Расширенный поиск

Постановление Администрации Тамбовской области от 10.01.2017 № 9

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

10.01.2017

г. Тамбов

№ 9

 

О внесении изменений в государственную программу Тамбовской области «Развитие культуры и туризма» на 2014-2020 годы

 

Администрация области постановляет:

1. Внести в государственную программу Тамбовской области «Развитие культуры и туризма» на 2014-2020 годы (далее – Госпрограмма), утвержденную постановлением администрации области от 20.06.2013 № 642 (в редакции от 14.12.2016), следующие изменения:

в паспорте Госпрограммы:

в позиции «Объемы и источники финансирования Госпрограммы»:

цифры «7303104,4» заменить цифрами «7260670,1»;

цифры «1249377,4» заменить цифрами «1206943,1»;

цифры «481130,3» заменить цифрами «405780,3»;

цифры «223992,5» заменить цифрами «148642,5»;

цифры «4022239,0» заменить цифрами «4053971,8»;

цифры «387971,8» заменить цифрами «319126,7»;

цифры «802726,5» заменить цифрами «834459,3»;

цифры «139765,8» заменить цифрами «70920,7»;

цифры «2647,1» заменить цифрами «4028,4»;

цифры «130,0» заменить цифрами «1511,3»;

цифры «2797088,0» заменить цифрами «2796889,6»;

цифры «222528,4» заменить цифрами «222330,0»;

в разделе 6 Госпрограммы «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Госпрограммы»:

цифры «7303104,4» заменить цифрами «7260670,1»;

цифры «1249377,4» заменить цифрами «1206943,1»;

цифры «481130,3» заменить цифрами «405780,3»;

цифры «223992,5» заменить цифрами «148642,5»;

цифры «4022239,0» заменить цифрами «4053971,8»;

цифры «802726,5» заменить цифрами «834459,3»;

цифры «2647,1» заменить цифрами «4028,4»;

цифры «130,0» заменить цифрами «1511,3»;

цифры «2797088,0» заменить цифрами «2796889,6»;

цифры «222528,4» заменить цифрами «222330,0»;

приложение № 1 к Госпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

приложение № 2а к Госпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

приложение № 3 к Госпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;

приложение № 4 к Госпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;

в приложении № 5 к Госпрограмме «Подпрограмма «Наследие» (далее – подпрограмма):

в паспорте подпрограммы:

в позиции «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации» слова «доля модельных библиотек в структуре сельской библиотечной сети (2020 год – 35,0%);» исключить;

позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 2162808,6 тыс. руб.:

2014 год – 461299,6 тыс. руб.;

2015 год – 304095,3 тыс. руб.;

2016 год – 571375,2 тыс. руб.;

2017 год – 204471,1 тыс. руб.;

2018 год – 205745,4 тыс. руб.;

2019 год – 207146,1 тыс. руб.;

2020 год – 208675,9 тыс. руб.;

бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию подпрограммы составляют 323533,1 тыс. руб.:

2014 год – 112298,8 тыс. руб.;

2015 год – 58763,3 тыс. руб.;

2016 год – 139791,0 тыс. руб.;

2017 год – 3170,0 тыс. руб.;

2018 год – 3170,0 тыс. руб.;

2019 год – 3170,0 тыс. руб.;

2020 год – 3170,0 тыс. руб.;

бюджетные ассигнования бюджета Тамбовской области на реализацию подпрограммы составляют – 1707502,5 тыс. руб.:

в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы – 288,7 тыс. руб.;

2014 год – 331594,0 тыс. руб.;

в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы – 288,7 тыс. руб.;

2015 год – 227977,9 тыс. руб.;

2016 год – 413017,4 тыс. руб.;

2017 год – 183728,3 тыс. руб.;

2018 год – 183728,3 тыс. руб.;

2019 год – 183728,3 тыс. руб.;

2020 год – 183728,3 тыс. руб.;

