Расширенный поиск
Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 28.01.2016 № 41
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧУКОТСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Об утверждении Государственной программы
Чукотского автономного округа «Энергоэффективность и
развитие энергетики Чукотского автономного округа на 2016-2020 годы»
В соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Постановлением Правительства Чукотского автономного
округа от 10
сентября 2013 года № 359 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и
оценки эффективности государственных программ Чукотского автономного округа»,
Правительство Чукотского автономного округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую Государственную программу
Чукотского автономного округа «Энергоэффективность и
развитие энергетики Чукотского автономного округа на 2016-2020 годы».
2. Действие настоящего постановления распространяется на
правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года.
3. Контроль за
исполнением настоящего постановления возложить на Департамент промышленной
политики, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чукотского
автономного округа (Мингазов А.Ш.).
Председатель
Правительства Р.В. Копин
УТВЕРЖДЕНА
Постановлением
Правительства
Чукотского
автономного округа
от
28 января 2016 года
№ 41
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
«ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ
ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
НА 2016-2020 ГОДЫ»
ПАСПОРТ
Государственной программы «Энергоэффективность
и развитие энергетики Чукотского автономного округа
на 2016-2020 годы»
(далее – Государственная программа)
Ответственный
исполнитель Государственной программы
|
Департамент промышленной
политики, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чукотского
автономного округа
|
Соисполнители
Государственной программы
|
Отсутствуют
|
Участники
Государственной программы
|
Государственное бюджетное учреждение «Управление
капитального строительства Чукотского автономного округа»
|
Перечень
Подпрограмм
|
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности»;
Подпрограмма «Развитие и модернизация
электроэнергетики»;
Подпрограмма «Развитие газовой отрасли»;
Подпрограмма «Обеспечение деятельности
государственных органов и подведомственных учреждений»
|
Цели
Государственной программы
|
Повышение энергетической безопасности
Чукотского автономного округа;
обеспечение надежного и бесперебойного
снабжения потребителей Чукотского автономного округа топливно-энергетическими
ресурсами;
сдерживание роста тарифов на электро- и теплоэнергию в Чукотском
автономном округе
|
Задачи
Государственной программы
|
Развитие энергосбережения и повышение энергетической энергоэффективности в Чукотском автономном округе;
эффективное и инновационное развитие энергетики, энергосбережения и повышение энергоэффективности экономики Чукотского автономного округа;
обеспечение потребности потребителей Чукотского автономного округа в надежном, качественном и экономически обоснованном снабжении электроэнергией и теплом;
развитие газовой отрасли в целях
эффективного обеспечения потребности
Чукотского автономного округа в топливно-энергетических ресурсах;
повышение эффективности государственного
управления и регулирования в топливно-энергетическом комплексе
|
Целевые индикаторы (показатели) Государственной
программы
|
Энергоемкость валового
регионального продукта Чукотского автономного округа;
электроёмкость валового
регионального продукта Чукотского автономного округа
|
Сроки и этапы реализации Государственной
программы
|
2016-2020 годы (без разделения на этапы)
|
Объёмы финансовых ресурсов Государственной
программы
|
Общий объём финансовых ресурсов
Государственной программы составляет 1 398 141,4 тыс. рублей,
из них:
средства федерального бюджета – 394 310,9
тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2016 году
- 394 310,9 тыс. рублей;
средства окружного бюджета – 897 430,5
тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2016 году – 231 709,6 тыс. рублей;
в 2017 году – 212 347,8 тыс. рублей;
в 2018 году – 189 155,3 тыс. рублей;
в 2019 году – 132 108,9 тыс. рублей;
в 2020 году – 132 108,9 тыс. рублей;
средства прочих внебюджетных источников –
106 400,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2016 году – 34 403,1 тыс. рублей;
в 2017 году – 40 728,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 10 268,9 тыс. рублей;
в 2019 году – 7 500,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 13 500,0 тыс. рублей
|
Ожидаемые результаты реализации Государственной
программы
|
Повышение
надежности электроснабжения потребителей и уровня безопасности работы
электроэнергетической инфраструктуры, недопущение крупных аварий и
длительного перерыва электроснабжения;
снижение
энергоемкости валового регионального продукта в 2020 году до 9,4 кг условного
топлива/тыс. рублей;
снижение
электроемкости валового регионального продукта в 2020 году до 8,4 кВт-ч/тыс. рублей;
повышение
эффективности использования топливно-энергетических ресурсов
|
ПАСПОРТ
подпрограммы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» Государственной
программы «Энергоэффективность
и развитие
энергетики Чукотского автономного округа
на 2016-2020 годы»
(далее – Подпрограмма)
Ответственный исполнитель Подпрограммы
(соисполнитель Государственной программы)
|
Департамент
промышленной политики, строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Чукотского автономного округа
|
Участники Подпрограммы
|
Государственное
