Расширенный поиск
Постановление Администрации Тамбовской области от 10.01.2017 № 9
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
|
О внесении
изменений в государственную программу Тамбовской области «Развитие культуры и
туризма» на 2014-2020 годы
|
Администрация области постановляет:
1. Внести в государственную программу Тамбовской области
«Развитие культуры и туризма» на 2014-2020 годы (далее – Госпрограмма),
утвержденную постановлением администрации области от
20.06.2013 № 642 (в редакции от 14.12.2016), следующие изменения:
в паспорте Госпрограммы:
в позиции «Объемы и источники финансирования
Госпрограммы»:
цифры «7303104,4» заменить
цифрами «7260670,1»;
цифры «1249377,4» заменить
цифрами «1206943,1»;
цифры «481130,3» заменить
цифрами «405780,3»;
цифры «223992,5» заменить
цифрами «148642,5»;
цифры «4022239,0» заменить
цифрами «4053971,8»;
цифры «387971,8» заменить
цифрами «319126,7»;
цифры «802726,5» заменить
цифрами «834459,3»;
цифры «139765,8» заменить
цифрами «70920,7»;
цифры «2647,1» заменить
цифрами «4028,4»;
цифры «130,0» заменить
цифрами «1511,3»;
цифры «2797088,0» заменить
цифрами «2796889,6»;
цифры «222528,4» заменить
цифрами «222330,0»;
в разделе 6 Госпрограммы «Обоснование объема финансовых
ресурсов, необходимых для реализации Госпрограммы»:
цифры «7303104,4» заменить
цифрами «7260670,1»;
цифры «1249377,4» заменить
цифрами «1206943,1»;
цифры «481130,3» заменить
цифрами «405780,3»;
цифры «223992,5» заменить
цифрами «148642,5»;
цифры «4022239,0» заменить
цифрами «4053971,8»;
цифры «802726,5» заменить
цифрами «834459,3»;
цифры «2647,1» заменить
цифрами «4028,4»;
цифры «130,0» заменить
цифрами «1511,3»;
цифры «2797088,0» заменить
цифрами «2796889,6»;
цифры «222528,4» заменить
цифрами «222330,0»;
приложение № 1 к
Госпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему
постановлению;
приложение № 2а к
Госпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему
постановлению;
приложение № 3 к
Госпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему
постановлению;
приложение № 4 к
Госпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему
постановлению;
в приложении № 5 к Госпрограмме «Подпрограмма
«Наследие» (далее – подпрограмма):
в паспорте подпрограммы:
в позиции «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их
значения на последний год реализации» слова «доля модельных библиотек в
структуре сельской библиотечной сети (2020 год – 35,0%);» исключить;
позицию «Объемы и источники
финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
|
Объемы и источники финансирования подпрограммы
|
Общий объем бюджетных ассигнований
на реализацию подпрограммы составляет 2162808,6 тыс. руб.:
2014 год – 461299,6 тыс. руб.;
2015 год – 304095,3 тыс. руб.;
2016 год – 571375,2 тыс. руб.;
2017 год – 204471,1 тыс. руб.;
2018 год – 205745,4 тыс. руб.;
2019 год – 207146,1 тыс. руб.;
2020 год – 208675,9 тыс. руб.;
бюджетные ассигнования
федерального бюджета на реализацию подпрограммы составляют 323533,1 тыс. руб.:
2014 год – 112298,8 тыс. руб.;
2015 год – 58763,3 тыс. руб.;
2016 год – 139791,0 тыс. руб.;
2017 год – 3170,0 тыс. руб.;
2018 год – 3170,0 тыс. руб.;
2019 год – 3170,0 тыс. руб.;
2020 год – 3170,0 тыс. руб.;
бюджетные ассигнования
бюджета Тамбовской области на реализацию подпрограммы составляют – 1707502,5
тыс. руб.:
в том числе объемы
финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной
программы – 288,7 тыс. руб.;
2014 год – 331594,0 тыс. руб.;
