Расширенный поиск

Постановление Правительства Еврейской автономной области от 14.10.2016 № 306-пп

1.4.3. Таблицу 5 «Структура финансирования государственной программы области по направлениям расходов «Развитие образования Еврейской автономной области» на 2016 - 2018 годы» изложить в следующей редакции:

«Таблица 5

Структура финансирования государственной программы области по направлениям расходов

«Развитие образования Еврейской автономной области»

на 2016 - 2018 годы

 

Источники и направления расходов

Расходы (тыс. рублей), годы

 

Всего

в том числе по годам

 

 

2016 год

2017 год

2018 год

1

2

3

4

5

Всего

Областной бюджет

6037257,33

2040272,10

1986309,30

2010675,93

Федеральный бюджет

39535,10

39535,10

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

Капитальные вложения

Областной бюджет

28310,00

0,00

5405,00

22905,00

Федеральный бюджет

8892,00

8892,00

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

НИОКОР

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие расходы

Областной бюджет

6008947,33

2040272,10

1980904,30

1987770,93

Федеральный бюджет

30643,10

30643,10

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00».

 

1.5. В подпрограмме 1 «Развитие дошкольного, общего, дополнительного и профессионального образования»:

1.5.1. В разделе 1 «Паспорт подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего, дополнительного и профессионального образования» государственной программы «Развитие образования Еврейской автономной области» на 2016 - 2018 годы»:

- пункт 7 строки «Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«7. Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций.»;

     - строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

    

«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

 

Общий объем финансирования подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет  5 584 264,53 тыс. рублей, в том числе 5 558 977,43 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета, 25 287,10 тыс. рублей - за счет средств федерального бюджета, в том числе по годам:

2016 год - 1 904 728,40 тыс. рублей, в том числе: 1 879 441,30 тыс. рублей -  за счет средств областного бюджета,  25 287,10 тыс. рублей - за счет средств федерального бюджета;

2017 год - 1 827 889,50 тыс. рублей -  за счет средств областного бюджета;

2018 год - 1 851 646,63 тыс. рублей -  за счет средств областного бюджета».

 

1.5.2. Пункт 7 раздела 4 «Перечень показателей (индикаторов) подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«7. Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций.».

1.5.3. Абзацы третий - шестой раздела 8 «Механизм реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Реализация мероприятий 1.1.1, 1.1.3 подпункта 1.1 «Развитие дошкольного образования», мероприятий 1.2.1, 1.2.5 подпункта 1.2 «Повышение доступности и качества общего образования», пункта 1 «Обеспечение доступности, повышение уровня качества  предоставления дошкольного, общего  образования и дополнительного образования детей» будет осуществляться путем предоставления субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных образований области.

Реализация мероприятия 1.1.2  подпункта 1.1 «Развитие дошкольного образования», мероприятия 1.2.2 подпункта 1.2 «Повышение доступности и качества общего образования», пункта 1 «Обеспечение доступности, повышение уровня качества  предоставления дошкольного, общего  образования и дополнительного образования детей» таблицы 2 «Мероприятия государственной программы» раздела 7 «Система программных (подпрограммных) мероприятий» будет осуществляться на основании соглашений о предоставления субсидий из областного бюджета частным образовательным организациям, реализующим образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, в порядке и на условиях, определяемых правительством области.

Реализация мероприятия 1.1.4  подпункта 1.1 «Развитие дошкольного образования», мероприятий 1.2.4, 1.2.6 подпункта 1.2 «Повышение доступности и качества общего образования» пункта 1 «Обеспечение доступности, повышение уровня качества  предоставления дошкольного, общего  образования и дополнительного образования детей» таблицы 2 «Мероприятия государственной программы» раздела 7 «Система программных (подпрограммных) мероприятий» будет осуществляться на основании соглашений о предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований области в порядке и на условиях, определяемых правительством области.

Реализация мероприятия 1.6.2 за счет средств федерального бюджета подпункта 1.6 «Развитие региональной системы оценки качества образования», мероприятий 1.9.4, 1.9.8 за счет средств федерального бюджета подпункта 1.9 «Повышение качества профессионального и дополнительного профессионального образования» пункта 1 1 «Обеспечение доступности, повышение уровня качества  предоставления дошкольного, общего  образования и дополнительного образования детей» таблицы 2 «Мероприятия государственной программы» раздела 7 «Система программных (подпрограммных) мероприятий» будет осуществляться путем предоставления субсидий областным государственным бюджетным организациям на иные цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на выполнение государственного задания, в порядке, утвержденном постановлением правительства области.».