бюджетное учреждение «Управление
капитального строительства Чукотского автономного округа»
|
Программно-целевые
инструменты Подпрограммы
|
Отсутствуют
|
Цели
Подпрограммы
|
Формирование целостной и эффективной
системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности
|
Задачи Подпрограммы
|
Информационно-аналитическое обеспечение
государственной политики в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности;
создание правовых и
организационно-методологических условий, способствующих созданию и реализации
мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности
|
Целевые индикаторы (показатели)
Подпрограммы
|
Количество
выполненных научно-исследовательских работ в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности
|
Сроки и этапы реализации Подпрограммы
|
2016-2020
годы (без разделения на этапы)
|
Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы
|
Общий объём финансовых ресурсов
Подпрограммы составляет 14 600,0 тыс. рублей за счет средств окружного
бюджета, в том числе по годам:
в 2016 году – 14 600,0 тыс. рублей
|
Ожидаемые результаты реализации
Подпрограммы
|
Выполнение научно-исследовательских работ в
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
|
ПАСПОРТ
подпрограммы
«Развитие и модернизация электроэнергетики»
Государственной программы «Энергоэффективность
и развитие энергетики
Чукотского автономного округа
на 2016-2020 годы» (далее – Подпрограмма)
Ответственный исполнитель Подпрограммы
(соисполнитель Государственной программы)
|
Департамент
промышленной политики, строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Чукотского автономного округа
|
Участники Подпрограммы
|
Государственное
бюджетное учреждение «Управление
капитального строительства Чукотского автономного округа»
|
Программно-целевые
инструменты Подпрограммы
|
Отсутствуют
|
Цели Подпрограммы
|
Обеспечение надежного и бесперебойного
снабжения потребителей округа топливно-энергетическими ресурсами;
сдерживание роста тарифов;
сохранение
устойчивого функционирования предприятий топливно-энергетического комплекса
|
Задачи Подпрограммы
|
Повышение надежности электроснабжения;
модернизация электроэнергетики и перевод ее
на новый технологический уровень;
повышение экономической и энергетической эффективности электроэнергетики
|
Целевые индикаторы (показатели) Подпрограммы
|
Количество объектов, на
которые разработана проектно-изыскательская документация;
количество аварий в генерации;
ввод генерирующих резервных мощностей
|
Сроки и этапы реализации Подпрограммы
|
2016-2020 годы (без разделения на этапы)
|
Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы
|
Общий объём финансовых ресурсов Подпрограммы составляет
695 596,9 тыс. рублей, из них:
за счет средств федерального бюджета –
394 310,9 тыс. рублей, в том
числе по годам:
в 2016 году - 394 310,9 тыс. рублей;
за счет средств окружного бюджета –
231 286,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2016 году – 115 000,7 тыс. рублей;
в 2017 году – 70 238,9 тыс. рублей;
в 2018 году – 26 046,4 тыс. рублей;
в 2019 году – 10 000,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 10 000,0 тыс. рублей;
за счет средств прочих
внебюджетных источников – 70 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2016 году – 34 403,1 тыс. рублей
в 2017 году – 28 108,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 7 488,9 тыс. рублей
|
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы
|
Надежное энергообеспечение потребителей
округа;
повышение
эффективности использования топливно-энергетических ресурсов;
сдерживание роста тарифов на коммунальные
услуги
|
ПАСПОРТ
подпрограммы
«Развитие газовой отрасли»
Государственной
программы «Энергоэффективность
и развитие
энергетики Чукотского автономного округа
на 2016-2020
годы» (далее – Подпрограмма)
Ответственный исполнитель Подпрограммы
(соисполнитель Государственной программы)
|
Департамент
промышленной политики, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чукотского
автономного округа
|
Участники Подпрограммы
|
Государственное
бюджетное учреждение «Управление
капитального строительства Чукотского автономного округа»
|
Программно-целевые
инструменты Подпрограммы
|
Отсутствуют
|
Цели Подпрограммы
|
Развитие газовой отрасли, эффективно
обеспечивающей природным газом потребности внутреннего рынка Чукотского
автономного округа;
сдерживание роста тарифов на электро- и теплоэнергию в Чукотском
автономном округе
|
Задачи Подпрограммы
|
Рациональное
использование ресурсного потенциала Чукотского автономного округа;
эффективная
разработка существующих газовых месторождений;
модернизация
и расширение газотранспортной системы;
государственная
поддержка газоснабжающих предприятий округа
|
Целевые индикаторы (показатели) Подпрограммы
|
Добыча природного газа;
протяженность построенных распределительных
газопроводов;
ввод в эксплуатацию новой автоматической
газораспределительной станции
|
Сроки и этапы реализации Подпрограммы
|
2016-2020
годы (без разделения на этапы)
|
Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы
|
Общий объём финансовых ресурсов
Подпрограммы составляет 560 900,0 тыс. рублей, из них:
за счет средств окружного бюджета –
524 500,0 тыс. рублей, в том
числе по годам:
в 2016 году – 76 700,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 116 700,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 137 700,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 96 700,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 96 700,0 тыс. рублей;
за счет средств прочих
внебюджетных источников – 36 400,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2017 году
