Расширенный поиск

Постановление Правительства Пензенской области от 29.11.2016 № 583-пП

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 

 

 

от

29 ноября 2016 года

583-пП

 

г. Пенза

 

 

О внесении изменений в государственную программу Пензенской области

«Развитие здравоохранения Пензенской области на 2014–2020 годы»,

утвержденную постановлением Правительства Пензенской области

от 02.10.2013 № 743-пП (с последующими изменениями)

 

В целях уточнения объема финансирования, руководствуясь законами Пензенской области от 25.12.2015 № 2850-ЗПО «О бюджете Пензенской области на 2016 год» (с последующими изменениями), от 22.12.2005 № 906-ЗПО «О Правительстве Пензенской области» (с последующими изменениями), Правительство Пензенской области п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в государственную программу Пензенской области «Развитие здравоохранения Пензенской области на 2014–2020 годы» (далее – Программа), утвержденную постановлением Правительства Пензенской области от 02.10.2013 № 743-пП «Об утверждении государственной программы Пензенской области «Развитие здравоохранения Пензенской области на 2014–2020 годы» (с последующими изменениями), следующие изменения:

1.1. В Паспорте Программы:

1.1.1. позицию «Соисполнители государственной программы» изложить в следующей редакции:

 

«

Соисполнители государственной программы

 

Департамент государственного имущества Пензенской области»;

 

 

1.1.2. позицию «Объемы бюджетных ассигнований государственной программы» изложить в следующей редакции:

 

«

Объемы бюджетных ассигнований государственной программы

 

Объем бюджетных ассигнований государственной Программы составляет 60277165,1 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 9000694,3 тыс. рублей;

2015 год – 8871901,9 тыс. рублей;

2016 год – 8696447,4 тыс. рублей;

2017 год – 7558801,8 тыс. рублей;

2018 год – 8345655,1 тыс. рублей;

2019 год – 8735109,0 тыс. рублей;

2020 год – 9068555,6 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 2628681,7 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 1290309,4 тыс. рублей;

2015 год – 697065,5 тыс. рублей;

2016 год – 451222,1 тыс. рублей;

2017 год – 190084,7 тыс. рублей;

2018 год – 0,0 рублей;

2019 год – 0,0 рублей;

2020 год – 0,0 рублей.

Объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 57554883,4 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 7683884,9 тыс. рублей;

2015 год – 8144336,4 тыс. рублей;

2016 год – 8208625,3 тыс. рублей;

2017 год – 7368717,1 тыс. рублей;

2018 год – 8345655,1 тыс. рублей;

2019 год – 8735109,0 тыс. рублей;

2020 год – 9068555,6 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет иных источников составляет 93600,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 26500,0 тыс. рублей;

2015 год – 30500,0 тыс. рублей;

2016 год – 36600,0 тыс. рублей;

2017 год – 0,0 рублей;

2018 год – 0,0 рублей;

2019 год – 0,0 рублей;

2020 год – 0,0 рублей.

Объемы ассигнований реализации государственной Программы утверждаются дополнительно законом Пензенской области о бюджете Пензенской области на соответствующие годы».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. В Паспорте подпрограммы 1 Программы:

1.2.1. позицию «Соисполнители подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

«

Соисполнители подпрограммы

 

Департамент государственного имущества Пензенской области»;

 

 

1.2.2. позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

«

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

 

Подпрограмма реализуется за счет средств федерального бюджета и бюджета Пензенской области. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 3550268,9 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 753115,4 тыс. рублей;

2015 год – 866842,8 тыс. рублей;

2016 год – 899404,4 тыс. рублей;

2017 год – 370569,8 тыс. рублей;

2018 год – 210363,6 тыс. рублей;

2019 год – 220251,1 тыс. рублей;

2020 год – 229721,8 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 1079325,5 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 264498,9 тыс. рублей;

2015 год – 459619,3 тыс. рублей;

2016 год – 263479,7 тыс. рублей;

2017 год – 91727,6 тыс. рублей;

2018 год – 0,0 рублей;

2019 год – 0,0 рублей;

2020 год – 0,0 рублей.

Объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 2470943,4 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 488616,5 тыс. рублей;

2015 год – 407223,5 тыс. рублей;

2016 год – 635924,7 тыс. рублей;

2017 год – 278842,2 тыс. рублей;

2018 год – 210363,6 тыс. рублей;

2019 год – 220251,1 тыс. рублей;

2020 год – 229721,8 тыс. рублей.

Объемы ассигнований реализации подпрограммы утверждаются дополнительно законом Пензенской области о бюджете Пензенской области на соответствующие годы».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. В Паспорте подпрограммы 2 Программы:

1.3.1. в позиции «Целевые показатели подпрограммы» слова «число доноров крови и её компонентов» заменить словами «доля объема переработки крови в компоненты от объема заготовленной крови»;

1.3.2. позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

«

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 8193345,5 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 1358118,1 тыс. рублей;

2015 год – 561983,2 тыс. рублей;

2016 год – 1830679,5 тыс. рублей;

2017 год – 1054306,2 тыс. рублей;

2018 год – 1079399,7 тыс. рублей;

2019 год – 1130131,5 тыс. рублей;

2020 год – 1178727,3 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 1469082,6 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 980542,1 тыс. рублей;

2015 год – 220438,1 тыс. рублей;

2016 год – 177533,2 тыс. рублей;

2017 год – 90569,2 тыс. рублей;

2018 год – 0,0 рублей;

2019 год – 0,0 рублей;

2020 год – 0,0 рублей.

Объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 6724262,9 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 377576,0 тыс. рублей;

2015 год – 341545,1 тыс. рублей;

2016 год – 1653146,3 тыс. рублей;

2017 год – 963737,0 тыс. рублей;

2018 год – 1079399,7 тыс. рублей;

2019 год – 1130131,5 тыс. рублей;

2020 год – 1178727,3 тыс. рублей.

Объемы ассигнований реализации подпрограммы утверждаются дополнительно законом Пензенской области о бюджете Пензенской области на соответствующие годы»;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.3. в позиции «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» слова «увеличение числа доноров крови и её компонентов до 11,0 на 1000 населения» заменить словами «увеличение доли объема переработки крови в компоненты от объема заготовленной крови до 97,2%».

1.4. В Паспорте подпрограммы 3 Программы позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

«

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 436007,1 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 21858,3 тыс. рублей;

2015 год – 30461,8 тыс. рублей;

2016 год – 68476,8 тыс. рублей;

2017 год – 38863,1 тыс. рублей;

2018 год – 88036,2 тыс. рублей;

2019 год – 92173,9 тыс. рублей;

2020 год – 96137,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 10203,9 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 10203,9 тыс. рублей;

2015 год – 0,0 рублей;

2016 год – 0,0 рублей;

2017 год – 0,0 рублей;

2018 год – 0,0 рублей;

2019 год – 0,0 рублей;

2020 год – 0,0 рублей.

Объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 425803,2 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 11654,4 тыс. рублей;

2015 год – 30461,8 тыс. рублей;

2016 год – 68476,8 тыс. рублей;

2017 год – 38863,1 тыс. рублей;

2018 год – 88036,2 тыс. рублей;

2019 год – 92173,9 тыс. рублей;

2020 год – 96137,0 тыс. рублей.

Объемы ассигнований реализации подпрограммы утверждаются дополнительно законом Пензенской области о бюджете Пензенской области на соответствующие годы».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5. В Паспорте подпрограммы 4 Программы позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

«

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

 

Объем финансирования подпрограммы из бюджета Пензенской области составляет 876229,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 160267,4 тыс. рублей;

2015 год – 162371,9 тыс. рублей;

2016 год – 150179,0 тыс. рублей;

2017 год – 125487,7 тыс. рублей;

2018 год – 88538,1 тыс. рублей;

2019 год – 92699,4 тыс. рублей;

2020 год – 96685,5 тыс. рублей.

Объемы ассигнований реализации подпрограммы утверждаются дополнительно законом Пензенской области о бюджете Пензенской области на соответствующие годы».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6. В Паспорте подпрограммы 5 Программы:

1.6.1. позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

«

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

 

Объем финансирования подпрограммы из бюджета Пензенской области составляет 462580,8 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 108369,3 тыс. рублей;

2015 год – 128854,4 тыс. рублей;

2016 год – 137708,4 тыс. рублей;

2017 год – 87648,7 тыс. рублей;

2018 год – 0,0 рублей;

2019 год – 0,0 рублей;

2020 год – 0,0 рублей.