бюджетные ассигнования местных бюджетов на реализацию подпрограммы составляют 1606,0 тыс. руб.;

2014 год – 244,2 тыс. руб.;

2016 год – 1361,8 тыс. руб.;

внебюджетные средства на реализацию подпрограммы составляют – 130167,0 тыс. руб.;

2014 год – 17162,6 тыс. руб.;

2015 год – 17354,1 тыс. руб.;

2016 год – 17205,0 тыс. руб.;

2017 год – 17572,8 тыс. руб.;

2018 год – 18847,1 тыс. руб.;

2019 год – 20247,8 тыс. руб.;

2020 год – 21777,6 тыс. руб.;

 

в разделе 3 подпрограммы «Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы» абзац четвертый исключить;

раздел 5 подпрограммы «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

«5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

 

Финансирование подпрограммы «Наследие» осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета Тамбовской области, местных бюджетов и внебюджетных источников. Внебюджетными источниками являются средства, привлекаемые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями от оказания платных услуг (работ), за счет прочих безвозмездных поступлений, а также за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества.

Общий объем финансирования подпрограммы «Наследие» составляет 2162808,6 тыс. рублей, в том числе:

федеральный бюджет – 323533,1 тыс. рублей;

бюджет Тамбовской области – 1707502,5 тыс. рублей;

местный бюджет – 1606,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 130167,0 тыс. рублей.

Финансирование подпрограммы «Наследие» по годам за счет всех источников предусматривается в следующих объемах:

2014 год – 461299,6 тыс. рублей;

2015 год – 304095,3 тыс. рублей;

2016 год – 571375,2 тыс. рублей;

2017 год – 204471,1 тыс. рублей;

2018 год – 205745,4 тыс. рублей;

2019 год – 207146,1 тыс. рублей;

2020 год – 208675,9 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию подпрограммы «Наследие» по годам распределяются в следующих объемах:

2014 год – 112298,8 тыс. рублей;

2015 год – 58763,3 тыс. рублей;

2016 год – 139791,0 тыс. рублей;

2017 год – 3170,0 тыс. рублей;

2018 год – 3170,0 тыс. рублей;

2019 год – 3170,0 тыс. рублей;

2020 год – 3170,0 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования бюджета Тамбовской области на реализацию подпрограммы «Наследие» по годам распределяются в следующих объемах:

2014 год – 331594,0 тыс. рублей;

2015 год – 227977,9 тыс. рублей;

2016 год – 413017,4 тыс. рублей;

2017 год – 183728,3 тыс. рублей;

2018 год – 183728,3 тыс. рублей;

2019 год – 183728,3 тыс. рублей;

2020 год – 183728,3 тыс. рублей.

Финансирование подпрограммы «Наследие» за счет средств местных бюджетов по годам распределяются в следующих объемах:

2014 год – 244,2 тыс. рублей;

2016 год – 1361,8 тыс. рублей.

Финансирование подпрограммы «Наследие» за счет внебюджетных средств по годам распределяются в следующих объемах:

2014 год – 17162,6 тыс. рублей;

2015 год – 17354,1 тыс. рублей;

2016 год – 17205,0 тыс. рублей;

2017 год – 17572,8 тыс. рублей;

2018 год – 18847,1 тыс. рублей;

2019 год – 20247,8 тыс. рублей;

2020 год – 21777,6 тыс. рублей.