– 12 620,0 тыс. рублей;
в 2018 году
– 2 780,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 7 500,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 13 500,0 тыс. рублей
|
Ожидаемые результаты реализации
Подпрограммы
|
Увеличение объёма добычи природного газа в
2020 году до 65 млн. куб.м;
протяженность распределительного газопровода
в 2020 году –2 250 м;
ввод в эксплуатацию новой
АГРС в 2018 году
|
ПАСПОРТ
подпрограммы «Обеспечение
деятельности государственных органов
и подведомственных учреждений»
Государственной программы
«Энергоэффективность
и развитие энергетики
Чукотского автономного округа
на 2016-2020 годы»
(далее – Подпрограмма)
Ответственный исполнитель Подпрограммы
(соисполнитель Государственной программы)
|
Департамент
промышленной политики, строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Чукотского автономного округа
|
Участники Подпрограммы
|
Государственное
бюджетное учреждение «Управление
капитального строительства Чукотского автономного округа»
|
Программно-целевые
инструменты Подпрограммы
|
Отсутствуют
|
Цели Подпрограммы
|
Обеспечение содержания подведомственного
учреждения и совершенствование форм финансового обеспечения деятельности
государственного учреждения
|
Задачи Подпрограммы
|
Выполнение
показателей объёма и качества предоставляемых государственных услуг
(выполнения работ)
|
Целевые индикаторы (показатели) Подпрограммы
|
Объём просроченной задолженности по страховым взносам в государственные
внебюджетные фонды, налогам и сборам в бюджеты всех уровней;
Объём просроченной задолженности по выплате заработной платы работникам
|
Сроки и этапы реализации Подпрограммы
|
2016-2020
годы (без разделения на этапы)
|
Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы
|
Общий объём финансовых ресурсов
Подпрограммы составляет 127 044,5 тыс. рублей за счет средств окружного
бюджета, в том числе по годам:
в 2016 году – 25 408,9 тыс. рублей;
в 2017 году – 25 408,9 тыс. рублей;
в 2018 году – 25 408,9 тыс. рублей;
в 2019 году – 25 408,9 тыс. рублей;
в 2020 году – 25 408,9 тыс. рублей
|
Ожидаемые результаты реализации
Подпрограммы
|
Выполнение количественных
и качественных показателей государственных услуг (выполнения работ) - 100%
|
1.
Приоритеты, цели и задачи Государственной программы
Приоритеты государственной политики в сфере
топливно-энергетического комплекса отражены в Указе Президента Российской
Федерации от 4 июня 2008 года № 889 «О некоторых мерах по повышению
энергетической и экологической эффективности российской экономики»,
Энергетической стратегии России на период до 2030 года, утвержденной
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 года
№ 1715-р «Об Энергетической стратегии России на период до 2030 года»,
Генеральной схеме размещения объектов
электроэнергетики до 2020 года, одобренной Распоряжением Правительства
Российской Федерации от 22 февраля 2008
года № 215-р, Федеральном законе от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об
энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Схеме и
программе развития электроэнергетики Чукотского автономного округа на 2015-2019
годы, утвержденной Распоряжением Правительства Чукотского автономного округа от
10 июля 2015 года № 267-рп.
Целями Государственной программы являются
повышение энергетической безопасности Чукотского автономного округа,
обеспечение надежного и бесперебойного энергоснабжения потребителей Чукотского
автономного округа, сдерживание роста тарифов на электро-
и теплоэнергию.
Достижение целей Государственной программы
обеспечивается решением следующих задач, соответствующих сфере деятельности и
функциям ответственного исполнителя Государственной программы:
эффективное и инновационное развитие
энергетики, энергосбережения и повышение энергоэффективности экономики
Чукотского автономного округа;
обеспечение потребности потребителей
Чукотского автономного округа в надежном, качественном и экономически
обоснованном снабжении электроэнергией и теплом;
развитие газовой отрасли в целях эффективного
обеспечения потребности Чукотского автономного округа в топливно-энергетических
ресурсах;
повышение эффективности государственного
управления и регулирования в топливно-энергетическом комплексе.
Энерго- и ресурсосбережение в рамках реализации
задачи по развитию энергосбережения и повышению энергоэффективности являются
важнейшими факторами, обеспечивающими эффективность функционирования отраслей
топливно-энергетического комплекса и экономики в целом. Энерго-
и ресурсосбережение достигается посредством реализации мероприятий по
энергосбережению, своевременным переходом к новым техническим решениям,
технологическим процессам, основанным на внедрении наилучших доступных и
инновационных технологий, и оптимизационным формам управления, а также
повышением качества продукции, использованием международного опыта и другими
мерами.
Централизованное электроснабжение
обеспечивается в четырёх районах округа: Анадырском, Иультинском,
Чаунском и Билибинском. В этих районах работают 4
электростанции АО «Чукотэнерго»: Анадырская ТЭЦ,
Анадырская газомоторная ТЭЦ, Эгвекинотская ГРЭС и Чаунская ТЭЦ, а также Билибинская АЭС, входящая в структуру
ОАО «Концерн Росэнергоатом». Суммарная установленная мощность 201,2 МВт.
Анадырская ТЭЦ, работая в параллели с
Анадырской ГМТЭЦ, обеспечивает электрической и тепловой энергией городской
округ Анадырь, а так же по подводному кабельному переходу 35 кВ – левый берег
Анадырского лимана, п. Угольные копи, окружной Аэропорт.
Эгвекинотская ГРЭС введена в эксплуатацию в 1959 году.
