"  заменить  словами  "единого  информационного

пространства";

     в абзаце третьем  раздела "Задачи подпрограммы  5" слова  "единой

информационной системы"  заменить  словами "программного  обеспечения,

вычислительной техники, каналов  связи, телекоммуникационного и  иного

оборудования, входящих в единое информационное пространство";

     в разделе "Показатели (индикаторы)  подпрограммы 5" после  абзаца

четвертого дополнить абзацем следующего содержания:

     "коэффициент обновления    средств    криптографической    защиты

информации    в    министерстве,   органах    исполнительной    власти

(государственных  органах)  и  государственных  учреждениях  Самарской

области, являющихся участниками юридически значимого  документооборота

министерства";

     раздел "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 5" изложить  в

следующей редакции:

 

+---------------------------+--+-------------------------------------------+

|"ОБЪЕМЫ                    |- |общий объем  финансирования подпрограммы  5|

|БЮДЖЕТНЫХ                  |  |составит 1 284,7 млн. рублей, в том числе: |

|АССИГНОВАНИЙ               |  2014 году - 196,1 млн. рублей;           |

|ПОДПРОГРАММЫ 5             |  2015 году - 234,5 млн. рублей;           |

|                           |  2016 году - 170,5 млн. рублей;           |

|                           |  2017 году - 161,9 млн. рублей;           |

|                           |  2018 году - 161,9 млн. рублей;           |

|                           |  2019 году - 179,9 млн. рублей;           |

|                           |  2020 году - 179,9 млн. рублей";          |

+---------------------------+--+-------------------------------------------+

 

     в тексте подпрограммы 5:

     в разделе  I   "Характеристика  проблемы,   на  решение   которой

направлена подпрограмма 5":

     в абзаце четвертом слово "двум" заменить словом "нескольким";

     в абзаце восьмом слова  "единой информационной системы"  заменить

словами   "единого    информационного   пространства",   слова    "ЕИС

"Электронный бюджет Самарской области" заменить словами  "региональный

электронный бюджет Самарской области";

     в абзаце  девятом  слова   "ЕИС  "Электронный  бюджет   Самарской

области"   заменить   словами  "регионального   электронного   бюджета

Самарской области";

     после абзаца девятого дополнить абзацами следующего содержания:

     "3. Проведение  мероприятий  по обновлению  и  установке  средств

криптографической   защиты   информации  для   министерства,   органов

исполнительной  власти  (государственных  органов)  и  государственных

учреждений  Самарской   области,  являющихся  участниками   юридически

значимого электронного документооборота министерства.

     В настоящее  время участниками  бюджетного  процесса в  Самарской

области   для   осуществления   юридически   значимого    электронного

документооборота     с    министерством     используется     усиленная

квалифицированная  электронная подпись  (далее  - ЭП).  Удостоверяющим

центром,  обеспечивающим  ЭП  министерство  и  участников   юридически

значимого   электронного   документооборота,   является   региональный

удостоверяющий центр Самарской  области (далее -  РУЦ СО), входящий  в

состав  государственного   казенного   учреждения  Самарской   области

"Региональный  центр  управления  государственными  и   муниципальными

информационными системами и ресурсами Самарской области".

     В 2017  году  РУЦ  СО   запланирован  переход  на  выпуск  ЭП   с

применением новых государственных стандартов ГОСТ Р 34.10-2012 и  ГОСТ

Р 34.11-2012.

     В этой  связи   средства  криптографической  защиты   информации,

используемые  для   правомерного   обеспечения  юридически   значимого

электронного документооборота,  подлежат обновлению  в соответствии  с

утвержденными стандартами криптографической защиты информации.

