Расширенный поиск
Постановление Правительства Камчатского края от 15.08.2016 № 318-П
П
О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ПРАВИТЕЛЬСТВА
КАМЧАТСКОГО
КРАЯ
Утратило силу - Постановление Правительства Камчатского края
от
19.12.2016 № 505-П
г.
Петропавловск-Камчатский
О
внесении изменений в постановление
Правительства Камчатского края от 11.11.2013 № 490-П "Об утверждении
государственной программы Камчатского края "Содействие занятости населения
Камчатского края на 2014 – 2018 годы"
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести
в постановление Правительства Камчатского края от
11.11.2013 № 490-П "Об утверждении государственной программы
Камчатского края "Содействие занятости населения Камчатского края на 2014
– 2018 годы" следующие изменения:
1) в
наименовании слова "на 2014 – 2018 годы" заменить словами "на
2014 – 2020 годы";
2) в
части 1 слова "на 2014 – 2018 годы" заменить словами "на 2014 –
2020 годы";
3) изменения
в государственную программу Камчатского края "Содействие занятости
населения Камчатского края на 2014 – 2018 годы" изложить согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее
постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникающие с 1 января 2017
года.
Губернатор
Камчатского края В.И.
Илюхин
Приложение к постановлению
Правительства Камчатского края
от 15.08.2016 № 318-П
Изменения
в государственную программу Камчатского края
"Содействие занятости населения Камчатского края
на 2014 – 2018 годы",
утвержденную постановлением Правительства Камчатского края
от 11.11.2013 № 490-П (далее – Программа)
1. В Программе:
1) в наименовании
слова "на 2014 – 2018 годы" заменить словами "на 2014 – 2020
годы";
2) в паспорте:
а) в наименовании
слова "на 2014 – 2018 годы" заменить словами "на 2014 – 2020
годы";
б) в пункте 6 раздела
"Подпрограммы Программы" слова "на 2015 – 2018 годы"
заменить словами "на 2015 – 2020 годы";
в) в разделе "Целевые
индикаторы и показатели Программы":
в пункте 4 слово
"переселившихся" исключить;
в пункте 5 слова "на
2015 – 2018 годы" заменить словами "на 2015 – 2020 годы";
г) в разделе
"Сроки и этапы реализации Программы" слова "2014 – 2018
годы" заменить словами "2014 – 2020 годы";
д) раздел
"Объемы бюджетных ассигнований Программы" изложить в следующей
редакции:
"Объемы бюджетных
ассигнований Программы
|
Объем бюджетных
ассигнований на реализацию Программы составляет
3 484 846,65200 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета
(по согласованию) – 907 227,44500 тыс. рублей, из
них по годам:
2014 год –
189 746,20000 тыс. рублей;
2015 год –
130 437,30000 тыс. рублей;
2016 год –
134 664,30000 тыс. рублей;
2017 год – 150 793,21500
тыс. рублей;
2018 год –
150 793,21500 тыс. рублей;
2019 год –
150 793,21500 тыс. рублей;
2020 год – 0,00000 тыс.
рублей;
федерального бюджета (по
согласованию) – планируемый объем обязательств – 15 099,30000 тыс.
рублей, их них по годам:
2014 год – 0,00000 тыс.
рублей;
2015 год – 6 750,58000
тыс. рублей;
2016 год – 8 349,30000
тыс. рублей;
2017 год – 0,00000 тыс.
рублей;
2018 год – 0,00000 тыс.
рублей;
2019 год – 0,00000 тыс.
рублей;
2020 год – 0,00000 тыс.
рублей;
краевого бюджета –
2 557 486,72700 тыс. рублей,
из них по годам:
2014 год –
344 270,50300 тыс. рублей;
2015 год –
352 944,28900 тыс. рублей;
2016 год –
361 740,32000 тыс. рублей;
2017 год –
369 715,32300 тыс. рублей;
2018 год –
373 113,35200 тыс. рублей;
2019 год –
377 851,47000 тыс. рублей;
2020 год –
377 851,47000 тыс. рублей;
краевого бюджета –
планируемый объем обязательств – 158,18000 тыс. рублей, их них по годам:
2014 год – 0,00000 тыс.