Максимальный часовой отпуск тепловой энергии составляет 17,2 Гкал/ч на п. Эгвекинот и 3 Гкал/ч на п. Озёрный. Фактический
резерв тепловой мощности в настоящее время составляет 71,8 Гкал/ч. Уровень
электрических нагрузок в летний период составляет 7-7,5 МВт. В этом режиме
возникает необходимость включения в работу турбоагрегата ст. № 2 (Nэ=12 МВт) в режиме частичной нагрузки, что приводит к ухудшению
технико-экономических показателей.
Себестоимость производства электрической
энергии на Анадырской ГМТЭЦ в 5 раз ниже, чем на Анадырской ТЭЦ и почти в 6 раз
меньше, чем на Эгвекинотской ГРЭС. Таким образом, для
производства электрической энергии в Анадырском энергоузле, необходимо
максимально задействовать мощности высокоэкономичной Анадырской ГМТЭЦ,
перевести на газ Анадырскую ТЭЦ и создать электрическую связь Анадырь –
Эгвекинот с целью вытеснения дорогой угольной генерации Эгвекинотской ГРЭС для снижения
тарифов на электрическую энергию АО «Чукотэнерго».
Объединение Анадырского и Эгвекинотского
энергоузлов посредством строительства ВЛ-110 кВ Угольные Копи – Валунистое
позволит заместить неэффективную выработку Эгвекинотской ГРЭС, повысив
коэффициент использования Анадырской ТЭЦ, один энергоблок которой будет
переведён на природный газ.
Суммарный отпуск с шин
Анадырской ТЭЦ, в т.ч. с учётом выработки электроэнергии для компенсации потерь
на передачу (потери ~10%), увеличится почти в 2,5 раза, число часов
использования установленной мощности Анадырской ТЭЦ повысится до 61,7%, расход
электроэнергии на собственные нужды снизится до 10-15%. Объём потребления
природного газа возрастёт практически в 3 раза. Потенциальное снижение стоимости природного
газа может составить 15-30%.
Таким образом, за счёт газификации Анадырской
ТЭЦ и объединения Эгвекинотского и Анадырского энергоузлов можно достичь:
1) снижения
расходов на топливо в год около 150 млн. рублей;
2) повышения
эффективности выработки электроэнергии на Анадырской ТЭЦ за счёт увеличения числа часов использования установленной мощности
и снижения расходов электроэнергии на собственные нужды;
3) снижения
тарифов себестоимости производства электрической энергии;
4) повышения
экологии выработки электроэнергии в г.Анадырь.
Билибинская АЭС – единственный источник тепла
для системы теплоснабжения г.Билибино,
а также является системообразующим источником электроэнергии в изолированной Чаун-Билибинской энергосистеме. В 2019 году планируется
начало вывода из эксплуатации первого энергоблока Билибинской
АЭС. ОАО «Концерн Росэнергоатом» разработало комплексный план мероприятий по
подготовке Билибинской АЭС к выводу из эксплуатации с
полным остановом энергоблоков к 2021 году. При останове всех энергоблоков
станции потребуется замещение выбывающих мощностей Билибинской
АЭС. Таким образом, к этому времени должна быть сформирована обновленная
энергосистема Чаун-Билибинского энергорайона,
т.е. основным направлением развития Чаун-Билибинского
энергоузла должно стать формирование новой конфигурации энергосистемы Чаун-Билибинского энергоузла.
В энергорайоне
существует перспектива развития и многократного увеличения электропотребления
за счёт развития добычи полезных ископаемых (крупнейшее – месторождение
«Песчанка»). Ожидается рост электропотребления к 2035 году более чем в 10 раз.
Основной прирост потребности в электроэнергии будет происходить в Билибинском
районе за счёт развития добывающих производств на перспективной Баимской площади (130-205 МВт), в том числе Баимский ГОК, Кекура (12-15 МВт),
Бургахчан (30-60
МВт). В Чаунском районе – Пыркакайский ГОК (20-25 МВт) (месторождение
«Штокверковое»), предприятия на месторождении «Майское» (17 МВт), Утэвеемский участок (10 МВт).
Для замещения выбывающих электрических
мощностей Билибинской АЭС необходимо осуществить
строительство ПАТЭС. Данный объект позволит заместить существующие потребности
в электрической энергии и мощности Чаун-Билибинского
энергоузла, а также обеспечит замещение выработки тепловой энергии Чаунской ТЭЦ для г. Певек.
Для обеспечения электроснабжения от ПАТЭС
требуется строительство одной цепи ВЛ 110 кВ Певек –
Комсомольский - Билибино около 500
км. В целях развития энергосистемы и обеспечения
перспективных потребителей предлагается поэтапное строительство двух одноцепных ВЛ 110 кВ Билибино – Кекура -Песчанка.
В настоящее время добыча и транспортировка
природного газа в Чукотском автономном округе обеспечивается силами ООО «Сибнефть – Чукотка». Основная цель - предоставить
жителям региона энергетическую альтернативу, сделав природный газ доступным для
жителей региона. На сегодняшний день предприятие реализует природный газ
единственному потребителю – АО ЭЭ «Чукотэнерго». Покупатель использует топливо
как сырье для работы газопоршневых машин при
производстве тепло– и электроэнергии на Анадырской
ГМТЭЦ.