в том числе объемы
финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной
программы – 288,7 тыс. руб.;
2015 год – 227977,9 тыс. руб.;
2016 год – 413017,4 тыс. руб.;
2017 год – 183728,3 тыс. руб.;
2018 год – 183728,3 тыс. руб.;
2019 год – 183728,3 тыс. руб.;
2020 год – 183728,3 тыс. руб.;
бюджетные ассигнования
местных бюджетов на реализацию подпрограммы составляют 1606,0 тыс. руб.;
2014 год – 244,2 тыс. руб.;
2016 год – 1361,8 тыс. руб.;
внебюджетные средства на
реализацию подпрограммы составляют – 130167,0 тыс. руб.;
2014 год – 17162,6 тыс. руб.;
2015 год – 17354,1 тыс. руб.;
2016 год – 17205,0 тыс. руб.;
2017 год – 17572,8 тыс. руб.;
2018 год – 18847,1 тыс. руб.;
2019 год – 20247,8 тыс. руб.;
2020 год – 21777,6 тыс. руб.;
|
в разделе 3 подпрограммы «Показатели
(индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные
результаты подпрограммы» абзац четвертый исключить;
раздел 5 подпрограммы «Обоснование объема финансовых
ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей
редакции:
«5. Обоснование объема
финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Финансирование подпрограммы «Наследие» осуществляется за
счет средств федерального бюджета, бюджета Тамбовской области, местных
бюджетов и внебюджетных источников. Внебюджетными источниками являются
средства, привлекаемые областными государственными бюджетными и автономными
учреждениями от оказания платных услуг (работ), за счет прочих безвозмездных
поступлений, а также за счет средств, поступающих от сдачи в аренду
имущества.
Общий объем финансирования подпрограммы «Наследие»
составляет 2162808,6 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет – 323533,1
тыс. рублей;
бюджет Тамбовской области
– 1707502,5 тыс. рублей;
местный бюджет – 1606,0
тыс. рублей;
внебюджетные источники –
130167,0 тыс. рублей.
Финансирование
подпрограммы «Наследие» по годам за счет всех источников предусматривается в
следующих объемах:
2014 год – 461299,6 тыс. рублей;
2015 год – 304095,3 тыс. рублей;
2016 год – 571375,2 тыс. рублей;
2017 год – 204471,1 тыс. рублей;
2018 год – 205745,4 тыс. рублей;
2019 год – 207146,1 тыс. рублей;
2020 год – 208675,9 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования
федерального бюджета на реализацию подпрограммы «Наследие» по годам
распределяются в следующих объемах:
2014 год – 112298,8 тыс. рублей;
2015 год – 58763,3 тыс. рублей;
2016 год – 139791,0 тыс. рублей;
2017 год – 3170,0 тыс. рублей;
2018 год – 3170,0 тыс. рублей;
2019 год – 3170,0 тыс. рублей;
2020 год – 3170,0 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования
бюджета Тамбовской области на реализацию подпрограммы «Наследие» по годам
распределяются в следующих объемах:
2014 год – 331594,0 тыс. рублей;
2015 год – 227977,9 тыс. рублей;
2016 год – 413017,4 тыс. рублей;
2017 год – 183728,3 тыс. рублей;
2018 год – 183728,3 тыс. рублей;
2019 год – 183728,3 тыс. рублей;
2020 год – 183728,3 тыс. рублей.
Финансирование
подпрограммы «Наследие» за счет средств местных бюджетов по годам
распределяются в следующих объемах:
2014 год – 244,2 тыс. рублей;
2016 год – 1361,8 тыс. рублей.
Финансирование
подпрограммы «Наследие» за счет внебюджетных средств по годам распределяются
в следующих объемах:
2014 год – 17162,6 тыс. рублей;
2015 год – 17354,1 тыс. рублей;
2016 год – 17205,0 тыс. рублей;
2017 год – 17572,8 тыс. рублей;
2018 год – 18847,1 тыс. рублей;
2019 год – 20247,8 тыс. рублей;
2020 год – 21777,6 тыс. рублей.