1.5.4. В разделе 10 «Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы»:

- в абзацах первом и втором слова «Обеспечение доступности, повышение уровня качества предоставления дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей» заменить словами «Развитие дошкольного, общего, дополнительного и профессионального образования»; 

- таблицу 1 «Структура финансирования подпрограммы «Обеспечение доступности, повышение уровня качества  предоставления дошкольного, общего  образования и дополнительного образования детей» изложить в следующей редакции:

 

«Таблица 1

 

Структура финансирования подпрограммы «Обеспечение доступности, повышение уровня качества  предоставления дошкольного, общего  образования и дополнительного образования детей»

 

Источники и направления расходов

Расходы (тыс. рублей), годы

 

Всего

в том числе по годам

 

 

2016 год

2017 год

2018 год

1

2

3

4

5

Всего

Областной бюджет

5558977,43

1879441,30

1827889,50

1851646,63

Федеральный бюджет

25287,10

25287,10

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

Капитальные вложения

Областной бюджет

23476,20

0,00

2926,20

20550,00

Федеральный бюджет

8892,00

8892,00

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

НИОКОР

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие расходы

Областной бюджет

5535501,23

1879441,30

1824963,30

1831096,63

Федеральный бюджет

16395,10

16395,10

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00».

 

1.6. В подпрограмме 2 «Развитие системы защиты прав детей»:

1.6.1. Строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» раздела 1 «Паспорт подпрограммы  «Развитие системы защиты прав детей» государственной программы «Развитие образования Еврейской автономной области» на 2016 - 2018 годы» изложить в следующей редакции:

 

«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

 

Общий объем финансирования подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет  396 263,50 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, в том числе по годам:

2016 год - 132 001,60 тыс. рублей;

2017 год - 131 764,30 тыс. рублей;

2018 год - 132 497,60 тыс. рублей».

 

1.6.2. Название раздела 5 «Перечень показателей (индикаторов) подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«4. Перечень показателей (индикаторов) подпрограммы».

1.6.3. Абзацы третий, четвертый раздела 8 «Механизм реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Реализация мероприятия 2.1.1 подпункта 2.1 «Профилактика социального сиротства и детской безнадзорности», мероприятия 2.2.2 подпункта 2.2. «Государственная поддержка организации питания детей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях» пункта 2 «Обеспечение защиты прав детей, развития и интеграции в общество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в областных государственных образовательных бюджетных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» таблицы 2 «Мероприятия государственной программы» раздела 7 «Система программных (подпрограммных) мероприятий» будет осуществляться путем предоставления субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных образований области.

Реализация мероприятия 2.2.1  подпункта 2.2 «Государственная поддержка организации питания детей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях» пункта 2 «Обеспечение защиты прав детей, развития и интеграции в общество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в областных государственных образовательных бюджетных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» таблицы 2 «Мероприятия государственной программы» раздела 7 «Система программных (подпрограммных) мероприятий» будет осуществляться на основании соглашений о предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований области в порядке и на условиях, определяемых правительством области.».

1.6.4. Таблицу 1 «Структура финансирования подпрограммы «Развитие системы защиты прав детей» раздела 10 «Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

«Таблица 1

 

Структура финансирования подпрограммы

«Развитие системы защиты прав детей»

 

Источники и направления расходов

Расходы (тыс. рублей), годы

 

Всего

в том числе по годам

 

 

2016 год

2017 год

2018 год

1

2

3

4

5

Всего

Областной бюджет

396263,50

132001,60

131764,30

132497,60

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

Капитальные вложения

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

НИОКОР

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие расходы

Областной бюджет

396263,50

132001,60

131764,30

132497,60

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00».

 

1.7. В подпрограмме 3 «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей»:

1.7.1. Строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» раздела 1 «Паспорт подпрограммы  «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей» государственной программы «Развитие образования Еврейской автономной области» на 2016 - 2018 годы» изложить в следующей редакции:

 

«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

 

Общий объем финансирования подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет  96 022,50 тыс. рублей, в том числе 81 774,50 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета, 14 248,00 тыс. рублей - за счет средств федерального бюджета, в том числе по годам:

2016 год - 42 835,30 тыс. рублей, в том числе: 28 587,30 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета, 14 248,00 тыс. рублей - за счет средств федерального бюджета;

2017 год - 26 655,50 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета;

2018 год - 26 531,70 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета».

 

1.7.2. Название раздела 6 «Перечень показателей (индикаторов) подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«4. Перечень показателей (индикаторов) подпрограммы».

1.7.3. Абзацы третий, четвертый раздела 8 «Механизм реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Реализация мероприятия 3.1.3 подпункта 3.1 «Обеспечение и совершенствование форм отдыха, оздоровления и занятости детей школьного возраста, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» пункта 3 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» таблицы 2 «Мероприятия государственной программы» раздела 7 «Система программных (подпрограммных) мероприятий» будет осуществляться на основании соглашений о предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований области в порядке и на условиях, определяемых правительством области.».

1.7.4. Таблицу 1 «Структура финансирования подпрограммы «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей» раздела 10 «Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Таблица 1

 

Структура финансирования подпрограммы «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей»

 

Источники и направления расходов

Расходы (тыс. рублей), годы

 

Всего

в том числе по годам

 

 

2016 год

2017 год

2018 год

1

2

3

4

5

Всего

Областной бюджет

81774,50

28587,30

26655,50

26531,70

Федеральный бюджет

14248,00

14248,00

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

Капитальные вложения

Областной бюджет

4833,80

0,00

2478,80

2355,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

НИОКОР

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие расходы

Областной бюджет

76940,70

28587,30

24176,70

24176,70

Федеральный бюджет

14248,00

14248,00

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00».