Информация по ресурсному обеспечению реализации мероприятий подпрограммы «Наследие» за счет средств всех источников финансирования приведена в приложении № 4 к Госпрограмме.»;

в приложении № 6 к Госпрограмме «Подпрограмма «Искусство» (далее – подпрограмма):

в паспорте подпрограммы:

в позиции «Объемы и источники финансирования подпрограммы»:

цифры «2465260,1» заменить цифрами «2410999,4»;

цифры «454938,0» заменить цифрами «400677,3»;

цифры «1997718,2» заменить цифрами «1945068,0»;

цифры «386783,1» заменить цифрами «317938,0»;

цифры «401486,5» заменить цифрами «348836,3»;

цифры «138865,8» заменить цифрами «70020,7»;

цифры «2349,9» заменить цифрами «2369,4»;

цифры «130,0» заменить цифрами «149,5»;

цифры «394257,6» заменить цифрами «392627,6»;

цифры «45060,0» заменить цифрами «43430,0»;

в разделе 5 подпрограммы «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»:

цифры «2465260,1» заменить цифрами «2410999,4»;

цифры «1997718,2» заменить цифрами «1945068,0»;

цифры «2349,9» заменить цифрами «2369,4»;

цифры «394257,6» заменить цифрами «392627,6»;

цифры «454938,0» заменить цифрами «400677,3»;

цифры «401486,5» заменить цифрами «348836,3»;

цифры «130,0» заменить цифрами «149,5»;

цифры «45060,0» заменить цифрами «43430,0»;

в приложении № 7 к Госпрограмме «Подпрограмма «Развитие туризма» (далее – подпрограмма):

в паспорте подпрограммы:

в позиции «Объемы и источники финансирования подпрограммы»:

цифры «2407844,8» заменить цифрами «2332428,3»;

цифры «244618,2» заменить цифрами «169201,7»;

цифры «84146,0» заменить цифрами «8796,0»;

слова «2016 год – 75350,0 тыс. руб.;» исключить;

цифры «50248,8» заменить цифрами «50132,3»;

цифры «7818,2» заменить цифрами «7701,7»;

цифры «2273450,0» заменить цифрами «2273500,0»;

цифры «161450,0» заменить цифрами «161500,0»;

в разделе 5 подпрограммы «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»:

цифры «2407844,8» заменить цифрами «2332428,3»;

цифры «84146,0» заменить цифрами «8796,0»;

цифры «50248,8» заменить цифрами «50132,3»;

цифры «2273450,0» заменить цифрами «2273500,0»;

цифры «244618,2» заменить цифрами «169201,7»;

слова «2016 год – 75350,0 тыс. руб.;» исключить;

цифры «7818,2» заменить цифрами «7701,7»;

цифры «161450,0» заменить цифрами «161500,0»;

в приложении № 8 к Госпрограмме «Подпрограмма «Обеспечение условий реализации Госпрограммы» (далее – подпрограмма):

в паспорте подпрограммы:

в позиции «Объемы и источники финансирования подпрограммы»:

цифры «349450,7» заменить цифрами «354433,8»;

цифры «60705,8» заменить цифрами «65688,9»;

цифры «346380,9» заменить цифрами «351269,0»;

цифры «60015,8» заменить цифрами «64903,9»;

цифры «500,0» заменить цифрами «595,0»;

цифры «100,0» заменить цифрами «195,0»;

в разделе 5 подпрограммы «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»:

цифры «349450,7» заменить цифрами «354433,8»;

цифры «346380,9» заменить цифрами «351269,0»;

цифры «500,0» заменить цифрами «595,0»;

цифры «60705,8» заменить цифрами «65688,9»;

цифры «60015,8» заменить цифрами «64903,9»;

цифры «100,0» заменить цифрами «195,0».

2. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru).

 

 

Глава администрации

 

области

А.В.Никитин

 


 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

 

к постановлению администрации области

 

от 10.01.2017 № 9

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к государственной программе Тамбовской области «Развитие культуры и туризма» на 2014-2020 годы

 

ПЕРЕЧЕНЬ

показателей (индикаторов) государственной программы Тамбовской области «Развитие культуры и туризма» на 2014-2020 годы, подпрограмм государственной программы и их значений

 

№ п/п

Показатель (индикатор) (наименование)

Единица измерения

Значения показателей (по годам)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1. Государственная программа «Развитие культуры и туризма» на 2014-2020 годы

1.1.