рублей;
2015 год – 0,00000 тыс.
рублей;
2016 год – 158,18000 тыс.
рублей;
2017 год – 0,00000 тыс.
рублей;
2018 год – 0,00000 тыс.
рублей;
2019 год – 0,00000 тыс.
рублей;
2020 год – 0,00000 тыс.
рублей;
внебюджетных источников (средства
работодателей) – 4 875,00000 тыс. рублей, из
них по годам:
2014 год –
0,00000 тыс. рублей;
2015 год –
3 000,00000 тыс. рублей;
2016 год –
1 875,00000 тыс. рублей;
2017 год –
0,00000 тыс. рублей;
2018 год – 0,00000 тыс.
рублей;
2019 год –
0,00000 тыс. рублей;
2020 год –
0,00000 тыс. рублей";
|
е) пункт 3 раздела
"Ожидаемые результаты реализации Программы" после слов "оборудование
(оснащение)" дополнить словами "в 2014 – 2015 годах";
3) в разделе 2
"Цели, задачи Программы, сроки и механизмы ее реализации":
а) в пункте 6 части
2.4 слова "на 2015 – 2018 годы" заменить словами "на 2015 – 2020
годы";
б) в абзаце
первом части 2.82 слова "на 2015 – 2018 годы" заменить
словами "на 2015 – 2020 годы";
в) в части 2.9 слова
"в 2014 – 2018 годах" заменить словами "в 2014 – 2020
годах";
4) раздел 3
"Меры государственного регулирования в сфере реализации Программы"
изложить в следующей редакции:
"3.
Меры государственного регулирования
в сфере
реализации Программы
Меры государственного
регулирования в сфере реализации Программы не
предусматриваются.";
5) в разделе 7
"Ожидаемые конечные результаты реализации Программы":
а) абзац
четвертый части 7.1 после слов "оборудование (оснащение)" дополнить
словами "в 2014 – 2015 годах";
б) в части 7.3:
в пункте 1 слова
"к 2018 году" заменить словами "к 2020 году";
в пункте 2 слова
"не превысит 1,6 %" заменить словами "к 2020 году не превысит
2,0 %";
в пункте 3 слова
"составит 18,88" заменить словами
"к 2020 году составит не менее 12,64";
в) абзац первый
части 7.4 изложить в следующей редакции:
"7.4. Планируемые
значения целевых показателей Программы определены исходя из текущей ситуации на
рынке труда Камчатского края, предусмотренных мероприятий и соответствующего
финансового обеспечения и могут оказаться недостижимыми при ухудшении общей
макроэкономической ситуации в регионе.".
3. В подпрограмме
1 "Активная политика занятости населения и социальная поддержка
безработных граждан":
1) в паспорте:
а) в разделе
"Этапы и сроки реализации подпрограммы" слова "в 2014 – 2018
годах" заменить словами "в 2014 – 2020 годах";
б) раздел
"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей
редакции:
"Объемы бюджетных
ассигнований подпрограммы
|
Объем бюджетных
ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 3 082 878,54200
тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по
согласованию) –
902 815,94500 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год –
186 959,80000 тыс. рублей;
2015 год –
128 812,20000 тыс. рублей;
2016 год –
134 664,30000 тыс. рублей;
2017 год –
150 793,21500 тыс. рублей;
2018 год –
150 793,21500 тыс. рублей;
2019 год –
150 793,21500 тыс. рублей;
2020 год – 0,00000 тыс.
рублей;
краевого бюджета –
2 180 062,59700 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год – 286 397,79600
тыс. рублей;
2015 год – 300 802,54600
тыс. рублей;
2016 год –
309 862,81000 тыс. рублей;
2017 год –
317 833,67300 тыс. рублей;
2018 год – 318 894,45200
тыс. рублей;
2019 год – 323 135,66000
тыс. рублей;
2020 год – 323 135,66000
тыс. рублей";
|
в) пункт
2 раздела "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" после слов
"оборудование (оснащение)" дополнить словами "в 2014 – 2015
годах";
2) в
разделе 1 "Общая характеристика сферы реализации подпрограммы":
а) абзац
двенадцатый признать утратившим силу;
б) абзац
тринадцатый изложить в следующей редакции:
"Для повышения
эффективности занятости населения разработана настоящая подпрограмма, в рамках
которой ежегодно более 20,0 тысяч граждан станут участниками мероприятий
активной политики занятости - получателями следующих государственных услуг в
области содействия занятости населения:";
3) раздел 4
"Основные ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы"
изложить в следующей редакции:
"4.