     С целью своевременного перевода средств криптографической  защиты

информации для  использования ЭП с  применением новых  государственных

стандартов  планируется  выполнить  обновление  и  установку   средств

криптографической   защиты   информации   в   министерстве,    органах

исполнительной  власти  (государственных  органах)  и  государственных

учреждениях Самарской области.";

     в абзаце  пятом  раздела  II  "Цель и  задачи  подпрограммы  5  с

указанием сроков и этапов ее реализации" слова "единой  информационной

системы" заменить  словами  "программного обеспечения,  вычислительной

техники, каналов  связи, телекоммуникационного  и иного  оборудования,

входящих в единое информационное пространство";

     раздел III    "Показатели     (индикаторы)    подпрограммы     5,

характеризующие ежегодный ход и итоги реализации" после абзаца  пятого

дополнить абзацем следующего содержания:

     "коэффициент обновления    средств    криптографической    защиты

информации    в    министерстве,   органах    исполнительной    власти

(государственных  органах)  и  государственных  учреждениях  Самарской

области, являющихся участниками юридически значимого  документооборота

министерства.";

     в разделе V "Обоснование ресурсного обеспечения программы 5":

     в наименовании слово "программы" заменить словом "подпрограммы";

     в абзаце  втором  слова  "Мероприятия  1,  2"  заменить   словами

"Мероприятия 1, 2, 3";

     подпрограмму "Организация    и    осуществление    контроля     в

финансово-бюджетной сфере на территории  Самарской области" на 2014  -

2020 годы признать утратившей силу;

     приложение 1  к  Государственной программе  изложить  в  редакции

согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

     приложение 2  к  Государственной программе  изложить  в  редакции

согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

     приложение 3  к  Государственной программе  изложить  в  редакции

согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

     2. Установить,  что  финансирование  возникающего  в   результате

принятия настоящего  постановления расходного обязательства  Самарской

области,   а   также  увеличение   объема   финансирования   отдельных

действующих расходных обязательств Самарской области,  предусмотренные

настоящим постановлением,  осуществляются за  счет средств  областного

бюджета   в   пределах    общего   объема   бюджетных    ассигнований,

предусматриваемого  в  установленном порядке  министерству  управления

финансами  Самарской  области  на  соответствующий  финансовый  год  и

плановый период.

     3. Опубликовать  настоящее  постановление  в  средствах  массовой

информации.

     4. Настоящее   постановление  вступает   в   силу  со   дня   его

официального     опубликования,     за     исключением      положений,

предусматривающих финансирование мероприятий Государственной программы

в 2017 - 2020 годах, которые вступают в силу с 1 января 2017 года.

 

 

         Первый

    вице-губернатор -

председатель Правительства

     Самарской области                                     А.П.Нефёдов

 

 

 

                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ 1

                                         к постановлению Правительства

                                               Самарской области

                                              от 27.12.2016 N 821

 

 

 

                               ПЕРЕЧЕНЬ

      показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и

     итоги реализации государственной программы Самарской области

          "Управление государственными финансами и развитие

             межбюджетных отношений" на 2014 - 2020 годы

 

N

п/п

Наименование цели, задачи, показателя (индикатора)

Единица измерения

Значение показателя (индикатора) по годам

2012 (отчет)

2013 (оценка)

плановый период (прогноз)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Подпрограмма "Долгосрочная финансовая устойчивость" на 2014 - 2020 годы

Цель. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Самарской области

Задача 1. Планирование основных параметров областного бюджета с учетом долгосрочного прогноза социально-экономического развития Самарской области

1.

Наличие бюджетного прогноза Самарской области на долгосрочный период <*>

0 - нет

1 - да

-

-

-

-

1

1

1

1

1

2.

Отношение дефицита областного бюджета к общему годовому объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений

%

15

15

15

15

15

15

15

15

15

Задача 2. Создание условий для стимулирования развития налогового потенциала

3.

Наличие ежегодной оценки эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот и ставок <*>

0 - нет

1 - есть

-

1

1

1

1

1

1

1

1

Подпрограмма "Совершенствование управления государственным долгом Самарской области" на 2014 - 2020 годы

Цель. Повышение эффективности управления государственным долгом Самарской области

Задача 1. Достижение приемлемых объема и структуры государственного долга Самарской области

4.