Прирост количества посещений учреждений культуры по сравнению с 2012 годом

Процент

-

105,0

110,0

115,0

120,0

125,0

130,0

133,1

134,6

1.2.

Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения

Процент

31,0

31,5

32,5

33,1

33,8

34,5

35,3

36,1

37,0

1.3.

Прирост количества культурно-просветительских мероприятий, проведенных организациями культуры в образовательных учреждениях, по сравнению с 2012 годом

Процент

-

3

6

9

12

15

18

21

25

1.4.

Прирост числа лауреатов международных, межрегиональных и областных конкурсов и фестивалей в сфере культуры по сравнению с 2012 годом

Процент

-

1

1,5

2

4

5

7

8

9

1.5.

Повышение уровня удовлетворенности жителей области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры

Процент

70

71

74

78

83

88

90

92

95

1.6.

Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений культуры к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате в Тамбовской области

Процент

59,5

80,3

80,3

78,7

82,4

90,0

100

100

100

1.7.

Количество стипендиатов среди выдающихся деятелей культуры и искусства

Человек

20

100

100

100

100

100

100

120

120

1.8.

Увеличение количества предоставляемых дополнительных услуг учреждениями культуры, по отношению к 2012 году

Процент

-

5

10

15

20

25

30

35

40

1.9.

Прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, по отношению к 2012 году

Процент

100,0

103,0

109,0

119,0

121,0

127,0

133,0

140,0

147,0

1.10.

Уровень удовлетворенности населения области качеством предоставления туристских услуг

Процент

59

61

63

63

70

75

80

85

90

2. Подпрограмма «Наследие»

2.1.

Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения

Экземпляров

10860

11070

10900

11080

10100

11090

11095

11100

11105

2.2.

Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения

Экземпляров

165

170

180

190

160

210

220

230

240

2.3.

Увеличение доли объектов культурного наследия, информация о которых внесена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия

Процент

0

2,5

5

12

17

27,5

35,5

40,5

50,0

2.4.

Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда

Процент

17,0

25

27

30

33

35

36

40

45

2.5.

Увеличение посещаемости музейных учреждений, посещений на 1 жителя в год

Единиц

0,35

0,6

0,62

0,65

0,67

0,69

1,0

1,2

1,5

2.6.

Прирост количества выставочных проектов, осуществляемых в области, относительно уровня 2011 года

Процент

-

20

40

60

80

100

100

105

110

2.7.

Увеличение числа пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек населения

Человек

968

975

980

985

990

995

1000

1005

1010

2.8.

Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества объектов культурного наследия, расположенных на территории малых городов области

Процент

32,0

32,5

32,5

34,1

34,9

35,5

36,3

37,0

37,5

2.9.

Объем передвижного фонда музеев области для экспонирования произведений искусства в малых и средних городах области

Процент

-

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

2.10.

Охват населения библиотечным обслуживанием

Процент

48,8

48,2

48,25

48,3

48,35

48,4

48,45

48,5

48,5

2.11.

Доля средств бюджета Тамбовской области, выделяемых социально ориентированным некоммерческим организациям на предоставление услуг, в общем объеме средств указанного бюджета, выделяемых на предоставление услуг в сфере культуры

Процент

 

 

 

3,0

1,0

4,0

6,0

8,0

10,0

3. Подпрограмма «Искусство»

3.1.

Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий по сравнению с предыдущим годом

Процент

3,1

3,2

3,3

4,0

4,3

4,5

4,7

5,0

5,5

3.2.

Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом

Процент

6,5

6,7

6,8

6,9

7,1

7,2

7,3

7,5

7,7

3.3.

Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей

Процент

1

2,5

3,5

5

6,5

7,5

8,5

9,0

9,5

3.4.

Среднее число зрителей на мероприятиях концертных организаций, самостоятельных коллективов, проведенных собственными силами в пределах своей территории, в расчете на 1 тыс. человек населения

Человек

180,5

181,8

182,8

183,8

184,8

185,8

186,8

187,8

188,8

3.5.