Основные ожидаемые конечные
результаты
реализации подпрограммы
4.1. Планируемые значения
целевых показателей подпрограммы определены исходя из текущей ситуации на рынке
труда Камчатского края и могут оказаться недостижимыми при ухудшении общей
макроэкономической ситуации, поэтому предусматривается возможность
корректировки в случаях изменения приоритетов государственной политики,
появления новых социально-экономических обстоятельств, оказывающих существенное
влияние на рынок труда.
4.2. Состав целевых показателей
(индикаторов) подпрограммы сформирован на основе неизменности методологии
расчета значений показателей в течение всего срока реализации подпрограммы,
регулярности формирования отчетных данных, применения общепринятых определений
и методик расчета, и характеризуют результативность решения задач подпрограммы,
реализуемых на постоянной основе и имеют количественное выражение.
4.3. По итогам реализации
подпрограммы ожидается достижение следующих результатов:
1) поддержание социальной
стабильности в обществе;
2) минимизация уровней общей и
регистрируемой безработицы;
3) оборудование (оснащение) в
2014 – 2015 годах ежегодно не менее 21 специального рабочего места для лиц с
ограниченными возможностями здоровья и создание в 2014 году инфраструктуры,
необходимой для беспрепятственного доступа к одному рабочему месту инвалида,
использующего кресло-коляску;
4) развитие трудовой мобильности
населения;
5) усиление адресности и
повышение уровня социальной поддержки, предоставляемой безработным гражданам;
6) освоение финансовых средств,
выделенных на обеспечение деятельности краевых государственных казенных
учреждений центров занятости населения, в полном объеме.
4.4. Подпрограмма будет
реализована в один этап, что обеспечит непрерывность и преемственность
предусмотренных мероприятий.
4.5. Сроки реализации
подпрограммы – 2014 – 2020 годы.".
4.
В подпрограмме 2 "Управление миграционными потоками в Камчатском
крае":
1) в паспорте:
а) в разделе
"Этапы и сроки реализации подпрограммы" слова "в 2014 – 2018
годах" заменить словами "в 2014 – 2020 годах";
б) раздел
"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей
редакции:
"Объемы бюджетных
ассигнований подпрограммы
|
Объем бюджетных
ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств краевого бюджета
составляет 11 288,05000 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год – 238,80000 тыс.
рублей;
2015 год – 240,00000 тыс.
рублей;
2016 год – 240,00000 тыс.
рублей;
2017 год – 355,30000 тыс.
рублей;
2018 год – 3 314,79000 тыс.
рублей;
2019 год – 3 449,58000
тыс. рублей;
2020 год –
3 449,58000 тыс. рублей";
|
2) в абзаце
втором части 2.3 раздела 2 "Цель и задачи подпрограммы, сроки
реализации" слова "2014 – 2018 годы" заменить словами "2014
– 2020 годы".
5. В
паспорте подпрограммы 4 "Обеспечение реализации государственной
программы":
1) в
разделе "Этапы и сроки реализации подпрограммы" слова "в 2014 –
2018 годах" заменить словами "в 2014 – 2020 годах";
2) раздел
"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных
ассигнований подпрограммы
|
Объем бюджетных
ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств краевого бюджета
составляет 341 236,91400 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год – 53 945,53200
тыс. рублей;
2015 год –
47 004,43200 тыс. рублей;
2016 год –
47 462,67000 тыс. рублей;
2017 год –
47 876,78000 тыс. рублей;
2018 год – 48 147,92000
тыс. рублей;
2019 год – 48 399,79000
тыс. рублей;
2020 год – 48 399,79000
тыс. рублей".