Отношение объема государственного долга Самарской области (за исключением задолженности по бюджетным кредитам из федерального бюджета) к доходам областного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений

%

27,68

30,69

50

50

50

50

50

50

50

5.

Отношение расходов на обслуживание государственного долга Самарской области к объему расходов областного бюджета (за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации)

%

1,97

2,23

5

5

5

5

5

5

5

Задача 2. Увеличение сроков заимствований и обеспечение равномерного распределения по будущим финансовым годам нагрузки на бюджет по обслуживанию и погашению заимствований

6.

Отношение суммы платежей на погашение заимствований предыдущих лет и обслуживание государственного долга к доходам областного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений

%

11,74

11,41

15

15

15

15

15

15

15

Задача 3. Поддержание международных кредитных рейтингов Самарской области и создание предпосылок для восстановления рейтингов до уровня BB+/Ba2

7.

Долгосрочный кредитный рейтинг Самарской области по международной шкале международных рейтинговых агентств <***>

Уровень кредитного рейтинга

BB+ (Ba1)

BB+ (Ba1)

BB+ (Ba1)

BB (Ba3)

BB (Ba3)

BB (Ba3)

BB (Ba3)

BB+ (Ba2)

BB+ (Ba2)

Подпрограмма "Внутрирегиональные межбюджетные отношения Самарской области" на 2014 - 2020 годы

Цель. Организация межбюджетных отношений, способствующих стимулированию социально-экономического развития муниципальных образований, повышению качества управления муниципальными финансами, а также обеспечению равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований Самарской области

Задача 1. Сокращение дифференциации муниципальных образований Самарской области по уровню их бюджетной обеспеченности, сбалансированности местных бюджетов

8.

Эффективность выравнивания бюджетной обеспеченности

раз

1,4

1,3

1,3

1,3

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

9.

Отношение просроченной кредиторской задолженности местных бюджетов к расходам местных бюджетов <****>

%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Задача 3. Повышение эффективности управления муниципальными финансами

10.

Доля расходов местных бюджетов, формируемых в рамках муниципальных программ

%

14,7

23,9

25

40

45

50

55

60

65

11.

Уровень долговой нагрузки местных бюджетов

%

-

-

-

-

55

60

60

55

50

12.

Наличие выверки исходных данных для расчета дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности на очередной финансовый год в срок до 1 сентября текущего года <*>

0 - нет

1 - да

1

1

1

1

1

1

1

1

1

13.

Наличие рассчитанного и доведенного до сведения органов местного самоуправления норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления на очередной финансовый год в срок до 1 ноября текущего года <*>

0 - нет

1 - да

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Подпрограмма "Организация планирования и исполнения областного бюджета" на 2014 - 2020 годы

Цель. Нормативно-методическое обеспечение и оптимизация технологических процессов формирования и исполнения областного бюджета

Задача 1. Соблюдение норм, установленных бюджетным законодательством

14.

Внесение проекта областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период в законодательный орган Самарской области в установленный срок <**>

0 - нет

1 - да

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Задача 2. Совершенствование правовой базы Самарской области и технологических процессов исполнения областного бюджета в рамках компетенции министерства управления финансами Самарской области (далее - министерство), направленное на повышение эффективности бюджетных расходов

15.

Наличие правового акта (правовых актов) Самарской области, направленного (направленных) на совершенствование контроля в отношении получателей средств областного бюджета в рамках компетенции министерства

0 - нет

1 - да

-

-

-

-

1

1

1

1

1

16.

Наличие правового акта (правовых актов) Самарской области, направленного (направленных) на совершенствование контроля в отношении юридических лиц, не являющихся получателями средств областного бюджета, в рамках компетенции министерства

0 - нет

1 - да

-

-

-

-

1

1

1

1

1

17.

