раздел "Объем и основные направления расходования средств (с
детализацией по годам реализации подпрограммы № 1 Программы, тыс. руб.)"
изложить в следующей редакции:
"Объем и основные направления расходования
средств
(с детализацией
по годам реализации подпрограммы № 1 Программы, тыс. руб.)
|
Основные направления расходования средств
|
Всего
|
2013 г.
|
2014 г.
|
2015 г.
|
2016 г.
|
2017 г.
|
Инвестиции
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
НИОКР
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Прочее
|
68 950
|
2 800
|
7 650
|
7 700
|
26 700
|
24 100";
|
б) таблицу
главы 2 "Цель, задачи, целевые показатели подпрограммы № 1 Программы"
изложить в следующей редакции:
"Цель, задачи
|
Показатели
|
2013 г.
|
2014 г.
|
2015 г.
|
2016 г.
|
2017 г.
|
Цель –
развитие информационных и телекоммуника-ционных
технологий
в отрасли культуры
|
Доля запросов
на оказание
базовых услуг государственных
и муниципальных учреждений культуры, выполненных
с использованием информационных и телекоммуникационных технологий (%)
|
10
|
10
|
30
|
40
|
50
|
Задача 1.
Создание условий
для использования информационных и телекоммуника-ционных
технологий
в деятельности учреждений культуры
|
Доля областных и муниципальных музеев и библиотек, имеющих центры
доступа
к электронным фондам (%)
|
11
|
11
|
26
|
50
|
75
|
Задача 2.
Создание электронных ресурсов культурного населения Томской области
|
Доля документов библиотечных фондов областных библиотек, музейных
предметов, объектов нематериального культурного наследия, внесенных
в электронные каталоги (%)
|
10
|
15
|
25
|
30
|
35
|
Задача 3.
Обеспечение доступа
к ресурсам учреждений культуры на основе информационных и телекоммуника-ционных технологий
|
Доля учреждений культуры в Томской области, представленных в сети
Интернет (%)
|
8
|
18
|
25
|
30
|
40";
|
в) главу 3 "Перечень мероприятий
подпрограммы № 1 Программы" изложить в новой редакции согласно приложению
№ 1 к настоящему постановлению;
г) в главе 4
"Механизмы реализации и управления подпрограммой № 1 Программы, включая
ресурсное обеспечение":
абзац второй
изложить в следующей редакции:
"Общий
объем финансирования подпрограммы № 1 Программы составляет 2 800 тыс. рублей, в
том числе:";
таблицу
изложить в следующей редакции:
"тыс. рублей
Источники
|
Всего
|
2013 г.
|
2014 г.
|
2015 г.
|
2016 г.
|
2017 г.
|
Областной бюджет (утверждено)
|
2 800
|
2800
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Областной бюджет (потребность)
(2017 г. – прогноз)
|
53 400
|
0
|
5 000
|
5 000
|
22 750
|
20 650
|
Федеральный бюджет (прогноз) (по согласованию)
|
8 100
|
0
|
1 900
|
1 900
|
2 400
|
1 900
|
Местные бюджеты
(прогноз)
(по согласованию)
|
4 650
|
0
|
750
|
800
|
1 550
|
1 550
|
Внебюджетные источники (прогноз)
(по согласованию)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Всего по источникам (утверждено)
|
2 800
|
2
800
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Всего по источникам (потребность)
(2017 г. – прогноз)
|
66 150
|
0
|
7 650
|
7 700
|
26 700
|
24 100";
|
5) в подпрограмме "Муниципальная культура Томской области"
(приложение № 2 к Программе) (далее – подпрограмма № 2):
а) в паспорте подпрограммы № 2:
раздел "Показатели цели подпрограммы № 2 Программы и их значения
(с детализацией по годам реализации)" изложить в следующей редакции:
"Показатель
цели подпрограммы № 2 Программы
и его значения
(с детализацией
по годам реализации подпрограммы № 2 Программы)
|
Показатель
|
2013 г.
|
2014 г.
|
2015 г.
|
2016 г.
|
2017 г.
|
Индекс участия
населения в платных
культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов Томской области (%)
|
214
|
250
|
300
|
350
|
350";
|
раздел
"Показатели задач подпрограммы № 2 Программы и их значения (с детализацией
по годам реализации подпрограммы № 2 Программы)" изложить в следующей
редакции:
"Показатели
задач подпрограммы № 2 Программы
и их значения
(с детализацией
по годам реализации подпрограммы № 2 Программы)
|
Показатели
|
2013 г.
|
2014 г.
|
2015 г.
|
2016 г.
|
2017 г.
|
1. Количество
муниципальных образований Томской области, получивших грантовую
поддержку (ед.)
|
5
|
0
|
9
|
11
|
11
|
2. Число населенных
пунктов в Томской области, обслуживаемых мобильными клубами, библиотеками,
киноустановками (ед.)
|
5
|
5
|
7
|
10
|
15
|
3. Число участников
культурно-досуговых мероприятий, организованных органами местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов Томской области
(тыс. чел.)
|
1
000
|
0
|
2
000
|
2
500
|
3
000
|
4. Количество
построенных и реконструированных зданий муниципальных учреждений культуры
(ед.)
