Расширенный поиск

Постановление Администрации Тамбовской области от 29.12.2016 № 1583

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

29.12.2016

г. Тамбов

1583

 

О внесении изменений в государственную программу Тамбовской области «Социальная поддержка граждан» на 2014-2020 годы

 

Администрация области постановляет:

1. Внести в государственную программу Тамбовской области «Социальная поддержка граждан» на 2014-2020 годы, утвержденную постановлением администрации области от 13.08.2014 № 894 (в редакции от 30.09.2016), (далее – государственная программа) следующие изменения:

1.1. по всему тексту государственной программы и приложений к ней (кроме приложения № 2 к государственной программе) слова «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» заменить словами «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан», слова «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» заменить словами «Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей»;

1.2. в паспорте государственной программы позицию «Объемы и источники финансирования государственной программы» изложить в следующей редакции:

 

Объемы и источники финансирования государственной программы

Общие затраты на реализацию государственной программы в 2014-2020 гг. за счет всех источников финансирования – 42719662,4 тыс. рублей:

2014 год – 6270373,4 тыс. рублей;

2015 год – 6818833,5 тыс. рублей;

2016 год – 7303508,9 тыс. рублей;

2017 год – 6683234,5 тыс. рублей;

2018 год – 5183765,6 тыс. рублей;

2019 год – 5216558,8 тыс. рублей;

2020 год – 5243387,7 тыс. рублей;

в том числе:

федеральный бюджет – 7526135,9 тыс. рублей;

2014 год – 1851789,6 тыс. рублей;

2015 год – 1873002,4 тыс. рублей;

2016 год – 2064268,0 тыс. рублей;

2017 год – 1737075,9 тыс. рублей;

2018 год – нет;

2019 год – нет;

2020 год – нет;

бюджет Тамбовской области – 33701437,4 тыс. рублей:

2014 год – 4220286,2 тыс. рублей (в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы, – 60000,0 тыс. рублей);

2015 год – 4758168,3 тыс. рублей (в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы, – 241983,8 тыс. рублей);

2016 год – 4977054,6 тыс. рублей (в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы, – 102445,9 тыс. рублей);

2017 год – 4736505,5 тыс. рублей;

2018 год – 4970642,5 тыс. рублей;

2019 год – 5003285,7 тыс. рублей;

2020 год – 5035494,6 тыс. рублей;

бюджеты муниципальных образований – 237280,0 тыс. рублей:

2014 год – 32480,0 тыс. рублей;

2015 год – 42400,0 тыс. рублей;

2016 год – 32480,0 тыс. рублей;

2017 год – 32480,0 тыс. рублей;

2018 год – 32480,0 тыс. рублей;

2019 год – 32480,0 тыс. рублей;

2020 год – 32480,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 1254809,1 тыс. рублей;

2014 год – 165817,6 тыс. рублей;

2015 год – 145262,8 тыс. рублей;

2016 год – 229706,3 тыс. рублей;

2017 год – 177173,1 тыс. рублей;

2018 год – 180643,1 тыс. рублей;

2019 год – 180793,1 тыс. рублей;

2020 год – 175413,1 тыс. рублей

 

1.3. раздел 6 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы» изложить в следующей редакции:

 

«6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы

 

Финансовое обеспечение реализации государственной программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета Тамбовской области, местных бюджетов и внебюджетных источников.

Распределение ассигнований на реализацию государственной программы утверждается законом Тамбовской области о бюджете Тамбовской области на очередной финансовый год и на плановый период.

Объем финансирования государственной программы за счет всех источников финансирования составит 42719662,4 тыс. рублей, из них – 7526135,9 тыс. рублей (17,6 процента) – средства федерального бюджета.

Объем финансирования за счет средств бюджета Тамбовской области составит 33701437,4 тыс. рублей (78,9 процента), из них объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы, составят 404429,7 тыс. рублей.

Предусмотрено также финансирование государственной программы за счет бюджетов муниципальных образований – 237280,0 тыс. рублей (0,6 процента) и из внебюджетных источников – 1254809,1 тыс. рублей (2,9 процента).