|
6. В
подпрограмме 6 "Повышение мобильности трудовых ресурсов Камчатского края
на 2015 – 2018 годы":
1) в
наименовании слова "на 2015 – 2018 годы" заменить словами "на
2015 – 2020 годы";
2)
в паспорте:
а) раздел
"Целевые индикаторы и показатели подпрограммы" изложить в следующей
редакции:
"Целевые
индикаторы и
показатели
подпрограммы
|
1) число
созданных при реализации инвестиционных проектов, включенных в подпрограмму,
новых рабочих мест, включая высокопроизводительные рабочие места, составит:
а) на конец
2015 года - 40 ед.;
б) на конец
2016 года - 25 ед.;
в) на конец
2017 года - 70 ед.;
г) на конец
2018 года - 100 ед.;
д) на конец
2019 года - 100 ед.;
е) на конец
2020 года - 100 ед.;
2) численность
работников, привлеченных работодателями из других субъектов Российской
Федерации для реализации инвестиционных проектов, включенных в подпрограмму,
составит:
а) на конец
2015 года - 40 ед.;
б) на конец
2016 года - 25 ед.;
в) на конец
2017 года - 70 ед.;
г) на конец
2018 года - 100 ед.;
д) на конец
2019 года - 100 ед.;
е) на конец
2020 года - 100 ед.;
3) доля
работников, продолжающих осуществлять трудовую деятельность на конец
отчетного периода, в общей численности работников, привлеченных
работодателями из других субъектов Российской Федерации для реализации
инвестиционных проектов, включенных в подпрограмму, составит:
а) на конец
2015 года - 100,0 %;
б) на конец
2016 года - 100,0 %;
в) на конец
2017 года - 80,0 %;
г) на конец
2018 года - 80,0 %;
д) на конец
2019 года - 80,0 %;
е) на конец
2020 года - 80,0 %;
4) доля
высококвалифицированных специалистов в общей численности работников,
привлеченных работодателями из других субъектов Российской Федерации для
реализации инвестиционных проектов, включенных в подпрограмму, составит:
а) на конец
2015 года - 45,0 %;
б) на конец
2016 года - 50,0 %;
в) на конец
2017 года - 50,0 %;
г) на конец
2018 года - 50,0 %;
д) на конец
2019 года - 50,0 %;
е) на конец
2020 года - 50,0 %;
5) количество
работодателей, получивших финансовую поддержку на привлечение трудовых
ресурсов из других субъектов Российской Федерации для реализации инвестиционных
проектов, включенных в подпрограмму, составит:
а) на конец
2015 года - 1 ед.;
б) на конец
2016 года - 1 ед.;
в) на конец
2017 года - не менее 1 ед.;
г) на конец
2018 года - не менее 1 ед.;
д) на конец
2019 года - не менее 1 ед.;
е) на конец
2020 года - не менее 1 ед.;
6) количество
отобранных инвестиционных проектов, соответствующих установленным критериям,
для включения в подпрограмму, составит:
а) на конец
2016 года - не менее 1 ед.;
б) на конец
2017 года - не менее 1 ед.;
в) на конец
2018 года - не менее 1 ед.;
г) на конец
2019 года - не менее 1 ед.;
д) на конец
2020 года - не менее 1 ед.";
|
б) в
разделе "Этапы и сроки реализации Подпрограммы" слова "2015 –
2018 годы" заменить словами "2015 – 2020 годы";
в) раздел
"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей
редакции:
"Объемы бюджетных
ассигнований подпрограммы
|
Объем бюджетных
ассигнований на реализацию подпрограммы составляет
29 944,88000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по
согласованию) – планируемый объем обязательств – 12 093,75000 тыс.
рублей, их них по годам:
2015 год – 6 750,00000
тыс. рублей;
2016 год – 5 343,75000 тыс.
рублей;
2017 год – 0,00000 тыс.
рублей;
2018 год – 0,00000 тыс.
рублей;
2019 год – 0,00000 тыс.
рублей;
2020 год – 0,00000 тыс.
рублей;
краевого бюджета –
12 976,13000 тыс. рублей,
из них по годам:
2015 год – 2 250,00000
тыс. рублей;
2016 год – 1 406,25000 тыс.