Автоматическая газораспределительная станция
(АГРС) г. Анадырь введена в эксплуатацию в 2004 году. Основное назначение -
подготовка газа для Анадырской ГМ ТЭЦ. Конструктивные решения при
проектировании и строительстве существующей АГРС не учитывали увеличение
потребления газа до объёмов потребления Анадырской ТЭЦ. Технические
характеристики существующей АГРС не
позволяют увеличить подачу газа, не отвечают современным требованиям по
подготовке, учету и сдаче газа потребителям. В связи с предстоящим увеличением
потребителей и потребления газа необходима реконструкция существующей или
строительство новой АГРС.
Эксплуатация Анадырской ГМ
ТЭЦ в параллели с Анадырской ТЭЦ является залогом надежности функционирования
систем энергоснабжения, позволяющей снабжать потребителей Анадырского
энергоузла в достаточном объёме необходимыми энергоресурсами.
Успешное функционирование Анадырской ГМ ТЭЦ
связано с надежным газоснабжением предприятия, что в свою очередь определяется
качественным обслуживанием и эксплуатацией газового месторождения и
газопровода.
Реализация Государственной программы по
стимулированию развития газодобывающего предприятия округа позволит обеспечить
надежное и бесперебойное электроснабжение потребителей г.Анадырь
и частично Анадырского района.
В результате реализации всех вышеуказанных
мероприятий энергетический комплекс Чукотского автономного округа претерпит
качественные изменения и станет современным, высокотехнологичным, эффективным и
устойчиво развивающимся комплексом, при этом будут обеспечены:
1) гарантированная энергетическая
безопасность округа и социально-экономическое развитие Чукотского автономного
округа;
2) рост финансово-экономической устойчивости
и бюджетной эффективности хозяйствующих субъектов топливно-энергетического
комплекса, достижение их стабильной инвестиционной обеспеченности;
3) инновационное обновление производственных
фондов и энергетической инфраструктуры, экологическая безопасность и
эффективность развития и функционирования топливно-энергетического комплекса.
2. Механизм реализации
Государственной программы
Государственная программа реализуется
Департаментом промышленной политики, строительства и жилищно-коммунального
хозяйства во взаимодействии с участниками Государственной программы в рамках
реализации Подпрограмм.
Реализация Подпрограмм осуществляется
посредством:
закупки товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных нужд в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок;
осуществления бюджетных инвестиций за счет
средств окружного бюджета в форме капитальных вложений в объекты капитального
строительства государственной собственности Чукотского автономного округа, в
порядке, установленном Правительством Чукотского автономного округа;
предоставления из окружного бюджета
государственным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение государственного
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ);
предоставления из окружного бюджета субсидий
юридическим лицам в соответствии с порядками, утвержденными Правительством
Чукотского автономного округа.
В целях осуществления бюджетных инвестиций
Департамент промышленной политики, строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Чукотского автономного округа передает Государственному бюджетному
учреждению «Управление капитального строительства Чукотского
автономного округа» полномочия государственного заказчика по заключению и
исполнению от имени Чукотского автономного округа государственных контрактов от
лица Департамента, в порядке, установленном Правительством Чукотского
автономного округа.
Для реализации Подпрограмм потребуется
разработка и принятие изменений в нормативные правовые акты Чукотского
автономного округа, а также разработка и принятие новых нормативных правовых
актов, регулирующих сферу действия Государственной программы.
Механизм реализации Подпрограмм
Государственной программы предусматривает также возможность формирования
локальных нормативных актов.
3. Организация управления и контроль за ходом реализации
Государственной программы
Ответственный исполнитель Государственной
программы осуществляет:
текущее управление и контроль
за реализацией Государственной программы;
координацию деятельности ответственных
исполнителей Подпрограмм;
подготовку изменений в Государственную
программу с учетом предложений ответственных исполнителей Подпрограмм;
размещение Государственной программы на
официальном сайте Чукотского автономного округа в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
подготовку и представление в Департамент
финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа отчетной
информации о ходе реализации Государственной программы в соответствии с
Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 10 сентября 2013
года № 359 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности государственных программ Чукотского автономного округа».
Ответственный исполнитель Подпрограммы:
является ответственными за разработку и
реализацию Подпрограммы;
осуществляет в рамках своей компетенции
реализацию мероприятий Подпрограммы;
осуществляет представление ответственному
исполнителю Государственной программы отчетной информации о ходе реализации Подпрограммы.
Участники Подпрограммы:
осуществляют в рамках своей компетенции
реализацию мероприятий Подпрограммы;
представляют ответственному исполнителю
Подпрограммы информацию о реализации мероприятий Подпрограммы в рамках своей
компетенции.