Внебюджетными источниками являются средства, привлекаемые областными государственными бюджетными учреждениями социального обслуживания населения от оказания платных услуг (плата за стационарное социальное обслуживание и социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов на дому), а также средства, поступившие от родителей за полученные путевки в организации отдыха и оздоровления детей, средства негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги, прочие безвозмездные поступления.

Более подробная информация по ресурсному обеспечению реализации мероприятий государственной программы и прогнозной оценке на период до 2020 года за счет средств федерального бюджета, бюджета Тамбовской области и местных бюджетов, а также внебюджетных источников с указанием главных распорядителей бюджетных средств представлена в приложениях № 2, № 2а и № 3.»;

1.4. приложения № 1, 2а, 3, 4 к государственной программе изложить в редакции согласно приложениям № 1, 2, 3, 4 к настоящему постановлению;

1.5. в приложении № 5 к государственной программе:

в паспорте подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Общие затраты на реализацию подпрограммы в 2014-2020 гг. за счет всех источников финансирования – 21765772,3 тыс. рублей:

2014 год – 3302074,5 тыс. рублей;

2015 год – 3507944,7 тыс. рублей;

2016 год – 3740255,6 тыс. рублей;

2017 год – 3813227,1 тыс. рублей;

2018 год – 2454626,1 тыс. рублей;

2019 год – 2467599,8 тыс. рублей;

2020 год – 2480044,5 тыс. рублей;

в том числе:

федеральный бюджет – 4891478,4 тыс. рублей:

2014 год – 1175321,8 тыс. рублей;

2015 год – 1168105,0 тыс. рублей;

2016 год – 1277626,3 тыс. рублей;

2017 год – 1270425,3 тыс. рублей;

2018 год – нет;

2019 год – нет;

2020 год – нет;

бюджет Тамбовской области – 16874293,9 тыс. рублей:

2014 год – 2126752,7 тыс. рублей;

2015 год – 2339839,7 тыс. рублей;

2016 год – 2462629,3 тыс. рублей;

2017 год – 2542801,8 тыс. рублей;

2018 год – 2454626,1 тыс. рублей;

2019 год – 2467599,8 тыс. рублей;

2020 год – 2480044,5 тыс. рублей

 

раздел 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

«5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы

 

Финансирование Подпрограммы предусматривается за счет средств федерального бюджета и средств бюджета Тамбовской области.

Объем финансирования Подпрограммы за счет средств федерального бюджета составляет 4891478,4 тыс. рублей (22,5%), за счет средств бюджета Тамбовской области – 16874293,9 тыс. рублей (77,5%).

Объемы финансирования Подпрограммы за счет средств бюджета Тамбовской области носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при принятии бюджета Тамбовской области на очередной финансовый год и на плановый период.

Более подробная информация по ресурсному обеспечению реализации мероприятий Подпрограммы представлена в приложениях № 2, № 2а и № 3 к государственной программе.»;

1.6. в приложении № 6 к государственной программе:

в паспорте подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживания населения» (далее – Подпрограмма):

позицию «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы» дополнить абзацем следующего содержания:

«удельный вес учреждений социального обслуживания, основанных на иных формах собственности, от общего количества учреждений социального обслуживания всех форм собственности (2020 – 13,95%)»;

позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Общие затраты на реализацию подпрограммы в 2014-2020 гг. за счет всех источников финансирования – 9322588,3 тыс. рублей:

2014 год – 1239952,3 тыс. рублей;

2015 год – 1356805,6 тыс. рублей;

2016 год – 1389060,5 тыс. рублей;

2017 год – 1124386,9 тыс. рублей;

2018 год – 1405821,0 тыс. рублей;

2019 год – 1405971,0 тыс. рублей;

2020 год – 1400591,0 тыс. рублей;

в том числе:

федеральный бюджет – 229641,8 тыс. рублей:

2014 год – 66717,2 тыс. рублей;

2015 год -86463,0 тыс. рублей;

2016 год – 76461,6 тыс. рублей;

2017 год – нет;

2018 год – нет;

2019 год – нет;

2020 год – нет;

бюджет Тамбовской области – 7866567,7 тыс. рублей:

