РЕСПУБЛИКА
КАЛМЫКИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в Республиканскую целевую программу
"Устойчивое развитие сельских территорий Республики Калмыкия на
2008-2012 годы", утвержденную постановлением Правительства Республики
Калмыкия от 24 ноября 2007 г. N 423
В
соответствии с постановлением Правительства РФ от 3 декабря 2002 г. N 858
"О федеральной целевой программе "Социальное развитие села до 2013
года" Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Утвердить
прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства
Республики Калмыкия от 24
ноября 2007 г. N 423 "Об утверждении республиканской целевой
программы "Устойчивое развитие сельских территорий Республики Калмыкия
на 2008-2012 годы".
Председатель
Правительства
Республики
Калмыкия Л.ИВАНОВА
12 октября
2012 г.
N 379
г.Элиста
Утверждены
Постановлением
Правительства
Республики
Калмыкия
от
12 октября 2012 г. N 379
ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ ОТ 24 НОЯБРЯ 2007 Г. N 423
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ НА 2008-2012 ГОДЫ"
1.
Внести в постановление Правительства Республики Калмыкия от 24
ноября 2007 г. N 423 "Об утверждении республиканской целевой
программы устойчивое развитие сельских территорий Республики Калмыкия на
2008-2012 годы" следующие изменения:
1)
в наименовании и по тексту слова "на 2008-2012 годы" заменить
словами " на 2008-2013 годы";
2)
в пункте 2 слова "Министерство сельского хозяйства и развития земельных
отношений Республики Калмыкия" заменить словами "Министерство
сельского хозяйства Республики Калмыкия";
3)
в пункте 3 слова "Министерству экономического развития и
внешнеэкономических связей Республики Калмыкия" заменить словами
"Министерству экономики и торговли Республики Калмыкия".
2.
Внести в республиканскую целевую программу "Устойчивое развитие сельских
территорий Республики Калмыкия на 2008-2012 годы", утвержденную
указанным постановлением, следующие изменения:
1)
в наименовании и по тексту слова "на 2008-2012 годы" заменить
словами "на 2008-2013 годы";
2)
слова по тексту "Министерство сельского хозяйства и развития земельных
отношений Республики Калмыкия" в соответствующем падеже заменить словами
"Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия" в
соответствующем падеже;
3)
слова по тексту "Министерство экономического развития и
внешнеэкономических связей Республики Калмыкия" в соответствующем падеже
заменить словами "Министерство экономики и торговли Республики
Калмыкия" в соответствующем падеже;
4)
в паспорте республиканской целевой программы "Устойчивое развитие
сельских территорий Республики Калмыкия на 2008-2012 годы":
позицию
"Основные целевые индикаторы и показатели Программы" изложить в
следующей редакции:
Основные целевые индикаторы и показатели Программы
|
ввод
и приобретение 37
431,5 кв. м
жилья для
граждан, проживающих в
сельской местности, в
том числе -
20
587,0 кв. м жилья для молодых семей
и
молодых специалистов; введение
в
действие общеобразовательных
учреждений на
198 мест; открытие
5
фельдшерско-акушерских пунктов;
газификация 12 808
жилых домов
(квартир) (повышение уровня
газификации домов
(квартир) сетевым
газом до
85 процентов); повышение
уровня обеспеченности сельского
населения
питьевой водой до 57%.
|
позицию
"Объемы и источники финансирования Программы" изложить в следующей
редакции:
Объемы и
источники финансирования
Программы
|
Общий
объем финансирования Программы
за
весь период реализации составляет
1
807 557,8 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета
-
627
310,3 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета
-
331
958,1 тыс. рублей;
средства
муниципальных бюджетов -
73
203,7 тыс. рублей;
средства внебюджетных источников -
775
085,7 тыс. рублей.
2008 год:
объем финансирования
составляет
504 821,8 тыс. руб., в том
числе:
средства федерального бюджета
-
153
664,8 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета
-
6
670,0 тыс. рублей;
средства муниципальных бюджетов -
24
703 тыс. рублей;
средства внебюджетных источников -
319
784,0 тыс. рублей.