рублей;
2017 год – 830,81000 тыс.
рублей;
2018 год – 2 756,19000
тыс. рублей;
2019 год – 2 866,44000 тыс.
рублей;
2020 год – 2 866,44000 тыс.
рублей;
внебюджетных источников
(средства работодателей) (по согласованию) – 4 875,00000 тыс. рублей, из
них по годам:
2015 год – 3 000,00000 тыс.
рублей;
2016 год – 1 875,00000 тыс.
рублей;
2017 год – 0,00000 тыс.
рублей;
2018 год – 0,00000 тыс.
рублей;
2019 год – 0,00000 тыс.
рублей;
2020 год – 0,00000 тыс.
рублей";
|
г) в
разделе "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" цифры
"65" заменить цифрами "435";
2) в
абзаце первом части 1.11 раздела 1 "Общая характеристика сферы реализации
подпрограммы" слова "на 2014 – 2018 годы" заменить словами
"на 2014 – 2020 годы";
3) в
части 2.3 раздела 2 "Цель и задачи подпрограммы, сроки и механизмы ее
реализации" слова "2015 – 2018 годы" заменить словами "2015
– 2020 годы".
7. Приложение
1 к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение 1
к государственной программе Камчатского края
"Содействие занятости населения Камчатского края на 2014-2020 годы"
Сведения о показателях (индикаторах) государственной
программы Камчатского края
"Содействие занятости населения Камчатского края
на 2014-2020 годы" и подпрограмм Программы и их значениях
|
|
Ед. изм.
|
Значения показателей
|
2012 год
|
2013 год
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
1 кв.
|
1 пол.
|
9 мес.
|
год
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
Государственная
программа Камчатского края "Содействие занятости населения Камчатского
края на 2014-2020 годы"
|
Подпрограмма 1
"Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных
граждан"
|
1.1.
|
Уровень безработицы (по
методологии МОТ)
|
%
|
5,8
|
5,7
|
6,1
|
4,5
|
-
|
-
|
-
|
5,4
|
5,3
|
5,3
|
5,3
|
5,3
|
1.2.
|
Уровень регистрируемой
безработицы
|
%
|
2,1
|
1,8
|
1,5
|
1,5
|
-
|
-
|
-
|
1,6
|
2,0
|
2,0
|
2,0
|
2,0
|
1.3.
|
Отношение численности
безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, к
численности безработных граждан (по методологии МОТ)
|
%
|
38,3
|
31,5
|
25,0
|
33,6
|
-
|
-
|
-
|
31,5
|
31,8
|
32,0
|
32,0
|
32,0
|
1.4.
|
Удельный вес
трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за
содействием в поиске подходящей работы в органы службы занятости
|
%
|
51,7
|
49,2
|
46,8
|
43,8
|
22,3
|
43,5
|
50,5
|
47,5
|
52,5
|
53,0
|
53,2
|
53,5
|
1.5.
|
Удельный вес безработных
граждан, ищущих работу 12 и более месяцев в общей численности безработных
граждан, зарегистрированных в органах службы занятости
|
%
|
8,3
|
9,97
|
8,8
|
7,2
|
9,0
|
10,0
|
9,5
|
8,9
|
8,9
|
8,8
|
8,7
|
8,6
|
1.6.
|
Количество оборудованных
(оснащенных) рабочих мест для трудоустройства инвалидов
|
единиц
|
8
|
16
|
21
|
21
|
1
|
3
|
5
|
8
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1.7.
|
Доля безработных граждан,
которым назначено пособие по безработице, от общего количества незанятых
граждан, обратившихся в органы службы занятости в поиске работы
|
%
|
77,7
|
75,7
|
74,0
|
73,2
|
74,0
|
75,0
|
74,0
|
76,9
|
76,7
|
76,5
|
76,3
|
76,0
|
1.8.
|
Удельный вес граждан,
удовлетворенных полнотой, доступностью и качеством государственных услуг в
области содействия занятости населения
|
%
|
96,4
|
96,7
|
96,6
|
97,1
|
96,7
|
96,7
|
96,7
|
96,7
|
96,7
|
96,7
|
96,7
|
96,7
|
1.9.