Объемы ассигнований реализации подпрограммы утверждаются дополнительно законом Пензенской области о бюджете Пензенской области на соответствующие годы»;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.2. позицию «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

«

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

 

- увеличение обеспеченности койками для оказания паллиативной помощи взрослым до 33,14 коек на 100 тыс. взрослого населения;

- увеличение обеспеченности койками для оказания паллиативной помощи детям до 2,58 коек на 100 тыс. детского населения;

- увеличение занятости паллиативной койки для взрослых до 340 койко-дней».

 

 

 

 

 

 

1.7. В Паспорте подпрограммы 6 Программы:

1.7.1. в позиции «Целевые показатели подпрограммы» слова «соотношение врачей и среднего медицинского персонала» заменить словами «количество среднего медицинского персонала, приходящегося на 1 врача»;

1.7.2. позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

«

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 949997,9 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 100325,8 тыс. рублей;

2015 год – 115171,8 тыс. рублей;

2016 год – 211023,5 тыс. рублей;

2017 год – 100611,0 тыс. рублей;

2018 год – 134712,7 тыс. рублей;

2019 год – 141044,1 тыс. рублей;

2020 год – 147109,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 856397,9 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 73825,8 тыс. рублей;

2015 год – 84671,8 тыс. рублей;

2016 год – 174423,5 тыс. рублей;

2017 год – 100611,0 тыс. рублей;

2018 год – 134712,7 тыс. рублей;

2019 год – 141044,1 тыс. рублей;

2020 год – 147109,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет иных источников составляет 93600,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 26500,0 тыс. рублей;

2015 год – 30500,0 тыс. рублей;

2016 год – 36600,0 тыс. рублей;

2017 год – 0,0 рублей;

2018 год – 0,0 рублей;

2019 год – 0,0 рублей;

2020 год – 0,0 рублей.

Объемы ассигнований реализации подпрограммы утверждаются дополнительно законом Пензенской области о бюджете Пензенской области на соответствующие годы»;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.3. позицию «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

«

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

 

- увеличение обеспеченности врачами до 31,6 на 10 тыс. населения;

- достижение количества среднего медицинского персонала, приходящегося на 1 врача, – 3 чел.;

- увеличение доли медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Пензенской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Пензенской области, до 98%».

 

 

 

 

 

 

1.8. В Паспорте подпрограммы 7 Программы позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

«

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

 

Подпрограмма реализуется за счет средств федерального бюджета и бюджета Пензенской области. Объем финансирования подпрограммы составляет 14367483,9 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 6498640,0 тыс. рублей;

2015 год – 7006216,0 тыс. рублей;

2016 год – 170662,8 тыс. рублей;

2017 год – 140089,5 тыс. рублей;

2018 год – 175811,3 тыс. рублей;

2019 год – 184074,6 тыс. рублей;

2020 год – 191989,7 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 65342,6 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 35064,5 тыс. рублей;

2015 год – 17008,1 тыс. рублей;

2016 год – 7970,0 тыс. рублей;

2017 год – 5300,0 тыс. рублей;

2018 год – 0,0 рублей;

2019 год – 0,0 рублей;

2020 год – 0,0 рублей.

Объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 14302141,3 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 6463575,5 тыс. рублей;

2015 год – 6989207,9 тыс. рублей;

2016 год – 162692,8 тыс. рублей;

2017 год – 134789,5 тыс. рублей;

2018 год – 175811,3 тыс. рублей;

2019 год – 184074,6 тыс. рублей;

2020 год – 191989,7 тыс. рублей.

Объемы ассигнований реализации подпрограммы утверждаются дополнительно законом Пензенской области о бюджете Пензенской области на соответствующие годы».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9. В Паспорте подпрограммы 8 Программы позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

«

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

 

Подпрограмма реализуется за счет средств федерального бюджета и бюджета Пензенской области. Объем финансирования подпрограммы составляет 561293,0 тыс. рублей, в том числе:

2016 год – 120644,0 тыс. рублей;

2017 год – 92262,9 тыс. рублей;

2018 год – 110985,6 тыс. рублей;

2019 год – 116201,9 тыс. рублей;

2020 год – 121198,6 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 4727,1 тыс. рублей, в том числе:

2016 год – 2239,2 тыс. рублей;

2017 год – 2487,9 тыс. рублей;

2018 год – 0,0 рублей;

2019 год – 0,0 рублей;

2020 год – 0,0 рублей.

Объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 556565,9 тыс. рублей, в том числе:

2016 год – 118404,8 тыс. рублей;

2017 год – 89775,0 тыс. рублей;

2018 год – 110985,6 тыс. рублей;

2019 год – 116201,9 тыс. рублей;

2020 год – 121198,6 тыс. рублей.

Объемы ассигнований реализации подпрограммы утверждаются дополнительно законом Пензенской области о бюджете Пензенской области на соответствующие годы».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.10. В Паспорте подпрограммы 9 Программы позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

«

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

 

Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета Пензенской области. Объем финансирования подпрограммы составляет 30568016,0 тыс. рублей, в том числе:

2016 год – 5036957,2 тыс. рублей;

2017 год – 5482278,5 тыс. рублей;

2018 год – 6386953,2 тыс. рублей;

2019 год – 6687140,0 тыс. рублей;

2020 год – 6974687,1 тыс. рублей.

Объемы ассигнований реализации подпрограммы утверждаются дополнительно законом Пензенской области о бюджете Пензенской области на соответствующие годы».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.11. В таблице «Перечень целевых показателей государственной программы Пензенской области «Развитие здравоохранения Пензенской области на 2014–2020 годы» приложения № 1 к Программе:

1.11.1. строку 2.12 подпрограммы 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи» «Число доноров крови и ее компонентов» изложить в новой редакции:

 

«

2.12

Доля объема переработки крови в компоненты от объема заготов-ленной крови

%

96

96

97

97

97,2

97,2

97,2

 

 

 

 

»;

 

1.11.2. строки 5.1 и 5.2 подпрограммы 5 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» изложить в новой редакции:

 

«

5.1

Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым

коек / 100 тыс. взрослого населения

32,89

32,89

33,14

33,14

33,14

33,14

33,14

33,14

33,14

33,14

 

 

5.2

Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям

коек / 100 тыс. детского населения

1,32

1,32

2,58

2,58

2,58

2,58

2,58

2,58

2,58

2,58

 

 

 

»;

 

1.11.3. строки 6.2 и 6.3 подпрограммы 6 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» изложить в новой редакции:

 

«

6.2

Количество среднего медицинского персонала, приходя-щегося на 1 врача

чел.

2,9

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,1

 

 

6.3

Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Пензенской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицин-ские или фармацев-тические организации системы здраво-охранения Пензенской области

%

80,0

85,0

86,0

88,0

90,0

94,0

98,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

».

 

1.12. Приложение № 4 «Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Пензенской области по государственной программе Пензенской области «Развитие здравоохранения Пензенской области на 2014–2020 годы» на 2016–2020 годы» к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.13. Приложение № 6 «Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Пензенской области «Развитие здравоохранения Пензенской области на 2014–2020 годы» за счет всех источников финансирования на 2016–2020 годы» к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

 

1.14. Приложение № 8 «Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Пензенской области «Развитие здравоохранения Пензенской области на 2014–2020 годы» за счет средств бюджета Пензенской области на 2016–2020 годы» к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.15. Приложение № 10 «Перечень основных мероприятий, мероприятий государственной программы Пензенской области «Развитие здравоохранения Пензенской области на 2014–2020 годы» на 2016–2020 годы» к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление действует в части, не противоречащей закону Пензенской области о бюджете Пензенской области на очередной финансовый год.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пензенские губернские ведомости» и разместить (опубликовать) на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте Правительства Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Вице-губернатора Пензенской области.

 

 

 

Губернатор

 Пензенской области

 

 И.А. Белозерцев

 

 


Приложение № 1

к постановлению Правительства

Пензенской области

от 29.11.2016 № 583-пП 

 

Приложение № 4

к государственной программе Пензенской области

«Развитие здравоохранения Пензенской области

на 2014–2020 годы»

 

 

П Р О Г Н О З

сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ)

государственными учреждениями Пензенской области по государственной программе Пензенской области

«Развитие здравоохранения Пензенской области на 2014–2020 годы» на 2016–2020 годы

 

Наименование государственной услуги (работы)

Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы)

Министерство здравоохранения Пензенской области

Единица измерения объема государст-венной услуги

Объем государственной услуги

Расходы бюджета Пензенской области на оказание государственной услуги (выполнение работы), тыс. руб.