Информация по ресурсному
обеспечению реализации мероприятий подпрограммы «Наследие» за счет средств
всех источников финансирования приведена в приложении № 4 к
Госпрограмме.»;
в приложении № 6 к Госпрограмме «Подпрограмма
«Искусство» (далее – подпрограмма):
в паспорте подпрограммы:
в позиции «Объемы и источники финансирования
подпрограммы»:
цифры «2465260,1» заменить
цифрами «2410999,4»;
цифры «454938,0» заменить
цифрами «400677,3»;
цифры «1997718,2» заменить
цифрами «1945068,0»;
цифры «386783,1» заменить
цифрами «317938,0»;
цифры «401486,5» заменить
цифрами «348836,3»;
цифры «138865,8» заменить
цифрами «70020,7»;
цифры «2349,9» заменить
цифрами «2369,4»;
цифры «130,0» заменить
цифрами «149,5»;
цифры «394257,6» заменить
цифрами «392627,6»;
цифры «45060,0» заменить
цифрами «43430,0»;
в разделе 5 подпрограммы «Обоснование объема финансовых
ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»:
цифры «2465260,1» заменить
цифрами «2410999,4»;
цифры «1997718,2» заменить
цифрами «1945068,0»;
цифры «2349,9» заменить
цифрами «2369,4»;
цифры «394257,6» заменить
цифрами «392627,6»;
цифры «454938,0» заменить
цифрами «400677,3»;
цифры «401486,5» заменить
цифрами «348836,3»;
цифры «130,0» заменить
цифрами «149,5»;
цифры «45060,0» заменить
цифрами «43430,0»;
в приложении № 7 к Госпрограмме «Подпрограмма
«Развитие туризма» (далее – подпрограмма):
в паспорте подпрограммы:
в позиции «Объемы и источники финансирования
подпрограммы»:
цифры «2407844,8» заменить цифрами «2332428,3»;
цифры «244618,2» заменить цифрами «169201,7»;
цифры «84146,0» заменить цифрами «8796,0»;
слова «2016 год – 75350,0 тыс. руб.;» исключить;
цифры «50248,8» заменить цифрами «50132,3»;
цифры «7818,2» заменить цифрами «7701,7»;
цифры «2273450,0» заменить цифрами «2273500,0»;
цифры «161450,0» заменить цифрами «161500,0»;
в разделе 5 подпрограммы «Обоснование объема финансовых
ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»:
цифры «2407844,8» заменить цифрами «2332428,3»;
цифры «84146,0» заменить
цифрами «8796,0»;
цифры «50248,8» заменить
цифрами «50132,3»;
цифры «2273450,0» заменить
цифрами «2273500,0»;
цифры «244618,2» заменить
цифрами «169201,7»;
слова «2016 год – 75350,0
тыс. руб.;» исключить;
цифры «7818,2» заменить
цифрами «7701,7»;
цифры «161450,0» заменить
цифрами «161500,0»;
в приложении № 8 к Госпрограмме «Подпрограмма
«Обеспечение условий реализации Госпрограммы» (далее – подпрограмма):
в паспорте подпрограммы:
в позиции «Объемы и источники финансирования
подпрограммы»:
цифры «349450,7» заменить
цифрами «354433,8»;
цифры «60705,8» заменить
цифрами «65688,9»;
цифры «346380,9» заменить
цифрами «351269,0»;
цифры «60015,8» заменить
цифрами «64903,9»;
цифры «500,0» заменить
цифрами «595,0»;
цифры «100,0» заменить
цифрами «195,0»;
в разделе 5 подпрограммы «Обоснование объема финансовых
ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»:
цифры «349450,7» заменить
цифрами «354433,8»;
цифры «346380,9» заменить
цифрами «351269,0»;
цифры «500,0» заменить
цифрами «595,0»;
цифры «60705,8» заменить
цифрами «65688,9»;
цифры «60015,8» заменить
цифрами «64903,9»;
цифры «100,0» заменить
цифрами «195,0».