|
Доля освоенных финансовых
средств, выделенных на обеспечение деятельности центров занятости населения
для оказания государственных услуг в области занятости населения
|
%
|
100,0
|
100,0
|
98,8
|
99,7
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
1.10.
|
Отношение численности
трудоустроенных инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места
к общей численности инвалидов в трудоспособном возрасте
|
%
|
0,3
|
0,53
|
0,7
|
0,7
|
-
|
-
|
-
|
0,7
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1.11.
|
Численность инвалидов,
использующих кресла-коляски, трудоустроенных на оборудованные (оснащенные)
для них рабочие места
|
человек
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Подпрограмма 2 "Управление миграционными
потоками в Камчатском крае"
|
2.1.
|
Коэффициент миграционного
прироста
|
на 10000 человек населения
|
-1,81
|
-37,57
|
-98,0
|
-41,4
|
-
|
-
|
-
|
-22,1
|
-24,1
|
-1,58
|
12,64
|
12,64
|
2.2.
|
Доля полученных уведомлений
от работодателей о привлечении и использовании иностранных работников от
количества разрешений на работу, выданных иностранным гражданам, прибывшим в
Камчатский край в порядке, не требующем визы
|
%
|
82,0
|
85,0
|
150,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2.3.
|
Отношение количества
выданных разрешений на работу по профессиям, требующим квалификацию, в
текущем году, к количеству выданных разрешений на работу по профессиям,
требующим квалификацию, в предыдущем году
|
%
|
80,0
|
85,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2.4.
|
Численность российских
граждан, осуществивших переезд в Камчатский край в рамках межрегиональной
миграции для трудоустройства, в том числе на временные работы
|
чел.
|
504
|
620
|
1801
|
1696
|
-
|
-
|
-
|
не
менее 850
|
не
менее 900
|
не
менее 1000
|
не
менее 1000
|
не
менее 1000
|
Подпрограмма 3 "Оказание содействия
добровольному переселению в Камчатский край соотечественников, проживающих за
рубежом, на 2014-2017 годы"
|
3.1.
|
Доля рассмотренных
Уполномоченным органом заявлений об участии в Госпрограмме переселения
(потенциальных участников) от общего числа заявлений об участии в
Госпрограмме переселения, поступивших в Уполномоченный орган
|
%
|
-
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
-
|
-
|
-
|
3.2.
|
Количество проведенных
презентаций Подпрограммы в странах проживания соотечественников
(потенциальных участников)
|
единиц
|
-
|
1
|
2
|
2
|
-
|
1
|
1
|
2
|
1
|
-
|
-
|
-
|
3.3.
|
Количество
соотечественников и членов их семей, прибывших в Камчатский край и
зарегистрированных УФМС России по Камчатскому краю на территории вселения
|
чел.
|
570
|
184
|
554
|
490
|
60
|
140
|
215
|
288
|
289
|
-
|
-
|
-
|
3.4.
|
Доля расходов краевого
бюджета на реализацию мероприятий, связанных с предоставлением дополнительных
гарантий и мер социальной поддержки участникам Подпрограммы и членам их
семей, в том числе оказанием помощи в жилищном обустройстве, в общем размере
расходов краевого бюджета на реализацию предусмотренных Подпрограммой
мероприятий
|
%
|
-
|
70,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3.5.
|
Доля участников
Подпрограммы и членов их семей, получивших гарантированное медицинское
обслуживание в период адаптации, от общего числа участников Подпрограммы и
членов их семей
|
%
|
-
|
100,0
|
100,0
|
95,7
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
-
|
-
|
-
|
3.6.
|
Доля участников
Подпрограммы и членов их семей, получивших компенсацию расходов за найм (поднайм) жилого помещения
в период адаптации на территории вселения, от общего числа участников
Подпрограммы и членов их семей
|
%
|
-
|
7,9
|
13,36
|
21,0
|
-
|
-
|
-
|
12,5
|
14,0
|
-
|
-
|
-
|
3.7.