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»

Министерство здравоохранения Пензенской области

Основное мероприятие 1.4. «Развитие первичной медико-санитарной помощи, а также системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения»

1

Мероприятие 1.4.4. Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения

1.1.

Работы по профилактике неинфекционных заболеваний, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения

Оказание медицинской помощи в соответствии с порядками и стандартами медицинской помощи

-

-

-

-

-

-

10911,9

6265,1

879,4

3697,1

5696,8

1.2.

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, амбулаторно. Обследования занимающихся спортом

Посещение (обращение граждан) по поводу заболевания, с целью профилактики в год

число посеще-ний (тысяч)

30,1

30,1

30,1

30,1

30,1

9300

8400

8000

5600

4000

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи»

Министерство здравоохранения Пензенской области

Основное мероприятие 2.1. «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом»

2

Мероприятие 2.1.7. Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения

2.1.

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилю «Фтизиатрия» амбулаторно

Посещение (обращение граждан) по поводу заболевания, с целью профилактики в год

число посеще-ний (тысяч)

197,9

201,7

201,7

201,7

201,7

59018,3

38835,9

44994,7

46361,6

55316,6

2.2.

Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилю «Фтизиатрия» стационарно

Пациенты, пролеченные в условиях круглосуточного стационара в течение года

человек

1513

1513

1513

1513

1513

203612,7

168552,4

170250,6

179421,7

180122,2

2.3.

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилю «Фтизиатрия» в дневном стационаре

Пациенты, пролеченные в условиях дневного стационара в течение года

человек

251

251

251

251

251

3825

3800,1

3650,4

3400,5

3600

3

Мероприятие 2.1.9. Расходы на обеспечение деятельности ГБУЗ «Областной противотуберкулезный диспансер» по реабилитационной и санаторно-курортной помощи

3.1.

Санаторно-курортное лечение по профилю «фтизиатрия»

Пациенты, пролеченные в условиях круглосуточного стационара в течение года

человек

153

153

-

-

-

8072,0

6561,1

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.3. «Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным»

4

Мероприятие 2.3.3. Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения

4.1.

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилю «Наркология» амбулаторно

Посещение (обращение граждан) по поводу заболевания, с целью профилактики в год

число посеще-ний (тысяч)

124

120,5

120,5

120,5

120,5

28750,1

10839,8

13394,5

14163,0

17216,8

4.2.

Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилю «Наркология» стационарно

Пациенты, пролеченные в условиях круглосуточного стационара в течение года

человек

12414

12414

12414

12414

12414

120287,0

115650,4

110521,5

115665,5

118254,2

4.3.

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилю «Наркология» в дневном стационаре

 

 

Пациенты, пролеченные в условиях дневного стационара в течение года

человек

245

245

245

245

245

2475,0

2501,0

2520,0

2550,0

2600,0

5

Мероприятие 2.3.4. Расходы на медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического)

5.1.

Медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического)

Оказание медицинской помощи в соответствии с порядками и стандартами медицинской помощи

-

-

-

-

-

-

14980,2

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.4. «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения»

6

Мероприятие 2.4.2. Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения

6.1.

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилю «Психиатрия» амбулаторно

Посещение (обращение граждан) по поводу заболевания, с целью профилактики в год

число посеще-ний (тысяч)

273,3

269,3

269,3

269,3

269,3

55677,9

48362,5

54298,0

49090,9

55379,7

6.2.

Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилю «Психиатрия» стационарно

Пациенты, пролеченные в условиях круглосуточного стационара в течение года

человек

7178

7178

7178

7178

7178

338316,3

258523,2

289246,2

311022,4

201897,4

6.3.

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилю «Психиатрия» в дневном стационаре

Пациенты, пролеченные в условиях дневного стационара в течение года

человек

814

814

814

814

814

13950,0

11000,0

12400,0

12560,0

131421,2

7

Мероприятие 2.4.3. Расходы на проведение судебно-психиатрической экспертизы

7.1.