2. Опубликовать настоящее
постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации»
(www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь»
(www.tamlife.ru).
|
Глава администрации
|
|
области
|
А.В.Никитин
|
|
|
|
|
|
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
|
|
к постановлению администрации области
|
|
от 10.01.2017 № 9
|
|
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к государственной
программе Тамбовской области «Развитие культуры и туризма» на 2014-2020 годы
|
ПЕРЕЧЕНЬ
показателей (индикаторов)
государственной программы Тамбовской области «Развитие культуры и туризма» на
2014-2020 годы, подпрограмм государственной программы и их значений
|
№ п/п
|
Показатель (индикатор) (наименование)
|
Единица измерения
|
Значения
показателей (по годам)
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
1. Государственная программа
«Развитие культуры и туризма» на 2014-2020 годы
|
1.1.
|
Прирост количества посещений
учреждений культуры по сравнению с 2012 годом
|
Процент
|
-
|
105,0
|
110,0
|
115,0
|
120,0
|
125,0
|
130,0
|
133,1
|
134,6
|
1.2.
|
Доля объектов культурного
наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве
объектов культурного наследия федерального, регионального и местного
(муниципального) значения
|
Процент
|
31,0
|
31,5
|
32,5
|
33,1
|
33,8
|
34,5
|
35,3
|
36,1
|
37,0
|
1.3.
|
Прирост количества
культурно-просветительских мероприятий, проведенных организациями культуры в
образовательных учреждениях, по сравнению с 2012 годом
|
Процент
|
-
|
3
|
6
|
9
|
12
|
15
|
18
|
21
|
25
|
1.4.
|
Прирост числа лауреатов
международных, межрегиональных и областных конкурсов и фестивалей в сфере
культуры по сравнению с 2012 годом
|
Процент
|
-
|
1
|
1,5
|
2
|
4
|
5
|
7
|
8
|
9
|
1.5.
|
Повышение уровня
удовлетворенности жителей области качеством предоставления государственных и
муниципальных услуг в сфере культуры
|
Процент
|
70
|
71
|
74
|
78
|
83
|
88
|
90
|
92
|
95
|
1.6.
|
Отношение среднемесячной
номинальной начисленной заработной платы работников государственных
(муниципальных) учреждений культуры к среднемесячной номинальной начисленной
заработной плате в Тамбовской области
|
Процент
|
59,5
|
80,3
|
80,3
|
78,7
|
82,4
|
90,0
|
100
|
100
|
100
|
1.7.
|
Количество стипендиатов среди
выдающихся деятелей культуры и искусства
|
Человек
|
20
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
120
|
120
|
1.8.
|
Увеличение количества
предоставляемых дополнительных услуг учреждениями культуры, по отношению к
2012 году
|
Процент
|
-
|
5
|
10
|
15
|
20
|
25
|
30
|
35
|
40
|
1.9.
|
Прирост численности лиц,
размещенных в коллективных средствах размещения, по отношению к 2012 году
|
Процент
|
100,0
|
103,0
|
109,0
|
119,0
|
121,0
|
127,0
|
133,0
|
140,0
|
147,0
|
1.10.
|
Уровень удовлетворенности
населения области качеством предоставления туристских услуг
|
Процент
|
59
|
61
|
63
|
63
|
70
|
75
|
80
|
85
|
90
|
2. Подпрограмма «Наследие»
|
2.1.
|
Среднее число книговыдач в
расчете на 1 тыс. человек населения
|
Экземпляров
|
10860
|
11070
|
10900
|
11080
|
10100
|
11090
|
11095
|
11100
|
11105
|
2.2.
|
Количество экземпляров новых
поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек
населения
|
Экземпляров
|
165
|
170
|
180
|
190
|
160
|
210
|
220
|
230
|
240
|
2.3.
|
Увеличение
доли объектов культурного наследия, информация о которых внесена в
электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в
общем количестве объектов культурного наследия
|
Процент
|
0
|
2,5
|
5
|
12
|
17
|
27,5
|
35,5
|
40,5
|
50,0
|
2.4.
|
Увеличение доли представленных
(во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных
предметов основного фонда
|
Процент
|
17,0
|
25
|
27
|
30
|
33
|
35
|
36
|
40
|
45
|
2.5.