2014 год – 1012247,8 тыс. рублей (в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы, – 60000,0 тыс. рублей);

2015 год – 1128899,8 тыс. рублей (в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы – 241983,8 тыс. рублей);

2016 год – 1086602,6 тыс. рублей (в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы, – 102445,9 тыс. рублей);

2017 год – 950923,8 тыс. рублей;

2018 год – 1229297,9 тыс. рублей;

2019 год – 1229297,9 тыс. рублей;

2020 год – 1229297,9 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 1226378,8 тыс. рублей:

2014 год – 160987,3 тыс. рублей;

2015 год – 141442,8 тыс. рублей;

2016 год – 225996,3 тыс. рублей;

2017 год – 173463,1 тыс. рублей;

2018 год – 176523,1 тыс. рублей;

2019 год – 176673,1 тыс. рублей;

2020 год – 171293,1 тыс. рублей

 

раздел 3 «Целевые индикаторы Подпрограммы, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы» после абзаца восьмого дополнить абзацем следующего содержания:

«удельный вес учреждений социального обслуживания, основанных на иных формах собственности, от общего количества учреждений социального обслуживания всех форм собственности»;

в разделе 4 «Обобщенная характеристика основных мероприятий Подпрограммы» абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«привлечение в сферу социального обслуживания населения социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев. В рамках данного мероприятия предусматривается предоставление субсидий из бюджета Тамбовской области некоммерческим организациям в соответствии с порядком, утвержденным постановлением администрации области от 24.06.2014 № 664 «О механизме аутсорсинга в деятельности органов исполнительной власти области и областных государственных учреждений»;

раздел 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

«5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы

 

Финансирование Подпрограммы предусматривается за счет средств бюджета Тамбовской области, федерального бюджета и внебюджетных средств.

Объем финансирования Подпрограммы за счет средств бюджета Тамбовской области составит 7866567,7 тыс. рублей (84,4%). Из федерального бюджета будет направлено на реализацию Подпрограммы 229641,8 тыс. рублей (2,5%).

Предусмотрено финансирование Подпрограммы из внебюджетных источников в объеме 1226378,8 тыс. рублей (13,1%). Внебюджетными источниками являются средства, полученные областными государственными бюджетными учреждениями социального обслуживания населения и социально-ориентированными некоммерческими организациями от оказания платных услуг (плата за стационарное социальное обслуживание и социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов на дому).

Более подробная информация по ресурсному обеспечению реализации мероприятий Подпрограммы представлена в приложениях № 2, № 2а и № 3 к государственной программе.»;

1.7. в приложении № 7 к государственной программе:

в паспорте подпрограммы «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей»:

позицию «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы» дополнить абзацем десятым следующего содержания:

«отношение численности третьих и последующих детей (родных, усыновленных), родившихся в отчетном финансовом году, к численности детей указанной категории, родившихся в году, предшествующему отчетному году, в субъектах Российской Федерации, в которых осуществляется ежемесячная денежная выплата, установленная Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации (2020 – 1,0%)»;

позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Общие затраты на реализацию подпрограммы в 2014-2020 гг. за счет всех источников финансирования – 11345039,1 тыс. рублей:

2014 год – 1728346,6 тыс. рублей;

2015 год – 1898668,4 тыс. рублей;

2016 год – 213185,3 тыс. рублей;

2017 год – 1698660,4 тыс. рублей;

2018 год – 1276358,4 тыс. рублей;

2019 год – 1296027,9 тыс. рублей;

2020 год – 1315792,1 тыс. рублей;

в том числе:

федеральный бюджет – 2405015,7 тыс. рублей:

2014 год – 609750,6 тыс. рублей;

2015 год – 618434,4 тыс. рублей;

2016 год – 710180,1 тыс. рублей;

2017 год – 466650,6 тыс. рублей;

2018 год – нет;

2019 год – нет;

2020 год – нет;

бюджет Тамбовской области – 8674313,1 тыс. рублей:

2014 год – 1081285,7 тыс. рублей;

2015 год – 1234014,0 тыс. рублей;

2016 год – 1384815,2 тыс. рублей;

2017 год – 1195819,8 тыс. рублей;