Приложение 1
к
Государственной программе «Энергоэффективность и
развитие энергетики
Чукотского
автономного округа на 2016-2020 годы»
ПЕРЕЧЕНЬ
и сведения о целевых
индикаторах и показателях Государственной программы «Энергоэффективность
и развитие энергетики Чукотского автономного округа на 2016-2020 годы» (далее –
Государственная программа)
№ п/п
|
Наименование
показателя (индикатора)
|
Единица измерения
|
Значения
показателей
|
Связь с основным
мероприятием,
ведомственной целевой программой
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
Государственная программа
|
1.
|
Энергоемкость валового регионального продукта
Чукотского автономного округа
|
кг условного
топлива / тыс. рублей
|
11,0
|
10,6
|
10,3
|
10,0
|
9,7
|
9,4
|
Разработка и внедрение энергосберегающих проектов.
Строительство, реконструкция и проектно-изыскательские работы. Строительство,
реконструкция и ремонт объектов газовой отрасли
|
2.
|
Электроёмкость валового регионального продукта
Чукотского автономного округа
|
кВтч / тыс.
рублей
|
11,1
|
10,5
|
9,9
|
9,4
|
8,9
|
8,4
|
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности»
|
1.
|
Количество выполненных научно-исследовательских
работ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
|
ед.
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Разработка и внедрение энергосберегающих проектов
|
Подпрограмма «Развитие и модернизация
электроэнергетики»
|
1.
|
Количество
объектов, на которые разработана проектно-изыскательская документация
|
ед.
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
Строительство,
реконструкция и проектно-изыскательские работы
|
2.
|
Количество аварий
в генерации
|
ед.
|
2
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Строительство, реконструкция и
проектно-изыскательские работы
|
3.
|
Ввод генерирующих
резервных мощностей
|
МВт
|
0
|
0,44
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Строительство,
реконструкция и проектно-изыскательские работы
|
Подпрограмма «Развитие газовой отрасли»
|
1.
|
Добыча природного
газа
|
млн. куб. м
|
23
|
23
|
23
|
55
|
60
|
65
|
Государственная поддержка газоснабжающих
организаций
|
2.
|
Протяженность
построенных распределительных газопроводов
|
м
|
0
|
0
|
800
|
0
|
700
|
750
|
Строительство, реконструкция и ремонт объектов
газовой отрасли
|
3.
|
Ввод в
эксплуатацию новой автоматической газораспределительной станции
|
ед.
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
Строительство, реконструкция и ремонт объектов
газовой отрасли
|
Подпрограмма «Обеспечение деятельности государственных
органов и подведомственных учреждений»
|
1.
|
Объём
просроченной задолженности по страховым взносам в государственные
внебюджетные фонды, налогам и сборам в бюджеты всех уровней
|
тыс. рублей
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Обеспечение функционирования государственных учреждений
|
2.
|
Объём
просроченной задолженности по выплате заработной платы работникам
государственного учреждения
|
тыс. рублей
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Обеспечение функционирования государственных
учреждений
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 2
к
Государственной программе «Энергоэффективность и
развитие энергетики
Чукотского
автономного округа на 2016-2020 годы»
Ресурсное обеспечение Государственной
программы
«Энергоэффективность
и развитие энергетики Чукотского автономного округа на 2016-2020 годы»
№ п/п
|
Наименование основного мероприятия,
мероприятия, ведомственной целевой программы
|
Период реализации (годы)
|
Объём финансовых ресурсов, тыс. рублей
|
Ответственный исполнитель, соисполнители,
участники
|
Всего
|
в том числе средства:
|
федерального бюджета
|
окружного бюджета
|
прочих внебюджетных источников
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
Всего по
Государственной программе
|
2016-2020
|
1 398 141,4
|
394 310,9
|
897 430,5
|
106 400,0
|
|
2016
|
660 423,6
|
394 310,9
|
231 709,6
|
34 403,1
|
2017
|
253 075,8
|
0,0
|
212 347,8
|
40 728,0
|
2018
|
199 424,2
|
0,0
|
189 155,3
|
10 268,9
|
2019
|
139 608,9
|
0,0
|
132 108,9
|
7 500,0
|
2020
|
145 608,9
|
0,0
|
132 108,9
|
13 500,0
|
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности»
|
1.
|
Основное
мероприятие: «Разработка и внедрение энергосберегающих проектов»
|
2016
|
14 600,0
|
0,0
|
14 600,0
|
0,0
|
|
1.1.
|
Технико-экономическое обоснование проекта обеспечения надежного функционирования изолированных
энергосистем Чукотского автономного округа с возможностью объединения
энергосистем Анадырского и Эгвекинотского энергоузлов
|
2016
|
14 600,0
|
0,0
|
14 600,0
|
0,0
|
ГБУ «УКС ЧАО»
|
1.2.
|
Организационно-правовое, методологическое и
информационное обеспечение
энергосбережения и повышения энергетической эффективности и управление
реализацией Подпрограммы
|
2016-2020
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
ДППС и ЖКХ ЧАО;
ГБУ «УКС ЧАО»
|
2016
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2017
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2018
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2019
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2020
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Всего по Подпрограмме
|
2016-2020
|
14 600,0
|
0,0
|
14 600,0
|
0,0
|
|
2016
|
14 600,0
|
0,0
|
14 600,0
|
0,0
|
2017
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2018
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2019
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2020
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Подпрограмма «Развитие и модернизация
электроэнергетики»
|
1.
