Расширенный поиск
Постановление Администрации г. Пензы от 30.08.2016 № 1440/9
1.5. Таблицу «Расчет
планируемой оценки эффективности муниципальной программы города Пензы «Создание
условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного
обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы» на 2016 год» Приложения 4 к
Программе изложить в следующей редакции:
«
Расчет планируемой оценки эффективности
муниципальной программы города Пензы
|
|
«Создание условий для предоставления транспортных
услуг и организация
|
|
транспортного обслуживания в городе Пензе на
2015-2020 годы»
|
|
на 2016 год
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование целевого показателя
|
Ед. измерения
|
Показатель базового года
|
Планируемый показатель
|
Планируемый результат
достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы
|
Планируемый показатель
результативности
подпрограммы
|
Планируемый объем средств на реализацию муниципальной
программы
|
Коэффициент влияния
подпрограммы на эффективность муниципальной программы
|
Суммарная планируемая
результативность муниципальной программы
|
Показатель результативности
достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы
|
Планируемый показатель
результативности муниципальной программы
|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
Муниципальная программа города Пензы «Создание
условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного
обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы»
|
|
Показатель обеспеченности
жителей города пассажирским траспортом общего
пользования (на 1000 жителей по г. Пензе)
|
%
|
98
|
98
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
100,00
|
х
|
|
Показатель регулярности
движения городского пассажирского транспорта
|
%
|
92,3
|
92,4
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
100,11
|
х
|
|
Количество перевозимых
пассажиров за отчетный период
|
тыс.пас.
|
28800
|
28900
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
100,35
|
х
|
|
Доля населения, проживающего
в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или)
железнодорожного сообщения с административным центром городского округа
(муниципального района), в общей численности населения городского округа
(муниципального района)
|
%
|
0
|
0
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
100,00
|
х
|
|
Количество проведенных
мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок
|
шт.
|
130
|
140
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
107,69
|
х
|
|
Показатель плотности
маршрутной сети
|
%
|
85
|
86
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
101,18
|
х
|
|
Уровень освоения бюджетных
средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной
Программы
|
%
|
100
|
100
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
100,00
|
х
|
|
Доля учреждений и
организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших
услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и
организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся
за получением услуг по транспортному обслуживанию
|
%
|
95
|
95
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
100,00
|
х
|
|
Доля граждан с ограниченными
физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных
средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими
возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных
средств
|
%
|
95
|
95
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
100,00
|
х
|
|
Показатель аварийности
транспортных средств
|
%
|
15
|
15
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
100,00
|
х
|
|
Доля
доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных
объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов
социальной инфраструктуры
|
%
|
25
|
30
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
120,00
|
х
|
|
Итоговое
значение (по Программе)
|
тыс.
руб.
|
х
|
х
|
х
|
х
|
233 109,806
|
х
|
х
|
х
|
102,67
|
|
Подпрограмма 1
«Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта
общего пользования в городе Пензе»
|
|
Показатель обеспеченности
жителей города пассажирским траспортом общего
пользования (на 1000 жителей по г. Пензе)
|
%
|
98
|
98
|
100,00
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
Показатель регулярности
движения городского пассажирского транспорта
|
%
|
92,3
|
92,4
|
100,11
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
Количество перевозимых
пассажиров за отчетный период
|
тыс.пас.
|
28800
|
28900
|
100,35
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
Доля населения, проживающего
в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или)
железнодорожного сообщения с административным центром городского округа
(муниципального района), в общей численности населения городского округа
(муниципального района)
|
%
|
0
|
0
|
100
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
Итоговое
значение (по подпрограмме № 1)
|
|
х
|
х
|
х
|
100,12
|
188 728,170
|
0,8096
|
81,06
|
х
|
х
|
|
Подпрограмма 2
«Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг»
|
|
Количество проведенных
мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок
|
шт.
|
130
|
140
|
107,69
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
Показатель плотности
маршрутной сети
|
%
|
85
|
86
|
100,00
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
Уровень освоения бюджетных
средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной
Программы
|
%
|
100
|
100
|
100,00
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
Итоговое
значение (по подпрограмме № 2)
|
|
х
|
х
|
х
|
102,56
|
7 412,0
|
0,0318
|
3, 26
|
х
|
х
|
|
Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания учреждений,
организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление
транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими
возможностями»
|
|
Доля учреждений и
организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших
услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и
организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся
за получением услуг по транспортному обслуживанию
|
%
|
95
|
95
|
100,00
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
Доля граждан с ограниченными
физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных
средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими
возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных
средств
|
%
|
95
|
95
|
100,00
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
Показатель аварийности
транспортных средств
|
%
|
15
|
15
|
100,00
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
Доля
доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных
объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов
социальной инфраструктуры
|
%
|
25
|
30
|
120,0
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
Итоговое значение (по
подпрограмме № 3)
|
|
х
|
х
|
х
|
105,00
|
36 969,64
|
0,1586
|
16,65
|
х
|
х
|
|
»;
1.6. Приложение 5
«Планируемая эффективность муниципальной программы города Пензы «Создание
условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного
обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы» к Программе изложить в следующей
редакции:
«
|
|
|
|
|
Приложение № 5
|
|
|
|
к муниципальной
программе города Пензы
|
|
|
"Создание
условий для предоставления транспортных услуг
|
|
|
и организация
транспортного обслуживания в городе
Пензе на 2015-2020 годы"
|
|
|
|
|
|
|
|
Планируемая
эффективность муниципальной программы города Пензы
«Создание условий для предоставления
транспортных услуг и организация
|
транспортного
обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы»
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование
показателя
|
Планируемый
показатель эффективности муниципальной программы по годам реализации
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
Муниципальная
программа города Пензы «Создание условий для предоставления транспортных
услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020
годы»
|
Планируемый показатель
результативности МП
|
100,03
|
102,67
|
102,31
|
103,35
|
101,72
|
102,50
|
|
Суммарная планируемая
эффективность
|
100,07
|
100,97
|
102,8
|
101,48
|
100,69
|
101,1
|
|
Отклонение
|
-0,04
|
1,70
|
-0,49
|
1,87
|
1,03
|
1,4
|
Подпрограмма 1
«Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта
общего пользования в городе Пензе»
|
Планируемый показатель
результативности
|
80,59
|
81,06
|
27,58
|
77,91
|
76,87
|
76,87
|
|
Подпрограмма 2
«Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг»
|
Планируемый показатель
результативности
|
3,73
|
3,26
|
13,94
|
4,03
|
4,21
|
4,20
|
|
Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы,
органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для
перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями»
|
Планируемый показатель
результативности
|
15,75
|
16,65
|
61,28
|
19,54
|
19,61
|
20,03
|
|
»;
Читайте также
|