|
Доля участников
Подпрограммы, получивших медицинскую и фармацевтическую подготовку в
иностранных государствах, в том числе имеющих высшее и среднее
профессиональное образование, прошедших обучение на допуск к медицинской и
фармацевтической деятельности в Российской Федерации, а также участников
Подпрограммы, прошедших переаттестацию ученых степеней и нострификацию
дипломов, аттестатов, других документов об образовании, и осуществляющих
трудовую деятельность, от общего числа участников Подпрограммы
|
%
|
-
|
-
|
0,34
|
1,9
|
-
|
-
|
-
|
2,5
|
2,5
|
-
|
-
|
-
|
3.8.
|
Доля участников
Подпрограммы, занятых трудовой деятельностью, включая открывших собственный
бизнес, от общего числа участников Подпрограммы
|
%
|
-
|
80,0
|
80,0
|
77,3
|
-
|
-
|
-
|
80,0
|
80,0
|
-
|
-
|
-
|
3.9.
|
Доля участников
Подпрограммы и членов их семей, получивших дополнительное профессиональное
образование (повышение квалификации или переподготовку), от общего числа
участников Подпрограммы и членов их семей
|
%
|
-
|
-
|
-
|
1,3
|
-
|
-
|
-
|
1,5
|
1,5
|
-
|
-
|
-
|
Подпрограмма 5 " Дополнительные мероприятия в
сфере занятости населения, направленные на снижение напряженности на рынке
труда Камчатского края, на 2016 год "
|
5.1.
|
Уровень регистрируемой
безработицы на конец 2016 года
|
%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
не выше 1,9
|
-
|
-
|
-
|
-
|
5.2.
|
Коэффициент напряженности
на рынке труда
|
%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
не выше 1,2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
5.3.
|
Численность работников,
находящихся под риском увольнения, направленных на опережающее
профессиональное обучение
|
чел.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
не
менее 10
|
-
|
-
|
-
|
-
|
5.4.
|
Численность выпускников
профессиональных образовательных организаций, за трудоустройство которых
работодателям возмещаются расходы на частичную оплату труда: в течение срока,
не превышающего 6 месяцев, - при условии принятия на постоянную работу и в
течение срока, не превышающего 3 месяцев, - при условии принятия на временную
работу
|
чел.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
не
менее 20
|
-
|
-
|
-
|
-
|
5.5.
|
Численность граждан из
числа инвалидов, при трудоустройстве которых работодателям возмещаются
затраты на наставничество
|
чел.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Подпрограмма 6 "Повышение мобильности трудовых
ресурсов Камчатского края на 2015 – 2020 годы"
|
6.1.
|
Количество отобранных
инвестиционных проектов, соответствующих установленным критериям, для
включения в Подпрограмму
|
ед.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
не менее 1
|
не менее 1
|
не менее 1
|
не менее 1
|
не менее 1
|
не менее 1
|
не менее 1
|
не менее 1
|
6.2.
|
Число созданных при
реализации инвестиционных проектов, включенных в Подпрограмму, новых рабочих
мест, включая высокопроизводительные рабочие места
|
ед.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
25
|
70
|
100
|
100
|
100
|
6.3.
|
Численность работников,
привлеченных работодателями из других субъектов Российской Федерации для
реализации инвестиционных проектов, включенных в Подпрограмму
|
чел.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
25
|
70
|
100
|
100
|
100
|
6.4.
|
Доля работников,
продолжающих осуществлять трудовую деятельность на конец отчетного периода, в
общей численности работников, привлеченных работодателями из других субъектов
Российской Федерации для реализации инвестиционных проектов, включенных в
Подпрограмму
|
%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
6.5.
|
Доля высококвалифицированных
специалистов в общей численности работников, привлеченных работодателями из
других субъектов Российской Федерации для реализации инвестиционных проектов,
включенных в Подпрограмму
|
%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
50,0
|
50,0
|
50,0
|
50,0
|
50,0
|
6.6.
|
Количество работодателей,
получивших финансовую поддержку на привлечение трудовых ресурсов из других
субъектов Российской Федерации для реализации инвестиционных проектов,
включенных в Подпрограмму
|
ед.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
не менее 1
|
не менее 1
|
не менее 1
|
не менее 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Читайте также
|