2009 год:
объем финансирования
составляет
301 317,8 тыс. руб., в том
числе:
средства федерального бюджета -
134
481,9 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета -
55
757,2 тыс. рублей;
средства муниципальных бюджетов -
8
299,5 тыс. рублей;
средства внебюджетных источников -
102
779,2 тыс. рублей.
2010 год:
объем финансирования
составляет
287 605,4 тыс. руб., в том
числе:
средства федерального бюджета -
77
354,6 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета -
73
673,8 тыс. рублей;
средства муниципальных бюджетов
-
7
367,4 тыс. рублей;
средства внебюджетных источников -
129
209,6 тыс. рублей.
2011 год:
объем финансирования
составляет
208 330,0 тыс. руб., в том
числе:
средства федерального бюджета -
76
174,1 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета -
60
983,1 тыс. рублей;
средства муниципальных бюджетов
-
5
545,0 тыс. рублей;
средства внебюджетных источников -
65
627,8 тыс. рублей.
2012 год:
объем финансирования
составляет
162 992,0 тыс. руб., в том
числе:
средства федерального бюджета -
43
588,0 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета -
64
874,0 тыс. рублей;
средства муниципальных бюджетов -
13
720,0 тыс. рублей;
средства внебюджетных источников -
40
810,0 тыс. рублей.
2013 год:
объем финансирования
составляет
342 490,8 тыс. руб., в том
числе:
средства федерального бюджета -
142
046,9 тыс. рублей;
средства
республиканского бюджета -
70
000 тыс. рублей;
средства муниципальных бюджетов -
13
568,8 тыс. рублей;
средства внебюджетных источников -
116
875,1 тыс. рублей.
|
позицию
"Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели
социально-экономической эффективности" изложить в следующей редакции:
Ожидаемые результаты реализации
Программы и
показатели социально-
экономической
эффективности
|
-
реализация Программы позволит:
улучшить
жилищные условия 355 сельских
семей,
в том числе 175 молодых семей и
молодых
специалистов;
повысить уровень
газификации домов
(квартир)
сетевым (природным) газом до
85
процентов;
улучшить снабжение сельских
потребителей электроэнергией путем
строительства новых
и реконструкции
существующих электрических сетей
протяженностью
49,78 км, ТП
6-10/0,4
кВ - 10
единиц, использования
возобновляемых источников
электроэнергии;
дополнительно ввести
благоустроенные общеобразовательные
учреждения
в сельской местности на 198
мест;
расширить сеть
фельдшерско-акушерских
пунктов
на 5 единиц;
повысить уровень обеспеченности
сельского
населения питьевой водой
с
35% до
57%, приобретение пожарных
автомобилей
- 3 ед.
|
5)
в разделе III "Система программных мероприятий":
абзац
восьмой подраздела "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в
сельской местности" изложить в следующей редакции:
"улучшить
жилищные условия 355 сельских семей, в том числе 175 молодых семей и молодых
специалистов, и повысить уровень коммунального обустройства жилья в сельской
местности;";
абзац
седьмой и восьмой подраздела "Развитие газификации в сельской
местности" изложить в следующей редакции:
"Выполнение
мероприятий позволит значительно улучшить экологическую среду и условия быта
сельского населения. Для достижения поставленной цели предусматривается
осуществить строительство и реконструкцию распределительных газовых сетей
протяженностью 358,74 км, газифицировать 12 808 жилых домов/квартир, внедрить
экономичные энергосберегающие технологии строительства и экологически
безопасное оборудование для использования газового топлива, повысить
эффективность использования природного газа.
Ожидается
повышение уровня газификации домов (квартир) сетевым газом в сельской местности
с 53,41 до 85 процентов.";
абзац
пятый подраздела "Развитие водоснабжения в сельской местности"
изложить в следующей редакции:
"Выполнение
мероприятий по развитию водоснабжения в сельской местности позволит повысить
уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой до 57
процентов.";
6)
в разделе IV "Ресурсное обеспечение Программы":
абзацы
третий-седьмой изложить в следующей редакции:
"Общий
объем финансирования Программы в 2008-2013 годах составляет 1 807 557,8 тыс.