Среднее число зрителей на мероприятиях театров в расчете на 1 тыс. человек населения

Человек

153,5

155,1

156,6

158,1

159,0

161,1

162,7

164,3

165,9

3.6.

Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры

Процент

69,2

71,03

74,06

75,0

75,02

75,05

75,08

76,1

76,12

3.7.

Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек населения

Человек

46,0

46,02

46,04

46,06

46,08

47,0

47,02

47,04

47,06

3.8.

Увеличение суммы грантов для театров и концертных коллективов на реализацию творческих проектов

Млн. рублей

25,2

28,0

30,0

33,9

34,0

40,0

45,1

50,0

55,0

3.9.

Увеличение количества проведенных за пределами своей территории гастролей концертных организаций, самостоятельных коллективов и театров по сравнению с 2012 годом

Единиц

-

33

34

35

36

37

38

39

40

3.10.

Среднее число посещений киносеансов в расчете на 1 человека

Единиц

0,04

0,05

0,05

0,06

0,07

0,07

0,08

0,08

0,09

3.11.

Доля созданных страховых копий на электронных носителях от общего объема государственного фильмофонда Тамбовской области

Процент

2

5

6

6

6

7

7

8

10

4. Подпрограмма «Развитие туризма»

4.1.

Объем туристского потока (въездной туризм), включая экскурсантов

Тыс. человек

580,8

700,0

800,0

900,0

800,0

1100,0

1200,0

1250,0

1300,0

4.2.

Объем платных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего и въездного туризма (включая услуги турфирм, гостиниц и аналогичных средств размещения)

Млн. рублей

250,0

270,0

285,0

320,0

550,0

660,0

780,0

875,0

975,0

4.3.

Количество коллективных средств размещения

Единиц

57

59

60

60

68

69

70

71

72

 

в том числе классифицированных в соответствии с Системой классификации гостиниц и иных средств размещения

 

1

2

3

1

3

3

3

3

4.4.

Количество участников событийных мероприятий

Тыс. человек

140,0

140,0

140,0

140,0

160,0

170,0

180,0

200,0

220,0

4.5.

Объем инвестиций в основной капитал сферы туризма

Млн. рублей

69,6

34,5

130,0

130,0

75,0

295,0

445,0

535,0

600,0

4.6.

Число посетителей областного туристического информационного портала, web-страниц в социальных сетях

Тыс. человек

 

 

 

 

36,0

40,0

45,0

50,0

55,0

5. Подпрограмма «Обеспечение условий реализации Госпрограммы»

5.1.

Численность работников учреждений культуры области

Тыс. человек

4,8

4,3

3,2

3,1

3,1

3,0

3,0

3,0

3,0

5.2.

Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве библиотек области

Процент

25,2

36,7

50

60

70

80

100

100

100

5.3.

Увеличение доли музеев, имеющих сайт в сети «Интернет», в общем количестве музеев области

Процент

40,0

50

60

70

80

90

100

100

100

5.4.

Количество театров, имеющих сайт в сети «Интернет»

Единиц

2

3

3

3

3

3

3

3

3

5.5.

Увеличение количества виртуальных музеев, созданных при поддержке бюджета Тамбовской области

Единиц

1

2

4

6

8

9

10

12

13

5.6.

Количество объектов жилого фонда, принадлежащих учреждениям культуры

Единиц

-

-

1

1

1

1

1

2

2

5.7.

Создание высокопроизводительных рабочих мест

Единиц

-

-

350

400

450

450

500

500

500

5.8.

Количество сотрудников, обучающихся в рамках подготовки для нужд отрасли

Человек

-

-

-

-

6

2

2

2

2

5.9.

Удельный расход электрической энергии на 1 кв. м, площади помещений областных государственных организаций сферы культуры

кВт*ч/м2

 

 

 

24,24

24,23

24,22

24,21

24,20

24,19


Информация по документу
Читайте также