|
Увеличение
посещаемости музейных учреждений, посещений на 1 жителя в год
|
Единиц
|
0,35
|
0,6
|
0,62
|
0,65
|
0,67
|
0,69
|
1,0
|
1,2
|
1,5
|
2.6.
|
Прирост количества выставочных
проектов, осуществляемых в области, относительно уровня 2011 года
|
Процент
|
-
|
20
|
40
|
60
|
80
|
100
|
100
|
105
|
110
|
2.7.
|
Увеличение числа пользователей
архивной информацией на 10 тыс. человек населения
|
Человек
|
968
|
975
|
980
|
985
|
990
|
995
|
1000
|
1005
|
1010
|
2.8.
|
Доля объектов культурного
наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества
объектов культурного наследия, расположенных на территории малых городов
области
|
Процент
|
32,0
|
32,5
|
32,5
|
34,1
|
34,9
|
35,5
|
36,3
|
37,0
|
37,5
|
2.9.
|
Объем передвижного фонда музеев
области для экспонирования произведений искусства в малых и средних городах
области
|
Процент
|
-
|
0,05
|
0,1
|
0,15
|
0,2
|
0,25
|
0,3
|
0,35
|
0,4
|
2.10.
|
Охват населения библиотечным
обслуживанием
|
Процент
|
48,8
|
48,2
|
48,25
|
48,3
|
48,35
|
48,4
|
48,45
|
48,5
|
48,5
|
2.11.
|
Доля средств бюджета Тамбовской
области, выделяемых социально ориентированным некоммерческим организациям на
предоставление услуг, в общем объеме средств указанного бюджета, выделяемых
на предоставление услуг в сфере культуры
|
Процент
|
|
|
|
3,0
|
1,0
|
4,0
|
6,0
|
8,0
|
10,0
|
3. Подпрограмма «Искусство»
|
3.1.
|
Увеличение количества посещений
театрально-концертных мероприятий по сравнению с предыдущим годом
|
Процент
|
3,1
|
3,2
|
3,3
|
4,0
|
4,3
|
4,5
|
4,7
|
5,0
|
5,5
|
3.2.
|
Увеличение численности
участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом
|
Процент
|
6,5
|
6,7
|
6,8
|
6,9
|
7,1
|
7,2
|
7,3
|
7,5
|
7,7
|
3.3.
|
Увеличение доли детей,
привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей
|
Процент
|
1
|
2,5
|
3,5
|
5
|
6,5
|
7,5
|
8,5
|
9,0
|
9,5
|
3.4.
|
Среднее число зрителей на
мероприятиях концертных организаций, самостоятельных коллективов, проведенных
собственными силами в пределах своей территории, в расчете на 1 тыс. человек
населения
|
Человек
|
180,5
|
181,8
|
182,8
|
183,8
|
184,8
|
185,8
|
186,8
|
187,8
|
188,8
|
3.5.
|
Среднее число зрителей на
мероприятиях театров в расчете на 1 тыс. человек населения
|
Человек
|
153,5
|
155,1
|
156,6
|
158,1
|
159,0
|
161,1
|
162,7
|
164,3
|
165,9
|
3.6.
|
Удельный вес населения,
участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых
муниципальными учреждениями культуры
|
Процент
|
69,2
|
71,03
|
74,06
|
75,0
|
75,02
|
75,05
|
75,08
|
76,1
|
76,12
|
3.7.
|
Среднее число участников клубных
формирований в расчете на 1 тыс. человек населения
|
Человек
|
46,0
|
46,02
|
46,04
|
46,06
|
46,08
|
47,0
|
47,02
|
47,04
|
47,06
|
3.8.
|
Увеличение суммы грантов для
театров и концертных коллективов на реализацию творческих проектов
|
Млн. рублей
|
25,2
|
28,0
|
30,0
|
33,9
|
34,0
|
40,0
|
45,1
|
50,0
|
55,0
|
3.9.
|
Увеличение количества
проведенных за пределами своей территории гастролей концертных организаций,
самостоятельных коллективов и театров по сравнению с 2012 годом
|
Единиц
|
-
|
33
|
34
|
35
|
36
|
37
|
38
|
39
|
40
|
3.10.