рублей, в том числе за счет средств:
федерального
бюджета - 627 310,3 тыс. рублей;
республиканского
бюджета - 331 958,1 тыс. рублей;
местных
бюджетов - 73 203,7 тыс. рублей;
внебюджетных
источников - 775 085,7 тыс. рублей";
7)
в разделе V "Механизм реализации Программы, включая механизмы управления
Программой и взаимодействие государственных заказчиков":
абзац
четвертый признать утратившим силу;
абзац
шестой признать утратившим силу;
абзац
седьмой признать утратившим силу;
абзац
пятнадцатый изложить следующей редакции:
"Государственный
заказчик осуществляет управление реализацией Программы и несет
ответственность за ее выполнение, заключает соглашение (договор) с
федеральным органом исполнительной власти - Государственным заказчиком ФЦП
"Социальное развитие села до 2013 года".
8)
в разделе VI "Ожидаемый результат реализации Программы":
абзац
восьмой изложить в следующей редакции:
"Планируется,
что более 355 сельских семей улучшат жилищные условия, при этом повысится
уровень предоставления коммунальных услуг. Улучшится кадровое обеспечение
организаций агропромышленного комплекса и социальной сферы за счет
привлечения и закрепления в сельском хозяйстве 175 молодых семей и молодых
специалистов. Уровень газификации жилищного фонда возрастет до 85%.
Увеличится доля обучающихся в благоустроенных общеобразовательных
учреждениях.";
абзац
десятый изложить в следующей редакции:
"Обеспеченность
сельского населения питьевой водой возрастет до 57%.";
9)
Приложения N 1, 2, 3 к указанной Программе изложить в следующей редакции
согласно Приложению.
Приложение
к
Постановлению Правительства
Республики
Калмыкия
от
12 октября 2012 г. N 379
"Приложение
N 1
к
республиканской целевой программе
"Устойчивое
развитие сельских
территорий
Республики Калмыкия
на
2008-2013 годы", утвержденной
Постановлением
Правительства
Республики
Калмыкия
от
24 ноября 2007 г. N 423
СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
(ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ) ПРОГРАММЫ
|
|
Период реализации
|
Удельный вес
целевого
индикатора
|
2007
год
|
2008
год
|
2009
год
|
2010
год
|
2011
год
|
2012
год
|
2013
год
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Ввод
в действие газовых сетей
в
сельской местности, км
|
|
163,78
|
84,84
|
55
|
15,12
|
20
|
20
|
0,41
|
Газификация
жилых домов, ед.
|
65,57
|
3200
|
1800
|
6551
|
270
|
470
|
517
|
Уровень
газификации домов
(квартир)
сетевым газом, %
|
|
64,3
|
68
|
72,3
|
89,1
|
82
|
85
|
Введение
в действие
локальных
водопроводов, км
|
14,51
|
36,91
|
28,25
|
0
|
15,72
|
22,6
|
22,6
|
0,18
|
Обеспеченность
сельского
населения
питьевой водой, %
|
|
43,2
|
46,3
|
48,8
|
52
|
54
|
57
|
Ввод,
реконструкция и
техническое
перевооружение
линии
электропередач, км
|
|
|
|
|
|
|
|
0,02
|
напряжением
0,38 кВ
|
|
26,32
|
0
|
0
|
0
|
0
|
42,76
|
напряжением
6-10 кВ
|
|
23,46
|
0
|
0
|
0
|
0
|
9,8
|
Ввод,
реконструкция и
техническое
перевооружение
ТП
6-/0,4 кВ, шт.
|
|
10
|
0
|
0
|
0
|
0
|
10
|
0,02
|
Ввод
жилья для граждан,
проживающих
в сельской
местности,
в том числе
молодых
семей и молодых
специалистов,
кв. м
|
5900
|
4735,0
|
4729,0
|
6351,5
|
11658,0
|
4548,0
|
5410,0
|
0,25
|
в
т.ч. молодых семей и
молодых
специалистов, кв. м
|
4900
|
3325,0
|
2482,0
|
3170,0
|
7289,0
|
2130,0
|
2191,0
|
|
Введение
в действие
общеобразовательных
учреждений,
мест
|
|
0
|
50
|
0
|
0
|
0
|
148
|
0,07
|
Открытие
фельдшерско-
акушерских
пунктов, офис
врачей
общей практики в
сельской
местности, ед.
