Расширенный поиск

Постановление Администрации Томской области от 16.12.2013 № 535а

 

раздел "Объем и основные направления расходования средств (с детализацией по годам реализации подпрограммы № 1 Программы, тыс. руб.)" изложить в следующей редакции:

 

"Объем и основные направления расходования средств
(с детализацией
по годам реализации подпрограммы № 1 Программы, тыс. руб.)

Основные направления расходования средств

Всего

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Инвестиции

0

0

0

0

0

0

НИОКР

0

0

0

0

0

0

Прочее

68 950

2 800

7 650

7 700

26 700

24 100";

 

б) таблицу главы 2 "Цель, задачи, целевые показатели подпрограммы № 1 Программы" изложить в следующей редакции:

 

"Цель, задачи

Показатели

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Цель –
развитие информационных и телекоммуника-ционных технологий
в отрасли культуры

Доля запросов
на оказание
базовых услуг государственных
и муниципальных учреждений культуры, выполненных
с использованием информационных и телекоммуникационных технологий (%)

10

10

30

40

50

Задача 1.
Создание условий
для использования информационных и телекоммуника-ционных технологий
в деятельности учреждений культуры

Доля областных и муниципальных музеев и библиотек, имеющих центры доступа
к электронным фондам (%)

11

11

26

50

75

Задача 2.
Создание электронных ресурсов культурного населения Томской области

Доля документов библиотечных фондов областных библиотек, музейных предметов, объектов нематериального культурного наследия, внесенных
в электронные каталоги (%)

10

15

25

30

35

Задача 3.
Обеспечение доступа
к ресурсам учреждений культуры на основе информационных и телекоммуника-ционных технологий

Доля учреждений культуры в Томской области, представленных в сети Интернет (%)

8

18

25

30

40";

 

в) главу 3 "Перечень мероприятий подпрограммы № 1 Программы" изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

г) в главе 4 "Механизмы реализации и управления подпрограммой № 1 Программы, включая ресурсное обеспечение":

абзац второй изложить в следующей редакции:

"Общий объем финансирования подпрограммы № 1 Программы составляет 2 800 тыс. рублей, в том числе:";

таблицу изложить в следующей редакции:

"тыс. рублей

Источники

Всего

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Областной бюджет (утверждено)

2 800

2800

0

0

0

0

Областной бюджет (потребность)

(2017 г. – прогноз)

53 400

0

5 000

5 000

22 750

20 650

Федеральный бюджет (прогноз) (по согласованию)

8 100

0

1 900

1 900

2 400

1 900

Местные бюджеты
(прогноз)
(по согласованию)

4 650

0

750

800

1 550

1 550

Внебюджетные источники (прогноз)
(по согласованию)

0

0

0

0

0

0

Всего по источникам (утверждено)

2 800

2 800

0

0

0

0

Всего по источникам (потребность)
(2017 г. – прогноз)

66 150

0

7 650

7 700

26 700

24 100";

 

5) в подпрограмме "Муниципальная культура Томской области" (приложение № 2 к Программе) (далее – подпрограмма № 2):

а) в паспорте подпрограммы № 2:

раздел "Показатели цели подпрограммы № 2 Программы и их значения (с детализацией по годам реализации)" изложить в следующей редакции:

 

"Показатель цели подпрограммы № 2 Программы
и его значения
(с детализацией
по годам реализации подпрограммы № 2 Программы)

Показатель

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Индекс участия населения в платных
культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Томской области (%)

214

250

300

350

350";

 

раздел "Показатели задач подпрограммы № 2 Программы и их значения (с детализацией по годам реализации подпрограммы № 2 Программы)" изложить в следующей редакции:

 

"Показатели задач подпрограммы № 2 Программы
и их значения
(с детализацией 
по годам реализации подпрограммы № 2 Программы)

Показатели

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

1. Количество муниципальных образований Томской области, получивших грантовую поддержку (ед.)

5

0

9

11

11

2. Число населенных пунктов в Томской области, обслуживаемых мобильными клубами, библиотеками, киноустановками (ед.)

5

5

7

10

15

3. Число участников культурно-досуговых мероприятий, организованных органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Томской области
(тыс. чел.)