|
Среднее число посещений
киносеансов в расчете на 1 человека
|
Единиц
|
0,04
|
0,05
|
0,05
|
0,06
|
0,07
|
0,07
|
0,08
|
0,08
|
0,09
|
3.11.
|
Доля созданных страховых копий
на электронных носителях от общего объема государственного фильмофонда
Тамбовской области
|
Процент
|
2
|
5
|
6
|
6
|
6
|
7
|
7
|
8
|
10
|
4. Подпрограмма «Развитие
туризма»
|
4.1.
|
Объем туристского потока
(въездной туризм), включая экскурсантов
|
Тыс. человек
|
580,8
|
700,0
|
800,0
|
900,0
|
800,0
|
1100,0
|
1200,0
|
1250,0
|
1300,0
|
4.2.
|
Объем платных услуг, оказанных
населению в сфере внутреннего и въездного туризма (включая услуги турфирм,
гостиниц и аналогичных средств размещения)
|
Млн. рублей
|
250,0
|
270,0
|
285,0
|
320,0
|
550,0
|
660,0
|
780,0
|
875,0
|
975,0
|
4.3.
|
Количество коллективных средств
размещения
|
Единиц
|
57
|
59
|
60
|
60
|
68
|
69
|
70
|
71
|
72
|
|
в том числе классифицированных в
соответствии с Системой классификации гостиниц и иных средств размещения
|
|
1
|
2
|
3
|
1
|
3
|
3
|
3
|
3
|
4.4.
|
Количество участников событийных
мероприятий
|
Тыс. человек
|
140,0
|
140,0
|
140,0
|
140,0
|
160,0
|
170,0
|
180,0
|
200,0
|
220,0
|
4.5.
|
Объем инвестиций в основной
капитал сферы туризма
|
Млн. рублей
|
69,6
|
34,5
|
130,0
|
130,0
|
75,0
|
295,0
|
445,0
|
535,0
|
600,0
|
4.6.
|
Число посетителей областного
туристического информационного портала, web-страниц в социальных сетях
|
Тыс. человек
|
|
|
|
|
36,0
|
40,0
|
45,0
|
50,0
|
55,0
|
5. Подпрограмма «Обеспечение
условий реализации Госпрограммы»
|
5.1.
|
Численность работников
учреждений культуры области
|
Тыс. человек
|
4,8
|
4,3
|
3,2
|
3,1
|
3,1
|
3,0
|
3,0
|
3,0
|
3,0
|
5.2.
|
Увеличение доли публичных
библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве библиотек области
|
Процент
|
25,2
|
36,7
|
50
|
60
|
70
|
80
|
100
|
100
|
100
|
5.3.
|
Увеличение доли музеев, имеющих
сайт в сети «Интернет», в общем количестве музеев области
|
Процент
|
40,0
|
50
|
60
|
70
|
80
|
90
|
100
|
100
|
100
|
5.4.
|
Количество театров, имеющих сайт
в сети «Интернет»
|
Единиц
|
2
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
5.5.
|
Увеличение количества
виртуальных музеев, созданных при поддержке бюджета Тамбовской области
|
Единиц
|
1
|
2
|
4
|
6
|
8
|
9
|
10
|
12
|
13
|
5.6.
|
Количество объектов жилого
фонда, принадлежащих учреждениям культуры
|
Единиц
|
-
|
-
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
2
|
2
|
5.7.
|
Создание высокопроизводительных
рабочих мест
|
Единиц
|
-
|
-
|
350
|
400
|
450
|
450
|
500
|
500
|
500
|
5.8.
|
Количество сотрудников,
обучающихся в рамках подготовки для нужд отрасли
|
Человек
|
-
|
-
|
-
|
-
|
6
|
2
|
2
|
2
|
2
|
5.9.
|
Удельный расход электрической
энергии на 1 кв. м, площади помещений областных государственных организаций
сферы культуры
|
кВт*ч/м2
|
|
|
|
24,24
|
24,23
|
24,22
|
24,21
|
24,20
|
24,19
|
Читайте также
|