|
|
1
|
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0,03
|
Введение
в действие клубных
учреждений
в сельской
местности,
мест
|
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0,01
|
в
т.ч. приобретение
автоклубов,
ед.
|
|
0
|
1
|
0
|
0
|
|
|
Обеспечение
противопожарной
защиты
сельского населения
(приобретение
пожарных
автомобилей),
ед.
|
|
1
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0,01
|
"Приложение
N 2
к
республиканской целевой программе
"Устойчивое
развитие сельских
территорий
Республики Калмыкия
на
2008-2013 годы",
утвержденной
Постановлением
Правительства
Республики Калмыкия
от
24 ноября 2007 г. N 423
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ
ТЕРРИТОРИЙ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ НА 2008-2013 ГОДЫ"
N
п/п
|
Наименование
мероприятия
|
Ответственный
исполнитель
|
Срок исполне-
ния
|
Финансиро-
вание, всего
тыс. руб.
|
Федеральный
бюджет
|
Республикан-
ский бюджет
|
Местный
бюджет
|
Внебюджетные
источники
|
Ожидаемый результат
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
1.
|
Мероприятия
по
развитию
газификации в
сельской
местности
|
Министерство
сельского хозяйства Республики Калмыкия
|
2008-2013
|
591 292,3
|
146 820,6
|
160 763,1
|
17 311,6
|
266 397,0
|
Повышение уровня
газификации домов
|
2008
|
231 254,0
|
69 376,0
|
0,0
|
4 685,0
|
157 193,0
|
2009
|
87 415,6
|
37 044,6
|
46 007,2
|
2 928,8
|
1 435,0
|
2010
|
122 876,9
|
9 600,0
|
44 346,8
|
2 561,1
|
66 369,0
|
2011
|
50 745,8
|
5 100,0
|
39 609,1
|
2 636,7
|
3 400,0
|
2012
|
43 700,0
|
5 400,0
|
20 800,0
|
2 500,0
|
15 000,0
|
2013
|
55 300,0
|
20 300,0
|
10 000,0
|
2 000,0
|
23 000,0
|
1.1
|
введение в
действие
распределительных
газовых сетей
протяженностью
358,74 км.
|
2008-2013
|
556 392,3
|
146 820,6
|
160 763,1
|
17 311,6
|
231 497,0
|
2008
|
231 254,0
|
69 376,0
|
0,0
|
4 685,0
|
157 193,0
|
2009
|
87 415,6
|
37 044,6
|
46 007,2
|
2 928,8
|
1 435,0
|
2010
|
122 876,9
|
9 600,0
|
44 346,8
|
2 561,1
|
66 369,0
|
2011
|
47 345,8
|
5 100,0
|
39 609,1
|
2 636,7
|
0,0
|
2012
|
28 700,0
|
5 400,0
|
20 800,0
|
2 500,0
|
0,0
|
2013
|
38 800,0
|
20 300,0
|
10 000,0
|
2 000,0
|
6 500,0
|
1.2
|
газификация
жилых
домов, квартир
|
2008-2013
|
34 900,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
34 900,0
|
2008
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2009
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2010
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2011
|
3 400,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3 400,0
|
2012
|
15 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
15 000,0
|
2013
|
16 500,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
16 500,0
|
2.
|
Мероприятия
по
развитию
водоснабжения в
сельской
местности
|
Министерство
сельского
хозяйства
Республики
Калмыкия
|
2008-2013
|
388 858,8
|
180 900,0
|
48 380,2
|
19 250,8
|
140 327,8
|
Уровень
обеспеченности
сельского населения
питьевой водой, %
|
2008
|
156 667,0
|
47 000,0
|
0,0
|
6 350,0
|
103 317,0
|
2009
|
50 200,8
|
22 000,0
|
0,0
|
650,0
|
27 550,8
|
2010
|
33 521,3
|
23 007,0
|
7 980,2
|
2 534,1
|
0,0
|
2011
|
37 499,7
|
31 093,0
|
4 000,0
|
406,7
|
2 000,0
|
2012
|
41 770,0
|
15 800,0
|
15 700,0
|
6 310,0
|
3 960,0
|
2013
|
69 200,0
|
42 000,0
|
20 700,0
|
3 000,0
|
3 500,0
|
2.1
|
введение в
действие
локальных
водопроводов
протяженностью -
126,08 км.