|
0
|
1
|
2
|
0
|
0
|
5. Количество
мероприятий, направленных
на сохранение и развитие традиционной народной культуры (ед.)
|
10
|
0
|
15
|
15
|
15";
|
раздел
"Объем и источники финансирования (с детализацией по годам реализации
подпрограммы № 2 Программы, тыс. руб.) изложить в следующей редакции:
"Объем и источники финансирования
(с детализацией
по годам реализации подпрограммы № 2 Программы,
тыс. руб.)
|
Источники
|
Всего
|
2013 г.
|
2014 г.
|
2015 г.
|
2016 г.
|
2017 г.
|
Областной бюджет (утверждено)
|
258 100
|
217 600
|
40 500
|
0
|
0
|
0
|
Областной бюджет (потребность)
(2017 г. – прогноз)
|
121 000
|
0
|
15 000
|
15 000
|
45 500
|
45 500
|
Федеральный бюджет (прогноз) (по согласованию)
|
80 000
|
0
|
65 000
|
15 000
|
0
|
0
|
Местные бюджеты (прогноз)
(по согласованию)
|
49 900
|
3 200
|
19 200
|
9 700
|
8 900
|
8 900
|
Внебюджетные источники (прогноз)
(по согласованию)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Всего
по источникам
(утверждено)
|
258 100
|
217 600
|
40 500
|
0
|
0
|
0
|
Всего
по источникам
(потребность)
|
250 900
|
3 200
|
99 200
|
39 700
|
54 400
|
54 400";
|
раздел "Объем и основные направления расходования средств (с
детализацией по годам реализации подпрограммы № 2 Программы, тыс. руб.)"
изложить в следующей редакции:
"Объем и основные направления расходования
средств
(с детализацией
по годам реализации подпрограммы № 2 Программы,
тыс. руб.)
|
Основные направления
расходования средств
|
Всего
|
2013 г.
|
2014 г.
|
2015 г.
|
2016 г.
|
2017 г.
|
Инвестиции
|
240 500
|
200 000
|
40 500
|
0
|
0
|
0
|
НИОКР
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Прочее
|
268 500
|
20 800
|
99 200
|
39 700
|
54 400
|
54 400";
|
б) таблицу
главы 2 "Цель, задачи, целевые показатели подпрограммы № 2 Программы"
изложить в следующей редакции:
"Цель, задачи
|
Показатели
|
2013 г.
|
2014 г.
|
2015 г.
|
2016 г.
|
2017 г.
|
Цель –
создание условий, обеспечивающих равный доступ населения Томской области к
культурным услугам
|
Индекс участия
населения в платных
культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного
самоуправления городских округов
и муниципальных районов Томской области (%)
|
214
|
250
|
300
|
350
|
350
|
Задача 1.
Создание условий
для максимального доступа городского и сельского населения
к культурным ценностям
|
Количество
муниципальных образований Томской области, получивших грантовую
поддержку (ед.)
|
5
|
0
|
9
|
11
|
11
|
Число населенных
пунктов в Томской области, обслуживаемых мобильными клубами, библиотеками,
киноустановками (ед.)
|
5
|
5
|
7
|
10
|
15
|
Число участников
культурно-досуговых мероприятий, организованных органами местного
самоуправления городских округов
и муниципальных районов Томской области (тыс. чел.)
|
1
000
|
0
|
2
000
|
2
500
|
3
000
|
Задача 2.
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры
|
Количество
построенных и реконструированных зданий муниципальных учреждений культуры
(ед.)
|
0
|
1
|
2
|
0
|
0
|
|
Задача 3.
Создание условий
для сохранения
и развития традиционной народной культуры
|
Количество
мероприятий, направленных
на сохранение и развитие традиционной народной культуры (ед.)
|
10
|
0
|
15
|
15
|
15";
|
|
в) главу 3 "Перечень мероприятий подпрограммы № 2 Программы"
изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
г) в главе 4
"Механизмы реализации и управления подпрограммой № 2 Программы, включая
ресурсное обеспечение":
абзац второй
изложить в следующей редакции:
"Общий
объем финансирования подпрограммы № 2 Программы составляет 258 100 тыс. рублей,
в том числе:";
таблицу
изложить в следующей редакции:
"тыс. рублей
Источники
|
Всего
|
2013 г.
|
2014 г.
|
2015 г.
|
2016 г.
|
2017 г.
|
Областной бюджет
(утверждено)
|
258 100
|
217 600
|
40 500
|
0
|
0
|
0
|
Областной бюджет (потребность)
(2017 г. – прогноз)
|
121 000
|
0
|
15 000
|
15 000
|
45 500
|
45 500
|
Федеральный бюджет
(прогноз)
(по согласованию)
|
80 000
|
0
|
65 000
|
15 000
|
0
|
0
|
Местные бюджеты
(прогноз)
(по согласованию)
|
49 900
|
3 200
|
19 200
|
9 700
|
8 900
|
8 900
|
Внебюджетные
источники (прогноз)
(по согласованию)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Всего по источникам
(утверждено)
|
258 100
|
217 600
|
40 500
|
0
|
0
|
0
|
Всего по источникам
(потребность)
|
250 900
|
3 200
|
99 200
|
39 700
|
54 400
|
54 400";
|