Судебно-медицинская экспертиза

Оказание меди-цинской помощи в соответствии с порядками и стандартами медицинской помощи

-

-

-

-

-

-

8576,7

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.8. «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями»

8

Мероприятие 2.8.3. Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений

8.1.

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилю «Венерология» амбулаторно

Посещение (обращение граждан) по поводу заболе-вания, с целью профилактики в год

число посеще-ний (тысяч)

252,1

254,4

254,4

254,4

254,4

78927,5

56271,9

31938,8

33675,1

33789,8

8.2.

Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилю «Венерология» стационарно

Пациенты, пролеченные в условиях круглосуточного стационара в течение года

человек

1993

1993

1993

1993

1993

20224,4

15442,1

16155,4

17429,2

20150,0

8.3.

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилю «Венерология» в дневном стационаре

Пациенты, пролеченные в условиях дневного стационара в течение года

человек

1425

1425

1425

1425

1425

5369,5

4600,5

4633,2

4662,2

4811,8

8.4.

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования. ВИЧ-инфекция, амбулаторно

Посещение (обращение граждан) по поводу заболе-вания, с целью профилактики в год

число посеще-ний (тысяч)

17,8

17,8

17,8

17,8

17,8

5991,2

3500,0

3650,0

3675,2

3721,2

8.5.

Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования. ВИЧ-инфекция, стационарно

Пациенты, пролеченные в условиях круглосуточного стационара в течение года

человек

570

570

570

570

570

10111,1

10001,1

10000,0

10100,0

10100,0

8.6.

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилю «Профпатология», амбулаторно

Посещение (обращение граждан) по поводу заболевания, с целью профилактики в год

число посеще-ний (тысяч)

3,7

3,7

3,7

3,7

3,7

1063,9

1050,0

1055,0

1060,0

1065,0

Основное мероприятие 2.10. «Развитие службы крови»

9

Мероприятие 2.10.9. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений здравоохранения (центры, станции и отделения переливания крови)

9.1.

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов

Объем заготовки донорской крови в год

литры (тысяч)

14,5

14,5

14,5

14,5

14,5

121992,4

68087,4

89352,4

93552,0

97574,7

Подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребенка»

Министерство здравоохранения Пензенской области

Основное мероприятие 3.4. «Развитие специализированной медицинской помощи детям»

10

Мероприятие 3.4.4. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений здравоохранения (дома ребенка)

10.1.

Организация круглосуточного приема, содержания, выхаживания и воспитания детей

Круглогодичное содержание детей

койко-дни (тысяч)

17,9

17,9

17,9

17,9

17,9

38326,4

33523,0

60743,3

63598,2

66332,9

Подпрограмма 5 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»

Министерство здравоохранения Пензенской области

Основное мероприятие 5.1. «Оказание паллиативной помощи взрослым»

11

Мероприятие 5.1.1. Оказание паллиативной помощи в медицинских организациях, подведомственных Министерству здравоохранения Пензенской области

11.1.

Паллиативная медицинская помощь взрослым гражданам в условиях стационара

Оказание паллиативной медицинской помощи в стационаре

койко-дни (тысяч)

129,9

124

123,6

123,3

120

135822,9

84782,4

0,0

0,0

0,0

11.2.

Паллиативная медицинская помощь взрослым гражданам амбулаторно

Посещение (обращение граждан) по поводу заболе-вания, с целью профилактики в год

число посеще-ний (тысяч)

36,9

36,9

36,9

36,9

36,9

812,5

1212,5

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 5.2. «Оказание паллиативной помощи детям»

12

Мероприятие 5.2.1. Обеспечение работы коек паллиативной помощи на базе ГБУЗ «Областной онкологический диспансер»

12.1.

Паллиативная медицинская помощь детям в условиях стационара

Оказание паллиативной медицинской помощи в стационаре

койко-дни (тысяч)

0,66

0,66

0,66

0,66

0,66

1073,0

1653,8

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 6 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»

Министерство здравоохранения Пензенской области

Основное мероприятие 6.4. «Подготовка специалистов со средним и высшим профессиональным (медицинским) образованием»

13

Мероприятие 6.4.3. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных образовательных учреждений (средние специальные учебные заведения)

13.1.