|
2008-2013
|
388 858,8
|
180 900,0
|
48 380,2
|
19 250,8
|
140 327,8
|
2008
|
156 667,0
|
47 000,0
|
0,0
|
6 350,0
|
103 317,0
|
2009
|
50 200,8
|
22 000,0
|
0,0
|
650,0
|
27 550,8
|
2010
|
33 521,3
|
23 007,0
|
7 980,2
|
2 534,1
|
0,0
|
2011
|
37 499,7
|
31 093,0
|
4 000,0
|
406,7
|
2 000,0
|
2012
|
41 770,0
|
15 800,0
|
15 700,0
|
6 310,0
|
3 960,0
|
2013
|
69 200,0
|
42 000,0
|
20 700,0
|
3 000,0
|
3 500,0
|
3.
|
Мероприятия по
развитию
электрических
сетей
в сельской
местности
|
Министерство
сельского
хозяйства
Республики
Калмыкия
|
2008-2013
|
48 420,0
|
14 561,0
|
0,0
|
800,0
|
33 059,0
|
Обеспечение
бесперебойного
снабжения
электрической
энергией
сельского
населения и
других потребителей
э/э в сельской
местности
|
2008
|
48 370,0
|
14 511,0
|
0,0
|
800,0
|
33 059,0
|
2009
|
50,0
|
50,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2010
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2011
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2012
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2013
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3.1
|
Строительство,
реконструкция и
техническое
перевооружение
электрических
сетей, ТП
6-10/0,4 кВ
|
2008-2013
|
48 420,0
|
14 561,0
|
0,0
|
800,0
|
33 059,0
|
2008
|
48 370,0
|
14 511,0
|
0,0
|
800,0
|
33 059,0
|
2009
|
50,0
|
50,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2010
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2011
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2012
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2013
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4.
|
Мероприятия по
улучшению
жилищных
условий
граждан,
проживающих в
сельской
местности,
в т.ч.
молодых семей и
молодых
специалистов
на селе
|
Министерство
сельского
хозяйства
Республики
Калмыкия
|
2008-2013
|
575 545,6
|
177 480,9
|
84 858,0
|
15 209,4
|
297 997,3
|
Улучшение жилищных
условий сельских
граждан
|
2008
|
29 510,0
|
8 700,0
|
6 670,0
|
271,0
|
13 869,0
|
2009
|
82 218,1
|
18 987,3
|
8 700,0
|
0,0
|
54 530,8
|
2010
|
118 659,9
|
40 347,6
|
13 440,0
|
2 171,7
|
62 700,6
|
2011
|
113 194,8
|
35 961,1
|
14 874,0
|
2 387,9
|
59 971,8
|
2012
|
58 972,0
|
20 088,0
|
14 874,0
|
3 960,0
|
20 050,0
|
2013
|
172 990,8
|
53 396,9
|
26 300,0
|
6 418,8
|
86 875,1
|
4.1
|
в том числе
молодых семей
и молодых
специалистов
|
2008-2013
|
311 278,1
|
91 027,8
|
46 177,5
|
7 444,0
|
166 628,8
|
2008
|
16 670,0
|
5 000,0
|
6 670,0
|
0,0
|
5 000,0
|
2009
|
40 913,6
|
7 300,0
|
6 000,0
|
0,0
|
27 613,6
|
2010
|
82 767,1
|
27 405,0
|
9 135,0
|
1 496,7
|
44 730,4
|
2011
|
73 302,1
|
20 306,0
|
6 769,0
|
1 496,7
|
44 730,4
|
2012
|
27 564,0
|
9 391,0
|
6 952,0
|
1 851,0
|
9 370,0
|
2013
|
70 061,3
|
21 625,8
|
10 651,5
|
2 599,6
|
35 184,4
|
5.