 

1.8. Приложение к государственной программе  Еврейской    автономной     области «Развитие образования Еврейской автономной области» на 2016 - 2018 годы изложить в следующей редакции:

 

   «Приложение

к государственной программе Еврейской

 автономной области «Развитие образования

Еврейской автономной области» на 2016 - 2018 годы

 

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями области по государственной программе

Еврейской автономной области

«Развитие образования Еврейской автономной области»

на 2016 - 2018 годы

 

п/п

Наименование государственной услуги (работы), показателя объема услуги (работы)

Значение показателя объема государственной услуги (работы)

Расходы областного бюджета на оказание  государственной услуги (выполнение работ), тыс. рублей

 

 

очередной год

1-й год планового периода

2-й год планового периода

очередной год

1-й год планового периода

2-й год планового периода

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

-

-

-

7 285,9

7 398,1

7 445,4

 

Показатель объема государственной услуги:

численность обучающихся

33

24

24

-

-

-

2

Содержание детей

-

-

-

140 051,5

142 208,3

143 118,4

 

Показатель объема государственной услуги:

численность обучающихся, воспитанников

412

357

357

-

-

-

3

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

-

-

-

10 787,1

11 159,2

11 204,8

 

Показатель объема государственной услуги:

численность обучающихся, воспитанников

110

106

106

-

-

-

4

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

-

-

-

39 979,0

41 358,4

41 527,9

 

Показатель объема государственной услуги:

численность обучающихся, воспитанников

193

201

201

-

-

-

5

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

-

-

-

28 177,2

28 853,4

29 719,1

 

Показатель объема государственной услуги:

численность обучающихся, воспитанников

100

94

94

-

-

-

6

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

-

-

-

14 822,5

18 540,9

18 723,7

 

Показатель объема государственной услуги:

Количество человеко-часов

107 560

107 560

107 560

-

-

-

7

Организация отдыха детей и молодежи

-

-

-

5 078,6

0

0

 

Показатель объема государственной услуги:

численность несовершеннолетних

330

330

330

-

-

-

8

Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников

-

-

-

164,9

164,9

164,9

 

Показатель объема государственной услуги:

численность несовершеннолетних, педагогических работников

170

170

170

-

-

-

9

Психолого-медико-педагогическое обследование детей

-

-

-

2 742,8

2 526,7

2 526,7

 

Показатель объема государственной услуги:

численность несовершеннолетних, педагогических работников

700

700

700

-

-

-

10

Реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки (чел.-часы)

-

-

-

1 663,6

1 067,5

1 068,1

 

Показатель объема государственной услуги:

Численность человеко-часов

27 575

27 000

27 000

-

-

-

11

Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации (чел.-часы)

-

-

-

4 017,3

3 881,6

3 839,6

 

Показатель объема государственной услуги:

Численность человеко-часов

66 720

60 068

60 068

-

-

-

12

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования

-

-

-

148 387,1

151 612,1

150 098,6

 

Показатель объема государственной услуги:

численность обучающихся

867

880

877

-

-

-

13

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования

-

-

-

53 755,4

55 638,7

58 790,0

 

Показатель объема государственной услуги:

численность обучающихся

328

370

390

-

-

-

14

Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих (чел.-часы)

-

-

-

34 582,1

37 600,8

37 620,9

 

Показатель объема государственной услуги:

Численность человеко-часов

142 500

149 804

149 884

-

-

-

15

Содержание лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, завершивших пребывание в организации для детей-сирот, но не старше 23 лет

-

-

-

16 498,3

15 135,7

15 135,7

 

Показатель объема государственной услуги:

численность обучающихся детей-сирот

226

203

203

-

-

-

16

Мероприятия в сфере гражданской обороны

-

-

-

803,1

803,1

803,1

 

Показатель объема государственной услуги:

Численность человеко-часов

7 400

7 400

7 400

-

-

-

17

Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности

-

-

-

4 473,8

4 473,8

4 473,8

 

Показатель объема государственной услуги:

Количество мероприятий

39

39

39

-

-

-

18

Научно-методическое обеспечение

-

-

-

2 314,4

2 314,4

2 314,4

 

Показатель объема государственной услуги:

Количество мероприятий

90

90

90

-

-

-

19

Административное обеспечение деятельности организации

-

-

-

4 248,4

4 248,4

4 248,4

 

Показатель объема государственной услуги:

Количество отчетов

359

359

359

-

-

-

20

Организация мероприятий

-

-

-

3 708,7

3 708,7

3 708,7

 

Показатель объема государственной услуги:

Количество мероприятий

48

42

42

-

-

-

21

Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры

-

-

-

1 666,6

1 666,6

1 666,6

 

Показатель объема государственной услуги:

Количество ИС

4

4

4

-

-

-».


Информация по документу
Читайте также