2018 год – 1239758,4 тыс. рублей;

2019 год – 1259427,9 тыс. рублей;

2020 год – 1279192,1 тыс. рублей;

бюджеты муниципальных образований – 237280,0 тыс. рублей:

2014 год – 32480,0 тыс. рублей;

2015 год – 42400,0 тыс. рублей;

2016 год – 32480,0 тыс. рублей;

2017 год – 32480,0 тыс. рублей;

2018 год – 32480,0 тыс. рублей;

2019 год – 32480,0 тыс. рублей;

2020 год – 32480,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 28430,3 тыс. рублей:

2014 год – 4830,3 тыс. рублей;

2015 год – 3820,0 тыс. рублей;

2016 год – 3710,0 тыс. рублей;

2017 год – 3710,0 тыс. рублей;

2018 год – 4120,0 тыс. рублей;

2019 год – 4120,0 тыс. рублей;

2020 год – 4120,0 тыс. рублей

 

раздел 3 «Целевые индикаторы Подпрограммы, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы» после абзаца четырнадцатого дополнить абзацем следующего содержания:

«отношение численности третьих и последующих детей (родных, усыновленных), родившихся в отчетном финансовом году, к численности детей указанной категории, родившихся в году, предшествующему отчетному году, в субъектах Российской Федерации, в которых осуществляется ежемесячная денежная выплата, установленная Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»;

раздел 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

«5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы

 

Финансирование Подпрограммы предусматривается за счет средств федерального бюджета, бюджета Тамбовской области, бюджетов муниципальных образований и внебюджетных источников.

Объем финансирования Подпрограммы за счет средств федерального бюджета составит 2405015,7 тыс. рублей (21,2%).

Из бюджета Тамбовской области на реализацию Подпрограммы будет направлено 8674313,1 тыс. рублей (76,5%). Предусмотрены субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов Тамбовской области на софинансирование расходов по организации отдыха детей в каникулярное время, которые предоставляются в соответствии с методикой распределения субсидии из бюджета Тамбовской области бюджетам муниципальных районов и городских округов Тамбовской области на организацию отдыха детей в каникулярное время (приложение к Подпрограмме).

На реализацию Подпрограммы из бюджетов муниципальных образований планируется направить 237280,0 тыс. рублей (2,1%), из внебюджетных источников – 28430,3 тыс. рублей (0,2%).

Более подробная информация по ресурсному обеспечению реализации мероприятий Подпрограммы представлена в приложениях № 2, № 2а и № 3 к государственной программе.».

2. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru).

 

 

Глава администрации

 

области

А.В.Никитин

 


 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

 

к постановлению администрации области

 

от 29.12.2016 № 1583

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к государственной программе Тамбовской области «Социальная поддержка граждан» на 2014-2020 годы

 

Перечень

показателей (индикаторов) государственной программы Тамбовской области «Социальная поддержка граждан» на 2014-2020 годы, подпрограмм Программы и их значений

 

Показатель (индикатор) программы, подпрограмм

Ед. измерения

2012 год (базовый)

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1. Доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения области

%

9,4

8,2

10,5

12,9

12,8

12,6

12,5

12,4

12,3

2. Доля граждан, получивших социальные услуги в областных государственных учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения

%

98,6

98,7

98,2

96,8

98,1

99,0

100,0

100,0

100,0

3. Суммарный коэффициент рождаемости

число деторождений на 1 женщину

1,416

1,423

1,464

1,547

1,530

1,579

1,633

1,753

1,753

4. Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных учреждений социальной защиты населения к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона

%

58,5

59,5

60,4

65,0

68,0

72,0

76,5

90,0

100,0

5. Создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест

единиц

-

-

108

121

139

160

192

256

307

6. Доля малоимущих граждан, получивших государственную социальную помощь на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан, получивших государственную социальную помощь

%

1,57

1,70

3,2

14,4

5,0

6,5

8,0

9,0

10,0

7. Доля граждан, преодолевших трудную жизненную ситуацию, в общей численности получателей государственной социальной помощи на основании социального контракта