|
Мероприятия по
развитию сети
общеобра-
зовательных
учреждений в
сельской
местности
|
Министерство
сельского
хозяйства
Республики
Калмыкия
|
2008-2013
|
128 602,7
|
71 200,0
|
19 500,0
|
16 800,1
|
21 102,6
|
Введение в действие
общеобразовательного
учреждения
|
2008
|
16 667,0
|
5 000,0
|
0,0
|
11 667,0
|
0,0
|
2009
|
71 845,4
|
50 000,0
|
0,0
|
3 542,8
|
18 302,6
|
2010
|
4 540,3
|
0,0
|
4 500,0
|
40,3
|
0,0
|
2011
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2012
|
7 350,0
|
0,0
|
7 000,0
|
50,0
|
300,0
|
2013
|
28 200,0
|
16 200,0
|
8 000,0
|
1 500,0
|
2 500,0
|
5.1
|
Введение в
действие
общеобра-
зовательных
учреждений
|
2008-2013
|
128 602,7
|
71 200,0
|
19 500,0
|
16 800,1
|
21 102,6
|
2008
|
16 667,0
|
5 000,0
|
0,0
|
11 667,0
|
0,0
|
2009
|
71 845,4
|
50 000,0
|
0,0
|
3 542,8
|
18 302,6
|
2010
|
4 540,3
|
0,0
|
4 500,0
|
40,3
|
0,0
|
2011
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2012
|
7 350,0
|
0,0
|
7 000,0
|
50,0
|
300,0
|
2013
|
28 200,0
|
16 200,0
|
8 000,0
|
1 500,0
|
2 500,0
|
6.
|
Мероприятия по
развитию сети
учреждений
первичной
медико-
санитарной
помощи,
физической
культуры
и спорта
в сельской
местности
|
Министерство
сельского
хозяйства
Республики
Калмыкия
|
2008-2013
|
65 080,5
|
28 447,8
|
18 456,8
|
2 573,9
|
15 602,0
|
Развитие сети
фельдшерско-
акушерских
пунктов и улучшение
первичной
доврачебной
медицинской помощи
сельскому населению
|
2008
|
20 573,8
|
7 577,8
|
0,0
|
650,0
|
12 346,0
|
2009
|
1 750,0
|
0,0
|
1 050,0
|
200,0
|
500,0
|
2010
|
8 007,0
|
4 400,0
|
3 406,8
|
60,2
|
140,0
|
2011
|
6 889,7
|
4 020,0
|
2 500,0
|
113,7
|
256,0
|
2012
|
11 200,0
|
2 300,0
|
6 500,0
|
900,0
|
1 500,0
|
2013
|
16 800,0
|
10 150,0
|
5 000,0
|
650,0
|
1 000,0
|
6.1
|
открытие
фельдшерско-
акушерских
пунктов, офис
врача
общей практики,
единиц
|
2008-2013
|
65 080,5
|
28 447,8
|
18 456,8
|
2 573,9
|
15 602,0
|
2008
|
20 573,8
|
7 577,8
|
0,0
|
650,0
|
12 346,0
|
2009
|
1 750,0
|
0,0
|
1 050,0
|
200,0
|
500,0
|
2010
|
8 007,0
|
4 400,0
|
3 406,8
|
60,2
|
140,0
|
2011
|
6 889,7
|
4 020,0
|
2 500,0
|
113,7
|
256,0
|
2012
|
11 200,0
|
2 300,0
|
6 500,0
|
900,0
|
1 500,0
|
2013
|
16 800,0
|
10 150,0
|
5 000,0
|
650,0
|
1 000,0
|
7.
|
Мероприятия в
области научно-
исследовательских
и опытно-
экспериментальных
работ:
Обеспечение
противопожарной
защиты
сельского
населения
|
Министерство
сельского
хозяйства
Республики
Калмыкия
|
2008-2013
|
5 740,0
|
4 600,0
|
0,0
|
880,0
|
260,0
|
Приобретение
противопожарных
автомобилей - 3 ед.
|
2008
|
1 780,0
|
1 500,0
|
0,0
|
280,0
|
0,0
|
2009
|
3 960,0
|
3 100,0
|
0,0
|
600,0
|
260,0
|
2010
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2011
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2012
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2013
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
8.