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессиональ-ного образования – программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по профилям «лечебное дело» и «сестринское дело»

Обеспечение теоретической и практической подготовки студентов в соответствии с образователь-ными стандартами

средне-годовое коли-чество обучаю-щихся

1517

1517

1517

1517

1517

52591,7

63417,5

83718,8

87653,5

91422,6

Подпрограмма 7 «Управление развитием отрасли

Министерство здравоохранения Пензенской области

Основное мероприятие 7.3. «Реализация функций аппаратов исполнителей и участников государственной программы»

14

Мероприятие 7.3.2. Обеспечение реализации государственных функций по мобилизационной подготовке экономики

14.1.

Создание, хранение, исполь-зование и восполнение резерва медицинских ресурсов Министерства здравоохранения Российской Федерации для ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций

Выполнение работ в соответствии с нормативными правовыми актами, регламен-тирующими деятельность медицинской организации

-

-

-

-

-

-

13588,3

13625,1

14900,6

15601,0

16271,8

Основное мероприятие 7.4. «Совершенствование статистического наблюдения в сфере здравоохранения»

15

Мероприятие 7.4.1. Расходы на обеспечение деятельности ГБУЗ «Пензенский областной медицинский информационно-аналитический центр»

15.1.

Предоставление консультационных и методических услуг

Выполнение работ по ведомст-венной статис-тике и управле-нию ресурсами здравоохранения

-

-

-

-

-

-

95070,3

68247,1

84266,8

88227,4

92021,1

Подпрограмма 8 «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья»

Министерство здравоохранения Пензенской области

Основное мероприятие 8.2. «Государственный контроль в сфере обращения лекарственных средств»

16

Мероприятие 8.2.1. Расходы на обеспечение деятельности ГБУ «Центр сертификации и контроля качества лекарственных средств»

16.1.

Экспертиза предложенных методов контроля качества лекарственного средства для медицинского применения и качества представленных образцов лекарственного средства для медицинского применения с использованием этих методов

Выполнение работ в соответ-ствии с норматив-ными правовыми актами, регламен-тирующими деятельность ГБУ «Центр сертификации и контроля качества лекарственных средств»

-

-

-

-

-

-

7297,2

4650,5

5138,2

5379,7

5611,0

Основное мероприятие 8.3. «Развитие государственной судебно-медицинской экспертной деятельности»

17

Мероприятие 8.3.1. Расходы на обеспечение деятельности ГБУЗ «Областное бюро судебно-медицинской экспертизы»

17.1.

Проведение судебно-медицинской экспертизы. Патологическая анатомия

Выполнение работ в соответ-ствии с норматив-ными правовыми актами, регламен-тирующими деятельность ГБУЗ «Областное бюро судебно-медицинской экспертизы»

-

-

-

-

-

-

100723,0

51074,7

64741,7

67784,5

70699,2

18

Мероприятие 8.3.3. Расходы на транспортировку тел умерших, не связанные с предоставлением ритуальных услуг

18.1.

Транспортировка тел умерших, не связанная с предоставлением ритуальных услуг

Выполнение работ в соответ-ствии с норматив-ными правовыми актами, регламен-тирующими деятельность медицинской организации

-

-

-

-

-

-

5108,6

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 8.4. «Организация обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»

19

Мероприятие 8.4.1. Расходы на организацию обработки очагов инфекционных и паразитарных заболеваний

19.1.

Организация и проведение камерной дезинфекции, дезинсекции, дератизации в очагах инфекционных и паразитарных заболеваний и в условиях чрезвычайной ситуации

Выполнение работ в соответствии с нормативными правовыми актами, регламен-тирующими деятельность медицинской организации

 

-

-

-

-

-

-

5276,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 10 «Развитие скорой медицинской помощи»

Министерство здравоохранения Пензенской области

Основное мероприятие 10.3. «Совершенствование деятельности службы медицины катастроф»

20

Мероприятие 10.3.1. Обеспечение деятельности ГБУЗ «Территориальный центр медицины катастроф Пензенской области»

20.1.

Создание, хранение, использование и восполнение резерва медицинских ресурсов Министерства здравоохранения Российской Федерации для ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций

Выполнение работ в соответствии с нормативными правовыми актами, регламентиру-ющими деятельность медицинской организации

-

-

-

-

-

-

9300,0

7272,6

10276,4

10759,4

11222,1


Информация по документу
Читайте также