%

10,3

10,3

30,0

30,0

30,0

30,0

65,0

75,0

89,0

8. Доля получателей социальных услуг от общего числа жителей Тамбовской области

%

8,9

9,5

9,5

10,0

10,0

10,0

10,0

11,0

12,0

9. Удельный вес зданий областных государственных стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих капитального ремонта, от общего количества зданий областных государственных стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий

%

45,3

35,3

23,5

15,4

11,8

8,9

7,2

6,2

5,0

10. Удельный вес зданий областных государственных стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих ремонта, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий от общего количества зданий областных государственных стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий

%

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11. Соотношение средней заработной платы социальных работников и средней заработной платы в Тамбовской области

%

46,0

52,7

58,9

59,4

79,0

80,0

100,0

100,0

100,0

12. Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в негосударственных и в немуниципальных учреждениях социального обслуживания, в общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в учреждениях социального обслуживания всех форм собственности

%

0,3

0,3

0,9

1,5

2,0

4,0

5,0

7,0

10,0

13. Удельный вес негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества учреждений всех форм собственности по социальному обслуживанию

%

4,6

4,6

6,8

8,9

10,9

12,8

14,6

14,6

14,7

14. Доля средств бюджета, выделяемых социально ориентированным некоммерческим организациям на оказание социальных услуг населению, в общем объеме средств бюджета, предусмотренных на социальное обслуживание населения

%

-

-

-

-

1

3

5

8

10

15. Удельный вес детей-инвалидов, получивших социальные услуги в областных государственных учреждениях социального обслуживания для детей-инвалидов, в общей численности детей-инвалидов, обратившихся за получением социальных услуг в данные учреждения

%

98,9

98,9

98,9

99,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

16. Удельный вес безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних детей, помещенных в специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, в общей численности детского населения Тамбовской области

%

0,07

0,06

0,05

0,04

0,04

0,035

0,035

0,031

0,031

17. Удельный вес детей школьного возраста, получивших отдых и оздоровление в организациях отдыха детей и их оздоровления, от общей численности детей школьного возраста, подлежащих оздоровлению

%

64,0

68,8

68,8

68,9

68,9

68,9

69,0

69,0

69,0

18. Количество многодетных семей, которым предоставлен областной материнский (семейный) капитал на улучшение жилищных условий (за год)

ед.

65

443

460

795

840

490

490

500

500

19. Количество многодетных семей, которым предоставлено субсидирование процентной ставки по кредиту, полученному в банке на строительство жилья (за год)

ед.

8

10

10

26

49

13

10

10

10

20. Доля многодетных семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия в отчетном году, в общем числе многодетных семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях

%

10,7

13,9

13,9

13,9

13,9

14,0

14,0

14,0

14,0

21. Численность граждан, получивших выплату на третьего и последующего ребенка, рожденного в семье, имеющей среднедушевой доход ниже сложившегося среднедушевого дохода населения Тамбовской области (за год)

человек

-

1241

2375

3925

4550

4395

4423

4550

4769

22. Численность граждан, состоящих в списке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями (на конец отчетного года)

человек

1722

1699

1706

1766

1765

1765

1700

1675

1456

23. Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилого фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году

человек

124

210

204

212

257

226

219

219

200

24. Доля лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в общей численности состоящих на начало года в списке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями

%

7,2

12,4

12,0

12,0

14,6

12,8

12,9

13,0

13,7

25. Отношение численности третьих и последующих детей (родных, усыновленных), родившихся в отчетном финансовом году, к численности детей указанной категории, родившихся в году, предшествующему отчетному году, в субъектах Российской Федерации, в которых осуществляется ежемесячная денежная выплата, установленная Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»

%

-

1,05

1,14

1,02

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

26. Удельный вес учреждений социального обслуживания, основанных на иных формах собственности, от общего количества учреждений социального обслуживания всех форм собственности

%

-

-

-

9,75

11,90

13,95

13,95

13,95

13,95

 

 

Первый зам. главы администрации области,

 

руководитель аппарата главы администрации

 

области

О.О.Иванов


 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

 

к постановлению администрации области

 

от 29.12.2016 № 1583

 


Информация по документу
Читайте также