|
Мероприятия по
развитию
культурно-
досуговой
деятельности в
сельской
местности
|
Министерство
сельского
хозяйства
Республики
Калмыкия
|
2008-2013
|
3 877,9
|
3 300,0
|
0,0
|
377,9
|
200,0
|
Улучшение
культурного
обслуживания
жителей
отдаленных сел
(приобретение
автоклубов)
|
2008
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2009
|
3 877,9
|
3 300,0
|
0,0
|
377,9
|
200,0
|
2010
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2011
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2012
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2013
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
8.1
|
Оснащение
районных
клубов и
библиотек
передвижными
специализирован-
ными
комплексами
(автоклубами)
|
2008-2013
|
3 877,9
|
3 300,0
|
0,0
|
377,9
|
200,0
|
2008
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2009
|
3 877,9
|
3 300,0
|
0,0
|
377,9
|
200,0
|
2010
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2011
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2012
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2013
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Всего:
|
2008-2013
|
1 807 417,8
|
627 310,3
|
331 958,1
|
73 203,7
|
774 945,7
|
|
2008
|
504 821,8
|
153 664,8
|
6 670,0
|
24 703,0
|
319 784,0
|
|
2009
|
301 317,8
|
134 481,9
|
55 757,2
|
8 299,5
|
102 779,2
|
|
2010
|
287 605,4
|
77 354,6
|
73 673,8
|
7 367,4
|
129 069,6
|
|
2011
|
208 330,0
|
76 174,1
|
60 983,1
|
5 545,0
|
65 627,8
|
|
2012
|
162 992,0
|
43 588,0
|
64 874,0
|
13 720,0
|
40 810,0
|
|
2013
|
342 490,8
|
142 046,9
|
70 000,0
|
13 568,8
|
116 875,1
|
|
"Приложение
N 3
к
республиканской целевой
программе
"Устойчивое развитие
сельских
территорий Республики
Калмыкия
на 2008-2013 годы",
утвержденной
Постановлением
Правительства
Республики Калмыкия
от
24 ноября 2007 г. N 423
ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
Источники
финансирования
|
Предусмот-
рено по
программе
за весь
период
реализации
|
в том числе по
годам
|
2008 год
|
2009
год
|
2010 год
|
2011
год
|
2012 год
|
2013 год
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
Всего,
тыс. руб., в
т.ч.:
|
1
807 417,8
|
504
821,8
|
301
317,8
|
287
465,4
|
208
330,0
|
162 992,0
|
342 490,8
|
Федеральный
бюджет
|
627 310,3
|
153
664,8
|
134
481,9
|
77 354,6
|
76
174,1
|
43 588,0
|
142 046,9
|
Республиканский
бюджет
|
331 958,1
|
6 670,0
|
55
757,2
|
73 673,8
|
60
983,1
|
64 874,0
|
70 000,0
|
Местные
бюджеты
|
73 203,7
|
24 703,0
|
8 299,5
|
7 367,4
|
5 545,0
|
13 720,0
|
13 568,8
|
Внебюджетные
источники
|
774 945,7
|
319
784,0
|
102
779,2
|
129
069,6
|
65
627,8
|
40 810,0
|
116 875,1
|
из
общего объема
бюджетных
инвестиций в
объекты
капитального
строительства
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего,
тыс. руб., в
т.ч.:
|
1
232 012,2
|
475
311,8
|
219
099,7
|
168
945,5
|
95
135,2
|
104 020,0
|
169 500,0
|
Федеральный
бюджет
|
449 829,4
|
144
964,8
|
115
494,6
|
37 007,0
|
40
213,0
|
23 500,0
|
88 650,0
|
Республиканский
бюджет
|
247 100,1
|
0,0
|
47
057,2
|
60 233,8
|
46
109,1
|
50 000,0
|
43 700,0
|
Местные
бюджеты
|
57 994,3
|
24 432,0
|
8 299,5
|
5 195,7
|
3 157,1
|
9 760,0
|
7 150,0
|
Внебюджетные
источники
|
477 088,4
|
305
915,0
|
48
248,4
|
66 509,0
|
5 656,0
|
20 760,0
|
30 000,0
|
|