Доля расходов областного бюджета, санкционированных с учетом групп приоритетности расходов, утвержденных правовым актом Правительства Самарской области (далее - акт о приоритетности), в общем объеме расходов областного бюджета, санкционированных после принятия акта о приоритетности

%

-

-

-

-

100

100

100

100

100

Задача 3. Совершенствование операционно-кассового обслуживания юридических лиц, лицевые счета которым открыты в министерстве

18.

Доля получателей средств областного бюджета, переведенных на безналичное денежное обращение, в общем количестве получателей средств областного бюджета

%

-

-

-

50

-

-

-

-

-

19.

Доля предельных объемов финансирования, доведенных до главных распорядителей, распорядителей и получателей средств областного бюджета по группам приоритетности расходов, утвержденных актом о приоритетности, в общем объеме предельных объемов финансирования, доведенных до главных распорядителей, распорядителей и получателей средств областного бюджета после принятия акта о приоритетности

%

-

-

-

-

100

100

100

100

100

Задача 4. Оптимизация формирования консолидированной бюджетной и сводной бухгалтерской отчетности Самарской области

20.

Доля консолидированных бюджетных, сводных бухгалтерских отчетов, представленных в Федеральное казначейство, сформированных из сводной бюджетной и бухгалтерской отчетности участников и неучастников бюджетного процесса, в общем количестве регламентированных консолидированных бюджетных, сводных бухгалтерских отчетов субъекта Российской Федерации, подлежащих представлению в Федеральное казначейство

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Задача 5. Повышение качества управления ликвидностью областного бюджета

21.

Наличие в автоматизированной системе исполнения областного бюджета аналитического отчета по ежедневному планированию и учету остатков средств на счете областного бюджета

0 - нет

1 - да

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Задача 6. Повышение эффективности расходования бюджетных средств главными распорядителями средств областного бюджета

22.

Наличие ежегодного рейтинга главных распорядителей средств областного бюджета по результатам мониторинга качества финансового менеджмента и наличие отчета о результатах указанного мониторинга на сайте министерства

0 - нет

1 - да

-

1

1

1

1

1

1

1

1

23.

Отношение объема просроченной кредиторской задолженности областного бюджета к объему расходов областного бюджета <****>

%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма "Создание и развитие единого информационного пространства управления консолидированным бюджетом Самарской области в качестве регионального сегмента государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" на 2014 - 2020 годы

Цель. Создание и развитие единого информационного пространства в сфере управления государственными финансами Самарской области на базе современных информационных и телекоммуникационных технологий, обеспечение открытости, прозрачности и подотчетности деятельности органов государственной власти Самарской области и органов местного самоуправления в Самарской области

Задача 1. Обеспечение открытости, прозрачности и подотчетности деятельности органов исполнительной власти Самарской области и органов местного самоуправления в Самарской области

24.

Коэффициент полноты опубликования бюджетных нормативных правовых актов и отчетов об исполнении областного бюджета

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

25.

Коэффициент доступности сервисов единого портала государственной и муниципальной бюджетной системы региона

%

-

-

-

-

100

100

100

100

100

Задача 2. Обеспечение автоматизации бюджетного процесса Самарской области, создание условий для осуществления эффективного финансового менеджмента организаций сектора государственного управления, качественного функционирования и обслуживания программного обеспечения, вычислительной техники, каналов связи, телекоммуникационного и иного оборудования, входящих в единое информационное пространство управления консолидированным бюджетом Самарской области

26.

Коэффициент продуктивности программного обеспечения

%

99,9

99,87

99,87

99,9

99,92

99,92

99,92

99,92

99,92

27.

Коэффициент применения системы бюджетного планирования на базе web-технологий сотрудниками главных распорядителей средств областного бюджета

%

-

-

-

-

-

100

100

100

100

28.

Коэффициент обновления средств криптографической защиты информации в министерстве, органах исполнительной власти (государственных органах) и государственных учреждениях Самарской области, являющихся участниками юридически значимого документооборота министерства

%

-

-

-

-

-

100

-

-

-


Информация по документу
Читайте также