1 000

0

2 000

2 500

3 000

4. Количество построенных и реконструированных зданий муниципальных учреждений культуры (ед.)

0

1

2

0

0

5. Количество мероприятий, направленных
на сохранение и развитие традиционной народной культуры (ед.)

10

0

15

15

15";

 

раздел "Объем и источники финансирования (с детализацией по годам реализации подпрограммы № 2 Программы, тыс. руб.) изложить в следующей редакции:

 

"Объем и источники финансирования
(с детализацией
по годам реализации подпрограммы № 2 Программы,
тыс. руб.)

Источники

Всего

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Областной бюджет (утверждено)  

258 100

217 600

40 500

0

0

0

Областной бюджет (потребность)
(2017 г. – прогноз)

121 000

0

15 000

15 000

45 500

45 500

Федеральный бюджет (прогноз) (по согласованию)

80 000

0

65 000

15 000

0

0

Местные бюджеты (прогноз)
(по согласованию)

49 900

3 200

19 200

9 700

8 900

8 900

Внебюджетные источники (прогноз)
(по согласованию)  

0

0

0

0

0

0

Всего
по источникам

(утверждено)

258 100

217 600

40 500

0

0

0

Всего
по источникам

(потребность)

250 900

3 200

99 200

39 700

54 400

54 400";

 

раздел "Объем и основные направления расходования средств (с детализацией по годам реализации подпрограммы № 2 Программы, тыс. руб.)" изложить в следующей редакции:

 

"Объем и основные направления расходования средств
(с детализацией
по годам реализации подпрограммы № 2 Программы,
тыс. руб.)

Основные направления расходования средств

Всего

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Инвестиции

240 500

200 000

40 500

0

0

0

НИОКР

0

0

0

0

0

0

Прочее

268 500

20 800

99 200

39 700

54 400

54 400";

 

б) таблицу главы 2 "Цель, задачи, целевые показатели подпрограммы № 2 Программы" изложить в следующей редакции:

 

"Цель, задачи

Показатели

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Цель –
создание условий, обеспечивающих равный доступ населения Томской области к культурным услугам

Индекс участия населения в платных
культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городских округов
и муниципальных районов Томской области (%)

214

250

300

350

350

Задача 1.
Создание условий
для максимального доступа городского и сельского населения
к культурным ценностям

Количество муниципальных образований Томской области, получивших грантовую поддержку (ед.)

5

0

9

11

11

Число населенных пунктов в Томской области, обслуживаемых мобильными клубами, библиотеками, киноустановками (ед.)

5

5

7

10

15

Число участников культурно-досуговых мероприятий, организованных органами местного самоуправления городских округов
и муниципальных районов Томской области (тыс. чел.)

1 000

0

2 000

2 500

3 000

Задача 2.
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры

Количество построенных и реконструированных зданий муниципальных учреждений культуры (ед.)

0

1

2

0

0

 

Задача 3.
Создание условий
для сохранения
и развития традиционной народной культуры

Количество мероприятий, направленных
на сохранение и развитие традиционной народной культуры (ед.)

10

0

15

15

15";

 

 

в) главу 3 "Перечень мероприятий подпрограммы № 2 Программы" изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

г) в главе 4 "Механизмы реализации и управления подпрограммой № 2 Программы, включая ресурсное обеспечение":

абзац второй изложить в следующей редакции:

"Общий объем финансирования подпрограммы № 2 Программы составляет 258 100 тыс. рублей, в том числе:";

таблицу изложить в следующей редакции:

"тыс. рублей

Источники

Всего

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Областной бюджет
(утверждено)

258 100

217 600

40 500

0

0

0

Областной бюджет (потребность)
(2017 г. – прогноз)

121 000

0

15 000

15 000

45 500

45 500

Федеральный бюджет 
(прогноз)
(по согласованию)

80 000

0

65 000

15 000

0

0

Местные бюджеты
(прогноз)
(по согласованию)

49 900

3 200

19 200

9 700

8 900

8 900

Внебюджетные  источники (прогноз)
(по согласованию)

0

0

0

0

0

0

Всего по источникам

(утверждено)

258 100

217 600

40 500

0

0

0

Всего по источникам

(потребность)

250 900

3 200

99 200

39 700

54 400

54 400";


Информация по документу
Читайте также