|
Основное
мероприятие: «Строительство, реконструкция и проектно-изыскательские работы»
|
2016-2020
|
293 367,4
|
0,0
|
223 367,4
|
70 000,0
|
|
2016
|
141
485,2
|
0,0
|
107
082,1
|
34
403,1
|
2017
|
98
346,9
|
0,0
|
70
238,9
|
28
108,0
|
2018
|
33
535,3
|
0,0
|
26
046,4
|
7
488,9
|
2019
|
10
000,0
|
0,0
|
10
000,0
|
0,0
|
2020
|
10
000,0
|
0,0
|
10
000,0
|
0,0
|
1.1.
|
Проектно-изыскательские работы для
строительства объекта: «Две одноцепные ВЛ 110 кВ Билибино – Кекура – Песчанка» этап I – «Первая линия ВЛ 110 кВ Билибино-Кекура»,
этап II – «Первая линия ВЛ 110 кВ Кекура-Песчанка»,
в том числе:
|
2016-2018
|
220
000,0
|
0,0
|
150
000,0
|
70
000,0
|
ГБУ «УКС ЧАО»
|
2016
|
108 117,8
|
0,0
|
73 714,7
|
34 403,1
|
2017
|
88 346,9
|
0,0
|
60 238,9
|
28 108,0
|
2018
|
23 535,3
|
0,0
|
16 046,4
|
7 488,9
|
1.1.1.
|
этап I – «Первая линия ВЛ 110 кВ Билибино-Кекура»
|
2016-2017
|
114
858,7
|
0,0
|
78
310,7
|
36
548,0
|
|
2016
|
87 068,6
|
0,0
|
59 363,4
|
27 705,2
|
2017
|
27 790,1
|
0,0
|
18 947,3
|
8 842,8
|
1.1.2.
|
этап II – «Первая линия ВЛ
110 кВ Кекура-Песчанка»
|
2016-2018
|
105
141,3
|
0,0
|
71
689,3
|
33
452,0
|
|
2016
|
21 049,2
|
0,0
|
14 351,3
|
6 697,9
|
2017
|
60 556,8
|
0,0
|
41 291,6
|
19 265,2
|
2018
|
23 535,3
|
0,0
|
16 046,4
|
7 488,9
|
1.2.
|
Строительство объекта: «Аварийная резервная
ДЭС ГМ ТЭЦ г. Анадырь»
|
2016
|
12 367,4
|
0,0
|
12 367,4
|
0,0
|
ГБУ «УКС ЧАО»
|
1.3.
|
Ремонт технологического оборудования ГМ ТЭЦ г. Анадырь
|
2016-2020
|
61 000,0
|
0,0
|
61 000,0
|
0,0
|
ДППС и ЖКХ ЧАО
|
2016
|
21 000,0
|
0,0
|
21 000,0
|
0,0
|
2017
|
10 000,0
|
0,0
|
10 000,0
|
0,0
|
2018
|
10 000,0
|
0,0
|
10 000,0
|
0,0
|
2019
|
10 000,0
|
0,0
|
10 000,0
|
0,0
|
2020
|
10 000,0
|
0,0
|
10 000,0
|
0,0
|
2.
|
Основное
мероприятие: «Государственная поддержка энергоснабжающих
организаций»
|
2016
|
402
229,5
|
394
310,9
|
7
918,6
|
0,0
|
|
2.1.
|
Субсидия гарантирующим поставщикам и (или) энергоснабжающим
организациям на возмещение части расходов по приобретенной
электрической энергии (мощности)
|
2016
|
394 310,9
|
394 310,9
|
0,0
|
0,0
|
ДППС и ЖКХ ЧАО
|
2.2.
|
Субсидии энергоснабжающим
организациям, функционирующим в режиме комбинированной выработки
электрической и тепловой энергии, на возмещение части затрат, не учтенных при
установлении тарифов на электрическую и тепловую энергию
|
2016
|
7 918,6
|
0,0
|
7 918,6
|
0,0
|
ДППС и ЖКХ ЧАО
|
|
Всего по
Подпрограмме
|
2016-2020
|
695 596,9
|
394 310,9
|
231 286,0
|
70 000,0
|
|
2016
|
543 714,7
|
394 310,9
|
115 000,7
|
34 403,1
|
2017
|
98 346,9
|
0,0
|
70 238,9
|
28 108,0
|
2018
|
33 535,3
|
0,0
|
26 046,4
|
7 488,9
|
2019
|
10 000,0
|
0,0
|
10 000,0
|
0,0
|
2020
|
10 000,0
|
0,0
|
10 000,0
|
0,0
|
Подпрограмма «Развитие газовой отрасли»
|
1.
|
Основное
мероприятие: «Строительство, реконструкция и ремонт объектов газовой отрасли»
|
2017-2020
|
177 400,0
|
0,0
|
141 000,0
|
36 400,0
|
|
2017
|
52
620,0
|
0,0
|
40
000,0
|
12
620,0
|
2018
|
63
780,0
|
0,0
|
61
000,0
|
2
780,0
|
2019
|
27
500,0
|
0,0
|
20
000,0
|
7
500,0
|
2020
|
33
500,0
|
0,0
|
20
000,0
|
13
500,0
|
1.1.
|
Строительство распределительного
газопровода высокого давления с установкой АГРС г. Анадырь
|
2017-2020
|
177 400,0
|
0,0
|
141 000,0
|
36 400,0
|
ГБУ «УКС ЧАО»
|
2017
|
52 620,0
|
0,0
|
40 000,0
|
12 620,0
|
2018
|
63 780,0
|
0,0
|
61 000,0
|
2 780,0
|
2019
|
27 500,0
|
0,0
|
20 000,0
|
7 500,0
|
2020
|
33 500,0
|
0,0
|
20 000,0
|
13 500,0
|
2.
|
Основное
мероприятие: «Государственная поддержка газоснабжающих организаций»
|
2016-2020
|
383 500,0
|
0,0
|
383 500,0
|
0,0
|
|
2016
|
76
700,0
|
0,0
|
76
700,0
|
0,0
|
2017
|
76
700,0
|
0,0
|
76
700,0
|
0,0
|
2018
|
76
700,0
|
0,0
|
76
700,0
|
0,0
|
2019
|
76
700,0
|
0,0
|
76
700,0
|
0,0
|
2020
|
76
700,0
|
0,0
|
76
700,0
|
0,0
|
2.1.
|
Субсидии газоснабжающим организациям на
возмещение разницы в стоимости природного газа
|
2016-2020
|
383 500,0
|
0,0
|
383 500,0
|
0,0
|
ДППС и ЖКХ ЧАО
|
2016
|
76 700,0
|
0,0
|
76 700,0
|
0,0
|
2017
|
76 700,0
|
0,0
|
76 700,0
|
0,0
|
2018
|
76 700,0
|
0,0
|
76 700,0
|
0,0
|
2019
|
76 700,0
|
0,0
|
76 700,0
|
0,0
|
2020
|
76 700,0
|
0,0
|
76 700,0
|
0,0
|
|
Всего по Подпрограмме
|
2016-2020
|
560 900,0
|
0,0
|
524 500,0
|
36 400,0
|
|
2016
|
76 700,0
|
0,0
|
76 700,0
|
0,0
|
2017
|
129 320,0
|
0,0
|
116 700,0
|
12 620,0
|
2018
|
140 480,0
|
0,0
|
137 700,0
|
2 780,0
|
2019
|
104 200,0
|
0,0
|
96 700,0
|
7 500,0
|
2020
|
110 200,0
|
0,0
|
96 700,0
|
13 500,0
|
Подпрограмма «Обеспечение деятельности
государственных органов и подведомственных учреждений»
|
1.
|
Основное
мероприятие: «Обеспечение функционирования государственных учреждений»
|
2016-2020
|
127 044,5
|
0,0
|
127 044,5
|
0,0
|
|
2016
|
25
408,9
|
0,0
|
25
408,9
|
0,0
|
2017
|
25
408,9
|
0,0
|
25
408,9
|
0,0
|
2018
|
25
408,9
|
0,0
|
25
408,9
|
0,0
|
2019
|
25
408,9
|
0,0
|
25
408,9
|
0,0
|
2020
|
25
408,9
|
0,0
|
25
408,9
|
0,0
|
1.1.
|
Обеспечение деятельности учреждений,
осуществляющих управление в сфере капитального строительства
|
2016-2020
|
123 044,5
|
0,0
|
123 044,5
|
0,0
|
ГБУ «УКС ЧАО»
|
2016
|
24 608,9
|
0,0
|
24 608,9
|
0,0
|
2017
|
24 608,9
|
0,0
|
24 608,9
|
0,0
|
2018
|
24 608,9
|
0,0
|
24 608,9
|
0,0
|
2019
|
24 608,9
|
0,0
|
24 608,9
|
0,0
|
2020
|
24 608,9
|
0,0
|
24 608,9
|
0,0
|
1.2.
|
Компенсация расходов на оплату стоимости
проезда и провоза багажа в соответствии с Законом Чукотского автономного
округа от 31 мая 2010 года № 57-ОЗ «О некоторых гарантиях и компенсациях для
лиц, работающих в государственных органах Чукотского автономного округа,
государственных учреждениях Чукотского автономного округа и расположенных в
Чукотском автономном округе»
|
2016-2020
|
4 000,0
|
0,0
|
4 000,0
|
0,0
|
ГБУ «УКС ЧАО»
|
2016
|
800,0
|
0,0
|
800,0
|
0,0
|
2017
|
800,0
|
0,0
|
800,0
|
0,0
|
2018
|
800,0
|
0,0
|
800,0
|
0,0
|
2019
|
800,0
|
0,0
|
800,0
|
0,0
|
2020
|
800,0
|
0,0
|
800,0
|
0,0
|
|
Всего по
Подпрограмме
|
2016-2020
|
127 044,5
|
0,0
|
127 044,5
|
0,0
|
|
2016
|
25 408,9
|
0,0
|
25 408,9
|
0,0
|
2017
|
25 408,9
|
0,0
|
25 408,9
|
0,0
|
2018
|
25 408,9
|
0,0
|
25 408,9
|
0,0
|
2019
|
25 408,9
|
0,0
|
25 408,9
|
0,0
|
2020
|
25 408,9
|
0,0
|
25 408,9
|
0,0
|
Читайте также
|